Основная информация
Дата опубликования: | 23 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38003305202000024 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Добчурского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
23.06.2020 г. № 15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДОБЧУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ДОБЧУРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 132
«О БЮДЖЕТЕ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, утвержденным решением Думы Добчурского сельского поселения от 12.10.2016 года № 5, ст.ст.32,47,57 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Добчурского сельского поселения от 27.12.2019г. № 132 «О бюджете Добчурского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Добчурского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11177,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 885,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10292,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1422,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8870,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11335,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 158,1 тыс. руб., или 17,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 9861,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 723,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9138,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1134,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8003,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 9887,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 234,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 26,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 9581,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 756,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8824,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1210,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 7614,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 9609,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 453,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 28,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «374,3» заменить на цифру «499,4»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «320,5» заменить на цифру «392,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «33,0»;
на 1 января 2022 года цифру 52,0» заменить на цифру «59,0»;
на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «87,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Добчурского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Добчурского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добчурского сельского поселения «О бюджете Добчурского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Добчурского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11177,7 тыс. руб. или увеличить на 198,6 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 9861,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 9581,8 тыс. руб. или увеличить на 12,7 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Добчурского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
885,2
+179,4
723,6
0,0
756,9
0,0
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
10 292,5
19,2
9 138,0
4,8
8 824,9
12,7
МБТ из областного бюджета
1 422,4
+11,9
1 134,3
4,8
1 210,3
+12,7
МБТ из бюджета района
8 870,1
+7,3
8 003,7
0,0
7 614,6
0,0
ИТОГО:
11 177,7
198,6
9 861,6
4,8
9 581,8
12,7
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Добчурского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11335,8 тыс. руб. или увеличить на 330,7 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 9653,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 9156,8 тыс. руб. или увеличить на 11,7 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Добчурского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5604,3
+598,6
4699,1
0,0
4622,3
0,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
499,4
+125,1
378
0,0
396,2
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
768,4
-403,8
737,7
+4,8
642,5
+12,7
4
Муниципальная программа «Культура»
2995,0
+211,1
2223,5
0,0
1883,7
-1,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
196,1
-50,3
222,1
0,0
210,1
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
945,3
-150,0
965,1
0,0
966,5
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
11 008,5
330,7
9 225,5
4,8
8 721,3
11,7
Непрограммные расходы
327,3
0,0
428,1
0,0
435,5
0,0
ИТОГО:
11 335,8
330,7
9 653,6
4,8
9 156,8
11,7
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 158,1 тыс. руб., увеличение на 132,1 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 7,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 125,1 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Добчурского
муниципального образования С.П. Скорин
Приложение 1
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
885,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
230,6
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
230,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
228,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
2,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
374,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
374,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-22,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-22,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
126,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
8,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
8,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
118,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
99,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
99,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
19,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
19,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
137,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
26,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
111,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 292,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 292,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
9 539,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
836,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
8 609,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
93,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
436,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
436,6
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
167,1
ИТОГО ДОХОДОВ
11 177,7
Приложение 2
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
723,6
756,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
224,8
239,6
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
224,8
239,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
215,8
230,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
9,0
9,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
378,0
396,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
378,0
396,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
174,2
182,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
174,2
182,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
227,0
236,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
227,0
236,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-24,1
-23,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-24,1
-23,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
0,1
0,1
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
0,1
0,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
79,0
79,3
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
11,3
11,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
11,3
11,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
67,7
67,7
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
54,4
54,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
54,4
54,4
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
13,3
13,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
13,3
13,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
26,0
26,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
26,0
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
26,0
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
26,0
26,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
9 138,0
8 824,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
9 138,0
8 824,9
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
8 593,2
8 276,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
749,3
821,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 757,5
7 419,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
86,4
35,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
234,4
234,4
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
234,4
234,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
234,4
234,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
234,4
234,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
159,8
159,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
159,8
159,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
159,8
159,8
ИТОГО ДОХОДОВ
9 861,6
9 581,8
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 627,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
893,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 507,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
220,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
945,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
35,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
909,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
499,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
499,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
768,4
Благоустройство
0503
768,4
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 995,0
Культура
0801
2 995,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
196,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
196,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
11 335,8
Приложение № 7
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 822,2
4 749,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
766,0
783,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 772,7
3 678,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
177,1
177,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
104,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
965,1
966,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
24,0
18,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
941,1
948,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
378,0
396,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
737,7
642,5
Благоустройство
0503
737,7
642,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 223,5
1 883,7
Культура
0801
2 223,5
1 883,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
222,1
210,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
222,1
210,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
Приложение 8
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 604,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 603,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 335,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
589,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
551,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
551,7
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
2,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
2,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
121,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
121,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
121,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
121,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
260,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
260,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
260,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
768,4
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
768,4
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
768,4
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
132,3
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
132,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
531,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
531,1
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
531,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 995,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 201 S2370
200
50,0
Культура
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 599,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 599,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 208,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 425,4
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 425,4
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
391,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
391,1
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
391,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
945,3
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
945,3
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
35,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
35,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
35,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
909,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
909,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
96,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
96,6
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
327,3
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
11 335,8
Приложение 9
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
#####
4 622,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 698,1
4 621,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
766,0
783,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
766,0
766,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
766,0
766,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
766,0
766,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,0
17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
0,0
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
0,0
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 629,3
3 534,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 293,0
3 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 293,0
3 293,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 293,0
3 293,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
336,3
241,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
9,0
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
9,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
327,3
233,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
327,3
233,9
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
302,8
302,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
143,4
143,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
378,0
396,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
378,0
396,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
189,0
198,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
189,0
198,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
737,7
642,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
737,7
642,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
737,7
642,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
154,8
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
154,8
98,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
154,8
98,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
30,0
30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
30,0
30,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
30,0
30,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
70,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
70,0
40,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
70,0
40,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
246,1
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
246,1
236,8
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
246,1
236,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
236,8
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
236,8
236,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
236,8
236,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
#####
1 883,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
337,0
327,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
337,0
327,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
337,0
327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
16,2
6,2
Культура
86 2 01 19999
200
0801
16,2
6,2
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
1 886,5
1 556,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
1 886,5
1 556,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
1 886,5
1 556,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
801,9
801,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
801,9
801,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 084,6
754,8
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 084,6
754,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
222,1
210,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
222,1
210,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
222,1
210,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
222,1
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
42,0
30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
42,0
30,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
965,1
966,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
965,1
966,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
24,0
18,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
24,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
24,0
18,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
24,0
18,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
941,1
948,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
941,1
948,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
813,0
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
813,0
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
128,1
135,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
128,1
135,5
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
428,1
435,5
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
104,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
104,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
104,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
104,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
100,0
0,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
9 653,6
9 156,8
Приложение 10
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Добчурского сельского поселения
992
11 335,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 604,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 603,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 335,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
589,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
551,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
551,7
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
2,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
2,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
121,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
121,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
121,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
121,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
260,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
260,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
260,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
768,4
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
768,4
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
768,4
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
132,3
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
132,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
531,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
531,1
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
531,1
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 995,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 599,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 599,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 208,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 425,4
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 425,4
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
391,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
391,1
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
391,1
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
945,3
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
945,3
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
35,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
35,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
35,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
909,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
909,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
96,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
96,6
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
327,3
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
11 335,8
Приложение 11
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Добчурского сельского поселения
992
9 653,6
9 156,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 699,1
4 622,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 698,1
4 621,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
766,0
783,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
766,0
766,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
766,0
766,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
766,0
766,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,0
17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
0,0
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
0,0
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 629,3
3 534,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 293,0
3 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 293,0
3 293,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 293,0
3 293,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
336,3
241,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
9,0
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
9,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
327,3
233,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
327,3
233,9
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
302,8
302,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
143,4
143,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
378,0
396,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
378,0
396,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
189,0
198,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
189,0
198,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
737,7
642,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
737,7
642,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
737,7
642,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
154,8
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
154,8
98,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
154,8
98,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
30,0
30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
30,0
30,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
30,0
30,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
70,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
70,0
40,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
70,0
40,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
246,1
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
246,1
236,8
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
246,1
236,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
236,8
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
236,8
236,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
236,8
236,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 223,5
1 883,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
337,0
327,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
337,0
327,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
337,0
327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
16,2
6,2
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
16,2
6,2
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
1 886,5
1 556,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
1 886,5
1 556,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
1 886,5
1 556,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
801,9
801,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
801,9
801,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 084,6
754,8
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 084,6
754,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
222,1
210,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
222,1
210,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
222,1
210,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
222,1
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
42,0
30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
42,0
30,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
965,1
966,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
965,1
966,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
24,0
18,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
24,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
24,0
18,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
24,0
18,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
941,1
948,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
941,1
948,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
813,0
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
813,0
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
128,1
135,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
128,1
135,5
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
428,1
435,5
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
104,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
104,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
104,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
104,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
100,0
0,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
9 653,6
9 156,8
Приложение № 12
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
26,0
28,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
26,0
28,0
объем привлечения
38,0
29,9
32,2
объем погашения
-5,0
-3,9
-4,2
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
158,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
125,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 215,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 215,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 215,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 215,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
11 340,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
11 340,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
11 340,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
11 340,8
Приложение № 15
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
26,0
28,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
26,0
28,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
29,9
32,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
29,9
32,2
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-3,9
-4,2
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-3,9
-4,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-9 891,5
-9 614,0
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
9 891,5
9 614,0
Российская Федерация
1
23.06.2020 г. № 15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДОБЧУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ДОБЧУРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 132
«О БЮДЖЕТЕ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, утвержденным решением Думы Добчурского сельского поселения от 12.10.2016 года № 5, ст.ст.32,47,57 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Добчурского сельского поселения от 27.12.2019г. № 132 «О бюджете Добчурского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Добчурского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11177,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 885,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10292,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1422,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8870,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11335,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 158,1 тыс. руб., или 17,9% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 9861,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 723,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9138,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1134,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8003,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 9887,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 234,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 26,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 9581,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 756,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8824,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1210,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 7614,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 9609,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 453,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 28,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «374,3» заменить на цифру «499,4»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «320,5» заменить на цифру «392,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «33,0»;
на 1 января 2022 года цифру 52,0» заменить на цифру «59,0»;
на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «87,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Добчурского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Добчурского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добчурского сельского поселения «О бюджете Добчурского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Добчурского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11177,7 тыс. руб. или увеличить на 198,6 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 9861,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 9581,8 тыс. руб. или увеличить на 12,7 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Добчурского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
885,2
+179,4
723,6
0,0
756,9
0,0
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
10 292,5
19,2
9 138,0
4,8
8 824,9
12,7
МБТ из областного бюджета
1 422,4
+11,9
1 134,3
4,8
1 210,3
+12,7
МБТ из бюджета района
8 870,1
+7,3
8 003,7
0,0
7 614,6
0,0
ИТОГО:
11 177,7
198,6
9 861,6
4,8
9 581,8
12,7
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Добчурского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11335,8 тыс. руб. или увеличить на 330,7 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 9653,6 тыс. руб. или увеличить на 4,8 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 9156,8 тыс. руб. или увеличить на 11,7 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Добчурского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5604,3
+598,6
4699,1
0,0
4622,3
0,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
499,4
+125,1
378
0,0
396,2
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
768,4
-403,8
737,7
+4,8
642,5
+12,7
4
Муниципальная программа «Культура»
2995,0
+211,1
2223,5
0,0
1883,7
-1,0
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
196,1
-50,3
222,1
0,0
210,1
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
945,3
-150,0
965,1
0,0
966,5
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
11 008,5
330,7
9 225,5
4,8
8 721,3
11,7
Непрограммные расходы
327,3
0,0
428,1
0,0
435,5
0,0
ИТОГО:
11 335,8
330,7
9 653,6
4,8
9 156,8
11,7
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 158,1 тыс. руб., увеличение на 132,1 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 7,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 125,1 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Добчурского
муниципального образования С.П. Скорин
Приложение 1
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
885,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
230,6
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
230,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
228,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
2,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
374,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
374,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-22,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-22,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
126,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
8,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
8,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
118,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
99,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
99,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
19,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
19,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
137,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
26,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
111,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 292,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 292,5
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
9 539,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
836,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
8 609,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
93,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
436,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
436,6
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
167,1
ИТОГО ДОХОДОВ
11 177,7
Приложение 2
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
723,6
756,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
224,8
239,6
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
224,8
239,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
215,8
230,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
9,0
9,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
378,0
396,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
378,0
396,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
174,2
182,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
174,2
182,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
227,0
236,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
227,0
236,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-24,1
-23,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-24,1
-23,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
0,1
0,1
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
0,1
0,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
79,0
79,3
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
11,3
11,6
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
11,3
11,6
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
67,7
67,7
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
54,4
54,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
54,4
54,4
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
13,3
13,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
13,3
13,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
26,0
26,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
26,0
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
26,0
26,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
26,0
26,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
9 138,0
8 824,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
9 138,0
8 824,9
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
8 593,2
8 276,7
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
749,3
821,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
7 757,5
7 419,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
86,4
35,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
234,4
234,4
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
234,4
234,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
234,4
234,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
234,4
234,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
159,8
159,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
159,8
159,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
159,8
159,8
ИТОГО ДОХОДОВ
9 861,6
9 581,8
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 627,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
893,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 507,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
220,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
945,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
35,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
909,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
499,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
499,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
768,4
Благоустройство
0503
768,4
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 995,0
Культура
0801
2 995,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
196,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
196,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
11 335,8
Приложение № 7
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 822,2
4 749,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
766,0
783,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 772,7
3 678,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
177,1
177,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
104,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
965,1
966,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
24,0
18,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
941,1
948,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
378,0
396,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
378,0
396,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
737,7
642,5
Благоустройство
0503
737,7
642,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 223,5
1 883,7
Культура
0801
2 223,5
1 883,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
222,1
210,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
222,1
210,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
Приложение 8
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 604,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 603,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 335,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
589,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
551,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
551,7
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
2,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
2,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
121,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
121,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
121,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
121,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
260,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
260,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
260,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
768,4
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
768,4
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
768,4
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
132,3
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
132,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
531,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
531,1
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
531,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 995,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 201 S2370
200
50,0
Культура
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 599,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 599,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 208,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 425,4
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 425,4
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
391,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
391,1
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
391,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
945,3
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
945,3
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
35,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
35,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
35,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
909,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
909,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
96,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
96,6
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
327,3
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
11 335,8
Приложение 9
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
#####
4 622,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 698,1
4 621,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
766,0
783,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
766,0
766,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
766,0
766,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
766,0
766,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,0
17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
0,0
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
0,0
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 629,3
3 534,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 293,0
3 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 293,0
3 293,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 293,0
3 293,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
336,3
241,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
9,0
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
9,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
327,3
233,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
327,3
233,9
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
302,8
302,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
143,4
143,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
378,0
396,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
378,0
396,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
189,0
198,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
189,0
198,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
737,7
642,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
737,7
642,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
737,7
642,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
154,8
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
154,8
98,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
154,8
98,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
30,0
30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
30,0
30,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
30,0
30,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
70,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
70,0
40,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
70,0
40,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
246,1
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
246,1
236,8
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
246,1
236,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
236,8
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
236,8
236,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
236,8
236,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
#####
1 883,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
337,0
327,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
337,0
327,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
337,0
327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
16,2
6,2
Культура
86 2 01 19999
200
0801
16,2
6,2
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
1 886,5
1 556,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
1 886,5
1 556,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
1 886,5
1 556,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
801,9
801,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
801,9
801,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 084,6
754,8
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 084,6
754,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
222,1
210,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
222,1
210,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
222,1
210,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
222,1
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
42,0
30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
42,0
30,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
965,1
966,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
965,1
966,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
24,0
18,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
24,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
24,0
18,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
24,0
18,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
941,1
948,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
941,1
948,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
813,0
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
813,0
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
128,1
135,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
128,1
135,5
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
428,1
435,5
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
104,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
104,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
104,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
104,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
100,0
0,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
9 653,6
9 156,8
Приложение 10
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Добчурского сельского поселения
992
11 335,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 604,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 603,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 335,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
589,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
551,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
551,7
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
2,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
2,5
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
121,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
121,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
121,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
121,3
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
260,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
260,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
260,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
260,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
768,4
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
768,4
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
768,4
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
132,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
132,3
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
132,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
531,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
531,1
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
531,1
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 995,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 599,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 599,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 208,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 425,4
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 425,4
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
391,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
391,1
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
391,1
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
945,3
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
945,3
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
35,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
35,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
35,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
909,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
909,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
96,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
96,6
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
327,3
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
11 335,8
Приложение 11
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Добчурского сельского поселения
992
9 653,6
9 156,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 699,1
4 622,3
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 698,1
4 621,3
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
766,0
783,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
766,0
766,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
766,0
766,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
766,0
766,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,0
17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
0,0
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
0,0
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 629,3
3 534,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 293,0
3 293,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 293,0
3 293,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 293,0
3 293,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
336,3
241,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
9,0
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
9,0
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
327,3
233,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
327,3
233,9
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
302,8
302,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
302,8
302,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
143,4
143,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
159,4
159,4
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
378,0
396,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
378,0
396,2
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
189,0
198,1
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
189,0
198,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
189,0
198,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
189,0
198,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
189,0
198,1
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
737,7
642,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
737,7
642,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
737,7
642,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
154,8
98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
154,8
98,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
154,8
98,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
30,0
30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
30,0
30,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
30,0
30,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
70,0
40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
70,0
40,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
70,0
40,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
246,1
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
246,1
236,8
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
246,1
236,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
236,8
236,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
236,8
236,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
236,8
236,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 223,5
1 883,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
337,0
327,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
337,0
327,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
337,0
327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
16,2
6,2
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
16,2
6,2
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
1 886,5
1 556,7
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
1 886,5
1 556,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
1 886,5
1 556,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
801,9
801,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
801,9
801,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 084,6
754,8
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 084,6
754,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
222,1
210,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
222,1
210,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
222,1
210,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
222,1
210,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
42,0
30,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
42,0
30,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
965,1
966,5
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
965,1
966,5
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
24,0
18,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
24,0
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
24,0
18,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
24,0
18,0
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
941,1
948,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
941,1
948,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
813,0
813,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
813,0
813,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
128,1
135,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
128,1
135,5
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
428,1
435,5
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
104,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
104,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
104,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
104,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
100,0
0,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
9 653,6
9 156,8
Приложение № 12
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
26,0
28,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
26,0
28,0
объем привлечения
38,0
29,9
32,2
объем погашения
-5,0
-3,9
-4,2
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
158,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
125,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 215,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 215,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 215,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 215,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
11 340,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
11 340,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
11 340,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
11 340,8
Приложение № 15
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 23.06.2020 №15)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
26,0
28,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
26,0
28,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
29,9
32,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
29,9
32,2
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-3,9
-4,2
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-3,9
-4,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-9 891,5
-9 614,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-9 891,5
-9 614,0
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
9 891,5
9 614,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
9 891,5
9 614,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень № 30 от 23.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: