Основная информация

Дата опубликования: 17 июня 2020г.
Номер документа: RU24016604202000023
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Маковский сельский Совет депутатов Енисейского района Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Маковский сельский совет депутатов

Енисейского района

Красноярского края

РЕШЕНИЕ

17.06.2020                               с. Маковское                              № 19-146р

О внесении изменений и дополнений в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на  2020 год  и плановый  период 2021-2022 годов», в редакции от 21.02.2020 № 18-131р

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 181-ФЗ, руководствуясь статей 27 Устава Маковского сельсовета, Маковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (ред.21.02.2020 №18-131р) следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункты 1 и 2 Пункта1статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики  бюджета  Маковского сельсовета на 2020 год по доходам в сумме 4849,0 тыс.  рублей  и по расходам в сумме 5126,2 тыс. рублей»;

1.2. Подпункт 3 Пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции «Прогнозируемый дефицит Маковского сельсовета на 2020 год в сумме 277,2 тыс. рублей; на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей».

1.3. Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:

- «прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения на 2021 год в сумме   3690,6 тыс. рублей  и на 2022 год в сумме  3791,9 тыс. рублей;

- « общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 3690,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3791,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  173,9  тыс. рублей.

1.4.  В статью 3 внести изменения и дополнения, и изложить в следующей редакции: «Утвердить доходы бюджета на 2020 год».

1.5. В статью 4 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Маковского сельсовета, установленного пунктом 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Маковского сельсовета на 2020 год;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям,  видам расходов (группам,  подгруппам, элементам  видов расходов), разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год.

1.6. В статью 7 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2020 году осуществляется реализация муниципальной  программы».

1.7. Приложения 1,3,4,5,6,7,8  к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (А.М. Мунгалова).

              3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании «Маковский вестник» и размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края www.enadm.ru..

Глава Маковского сельсовета,

Председатель Маковского Совета депутатов                А.Е. Земляной

Приложение №1

к решению Маковского сельского Совета депутатов

от 17.06.2020 г. № 19-146р

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов



стро

ки

код

Наименование показателя

2020 год

Сумма (тыс.руб.)

2021 год

Сумма (тыс.руб.)

2022 год

Сумма (
ыс.руб.)

1

2

3

4

1

039010500000000000000

Изменение остаток
в средств на счетах по учету средств бюджета

277,2

0,00

0,00

2

03901050000000000500

Увеличение остатков средств бюджетов

-4849,0

-3690,6

-3791,9

3

03901050200000000500

Увеличение прочих остатков средств
юджетов

-4849,0

-3690,6

-3791,9

4

03901050201000000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-4849,0

-3690,6

-3791,9

5

03901050201100000510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета поселения

-4849,0

-3690,6

-3791,9

6

03901050000000
00600

Уменьшение остатков средств бюджетов

5126,2

3690,6

3791,9

7

03901050200000000610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5126,2

3690,6

3791,9

8

03901050201000000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5126,2

3690,6

3791,9

9

03901050201100000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджета поселения

5126,2

3690,6

3791,9

10

Всего

277,2

0,00

0,00

Приложение № 2

к решению Маковского сельского

Совета депутатов

от 17.06.2020 г. № 19-146р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год

Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

           Наименование

Сумма,

тыс.руб.

039

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

277,2

039

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

277,2

Доходы местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

( тыс.рублей)

№ строки

Код бюджетной классификации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к  доходам бюджетов

Доходы сельского бюджета на 2020 год

Доходы сельского бюджета на 2021 год

Доходы сельского бюджета на 2022 год

Главный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       администратор доходов бюджета

Вид доходов

Подвид доходов

Статья (подстатья)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000

1

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

108,6

200,5

290,8

2

182

1

01

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

21,5

22,3

23,2

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

21,5

22,3

23,2

4

182

1

01

02

010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

21,5

22,3

23,2

5

000

1

03

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

84,6

87,6

91,2

6

100

1

03

02

000

01

0000

110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

84,6

87,6

91,2

7

100

1

03

02

230

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

38,8

40,4

42,0

8

100

1

03

02

240

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,2

0,2

0,2

9

100

1

03

02

250

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

50,6

52,6

54,3

10

100

1

03

02

260

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-5,0

-5,6

-5,3

11

182

1

06

00

000

00

0000

110

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО

2,5

2,5

2,5

12

182

1

06

06

030

00

0000

110

Земельный налог

2,5

2,5

2,5

13

182

1

06

06

033

00

0000

110

Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

2,5

2,5

2,5

14

182

1

06

06

033

10

0000

110

Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселения

2,5

2,5

2,5

15

039

1

11

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВАНАХОДЯЩЕГОСЯВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,0

0,0

0,0

16

039

1

11

05

000

00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

0,0

17

039

1

11

05

010

00

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

0,0

0,0

18

039

1

11

05

013

10

0000

120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

0,0

0,0

19

039

1

17

00

000

00

0000

000

ПРОЧИЕ  ДОХОДЫ

0,0

88,1

173,9

20

039

1

17

05

000

00

0000

180

Прочие  доходы бюджетов

0,0

88,1

173,9

21

039

1

17

05

050

10

0000

180

Прочие  доходы бюджетов сельских поселений

0,0

88,1

173,9

22

039

2

00

00

000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4740,4

3490,1

3501,1

23

039

2

02

00

000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4740,4

3490,1

3501,1

24

039

2

02

10

000

00

0000

150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4254,8

3331,1

3331,1

25

039

2

02

15

001

00

0000

150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4254,8

3331,1

3331,1

26

039

2

02

15

001

10

0000

150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

4254,8

3331,1

3331,1

27

039

2

02

29

999

10

1036

150

Прочие субсидии(Повышение зарплаты с 01.06.2020 на 20%)

216,5

0,0

0,0

28

039

2

02

30

000

00

0000

150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

59,0

59,3

61,0

29

039

2

02

35

118

00

0000

150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

57,5

57,7

59,4

30

039

2

02

35

118

10

0000

150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

57,5

57,7

59,4

31

039

2

02

30

024

00

0000

150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1,5

1,6

1,6

32

039

2

02

30

024

10

0000

150

Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

1,5

1,6

1,6

33

039

2

02

40

000

00

0000

150

Иные межбюджетные трансферты

210,1

99,7

109,0

34

039

2

02

49

999

00

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

210,1

99,7

109,0

35

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(дорожный фонд краевой)

70,0

70,7

80,0

36

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обеспечение пожарной безопасности)

18,5

25,9

25,9

37

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обслуживание минерализованных полос)

0,2

0,0

0,0

38

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(МРОТ)

58,3

0,0

0,0

39

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на проведение мероприятий посвященные празднованию дня Победы, других памятных дат и социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ

3,1

3,1

3,1

40

039

2

02

49

999

10

0000

150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(материальная помощь пострадавшим от весеннего паводка)

60,0

0,0

0,0

41

Всего доходов

4849,0

3690,6

3791,9

Приложение № 4

к решению Маковского сельского Совета депутатов

от 17.06.2020 г. № 19-146р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной  классификации расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ строки

Наименование показателей бюджетной классификации

Раздел подраздел

2020 год (сумма)

тыс.руб

2021 год (сумма)

тыс.руб

2022 год (сумма)

тыс.руб

1

2

3

1

Общегосударственные вопросы

0100

3849,3

3329,8

3328,0

2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

955,5

855,7

855,7

3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  местных администраций

0104

2785,7

2457,3

2455,5

4

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования

0107

65,7

0,0

0,0

5

Резервные фонды

0111

1,0

1,0

1,0

6

Другие общегосударственные вопросы

0113

41,4

15,8

15,8

7

Непрограммные расходы

0113

39,9

14,2

14,2

8

Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовета на период 2017-2019 годы»

0113

1,5

1,6

1,6

9

Национальная оборона

0200

57,5

57,7

59,4

10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

57,5

57,7

59,4

11

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

20,6

26,9

26,9

12

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

1,0

1,0

1,0

13

Обеспечение пожарной безопасности

0310

19,6

25,9

25,9

14

Национальная экономика

0400

237,6

158,3

171,2

15

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

237,6

158,3

171,2

16

Жилищно-Коммунальное хозяйство

0500

105,0

26,7

29,4

17

Благоустройство

0503

105,0

26,7

29,4

18

Культура

0800

796,2

3,1

3,1

19

Культура,  кинематография

0801

793,1

0,0

0,0

20

Мероприятия посвященные дню победы

0801

3,1

3,1

3,1

Социальное обеспечение населения

1003

60,0

0,0

0,0

21

Условно утвержденные расходы

88,1

173,9

22

ВСЕГО

5126,2

3690,6

3791,9

Приложение № 5

к Решению Маковского

сельского Совета депутатов

от 17.06.2020 г. № 19-146р

Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ строки

Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации

Код  главного распорядителя (распорядителя, получателя)

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма             
на 2020 год 

(тыс.

руб.)

Сумма             
на 2021 год 

(тыс.

руб.)

Сумма             
на 2022 год 

(тыс.

руб.)

Программное
(непрограммное)
направ-е расходов

Подпрограмма

Направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Администрация Маковского сельсовета

039

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

039

0100

3849,3

3329,8

3328,0

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

039

0102

955,5

855,7

855,7

4

Глава муниципального образования

039

0102

71

100

00000

955,5

855,7

855,7

5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

039

0102

71

100

80020

855,7

855,7

855,7

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

0102

71

100

80020

100

855,7

855,7

855,7

7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

0102

71

100

80020

120

855,7

855,7

855,7

8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0102

71

100

80020

121

657,2

657,2

657,2

9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0102

71

100

80020

129

198,5

198,5

198,5

10

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)

039

0102

71

100

10360

120

99,8

0,0

0,0

11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0102

71

100

10360

121

76,7

0,0

0,0

12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0102

71

100

10360

129

23,1

0,0

0,0

13

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

039

0104

2785,7

2457,3

2455,5

14

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0104

78

000

00000

2785,7

2457,3

2455,5

15

Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0104

78

200

00000

2785,7

2457,3

2455,5

16

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

039

0104

78

200

80020

2607,2

2457,3

2455,5

17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

0104

78

200

80020

100

2034,6

2031,9

2031,9

18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

0104

78

200

80020

120

2034,6

2031,9

2031,9

19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0104

78

200

80020

121

1560,6

1560,6

1560,6

20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

039

0104

78

200

80020

122

2,7

0,0

0,0

21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0104

78

200

80020

129

471,3

471,3

471,3

22

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы  не ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ)

039

0104

78

200

10490

61,8

0,0

0,0

23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0104

78

200

10490

121

47,4

0,0

0,0

24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0104

78

200

10490

129

14,4

0,0

0,0

25

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)

039

0104

78

200

10360

120

116,7

0,0

0,0

26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0104

78

200

10360

121

89,6

0,0

0,0

27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0104

78

200

10360

129

27,1

0,0

0,0

28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0104

78

200

80020

200

572,6

425,4

423,6

29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0104

78

200

80020

240

572,6

425,4

423,6

30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0104

78

200

80020

244

572,6

425,4

423,6

31

Уплата налогов, сборов и иных платежей

039

0104

78

200

80020

850

32

Уплата иных платежей

039

0104

78

200

80020

853

33

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования

039

0107

94

000

00000

65,7

0,0

0,0

34

Иные бюджетные ассигнования

039

0107

94

100

00000

65,7

0,0

0,0

35

Специальные расходы

039

0107

94

100

80020

800

65,7

0,0

0,0

36

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0107

94

100

80020

880

65,7

0,0

0,0

37

Резервные фонды

039

0111

1,0

1,0

1,0

38

Непрограммные расходы

039

0111

99

000

00000

1,0

1,0

1,0

39

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0111

99

100

00000

1,0

1,0

1,0

40

Резервные фонды местных администраций

039

0111

99

100

80700

1,0

1,0

1,0

41

Иные бюджетные ассигнования

039

0111

99

100

80700

800

1,0

1,0

1,0

42

Резервные средства

039

0111

99

100

80700

870

1,0

1,0

1,0

43

Другие общегосударственные вопросы

039

0113

41,4

15,8

15,8

44

Непрограммные расходы

039

0113

99

000

00000

39,9

14,2

14,2

45

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0113

99

100

00000

39,9

14,2

14,2

46

Выполнение других обязательств муниципального образования

039

0113

99

100

80920

0,3

0,3

0,3

47

Уплата налогов, сборов и иных платежей

039

0113

99

100

80920

850

0,3

0,3

0,3

48

Уплата иных платежей

039

0113

99

100

80920

853

0,3

0,3

0,3

49

Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

039

0113

99

100

80000

39,6

13,9

13,9

50

Межбюджетные трансферты

039

0113

99

100

80000

500

39,6

13,9

13,9

51

Иные межбюджетные трансферты

039

0113

99

100

80000

540

39,6

13,9

13,9

52

Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

039

0113

99

100

80088

540

24,8

0,0

0,0

53

Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

039

0113

99

100

80089

540

1,5

0,0

0,0

54

Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений

039

0113

99

100

80091

540

1,1

1,1

1,1

55

Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений

039

0113

99

100

80093

540

1,9

2,5

2,5

56

Осуществление части полномочий по вопросам организации  в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

039

0113

99

100

80096

540

0,9

0,9

0,9

57

Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

039

0113

99

100

80099

540

9,4

9,4

9,4

58

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"

039

0113

01

000

00000

1,5

1,6

1,6

59

Подпрограмма "Создание и обеспечение деятельности административных комиссий"

039

0113

01

100

00000

1,5

1,6

1,6

60

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

039

0113

01

100

75140

1,5

1,6

1,6

61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0113

01

100

75140

200

1,5

1,6

1,6

62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0113

01

100

75140

240

1,5

1,6

1,6

63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0113

01

100

75140

244

1,5

1,6

1,6

64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

039

0200

57,5

57,7

59,4

65

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

039

0203

57,5

57,7

59,4

66

Непрограммные расходы

039

0203

99

000

00000

57,5

57,7

59,4

67

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

0203

99

100

00000

57,5

57,7

59,4

68

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

039

0203

99

100

51180

57,5

57,7

59,4

69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

0203

99

100

51180

100

57,5

57,7

59,4

70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

0203

99

100

51180

120

57,5

57,7

59,4

71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

0203

99

100

51180

121

43,6

44,3

45,6

72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

039

0203

99

100

51180

122

0,7

0,0

0,0

73

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

0203

99

100

51180

129

13,2

13,4

13,8

74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0203

99

100

51180

200

0,0

0,0

0,0

75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0203

99

100

51180

240

0,0

0,0

0,0

76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0203

99

100

51180

244

0,0

0,0

0,0

77

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039

0300

20,6

26,9

26,9

78

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

039

0309

20,6

26,9

26,9

79

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"

039

0309

01

200

00000

1,0

1,0

1,0

80

Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

039

0309

01

200

00000

1,0

1,0

1,0

81

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

039

0309

01

200

82190

1,0

1,0

1,0

82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0309

01

200

82190

200

1,0

1,0

1,0

83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0309

01

200

82190

240

1,0

1,0

1,0

84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд

039

0309

01

200

82190

244

1,0

1,0

1,0

85

Обеспечение пожарной безопасности

039

0310

19.4

25.9

25.9

86

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"

039

0310

01

500

00000

19.4

25.9

25.9

87

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

039

0310

01

500

00000

19.4

25.9

25.9

88

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

039

0310

01

500

S4120

19.4

25.9

25.9

89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

S4120

200

19.4

25.9

25.9

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

S4120

240

19.4

25.9

25.9

91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

S4120

244

19.4

25.9

25.9

92

Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"

039

0310

01

500

00000

0.2

0,0

0,0

93

Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты

039

0310

01

500

88570

0.2

0,0

0,0

94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

88570

200

0.2

0,0

0,0

95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

88570

240

0.2

0,0

0,0

96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0310

01

500

88570

244

0.2

0,0

0,0

97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

039

0400

237,6

158,3

171,2

98

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

039

0409

237,6

158,3

171,2

99

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"

039

0409

01

000

00000

237,6

158,3

171,2

100

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"

039

0409

01

300

00000

237,6

158,3

171,2

101

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

039

0409

01

300

S5080

70,7

70,7

80,0

102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

S5080

200

70,7

70,7

80,0

103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

S5080

240

70,7

70,7

80,0

104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

S5080

244

70,7

70,7

80,0

105

Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда

039

0409

01

300

85090

166.9

87,6

91,2

106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

85090

200

166.9

87,6

91,2

107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

85090

240

166.9

87,6

91,2

108

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0409

01

300

85090

244

166.9

87,6

91,2

109

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

039

0500

105.0

26.7

29.4

110

Благоустройство

039

0503

105.0

26.7

29.4

111

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"

039

0503

01

000

00000

105.0

26.7

29.4

112

Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "

039

0503

01

400

00000

105.0

26.7

29.4

113

Уличное освещение

039

0503

01

400

86010

105.0

26.7

29.4

114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86010

200

105.0

26.7

29.4

115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86010

240

105.0

26.7

29.4

116

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86010

244

105.0

26.7

29.4

117

Организация и содержание мест захоронения

039

0503

01

400

86040

0,0

0,0

0,0

118

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86040

200

0,0

0,0

0,0

119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86040

240

0,0

0,0

0,0

120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0503

01

400

86040

244

0,0

0,0

0,0

121

Культура

039

0801

796.2

3.1

3.1

122

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

039

0800

796.2

3.1

3.1

123

Иные межбюджетные трансферты

039

0801

99

100

80097

540

793.1

0,0

0,0

124

Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры

039

0801

99

100

80097

540

793.1

0,0

0,0

125

Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района

039

0801

99

100

88400

3.1

3.1

3.1

126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0801

99

100

88400

240

3.1

3.1

3.1

127

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

0801

99

100

88400

244

3.1

3.1

3.1

128

Социальное обеспечение населения

039

1003

60,0

129

Резервные средства местных администраций

039

1003

99

100

80700

60,0

130

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

039

1003

99

100

80700

321

60,0

131

Условно утвержденные расходы

0,0

88.1

173.9

132

ВСЕГО РАСХОДОВ

5126,2

3690,6

3791,9

Приложение № 6

к Решению Маковского сельского Совета депутатов

от 17.06.2020 г. № 19-146р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Маковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ строки

Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации

Код  главного распорядителя (распорядителя, получателя)

Целевая статья

Раздел,
подраздел

Вид расходов

Сумма             
на 2020

год  (тыс.

руб.)

Сумма             
на 2021

год  (тыс.

руб.)

Сумма             
на 2022

год  (тыс.

руб.)

Программное
(непрограммное)
направ-е расходов

Подпрограмма

Направление расходов

1

2

3

5

6

7

4

8

9

1

Муниципальная программа "Развитие территории _МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы"

039

01

000

00000

364,7

213,5

229,1

2

Подпрограмма «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»

039

01

100

00000

1,5

1,6

1,6

3

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

039

01

100

75140

0113

1,5

1,6

1,6

4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

100

75140

0113

200

1,5

1,6

1,6

5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

100

75140

0113

240

1,5

1,6

1,6

6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

100

75140

0113

244

1,5

1,6

1,6

7

Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета_ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"

039

01

200

00000

1,0

1,0

1,0

8

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

039

01

200

82190

0309

1,0

1,0

1,0

9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

200

82190

0309

200

1,0

1,0

1,0

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

200

82190

0309

240

1,0

1,0

1,0

11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

200

82190

0309

244

1,0

1,0

1,0

12

Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"

039

01

300

00000

237.6

158,3

171,2

13

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

039

01

300

S5080

0409

70,7

70,7

80,0

14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

S5080

0409

200

70,7

70,7

80,0

15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

S5080

0409

240

70,7

70,7

80,0

16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

S5080

0409

244

70,7

70,7

80,0

17

Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда

039

01

300

85090

0409

166.9

87.6

91.2

18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

85090

0409

200

166.9

87.6

91.2

19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

85090

0409

240

166.9

87.6

91.2

20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

300

85090

0409

244

166.9

87.6

91.2

21

Обеспечение пожарной безопасности

039

01

19,6

25,9

25,9

22

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

039

01

500

00000

0310

19,6

25,9

25,9

23

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

039

01

500

S4120

0310

19,6

25,9

25,9

24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

S4120

0310

200

19,6

25,9

25,9

25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

S4120

0310

240

19,6

25,9

25,9

26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

S4120

0310

244

19,6

25,9

25,9

27

Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"

039

01

500

00000

0310

0,2

0,0

0,0

28

Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты

039

01

500

88570

0310

0,2

0,0

0,0

29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

88570

0310

200

0,2

0,0

0,0

30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

88570

0310

240

0,2

0,0

0,0

31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

500

88570

0310

244

0,2

0,0

0,0

32

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

039

0500

105,0

26,7

29,4

33

Благоустройство

039

0503

105,0

26,7

29,4

34

Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"

039

01

000

00000

0503

105,0

26,7

29,4

35

Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "

039

01

400

00000

0503

105,0

26,7

29,4

36

Уличное освещение

039

01

400

86010

0503

105,0

26,7

29,4

37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86010

0503

200

105,0

26,7

29,4

38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86010

0503

240

105,0

26,7

29,4

39

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86010

0503

244

105,0

26,7

29,4

40

Организация и содержание мест захоронения

039

01

400

86040

0503

0,0

0,0

0,0

41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86040

0503

200

0,0

0,0

0,0

42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86040

0503

240

0,0

0,0

0,0

43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

01

400

86040

0503

244

0,0

0,0

0,0

44

Непрограммные расходы

039

4761,5

3389,0

3388,9

45

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления

039

71

000

00000

955,5

855,7

855,7

46

Глава муниципального образования

039

      71

100

00000

0102

955,5

855,7

855,7

47

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

039

71

100

80020

0102

855,7

855,7

855,7

48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

71

100

80020

0102

100

855,7

855,7

855,7

49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

71

100

80020

0102

120

855,7

855,7

855,7

50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

71

100

80020

0102

121

657,2

657,2

657,2

51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

71

100

80020

0102

129

198,5

198,5

198,5

52

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)

039

71

100

10360

0102

120

99,8

0,0

0,0

53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

71

100

10360

0102

121

76,7

0,0

0,0

54

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

71

100

10360

0102

129

23,1

0,0

0,0

55

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

78

000

00000

0104

2785,7

2457,3

2455,5

56

Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

78

200

00000

0104

2785,7

2457,3

2455,5

57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

039

78

200

80020

0104

2607,2

2457,3

2455,5

58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

78

200

80020

0104

100

2034,6

2031,9

2031,9

59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

78

200

80020

0104

120

2034,6

2031,9

2031,9

60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

78

200

80020

0104

121

1560,6

1560,6

1560,6

61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

039

78

200

80020

0104

122

2,7

0,0

0,0

62

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

78

200

80020

0104

129

471,3

471,3

471,3

63

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

039

78

200

10490

0104

61,8

0,0

0,0

64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

78

200

10490

0104

100

61,8

0,0

0,0

65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

78

200

10490

0104

120

61,8

0,0

0,0

66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

78

200

10490

0104

121

47,4

0,0

0,0

67

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

78

200

10490

0104

129

14,4

0,0

0,0

68

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)

039

78

200

10360

0104

120

116,7

0,0

0,0

69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

78

200

10360

0104

121

89,6

0,0

0,0

70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

78

200

10360

0104

129

27,1

0,0

0,0

71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

78

200

80020

0104

200

572,6

425,4

423,6

72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

78

200

80020

0104

240

572,6

425,4

423,6

73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

78

200

80020

0104

244

572,6

425,4

423,6

74

Уплата налогов, сборов и иных платежей

039

78

200

80020

0104

850

0,0

0,0

75

Уплата иных платежей

039

78

200

80020

0104

853

0,0

0,0

76

Непрограммные расходы

039

99

000

00000

1020,3

76,0

77,7

77

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования

039

94

000

00000

65,7

0,0

0,0

78

Иные бюджетные ассигнования

039

94

100

00000

65,7

0,0

0,0

79

Специальные расходы

039

94

100

80020

0107

800

65,7

0,0

0,0

80

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

94

100

80020

0107

880

65,7

0,0

0,0

81

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

039

99

100

51180

0203

57,5

57,7

59,4

82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

039

99

100

51180

0203

100

57,5

57,7

59,4

83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

039

99

100

51180

0203

120

57,5

57,7

59,4

84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

039

99

100

51180

0203

121

43,6

44,3

45,6

85

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

039

99

100

51180

0203

122

0,7

0,0

0,0

86

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных (муниципальных) органов

039

99

100

51180

0203

129

13,2

13,4

13,8

87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

039

99

100

51180

0203

200

0,0

0,0

0,0

88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

99

100

51180

0203

240

0,0

0,0

0,0

89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

99

100

51180

0203

244

0,0

0,0

0,0

90

Резервные фонды

039

0111

1,0

1,0

1,0

91

Непрограммные расходы

039

99

000

00000

0111

1,0

1,0

1,0

92

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

039

99

100

00000

0111

1,0

1,0

1,0

93

Резервные фонды местных администраций

039

99

100

80700

0111

1,0

1,0

1,0

94

Иные бюджетные ассигнования

039

99

100

80700

0111

800

1,0

1,0

1,0

95

Резервные средства

039

99

100

80700

0111

870

1,0

1,0

1,0

96

Выполнение других обязательств муниципального образования

039

99

100

80920

0113

0,3

0,3

0,3

97

Уплата налогов, сборов и иных платежей

039

99

100

80920

0113

850

0,3

0,3

0,3

98

Уплата иных платежей

039

99

100

80920

0113

853

0,3

0,3

0,3

99

Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеными соглашениями

039

99

100

80000

0113

39,6

13,9

13,9

100

Межбюджетные трансферты

039

99

100

80000

0113

500

39,6

13,9

13,9

101

Иные межбюджетные трансферты

039

99

100

80000

0113

540

39,6

13,9

13,9

102

Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

039

99

100

80088

0113

540

24,8

0,0

0,0

103

Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи

039

99

100

80089

0113

540

1,5

0,0

0,0

104

Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений

039

99

100

80093

0113

540

        1,9

2,5

2,5

105

Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений

039

99

100

80091

0113

540

1,1

1,1

1,1

106

Осуществление части полномочий по вопросам организации  в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

039

99

100

80096

0113

540

0,9

0,9

0,9

107

Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

039

99

100

80099

0113

540

9,4

9,4

9,4

108

Иные межбюджетные трансферты

039

99

100

80097

0801

540

793,1

0,0

0,0

109

Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры

039

99

100

80097

0801

540

793,1

0,0

0,0

110

Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района

039

99

100

88400

0801

3,1

3,1

3,1

111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

99

100

88400

0801

240

3,1

3,1

3,1

112

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

039

99

100

88400

0801

244

3,1

3,1

3,1

113

Социальное обеспечение населения

039

1003

60,0

0,0

0,0

114

Резервные средства местных администраций

039

99

100

80700

1003

320

60,0

0,0

0,0

115

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

039

99

100

80700

1003

321

60,0

0,0

0,0

116

Условно утвержденные расходы

88,1

173,9

117

ВСЕГО РАСХОДОВ

5126,2

3690,6

3791,9

Приложение № 7 к решению

Маковского сельского Совета депутатов

от 17.06.2020 г.   № 19-146р

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории МО МАКОВСКИЙ сельсовет

на 2020-2022 годы»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Наименование муниципальной программы

«Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы» (далее по тексту – Программа)

Основания для разработки программы

Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

Ответственный исполнитель под программы

Администрация Маковского сельсовета

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

1.Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

3. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет.

Цели муниципальной программы

Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Маковский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения

Задачи муниципальной программы

1.Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания, производственные объекты;

3. Выполнение отдельных государственных полномочий

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в период  2020  года

Информация по внесению изменений

Общие изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет     151,4  тыс руб., в том числе:

средства из краевого дорожного фонда на 150,7 тыс.руб.;

средства из краевого бюджета на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий на 0,5 тыс.руб.;

средства на обслуживание минерализованный полос     0,2  тыс руб.

Приложение № 7.1.

к муниципальной программе Маковского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет

на 2020-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Выполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Наименование подпрограммы

«Выполнение отдельных государственных полномочий» (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Основание для разработки подпрограммы

«Кодекс об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»;

Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

Муниципальный заказчик

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Цель подпрограммы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения

Задачи Подпрограммы

Создание и обеспечение деятельности административных комиссий

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.

Целевые показатели и показатели результативности

Подпрограммы

1. Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%.

2. Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 4,2 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:

в 2020 году – 0,1 тысяч рублей;

в 2021 году – 0,2 тысяч рублей;

в 2022 году – 0,2 тысяч рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселенческого уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В современной системе государственного и муниципального управления  России широко применяются технологии делегирования полномочий между ее различными уровнями.

Можно выделить следующие факторы, определяющие сложившуюся практику по делегированию полномочий одного уровня управления на другой:

- повышение эффективности и результативности осуществления отдельных государственных (муниципальных) полномочий на основе финансового обеспечения передающей стороны и технического исполнения принимающей стороны;

- наличие множества нерешенных спорных вопросов о закреплении той или иной компетенции за соответствующими уровнями власти, поиск оптимальной системы разграничения властных полномочий и расходных обязательств между федеральным, региональным и муниципальным уровнем;

- отсутствие надлежащей материальной и кадровой ресурсной базы реализации собственных полномочий у одного уровня власти и целесообразность их делегирования на другой уровень при условии финансирования за счет субвенций из бюджета передающей стороны;

- исторически сложившаяся система управленческих полномочий каждого уровня власти, постепенное ее реформирование, в том числе путем изменения источников финансового обеспечения.

В настоящее время созданы следующие целостные системы делегирования полномочий:

- система передачи государственных полномочий Российской Федерацией  на уровень субъектов РФ и муниципальных образований;

- система передачи государственных полномочий субъекта РФ на уровень муниципальных образований.

В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению административных комиссий» органы местного самоуправления Маковского сельсовета наделены соответствующими полномочиями.

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу:  создание и обеспечение деятельности административных комиссий.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно не должен быть ниже 100%;

- оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

Программу предусматривается реализовать в 2020-2022 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основное мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».

Финансовые средства на осуществление переданных на уровень поселения государственных полномочий поступают из районного бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий.

Порядок предоставления субсидий и порядок предоставления отчета об использовании финансовых средств утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет  глава Маковского сельсовета. Функции главы Маковского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

- обеспечение безусловного  и полного выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;

- содействие снижению количества правонарушений на территории муниципального образования Маковский сельсовет;

- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%;

Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.

Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета в виде субвенций бюджету поселения на реализацию законов Красноярского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Объем расходов из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет 0,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,1 тысяч рублей;

2021 год – 0,2 тысяч рублей;

2022 год – 0,2 тысяч рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2018 год

Текущий финансовый год

2019 год

Очередной финансовый год

2020 год

Первый год планового периода

2021 год

Второй год планового периода

2022 год

Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»

Задача подпрограммы «Безусловное  и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»

1

Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности

процент

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

2

Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий

балл

заключение контролирующих органов

нет информации

нет информации

4

4

4

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                                                                        А.Е. ЗемляноЙ

Приложение №2

к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый

2020 год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода

2022 год

Итого на период

Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»

039

039

0113

0,1

0,2

    0,2

0,5

Задача 1.  «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»

039

039

0113

0110075140

244

0,1

0,2

0,2

0,5

Мероприятие: Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий

039

039

0113

0110075140

244

0,1

0,2

0,2

0,5

в том числе:

Осуществление  государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

039

039

0113

0110075140

244

0,1

0,2

0,2

0,5

Обеспечить безусловное  и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий ежегодно не менее 100%;

Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.

в том числе

Администрация Маковского сельсовета

039

039

0113

0,1

0,2

0,2

0,5

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                            А.Е. Земляной

Приложение № 7.2.

к муниципальной программе Маковского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования

Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Наименование подпрограммы

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы

Основание для разработки подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ;

Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

Муниципальный заказчик

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Цель подпрограммы

Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета

Задачи Подпрограммы

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020г.

Целевые показатели и показатели результативности

Подпрограммы

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 150,7 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:

в 2020 году –      тысяч рублей.

в 2021 году – 70,7 тыс.руб.;

в 2022 году – 80,0 тыс.руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)  бюджетных средств.

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2018 год

Текущий финансовый год

2019 год

Очередной финансовый год

2020 год

Первый год планового периода

2021 год

Второй год планового периода

2022 год

Цель подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета»

Задача подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них

1

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию

процент

ведомственная отчетность

50

50

50

50

50

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                         А.Е.Земляной

Приложение №2

к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый

2020 год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода

2022 год

Итого на период

Цель подпрограммы:

Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета

039

039

0409

0,0

70,7

80,0

150,7

Задача 1.  «Безусловное  и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»

039

039

0409

0130000000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета

039

039

0409

01300S5080

244

0,0

70,7

80,0

150,7

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год

Мероприятие 1.2: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета

039

039

0409

0130085090

244

0,0

0,0

   0,0

0,0

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год

в том числе

софинансирование

039

039

0409

01300S5080

244

0,0

0,0

   0,0

0,0

Администрация Маковского сельсовета

039

039

0409

0,0

70,7

80,0

150,7

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                      А.Е.Земляной

Приложение № 7,3

к муниципальной программе Маковского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Наименование подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы

Основание для разработки подпрограммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

Федеральный закон от  22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;

Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

Муниципальный заказчик

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Маковского сельсовета Енисейского района

Цель подпрограммы

Совершенствование системы пожарной безопасности на территории  муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба

Задачи Подпрограммы

1.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты.

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.

Целевые показатели и показатели результативности

Подпрограммы

1.Обслуживание и содержание  минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 0,2 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:

в 2020 году – 0,2 тысяч рублей;

в 2021 году –      тыс.руб.;

в 2022 году –      тыс.руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)  бюджетных средств.

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2019 год

Текущий финансовый год

2020 год

Очередной финансовый год

2021 год

Первый год планового периода

2022 год

Второй год планового периода

2023 год

Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории  муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»

Задачи подпрограммы : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

                                          Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности.

1.

Обслуживание и содержание  минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними

процент

ведомственная отчетность

нет информации

100

100

100

100

2.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.

процент

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                    А.Е.Земляной

Приложение №2

к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой  в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый

2020 год

первый год планового периода

2021 год

второй год планового периода

2022 год

Итого на период

Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории  муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»

039

039

0310

0,2

0,0

0,0

0,2

Задача 1.  «Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты»

039

039

0310

0140088570

244

0,2

0

0

0,2

Мероприятие 1.1.: Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения

039

039

0310

0140088570

244

0,2

0

0

0,2

Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Мероприятие 2.1.:

Устройство и содержание незамерзающей проруби на реке Кеть в с. Маковское, приобретение рукавов для противопожарных действий

039

039

0310

01500S4120

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение рукавов для подачи воды для тушения пожара

в том числе софинансирование

039

039

0310

01500S4120

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Администрация Маковского сельсовета

039

039

0310

0,2

0

0

0,2

Глава Маковского сельсовета                                                                                                                        А.Е.Земляной

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Маковский вестник № 10 от 23.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать