Основная информация
Дата опубликования: | 17 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24016604202000023 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Маковский сельский Совет депутатов Енисейского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Маковский сельский совет депутатов
Енисейского района
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
17.06.2020 с. Маковское № 19-146р
О внесении изменений и дополнений в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в редакции от 21.02.2020 № 18-131р
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 181-ФЗ, руководствуясь статей 27 Устава Маковского сельсовета, Маковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (ред.21.02.2020 №18-131р) следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункты 1 и 2 Пункта1статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Маковского сельсовета на 2020 год по доходам в сумме 4849,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 5126,2 тыс. рублей»;
1.2. Подпункт 3 Пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции «Прогнозируемый дефицит Маковского сельсовета на 2020 год в сумме 277,2 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
- «прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 3690,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3791,9 тыс. рублей;
- « общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 3690,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3791,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 173,9 тыс. рублей.
1.4. В статью 3 внести изменения и дополнения, и изложить в следующей редакции: «Утвердить доходы бюджета на 2020 год».
1.5. В статью 4 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Маковского сельсовета, установленного пунктом 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Маковского сельсовета на 2020 год;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, видам расходов (группам, подгруппам, элементам видов расходов), разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год.
1.6. В статью 7 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2020 году осуществляется реализация муниципальной программы».
1.7. Приложения 1,3,4,5,6,7,8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (А.М. Мунгалова).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании «Маковский вестник» и размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края www.enadm.ru..
Глава Маковского сельсовета,
Председатель Маковского Совета депутатов А.Е. Земляной
Приложение №1
к решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№
стро
ки
код
Наименование показателя
2020 год
Сумма (тыс.руб.)
2021 год
Сумма (тыс.руб.)
2022 год
Сумма (
ыс.руб.)
1
2
3
4
1
039010500000000000000
Изменение остаток
в средств на счетах по учету средств бюджета
277,2
0,00
0,00
2
03901050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
3
03901050200000000500
Увеличение прочих остатков средств
юджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
4
03901050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
5
03901050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-4849,0
-3690,6
-3791,9
6
03901050000000
00600
Уменьшение остатков средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
7
03901050200000000610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
8
03901050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
9
03901050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
5126,2
3690,6
3791,9
10
Всего
277,2
0,00
0,00
Приложение № 2
к решению Маковского сельского
Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год
Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
Сумма,
тыс.руб.
039
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
277,2
039
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
277,2
Доходы местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
( тыс.рублей)
№ строки
Код бюджетной классификации
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
Доходы сельского бюджета на 2020 год
Доходы сельского бюджета на 2021 год
Доходы сельского бюджета на 2022 год
Главный администратор доходов бюджета
Вид доходов
Подвид доходов
Статья (подстатья) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
Группа
Подгруппа
Статья
Подстатья
Элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
000
1
00
00
000
00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
108,6
200,5
290,8
2
182
1
01
00
000
00
0000
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
21,5
22,3
23,2
3
182
1
01
02
000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
21,5
22,3
23,2
4
182
1
01
02
010
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
21,5
22,3
23,2
5
000
1
03
00
000
00
0000
000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
84,6
87,6
91,2
6
100
1
03
02
000
01
0000
110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
84,6
87,6
91,2
7
100
1
03
02
230
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
38,8
40,4
42,0
8
100
1
03
02
240
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,2
0,2
0,2
9
100
1
03
02
250
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
50,6
52,6
54,3
10
100
1
03
02
260
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-5,0
-5,6
-5,3
11
182
1
06
00
000
00
0000
110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2,5
2,5
2,5
12
182
1
06
06
030
00
0000
110
Земельный налог
2,5
2,5
2,5
13
182
1
06
06
033
00
0000
110
Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
2,5
2,5
2,5
14
182
1
06
06
033
10
0000
110
Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселения
2,5
2,5
2,5
15
039
1
11
00
000
00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВАНАХОДЯЩЕГОСЯВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,0
0,0
0,0
16
039
1
11
05
000
00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0
0,0
0,0
17
039
1
11
05
010
00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
0,0
0,0
0,0
18
039
1
11
05
013
10
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
0,0
0,0
0,0
19
039
1
17
00
000
00
0000
000
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
0,0
88,1
173,9
20
039
1
17
05
000
00
0000
180
Прочие доходы бюджетов
0,0
88,1
173,9
21
039
1
17
05
050
10
0000
180
Прочие доходы бюджетов сельских поселений
0,0
88,1
173,9
22
039
2
00
00
000
00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4740,4
3490,1
3501,1
23
039
2
02
00
000
00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4740,4
3490,1
3501,1
24
039
2
02
10
000
00
0000
150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
4254,8
3331,1
3331,1
25
039
2
02
15
001
00
0000
150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4254,8
3331,1
3331,1
26
039
2
02
15
001
10
0000
150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
4254,8
3331,1
3331,1
27
039
2
02
29
999
10
1036
150
Прочие субсидии(Повышение зарплаты с 01.06.2020 на 20%)
216,5
0,0
0,0
28
039
2
02
30
000
00
0000
150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
59,0
59,3
61,0
29
039
2
02
35
118
00
0000
150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
57,5
57,7
59,4
30
039
2
02
35
118
10
0000
150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
57,5
57,7
59,4
31
039
2
02
30
024
00
0000
150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1,5
1,6
1,6
32
039
2
02
30
024
10
0000
150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
1,5
1,6
1,6
33
039
2
02
40
000
00
0000
150
Иные межбюджетные трансферты
210,1
99,7
109,0
34
039
2
02
49
999
00
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
210,1
99,7
109,0
35
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(дорожный фонд краевой)
70,0
70,7
80,0
36
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обеспечение пожарной безопасности)
18,5
25,9
25,9
37
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обслуживание минерализованных полос)
0,2
0,0
0,0
38
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(МРОТ)
58,3
0,0
0,0
39
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на проведение мероприятий посвященные празднованию дня Победы, других памятных дат и социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ
3,1
3,1
3,1
40
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(материальная помощь пострадавшим от весеннего паводка)
60,0
0,0
0,0
41
Всего доходов
4849,0
3690,6
3791,9
Приложение № 4
к решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименование показателей бюджетной классификации
Раздел подраздел
2020 год (сумма)
тыс.руб
2021 год (сумма)
тыс.руб
2022 год (сумма)
тыс.руб
1
2
3
1
Общегосударственные вопросы
0100
3849,3
3329,8
3328,0
2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
955,5
855,7
855,7
3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2785,7
2457,3
2455,5
4
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
0107
65,7
0,0
0,0
5
Резервные фонды
0111
1,0
1,0
1,0
6
Другие общегосударственные вопросы
0113
41,4
15,8
15,8
7
Непрограммные расходы
0113
39,9
14,2
14,2
8
Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовета на период 2017-2019 годы»
0113
1,5
1,6
1,6
9
Национальная оборона
0200
57,5
57,7
59,4
10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
57,5
57,7
59,4
11
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
20,6
26,9
26,9
12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
1,0
1,0
1,0
13
Обеспечение пожарной безопасности
0310
19,6
25,9
25,9
14
Национальная экономика
0400
237,6
158,3
171,2
15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
237,6
158,3
171,2
16
Жилищно-Коммунальное хозяйство
0500
105,0
26,7
29,4
17
Благоустройство
0503
105,0
26,7
29,4
18
Культура
0800
796,2
3,1
3,1
19
Культура, кинематография
0801
793,1
0,0
0,0
20
Мероприятия посвященные дню победы
0801
3,1
3,1
3,1
Социальное обеспечение населения
1003
60,0
0,0
0,0
21
Условно утвержденные расходы
88,1
173,9
22
ВСЕГО
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 5
к Решению Маковского
сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации
Код главного распорядителя (распорядителя, получателя)
Раздел,
подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
на 2020 год
(тыс.
руб.)
Сумма
на 2021 год
(тыс.
руб.)
Сумма
на 2022 год
(тыс.
руб.)
Программное
(непрограммное)
направ-е расходов
Подпрограмма
Направление расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Администрация Маковского сельсовета
039
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
039
0100
3849,3
3329,8
3328,0
3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
039
0102
955,5
855,7
855,7
4
Глава муниципального образования
039
0102
71
100
00000
955,5
855,7
855,7
5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
0102
71
100
80020
855,7
855,7
855,7
6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0102
71
100
80020
100
855,7
855,7
855,7
7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
80020
120
855,7
855,7
855,7
8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0102
71
100
80020
121
657,2
657,2
657,2
9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
80020
129
198,5
198,5
198,5
10
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
0102
71
100
10360
120
99,8
0,0
0,0
11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0102
71
100
10360
121
76,7
0,0
0,0
12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
10360
129
23,1
0,0
0,0
13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
039
0104
2785,7
2457,3
2455,5
14
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0104
78
000
00000
2785,7
2457,3
2455,5
15
Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0104
78
200
00000
2785,7
2457,3
2455,5
16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
0104
78
200
80020
2607,2
2457,3
2455,5
17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0104
78
200
80020
100
2034,6
2031,9
2031,9
18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
80020
120
2034,6
2031,9
2031,9
19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
80020
121
1560,6
1560,6
1560,6
20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
0104
78
200
80020
122
2,7
0,0
0,0
21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
80020
129
471,3
471,3
471,3
22
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ)
039
0104
78
200
10490
61,8
0,0
0,0
23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
10490
121
47,4
0,0
0,0
24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
10490
129
14,4
0,0
0,0
25
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
0104
78
200
10360
120
116,7
0,0
0,0
26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
10360
121
89,6
0,0
0,0
27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
10360
129
27,1
0,0
0,0
28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
200
572,6
425,4
423,6
29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
240
572,6
425,4
423,6
30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
244
572,6
425,4
423,6
31
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
0104
78
200
80020
850
32
Уплата иных платежей
039
0104
78
200
80020
853
33
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
039
0107
94
000
00000
65,7
0,0
0,0
34
Иные бюджетные ассигнования
039
0107
94
100
00000
65,7
0,0
0,0
35
Специальные расходы
039
0107
94
100
80020
800
65,7
0,0
0,0
36
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0107
94
100
80020
880
65,7
0,0
0,0
37
Резервные фонды
039
0111
1,0
1,0
1,0
38
Непрограммные расходы
039
0111
99
000
00000
1,0
1,0
1,0
39
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0111
99
100
00000
1,0
1,0
1,0
40
Резервные фонды местных администраций
039
0111
99
100
80700
1,0
1,0
1,0
41
Иные бюджетные ассигнования
039
0111
99
100
80700
800
1,0
1,0
1,0
42
Резервные средства
039
0111
99
100
80700
870
1,0
1,0
1,0
43
Другие общегосударственные вопросы
039
0113
41,4
15,8
15,8
44
Непрограммные расходы
039
0113
99
000
00000
39,9
14,2
14,2
45
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0113
99
100
00000
39,9
14,2
14,2
46
Выполнение других обязательств муниципального образования
039
0113
99
100
80920
0,3
0,3
0,3
47
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
0113
99
100
80920
850
0,3
0,3
0,3
48
Уплата иных платежей
039
0113
99
100
80920
853
0,3
0,3
0,3
49
Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
039
0113
99
100
80000
39,6
13,9
13,9
50
Межбюджетные трансферты
039
0113
99
100
80000
500
39,6
13,9
13,9
51
Иные межбюджетные трансферты
039
0113
99
100
80000
540
39,6
13,9
13,9
52
Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
039
0113
99
100
80088
540
24,8
0,0
0,0
53
Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи
039
0113
99
100
80089
540
1,5
0,0
0,0
54
Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений
039
0113
99
100
80091
540
1,1
1,1
1,1
55
Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений
039
0113
99
100
80093
540
1,9
2,5
2,5
56
Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
039
0113
99
100
80096
540
0,9
0,9
0,9
57
Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
039
0113
99
100
80099
540
9,4
9,4
9,4
58
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0113
01
000
00000
1,5
1,6
1,6
59
Подпрограмма "Создание и обеспечение деятельности административных комиссий"
039
0113
01
100
00000
1,5
1,6
1,6
60
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
039
0113
01
100
75140
1,5
1,6
1,6
61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
200
1,5
1,6
1,6
62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
240
1,5
1,6
1,6
63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
244
1,5
1,6
1,6
64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
039
0200
57,5
57,7
59,4
65
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
039
0203
57,5
57,7
59,4
66
Непрограммные расходы
039
0203
99
000
00000
57,5
57,7
59,4
67
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0203
99
100
00000
57,5
57,7
59,4
68
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
039
0203
99
100
51180
57,5
57,7
59,4
69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0203
99
100
51180
100
57,5
57,7
59,4
70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0203
99
100
51180
120
57,5
57,7
59,4
71
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0203
99
100
51180
121
43,6
44,3
45,6
72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
0203
99
100
51180
122
0,7
0,0
0,0
73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0203
99
100
51180
129
13,2
13,4
13,8
74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
200
0,0
0,0
0,0
75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
240
0,0
0,0
0,0
76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
244
0,0
0,0
0,0
77
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
039
0300
20,6
26,9
26,9
78
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
039
0309
20,6
26,9
26,9
79
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0309
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
80
Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
039
0309
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
81
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
039
0309
01
200
82190
1,0
1,0
1,0
82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0309
01
200
82190
200
1,0
1,0
1,0
83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0309
01
200
82190
240
1,0
1,0
1,0
84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд
039
0309
01
200
82190
244
1,0
1,0
1,0
85
Обеспечение пожарной безопасности
039
0310
19.4
25.9
25.9
86
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0310
01
500
00000
19.4
25.9
25.9
87
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
039
0310
01
500
00000
19.4
25.9
25.9
88
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
039
0310
01
500
S4120
19.4
25.9
25.9
89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
200
19.4
25.9
25.9
90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
240
19.4
25.9
25.9
91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
244
19.4
25.9
25.9
92
Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"
039
0310
01
500
00000
0.2
0,0
0,0
93
Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты
039
0310
01
500
88570
0.2
0,0
0,0
94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
200
0.2
0,0
0,0
95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
240
0.2
0,0
0,0
96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
244
0.2
0,0
0,0
97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
039
0400
237,6
158,3
171,2
98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
039
0409
237,6
158,3
171,2
99
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
0409
01
000
00000
237,6
158,3
171,2
100
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"
039
0409
01
300
00000
237,6
158,3
171,2
101
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
039
0409
01
300
S5080
70,7
70,7
80,0
102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
200
70,7
70,7
80,0
103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
240
70,7
70,7
80,0
104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
244
70,7
70,7
80,0
105
Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
039
0409
01
300
85090
166.9
87,6
91,2
106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
200
166.9
87,6
91,2
107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
240
166.9
87,6
91,2
108
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
244
166.9
87,6
91,2
109
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
039
0500
105.0
26.7
29.4
110
Благоустройство
039
0503
105.0
26.7
29.4
111
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
0503
01
000
00000
105.0
26.7
29.4
112
Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "
039
0503
01
400
00000
105.0
26.7
29.4
113
Уличное освещение
039
0503
01
400
86010
105.0
26.7
29.4
114
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
200
105.0
26.7
29.4
115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
240
105.0
26.7
29.4
116
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
244
105.0
26.7
29.4
117
Организация и содержание мест захоронения
039
0503
01
400
86040
0,0
0,0
0,0
118
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
200
0,0
0,0
0,0
119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
240
0,0
0,0
0,0
120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
244
0,0
0,0
0,0
121
Культура
039
0801
796.2
3.1
3.1
122
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
039
0800
796.2
3.1
3.1
123
Иные межбюджетные трансферты
039
0801
99
100
80097
540
793.1
0,0
0,0
124
Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры
039
0801
99
100
80097
540
793.1
0,0
0,0
125
Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района
039
0801
99
100
88400
3.1
3.1
3.1
126
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0801
99
100
88400
240
3.1
3.1
3.1
127
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0801
99
100
88400
244
3.1
3.1
3.1
128
Социальное обеспечение населения
039
1003
60,0
129
Резервные средства местных администраций
039
1003
99
100
80700
60,0
130
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
039
1003
99
100
80700
321
60,0
131
Условно утвержденные расходы
0,0
88.1
173.9
132
ВСЕГО РАСХОДОВ
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 6
к Решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Маковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации
Код главного распорядителя (распорядителя, получателя)
Целевая статья
Раздел,
подраздел
Вид расходов
Сумма
на 2020
год (тыс.
руб.)
Сумма
на 2021
год (тыс.
руб.)
Сумма
на 2022
год (тыс.
руб.)
Программное
(непрограммное)
направ-е расходов
Подпрограмма
Направление расходов
1
2
3
5
6
7
4
8
9
1
Муниципальная программа "Развитие территории _МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы"
039
01
000
00000
364,7
213,5
229,1
2
Подпрограмма «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»
039
01
100
00000
1,5
1,6
1,6
3
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
039
01
100
75140
0113
1,5
1,6
1,6
4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
200
1,5
1,6
1,6
5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
240
1,5
1,6
1,6
6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
244
1,5
1,6
1,6
7
Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета_ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
039
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
039
01
200
82190
0309
1,0
1,0
1,0
9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
200
1,0
1,0
1,0
10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
240
1,0
1,0
1,0
11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
244
1,0
1,0
1,0
12
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"
039
01
300
00000
237.6
158,3
171,2
13
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
039
01
300
S5080
0409
70,7
70,7
80,0
14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
200
70,7
70,7
80,0
15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
240
70,7
70,7
80,0
16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
244
70,7
70,7
80,0
17
Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
039
01
300
85090
0409
166.9
87.6
91.2
18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
200
166.9
87.6
91.2
19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
240
166.9
87.6
91.2
20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
244
166.9
87.6
91.2
21
Обеспечение пожарной безопасности
039
01
19,6
25,9
25,9
22
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
039
01
500
00000
0310
19,6
25,9
25,9
23
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
039
01
500
S4120
0310
19,6
25,9
25,9
24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
200
19,6
25,9
25,9
25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
240
19,6
25,9
25,9
26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
244
19,6
25,9
25,9
27
Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"
039
01
500
00000
0310
0,2
0,0
0,0
28
Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты
039
01
500
88570
0310
0,2
0,0
0,0
29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
200
0,2
0,0
0,0
30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
240
0,2
0,0
0,0
31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
244
0,2
0,0
0,0
32
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
039
0500
105,0
26,7
29,4
33
Благоустройство
039
0503
105,0
26,7
29,4
34
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
01
000
00000
0503
105,0
26,7
29,4
35
Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "
039
01
400
00000
0503
105,0
26,7
29,4
36
Уличное освещение
039
01
400
86010
0503
105,0
26,7
29,4
37
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
200
105,0
26,7
29,4
38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
240
105,0
26,7
29,4
39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
244
105,0
26,7
29,4
40
Организация и содержание мест захоронения
039
01
400
86040
0503
0,0
0,0
0,0
41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
200
0,0
0,0
0,0
42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
240
0,0
0,0
0,0
43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
244
0,0
0,0
0,0
44
Непрограммные расходы
039
4761,5
3389,0
3388,9
45
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
039
71
000
00000
955,5
855,7
855,7
46
Глава муниципального образования
039
71
100
00000
0102
955,5
855,7
855,7
47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
71
100
80020
0102
855,7
855,7
855,7
48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
71
100
80020
0102
100
855,7
855,7
855,7
49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
71
100
80020
0102
120
855,7
855,7
855,7
50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
71
100
80020
0102
121
657,2
657,2
657,2
51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
71
100
80020
0102
129
198,5
198,5
198,5
52
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
71
100
10360
0102
120
99,8
0,0
0,0
53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
71
100
10360
0102
121
76,7
0,0
0,0
54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
71
100
10360
0102
129
23,1
0,0
0,0
55
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
78
000
00000
0104
2785,7
2457,3
2455,5
56
Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
78
200
00000
0104
2785,7
2457,3
2455,5
57
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
78
200
80020
0104
2607,2
2457,3
2455,5
58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
78
200
80020
0104
100
2034,6
2031,9
2031,9
59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
78
200
80020
0104
120
2034,6
2031,9
2031,9
60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
80020
0104
121
1560,6
1560,6
1560,6
61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
78
200
80020
0104
122
2,7
0,0
0,0
62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
80020
0104
129
471,3
471,3
471,3
63
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
039
78
200
10490
0104
61,8
0,0
0,0
64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
78
200
10490
0104
100
61,8
0,0
0,0
65
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10490
0104
120
61,8
0,0
0,0
66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
10490
0104
121
47,4
0,0
0,0
67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10490
0104
129
14,4
0,0
0,0
68
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
78
200
10360
0104
120
116,7
0,0
0,0
69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
10360
0104
121
89,6
0,0
0,0
70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10360
0104
129
27,1
0,0
0,0
71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
200
572,6
425,4
423,6
72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
240
572,6
425,4
423,6
73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
244
572,6
425,4
423,6
74
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
78
200
80020
0104
850
0,0
0,0
75
Уплата иных платежей
039
78
200
80020
0104
853
0,0
0,0
76
Непрограммные расходы
039
99
000
00000
1020,3
76,0
77,7
77
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
039
94
000
00000
65,7
0,0
0,0
78
Иные бюджетные ассигнования
039
94
100
00000
65,7
0,0
0,0
79
Специальные расходы
039
94
100
80020
0107
800
65,7
0,0
0,0
80
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
94
100
80020
0107
880
65,7
0,0
0,0
81
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
039
99
100
51180
0203
57,5
57,7
59,4
82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
99
100
51180
0203
100
57,5
57,7
59,4
83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
99
100
51180
0203
120
57,5
57,7
59,4
84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
99
100
51180
0203
121
43,6
44,3
45,6
85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
99
100
51180
0203
122
0,7
0,0
0,0
86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
99
100
51180
0203
129
13,2
13,4
13,8
87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
200
0,0
0,0
0,0
88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
240
0,0
0,0
0,0
89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
244
0,0
0,0
0,0
90
Резервные фонды
039
0111
1,0
1,0
1,0
91
Непрограммные расходы
039
99
000
00000
0111
1,0
1,0
1,0
92
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
99
100
00000
0111
1,0
1,0
1,0
93
Резервные фонды местных администраций
039
99
100
80700
0111
1,0
1,0
1,0
94
Иные бюджетные ассигнования
039
99
100
80700
0111
800
1,0
1,0
1,0
95
Резервные средства
039
99
100
80700
0111
870
1,0
1,0
1,0
96
Выполнение других обязательств муниципального образования
039
99
100
80920
0113
0,3
0,3
0,3
97
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
99
100
80920
0113
850
0,3
0,3
0,3
98
Уплата иных платежей
039
99
100
80920
0113
853
0,3
0,3
0,3
99
Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеными соглашениями
039
99
100
80000
0113
39,6
13,9
13,9
100
Межбюджетные трансферты
039
99
100
80000
0113
500
39,6
13,9
13,9
101
Иные межбюджетные трансферты
039
99
100
80000
0113
540
39,6
13,9
13,9
102
Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
039
99
100
80088
0113
540
24,8
0,0
0,0
103
Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи
039
99
100
80089
0113
540
1,5
0,0
0,0
104
Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений
039
99
100
80093
0113
540
1,9
2,5
2,5
105
Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений
039
99
100
80091
0113
540
1,1
1,1
1,1
106
Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
039
99
100
80096
0113
540
0,9
0,9
0,9
107
Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
039
99
100
80099
0113
540
9,4
9,4
9,4
108
Иные межбюджетные трансферты
039
99
100
80097
0801
540
793,1
0,0
0,0
109
Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры
039
99
100
80097
0801
540
793,1
0,0
0,0
110
Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района
039
99
100
88400
0801
3,1
3,1
3,1
111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
88400
0801
240
3,1
3,1
3,1
112
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
88400
0801
244
3,1
3,1
3,1
113
Социальное обеспечение населения
039
1003
60,0
0,0
0,0
114
Резервные средства местных администраций
039
99
100
80700
1003
320
60,0
0,0
0,0
115
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
039
99
100
80700
1003
321
60,0
0,0
0,0
116
Условно утвержденные расходы
88,1
173,9
117
ВСЕГО РАСХОДОВ
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 7 к решению
Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие территории МО МАКОВСКИЙ сельсовет
на 2020-2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование муниципальной программы
«Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы» (далее по тексту – Программа)
Основания для разработки программы
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Ответственный исполнитель под программы
Администрация Маковского сельсовета
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1.Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет.
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Маковский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения
Задачи муниципальной программы
1.Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания, производственные объекты;
3. Выполнение отдельных государственных полномочий
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в период 2020 года
Информация по внесению изменений
Общие изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 151,4 тыс руб., в том числе:
средства из краевого дорожного фонда на 150,7 тыс.руб.;
средства из краевого бюджета на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий на 0,5 тыс.руб.;
средства на обслуживание минерализованный полос 0,2 тыс руб.
Приложение № 7.1.
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет
на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2020-2022 ГОДЫ»
1. Паспорт подпрограммы «Выполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«Выполнение отдельных государственных полномочий» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Основание для разработки подпрограммы
«Кодекс об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения
Задачи Подпрограммы
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
1. Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%.
2. Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 4,2 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,1 тысяч рублей;
в 2021 году – 0,2 тысяч рублей;
в 2022 году – 0,2 тысяч рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.
2. Основные разделы подпрограммы
2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселенческого уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В современной системе государственного и муниципального управления России широко применяются технологии делегирования полномочий между ее различными уровнями.
Можно выделить следующие факторы, определяющие сложившуюся практику по делегированию полномочий одного уровня управления на другой:
- повышение эффективности и результативности осуществления отдельных государственных (муниципальных) полномочий на основе финансового обеспечения передающей стороны и технического исполнения принимающей стороны;
- наличие множества нерешенных спорных вопросов о закреплении той или иной компетенции за соответствующими уровнями власти, поиск оптимальной системы разграничения властных полномочий и расходных обязательств между федеральным, региональным и муниципальным уровнем;
- отсутствие надлежащей материальной и кадровой ресурсной базы реализации собственных полномочий у одного уровня власти и целесообразность их делегирования на другой уровень при условии финансирования за счет субвенций из бюджета передающей стороны;
- исторически сложившаяся система управленческих полномочий каждого уровня власти, постепенное ее реформирование, в том числе путем изменения источников финансового обеспечения.
В настоящее время созданы следующие целостные системы делегирования полномочий:
- система передачи государственных полномочий Российской Федерацией на уровень субъектов РФ и муниципальных образований;
- система передачи государственных полномочий субъекта РФ на уровень муниципальных образований.
В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению административных комиссий» органы местного самоуправления Маковского сельсовета наделены соответствующими полномочиями.
2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу: создание и обеспечение деятельности административных комиссий.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:
- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно не должен быть ниже 100%;
- оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Этап подпрограммы соответствует календарному году.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.
Программу предусматривается реализовать в 2020-2022 годах.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основное мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».
Финансовые средства на осуществление переданных на уровень поселения государственных полномочий поступают из районного бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий.
Порядок предоставления субсидий и порядок предоставления отчета об использовании финансовых средств утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.
Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Маковского сельсовета. Функции главы Маковского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:
- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;
- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;
- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:
- обеспечение безусловного и полного выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
- содействие снижению количества правонарушений на территории муниципального образования Маковский сельсовет;
- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%;
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета в виде субвенций бюджету поселения на реализацию законов Красноярского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Объем расходов из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет 0,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,1 тысяч рублей;
2021 год – 0,2 тысяч рублей;
2022 год – 0,2 тысяч рублей.
Приложение №1
к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018 год
Текущий финансовый год
2019 год
Очередной финансовый год
2020 год
Первый год планового периода
2021 год
Второй год планового периода
2022 год
Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»
Задача подпрограммы «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»
1
Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности
процент
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
2
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий
балл
заключение контролирующих органов
нет информации
нет информации
4
4
4
Глава Маковского сельсовета А.Е. ЗемляноЙ
Приложение №2
к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»
039
039
0113
0,1
0,2
0,2
0,5
Задача 1. «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
Мероприятие: Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
в том числе:
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
Обеспечить безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий ежегодно не менее 100%;
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
в том числе
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0113
0,1
0,2
0,2
0,5
Глава Маковского сельсовета А.Е. Земляной
Приложение № 7.2.
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования
Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»
Паспорт подпрограммы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета
Задачи Подпрограммы
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 150,7 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
в 2020 году – тысяч рублей.
в 2021 году – 70,7 тыс.руб.;
в 2022 году – 80,0 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств.
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018 год
Текущий финансовый год
2019 год
Очередной финансовый год
2020 год
Первый год планового периода
2021 год
Второй год планового периода
2022 год
Цель подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета»
Задача подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них
1
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию
процент
ведомственная отчетность
50
50
50
50
50
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы:
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета
039
039
0409
0,0
70,7
80,0
150,7
Задача 1. «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»
039
039
0409
0130000000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета
039
039
0409
01300S5080
244
0,0
70,7
80,0
150,7
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
Мероприятие 1.2: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета
039
039
0409
0130085090
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
в том числе
софинансирование
039
039
0409
01300S5080
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0409
0,0
70,7
80,0
150,7
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение № 7,3
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»
1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба
Задачи Подпрограммы
1.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты.
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
1.Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 0,2 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,2 тысяч рублей;
в 2021 году – тыс.руб.;
в 2022 году – тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств.
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2019 год
Текущий финансовый год
2020 год
Очередной финансовый год
2021 год
Первый год планового периода
2022 год
Второй год планового периода
2023 год
Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»
Задачи подпрограммы : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности.
1.
Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними
процент
ведомственная отчетность
нет информации
100
100
100
100
2.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.
процент
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»
039
039
0310
0,2
0,0
0,0
0,2
Задача 1. «Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты»
039
039
0310
0140088570
244
0,2
0
0
0,2
Мероприятие 1.1.: Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
039
039
0310
0140088570
244
0,2
0
0
0,2
Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятие 2.1.:
Устройство и содержание незамерзающей проруби на реке Кеть в с. Маковское, приобретение рукавов для противопожарных действий
039
039
0310
01500S4120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение рукавов для подачи воды для тушения пожара
в том числе софинансирование
039
039
0310
01500S4120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0310
0,2
0
0
0,2
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Маковский сельский совет депутатов
Енисейского района
Красноярского края
РЕШЕНИЕ
17.06.2020 с. Маковское № 19-146р
О внесении изменений и дополнений в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в редакции от 21.02.2020 № 18-131р
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 181-ФЗ, руководствуясь статей 27 Устава Маковского сельсовета, Маковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маковского сельского Совета депутатов от 25.12.2019 № 17-125р «О бюджете Маковского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (ред.21.02.2020 №18-131р) следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункты 1 и 2 Пункта1статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета Маковского сельсовета на 2020 год по доходам в сумме 4849,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 5126,2 тыс. рублей»;
1.2. Подпункт 3 Пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции «Прогнозируемый дефицит Маковского сельсовета на 2020 год в сумме 277,2 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции:
- «прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 3690,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3791,9 тыс. рублей;
- « общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 3690,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 88,1 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3791,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 173,9 тыс. рублей.
1.4. В статью 3 внести изменения и дополнения, и изложить в следующей редакции: «Утвердить доходы бюджета на 2020 год».
1.5. В статью 4 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Маковского сельсовета, установленного пунктом 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Маковского сельсовета на 2020 год;
3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, видам расходов (группам, подгруппам, элементам видов расходов), разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год.
1.6. В статью 7 внести изменения и дополнения и изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2020 году осуществляется реализация муниципальной программы».
1.7. Приложения 1,3,4,5,6,7,8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике и собственности (А.М. Мунгалова).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании «Маковский вестник» и размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края www.enadm.ru..
Глава Маковского сельсовета,
Председатель Маковского Совета депутатов А.Е. Земляной
Приложение №1
к решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№
стро
ки
код
Наименование показателя
2020 год
Сумма (тыс.руб.)
2021 год
Сумма (тыс.руб.)
2022 год
Сумма (
ыс.руб.)
1
2
3
4
1
039010500000000000000
Изменение остаток
в средств на счетах по учету средств бюджета
277,2
0,00
0,00
2
03901050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
3
03901050200000000500
Увеличение прочих остатков средств
юджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
4
03901050201000000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-4849,0
-3690,6
-3791,9
5
03901050201100000510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
-4849,0
-3690,6
-3791,9
6
03901050000000
00600
Уменьшение остатков средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
7
03901050200000000610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
8
03901050201000000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
5126,2
3690,6
3791,9
9
03901050201100000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
5126,2
3690,6
3791,9
10
Всего
277,2
0,00
0,00
Приложение № 2
к решению Маковского сельского
Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2020 год
Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
Сумма,
тыс.руб.
039
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
277,2
039
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
277,2
Доходы местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
( тыс.рублей)
№ строки
Код бюджетной классификации
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
Доходы сельского бюджета на 2020 год
Доходы сельского бюджета на 2021 год
Доходы сельского бюджета на 2022 год
Главный администратор доходов бюджета
Вид доходов
Подвид доходов
Статья (подстатья) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
Группа
Подгруппа
Статья
Подстатья
Элемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
000
1
00
00
000
00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
108,6
200,5
290,8
2
182
1
01
00
000
00
0000
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
21,5
22,3
23,2
3
182
1
01
02
000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
21,5
22,3
23,2
4
182
1
01
02
010
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
21,5
22,3
23,2
5
000
1
03
00
000
00
0000
000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
84,6
87,6
91,2
6
100
1
03
02
000
01
0000
110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
84,6
87,6
91,2
7
100
1
03
02
230
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
38,8
40,4
42,0
8
100
1
03
02
240
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0,2
0,2
0,2
9
100
1
03
02
250
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
50,6
52,6
54,3
10
100
1
03
02
260
01
0000
110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-5,0
-5,6
-5,3
11
182
1
06
00
000
00
0000
110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2,5
2,5
2,5
12
182
1
06
06
030
00
0000
110
Земельный налог
2,5
2,5
2,5
13
182
1
06
06
033
00
0000
110
Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
2,5
2,5
2,5
14
182
1
06
06
033
10
0000
110
Земельный налог установленный в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселения
2,5
2,5
2,5
15
039
1
11
00
000
00
0000
000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВАНАХОДЯЩЕГОСЯВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
0,0
0,0
0,0
16
039
1
11
05
000
00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0
0,0
0,0
17
039
1
11
05
010
00
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
0,0
0,0
0,0
18
039
1
11
05
013
10
0000
120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
0,0
0,0
0,0
19
039
1
17
00
000
00
0000
000
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
0,0
88,1
173,9
20
039
1
17
05
000
00
0000
180
Прочие доходы бюджетов
0,0
88,1
173,9
21
039
1
17
05
050
10
0000
180
Прочие доходы бюджетов сельских поселений
0,0
88,1
173,9
22
039
2
00
00
000
00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4740,4
3490,1
3501,1
23
039
2
02
00
000
00
0000
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4740,4
3490,1
3501,1
24
039
2
02
10
000
00
0000
150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
4254,8
3331,1
3331,1
25
039
2
02
15
001
00
0000
150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4254,8
3331,1
3331,1
26
039
2
02
15
001
10
0000
150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
4254,8
3331,1
3331,1
27
039
2
02
29
999
10
1036
150
Прочие субсидии(Повышение зарплаты с 01.06.2020 на 20%)
216,5
0,0
0,0
28
039
2
02
30
000
00
0000
150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
59,0
59,3
61,0
29
039
2
02
35
118
00
0000
150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
57,5
57,7
59,4
30
039
2
02
35
118
10
0000
150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
57,5
57,7
59,4
31
039
2
02
30
024
00
0000
150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1,5
1,6
1,6
32
039
2
02
30
024
10
0000
150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
1,5
1,6
1,6
33
039
2
02
40
000
00
0000
150
Иные межбюджетные трансферты
210,1
99,7
109,0
34
039
2
02
49
999
00
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
210,1
99,7
109,0
35
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(дорожный фонд краевой)
70,0
70,7
80,0
36
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обеспечение пожарной безопасности)
18,5
25,9
25,9
37
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(обслуживание минерализованных полос)
0,2
0,0
0,0
38
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(МРОТ)
58,3
0,0
0,0
39
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на проведение мероприятий посвященные празднованию дня Победы, других памятных дат и социальной поддержки инвалидам и участникам ВОВ
3,1
3,1
3,1
40
039
2
02
49
999
10
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений(материальная помощь пострадавшим от весеннего паводка)
60,0
0,0
0,0
41
Всего доходов
4849,0
3690,6
3791,9
Приложение № 4
к решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименование показателей бюджетной классификации
Раздел подраздел
2020 год (сумма)
тыс.руб
2021 год (сумма)
тыс.руб
2022 год (сумма)
тыс.руб
1
2
3
1
Общегосударственные вопросы
0100
3849,3
3329,8
3328,0
2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
955,5
855,7
855,7
3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
2785,7
2457,3
2455,5
4
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
0107
65,7
0,0
0,0
5
Резервные фонды
0111
1,0
1,0
1,0
6
Другие общегосударственные вопросы
0113
41,4
15,8
15,8
7
Непрограммные расходы
0113
39,9
14,2
14,2
8
Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовета на период 2017-2019 годы»
0113
1,5
1,6
1,6
9
Национальная оборона
0200
57,5
57,7
59,4
10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
57,5
57,7
59,4
11
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
20,6
26,9
26,9
12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
1,0
1,0
1,0
13
Обеспечение пожарной безопасности
0310
19,6
25,9
25,9
14
Национальная экономика
0400
237,6
158,3
171,2
15
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
237,6
158,3
171,2
16
Жилищно-Коммунальное хозяйство
0500
105,0
26,7
29,4
17
Благоустройство
0503
105,0
26,7
29,4
18
Культура
0800
796,2
3,1
3,1
19
Культура, кинематография
0801
793,1
0,0
0,0
20
Мероприятия посвященные дню победы
0801
3,1
3,1
3,1
Социальное обеспечение населения
1003
60,0
0,0
0,0
21
Условно утвержденные расходы
88,1
173,9
22
ВСЕГО
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 5
к Решению Маковского
сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации
Код главного распорядителя (распорядителя, получателя)
Раздел,
подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Сумма
на 2020 год
(тыс.
руб.)
Сумма
на 2021 год
(тыс.
руб.)
Сумма
на 2022 год
(тыс.
руб.)
Программное
(непрограммное)
направ-е расходов
Подпрограмма
Направление расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Администрация Маковского сельсовета
039
2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
039
0100
3849,3
3329,8
3328,0
3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
039
0102
955,5
855,7
855,7
4
Глава муниципального образования
039
0102
71
100
00000
955,5
855,7
855,7
5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
0102
71
100
80020
855,7
855,7
855,7
6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0102
71
100
80020
100
855,7
855,7
855,7
7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
80020
120
855,7
855,7
855,7
8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0102
71
100
80020
121
657,2
657,2
657,2
9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
80020
129
198,5
198,5
198,5
10
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
0102
71
100
10360
120
99,8
0,0
0,0
11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0102
71
100
10360
121
76,7
0,0
0,0
12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0102
71
100
10360
129
23,1
0,0
0,0
13
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
039
0104
2785,7
2457,3
2455,5
14
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0104
78
000
00000
2785,7
2457,3
2455,5
15
Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0104
78
200
00000
2785,7
2457,3
2455,5
16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
0104
78
200
80020
2607,2
2457,3
2455,5
17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0104
78
200
80020
100
2034,6
2031,9
2031,9
18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
80020
120
2034,6
2031,9
2031,9
19
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
80020
121
1560,6
1560,6
1560,6
20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
0104
78
200
80020
122
2,7
0,0
0,0
21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
80020
129
471,3
471,3
471,3
22
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ)
039
0104
78
200
10490
61,8
0,0
0,0
23
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
10490
121
47,4
0,0
0,0
24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
10490
129
14,4
0,0
0,0
25
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
0104
78
200
10360
120
116,7
0,0
0,0
26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0104
78
200
10360
121
89,6
0,0
0,0
27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0104
78
200
10360
129
27,1
0,0
0,0
28
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
200
572,6
425,4
423,6
29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
240
572,6
425,4
423,6
30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0104
78
200
80020
244
572,6
425,4
423,6
31
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
0104
78
200
80020
850
32
Уплата иных платежей
039
0104
78
200
80020
853
33
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
039
0107
94
000
00000
65,7
0,0
0,0
34
Иные бюджетные ассигнования
039
0107
94
100
00000
65,7
0,0
0,0
35
Специальные расходы
039
0107
94
100
80020
800
65,7
0,0
0,0
36
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0107
94
100
80020
880
65,7
0,0
0,0
37
Резервные фонды
039
0111
1,0
1,0
1,0
38
Непрограммные расходы
039
0111
99
000
00000
1,0
1,0
1,0
39
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0111
99
100
00000
1,0
1,0
1,0
40
Резервные фонды местных администраций
039
0111
99
100
80700
1,0
1,0
1,0
41
Иные бюджетные ассигнования
039
0111
99
100
80700
800
1,0
1,0
1,0
42
Резервные средства
039
0111
99
100
80700
870
1,0
1,0
1,0
43
Другие общегосударственные вопросы
039
0113
41,4
15,8
15,8
44
Непрограммные расходы
039
0113
99
000
00000
39,9
14,2
14,2
45
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0113
99
100
00000
39,9
14,2
14,2
46
Выполнение других обязательств муниципального образования
039
0113
99
100
80920
0,3
0,3
0,3
47
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
0113
99
100
80920
850
0,3
0,3
0,3
48
Уплата иных платежей
039
0113
99
100
80920
853
0,3
0,3
0,3
49
Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
039
0113
99
100
80000
39,6
13,9
13,9
50
Межбюджетные трансферты
039
0113
99
100
80000
500
39,6
13,9
13,9
51
Иные межбюджетные трансферты
039
0113
99
100
80000
540
39,6
13,9
13,9
52
Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
039
0113
99
100
80088
540
24,8
0,0
0,0
53
Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи
039
0113
99
100
80089
540
1,5
0,0
0,0
54
Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений
039
0113
99
100
80091
540
1,1
1,1
1,1
55
Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений
039
0113
99
100
80093
540
1,9
2,5
2,5
56
Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
039
0113
99
100
80096
540
0,9
0,9
0,9
57
Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
039
0113
99
100
80099
540
9,4
9,4
9,4
58
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0113
01
000
00000
1,5
1,6
1,6
59
Подпрограмма "Создание и обеспечение деятельности административных комиссий"
039
0113
01
100
00000
1,5
1,6
1,6
60
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
039
0113
01
100
75140
1,5
1,6
1,6
61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
200
1,5
1,6
1,6
62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
240
1,5
1,6
1,6
63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0113
01
100
75140
244
1,5
1,6
1,6
64
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
039
0200
57,5
57,7
59,4
65
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
039
0203
57,5
57,7
59,4
66
Непрограммные расходы
039
0203
99
000
00000
57,5
57,7
59,4
67
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
0203
99
100
00000
57,5
57,7
59,4
68
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
039
0203
99
100
51180
57,5
57,7
59,4
69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
0203
99
100
51180
100
57,5
57,7
59,4
70
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
0203
99
100
51180
120
57,5
57,7
59,4
71
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
0203
99
100
51180
121
43,6
44,3
45,6
72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
0203
99
100
51180
122
0,7
0,0
0,0
73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
0203
99
100
51180
129
13,2
13,4
13,8
74
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
200
0,0
0,0
0,0
75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
240
0,0
0,0
0,0
76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0203
99
100
51180
244
0,0
0,0
0,0
77
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
039
0300
20,6
26,9
26,9
78
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
039
0309
20,6
26,9
26,9
79
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0309
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
80
Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
039
0309
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
81
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
039
0309
01
200
82190
1,0
1,0
1,0
82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0309
01
200
82190
200
1,0
1,0
1,0
83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0309
01
200
82190
240
1,0
1,0
1,0
84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)нужд
039
0309
01
200
82190
244
1,0
1,0
1,0
85
Обеспечение пожарной безопасности
039
0310
19.4
25.9
25.9
86
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2019-2021 годы"
039
0310
01
500
00000
19.4
25.9
25.9
87
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
039
0310
01
500
00000
19.4
25.9
25.9
88
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
039
0310
01
500
S4120
19.4
25.9
25.9
89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
200
19.4
25.9
25.9
90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
240
19.4
25.9
25.9
91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
S4120
244
19.4
25.9
25.9
92
Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"
039
0310
01
500
00000
0.2
0,0
0,0
93
Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты
039
0310
01
500
88570
0.2
0,0
0,0
94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
200
0.2
0,0
0,0
95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
240
0.2
0,0
0,0
96
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0310
01
500
88570
244
0.2
0,0
0,0
97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
039
0400
237,6
158,3
171,2
98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
039
0409
237,6
158,3
171,2
99
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
0409
01
000
00000
237,6
158,3
171,2
100
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"
039
0409
01
300
00000
237,6
158,3
171,2
101
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
039
0409
01
300
S5080
70,7
70,7
80,0
102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
200
70,7
70,7
80,0
103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
240
70,7
70,7
80,0
104
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
S5080
244
70,7
70,7
80,0
105
Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
039
0409
01
300
85090
166.9
87,6
91,2
106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
200
166.9
87,6
91,2
107
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
240
166.9
87,6
91,2
108
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0409
01
300
85090
244
166.9
87,6
91,2
109
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
039
0500
105.0
26.7
29.4
110
Благоустройство
039
0503
105.0
26.7
29.4
111
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
0503
01
000
00000
105.0
26.7
29.4
112
Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "
039
0503
01
400
00000
105.0
26.7
29.4
113
Уличное освещение
039
0503
01
400
86010
105.0
26.7
29.4
114
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
200
105.0
26.7
29.4
115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
240
105.0
26.7
29.4
116
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86010
244
105.0
26.7
29.4
117
Организация и содержание мест захоронения
039
0503
01
400
86040
0,0
0,0
0,0
118
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
200
0,0
0,0
0,0
119
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
240
0,0
0,0
0,0
120
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0503
01
400
86040
244
0,0
0,0
0,0
121
Культура
039
0801
796.2
3.1
3.1
122
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
039
0800
796.2
3.1
3.1
123
Иные межбюджетные трансферты
039
0801
99
100
80097
540
793.1
0,0
0,0
124
Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры
039
0801
99
100
80097
540
793.1
0,0
0,0
125
Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района
039
0801
99
100
88400
3.1
3.1
3.1
126
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0801
99
100
88400
240
3.1
3.1
3.1
127
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
0801
99
100
88400
244
3.1
3.1
3.1
128
Социальное обеспечение населения
039
1003
60,0
129
Резервные средства местных администраций
039
1003
99
100
80700
60,0
130
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
039
1003
99
100
80700
321
60,0
131
Условно утвержденные расходы
0,0
88.1
173.9
132
ВСЕГО РАСХОДОВ
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 6
к Решению Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Маковского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
№ строки
Наименования главных распорядителей, получателей бюджетных средств и наименования показателей бюджетной классификации
Код главного распорядителя (распорядителя, получателя)
Целевая статья
Раздел,
подраздел
Вид расходов
Сумма
на 2020
год (тыс.
руб.)
Сумма
на 2021
год (тыс.
руб.)
Сумма
на 2022
год (тыс.
руб.)
Программное
(непрограммное)
направ-е расходов
Подпрограмма
Направление расходов
1
2
3
5
6
7
4
8
9
1
Муниципальная программа "Развитие территории _МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы"
039
01
000
00000
364,7
213,5
229,1
2
Подпрограмма «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»
039
01
100
00000
1,5
1,6
1,6
3
Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
039
01
100
75140
0113
1,5
1,6
1,6
4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
200
1,5
1,6
1,6
5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
240
1,5
1,6
1,6
6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
100
75140
0113
244
1,5
1,6
1,6
7
Подпрограмма "Защита населения и территории _Маковского сельсовета_ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона"
039
01
200
00000
1,0
1,0
1,0
8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
039
01
200
82190
0309
1,0
1,0
1,0
9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
200
1,0
1,0
1,0
10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
240
1,0
1,0
1,0
11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
200
82190
0309
244
1,0
1,0
1,0
12
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковского сельсовета"
039
01
300
00000
237.6
158,3
171,2
13
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
039
01
300
S5080
0409
70,7
70,7
80,0
14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
200
70,7
70,7
80,0
15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
240
70,7
70,7
80,0
16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
S5080
0409
244
70,7
70,7
80,0
17
Развитие, модернизация, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств муниципального дорожного фонда
039
01
300
85090
0409
166.9
87.6
91.2
18
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
200
166.9
87.6
91.2
19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
240
166.9
87.6
91.2
20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
300
85090
0409
244
166.9
87.6
91.2
21
Обеспечение пожарной безопасности
039
01
19,6
25,9
25,9
22
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
039
01
500
00000
0310
19,6
25,9
25,9
23
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
039
01
500
S4120
0310
19,6
25,9
25,9
24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
200
19,6
25,9
25,9
25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
240
19,6
25,9
25,9
26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
S4120
0310
244
19,6
25,9
25,9
27
Подпрограмма "Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты"
039
01
500
00000
0310
0,2
0,0
0,0
28
Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания , производственные объекты
039
01
500
88570
0310
0,2
0,0
0,0
29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
200
0,2
0,0
0,0
30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
240
0,2
0,0
0,0
31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
500
88570
0310
244
0,2
0,0
0,0
32
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
039
0500
105,0
26,7
29,4
33
Благоустройство
039
0503
105,0
26,7
29,4
34
Муниципальная программа "Развитие территории МО Маковского сельсовета на 2019-2021 годы"
039
01
000
00000
0503
105,0
26,7
29,4
35
Подпрограмма " Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет "
039
01
400
00000
0503
105,0
26,7
29,4
36
Уличное освещение
039
01
400
86010
0503
105,0
26,7
29,4
37
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
200
105,0
26,7
29,4
38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
240
105,0
26,7
29,4
39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86010
0503
244
105,0
26,7
29,4
40
Организация и содержание мест захоронения
039
01
400
86040
0503
0,0
0,0
0,0
41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
200
0,0
0,0
0,0
42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
240
0,0
0,0
0,0
43
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
01
400
86040
0503
244
0,0
0,0
0,0
44
Непрограммные расходы
039
4761,5
3389,0
3388,9
45
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
039
71
000
00000
955,5
855,7
855,7
46
Глава муниципального образования
039
71
100
00000
0102
955,5
855,7
855,7
47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
71
100
80020
0102
855,7
855,7
855,7
48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
71
100
80020
0102
100
855,7
855,7
855,7
49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
71
100
80020
0102
120
855,7
855,7
855,7
50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
71
100
80020
0102
121
657,2
657,2
657,2
51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
71
100
80020
0102
129
198,5
198,5
198,5
52
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
71
100
10360
0102
120
99,8
0,0
0,0
53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
71
100
10360
0102
121
76,7
0,0
0,0
54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
71
100
10360
0102
129
23,1
0,0
0,0
55
Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
78
000
00000
0104
2785,7
2457,3
2455,5
56
Обеспечение деятельности аппарата исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
78
200
00000
0104
2785,7
2457,3
2455,5
57
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
039
78
200
80020
0104
2607,2
2457,3
2455,5
58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
78
200
80020
0104
100
2034,6
2031,9
2031,9
59
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
78
200
80020
0104
120
2034,6
2031,9
2031,9
60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
80020
0104
121
1560,6
1560,6
1560,6
61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
78
200
80020
0104
122
2,7
0,0
0,0
62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
80020
0104
129
471,3
471,3
471,3
63
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
039
78
200
10490
0104
61,8
0,0
0,0
64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
78
200
10490
0104
100
61,8
0,0
0,0
65
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10490
0104
120
61,8
0,0
0,0
66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
10490
0104
121
47,4
0,0
0,0
67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10490
0104
129
14,4
0,0
0,0
68
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края)
039
78
200
10360
0104
120
116,7
0,0
0,0
69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
78
200
10360
0104
121
89,6
0,0
0,0
70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
78
200
10360
0104
129
27,1
0,0
0,0
71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
200
572,6
425,4
423,6
72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
240
572,6
425,4
423,6
73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
78
200
80020
0104
244
572,6
425,4
423,6
74
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
78
200
80020
0104
850
0,0
0,0
75
Уплата иных платежей
039
78
200
80020
0104
853
0,0
0,0
76
Непрограммные расходы
039
99
000
00000
1020,3
76,0
77,7
77
Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
039
94
000
00000
65,7
0,0
0,0
78
Иные бюджетные ассигнования
039
94
100
00000
65,7
0,0
0,0
79
Специальные расходы
039
94
100
80020
0107
800
65,7
0,0
0,0
80
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
94
100
80020
0107
880
65,7
0,0
0,0
81
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
039
99
100
51180
0203
57,5
57,7
59,4
82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
039
99
100
51180
0203
100
57,5
57,7
59,4
83
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
039
99
100
51180
0203
120
57,5
57,7
59,4
84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
039
99
100
51180
0203
121
43,6
44,3
45,6
85
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
039
99
100
51180
0203
122
0,7
0,0
0,0
86
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
039
99
100
51180
0203
129
13,2
13,4
13,8
87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
200
0,0
0,0
0,0
88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
240
0,0
0,0
0,0
89
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
51180
0203
244
0,0
0,0
0,0
90
Резервные фонды
039
0111
1,0
1,0
1,0
91
Непрограммные расходы
039
99
000
00000
0111
1,0
1,0
1,0
92
Непрограммные расходы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
039
99
100
00000
0111
1,0
1,0
1,0
93
Резервные фонды местных администраций
039
99
100
80700
0111
1,0
1,0
1,0
94
Иные бюджетные ассигнования
039
99
100
80700
0111
800
1,0
1,0
1,0
95
Резервные средства
039
99
100
80700
0111
870
1,0
1,0
1,0
96
Выполнение других обязательств муниципального образования
039
99
100
80920
0113
0,3
0,3
0,3
97
Уплата налогов, сборов и иных платежей
039
99
100
80920
0113
850
0,3
0,3
0,3
98
Уплата иных платежей
039
99
100
80920
0113
853
0,3
0,3
0,3
99
Финансовое обеспечение обязательств, предаваемых в бюджет муниципальному району из бюджета поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключеными соглашениями
039
99
100
80000
0113
39,6
13,9
13,9
100
Межбюджетные трансферты
039
99
100
80000
0113
500
39,6
13,9
13,9
101
Иные межбюджетные трансферты
039
99
100
80000
0113
540
39,6
13,9
13,9
102
Осуществление части полномочий по формированию и размещению информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
039
99
100
80088
0113
540
24,8
0,0
0,0
103
Осуществление части полномочий в области создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи
039
99
100
80089
0113
540
1,5
0,0
0,0
104
Осуществление части полномочий в области жилищных правоотношений
039
99
100
80093
0113
540
1,9
2,5
2,5
105
Осуществление части полномочий по работе с резервами управленческих кадров сельских поселений
039
99
100
80091
0113
540
1,1
1,1
1,1
106
Осуществление части полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
039
99
100
80096
0113
540
0,9
0,9
0,9
107
Осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
039
99
100
80099
0113
540
9,4
9,4
9,4
108
Иные межбюджетные трансферты
039
99
100
80097
0801
540
793,1
0,0
0,0
109
Осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры
039
99
100
80097
0801
540
793,1
0,0
0,0
110
Культурно-массовые мероприятия социальной направленности для отдельных категорий граждан Енисейского района
039
99
100
88400
0801
3,1
3,1
3,1
111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
88400
0801
240
3,1
3,1
3,1
112
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
039
99
100
88400
0801
244
3,1
3,1
3,1
113
Социальное обеспечение населения
039
1003
60,0
0,0
0,0
114
Резервные средства местных администраций
039
99
100
80700
1003
320
60,0
0,0
0,0
115
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
039
99
100
80700
1003
321
60,0
0,0
0,0
116
Условно утвержденные расходы
88,1
173,9
117
ВСЕГО РАСХОДОВ
5126,2
3690,6
3791,9
Приложение № 7 к решению
Маковского сельского Совета депутатов
от 17.06.2020 г. № 19-146р
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие территории МО МАКОВСКИЙ сельсовет
на 2020-2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование муниципальной программы
«Развитие территории МО Маковский сельсовет на 2020-2022 годы» (далее по тексту – Программа)
Основания для разработки программы
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Ответственный исполнитель под программы
Администрация Маковского сельсовета
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1.Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Маковский сельсовет.
Цели муниципальной программы
Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Маковский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения
Задачи муниципальной программы
1.Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров на жилые здания, производственные объекты;
3. Выполнение отдельных государственных полномочий
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в период 2020 года
Информация по внесению изменений
Общие изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 151,4 тыс руб., в том числе:
средства из краевого дорожного фонда на 150,7 тыс.руб.;
средства из краевого бюджета на обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий на 0,5 тыс.руб.;
средства на обслуживание минерализованный полос 0,2 тыс руб.
Приложение № 7.1.
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет
на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2020-2022 ГОДЫ»
1. Паспорт подпрограммы «Выполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«Выполнение отдельных государственных полномочий» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Основание для разработки подпрограммы
«Кодекс об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения
Задачи Подпрограммы
Создание и обеспечение деятельности административных комиссий
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
1. Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%.
2. Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 4,2 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,1 тысяч рублей;
в 2021 году – 0,2 тысяч рублей;
в 2022 году – 0,2 тысяч рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.
2. Основные разделы подпрограммы
2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселенческого уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В современной системе государственного и муниципального управления России широко применяются технологии делегирования полномочий между ее различными уровнями.
Можно выделить следующие факторы, определяющие сложившуюся практику по делегированию полномочий одного уровня управления на другой:
- повышение эффективности и результативности осуществления отдельных государственных (муниципальных) полномочий на основе финансового обеспечения передающей стороны и технического исполнения принимающей стороны;
- наличие множества нерешенных спорных вопросов о закреплении той или иной компетенции за соответствующими уровнями власти, поиск оптимальной системы разграничения властных полномочий и расходных обязательств между федеральным, региональным и муниципальным уровнем;
- отсутствие надлежащей материальной и кадровой ресурсной базы реализации собственных полномочий у одного уровня власти и целесообразность их делегирования на другой уровень при условии финансирования за счет субвенций из бюджета передающей стороны;
- исторически сложившаяся система управленческих полномочий каждого уровня власти, постепенное ее реформирование, в том числе путем изменения источников финансового обеспечения.
В настоящее время созданы следующие целостные системы делегирования полномочий:
- система передачи государственных полномочий Российской Федерацией на уровень субъектов РФ и муниципальных образований;
- система передачи государственных полномочий субъекта РФ на уровень муниципальных образований.
В соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению административных комиссий» органы местного самоуправления Маковского сельсовета наделены соответствующими полномочиями.
2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу: создание и обеспечение деятельности административных комиссий.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:
- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно не должен быть ниже 100%;
- оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Этап подпрограммы соответствует календарному году.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.
Программу предусматривается реализовать в 2020-2022 годах.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать основное мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».
Финансовые средства на осуществление переданных на уровень поселения государственных полномочий поступают из районного бюджета в виде субвенций на осуществление государственных полномочий.
Порядок предоставления субсидий и порядок предоставления отчета об использовании финансовых средств утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.
Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным постановлением Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет глава Маковского сельсовета. Функции главы Маковского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:
- осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;
- совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;
- координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;
- подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:
- обеспечение безусловного и полного выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий;
- содействие снижению количества правонарушений на территории муниципального образования Маковский сельсовет;
- удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности ежегодно будет достигать 100%;
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета в виде субвенций бюджету поселения на реализацию законов Красноярского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Объем расходов из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2020 - 2022 годы составляет 0,5 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год – 0,1 тысяч рублей;
2021 год – 0,2 тысяч рублей;
2022 год – 0,2 тысяч рублей.
Приложение №1
к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018 год
Текущий финансовый год
2019 год
Очередной финансовый год
2020 год
Первый год планового периода
2021 год
Второй год планового периода
2022 год
Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»
Задача подпрограммы «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»
1
Удельный вес освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию отдельных государственных полномочий в общей сумме фактической потребности
процент
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
2
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий
балл
заключение контролирующих органов
нет информации
нет информации
4
4
4
Глава Маковского сельсовета А.Е. ЗемляноЙ
Приложение №2
к подпрограмме «Выполнение отдельных государственных полномочий», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления района при реализации государственных полномочий, переданных на уровень поселения»
039
039
0113
0,1
0,2
0,2
0,5
Задача 1. «Создание и обеспечение деятельности административных комиссий»
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
Мероприятие: Осуществление органами местного самоуправления Маковского сельсовета государственных полномочий
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
в том числе:
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
039
039
0113
0110075140
244
0,1
0,2
0,2
0,5
Обеспечить безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий ежегодно не менее 100%;
Оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению переданных государственных полномочий не должна быть ниже 4 баллов.
в том числе
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0113
0,1
0,2
0,2
0,5
Глава Маковского сельсовета А.Е. Земляной
Приложение № 7.2.
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования
Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»
Паспорт подпрограммы «ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета
Задачи Подпрограммы
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 150,7 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
в 2020 году – тысяч рублей.
в 2021 году – 70,7 тыс.руб.;
в 2022 году – 80,0 тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств.
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2018 год
Текущий финансовый год
2019 год
Очередной финансовый год
2020 год
Первый год планового периода
2021 год
Второй год планового периода
2022 год
Цель подпрограммы «Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета»
Задача подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Маковского сельсовета и обеспечение безопасности дорожного движения на них
1
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию
процент
ведомственная отчетность
50
50
50
50
50
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы:
Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета
039
039
0409
0,0
70,7
80,0
150,7
Задача 1. «Безусловное и полное выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий»
039
039
0409
0130000000
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета
039
039
0409
01300S5080
244
0,0
70,7
80,0
150,7
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
Мероприятие 1.2: Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета
039
039
0409
0130085090
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Маковского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год
в том числе
софинансирование
039
039
0409
01300S5080
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0409
0,0
70,7
80,0
150,7
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение № 7,3
к муниципальной программе Маковского сельсовета
Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
«Развитие территории муниципального образования МАКОВСКИЙ сельсовет НА 2020-2022 ГОДЫ»
1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановление Маковского сельсовета от 31.07.2013 № 28-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маковского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».
Муниципальный заказчик
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Маковского сельсовета Енисейского района
Цель подпрограммы
Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба
Задачи Подпрограммы
1.Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты.
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2020−2022 г.
Целевые показатели и показатели результативности
Подпрограммы
1.Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы составит 0,2 тысяч рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:
в 2020 году – 0,2 тысяч рублей;
в 2021 году – тыс.руб.;
в 2022 году – тыс.руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.
Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств.
Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Отчетный финансовый год
2019 год
Текущий финансовый год
2020 год
Очередной финансовый год
2021 год
Первый год планового периода
2022 год
Второй год планового периода
2023 год
Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»
Задачи подпрограммы : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
Обеспечение информирования населения сельсовета о мерах пожарной безопасности.
1.
Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними
процент
ведомственная отчетность
нет информации
100
100
100
100
2.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.
процент
ведомственная отчетность
100
100
100
100
100
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Маковский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Маковского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Маковский сельсовет на 2020-2022 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
очередной финансовый
2020 год
первый год планового периода
2021 год
второй год планового периода
2022 год
Итого на период
Цель подпрограммы «Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Маковский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба»
039
039
0310
0,2
0,0
0,0
0,2
Задача 1. «Устройство и содержание минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесного пожара на жилые здания и производственные объекты»
039
039
0310
0140088570
244
0,2
0
0
0,2
Мероприятие 1.1.: Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
039
039
0310
0140088570
244
0,2
0
0
0,2
Обслуживание и содержание минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к населённым пунктам и уход за ними будут выполнены на 100% от потребности;
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Мероприятие 2.1.:
Устройство и содержание незамерзающей проруби на реке Кеть в с. Маковское, приобретение рукавов для противопожарных действий
039
039
0310
01500S4120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение рукавов для подачи воды для тушения пожара
в том числе софинансирование
039
039
0310
01500S4120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация Маковского сельсовета
039
039
0310
0,2
0
0
0,2
Глава Маковского сельсовета А.Е.Земляной
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Маковский вестник № 10 от 23.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: