Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU55016917202000045
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Совет Москаленского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратил силу решением № 92 от 23.12.2020

СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.03.2020                                                                                                                                                          № 24

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих организациях", Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н, руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области, Совет Москаленского муниципального района Омской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области (далее - учреждение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

3. Решение Совета Москаленского муниципального района Омской области от 22.12.2010 года № 76 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области" признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Головко Е.В.).

Глава Москаленского

муниципального района                                                                                                                А.В.Ряполов

Председатель Совета

Москаленского муниципального района                                                        М.М.Федоренко

Приложение

к решению Совета Москаленского

муниципального района Омской области

от 25 марта 2020 № 24

ПОРЯДОК

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области (далее соответственно - План, учреждение).

2. План составляется и утверждается на текущий финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, или на текущий финансовый год и на плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и на плановый период, и действует в течение срока действия закона решения о бюджете.

3. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Порядку.

II. Порядок составления Плана

4. Учреждение составляет проект Плана на этапе формирования проекта решения Совета Москаленского муниципального района Омской области о бюджете в соответствии со сроками составления проекта районного бюджета, установленными Администрацией Москаленского муниципального района Омской области с учетом:

1) планируемых объемов поступлений:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;

- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных законодательством, в рамках муниципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Показатели проекта Плана по поступлениям, указанные в абзацах третьем - седьмом настоящего пункта, формируются учреждением на основании информации, представленной структурным подразделением администрации Москаленского муниципального района Омской области, осуществляемого функции и полномочия учредителя учреждения (далее – структурное подразделение) на этапе формирования проекта районного бюджета.

Показатели проекта Плана по поступлениям, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации;

2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

5. Показатели проекта Плана по поступлениям и выплатам формируются в разрезе кодов классификации доходов и расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов и кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).

6. Показатели проекта Плана формируются на основании обоснований (расчетов) плановых поступлений и выплат.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и неисполненных на начало финансового года обязательств.

Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам их финансового обеспечения.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, представляются учреждением по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку.

Формы таблиц приложения № 2 к настоящему Порядку при необходимости могут быть изменены учреждением.

Учреждение вправе применять дополнительные обоснования (расчеты) плановых показателей, отраженных в таблицах приложения № 2 к настоящему Порядку, в соответствии с разработанными им дополнительными таблицами.

В случае если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам подписываются руководителем и главным бухгалтером учреждения.

7. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):

1) показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

III. Порядок утверждения Плана

8. Проект Плана подписывается исполнителем, главным бухгалтером учреждения и утверждается руководителем учреждения.

Утвержденный проект Плана с обоснованиями (расчетами) плановых показателей направляется в структурное подразделение в соответствии со сроками составления проекта районного бюджета, установленными администрацией Москаленского муниципального района Омской области.

9. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период План и обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам при необходимости уточняются учреждением.

10. План подписывается главным бухгалтером учреждения, исполнителем и после согласования со  структурным подразделением, утверждается руководителем учреждения.

11. Согласование Плана осуществляется структурным подразделением в течение 7 рабочих дней после его получения.

После согласования структурным подразделением два экземпляра Плана возвращаются в учреждение для утверждения.

После утверждения Плана руководителем учреждения один экземпляр Плана направляется в структурное подразделение.

12. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:

1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;

- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

3) проведением реорганизации учреждения.

Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам осуществляется структурным подразделением на основании обращения учреждения о внесении изменений и (или) на основании внесенных изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

13. Специалист централизованной бухгалтерии посредством программного комплекса "Единая система управления бюджетным процессом" (далее - ПК "ЕСУБП")   формирует предложения по изменению показателей бюджетной росписи районного бюджета (далее - предложение) и  заверяется их электронной подписью руководителя структурного подразделения.

После заверения электронной подписью структурного подразделения План в части изменений показателей по поступлениям и выплатам учреждения, показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения в течение 1 рабочего дня утверждается руководителем учреждения на бумажном носителе по форме согласно приложению№ 1 к настоящему Порядку.

14. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и выплатам в части средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется в электронном виде посредством ПК "ЕСУБП".

Согласование изменений в План в части средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в электронном виде осуществляется посредством электронной подписи структурного подразделения.

После согласования руководителем структурного подразделения или уполномоченным лицом  в ПК "ЕСУБП" План в части изменений показателей по поступлениям и выплатам учреждения, показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения в течение 1 рабочего дня утверждается руководителем учреждения на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Один экземпляр уточненного Плана хранится в учреждении.

15. При внесении изменений в План указанные изменения не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, произведенным до внесения изменений в План, а также с показателями планов закупок, указанными в 7 настоящего Порядка.

16. В срок не позднее 31 декабря текущего финансового года учреждение составляет и представляет в структурное подрвзделение План с учетом всех внесенных в течение текущего финансового года изменений для согласования и утверждения в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

                                               _______________

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения

Москаленского муниципального

района Омской области

                                                                       УТВЕРЖДАЮ

                                                             ____________________________________________________

                                                            (наименование должности лица, утверждающего документ)

                                                             ____________________________________________________

                                                                     (наименование бюджетного учреждения)

                                                             ______________      ________________________________

                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

                                                                                    ____________________ 20___ г.

                                       План

    финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Москаленского муниципального района Омской области

                                                                                                       КОДЫ

                                                                                                  ┌─────────────┐

                на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов                  Форма по ОКУД │             │

                                                                                                  ├─────────────┤

                          от _________________ 20__ года                                     Дата │             │

                                                                                                  ├─────────────┤

Муниципальное учреждение                                                                  по ОКПО │             │

                               ─────────┬──────────────────────────────────────┐                  ├─────────────┤

                                ИНН/КПП │                                      │                  │             │

                                        └──────────────────────────────────────┘                  ├─────────────┤

Наименование бюджета            Районный бюджет                                          по ОКАТО │             │

                               ─────────────────────────────────────────────────                  ├─────────────┤

Наименование органа,                                                                              │             │

осуществляющего функции и                                                                         │             │

полномочия учредителя                                                                 Глава по БК │             │

                               ─────────────────────────────────────────────────                  ├─────────────┤

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                        по ОКЕИ │             │

                                                                                                  ├─────────────┤

                                                                                           по ОКВ │             │

                                                                                                  └─────────────┘

                      Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Лицевой счет бюджет-ного учрежде-ния

20_ год

20_ год

20_ год

Глава / Раздел / Подраздел / Целевая статья расходов / Вид расходов

Код субси-дии / код дохода

Код классифи-кации операций сектора государст-венного управле-ния

Код аналити-ческой классифи-кации операций сектора государст-венного управле-ния

Код класси-фикации расходов контракт-ной системы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

Доходы, всего:

в том числе:

1000

X

X

X

X

X

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1100

X

X

X

X

X

целевые субсидии

1200

X

X

X

X

X

поступления от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе

1300

X

X

X

X

X

доходы от собственности

доходы от оказания платных услуг (работ)

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежные поступления

прочие доходы

уменьшение стоимости основных средств

уменьшение стоимости материальных запасов

прочие поступления

Расходы, всего:

в том числе:

2000

X

X

X

X

X

по коду субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2100

X

X

X

X

X

по коду субсидии

2200

X

X

X

X

X

за счет средств от приносящей доход деятельности

2300

X

X

X

X

X

Выплаты, уменьшающие доход, всего <*>:

в том числе:

3000

X

X

X

X

X

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего:

4000

X

из них возврат в бюджет средств субсидии

    --------------------------------

<*> Показатель отражается со знаком "минус"

Главный бухгалтер _____________  ____________________________

                                       (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ __________ ________________________ _____________

                           (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)             (телефон)

СОГЛАСОВАНО

___________________________________________________________________________

   (наименование должности руководителя структурного подразделения или уполномоченного лица)

________________    _________________________________

    (подпись)                         (расшифровка подписи)

______________ 20__ г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Коды строк

Год начала закупки

Сумма

На 20__ г.

(текущий финансовый год)

На 20__ г.

(первый год планового периода)

На 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

X

1.1

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26300

X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

X

1.4.1

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

X

1.4.1.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

X

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

X

1.4.2.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

X

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

X

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

X

1.4.4

за счет прочих источников финансового обеспечения

26440

X

1.4.4.1

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

в том числе по году начала закупки:

26510

X

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:

26610

X

Главный бухгалтер _____________  ____________________________

                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________ __________ ________________________ _____________

                             (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)           (телефон)

СОГЛАСОВАНО

___________________________________________________________________________

   (наименование должности руководителя структурного подразделения или уполномоченного лица)

________________    _________________________________

    (подпись)                          (расшифровка подписи)

______________ 20__ г.

                                                                                    _______________

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности бюджетного учреждения

Москаленского муниципального

района Омской области

Обоснования (расчеты)

плановых показателей по выплатам к плану

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения

Москаленского муниципального района Омской области

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)

Всего

в том числе:

по должностному окладу

по выплатам компенсационного характера

по выплатам стимулирующего характера

Итого

X

X

X

X

X

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

№ п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

Итого

X

X

X

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу

за ребенком

№ п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих пособие

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

Итого

X

X

X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

N п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:

X

1.1

в том числе:

по ставке 22,0%

1.2

по ставке 10,0%

1.3

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:

X

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>

3

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего

Итого

X

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные

выплаты населению

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

Итого

X

X

3. Обоснования (расчеты) расходов по уплате налогов, сборов

и иных платежей

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Итого

X

X

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

Итого:

X

X

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

№ п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

Итого

X

X

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ,

услуг

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения __________________________

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

Итого

X

X

X

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных

услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг перевозки

Цена услуг перевозки, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 x гр. 4)

Итого

X

X

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных

услуг

№ п/п

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (с учетом НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб.

(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

Итого

X

X

X

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды

имущества

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом НДС, руб.

Итого

X

X

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

Итого

X

X

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ,

услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество договоров

Стоимость услуги, руб.

Итого

X

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

Итого

X

X

                                      --------------------------------

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Москаленский муниципальный вестник № б/н от 26.03.2020
Рубрики правового классификатора: 060.000.000 ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, 060.090.000 Создание некоммерческого автономного учреждения для выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, в иных сферах

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать