Основная информация
Дата опубликования: | 18 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52034710202000055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Поселковый Совет рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ветлужский поселковый Совет
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 18.09. 2020 Г. № 93
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2019 Г. № 48 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области от 20.12.2019 г. № 48 «О бюджете рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета от 06.02.2020 №53, от 19.03.2020 № 59; от 02.04.2020 №64; от 08.05.2020 №69; от 09.06.2020 №73; от 10.07.2020 №79), следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить бюджет рабочего поселка Ветлужский на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 36 200,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 38 824,7 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 2 624,2 тыс. рублей
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 222,3
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 465,5
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
2 465,5
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 422,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
23,6
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
19,1
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 606,7
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
3 606,7
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 628,5
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
12,2
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
2 213,9
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации
-247,9
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 839,7
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 468,5
1 06 01030 13 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 468,5
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
2 371,2
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
774,2
1 06 06033 13 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
774,2
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 597,0
1 06 06043 13 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 597,0
1 08 00000 00 0000 000
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0,6
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
0,6
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
0,6
1 11 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
807,5
1 11 05000 00 0000 120
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
564,5
111 05010 00 0000 120
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
297,7
111 05013 13 0000 120
1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
297,7
111 05030 00 0000 120
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
266,8
111 05035 13 0000 120
1.6.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
266,8
1 11 09000 00 0000 120
1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 11 09040 00 0000 120
1.6.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 11 09045 13 0000 120
1.6.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 13 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
49,8
1 13 02000 00 0000 000
Доходы от компенсации затрат государства
49,8
1 13 02990 00 0000 130
1.7.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
49,8
1 13 02995 13 0000 130
1.7.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства городских поселений
49,8
1 14 00000 00 0000 000
1.8. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
452,5
1 14 06000 00 0000 430
1.8.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
437,5
1 14 06010 00 0000 430
1.8.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
437,5
1 14 06013 13 0000 430
1.8.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
437,5
1 14 06300 00 0000 430
1.8.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
15,0
1 14 06310 00 0000 430
1.8.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
15,0
1 14 06313 13 0000 430
1.8.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
15,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
24 978,2
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 019,7
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
12 306,9
2 02 10001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 306,9
2 02 15001 13 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 306,9
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
202,4
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202,4
2 02 35118 13 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202,4
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
12 510,4
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 590,7
2 02 45160 13 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 590,7
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
8 919,7
2 02 49999 13 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
8 919,7
2 04 00000 00 0000 000
2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
70,8
2 04 05000 13 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
70,8
2 04 05099 13 0000 150
2.2.1.1.. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
70,8
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 07 05000 13 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 07 05030 13 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 19 00000 00 0000 000
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-154,8
2 19 45160 13 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений
-154,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
36 200,5
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Ветлужский на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
2 624,2
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 624,2
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 36 200,5
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
38 824,7
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 997,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 995,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 207,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 689,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
503,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
15,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 C1 00190
000
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 C1 00190
200
2,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
78,2
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
78,2
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
78,2
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 04 00000
000
78,2
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 04 90010
000
78,2
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 04 90010
800
78,2
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
26,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
26,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
26,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
26,5
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
01
13
77 7 04 29010
000
16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 04 29010
200
16,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
10,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
202,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
202,4
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
202,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
202,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
13,9
Национальная безоапасность и правохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
866,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
98,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 0 00 00000
000
98,5
Подпрограмма «Организация и совершествование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
98,5
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
98,5
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
98,5
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
10 054,4
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
69,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
69,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
69,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
69,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
69,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
9 951,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
04
09
20 0 00 00000
000
5 024,7
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 00 00000
000
5 024,7
Мероприятия , направленные на благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 01 00000
000
5 024,7
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
20 1 01 S2660
400
5 024,7
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 926,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 926,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 926,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 926,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 926,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
34,4
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
34,4
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
34,4
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
34,4
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
34,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
13 643,2
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
240,2
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
240,2
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
240,2
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
240,2
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
240,2
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 603,3
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
957,2
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
05
02
13 0 02 00000
000
957,2
Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
957,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
957,2
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»
05
02
14 0 00 00000
000
396,9
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
396,9
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
05
02
14 2 01 00000
000
396,9
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
396,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
396,9
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
1157,7
Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
1157,7
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
1157,7
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
1157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
1157,7
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
91,5
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
91,5
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
91,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
91,5
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 799,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
3 087,3
Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха"
05
03
18 2 00 00000
000
3 087,3
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
3 087,3
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555A
000
3087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555A
200
3087,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
1 415,7
Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
1 415,7
Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
1 415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
1415,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1415,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
6 296,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
6 296,7
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
05
03
77 7 С1 00000
000
37,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
37,5
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
5 868,0
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 430,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
371,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
371,5
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
3 023,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
3 023,5
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский
05
03
77 7 04 S2190
000
43.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
43.0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
391,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
40,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
40,6
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
350.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
350.6
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
9 954,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
8 201,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
8 201,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
8 201,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
8 201,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
8 201,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
8 201,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 753,1
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 753,1
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 753,1
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 753,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 753,1
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 753,1
ИТОГО РАСХОДОВ
38 824,7
2) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Ветлужский
на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Ветлужский
487
38 824,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 997,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 995,7
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 207,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 689,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
503,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
15,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 C1 00190
000
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 C1 00190
200
2,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
78,2
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
78,2
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
78,2
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 04 00000
000
78,2
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 04 90010
000
78,2
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 04 90010
800
78,2
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
26,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
26,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
26,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
26,5
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
01
13
77 7 04 29010
000
16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 04 29010
200
16,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
10,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
202,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
202,4
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
202,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
202,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
13,9
Национальная безоапасность и правохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
866,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
98,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 0 00 00000
000
98,5
Подпрограмма «Организация и совершествование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
98,5
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
98,5
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
98,5
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
10 054,4
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
69,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
69,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
69,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
69,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
69,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
9 951,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
04
09
20 0 00 00000
000
5 024,7
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 00 00000
000
5 024,7
Мероприятия , направленные на благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 01 00000
000
5 024,7
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
20 1 01 S2660
400
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета
04
09
3 517,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств местного бюджета
04
09
1 507,4
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 926,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 926,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 926,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 926,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 926,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
34,4
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
34,4
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
34,4
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
34,4
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
34,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
13 643,2
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
240,2
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
240,2
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
240,2
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
240,2
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
240,2
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 603,3
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
957,2
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
05
02
13 0 02 00000
000
957,2
Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
957,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
957,2
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»
05
02
14 0 00 00000
000
396,9
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
396,9
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
05
02
14 2 01 00000
000
396,9
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
396,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
396,9
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
1157,7
Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
1157,7
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
1157,7
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
1157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
1157,7
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
91,5
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
91,5
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
91,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
91,5
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 799,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
3 087,3
Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха"
05
03
18 2 00 00000
000
3 087,3
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
3 087,3
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
2 667,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
111,2
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
308,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
1 415,7
Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
1 415,7
Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
1 415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
1415,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
877,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
05
03
424,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств спонсоров и населения
05
03
113,3
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
6 296,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
6 296,7
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
05
03
77 7 С1 00000
000
37,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
37,5
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
5 868,0
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 430,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
371,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
371,5
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
3 023,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
3 023,5
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский
05
03
77 7 04 S2190
000
43.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
43.0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
391,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
40,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
40,6
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
350.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
350.6
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
9 954,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
8 201,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
8 201,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
8 201,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
8 201,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
8 201,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
8 201,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 753,1
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 753,1
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 753,1
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 753,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 753,1
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 753,1
ИТОГО РАСХОДОВ
38 824,7
3) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4) Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте https://vetpad.wixsite.com/mysite Администрации р.п. Ветлужский.
Глава местного самоуправления
р.п. Ветлужский
А.А. Калинин
Ветлужский поселковый Совет
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ
КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 18.09. 2020 Г. № 93
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2019 Г. № 48 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ВЕТЛУЖСКИЙ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»
Поселковый Совет РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового Совета рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области от 20.12.2019 г. № 48 «О бюджете рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области на 2020 год» (с изменениями, внесенными решениями поселкового Совета от 06.02.2020 №53, от 19.03.2020 № 59; от 02.04.2020 №64; от 08.05.2020 №69; от 09.06.2020 №73; от 10.07.2020 №79), следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
Статья 1.
Утвердить бюджет рабочего поселка Ветлужский на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 36 200,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 38 824,7 тыс. рублей;
3) общий объем дефицита в сумме 2 624,2 тыс. рублей
2) приложение 3 изложить в новой редакции:
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям
бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Сумма
1 00 00000 00 0000 000
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 222,3
1 01 00000 00 0000 000
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 465,5
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1. Налог на доходы физических лиц
2 465,5
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 422,8
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
23,6
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
19,1
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 606,7
1 03 02000 01 0000 110
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
3 606,7
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 628,5
1 03 02241 01 0000 110
1.2.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
12,2
1 03 02251 01 0000 110
1.2.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
2 213,9
1 03 02261 01 0000 110
1.2.1.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации
-247,9
1 06 00000 00 0000 000
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 839,7
1 06 01000 00 0000 110
1.4.1. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 468,5
1 06 01030 13 0000 110
1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений
1 468,5
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
2 371,2
1 06 06030 00 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций
774,2
1 06 06033 13 0000 110
1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
774,2
1 06 06040 00 0000 110
1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц
1 597,0
1 06 06043 13 0000 110
1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 597,0
1 08 00000 00 0000 000
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0,6
1 08 04000 01 0000 110
1.5.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
0,6
1 08 04020 01 0000 110
1.5.1.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
0,6
1 11 00000 00 0000 000
1.6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
807,5
1 11 05000 00 0000 120
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
564,5
111 05010 00 0000 120
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
297,7
111 05013 13 0000 120
1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
297,7
111 05030 00 0000 120
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
266,8
111 05035 13 0000 120
1.6.1.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
266,8
1 11 09000 00 0000 120
1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 11 09040 00 0000 120
1.6.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 11 09045 13 0000 120
1.6.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
243,0
1 13 00000 00 0000 000
1.7. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
49,8
1 13 02000 00 0000 000
Доходы от компенсации затрат государства
49,8
1 13 02990 00 0000 130
1.7.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства
49,8
1 13 02995 13 0000 130
1.7.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства городских поселений
49,8
1 14 00000 00 0000 000
1.8. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
452,5
1 14 06000 00 0000 430
1.8.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
437,5
1 14 06010 00 0000 430
1.8.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
437,5
1 14 06013 13 0000 430
1.8.1.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
437,5
1 14 06300 00 0000 430
1.8.2. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
15,0
1 14 06310 00 0000 430
1.8.2.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
15,0
1 14 06313 13 0000 430
1.8.2.1.1. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
15,0
2 00 00000 00 0000 000
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
24 978,2
2 02 00000 00 0000 000
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 019,7
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
12 306,9
2 02 10001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 306,9
2 02 15001 13 0000 150
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 306,9
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
202,4
2 02 35118 00 0000 150
2.1.2.1. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202,4
2 02 35118 13 0000 150
2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202,4
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
12 510,4
2 02 45160 00 0000 150
2.1.3.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 590,7
2 02 45160 13 0000 150
2.1.3.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 590,7
2 02 49999 00 0000 150
2.1.3.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
8 919,7
2 02 49999 13 0000 150
2.1.3.2.1. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
8 919,7
2 04 00000 00 0000 000
2.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
70,8
2 04 05000 13 0000 150
2.2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
70,8
2 04 05099 13 0000 150
2.2.1.1.. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений
70,8
2 07 00000 00 0000 000
2.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 07 05000 13 0000 150
2.3.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 07 05030 13 0000 150
2.3.1.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
42,5
2 19 00000 00 0000 000
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-154,8
2 19 45160 13 0000 150
2.2.1. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений
-154,8
ВСЕГО ДОХОДОВ
36 200,5
3) приложение 4 изложить в новой редакции:
Источники финансирования дефицита
бюджета рабочего поселка Ветлужский на 2020 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Наименование источников
Сумма
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
2 624,2
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2 624,2
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
- 36 200,5
01 05 02 01 13 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
- 36 200,5
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
38 824,7
01 05 02 01 13 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
38 824,7
4) приложение 5 изложить в новой редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая
статья
расходов
Вид
расходов
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 997,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 995,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 207,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 689,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
503,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
15,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 C1 00190
000
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 C1 00190
200
2,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
78,2
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
78,2
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
78,2
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 04 00000
000
78,2
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 04 90010
000
78,2
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 04 90010
800
78,2
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
26,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
26,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
26,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
26,5
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
01
13
77 7 04 29010
000
16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 04 29010
200
16,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
10,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
202,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
202,4
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
202,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
202,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
13,9
Национальная безоапасность и правохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
866,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
98,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 0 00 00000
000
98,5
Подпрограмма «Организация и совершествование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
98,5
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
98,5
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
98,5
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
10 054,4
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
69,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
69,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
69,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
69,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
69,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
9 951,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
04
09
20 0 00 00000
000
5 024,7
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 00 00000
000
5 024,7
Мероприятия , направленные на благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 01 00000
000
5 024,7
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
20 1 01 S2660
400
5 024,7
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 926,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 926,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 926,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 926,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 926,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
34,4
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
34,4
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
34,4
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
34,4
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
34,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
13 643,2
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
240,2
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
240,2
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
240,2
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
240,2
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
240,2
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 603,3
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
957,2
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
05
02
13 0 02 00000
000
957,2
Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
957,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
957,2
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»
05
02
14 0 00 00000
000
396,9
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
396,9
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
05
02
14 2 01 00000
000
396,9
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
396,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
396,9
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
1157,7
Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
1157,7
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
1157,7
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
1157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
1157,7
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
91,5
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
91,5
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
91,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
91,5
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 799,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
3 087,3
Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха"
05
03
18 2 00 00000
000
3 087,3
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
3 087,3
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
18 2 F2 5555A
000
3087,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
18 2 F2 5555A
200
3087,3
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
1 415,7
Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
1 415,7
Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
1 415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
1415,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1415,7
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
6 296,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
6 296,7
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
05
03
77 7 С1 00000
000
37,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
37,5
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
5 868,0
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 430,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
371,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
371,5
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
3 023,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
3 023,5
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский
05
03
77 7 04 S2190
000
43.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
43.0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
391,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
40,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
40,6
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
350.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
350.6
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
9 954,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
8 201,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
8 201,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
8 201,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
8 201,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
8 201,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
8 201,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 753,1
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 753,1
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 753,1
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 753,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 753,1
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 753,1
ИТОГО РАСХОДОВ
38 824,7
2) приложение 6 изложить в новой редакции:
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Ветлужский
на 2020 год
(тыс.рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая
Статья
расходов
Вид
расходов
Администрация р.п. Ветлужский
487
38 824,7
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
4 103,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 997,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 997,7
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 995,7
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
3 207,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 689,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
503,2
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
15,0
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
01
04
77 7 C1 00190
000
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 C1 00190
200
2,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
788,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
788,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
78,2
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
78,2
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
78,2
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 04 00000
000
78,2
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 04 90010
000
78,2
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 04 90010
800
78,2
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
1,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
1,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 05000
000
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 05000
800
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
26,5
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
26,5
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
26,5
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
26,5
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
01
13
77 7 04 29010
000
16,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 04 29010
200
16,5
Прочие выплаты по обязательствам Краснобаковского района
01
13
77 7 04 26000
000
10,0
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 04 26000
800
10,0
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
02
03
03 0 00 00000
000
202,4
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнение собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснобаковского района Нижегородской области
02
03
03 2 00 00000
000
202,4
Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Краснобаковского района за счет средств федерального и областного бюджета
02
03
03 2 02 00000
000
202,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
03 2 02 51180
000
202,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
03 2 02 51180
100
188,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
03 2 02 51180
200
13,9
Национальная безоапасность и правохранительная деятельность
03
00
00 0 00 00000
000
866,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
00 0 00 00000
000
98,5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 0 00 00000
000
98,5
Подпрограмма «Организация и совершествование бюджетного процесса Краснобаковского района Нижегородской области»
03
09
03 1 00 00000
000
98,5
Управление средствами резервного фонда Администрации Краснобаковского района
03
09
03 1 04 00000
000
98,5
Резервные фонды местных администраций
03
09
03 1 04 05000
000
98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
03 1 04 05000
200
98,5
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
768,2
Непрограммные расходы
03
10
77 0 00 00000
000
768,2
Непрограммное направление деятельности
03
10
77 7 00 00000
000
768,2
Муниципальные учреждения
03
10
77 7 02 00000
000
768,2
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
77 7 02 00590
000
768,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
77 7 02 00590
100
742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
77 7 02 00590
200
25,3
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
10 054,4
Общеэкономические вопросы
04
01
00 0 00 00000
000
69,0
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
04
01
07 0 00 00000
000
69,0
Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»
04
01
07 1 00 00000
000
69,0
Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу
04
01
07 1 01 00000
000
69,0
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
07 1 01 21290
000
69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
07 1 01 21290
200
69,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
00 0 00 00000
000
9 951,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий Краснобаковского района
04
09
20 0 00 00000
000
5 024,7
Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 00 00000
000
5 024,7
Мероприятия , направленные на благоустройство сельских территорий»
04
09
20 1 01 00000
000
5 024,7
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорого общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
04
09
20 1 01 S2660
000
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
04
09
20 1 01 S2660
400
5 024,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств областного бюджета
04
09
3 517,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности за счет средств местного бюджета
04
09
1 507,4
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
4 926,3
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
4 926,3
Прочие непрограммные расходы
04
09
77 7 04 00000
000
4 926,3
Строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
77 7 04 02030
000
4 926,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
77 7 04 02030
200
4 926,3
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
34,4
Непрограммные расходы
04
12
77 0 00 00000
000
34,4
Непрограммное направление деятельности
04
12
77 7 00 00000
000
34,4
Прочие непрограммные расходы
04
12
77 7 04 00000
000
34,4
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом
04
12
77 7 04 29010
000
34,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 29010
200
34,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
13 643,2
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
240,2
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
000
240,2
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
000
240,2
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 04 00000
000
240,2
Капитальный ремонт жилищного фонда
05
01
77 7 04 02000
000
240,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 04 02000
200
240,2
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
2 603,3
Инвестиционная программа Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы
05
02
13 0 00 00000
000
957,2
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»
05
02
13 0 02 00000
000
957,2
Расходы на строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности
05
02
13 0 02 01020
000
957,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
02
13 0 02 01020
400
957,2
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 гг»
05
02
14 0 00 00000
000
396,9
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2017-2021 годы"
05
02
14 2 00 00000
000
396,9
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
05
02
14 2 01 00000
000
396,9
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
14 2 01 29700
000
396,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
14 2 01 29700
200
396,9
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
05
02
16 0 00 00000
000
1157,7
Подрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибироязвенных захоронений»
05
02
16 3 00 00000
000
1157,7
Ликвидация свалок на территории Краснобаковского района
05
02
16 3 01 00000
000
1157,7
Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов
05
02
16 3 01 22290
000
1157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
16 3 01 22290
200
1157,7
Непрограммные расходы
05
02
77 0 00 00000
000
91,5
Непрограммное направление деятельности
05
02
77 7 00 00000
000
91,5
Прочие непрограммные расходы
05
02
77 7 04 00000
000
91,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 04 29700
000
91,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
02
77 7 04 29700
200
91,5
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 799,7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского района на 2018-2022 годы»
05
03
18 0 00 00000
000
3 087,3
Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха"
05
03
18 2 00 00000
000
3 087,3
Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения
05
03
18 2 F2 00000
000
3 087,3
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств федерального бюджета
05
03
2 667,4
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств областного бюджета
05
03
111,2
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств местного бюджета
05
03
308,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие территорий Краснобаковского района"
05
03
20 0 00 00000
000
1 415,7
Подпрограмма «Поддержка проектов местных инициатив»
05
03
20 2 00 00000
000
1 415,7
Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 00000
000
1 415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив
05
03
20 2 01 S2600
000
1415,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
20 2 01 S2600
200
1415,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета
05
03
877,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета
05
03
424,7
Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив за счет средств спонсоров и населения
05
03
113,3
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
000
6 296,7
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
000
6 296,7
Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, эпидемий и пандемий, ликвидация последствий
05
03
77 7 С1 00000
000
37,5
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)
05
03
77 7 С1 25500
000
37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 С1 25500
200
37,5
Прочие непрограммные расходы
05
03
77 7 04 00000
000
5 868,0
Уличное освещение
05
03
77 7 04 25100
000
2 430,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25100
200
2 430,0
Содержание мест захоронений
05
03
777 04 25400
000
371,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
777 04 25400
200
371,5
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 04 25500
000
3 023,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 25500
200
3 023,5
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств бюджета р.п. Ветлужский
05
03
77 7 04 S2190
000
43.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 04 S2190
200
43.0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Краснобаковского района, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 05 00000
000
391,2
Прочие мероприятия в области благоустройства
05
03
77 7 05 25500
000
40,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 25500
200
40,6
Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за счет средств областного бюджета
05
03
77 7 05 S2190
000
350.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
77 7 05 S2190
200
350.6
Культура, кинематография
08
00
00 0 00 00000
000
9 954,6
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
8 201,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
01
05 0 00 00000
000
8 201,5
Подпрограмма «Наследие»
08
01
05 2 00 00000
000
8 201,5
Развитие самодеятельного художественного творчества
08
01
05 2 03 00000
000
8 201,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры
08
01
05 2 03 40590
000
8 201,5
Межбюджетные трансферты
08
01
05 2 03 40590
500
8 201,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
00 0 00 00000
000
1 753,1
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского района Нижегородской области на 2015-2020 годы»
08
04
05 0 00 00000
000
1 753,1
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
08
04
05 4 00 00000
000
1 753,1
Содержание учреждения хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений культуры
08
04
05 4 02 00000
000
1 753,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
08
04
05 4 02 00590
000
1 753,1
Межбюджетные трансферты
08
04
05 4 02 00590
500
1 753,1
ИТОГО РАСХОДОВ
38 824,7
3) Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4) Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте https://vetpad.wixsite.com/mysite Администрации р.п. Ветлужский.
Глава местного самоуправления
р.п. Ветлужский
А.А. Калинин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации рабочего поселка Ветлужский Краснобаковского муниципального района Нижегородской области http://vetpad.wixsite.com/mysite от 21.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: