Основная информация
Дата опубликования: | 22 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38005005202000027 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Тэмьского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
22.06.2020 г. № 89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЭМЬСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 75
«О БЮДЖЕТЕ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, утвержденным решением Думы Тэмьского сельского поселения от 29.12.2014 года № 70, ст.ст.32,47,57 Устава Тэмьского муниципального образования, Дума Тэмьского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Тэмьского сельского поселения от 27.12.2019г. № 75 «О бюджете Тэмьского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тэмьского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 15503,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3693,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 11810,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 520,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 11290,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 17192,4 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 1688,5 тыс. руб., или 45,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения, размер дефицита бюджета составит 135,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
2) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «748,6» заменить на цифру «2302,1»;
3) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «205,0» заменить на цифру «250,3»;
4) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «95,0» заменить на цифру «135,0»;
на 1 января 2022 года цифру «192,0» заменить на цифру «232,0»;
на 1 января 2023 года цифру «286,0» заменить на цифру «326,0»;
5) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Тэмьского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Тэмьского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тэмьского сельского поселения «О бюджете Тэмьского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Тэмьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 15503,9 тыс. руб. или увеличить на 2704,3 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Тэмьского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 693,1
+1107,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
11 810,8
1 597,2
МБТ из областного бюджета
520,2
МБТ из бюджета района
11 290,6
+1597,2
ИТОГО:
15 503,9
2 704,3
Корректировка расходной части бюджета Тэмьского сельского поселения:
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Тэмьского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, увеличения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 17192,4 тыс. руб. или увеличить на 4297,8 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Тэмьского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
7023,0
+968,3
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
2302,1
+1553,5
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
2513,4
+1374,8
4
Муниципальная программа «Культура»
3776,6
+124,6
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
270,1
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
981,6
+276,6
Итого по муниципальным программам
16 866,8
4 297,8
Непрограммные расходы
325,6
ИТОГО:
17 192,4
4 297,8
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 1688,5 тыс. руб., увеличение на 1593,5 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 40,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 1553,5 тыс. руб.);
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Тэмьского
муниципального образования Ю.В. Сорокин
Приложение 1
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 693,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
858,2
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
858,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
858,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
748,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
748,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
343,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
343,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
448,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
448,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-44,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-44,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
79,6
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
79,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
1 807,6
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
85,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
85,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
1 722,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
1 600,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
1 600,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
122,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
122,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
147,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
147,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
147,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
27,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
27,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
27,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
27,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
11 810,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
11 810,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 789,2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 656,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 133,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
370,4
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
370,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
370,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
370,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
15 503,9
Приложение № 6
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 044,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
900,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 945,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
194,6
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
981,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
927,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 302,1
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 302,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 513,4
Благоустройство
0503
2 445,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 776,6
Культура
0801
3 776,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
270,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
270,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
17 192,4
Приложение 8
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 023,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 022,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
900,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
4,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
4,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 889,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 110,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 110,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 110,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
4,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
774,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
774,4
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
0,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
232,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
232,6
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
232,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
55,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 302,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 302,1
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 03 00000
1 658,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 03 19999
1 658,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 03 19999
200
1 658,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 03 19999
200
0409
1 658,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
269,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
269,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
269,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
269,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
374,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
374,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
374,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
374,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
2 513,4
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
67,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
67,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
67,5
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
67,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
2 445,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
2 445,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
469,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
469,8
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
1 379,9
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
1 379,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
200,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
200,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
385,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
385,9
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
385,9
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 776,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
727,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
727,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
100,8
Культура
86 2 01 19999
200
0801
100,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 049,5
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 049,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 049,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 252,5
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 794,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 794,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
2,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
2,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
270,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
270,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
270,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
270,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
90,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
90,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
981,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
981,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
927,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
927,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
400,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
400,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
325,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
17 192,4
Приложение 10
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
17 192,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 023,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
7 022,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
900,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 889,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 110,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 110,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 110,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
4,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
774,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
774,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
232,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
232,6
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
232,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
55,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 302,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 302,1
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
269,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
269,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
269,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
269,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
374,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
374,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
374,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
374,3
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
992
79 0 00 00000
0,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
2 513,4
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
2 445,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
2 445,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
1 849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
469,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
469,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
200,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
200,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
385,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
385,9
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
385,9
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 776,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
727,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
727,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
100,8
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
100,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 049,5
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 049,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 049,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 252,5
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 794,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 794,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
270,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
270,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
270,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
270,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
90,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
90,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
981,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
981,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
927,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
927,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
400,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
400,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
325,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
17 192,4
Приложение № 12
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
135,0
97,0
94,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
135,0
97,0
94,0
объем привлечения
155,3
111,6
108,1
объем погашения
-20,3
-14,6
-14,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 688,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
135,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
155,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
155,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-20,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-20,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 553,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 659,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 659,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 659,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 659,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
17 212,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
17 212,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
17 212,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
17 212,7
22.06.2020 г. № 89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ТЭМЬСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 75
«О БЮДЖЕТЕ ТЭМЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Тэмьском сельском поселении, утвержденным решением Думы Тэмьского сельского поселения от 29.12.2014 года № 70, ст.ст.32,47,57 Устава Тэмьского муниципального образования, Дума Тэмьского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Тэмьского сельского поселения от 27.12.2019г. № 75 «О бюджете Тэмьского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Тэмьского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 15503,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3693,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 11810,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 520,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 11290,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 17192,4 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 1688,5 тыс. руб., или 45,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения, размер дефицита бюджета составит 135,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
2) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «748,6» заменить на цифру «2302,1»;
3) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «205,0» заменить на цифру «250,3»;
4) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «95,0» заменить на цифру «135,0»;
на 1 января 2022 года цифру «192,0» заменить на цифру «232,0»;
на 1 января 2023 года цифру «286,0» заменить на цифру «326,0»;
5) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Тэмьского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Тэмьского
сельского поселения Ю.В. Сорокин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Тэмьского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тэмьского сельского поселения «О бюджете Тэмьского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Тэмьского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 15503,9 тыс. руб. или увеличить на 2704,3 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Тэмьского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 693,1
+1107,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
11 810,8
1 597,2
МБТ из областного бюджета
520,2
МБТ из бюджета района
11 290,6
+1597,2
ИТОГО:
15 503,9
2 704,3
Корректировка расходной части бюджета Тэмьского сельского поселения:
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Тэмьского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, увеличения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 17192,4 тыс. руб. или увеличить на 4297,8 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Тэмьского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
7023,0
+968,3
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
2302,1
+1553,5
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
2513,4
+1374,8
4
Муниципальная программа «Культура»
3776,6
+124,6
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
270,1
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
981,6
+276,6
Итого по муниципальным программам
16 866,8
4 297,8
Непрограммные расходы
325,6
ИТОГО:
17 192,4
4 297,8
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 1688,5 тыс. руб., увеличение на 1593,5 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 40,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 1553,5 тыс. руб.);
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Тэмьского
муниципального образования Ю.В. Сорокин
Приложение 1
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 693,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
858,2
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
858,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
858,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
748,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
748,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
343,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
343,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
448,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
448,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-44,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-44,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
79,6
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
79,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
1 807,6
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
85,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
85,0
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
1 722,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
1 600,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
1 600,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
122,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
122,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,1
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
147,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
147,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
147,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
27,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
27,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
27,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
27,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
11 810,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
11 810,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 789,2
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
1 656,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 133,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
370,4
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
370,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
370,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
370,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
15 503,9
Приложение № 6
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
7 044,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
900,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 945,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
194,6
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
981,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
54,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
927,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
2 302,1
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
2 302,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 513,4
Благоустройство
0503
2 445,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 776,6
Культура
0801
3 776,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
270,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
270,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
17 192,4
Приложение 8
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 023,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 022,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
900,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
4,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
4,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
4,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 889,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 110,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 110,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 110,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
4,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
774,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
774,4
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
0,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
0,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
232,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
232,6
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
232,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
55,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
2 302,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
2 302,1
Основное мероприятие: Проектирование и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 03 00000
1 658,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 03 19999
1 658,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 03 19999
200
1 658,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 03 19999
200
0409
1 658,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
269,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
269,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
269,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
269,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
374,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
374,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
374,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
374,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
2 513,4
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
67,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
67,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
67,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
67,5
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
67,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
2 445,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
2 445,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
469,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
469,8
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
1 379,9
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
1 379,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
5,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
5,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
200,3
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
200,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
385,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
385,9
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
385,9
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 776,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
727,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
727,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
100,8
Культура
86 2 01 19999
200
0801
100,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
3 049,5
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
3 049,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
3 049,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 252,5
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 794,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 794,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
2,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
2,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
270,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
270,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
270,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
270,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
90,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
90,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
981,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
981,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
927,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
927,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
400,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
400,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
325,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
17 192,4
Приложение 10
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Тэмьского сельского поселения
992
17 192,4
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 023,0
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
7 022,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
900,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 889,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 110,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 110,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 110,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
779,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
4,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
4,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
774,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
774,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
232,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
232,6
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
232,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
55,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
2 302,1
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
2 302,1
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
269,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
269,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
269,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
269,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
374,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
374,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
374,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
374,3
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
992
79 0 00 00000
0,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
2 513,4
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
2 445,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
2 445,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
1 849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
469,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
469,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
5,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
5,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
5,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
200,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
200,3
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
200,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
385,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
385,9
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
385,9
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 776,6
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
727,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
727,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
727,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
100,8
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
100,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
3 049,5
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
3 049,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
3 049,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 252,5
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 252,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 794,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 794,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
270,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
270,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
270,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
270,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
90,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
90,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
981,6
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
981,6
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
54,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
54,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
54,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
927,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
927,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
527,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
527,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
400,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
400,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
325,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
17 192,4
Приложение № 12
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
135,0
97,0
94,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
135,0
97,0
94,0
объем привлечения
155,3
111,6
108,1
объем погашения
-20,3
-14,6
-14,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Тэмьского сельского поселения
" О бюджете Тэмьского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 75 от 27.12.2019г. (в редакции от 22.06.2020г. № 89)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1 688,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
135,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
155,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
155,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-20,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-20,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 553,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 659,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 659,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 659,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 659,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
17 212,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
17 212,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
17 212,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
17 212,7
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Инф.бюллетень № 11 от 22.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: