Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38003505202000035 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Калтукского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
25.06.2020 г. № 121
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.12.2019 ГОДА № 104 «О БЮДЖЕТЕ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Калтукском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Калтукского сельского поселения от 27.12.2019 года № 102, ст.ст.32,47,57 Устава Калтукского муниципального образования, Дума Калтукского сельского поселения,-
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Калтукского сельского поселения от 30.12.2019г. №104 «О бюджете Калтукского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Калтукского сельского поселения от 20.02.2020 года № 107) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Калтукского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21022,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3146,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17875,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2291,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 15584,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27088,1 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 6065,5 тыс. руб., или 192,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 117,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 18323,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3388,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14934,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 814,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14120,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 18448,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 437,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 125,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17931,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3517,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14413,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 895,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13518,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 18061,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 853,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 130,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1721,8» заменить на цифру «5746,2»;
- 2022 год цифру «1822,4» заменить на цифру «1822,3»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «418,7» заменить на цифру «491,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «123,0» заменить на цифру «117,0»;
на 1 января 2022 года цифру «248,0» заменить на цифру «242,0»;
на 1 января 2023 года цифру «378,0» заменить на цифру «372,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Калтукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Калтукского сельского поселения «О бюджете Калтукского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Внесение изменений в бюджет Калтукского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 21022,6 тыс. руб. или уменьшить на 148,4 тыс.; руб.;
- на 2021 год в размере 18323,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17931,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Калтукского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 146,9
-180,8
3 388,1
0
3 517,6
-0,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
17 875,7
+32,4
14 934,9
+0,9
14 413,5
+13,8
МБТ из областного бюджета
2 291,5
+12,1
814,3
+0,9
895,4
+13,8
МБТ из бюджета района
15 584,2
+20,3
14 120,6
0
13 518,1
0
ИТОГО:
21 022,6
-148,4
18 323,0
+0,9
17 931,1
+13,7
2. Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Калтукского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 27088,1 тыс. руб. или увеличить на 5794,1 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 18011,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17208,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Калтукского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании
7 992,5
+855,6
6 803,7
0,0
6 696,8
0,0
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании
5 746,2
+4024,4
1 738,7
0,0
1 822,3
-0,1
3
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
750,3
+80,7
744,7
+0,9
680,2
+13,8
4
«Культура»
7 524,1
+662,8
5 623,4
0,0
4 851,8
0,0
5
«Развитие физической культуры и спорта»
627,3
+130,6
426,1
0,0
404,1
0,0
6
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
2 646,4
+40
2 333,2
0,0
2 258,3
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
1 460,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
26 747,7
+5794,1
17 669,8
+0,9
16 713,5
+13,7
Непрограммные расходы
340,4
0,0
341,2
0,0
494,6
0,0
ИТОГО:
27 088,1
+5794,1
18 011,0
+0,9
17 208,1
+13,7
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 6065,5 тыс. руб., увеличение на 5948,5 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов - 6,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 5948,5 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение № 1
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
№ 104 от 30.12 .2019г. (в редакции от 25.06.2020г. № 121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 146,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
722,1
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
722,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
721,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 721,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 721,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
0,5
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
593,4
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
106,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
106,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
487,0
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
351,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
351,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
136,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
136,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
83,3
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
83,3
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
83,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
83,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
17 875,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
17 875,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
15 563,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
438,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
15 079,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
45,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
1 703,3
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 00 0000 150
954,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 10 0000 150
954,9
Прочие субсидии
2 02 29999 00 0000 150
748,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
748,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
748,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ИТОГО ДОХОДОВ
_
21 022,6
Приложение № 6
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 028,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 109,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 629,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 646,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
195,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 450,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
5 746,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
5 746,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 211,2
Благоустройство
0503
2 151,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
7 524,1
Культура
0801
7 524,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
Социальное обеспечение населения
1003
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
627,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
627,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 8
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 992,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 991,5
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 109,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 092,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 092,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 420,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 707,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 707,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
713,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
684,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
684,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
11,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
11,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
461,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
461,6
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
461,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
208,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
5 746,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
5 746,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
2 195,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
2 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
2 195,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
2 195,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
665,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
665,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
665,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
665,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
2 885,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
2 885,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
2 885,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
2 885,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
750,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
59,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
59,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
59,5
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
59,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
690,8
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
690,8
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
186,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
186,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
186,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
48,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
48,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
235,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
235,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
235,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
200,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
200,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
7 524,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
646,3
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
646,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
646,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
20,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
6 877,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
6 877,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
6 877,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
2 818,2
Культура
86 3 01 19999
100
0801
2 818,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
3 666,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
3 666,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,9
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
392,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
392,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2015-2022 годы
90 0 00 00000
627,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
627,3
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
627,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
267,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
267,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 646,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 646,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
195,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
24,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
24,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
171,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
171,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 S2370
200
0309
171,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 450,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 450,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 108,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
342,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
342,2
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
1 460,9
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
1 460,9
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
98 1 F2 00000
1 460,9
Реализация программ формирования современной городской среды
98 1 F2 55551
1 460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 F2 55551
200
1 460,9
Благоустройство
98 1 F2 55551
200
0503
1 460,9
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
340,4
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,0
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,0
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 10
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Калтукского сельского поселения
992
27 088,1
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 992,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
7 991,5
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 109,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 092,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 092,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 420,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 707,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 707,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
713,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
684,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
684,6
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
11,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
11,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
461,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
461,6
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
461,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
208,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
5 746,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
5 746,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
2 195,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
2 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
2 195,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
2 195,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
665,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
665,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
665,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
665,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
2 885,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
2 885,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
2 885,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
2 885,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
750,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
59,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
59,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
59,5
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
59,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
690,8
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
690,8
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
186,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
186,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
186,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
48,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
48,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
235,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
235,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
235,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
200,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
200,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
7 524,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
646,3
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
646,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
646,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
20,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
6 877,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
6 877,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
6 877,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
2 818,2
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
2 818,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
3 666,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
3 666,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
392,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
392,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
627,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
627,3
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
627,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
267,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
267,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 646,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 646,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
195,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
24,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
24,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 01 S2370
171,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 S2370
200
171,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 S2370
200
0309
171,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 450,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 450,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 108,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
342,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
342,2
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
1 460,9
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
1 460,9
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
992
98 1 F2 00000
1 460,9
Реализация программ формирования современной городской среды
992
98 1 F2 55551
1 460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 F2 55551
200
1 460,9
Благоустройство
992
98 1 F2 55551
200
0503
1 460,9
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
340,4
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,0
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 13
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
6 065,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
117,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
134,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
134,6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-17,6
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-17,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
5 948,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-21 157,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-21 157,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-21 157,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-21 157,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
27 105,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
27 105,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
27 105,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
27 105,7
25.06.2020 г. № 121
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.12.2019 ГОДА № 104 «О БЮДЖЕТЕ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Калтукском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Калтукского сельского поселения от 27.12.2019 года № 102, ст.ст.32,47,57 Устава Калтукского муниципального образования, Дума Калтукского сельского поселения,-
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Калтукского сельского поселения от 30.12.2019г. №104 «О бюджете Калтукского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Калтукского сельского поселения от 20.02.2020 года № 107) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Калтукского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21022,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3146,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17875,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2291,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 15584,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27088,1 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 6065,5 тыс. руб., или 192,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 117,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 18323,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3388,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14934,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 814,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14120,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 18448,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 437,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 125,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17931,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3517,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14413,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 895,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13518,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 18061,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 853,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 130,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1721,8» заменить на цифру «5746,2»;
- 2022 год цифру «1822,4» заменить на цифру «1822,3»;
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «418,7» заменить на цифру «491,1»;
6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «123,0» заменить на цифру «117,0»;
на 1 января 2022 года цифру «248,0» заменить на цифру «242,0»;
на 1 января 2023 года цифру «378,0» заменить на цифру «372,0»;
7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Думы Калтукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Калтукского сельского поселения «О бюджете Калтукского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Внесение изменений в бюджет Калтукского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 21022,6 тыс. руб. или уменьшить на 148,4 тыс.; руб.;
- на 2021 год в размере 18323,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17931,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Калтукского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 146,9
-180,8
3 388,1
0
3 517,6
-0,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
17 875,7
+32,4
14 934,9
+0,9
14 413,5
+13,8
МБТ из областного бюджета
2 291,5
+12,1
814,3
+0,9
895,4
+13,8
МБТ из бюджета района
15 584,2
+20,3
14 120,6
0
13 518,1
0
ИТОГО:
21 022,6
-148,4
18 323,0
+0,9
17 931,1
+13,7
2. Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Калтукского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 27088,1 тыс. руб. или увеличить на 5794,1 тыс. руб.;
- на 2021 год в размере 18011,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;
- на 2022 год в размере 17208,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Калтукского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
7
8
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании
7 992,5
+855,6
6 803,7
0,0
6 696,8
0,0
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании
5 746,2
+4024,4
1 738,7
0,0
1 822,3
-0,1
3
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
750,3
+80,7
744,7
+0,9
680,2
+13,8
4
«Культура»
7 524,1
+662,8
5 623,4
0,0
4 851,8
0,0
5
«Развитие физической культуры и спорта»
627,3
+130,6
426,1
0,0
404,1
0,0
6
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
2 646,4
+40
2 333,2
0,0
2 258,3
0,0
7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
1 460,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
26 747,7
+5794,1
17 669,8
+0,9
16 713,5
+13,7
Непрограммные расходы
340,4
0,0
341,2
0,0
494,6
0,0
ИТОГО:
27 088,1
+5794,1
18 011,0
+0,9
17 208,1
+13,7
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 6065,5 тыс. руб., увеличение на 5948,5 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов - 6,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 5948,5 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Председатель Думы,
Глава Калтукского
муниципального образования
П.Ю. Большешапов
Приложение № 1
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
№ 104 от 30.12 .2019г. (в редакции от 25.06.2020г. № 121)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 146,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
722,1
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
722,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
721,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 721,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 721,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
789,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
4,1
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
1030,6
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,8
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
0,5
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
593,4
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
106,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
106,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
487,0
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
351,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
351,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
136,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
136,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
25,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
25,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
25,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
83,3
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
83,3
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
83,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
83,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
17 875,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
17 875,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
15 563,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
438,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
15 079,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
45,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
1 703,3
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 00 0000 150
954,9
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
2 02 25555 10 0000 150
954,9
Прочие субсидии
2 02 29999 00 0000 150
748,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
748,4
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
748,4
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ИТОГО ДОХОДОВ
_
21 022,6
Приложение № 6
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 028,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 109,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 629,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
2 646,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
195,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
2 450,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
5 746,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
5 746,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 211,2
Благоустройство
0503
2 151,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
7 524,1
Культура
0801
7 524,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
Социальное обеспечение населения
1003
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
627,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
627,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 8
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
7 992,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
7 991,5
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 109,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 092,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 092,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 420,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 707,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 707,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
713,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
684,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
684,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
11,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
11,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
461,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
461,6
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
461,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
208,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
5 746,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
5 746,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
2 195,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
2 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
2 195,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
2 195,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
665,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
665,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
665,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
665,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
2 885,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
2 885,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
2 885,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
2 885,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
750,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
59,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
59,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
59,5
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
59,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
690,8
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
690,8
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
186,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
186,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
186,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
48,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
48,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
235,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
235,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
235,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
200,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
200,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
7 524,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
646,3
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
646,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
646,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
20,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
6 877,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
6 877,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
6 877,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
2 818,2
Культура
86 3 01 19999
100
0801
2 818,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
3 666,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
3 666,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,9
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
392,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
392,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 2015-2022 годы
90 0 00 00000
627,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
627,3
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
627,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
267,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
267,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
2 646,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
2 646,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
195,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
24,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
24,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
171,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
171,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 S2370
200
0309
171,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
2 450,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
2 450,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
2 108,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
2 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
342,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
342,2
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
98 0 00 00000
1 460,9
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
98 1 00 00000
1 460,9
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
98 1 F2 00000
1 460,9
Реализация программ формирования современной городской среды
98 1 F2 55551
1 460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
98 1 F2 55551
200
1 460,9
Благоустройство
98 1 F2 55551
200
0503
1 460,9
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
340,4
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
3,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
3,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
3,0
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
3,0
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
3,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 10
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Калтукского сельского поселения
992
27 088,1
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
7 992,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
7 991,5
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 109,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 092,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 092,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 092,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
17,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 420,3
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 707,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 707,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 707,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
713,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
17,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
684,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
684,6
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
11,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
11,4
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
461,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
461,6
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
461,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
208,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
5 746,2
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
5 746,2
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
2 195,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
2 195,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
2 195,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
2 195,5
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
665,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
665,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
665,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
665,4
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
2 885,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
2 885,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
2 885,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
2 885,3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
750,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
59,5
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
59,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
59,5
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
59,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
690,8
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
690,8
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
186,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
186,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
186,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
48,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
48,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
235,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
235,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
235,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
200,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
200,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
7 524,1
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
646,3
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
646,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
646,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
20,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
6 877,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
6 877,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
6 877,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
2 818,2
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
2 818,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
3 666,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
3 666,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
392,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
392,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
392,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
627,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
627,3
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
627,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
627,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
267,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
267,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
2 646,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
2 646,4
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
195,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
24,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
24,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 01 S2370
171,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 S2370
200
171,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 S2370
200
0309
171,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
2 450,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
2 450,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
2 108,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
2 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
342,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
342,2
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
1 460,9
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
1 460,9
Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"
992
98 1 F2 00000
1 460,9
Реализация программ формирования современной городской среды
992
98 1 F2 55551
1 460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 F2 55551
200
1 460,9
Благоустройство
992
98 1 F2 55551
200
0503
1 460,9
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
340,4
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
3,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
3,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
3,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
3,0
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
3,0
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
27 088,1
Приложение № 13
К решению Думы Калтукского
Сельского поселения
«О бюджете Калтукского сельского поселения
На 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
Тыс. руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
6 065,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
117,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
134,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
134,6
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-17,6
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-17,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
5 948,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-21 157,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-21 157,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-21 157,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-21 157,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
27 105,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
27 105,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
27 105,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
27 105,7
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Калтукского МО № 465 от 25.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: