Основная информация

Дата опубликования: 22 октября 2020г.
Номер документа: RU52038806202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«22» ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 25

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2019 Г №27 «О БЮДЖЕТЕ РАБОТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КСТОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в Работкинском сельсовете"

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.Внести в решение сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 25 декабря 2019 года №27 «О бюджете муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района на 2020 год» (с изменениями внесенными решениями Сельского Совета от 24.03.2020 № 1, от 15.06.2020 № 3, от 08.09.2020 №11 следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 читать в следующей редакции: « Утвердить основные характеристики бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год»:

1) общий объем доходов в сумме 13 919 954,80 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 19 055 348,27 рубля;

3) общий объем дефицита в сумме 5 135 393,47 рубля

1.2.п.5 изложить в новой редакции «Утвердить объем безвозмездных поступлений» на 2020 год в сумме 4 978 054,80 рубля

1.3.Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет», изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.4.Приложение №3 «Доходы бюджета Работкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2020 году», изложить в новой редакции согласно приложению №2

1.5.Приложение №6 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 ;

1.6.Приложение №7 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Работкинский сельсовет» на 2020 год изложить в новой редакции приложению №4

1.7.Приложение №8 «Расходы бюджета муниципального образования «Работкинский сельсовет по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно Приложения №5

2. Направить настоящее Решение в департамент финансов администрации Кстовского района.

3 .Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Работкинскую сельскую администрацию и комиссию.

Глава местного самоуправления С.А.Грачев

Приложение №1

к решению Работкинского

Сельского совета

№ 25 от 22.10.2020 г

Приложение 5

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г № 27

Источники финансирования дефицита бюджета Работкинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2020 год

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Сумма

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

5 135 393,47

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

1 000 000,00

01 02 00 00 10 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

1 000 000,00

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте РФ

1 000 000,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

5 135 393,47

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-13 919 954,80

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-13 919 954,80

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

19 055 348,27

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

19 055 348,27

Приложение №2

к решению Работкинского

сельского совета №25 от 22.10.2020г.

Приложение 3

к решению Работкинского сельсовета

от __25.12.2019г.__ № _27___

Доходы бюджета Работкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации в 2020 году

              (рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя исполнения

План

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8 941 900,00

1 01 00000 00 0000 000

1.1.Налоги на прибыль, доходы

1 741 000,00

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических лиц

1 741 000,00

1 01 02010 01 0000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 706 881,00

1 01 02020 01 0000 110

1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15 403,00

1 01 02030 01 0000 110

1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 716,00

1 03 00000 00 0000 000

1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

2 237 100,00

1 03 02231 01 0000 110

1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 013 839,00

1 03 02241 01 0000 110

1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 580,00

1 03 02251 01 0000 110

1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 378 439,00

1 03 02261 01 0000 110

1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-162 758,00

1 06 00000 00 0000 000

1.3.Налоги на имущество

4 939 600,00

1 06 01030 10 0000 110

1.3.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 224 600,00

1 06 06000 00 0000 110

1.3.2.Земельный налог

3 715 000,00

1 06 06033 10 0000 110

1.3.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

2 431 322,00

1 06 06043 10 0000 110

1.3.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 283 678,00

1 08 00000 00 0000 000

1.4.Государственная пошлина

9 200,00

1 08 04020 01 1000 110

1.4.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9 200,00

1 11 00000 00 0000 000

1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

15 000,00

1 11 09045 10 0000 120

1.5.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 000,00

2 00 00000 00 0000 000

2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 978 054,80

2 02 10000 00 0000 150

2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 103 200,00

2 02 15001 10 0220 150

2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3 103 200,00

2 02 30000 00 0000 150

2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

227 758,05

2 02 35118 10 0110 150

2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

227 758,05

2 02 40000 00 0000 150

2.3.Иные межбюджетные трансферты

1 647 096,75

2 02 40014 00 0000 150

2.3.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 000,00

2 02 45160 10 0000 150

2.3.2.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

55 000,00

2 02 45160 10 0220 150

2.3.3 Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

12 783,75

2 02 49999 10 0000 150

2.3.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1 350 000,00

2 02 49999 10 0220 150

2.3.5 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

227 313,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

13 919 954,80

Приложение № 3

к решению Работкинского

сельского совета от 22.10.2020 № 25

Приложение 7

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г.__ № __27__

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

( рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Целевая статья расходов

Вид расходов

1

2

3

4

Всего расходов

19 055 348,27

Всего по программам

10 845 992,33

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

42 0 00 00000

000

10 845 992,33

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

42 1 00 00000

000

115 452,80

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 00000

000

45 352,80

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

42 1 01 25110

000

45 352,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 01 25110

200

45 352,80

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 1 02 63100

200

70 100,00

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 00000

000

1 056 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 01 20500

000

1 056 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 01 20500

200

1 056 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 00000

000

1 515 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

42 2 02 20600

000

1 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 2 02 20600

200

1 515 000,00

Подпрограмма " Жилищно-коммунальное хозяйство"

42 3 00 00000

000

1 609 603,86

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

42 3 01 00000

000

1 609 603,86

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

000

440 003,86

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

42 3 01 28030

200

440 003,86

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 3 01 60020

200

120 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

42 3 01 60700

000

949 600,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60700

800

949 600,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

42 3 01 60710

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

42 3 01 60710

800

100 000,00

Подпрограмма "Благоустройство"

42 4 00 00000

000

6 549 305,84

Уличное освещение

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

42 4 02 29720

000

1 545 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 02 29720

200

1 545 384,51

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 00000

000

1 095 201,83

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

42 4 04 29740

000

1 095 201,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 04 29740

200

1 095 201,83

Прочие мероприятия по благоустройству

42 4 05 00000

000

1 488 719,50

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

42 4 05 29760

000

1 488 719,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 4 05 29760

200

1 488 719,50

Непрограммные расходы

77 0 00 00000

000

8 209 355,94

Непрограммное направление деятельности

77 7 00 00000

000

8 209 355,94

Содержание аппарата управления

77 7 01 00000

000

3 652 553,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

77 7 01 00190

000

2 178 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 00190

100

2 106 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 01 00190

200

71 428,41

Глава муниципального образования

77 7 01 03000

000

779 424,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

100

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

000

424,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 03000

800

424,68

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

77 7 03 00000

000

4 519 644,10

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 20010

800

480 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов,школ начальных,неполных средних и средних(бюджеты поселений)

77 7 03 21590

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов,школ начальных,неполных средних и средних(бюджеты поселений)

77 7 03 21590

200

1 000,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 25030

200

70 200,00

Расходы на озеленение

77 7 03 29720

000

691 769,28

Расходы на озеленение

77 7 03 29720

800

691 769,28

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

77 7 03 40590

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

77 7 03 40590

200

1 000,00

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 03 51180

000

227 758,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 7 03 51180

100

227 758,05

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

000

1 126 720,00

Межбюджетные трансферты

77 7 03 90100

500

1 126 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики

77 7 03 95100

000

40 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

77 7 03 95100

200

40 000,00

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

000

1 577 399,06

Прочие выплаты по обязательствам

77 7 03 96000

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77 7 03 96000

200

1 216 775,59

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 96000

800

360 623,47

Резервные фонды местных администраций

77 7 03 98000

000

65 000,00

Иные бюджетные ассигнования

77 7 03 98000

800

65 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

77 7 03 S2190

000

238 797,71

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

77 7 03 S2190

000

238 797,71

Процентные платежи по муниципальному долгу

77 7 03 27000

000

24 375,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

77 7 03 27000

700

24 375,00

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

77 7 C1 21000

000

12783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

77 7 C1 21000

800

12 783,75

Приложение № 4

к решению сельского совета

от 22.10.2020г. № 25

Приложение 7

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г.__ № __27__                                                       

              Приложение 8

к решению Работкинского сельсовета

от __25.12.2019г._ № _27__

Ведомственная структура расходов бюджета Работкинского сельсовета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

7

Всего

19 055 348,27

Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

330

779 424,68

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

779 424,68

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 424,68

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 424,68

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 424,68

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 424,68

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

000

424,68

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

424,68

Администрация муниципального образования "Работкинский сельсовет" Кстовского муниципального района Нижегородской области

487

18 275 923,59

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

5 616 527,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 170 528,41

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 170 528,41

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 170 528,41

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

2 873 128,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 178 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 106 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

71 428,41

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

1 753 199,06

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

1 753 199,06

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

1 753 199,06

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

1 577 399,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

1 577 399,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

1 216 775,59

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

360 623,47

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

227 758,05

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

227 758,05

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

227 758,05

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

227 758,05

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

227 758,05

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

227 758,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

227 758,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

115 552,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

45 352,80

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

45 352,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

45 352,80

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

45 352,80

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

45 352,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

45 352,80

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

2 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

2 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

2 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

1 056 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

1 056 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

1 056 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

1 515 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

1 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

1 515 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Другие вопросы в в области национальной экономики

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Другие вопросы в в области национальной экономики

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

9 162 280,44

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

572 787,61

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

560 003,86

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

560 003,86

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

560 003,86

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

000

440 003,86

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

440 003,86

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Предупреждение распрорастранения,профилактика,диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты трансферты из резервного ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

800

12 783,75

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 054 620,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

1 049 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

1 049 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

1 049 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

949 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

949 600,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

100 000,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 00000

000

5 020,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

5 020,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

5 020,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

7 534 872,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

6 549 305,84

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

6 549 305,84

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

1 545 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

1 545 384,51

Расходы на организацию и содержание мест захоронения

05

03

42 4 03 29730

000

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 03 29730

200

0,00

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 095 201,83

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 095 201,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 095 201,83

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

1 488 719,50

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

1 488 719,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

1 488 719,50

Мероприятия,проводимые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

985 566,99

Мероприятия,проводимые в рамках непрограммных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

985 566,99

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

691 769,28

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

691 769,28

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

000

55 000,00

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

200

55 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

000

238 797,71

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

200

238 797,71

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов ,школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

7 77 03 00000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов ,школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

77 7 03 21590

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов ,школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

77 7 03 21590

200

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 03 00000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 03 40590

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 03 40590

200

1 000,00

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 03 00000

000

24 375,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 03 27000

000

24 375,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 03 27000

700

24 375,00

Приложение №_5___

к решению Сельского Совета Работкинского сельсовета

от 08.09.2020 №11

Приложение № 5

Приложение № 5

к решению Работкинского

сельского совета от 22.10.2020 № 25

Приложение 7

к решению Работкинского сельсовета

от 25.12.2019г.__ № __27__

к решению сельского совета Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области

Расходы бюджета Работкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

6 395 952,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

00 0 00 00000

000

779 424,68

Непрограммные расходы

01

02

77 0 00 00000

000

779 424,68

Содержание аппарата управления

01

02

77 7 01 00000

000

779 424,68

Непрограммное направление деятельности

01

02

77 7 01 00000

000

779 424,68

Глава муниципального образования

01

02

77 7 01 03000

000

779 424,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

77 7 01 03000

100

779 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

02

77 7 01 03000

800

424,68

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

3 170 528,41

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

3 170 528,41

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

3 170 528,41

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

2 873 128,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

2 178 128,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

2 106 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

71 428,41

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

695 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

695 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

297 400,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

297 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

202 800,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

202 800,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

202 800,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

202 800,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

00 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммные расходы

01

07

77 0 00 00000

000

480 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

07

77 7 00 00000

000

480 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

07

77 7 03 00000

000

480 000,00

Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

77 7 03 20010

000

480 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

07

77 7 03 20010

800

480 000,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

10 000,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

10 000,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

10 000,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

10 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

10 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

1 753 199,06

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

1 753 199,06

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

1 753 199,06

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

1 577 399,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

1 577 399,06

Прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

1 216 775,59

Иные бюджетные ассигнования

01

13

77 7 03 96000

800

360 623,47

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

175 800,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

175 800,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

227 758,05

Моблизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

227 758,05

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

227 758,05

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

227 758,05

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 7 03 00000

000

227 758,05

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

227 758,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

227 758,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

115 552,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммные расходы

03

09

77 0 00 00000

000

70 200,00

Непрограммное направление деятельности

03

09

77 7 00 00000

000

70 200,00

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвыачйных ситуаций

03

09

77 7 03 25030

000

70 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

77 7 03 25030

200

70 200,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

45 352,80

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

03

10

42 0 00 00000

000

45 352,80

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

03

10

42 1 00 00000

000

45 352,80

Мероприятия, на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 00000

000

45 352,80

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

42 1 01 25110

000

45 352,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

42 1 01 25110

200

45 352,80

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

2 765 129,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

00 0 00 00000

000

2 655 029,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

09

42 0 00 00000

000

2 571 629,83

Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

04

09

42 2 00 00000

000

2 571 629,83

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 00000

000

1 056 629,83

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 01 20500

000

1 056 629,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 01 20500

200

1 056 629,83

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 00000

000

1 515 000,00

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

42 2 02 20600

000

1 515 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

42 2 02 20600

200

1 515 000,00

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

83 400,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

83 400,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

83 400,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

83 400,00

Связь и информатика

04

10

00 0 00 00000

000

70 100,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

04

10

42 0 00 00000

000

70 100,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"

04

10

42 1 00 00000

000

70 100,00

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 00000

000

70 100,00

Расходы, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещания населения

04

10

42 1 02 63100

000

70 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

42 1 02 63100

200

70 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

000

40 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства архитектуры и градостроительства

04

12

77 7 03 95100

200

40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

9 162 280,44

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

572 787,61

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

01

42 0 00 00000

000

560 003,86

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

01

42 3 00 00000

000

560 003,86

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 00000

000

560 003,86

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства

05

01

42 3 01 28030

200

440 003,86

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

42 3 01 60020

000

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

42 3 01 60020

200

120 000,00

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

000

12 783,75

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда ПНО (COVID-19)

05

01

77 7 С1 21000

800

12 783,75

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

1 054 620,00

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

02

42 0 00 00000

000

1 049 600,00

Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство"

05

02

42 3 00 00000

000

1 049 600,00

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

05

02

42 3 01 00000

000

1 049 600,00

Расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства (субсидии юридическим лицам)

05

02

42 3 01 60700

000

949 600,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60700

800

949 600,00

Расходы на возмещение части затрат по оказанию платных услуг муниципальными банями льготным категориям граждан

05

02

42 3 01 60710

000

100 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

42 3 01 60710

800

100 000,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 00000

000

5 020,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

5 020,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

5 020,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

7 534 872,83

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Работкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области"

05

03

42 0 00 00000

000

6 549 305,84

Подпрограмма "Благоустройство"

05

03

42 4 00 00000

000

6 549 305,84

Уличное освещение

05

03

42 4 01 00000

000

2 420 000,00

Расходы на уличное освещение

05

03

42 4 01 29710

000

2 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 01 29710

200

2 420 000,00

Расходы на озеленение

05

03

42 4 02 29720

000

1 545 384,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 02 29720

200

1 545 384,51

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 00000

000

1 095 201,83

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

42 4 04 29740

000

1 095 201,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 04 29740

200

1 095 201,83

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

42 4 05 00000

000

1 488 719,50

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

42 4 05 29760

000

1 488 719,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

42 4 05 29760

200

1 488 719,50

Непрограмное направление деятельности

05

03

77 7 00 00000

000

985 566,99

Мероприятия,проводимые в рамках непрограмных расходов

05

03

77 7 03 00000

000

985 566,99

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

000

691 769,28

Расходы на озеленение

05

03

77 7 03 29720

800

691 769,28

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

000

55 000,00

Резервные фонды местных администраций

05

03

77 7 03 98000

200

55 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

000

238 797,71

Расходы на реализацию мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест,посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

05

03

77 7 03 S2190

200

238 797,71

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

77 7 00 00000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

77 7 03 00000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (бюджеты поселений)

07

02

77 7 03 21590

200

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 00 0000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 03 0000

000

1 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и прочих учреждений

08

01

77 7 03 40590

200

1 000,00

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

362 300,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

362 300,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

362 300,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

362 300,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

362 300,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 00 00000

000

24 375,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 03 00000

000

24 375,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

77 7 03 27000

700

24 375,00

Итого расходов

19 055 348,27

о 25.12.2019 года № 27

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-adm.ru от 22.10.2020 акт №35 от 22.10.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать