Основная информация
Дата опубликования: | 23 июня 2020г. |
Номер документа: | RU52038919202000031 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Ройкинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РОЙКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
ОТ 23.06.2020Г. №233
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РОЙКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА № 211 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА»
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Ройкинском сельсовете»,
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сельского Совета Ройкинского сельсовета № 211 от 25 декабря 2019 года следующие изменения:
1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 23 345 687,92 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 25 016 383,63 рублей;
3) размер дефицита бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год в сумме 1 670 695,71 рублей.»
2. Пункт.4 читать в следующей редакции:
«Утвердить поступления доходов бюджета Ройкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов согласно приложению №3.»
3. Пункт 5 читать в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 15 358 087,92 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 358 087,92 рублей, в том числе объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 15 358 087,92 рублей.»
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №6;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №7;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №8;
5. Пункт 13 читать в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ройкинского сельсовета на 2020 год в размере 1 579 439,44 рублей.»
6. Настоящее Решение обнародовать согласно Уставу поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию Ройкинского сельсовета и комиссию.
Глава местного самоуправления
Ю.П.Конюхов
Приложение № 3
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Доходы бюджета Ройкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя исполнения
План
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000
1.Налоговые и неналоговые доходы
7 987 600,00
1 01 00000 00 0000 000
1.1.Налоги на прибыль, доходы
2 005 400,00
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
2 005 400,00
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 808 765,00
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
2 475,00
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
194 160,00
1 03 00000 00 0000 000
1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 262 800,00
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
572 293,00
1 03 02241 01 0000 110
1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 279,00
1 03 02251 01 0000 110
1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
778 102,00
1 03 02261 01 0000 110
1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-91 874,00
1 05 03000 01 0000 110
1.3. Единый сельскохозяйственный налог
83 400,00
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
83 400,00
1 06 00000 00 0000 000
1.4.Налоги на имущество
4 406 000,00
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 235 800,00
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2.Земельный налог
3 170 200,00
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 123 553,00
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
2 046 647,00
1 08 00000 00 0000 000
1.5.Государственная пошлина
30 000,00
1 08 04020 01 1000 110
1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
30 000,00
1 11 00000 00 0000 000
1.6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
200 000,00
1 11 09045 10 0000 120
1.6.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
200 000,00
2 00 00000 00 0000 000
2. Безвозмездные поступления
15 358 087,92
2 02 10000 00 0000 150
2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6 936 100,00
2 02 15001 10 0220 150
2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
6 936 100,00
2 02 30000 00 0000 150
2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
202 409,84
2 02 35118 10 0110 150
2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202 409,84
2 02 40000 00 0000 150
2.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
8 219 578,08
2.02.45160.10.0220.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
22 328,95
2 02 49999 10 0220 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за счет средств областного бюджета
3 779 043,43
2.02.49999.10.0110.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за счет средств федерального бюджета
4 418 205,70
Всего доходов
23 345 687,92
Приложение №6
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Всего расходов
25 016 383,63
Всего по программам
25 016 383,63
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
38 0 00 00000
000
10 660 586,12
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
38 2 00 00000
000
5 151 039,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 02 00000
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 02 20600
200
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
38 3 00 00000
000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 3 01 95100
200
193 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 4 01 60020
200
405 000,00
Подпрограмма "Благоустройство"
38 5 00 00000
000
4 911 546,68
Уличное освещение
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
38 501 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
38 5 02 00000
000
675 000,00
Расходы на озеленение
38 5 02 29720
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 03 29740
200
625 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
9 242 133,51
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
9 242 133,51
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 387 900,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
0,00
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
846 800,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммых расходов
77 7 03 00000
000
4 544 166,11
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 20010
800
240 000,00
Расходы по проведению мероприятий в области спорта. физической культуры и туризма
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 25270
200
262 600,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
77 7 03 29750
400
150 000,00
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
202 409,84
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 463 000,00
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 463 000,00
Прочие выплаты по обязательствам Кстовского муниципального района
77 7 03 96000
000
2 176 156,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
2 137 156,27
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 96000
800
39 000,00
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 98000
800
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
77 7С 121000
800
22 328,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77703S2190
200
287 738,45
Приложение №7
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Ведомственная структура расходов бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Всего
25 016 383,63
Ройкинский сельский совет
330
846 800,00
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
846 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 00 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 00 03000
100
846 800,00
Администрация Ройкинского сельовета Кстовского муниципального района
487
24 169 583,63
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 112 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 932 800,00
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 541 100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
0,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
391 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
240 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
240 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
240 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
50 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
50 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1 687 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
1 687 200,00
Расходы на прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
1 440 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
1 401 100,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
39 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
247 100,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
247 100,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
6 197 295,71
Дорожное хозяйство
04
09
00 0 00 00000
000
5 268 239,44
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
09
38 0 00 00000
000
405 839,44
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
04
09
38 2 00 00000
000
405 839,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 20600
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 20600
200
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 S2210
000
4 745 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
117 200,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
117 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
117 200,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
929 056,27
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
12
38 0 00 00000
000
193 000,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
04
12
38 3 00 00000
000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
38 3 01 95100
200
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 00000
000
736 056,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 03 96000
200
736 056,27
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
10 890 278,08
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
427 328,95
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
01
38 0 00 00000
000
405 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
38 4 01 60020
200
405 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
05
01
77 7С 121000
000
22 328,95
Иные бюджетные ассигнования
05
01
77 7С 121000
800
22 328,95
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
150 000,00
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
77 7 00 00000
000
150 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 03 00000
000
150 000,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
05
02
77 7 03 29750
400
150 000,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 312 949,13
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
03
38 0 00 00000
000
3 293 016,68
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
38 5 00 00000
000
3 293 016,68
Уличное освещение
05
03
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
05
03
38 5 01 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
05
03
38 5 02 00000
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 03 29740
200
625 000,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
38 5 04 29760
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
38 5 04 00000
000
0,00
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
38 5 04 S2600
000
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 S2600
200
0,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Муниципальная программа "Обустройство и восстановление памятных мест ВОВ на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
77703S2190
200
287 738,45
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
172 600,00
Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов
07
07
77 7 03 00000
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
172 600,00
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
331 600,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
331 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
331 600,00
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
262 600,00
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
262 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
11
02
77 7 03 00000
000
262 600,00
Расходы на проведение мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
77 7 03 25270
200
262 600,00
Приложение №8
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Расходы бюджета Ройкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 959 600,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
846 800,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
846 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 932 800,00
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 541 100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
0,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
391 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
240 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
240 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
240 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
50 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
50 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1 687 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
1 687 200,00
Расходы на прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
1 440 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
1 401 100,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
39 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
247 100,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
247 100,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
6 197 295,71
Дорожное хозяйство
04
09
00 0 00 00000
000
5 268 239,44
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета "
04
09
38 0 00 00000
000
5 151 039,44
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
04
09
38 2 00 00000
000
5 151 039,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 20600
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 20600
200
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 S2210
000
4 745 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
117 200,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
117 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
117 200,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
929 056,27
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
12
38 0 00 00000
000
193 000,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
04
12
38 3 00 00000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
38 3 01 95100
200
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 00000
000
736 056,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 03 00000
200
736 056,27
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
10 890 278,08
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
427 328,95
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
01
38 0 00 00000
000
405 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
38 4 01 60020
200
405 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
05
01
77 7С 121000
000
22 328,95
Иные бюджетные ассигнования
05
01
77 7С 121000
800
22 328,95
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
150 000,00
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
77 7 00 00000
000
150 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 03 00000
000
150 000,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
05
02
77 7 03 29750
400
150 000,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 312 949,13
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
03
38 0 00 00000
000
4 911 546,68
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
38 5 00 00000
000
4 911 546,68
Уличное освещение
05
03
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
05
03
38 5 01 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
05
03
38 5 02 00000
000
675 000,00
Расходы на озеленение
05
03
38 5 02 29720
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 03 29740
200
625 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
38 5 04 29760
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Муниципальная программа "Обустройство и восстановление памятных мест ВОВ на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
77703S2190
200
287 738,45
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
172 600,00
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
172 600,00
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
331 600,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
331 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
331 600,00
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
262 600,00
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
262 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
11
02
77 7 03 00000
000
262 600,00
Расходы на проведение мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
77 7 03 25270
200
262 600,00
Итого расходов
25 016 383,63
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РОЙКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
ОТ 23.06.2020Г. №233
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА РОЙКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА № 211 ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА»
Руководствуясь Главой 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Ройкинском сельсовете»,
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сельского Совета Ройкинского сельсовета № 211 от 25 декабря 2019 года следующие изменения:
1.1. пункт 1 читать в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 23 345 687,92 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 25 016 383,63 рублей;
3) размер дефицита бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год в сумме 1 670 695,71 рублей.»
2. Пункт.4 читать в следующей редакции:
«Утвердить поступления доходов бюджета Ройкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации в пределах общего объема доходов согласно приложению №3.»
3. Пункт 5 читать в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений в сумме 15 358 087,92 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 358 087,92 рублей, в том числе объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 15 358 087,92 рублей.»
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного пунктом 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №6;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №7;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Ройкинского сельсовета согласно приложению №8;
5. Пункт 13 читать в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ройкинского сельсовета на 2020 год в размере 1 579 439,44 рублей.»
6. Настоящее Решение обнародовать согласно Уставу поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию Ройкинского сельсовета и комиссию.
Глава местного самоуправления
Ю.П.Конюхов
Приложение № 3
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Доходы бюджета Ройкинского сельсовета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год
(рублей)
Код бюджетной классификации
Наименование показателя исполнения
План
1
2
3
1 00 00000 00 0000 000
1.Налоговые и неналоговые доходы
7 987 600,00
1 01 00000 00 0000 000
1.1.Налоги на прибыль, доходы
2 005 400,00
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
2 005 400,00
1 01 02010 01 0000 110
1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 808 765,00
1 01 02020 01 0000 110
1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
2 475,00
1 01 02030 01 0000 110
1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
194 160,00
1 03 00000 00 0000 000
1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
1 262 800,00
1 03 02231 01 0000 110
1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
572 293,00
1 03 02241 01 0000 110
1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4 279,00
1 03 02251 01 0000 110
1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
778 102,00
1 03 02261 01 0000 110
1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-91 874,00
1 05 03000 01 0000 110
1.3. Единый сельскохозяйственный налог
83 400,00
1 05 03010 01 0000 110
1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог
83 400,00
1 06 00000 00 0000 000
1.4.Налоги на имущество
4 406 000,00
1 06 01030 10 0000 110
1.4.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 235 800,00
1 06 06000 00 0000 110
1.4.2.Земельный налог
3 170 200,00
1 06 06033 10 0000 110
1.4.2.1.Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 123 553,00
1 06 06043 10 0000 110
1.4.2.2.Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
2 046 647,00
1 08 00000 00 0000 000
1.5.Государственная пошлина
30 000,00
1 08 04020 01 1000 110
1.5.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
30 000,00
1 11 00000 00 0000 000
1.6.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
200 000,00
1 11 09045 10 0000 120
1.6.1.Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
200 000,00
2 00 00000 00 0000 000
2. Безвозмездные поступления
15 358 087,92
2 02 10000 00 0000 150
2.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6 936 100,00
2 02 15001 10 0220 150
2.1.1.Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
6 936 100,00
2 02 30000 00 0000 150
2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
202 409,84
2 02 35118 10 0110 150
2.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
202 409,84
2 02 40000 00 0000 150
2.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
8 219 578,08
2.02.45160.10.0220.150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
22 328,95
2 02 49999 10 0220 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за счет средств областного бюджета
3 779 043,43
2.02.49999.10.0110.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за счет средств федерального бюджета
4 418 205,70
Всего доходов
23 345 687,92
Приложение №6
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Всего расходов
25 016 383,63
Всего по программам
25 016 383,63
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
38 0 00 00000
000
10 660 586,12
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
38 2 00 00000
000
5 151 039,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
38 2 02 00000
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 02 20600
200
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
38 3 00 00000
000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 3 01 95100
200
193 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 4 01 60020
200
405 000,00
Подпрограмма "Благоустройство"
38 5 00 00000
000
4 911 546,68
Уличное освещение
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
38 501 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
38 5 02 00000
000
675 000,00
Расходы на озеленение
38 5 02 29720
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 03 29740
200
625 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
9 242 133,51
Непрограммное направление деятельности
77 7 00 00000
000
9 242 133,51
Содержание аппарата управления
77 7 01 00000
000
4 387 900,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
77 7 01 00190
800
0,00
Глава муниципального образования
77 7 01 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 03000
100
846 800,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммых расходов
77 7 03 00000
000
4 544 166,11
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 20010
800
240 000,00
Расходы по проведению мероприятий в области спорта. физической культуры и туризма
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 25270
200
262 600,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
77 7 03 29750
400
150 000,00
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
77 7 03 51180
100
202 409,84
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
000
1 463 000,00
Межбюджетные трансферты
77 7 03 90100
500
1 463 000,00
Прочие выплаты по обязательствам Кстовского муниципального района
77 7 03 96000
000
2 176 156,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77 7 03 96000
200
2 137 156,27
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 96000
800
39 000,00
Резервные фонды местных администраций
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
77 7 03 98000
800
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
77 7С 121000
800
22 328,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77703S2190
200
287 738,45
Приложение №7
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Ведомственная структура расходов бюджета Ройкинского сельсовета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Всего
25 016 383,63
Ройкинский сельский совет
330
846 800,00
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
846 800,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 00 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 00 03000
100
846 800,00
Администрация Ройкинского сельовета Кстовского муниципального района
487
24 169 583,63
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 112 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 932 800,00
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 541 100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
0,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
391 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
240 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
240 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
240 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
50 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
50 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1 687 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
1 687 200,00
Расходы на прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
1 440 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
1 401 100,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
39 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
247 100,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
247 100,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
6 197 295,71
Дорожное хозяйство
04
09
00 0 00 00000
000
5 268 239,44
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
09
38 0 00 00000
000
405 839,44
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
04
09
38 2 00 00000
000
405 839,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 20600
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 20600
200
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 S2210
000
4 745 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
117 200,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
117 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
117 200,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
929 056,27
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
12
38 0 00 00000
000
193 000,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
04
12
38 3 00 00000
000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
38 3 01 95100
200
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 00000
000
736 056,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 03 96000
200
736 056,27
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
10 890 278,08
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
427 328,95
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
01
38 0 00 00000
000
405 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
38 4 01 60020
200
405 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
05
01
77 7С 121000
000
22 328,95
Иные бюджетные ассигнования
05
01
77 7С 121000
800
22 328,95
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
150 000,00
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
77 7 00 00000
000
150 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 03 00000
000
150 000,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
05
02
77 7 03 29750
400
150 000,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 312 949,13
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
03
38 0 00 00000
000
3 293 016,68
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
38 5 00 00000
000
3 293 016,68
Уличное освещение
05
03
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
05
03
38 5 01 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
05
03
38 5 02 00000
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 03 29740
200
625 000,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
38 5 04 29760
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
38 5 04 00000
000
0,00
Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив
05
03
38 5 04 S2600
000
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 S2600
200
0,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Муниципальная программа "Обустройство и восстановление памятных мест ВОВ на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
77703S2190
200
287 738,45
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
172 600,00
Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов
07
07
77 7 03 00000
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
172 600,00
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
331 600,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
331 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
331 600,00
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
262 600,00
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
262 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
11
02
77 7 03 00000
000
262 600,00
Расходы на проведение мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
77 7 03 25270
200
262 600,00
Приложение №8
к решению сельского Совета
Ройкинского сельсовета
от 23.06.2020 № 233
Расходы бюджета Ройкинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
(рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
Целевая статья расходов
Вид расходов
План
Общегосударственные вопросы
01
00
00 0 00 00000
000
6 959 600,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
00 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
846 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
846 800,00
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
846 800,00
Глава муниципального образования
01
02
77 7 01 03000
000
846 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 03000
100
846 800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
3 932 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
3 932 800,00
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
3 541 100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
2 784 898,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
2 539 905,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
244 992,42
Иные бюджетные ассигнования
01
04
77 7 01 00190
800
0,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
77 7 01 08000
000
756 201,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 08000
100
756 201,60
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
000
391 700,00
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 90100
500
391 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
202 800,00
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
202 800,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
000
202 800,00
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 90100
500
202 800,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
00 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
000
240 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
000
240 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
07
77 7 03 00000
000
240 000,00
Расходы на проведение выборов в представительные органы местного самоуправления
01
07
77 7 03 20010
000
240 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
07
77 7 03 20010
800
240 000,00
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
50 000,00
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
50 000,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
11
77 7 03 00000
000
50 000,00
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 03 98000
000
50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 03 98000
800
50 000,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1 687 200,00
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1 687 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 03 00000
000
1 687 200,00
Расходы на прочие выплаты по обязательствам
01
13
77 7 03 96000
000
1 440 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 03 96000
200
1 401 100,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
77 7 03 96000
800
39 000,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
000
247 100,00
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 90100
500
247 100,00
Национальная оборона
02
00
00 0 00 00000
000
202 409,84
Моблизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
202 409,84
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
202 409,84
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
02
03
77 7 03 00000
000
202 409,84
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 03 51180
000
202 409,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 03 51180
100
202 409,84
Национальная экономика
04
00
00 0 00 00000
000
6 197 295,71
Дорожное хозяйство
04
09
00 0 00 00000
000
5 268 239,44
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета "
04
09
38 0 00 00000
000
5 151 039,44
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
04
09
38 2 00 00000
000
5 151 039,44
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 00000
000
385 183,44
Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 01 20500
000
385 183,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 01 20500
200
385 183,44
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 00000
000
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 20600
000
20 656,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 20600
200
20 656,00
Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
38 2 02 S2210
000
4 745 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
38 2 02 S2210
200
4 745 200,00
Непрограммные расходы
04
09
77 0 00 00000
000
117 200,00
Непрограммное направление деятельности
04
09
77 7 00 00000
000
117 200,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
04
09
77 7 03 00000
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
000
117 200,00
Межбюджетные трансферты
04
09
77 7 03 90100
500
117 200,00
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
00 0 00 00000
000
929 056,27
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
04
12
38 0 00 00000
000
193 000,00
Подпрограмма "Другие вопросы в области национальной экономики"
04
12
38 3 00 00000
193 000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 00000
000
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
38 3 01 95100
000
193 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
38 3 01 95100
200
193 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства
04
12
77 7 03 00000
000
736 056,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 03 00000
200
736 056,27
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
00 0 00 00000
000
10 890 278,08
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
427 328,95
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
01
38 0 00 00000
000
405 000,00
Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
05
01
38 4 00 00000
000
405 000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
01
38 4 01 00000
000
405 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
05
01
38 4 01 60020
000
405 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
38 4 01 60020
200
405 000,00
Иные бюджетные ассигнования из резервного фонда ПНО (COVID 19)
05
01
77 7С 121000
000
22 328,95
Иные бюджетные ассигнования
05
01
77 7С 121000
800
22 328,95
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
150 000,00
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства
05
02
77 7 00 00000
000
150 000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02
77 7 03 00000
000
150 000,00
Капвложения в объекты государственной (муниципальной собственности)
05
02
77 7 03 29750
400
150 000,00
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
10 312 949,13
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Ройкинского сельсовета"
05
03
38 0 00 00000
000
4 911 546,68
Подпрограмма "Благоустройство"
05
03
38 5 00 00000
000
4 911 546,68
Уличное освещение
05
03
38 5 01 00000
000
1 993 016,68
Расходы на уличное освещение
05
03
38 5 01 29710
000
1 993 016,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 01 29710
200
1 993 016,68
Озеленение
05
03
38 5 02 00000
000
675 000,00
Расходы на озеленение
05
03
38 5 02 29720
000
675 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 02 29720
200
675 000,00
Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 00000
000
625 000,00
Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей
05
03
38 5 03 29740
000
625 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 03 29740
200
625 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
38 5 04 00000
000
1 618 530,00
Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству
05
03
38 5 04 29760
000
1 618 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
38 5 04 29760
200
1 618 530,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы"
05
03
881F2 5555 А
200
5 113 664,00
Муниципальная программа "Обустройство и восстановление памятных мест ВОВ на территории муниципального образования Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области"
05
03
77703S2190
200
287 738,45
Молодежная политика
07
07
00 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммные расходы
07
07
77 0 00 00000
000
172 600,00
Непрограммное направление деятельности
07
07
77 7 00 00000
000
172 600,00
Мероприятия проводимые в рамках непрограммых расходов
07
07
77 7 03 00000
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
000
172 600,00
Межбюджетные трансферты
07
07
77 7 03 90100
500
172 600,00
Социальная политика
10
00
00 0 00 00000
000
331 600,00
Социальное обеспечение населения
10
01
00 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
000
331 600,00
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
000
331 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
000
331 600,00
Межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 90100
500
331 600,00
Физическая культура и спорт
11
00
00 0 00 00000
000
262 600,00
Массовый спорт
11
02
00 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммные расходы
11
02
77 0 00 00000
000
262 600,00
Непрограммное направление деятельности
11
02
77 7 00 00000
000
262 600,00
Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов
11
02
77 7 03 00000
000
262 600,00
Расходы на проведение мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма
11
02
77 7 03 25270
000
262 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
02
77 7 03 25270
200
262 600,00
Итого расходов
25 016 383,63
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 1 от 23.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: