Основная информация

Дата опубликования: 17 июня 2020г.
Номер документа: RU38003405202000021
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Илирского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

17.06.2020г. №83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Илирского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, Дума Илирского сельского поселения, -

РЕШИЛА:

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 30966,8 тыс. руб., по расходам в сумме 26056,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Илирского сельского поселения) в сумме 4910,6 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Илирского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Илирского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Илирского сельского поселения.

Глава Илирского

сельского поселения                                                                                               Н.Ф. Алексеев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Илирского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Илирского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 31405,8 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3859,8 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 27546,0 тыс. руб.

- по расходам – 32202,8 тыс. руб.

Дефицит бюджета Илирского сельского поселения сформирован в размере 797,0 тыс. руб., или 20,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 797,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 30966,8 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 3854,4 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 27112,4 тыс. руб.

- по расходам – 26056,2 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 4910,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 5365,5 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Илирского сельского поселения за 2019г. составило 3854,4 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 113,5 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,5 %.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1755,9 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 168,1 тыс. руб. или 10,6 %

При плане на год 27546,0 тыс. руб., в бюджет Илирского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 27112,4 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1735,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 25317,4 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 65,0 тыс. руб., возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 5,9 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составила 87,5 %.

           РАСХОДЫ

Расходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3599,8 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 7 муниципальных программ, объем программных расходов составил 25885,7 тыс. руб. (99,3 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 170,5 тыс. руб.

Расходы бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили 26056,2 тыс. руб. или 80,9 % к годовому плану.

              На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12 530,5 тыс. руб. или 48,1 % всех расходов бюджета Илирского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:                       

                                                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

12637,9

Фонд оплаты труда учреждений

111

5088,2

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

112

103,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

1546,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. субсидия по эффективности – 217,0 (обл.))

121

4547,7

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)

122

4,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 164,4)

129

1348,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

13116,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

370,3

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

242

111,7

Заправка картриджей

242

14,7

Подписка на периодические издания

242

14,1

Прочие материальные запасы

242

18,7

Прочие основные средства

242

1,0

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

1,6

Услуги в области информационных технологий

242

61,3

Услуги интернета

242

77,2

Услуги мобильной связи

242

1,4

Услуги связи стационарных телефонных линий

242

46,2

Электронно-вычислительная и оргтехника

242

22,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

12746,5

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

244

28,1

ГВС

244

60,3

ГСМ

244

366,0

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

244

4679,8

Другие прочие работы, услуги (в т.ч. дорожный фонд – 69,4)

244

1223,1

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 466,0)

244

626,8

Запасные части автотранспорта

244

76,5

Канцелярские товары

244

18,4

Котельно-печное топливо

244

84,9

Мягкий инвентарь

244

40,4

Предрейсовый осмотр водителей

244

3,0

Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции

244

40,7

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 19,6 (обл.))

244

20,0

Продукты питания

244

26,0

Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 262,7 (обл.), за счет МБТ из района – 19,4)

244

390,5

Прочие основные средства (в т.ч. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" – 977,1 (обл.+фед.), за счет МБТ из района – 96,4)

244

1202,7

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы

244

231,3

Ремонт автомобилей

244

6,0

Сантехнические материалы

244

23,6

СТРАХОВАНИЕ

244

8,3

Строительные материалы

244

345,5

Технический осмотр автотранспортного средства

244

1,6

Транспортные средства, в т.ч. дооборудование и переоборудование транспортных средств

244

1401,5

Транспортные услуги (в т.ч. НИ – 21,6 (обл.))

244

143,9

Уплата госпошлины и сборов

0,9

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации

244

25,1

Хозяйственные товары

244

14,4

Электротовары (в т.ч. НИ – 92,6 (обл.))

244

262,0

Электроэнергия

244

1395,2

Межбюджетные трансферты

500

278,9

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

278,9

Иные бюджетные ассигнования

800

22,6

Уплата транспортного налога

852

14,4

Уплата госпошлины и сборов

852

4,7

Взносы за членство в организациях

853

2,9

Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов

853

0,2

Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

853

0,4

                              

                                РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ  

                                                    Муниципальная программа

      «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы   исполнено 6649,6 тыс. руб. или 25,5% от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета - 217,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 2,2 тыс. руб., итого - 219,2 тыс. руб.;

- по исполнительным листам составили 1,0 тыс. руб.

            В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                     (тыс. руб.)

                  Наименование

       КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

7083,6

6649,6

93,8

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

6820,5

6430,4

94,3

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»

7020000000

219,2

219,2

100,0

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

     0,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70А0000000

43,2

0,0

0,0

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

      По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 1058,9 тыс. руб. или 4,1% от общей суммы расходов.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                                (тыс. руб.)

                  Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

2558,9

1058,9

      41,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

2558,9

1058,9

      41,4

                                                                                           

Муниципальная программа

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 2737,1 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 349,5 тыс. руб., средств местного бюджета 7,1 тыс. руб., итого 356,6 тыс. руб.;

- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 115,8 тыс. руб.

       В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:                                                                                                                                          

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

2737,3

2737,1

        99,99

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

115,8

115,8

         100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

8120000000

36,9

36,9

         100,0

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

2584,6

2584,4

  99,99

                                           Муниципальная программа

                                         «Культура» на 2015-2021 годы

           По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 13613,4 тыс. руб. или 52,2 % от общей суммы расходов, в том числе:

-за счет безвозмездных поступлений – 55,0 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг (работ) – 158,0 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

     КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

17821,5

13613,4

76,4

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

775,0

774,8

99,9

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

17046,5

12838,6

75,3

                                                 Муниципальная программа

                     «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

       По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 420,2 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 27,4 тыс. руб., средств местного бюджета 0,6 тыс. руб., итого 28,0 тыс. руб.;

        В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:                       

                                                                                                                                           (тыс. руб.)

                 Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

        % исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

420,4

420,2

      99,9

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

420,4

420,2

99,9

                                                 Муниципальная программа

              «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

                               ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

             По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 196,3 тыс. руб. или 0,8 % от общей суммы расходов.

-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 16,9 тыс. руб., средств местного бюджета 0,4 тыс. руб., итого 20,0 тыс. руб.;

                 В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

196,3

196,3

100,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

196,3

196,3

100,0

                                                       Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы

             По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы исполнено 1210,2 тыс. руб. или 4,6 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды – 977,1 тыс. руб. (федеральный бюджет – 801,4 тыс. руб., областной бюджет – 175,7 тыс. руб.), средств местного бюджета 35,8 тыс. руб., итого 1012,9 тыс. руб.

                 В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

                                                                                                                                    (тыс. руб.)

                   Наименование

      КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы

9800000000

1210,2

1210,2

      100,0

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

9810000000

1210,2

1210,0

      100,0

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 170,5 тыс. руб. или 0,7% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

                                                                                                                              (тыс. руб.)                              

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

174,6

170,5

97,6

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

9950000000

2,9

2,8

96,6

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

   29,5

        29,5

         100,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

   138,2

        138,2

         100,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили -4910,6 тыс. руб. при плановом показателе +797,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -4910,6 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 235,3 тыс. руб.:

                                                                                                                             (тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

347,2

235,3

-111,9

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

347,2

235,3

-111,9

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 111,9 тыс. руб.

Остаток задолженности в сумме 235,3 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 134,0 тыс. руб.:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

50,5

52,4

+1,9

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

9,0

+9,0

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

0,2

3,4

+3,2

Прочие работы, услуги

-

40,3

+40,3

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

45,4

28,9

-16,5

ВСЕГО:

96,1

134,0

+37,9

             

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 37,9 тыс. руб.

Глава Илирского

сельского поселения                                                                                  Н.Ф.Алексеев

Приложение 1

к проекту решению думы Илирского сельского поселения

№___от 2020 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

30 966,80

УФК по Иркутской области

100

1 755,90

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02231 01 0000 110

799,30

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02241 01 0000 110

5,80

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02251 01 0000 110

1 067,80

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02261 01 0000 110

-117,00

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

1 666,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

811,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02010 01 2100 110

3,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской)

182

1 01 02010 01 3000 110

0,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02020 01 1000 110

0,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

0,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02030 01 2100 110

0,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02030 01 3000 110

0,10

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 05 03010 01 1000 110

20,10

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 03010 01 3000 110

2,60

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

249,90

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

2,80

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

234,90

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

11,90

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 06 06033 10 3000 110

0,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

326,40

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06043 10 2100 110

1,40

Администрация Илирского сельского поселения

992

27 544,20

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

992

1 08 04020 01 1000 110

21,90

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05025 10 0000 120

218,60

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

992

1 11 05035 10 0000 120

2,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

179,30

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

992

1 13 02995 10 0000 130

10,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

25 208,70

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

992

2 02 25555 10 0000 150

977,10

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

396,50

Субсидия на реализацию мероприятий направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета

992

2 02 29999 10 0003 150

217,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

115,80

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

992

2 07 05030 10 0000 150

65,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

992

2 19 60010 10 0000 150

-5,90

Приложение 2

к  решению думы Илирского сельского поселения

№_________от_____________2020 г.

РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

26 056,2

Администрация Илирского сельского поселения

992

26 056,2

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

6 649,60

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

6 430,40

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

971,10

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

967,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

967,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

967,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

744,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

744,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

223,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

223,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010110190

4,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110190

100

4,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110190

120

4,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010110190

122

4,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110190

122

0102

4,10

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

5 209,90

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

4 571,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

4 571,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

4 571,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

3 478,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

3 478,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

1 093,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

1 093,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

638,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

622,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

622,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

179,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

179,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

443,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

443,50

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

15,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

15,60

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

15,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

15,40

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

0,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

0,20

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

249,40

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

249,40

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

249,40

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

249,40

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

63,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

185,90

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»

992

7020000000

219,20

Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам

992

7020100000

219,20

Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета

992

7020172320

217,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7020172320

100

217,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7020172320

120

217,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7020172320

121

217,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7020172320

121

0104

217,00

Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета

992

70201S2320

2,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70201S2320

100

2,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

70201S2320

120

2,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

70201S2320

121

2,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70201S2320

121

0104

2,20

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

1 058,90

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

1 058,90

Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610300000

17,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610319999

17,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610319999

200

17,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610319999

240

17,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610319999

244

17,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610319999

244

0409

17,20

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

277,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

277,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

277,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

277,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

277,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

277,70

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

764,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

764,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

764,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

764,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

764,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

764,00

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

2 737,10

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

8110000000

115,80

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

8110100000

115,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8110119999

115,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

200

115,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

240

115,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8110119999

244

115,80

Коммунальное хозяйство

992

8110119999

244

0502

115,80

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

992

8120000000

36,90

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

992

8120200000

36,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8120219999

36,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120219999

200

36,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8120219999

240

36,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8120219999

244

36,90

Коммунальное хозяйство

992

8120219999

244

0502

36,90

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

2 584,40

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

2 584,40

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

745,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

745,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

745,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

745,00

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

745,00

Иные бюджетные ассигнования

992

8130110170

800

0,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8130110170

850

0,30

Уплата иных платежей

992

8130110170

853

0,30

Благоустройство

992

8130110170

853

0503

0,30

Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

8130110200

38,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

200

38,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110200

240

38,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110200

244

38,00

Благоустройство

992

8130110200

244

0503

38,00

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

8130110210

129,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

200

129,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

240

129,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110210

244

129,10

Благоустройство

992

8130110210

244

0503

129,10

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

1 315,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

1 315,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

1 315,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

1 315,40

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

1 315,40

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81301S2370

356,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

200

356,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81301S2370

240

356,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

81301S2370

244

356,60

Благоустройство

992

81301S2370

244

0503

356,60

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

13 613,40

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

774,80

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

774,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

774,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

773,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

773,90

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

605,60

Культура

992

8620119999

111

0801

605,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

168,30

Культура

992

8620119999

119

0801

168,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

200

0,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

240

0,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8620119999

244

0,90

Культура

992

8620119999

244

0801

0,90

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

12 838,60

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

12 838,60

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

12 838,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

5 602,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

5 602,60

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

4 204,00

Культура

992

8630119999

111

0801

4 204,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8630119999

112

103,30

Культура

992

8630119999

112

0801

103,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

1 295,30

Культура

992

8630119999

119

0801

1 295,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

7 232,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

7 232,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

191,00

Культура

992

8630119999

242

0801

191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

7 041,20

Культура

992

8630119999

244

0801

7 041,20

Иные бюджетные ассигнования

992

8630119999

800

3,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

8630119999

850

3,80

Уплата прочих налогов, сборов

992

8630119999

852

3,70

Культура

992

8630119999

852

0801

3,70

Уплата иных платежей

992

8630119999

853

0,10

Культура

992

8630119999

853

0801

0,10

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

420,20

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

420,20

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

420,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

392,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

361,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

361,50

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

278,60

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

278,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

82,90

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

82,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9010319999

200

30,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9010319999

240

30,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9010319999

244

30,70

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

244

1105

30,70

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

90103S2370

28,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90103S2370

200

28,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90103S2370

240

28,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

90103S2370

244

28,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90103S2370

244

1105

28,00

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

196,30

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

153,30

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

153,30

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

153,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

153,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

153,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

153,30

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

153,30

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

43,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

23,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

23,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

23,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

23,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

23,00

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92103S2370

20,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

200

20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

240

20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

92103S2370

244

20,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92103S2370

244

0314

20,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы

992

9800000000

1 210,20

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

992

9810000000

1 210,20

Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий

992

9810100000

1 210,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9810119999

197,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9810119999

200

197,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9810119999

240

197,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9810119999

244

197,30

Благоустройство

992

9810119999

244

0503

197,30

Реализация программ формирования современной городской среды

992

981F255551

1 012,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

981F255551

200

1 012,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

981F255551

240

1 012,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

981F255551

244

1 012,90

Благоустройство

992

981F255551

244

0503

1 012,90

Непрограммные расходы

992

9900000000

170,50

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

9950000000

2,80

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

9950100000

2,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9950119999

2,80

Иные бюджетные ассигнования

992

9950119999

800

2,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

9950119999

850

2,80

Уплата иных платежей

992

9950119999

853

2,80

Другие общегосударственные вопросы

992

9950119999

853

0113

2,80

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

29,50

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

29,50

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

29,50

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

29,50

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

29,50

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

29,50

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

138,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

138,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

106,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

106,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

32,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

32,10

Приложение 3

к решению думы Илирского сельского поселения

№______от 2020 г.

РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6681,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

971,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

5492,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

215,4

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

196,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

153,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

43,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

1058,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1058,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

3947,3

Коммунальное хозяйство

05

02

152,7

Благоустройство

05

03

3794,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

13613,4

Культура

08

01

13613,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

0,0

Пенсионное обеспечение

10

01

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

420,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

420,2

ИТОГО

26056,2

Приложение 4

к решению думы Илирского сельского поселения

№____от 2020 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

-4910,6

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 00 0000 000

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

992 01 03 00 00 00 0000 000

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

-4910,6

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-31392,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-31392,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-31392,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-31392,5

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

26481,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

26481,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

26481,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

26481,9

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Илирского МО № 64 от 18.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать