Основная информация

Дата опубликования: 23 июня 2020г.
Номер документа: RU38003305202000024
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Добчурского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

1

23.06.2020 г. № 15

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДОБЧУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ

ДОБЧУРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 132

«О БЮДЖЕТЕ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
     ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, утвержденным решением Думы Добчурского сельского поселения от 12.10.2016 года № 5, ст.ст.32,47,57 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского поселения,

РЕШИЛА:

         1.Внести в решение Думы Добчурского сельского поселения от 27.12.2019г. № 132 «О бюджете Добчурского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

              1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Добчурского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11177,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 885,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10292,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1422,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8870,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11335,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 158,1 тыс. руб., или 17,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 9861,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 723,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9138,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1134,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8003,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 9887,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 234,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 26,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 9581,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 756,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8824,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1210,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 7614,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 9609,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 453,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 28,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2020 год цифру «374,3» заменить на цифру «499,4»;

5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:

- 2020 год цифру «320,5» заменить на цифру «392,1»;

6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «33,0»;

на 1 января 2022 года цифру 52,0» заменить на цифру «59,0»;

на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «87,0»;

              7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Добчурского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Добчурского

сельского поселения                                                                             С.П. Скорин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Добчурского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добчурского сельского поселения «О бюджете Добчурского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)

Внесение изменений в бюджет Добчурского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено: 

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

          - уточнением расходной части бюджета.

Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 11177,7 тыс. руб. или увеличить на 198,6 тыс. руб.;

- на 2021 год в размере 9861,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 9581,8 тыс. руб. или увеличить на 12,7 тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Добчурского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Налоговые и неналоговые доходы

885,2

+179,4

723,6

0,0

756,9

0,0

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

10 292,5

19,2

9 138,0

4,8

8 824,9

12,7

МБТ из областного бюджета

1 422,4

+11,9

1 134,3

4,8

1 210,3

+12,7

МБТ из бюджета района

8 870,1

+7,3

8 003,7

0,0

7 614,6

0,0

ИТОГО:

11 177,7

198,6

9 861,6

4,8

9 581,8

12,7

Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Добчурского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 11335,8 тыс. руб. или увеличить на 330,7 тыс. руб.;

- на 2021 год в размере 9653,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 9156,8 тыс. руб. или увеличить на 11,7 тыс. руб.

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Добчурского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

5604,3

+598,6

4699,1

0,0

4622,3

0,0

2

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

499,4

+125,1

378

0,0

396,2

0,0

3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

768,4

-403,8

737,7

+4,8

642,5

+12,7

4

Муниципальная программа «Культура»

2995,0

+211,1

2223,5

0,0

1883,7

-1,0

5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

196,1

-50,3

222,1

0,0

210,1

0,0

6

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

945,3

-150,0

965,1

0,0

966,5

0,0

7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по муниципальным программам

11 008,5

330,7

9 225,5

4,8

8 721,3

11,7

Непрограммные расходы

327,3

0,0

428,1

0,0

435,5

0,0

ИТОГО:

11 335,8

330,7

9 653,6

4,8

9 156,8

11,7

3. Дефицит бюджета поселения

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 158,1 тыс. руб., увеличение на 132,1 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 7,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 125,1 тыс. руб.).

Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.

Глава Добчурского

муниципального образования                                                                      С.П. Скорин                          

Приложение 1 

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

885,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

230,6

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

230,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

228,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

2,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

374,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

374,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

171,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

171,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

0,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

0,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

224,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

224,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-22,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-22,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

126,7

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

8,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

8,4

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

118,3

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

99,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

99,2

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

19,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

19,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

15,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

15,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

15,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

137,9

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

26,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

26,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

26,0

Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 130

111,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02990 00 0000 130

111,9

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений

1 13 02995 10 0000 130

111,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

10 292,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

10 292,5

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

9 539,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

836,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

8 609,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

93,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

436,6

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

436,6

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

436,6

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

436,6

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

149,8

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,1

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

167,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

167,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

167,1

ИТОГО ДОХОДОВ

11 177,7

Приложение 2

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2021 г.

2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

723,6

756,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

224,8

239,6

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

224,8

239,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

215,8

230,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

9,0

9,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

378,0

396,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

378,0

396,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

174,2

182,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

174,2

182,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

0,9

0,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

0,9

0,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

227,0

236,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

227,0

236,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-24,1

-23,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-24,1

-23,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

0,1

0,1

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

0,1

0,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

79,0

79,3

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

11,3

11,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

11,3

11,6

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

67,7

67,7

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

54,4

54,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

54,4

54,4

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

13,3

13,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

13,3

13,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

15,7

15,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

15,7

15,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

15,7

15,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

26,0

26,0

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

26,0

26,0

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

26,0

26,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

26,0

26,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

9 138,0

8 824,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

9 138,0

8 824,9

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

8 593,2

8 276,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

749,3

821,9

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

7 757,5

7 419,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

86,4

35,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

234,4

234,4

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

234,4

234,4

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

234,4

234,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

234,4

234,4

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

150,6

154,0

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,9

153,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,9

153,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

159,8

159,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

159,8

159,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

159,8

159,8

ИТОГО ДОХОДОВ

9 861,6

9 581,8

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

5 627,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

893,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

4 507,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

220,2

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

2,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

945,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

35,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

909,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

499,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

499,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

768,4

Благоустройство

0503

768,4

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

2 995,0

Культура

0801

2 995,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

154,1

Пенсионное обеспечение

1001

154,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

196,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

196,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

11 335,8

Приложение № 7

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2021 г.

2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

4 822,2

4 749,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

766,0

783,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3 772,7

3 678,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

177,1

177,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

100,0

104,0

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

2,4

2,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,9

153,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,9

153,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

965,1

966,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

24,0

18,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

941,1

948,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

378,0

396,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

378,0

396,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

737,7

642,5

Благоустройство

0503

737,7

642,5

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

2 223,5

1 883,7

Культура

0801

2 223,5

1 883,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

1001

154,1

154,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

222,1

210,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

222,1

210,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

1,0

Приложение 8

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

5 604,3

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

5 603,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

893,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

840,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

840,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

840,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

20,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

20,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

20,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

32,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

32,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

4 335,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

3 746,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

3 746,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

3 746,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

589,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

35,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

35,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

551,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

551,7

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

2,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

2,5

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

374,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

374,4

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

374,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

171,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

202,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

499,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

499,4

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

76 1 02 00000

118,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 02 19999

118,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 02 19999

200

118,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 02 19999

200

0409

118,0

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

121,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

121,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

121,3

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

260,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

260,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

260,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

260,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

768,4

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

768,4

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

768,4

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

132,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

132,3

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

132,3

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

85,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

85,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

531,1

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

531,1

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

2 995,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

395,1

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

345,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

345,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

313,1

Культура

86 2 01 19999

100

0801

313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

32,0

Культура

86 2 01 19999

200

0801

32,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 2 01 S2370

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 201 S2370

200

50,0

Культура

86 2 01 S2370

200

0801

50,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

2 599,9

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

2 599,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

2 208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

782,9

Культура

86 3 01 19999

100

0801

782,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 425,4

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 425,4

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,5

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 3 01 S2370

391,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 S2370

200

391,1

Культура

86 3 01 S2370

200

0801

391,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

196,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

196,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

196,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

196,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

16,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

16,0

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

945,3

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

945,3

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

35,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

35,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

35,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

35,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

909,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

909,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

813,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

813,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

96,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

96,6

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

327,3

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

1,7

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

1,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

1,7

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

1,7

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

1,7

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

154,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

17,7

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

17,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

17,7

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

17,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

17,7

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

11 335,8

Приложение 9

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

#####

4 622,3

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

4 698,1

4 621,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

766,0

783,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

766,0

766,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

766,0

766,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

766,0

766,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

0,0

17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

0,0

17,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

0,0

17,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

3 629,3

3 534,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

3 293,0

3 293,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

3 293,0

3 293,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

3 293,0

3 293,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

336,3

241,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

9,0

8,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

9,0

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

327,3

233,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

327,3

233,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

302,8

302,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

302,8

302,8

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

302,8

302,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

143,4

143,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

159,4

159,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

378,0

396,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

378,0

396,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

189,0

198,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

189,0

198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

189,0

198,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

189,0

198,1

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

189,0

198,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

189,0

198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

189,0

198,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

189,0

198,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

737,7

642,5

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

737,7

642,5

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

737,7

642,5

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

154,8

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

154,8

98,9

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

154,8

98,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

30,0

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

30,0

30,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

30,0

30,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

70,0

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

70,0

40,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

70,0

40,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

246,1

236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

246,1

236,8

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

246,1

236,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

236,8

236,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

236,8

236,8

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

236,8

236,8

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

#####

1 883,7

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

337,0

327,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

337,0

327,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

337,0

327,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

320,8

320,8

Культура

86 2 01 19999

100

0801

320,8

320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

16,2

6,2

Культура

86 2 01 19999

200

0801

16,2

6,2

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

1 886,5

1 556,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

1 886,5

1 556,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

1 886,5

1 556,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

801,9

801,9

Культура

86 3 01 19999

100

0801

801,9

801,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

1 084,6

754,8

Культура

86 3 01 19999

200

0801

1 084,6

754,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

222,1

210,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

222,1

210,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

222,1

210,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

222,1

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

42,0

30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

42,0

30,0

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

965,1

966,5

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

965,1

966,5

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

24,0

18,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

24,0

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

24,0

18,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

24,0

18,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

941,1

948,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

941,1

948,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

813,0

813,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

813,0

813,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

128,1

135,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

128,1

135,5

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

428,1

435,5

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

100,0

104,0

Проведение выборов главы муниципального образования

99 3 01 00000

0,0

104,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 01 00000

800

0,0

104,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 01 00000

800

0107

104,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

100,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 00000

800

100,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 00000

800

0107

100,0

0,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

1,7

1,7

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

1,7

1,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

1,7

1,7

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

1,7

1,7

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

1,7

1,7

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

154,1

154,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

17,7

17,7

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

17,7

17,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

17,7

17,7

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

17,7

17,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

17,7

17,7

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

9 653,6

9 156,8

Приложение 10

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Добчурского сельского поселения

992

11 335,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

5 604,3

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

5 603,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

893,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

840,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

840,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

840,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

20,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

20,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

20,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

32,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

32,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

32,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

4 335,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

3 746,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

3 746,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

3 746,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

589,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

35,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

35,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

551,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

551,7

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

2,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

2,5

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

374,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

374,4

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

374,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

171,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

202,5

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

499,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

499,4

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

992

76 1 02 00000

118,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 02 19999

118,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 02 19999

200

118,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 02 19999

200

0409

118,0

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

121,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

121,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

121,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

121,3

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

260,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

260,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

260,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

260,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

768,4

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

768,4

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

768,4

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

132,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

132,3

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

132,3

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

85,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

85,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

531,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

531,1

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

531,1

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

0,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

0,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

2 995,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

395,1

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

345,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

345,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

313,1

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

313,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

32,0

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

32,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86 2 01 S2370

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 S2370

200

50,0

Культура

992

86 2 01 S2370

200

0801

50,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

2 599,9

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

2 599,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

2 208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

782,9

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

782,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 425,4

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 425,4

Иные бюджетные ассигнования

992

86 3 01 19999

800

0,5

Культура

992

86 3 01 19999

800

0801

0,5

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86 3 01 S2370

391,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 S2370

200

391,1

Культура

992

86 3 01 S2370

200

0801

391,1

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»

992

86 5 00 00000

0,0

Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры

992

86 5 01 00000

0,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 5 01 19999

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 5 01 19999

200

0,0

Культура

992

86 5 01 19999

200

0801

0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

196,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

196,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

196,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

196,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

16,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

16,0

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

945,3

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

945,3

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

35,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

35,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

35,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

35,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

909,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

909,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

813,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

813,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

96,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

96,6

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

327,3

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

1,7

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

1,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

1,7

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

1,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

1,7

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

154,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

17,7

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

17,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

17,7

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

17,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

17,7

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

11 335,8

Приложение 11

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Администрация Добчурского сельского поселения

992

9 653,6

9 156,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

4 699,1

4 622,3

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

4 698,1

4 621,3

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

766,0

783,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

766,0

766,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

766,0

766,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

766,0

766,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

0,0

17,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

0,0

17,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

0,0

17,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

3 629,3

3 534,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

3 293,0

3 293,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

3 293,0

3 293,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

3 293,0

3 293,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

336,3

241,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

9,0

8,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

9,0

8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

327,3

233,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

327,3

233,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

302,8

302,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

302,8

302,8

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

302,8

302,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

143,4

143,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

159,4

159,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

378,0

396,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

378,0

396,2

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

189,0

198,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

189,0

198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

189,0

198,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

189,0

198,1

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

189,0

198,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

189,0

198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

189,0

198,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

189,0

198,1

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

737,7

642,5

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

737,7

642,5

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

737,7

642,5

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

154,8

98,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

154,8

98,9

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

154,8

98,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

30,0

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

30,0

30,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

30,0

30,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

70,0

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

70,0

40,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

70,0

40,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

246,1

236,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

246,1

236,8

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

246,1

236,8

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

236,8

236,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

236,8

236,8

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

236,8

236,8

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

2 223,5

1 883,7

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

337,0

327,0

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

337,0

327,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

337,0

327,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

320,8

320,8

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

320,8

320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

16,2

6,2

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

16,2

6,2

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

1 886,5

1 556,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

1 886,5

1 556,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

1 886,5

1 556,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

801,9

801,9

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

801,9

801,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

1 084,6

754,8

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

1 084,6

754,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

222,1

210,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

222,1

210,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

222,1

210,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

222,1

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

42,0

30,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

42,0

30,0

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

965,1

966,5

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

965,1

966,5

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

24,0

18,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

24,0

18,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

24,0

18,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

24,0

18,0

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

941,1

948,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

941,1

948,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

813,0

813,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

813,0

813,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

128,1

135,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

128,1

135,5

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

428,1

435,5

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

100,0

104,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

0,0

104,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 01 19999

800

0,0

104,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 01 19999

800

0107

0,0

104,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

100,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

100,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

100,0

0,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

1,7

1,7

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

1,7

1,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

1,7

1,7

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

1,7

1,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

1,7

1,7

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

154,1

154,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

992

99 6 01 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 01 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 01 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 01 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

17,7

17,7

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

17,7

17,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

17,7

17,7

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

17,7

17,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

17,7

17,7

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

9 653,6

9 156,8

Приложение № 12

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

33,0

26,0

28,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

33,0

26,0

28,0

объем привлечения

38,0

29,9

32,2

объем погашения

-5,0

-3,9

-4,2

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 3 лет

до 3 лет

до 3 лет

Приложение № 14

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

158,1

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

33,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

38,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

38,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-5,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-5,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

125,1

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-11 215,7

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-11 215,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-11 215,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-11 215,7

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

11 340,8

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

11 340,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

11 340,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

11 340,8

Приложение № 15

к решению Думы Добчурского сельского поселения

" О бюджете Добчурского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№  132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2021 г.

2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

26,0

28,0

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

26,0

28,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

29,9

32,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

29,9

32,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-3,9

-4,2

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-3,9

-4,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-9 891,5

-9 614,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-9 891,5

-9 614,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-9 891,5

-9 614,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-9 891,5

-9 614,0

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

9 891,5

9 614,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

9 891,5

9 614,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

9 891,5

9 614,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

9 891,5

9 614,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень № 30 от 23.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать