Основная информация
Дата опубликования: | 17 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38003405202000021 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Илирского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.06.2020г. №83
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Илирского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, Дума Илирского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 30966,8 тыс. руб., по расходам в сумме 26056,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Илирского сельского поселения) в сумме 4910,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Илирского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Илирского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Илирского сельского поселения.
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Илирского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Илирского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 31405,8 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3859,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27546,0 тыс. руб.
- по расходам – 32202,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета Илирского сельского поселения сформирован в размере 797,0 тыс. руб., или 20,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 797,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 30966,8 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3854,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27112,4 тыс. руб.
- по расходам – 26056,2 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 4910,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 5365,5 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Илирского сельского поселения за 2019г. составило 3854,4 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 113,5 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,5 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1755,9 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 168,1 тыс. руб. или 10,6 %
При плане на год 27546,0 тыс. руб., в бюджет Илирского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 27112,4 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1735,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 25317,4 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 65,0 тыс. руб., возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 5,9 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составила 87,5 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3599,8 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 7 муниципальных программ, объем программных расходов составил 25885,7 тыс. руб. (99,3 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 170,5 тыс. руб.
Расходы бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили 26056,2 тыс. руб. или 80,9 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12 530,5 тыс. руб. или 48,1 % всех расходов бюджета Илирского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
12637,9
Фонд оплаты труда учреждений
111
5088,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
103,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1546,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. субсидия по эффективности – 217,0 (обл.))
121
4547,7
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
122
4,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 164,4)
129
1348,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
13116,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
370,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
111,7
Заправка картриджей
242
14,7
Подписка на периодические издания
242
14,1
Прочие материальные запасы
242
18,7
Прочие основные средства
242
1,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,6
Услуги в области информационных технологий
242
61,3
Услуги интернета
242
77,2
Услуги мобильной связи
242
1,4
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
46,2
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
22,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
12746,5
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
28,1
ГВС
244
60,3
ГСМ
244
366,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
4679,8
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. дорожный фонд – 69,4)
244
1223,1
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 466,0)
244
626,8
Запасные части автотранспорта
244
76,5
Канцелярские товары
244
18,4
Котельно-печное топливо
244
84,9
Мягкий инвентарь
244
40,4
Предрейсовый осмотр водителей
244
3,0
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
40,7
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 19,6 (обл.))
244
20,0
Продукты питания
244
26,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 262,7 (обл.), за счет МБТ из района – 19,4)
244
390,5
Прочие основные средства (в т.ч. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" – 977,1 (обл.+фед.), за счет МБТ из района – 96,4)
244
1202,7
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
231,3
Ремонт автомобилей
244
6,0
Сантехнические материалы
244
23,6
СТРАХОВАНИЕ
244
8,3
Строительные материалы
244
345,5
Технический осмотр автотранспортного средства
244
1,6
Транспортные средства, в т.ч. дооборудование и переоборудование транспортных средств
244
1401,5
Транспортные услуги (в т.ч. НИ – 21,6 (обл.))
244
143,9
Уплата госпошлины и сборов
0,9
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
25,1
Хозяйственные товары
244
14,4
Электротовары (в т.ч. НИ – 92,6 (обл.))
244
262,0
Электроэнергия
244
1395,2
Межбюджетные трансферты
500
278,9
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
278,9
Иные бюджетные ассигнования
800
22,6
Уплата транспортного налога
852
14,4
Уплата госпошлины и сборов
852
4,7
Взносы за членство в организациях
853
2,9
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
0,2
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 6649,6 тыс. руб. или 25,5% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета - 217,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 2,2 тыс. руб., итого - 219,2 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 1,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
7083,6
6649,6
93,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
6820,5
6430,4
94,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
219,2
219,2
100,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 1058,9 тыс. руб. или 4,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2558,9
1058,9
41,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2558,9
1058,9
41,4
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 2737,1 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 349,5 тыс. руб., средств местного бюджета 7,1 тыс. руб., итого 356,6 тыс. руб.;
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 115,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
2737,3
2737,1
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
115,8
115,8
100,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
36,9
36,9
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2584,6
2584,4
99,99
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 13613,4 тыс. руб. или 52,2 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет безвозмездных поступлений – 55,0 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 158,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
17821,5
13613,4
76,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
775,0
774,8
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
17046,5
12838,6
75,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 420,2 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 27,4 тыс. руб., средств местного бюджета 0,6 тыс. руб., итого 28,0 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
420,4
420,2
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
420,4
420,2
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 196,3 тыс. руб. или 0,8 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 16,9 тыс. руб., средств местного бюджета 0,4 тыс. руб., итого 20,0 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
196,3
196,3
100,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
196,3
196,3
100,0
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы исполнено 1210,2 тыс. руб. или 4,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды – 977,1 тыс. руб. (федеральный бюджет – 801,4 тыс. руб., областной бюджет – 175,7 тыс. руб.), средств местного бюджета 35,8 тыс. руб., итого 1012,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
9800000000
1210,2
1210,2
100,0
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
9810000000
1210,2
1210,0
100,0
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 170,5 тыс. руб. или 0,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
174,6
170,5
97,6
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
2,9
2,8
96,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили -4910,6 тыс. руб. при плановом показателе +797,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -4910,6 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 235,3 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
347,2
235,3
-111,9
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
347,2
235,3
-111,9
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 111,9 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 235,3 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 134,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
50,5
52,4
+1,9
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
9,0
+9,0
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
0,2
3,4
+3,2
Прочие работы, услуги
-
40,3
+40,3
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
45,4
28,9
-16,5
ВСЕГО:
96,1
134,0
+37,9
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 37,9 тыс. руб.
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф.Алексеев
Приложение 1
к проекту решению думы Илирского сельского поселения
№___от 2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
30 966,80
УФК по Иркутской области
100
1 755,90
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02231 01 0000 110
799,30
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02241 01 0000 110
5,80
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02251 01 0000 110
1 067,80
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02261 01 0000 110
-117,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 666,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
811,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
3,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
0,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02030 01 2100 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02030 01 3000 110
0,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
20,10
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 05 03010 01 3000 110
2,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
249,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
2,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
234,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
11,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 06 06033 10 3000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
326,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,40
Администрация Илирского сельского поселения
992
27 544,20
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
992
1 08 04020 01 1000 110
21,90
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
218,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
2,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
179,30
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
10,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
25 208,70
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
992
2 02 25555 10 0000 150
977,10
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
396,50
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
2 02 29999 10 0003 150
217,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
115,80
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
992
2 07 05030 10 0000 150
65,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
992
2 19 60010 10 0000 150
-5,90
Приложение 2
к решению думы Илирского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
26 056,2
Администрация Илирского сельского поселения
992
26 056,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
6 649,60
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
6 430,40
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
971,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
967,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
967,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
967,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
744,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
744,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
223,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
223,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
4,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
4,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
4,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
4,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
4,10
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
5 209,90
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 571,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 571,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 571,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 478,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 478,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
1 093,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
1 093,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
638,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
622,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
622,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
179,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
179,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
443,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
443,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
15,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
15,60
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
15,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
15,40
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
0,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
0,20
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
249,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
249,40
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
249,40
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
249,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
63,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
219,20
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
219,20
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
217,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
217,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
120
217,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
217,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
121
0104
217,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
2,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
2,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
120
2,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
121
2,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
121
0104
2,20
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
1 058,90
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
1 058,90
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
17,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
17,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
17,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
17,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
17,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
17,20
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
277,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
277,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
277,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
277,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
277,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
277,70
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
764,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
764,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
764,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
764,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
764,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
764,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
2 737,10
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
115,80
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
115,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
115,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
115,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
115,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
115,80
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
115,80
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
36,90
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
8120200000
36,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120219999
36,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
200
36,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
240
36,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120219999
244
36,90
Коммунальное хозяйство
992
8120219999
244
0502
36,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 584,40
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 584,40
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
745,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
745,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
745,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
745,00
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
745,00
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,30
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,30
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,30
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
38,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
38,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
38,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
38,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
38,00
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
129,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
129,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
129,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
129,10
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
129,10
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
1 315,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
1 315,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
1 315,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
1 315,40
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
1 315,40
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
356,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
356,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
356,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
356,60
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
356,60
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
13 613,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
774,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
774,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
774,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
773,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
773,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
605,60
Культура
992
8620119999
111
0801
605,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
168,30
Культура
992
8620119999
119
0801
168,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
0,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
0,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
0,90
Культура
992
8620119999
244
0801
0,90
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
12 838,60
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
12 838,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
12 838,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
5 602,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
5 602,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
4 204,00
Культура
992
8630119999
111
0801
4 204,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
103,30
Культура
992
8630119999
112
0801
103,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
1 295,30
Культура
992
8630119999
119
0801
1 295,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
7 232,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
7 232,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
191,00
Культура
992
8630119999
242
0801
191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
7 041,20
Культура
992
8630119999
244
0801
7 041,20
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
3,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
3,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
3,70
Культура
992
8630119999
852
0801
3,70
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
420,20
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
420,20
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
420,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
392,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
361,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
361,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
278,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
278,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
82,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
82,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
30,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
30,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
30,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
30,70
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
90103S2370
28,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
200
28,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
240
28,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
90103S2370
244
28,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90103S2370
244
1105
28,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
196,30
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
153,30
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
153,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
153,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
153,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
153,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
153,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
153,30
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
43,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
23,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
23,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
23,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
23,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
23,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
20,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
20,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
992
9800000000
1 210,20
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
9810000000
1 210,20
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
9810100000
1 210,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9810119999
197,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9810119999
200
197,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9810119999
240
197,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9810119999
244
197,30
Благоустройство
992
9810119999
244
0503
197,30
Реализация программ формирования современной городской среды
992
981F255551
1 012,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
981F255551
200
1 012,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
981F255551
240
1 012,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
981F255551
244
1 012,90
Благоустройство
992
981F255551
244
0503
1 012,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
170,50
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
2,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
2,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
2,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
2,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
2,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
2,80
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,10
Приложение 3
к решению думы Илирского сельского поселения
№______от 2020 г.
РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6681,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
971,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5492,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
2,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
196,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
153,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
43,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1058,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1058,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3947,3
Коммунальное хозяйство
05
02
152,7
Благоустройство
05
03
3794,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
13613,4
Культура
08
01
13613,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
0,0
Пенсионное обеспечение
10
01
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
420,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
420,2
ИТОГО
26056,2
Приложение 4
к решению думы Илирского сельского поселения
№____от 2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-4910,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992 01 02 00 00 00 0000 000
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-4910,6
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-31392,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-31392,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-31392,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-31392,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
26481,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
26481,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
26481,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
26481,9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
17.06.2020г. №83
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Илирского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, Дума Илирского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 30966,8 тыс. руб., по расходам в сумме 26056,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Илирского сельского поселения) в сумме 4910,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Илирского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Илирского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Илирского сельского поселения.
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Илирского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Илирского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 31405,8 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3859,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27546,0 тыс. руб.
- по расходам – 32202,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета Илирского сельского поселения сформирован в размере 797,0 тыс. руб., или 20,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 797,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 30966,8 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 3854,4 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27112,4 тыс. руб.
- по расходам – 26056,2 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере 4910,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 5365,5 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Илирского сельского поселения за 2019г. составило 3854,4 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 113,5 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,5 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1755,9 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 168,1 тыс. руб. или 10,6 %
При плане на год 27546,0 тыс. руб., в бюджет Илирского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 27112,4 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 1735,9 тыс. руб., из бюджета Братского района – 25317,4 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 65,0 тыс. руб., возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений – 5,9 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составила 87,5 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Илирского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 3599,8 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 7 муниципальных программ, объем программных расходов составил 25885,7 тыс. руб. (99,3 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 170,5 тыс. руб.
Расходы бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили 26056,2 тыс. руб. или 80,9 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 12 530,5 тыс. руб. или 48,1 % всех расходов бюджета Илирского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
12637,9
Фонд оплаты труда учреждений
111
5088,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
103,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1546,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. субсидия по эффективности – 217,0 (обл.))
121
4547,7
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений, суточные)
122
4,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 164,4)
129
1348,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
13116,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
370,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
111,7
Заправка картриджей
242
14,7
Подписка на периодические издания
242
14,1
Прочие материальные запасы
242
18,7
Прочие основные средства
242
1,0
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,6
Услуги в области информационных технологий
242
61,3
Услуги интернета
242
77,2
Услуги мобильной связи
242
1,4
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
46,2
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
22,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
12746,5
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
244
28,1
ГВС
244
60,3
ГСМ
244
366,0
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
4679,8
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. дорожный фонд – 69,4)
244
1223,1
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 466,0)
244
626,8
Запасные части автотранспорта
244
76,5
Канцелярские товары
244
18,4
Котельно-печное топливо
244
84,9
Мягкий инвентарь
244
40,4
Предрейсовый осмотр водителей
244
3,0
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции
244
40,7
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности ( в т.ч. НИ – 19,6 (обл.))
244
20,0
Продукты питания
244
26,0
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 262,7 (обл.), за счет МБТ из района – 19,4)
244
390,5
Прочие основные средства (в т.ч. Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" – 977,1 (обл.+фед.), за счет МБТ из района – 96,4)
244
1202,7
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
231,3
Ремонт автомобилей
244
6,0
Сантехнические материалы
244
23,6
СТРАХОВАНИЕ
244
8,3
Строительные материалы
244
345,5
Технический осмотр автотранспортного средства
244
1,6
Транспортные средства, в т.ч. дооборудование и переоборудование транспортных средств
244
1401,5
Транспортные услуги (в т.ч. НИ – 21,6 (обл.))
244
143,9
Уплата госпошлины и сборов
0,9
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации
244
25,1
Хозяйственные товары
244
14,4
Электротовары (в т.ч. НИ – 92,6 (обл.))
244
262,0
Электроэнергия
244
1395,2
Межбюджетные трансферты
500
278,9
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
278,9
Иные бюджетные ассигнования
800
22,6
Уплата транспортного налога
852
14,4
Уплата госпошлины и сборов
852
4,7
Взносы за членство в организациях
853
2,9
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
0,2
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 6649,6 тыс. руб. или 25,5% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии из областного бюджета, направленные на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета - 217,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета - 2,2 тыс. руб., итого - 219,2 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 1,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
7083,6
6649,6
93,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
6820,5
6430,4
94,3
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
219,2
219,2
100,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
0,0
0,0
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 1058,9 тыс. руб. или 4,1% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2558,9
1058,9
41,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2558,9
1058,9
41,4
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 2737,1 тыс. руб. или 10,5 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 349,5 тыс. руб., средств местного бюджета 7,1 тыс. руб., итого 356,6 тыс. руб.;
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 115,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
2737,3
2737,1
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
115,8
115,8
100,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
8120000000
36,9
36,9
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
2584,6
2584,4
99,99
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 13613,4 тыс. руб. или 52,2 % от общей суммы расходов, в том числе:
-за счет безвозмездных поступлений – 55,0 тыс. руб.;
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 158,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
17821,5
13613,4
76,4
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
775,0
774,8
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
17046,5
12838,6
75,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 420,2 тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 27,4 тыс. руб., средств местного бюджета 0,6 тыс. руб., итого 28,0 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
420,4
420,2
99,9
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
420,4
420,2
99,9
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 196,3 тыс. руб. или 0,8 % от общей суммы расходов.
-за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 16,9 тыс. руб., средств местного бюджета 0,4 тыс. руб., итого 20,0 тыс. руб.;
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
196,3
196,3
100,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
196,3
196,3
100,0
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы исполнено 1210,2 тыс. руб. или 4,6 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды – 977,1 тыс. руб. (федеральный бюджет – 801,4 тыс. руб., областной бюджет – 175,7 тыс. руб.), средств местного бюджета 35,8 тыс. руб., итого 1012,9 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
9800000000
1210,2
1210,2
100,0
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
9810000000
1210,2
1210,0
100,0
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 170,5 тыс. руб. или 0,7% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
174,6
170,5
97,6
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
2,9
2,8
96,6
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Илирского сельского поселения в 2019 году составили -4910,6 тыс. руб. при плановом показателе +797,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -4910,6 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 235,3 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
347,2
235,3
-111,9
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
347,2
235,3
-111,9
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 111,9 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 235,3 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 134,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
50,5
52,4
+1,9
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
9,0
+9,0
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
0,2
3,4
+3,2
Прочие работы, услуги
-
40,3
+40,3
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
45,4
28,9
-16,5
ВСЕГО:
96,1
134,0
+37,9
Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 37,9 тыс. руб.
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф.Алексеев
Приложение 1
к проекту решению думы Илирского сельского поселения
№___от 2020 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
30 966,80
УФК по Иркутской области
100
1 755,90
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02231 01 0000 110
799,30
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02241 01 0000 110
5,80
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02251 01 0000 110
1 067,80
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02261 01 0000 110
-117,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
1 666,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
811,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
3,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,80
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 1000 110
0,60
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02030 01 2100 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02030 01 3000 110
0,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
20,10
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 05 03010 01 3000 110
2,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
249,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
2,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
234,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
11,90
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 06 06033 10 3000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
326,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
1,40
Администрация Илирского сельского поселения
992
27 544,20
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
992
1 08 04020 01 1000 110
21,90
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05025 10 0000 120
218,60
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
992
1 11 05035 10 0000 120
2,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
179,30
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
992
1 13 02995 10 0000 130
10,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
25 208,70
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
992
2 02 25555 10 0000 150
977,10
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
396,50
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
2 02 29999 10 0003 150
217,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
115,80
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
992
2 07 05030 10 0000 150
65,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
992
2 19 60010 10 0000 150
-5,90
Приложение 2
к решению думы Илирского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
26 056,2
Администрация Илирского сельского поселения
992
26 056,2
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
6 649,60
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
6 430,40
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
971,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
967,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
967,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
967,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
744,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
744,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
223,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
223,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
4,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
4,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
4,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
4,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
4,10
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
5 209,90
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
4 571,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
4 571,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
4 571,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
3 478,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
3 478,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
1 093,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
1 093,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
638,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
622,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
622,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
179,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
179,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
443,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
443,50
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
15,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
15,60
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
15,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
15,40
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
0,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
0,20
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
249,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
249,40
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
249,40
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
249,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
63,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО»
992
7020000000
219,20
Основное мероприятие: Снижение и (или) недопущение роста объема кредиторской задолженности по социально-значимым расходам
992
7020100000
219,20
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета
992
7020172320
217,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7020172320
100
217,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
120
217,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7020172320
121
217,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7020172320
121
0104
217,00
Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета, за счет средств местного бюджета
992
70201S2320
2,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70201S2320
100
2,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
120
2,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70201S2320
121
2,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70201S2320
121
0104
2,20
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
1 058,90
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
1 058,90
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610300000
17,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610319999
17,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
200
17,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610319999
240
17,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610319999
244
17,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610319999
244
0409
17,20
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
277,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
277,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
277,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
277,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
277,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
277,70
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
764,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
764,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
764,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
764,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
764,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
764,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
2 737,10
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
115,80
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
115,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
115,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
115,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
115,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
115,80
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
115,80
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
8120000000
36,90
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
8120200000
36,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8120219999
36,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
200
36,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8120219999
240
36,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8120219999
244
36,90
Коммунальное хозяйство
992
8120219999
244
0502
36,90
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
2 584,40
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
2 584,40
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
745,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
745,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
745,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
745,00
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
745,00
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,30
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,30
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,30
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
38,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
38,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
38,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
38,00
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
38,00
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
129,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
129,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
129,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
129,10
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
129,10
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
1 315,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
1 315,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
1 315,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
1 315,40
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
1 315,40
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
356,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
356,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
356,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
356,60
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
356,60
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
13 613,40
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
774,80
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
774,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
774,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
773,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
773,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
605,60
Культура
992
8620119999
111
0801
605,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
168,30
Культура
992
8620119999
119
0801
168,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
0,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
0,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
0,90
Культура
992
8620119999
244
0801
0,90
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
12 838,60
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
12 838,60
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
12 838,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
5 602,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
5 602,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
4 204,00
Культура
992
8630119999
111
0801
4 204,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
103,30
Культура
992
8630119999
112
0801
103,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
1 295,30
Культура
992
8630119999
119
0801
1 295,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
7 232,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
7 232,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
191,00
Культура
992
8630119999
242
0801
191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
7 041,20
Культура
992
8630119999
244
0801
7 041,20
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
3,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
3,80
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
3,70
Культура
992
8630119999
852
0801
3,70
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
0,10
Культура
992
8630119999
853
0801
0,10
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
420,20
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
420,20
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
420,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
392,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
361,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
361,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
278,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
278,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
82,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
82,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
30,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
30,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
30,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
30,70
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
90103S2370
28,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
200
28,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90103S2370
240
28,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
90103S2370
244
28,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90103S2370
244
1105
28,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
196,30
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
153,30
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
153,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
153,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
153,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
153,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
153,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
153,30
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
43,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
23,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
23,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
23,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
23,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
23,00
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
20,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
20,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
20,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
20,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
20,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО» на 2018 - 2022 годы
992
9800000000
1 210,20
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
9810000000
1 210,20
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
9810100000
1 210,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9810119999
197,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9810119999
200
197,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9810119999
240
197,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9810119999
244
197,30
Благоустройство
992
9810119999
244
0503
197,30
Реализация программ формирования современной городской среды
992
981F255551
1 012,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
981F255551
200
1 012,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
981F255551
240
1 012,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
981F255551
244
1 012,90
Благоустройство
992
981F255551
244
0503
1 012,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
170,50
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
2,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
2,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
2,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
2,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
2,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
2,80
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,10
Приложение 3
к решению думы Илирского сельского поселения
№______от 2020 г.
РАСХОДЫ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6681,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
971,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
5492,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
2,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
196,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
153,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
43,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1058,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1058,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
3947,3
Коммунальное хозяйство
05
02
152,7
Благоустройство
05
03
3794,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
13613,4
Культура
08
01
13613,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
0,0
Пенсионное обеспечение
10
01
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
420,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
420,2
ИТОГО
26056,2
Приложение 4
к решению думы Илирского сельского поселения
№____от 2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-4910,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992 01 02 00 00 00 0000 000
0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
992 01 03 00 00 00 0000 000
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-4910,6
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-31392,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-31392,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-31392,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-31392,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
26481,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
26481,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
26481,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
26481,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Илирского МО № 64 от 18.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: