Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2020г.
Номер документа: RU38004305202000024
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Прибойнинского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 800 350-84-13 доб. 106

Текущая редакция документа



25.06.2020 г. № 73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПРИБОЙНИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 66

«О БЮДЖЕТЕ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
     ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

             

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Прибойнинского сельского поселения от 25.12.2014 года № 76а, ст.ст.32,47,57 Устава Прибойнинского муниципального образования, Дума Прибойнинского сельского поселения

РЕШИЛА:

         1.Внести в решение Думы Прибойнинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 66«О бюджете Прибойнинского сельского поселения на 2020и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

              1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Прибойнинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 10859,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 738,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10120,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 679,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9440,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11622,5 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 763,5 тыс. руб., или 103,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 27,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 9852,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 727,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 9124,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 530,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8594,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 9878,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 226,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 26,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 9633,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 762,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8871,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 560,9 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8310,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 9661,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 440 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 28,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) впункте 8изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2020 год цифру «299,4» заменить на цифру «1035,9»;

- 2022 год цифру «316,9» заменить на цифру «317,0»;

5) впункте 9изменить объем межбюджетных трансфертов:

- 2020 год цифру «262,7» заменить на цифру «320,2»;

6) впункте 14изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «27,0»;

на 1 января 2022 года цифру «52,0» заменить на цифру «53,0»;

на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «81,0»;

              7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Прибойнинского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Прибойнинского

сельского поселения                                                                                     А.В. Акулов

Приложение 1 

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

738,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

276,8

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

276,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

274,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

1,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

299,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

299,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

137,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

137,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

0,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

0,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

179,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

179,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-17,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-17,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

126,5

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

34,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

34,7

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

91,8

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

90,8

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

90,8

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

1,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

1,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

13,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

13,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

13,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

22,7

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

22,7

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

22,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

22,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

10 120,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

10 120,2

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

9 158,8

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

219,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

8 501,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

438,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

268,7

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

268,7

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

268,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

268,7

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

191,3

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

42,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

42,2

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

41,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,1

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

501,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

501,4

ИТОГО ДОХОДОВ

10 859,0

Приложение 2

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

2021 г.

2022 г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

727,3

762,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

293,4

313,2

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

293,4

313,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

293,4

313,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

302,4

317,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

302,4

317,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

139,4

145,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

139,4

145,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

0,7

0,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

0,7

0,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

181,6

188,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

181,6

188,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-19,3

-18,5

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-19,3

-18,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

95,4

96,0

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

24,8

25,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

24,8

25,4

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

70,6

70,6

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

68,7

68,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

68,7

68,7

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

1,9

1,9

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

1,9

1,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

13,4

13,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

13,4

13,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

13,4

13,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

22,7

22,7

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

22,7

22,7

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

22,7

22,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

22,7

22,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

9 124,8

8 871,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

9 124,8

8 871,1

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

8 253,5

7 996,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

138,5

165,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

7 688,7

7 410,9

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

426,3

420,1

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

200,0

200,0

Прочие субсидии  в т.ч.

2 02 29999 00 0000 150

200,0

200,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

200,0

200,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

200,0

200,0

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

192,1

195,5

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

42,2

42,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

42,2

42,2

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

0,7

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

2 02 30024 10 0000 150

41,5

41,5

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,9

153,3

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,9

153,3

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

479,2

479,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

479,2

479,2

ИТОГО ДОХОДОВ

9 852,1

9 633,4

Приложение № 6

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

5 822,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

902,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

4 724,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

188,7

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

1,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1 401,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

1 401,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 077,4

Общеэкономические вопросы

0401

41,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 035,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

702,9

Благоустройство

0503

702,9

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

2 134,2

Культура

0801

2 134,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

154,1

Пенсионное обеспечение

1001

154,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

180,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

11 622,5

Приложение № 7

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

РзПР

Сумма

2021 г.

2022 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

4 941,9

4 919,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

797,0

797,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3 987,9

3 845,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

151,2

151,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

0,0

120,0

Резервные фонды

0111

4,0

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

1,8

1,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,9

153,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,9

153,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

1 396,5

1 322,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

1 396,5

1 322,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

343,9

358,5

Общеэкономические вопросы

0401

41,5

41,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

302,4

317,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

528,8

375,9

Благоустройство

0503

528,8

375,9

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 955,9

1 757,3

Культура

0801

1 955,9

1 757,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

1001

154,1

154,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

180,1

180,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

1,0

ИТОГО

9 652,1

9 221,4

Приложение 8

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

5 847,2

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

5 804,7

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

902,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

896,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

896,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

896,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

3,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

3,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 01 10190

200

3,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

200

0102

3,3

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

4 593,4

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

3 920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

3 920,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

3 920,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

673,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

616,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

616,5

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

55,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

55,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

308,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

308,4

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

308,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

131,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

176,9

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

39,6

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

1,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

1 035,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

1 035,9

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

1 035,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

1 035,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

1 035,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

1 035,9

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

702,9

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

702,9

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

702,9

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

115,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

115,9

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

115,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

257,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

257,0

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

257,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

310,0

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

310,0

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

2 134,2

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

676,3

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

676,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

676,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

50,0

Культура

86 2 01 19999

200

0801

50,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

1 457,9

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

1 457,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

1 457,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

626,3

Культура

86 3 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

831,6

Культура

86 3 01 19999

200

0801

831,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

180,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

180,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

180,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

180,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

1 401,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

1 401,4

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

1 401,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

1 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

1 154,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

1 154,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

246,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

246,8

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

320,8

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

1,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

1,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

1,1

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

1,1

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

1,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

11,8

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

11,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

11,8

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

11,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

11,8

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

11 622,5

Приложение 9

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

4 966,8

4 823,9

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

4 924,3

4 781,4

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

797,0

797,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

797,0

797,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

797,0

797,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

797,0

797,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

3 876,4

3 733,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

3 553,0

3 553,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

3 553,0

3 553,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

3 553,0

3 553,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

323,4

180,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

31,2

30,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

31,2

30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

291,2

148,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

291,2

148,7

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

1,0

1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

1,0

1,0

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

250,9

250,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

250,9

250,9

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

250,9

250,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

111,5

111,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

139,4

139,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70 А 00 00000

41,5

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 00000

41,5

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

70 А 01 73110

41,5

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 А 01 73110

100

39,6

39,6

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

100

0401

39,6

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 А 01 73110

200

1,9

1,9

Общеэкономические вопросы

70 А 01 73110

200

0401

1,9

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

302,4

317,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

302,4

317,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

302,4

317,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

302,4

317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

302,4

317,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

302,4

317,0

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

528,8

375,9

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

528,8

375,9

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

528,8

375,9

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

117,9

82,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

117,9

82,6

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

117,9

82,6

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

20,0

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

20,0

10,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

20,0

10,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

184,7

77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

184,7

77,1

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

184,7

77,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

206,2

206,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

206,2

206,2

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

206,2

206,2

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

1 955,9

1 757,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

724,3

709,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

724,3

709,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

724,3

709,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

82,8

68,1

Культура

86 2 01 19999

200

0801

82,8

68,1

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

1 231,6

1 047,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

1 231,6

1 047,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

1 231,6

1 047,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

86 3 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

590,1

406,2

Культура

86 3 01 19999

200

0801

590,1

406,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

90 0 00 00000

180,1

180,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

180,1

180,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

180,1

180,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

180,1

180,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

1 396,5

1 322,2

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

1 396,5

1 322,2

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

1 396,5

1 322,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

1 396,5

1 322,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

1 154,6

1 154,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

1 154,6

1 154,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

241,9

167,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

241,9

167,6

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

321,6

445,0

Проведение выборов и референдумов

99 3 00 00000

0,0

120,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

99 3 02 00000

0,0

120,0

Иные бюджетные ассигнования

99 3 02 00000

800

0,0

120,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 3 02 00000

800

0107

0,0

120,0

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

1,1

1,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

1,1

1,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

1,1

1,1

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

1,1

1,1

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

1,1

1,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

11,8

11,8

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

11,8

11,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

11,8

11,8

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

11,8

11,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

11,8

11,8

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

9 652,1

9 221,4

Приложение 10

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Прибойнинского сельского поселения

992

11 622,5

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

5 847,2

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования» на 2015-2022

992

70 1 00 00000

5 804,7

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

902,9

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

896,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

896,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

896,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

3,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

3,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 01 10190

200

3,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

200

0102

3,3

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

4 593,4

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

3 920,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

3 920,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

3 920,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

673,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

616,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

616,5

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

55,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

55,9

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

308,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

308,4

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

308,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

131,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

176,9

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

39,6

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

1,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

1 035,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

1 035,9

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

1 035,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

1 035,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

1 035,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

1 035,9

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

702,9

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

702,9

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

702,9

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

115,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

115,9

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

115,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

257,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

257,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

257,0

Иные бюджетные ассигнования

992

81 3 01 10220

800

0,0

Благоустройство

992

81 3 01 10220

800

0503

0,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

310,0

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

310,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

2 134,2

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

676,3

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

676,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

676,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

50,0

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

50,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

1 457,9

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

1 457,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

1 457,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

626,3

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

831,6

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

831,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

180,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

180,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

180,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

180,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

1 401,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

1 401,4

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

1 401,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

1 401,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

1 154,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

1 154,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

246,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

246,8

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

320,8

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

1,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

1,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

1,1

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

1,1

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

1,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

11,8

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

11,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

11,8

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

11,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

11,8

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

11 622,5

Приложение 11

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Сумма

2021 г.

2022 г.

Администрация Прибойнинского сельского поселения

992

9 652,1

9 221,4

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

4 966,8

4 823,9

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

4 924,3

4 781,4

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

797,0

797,0

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

797,0

797,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

797,0

797,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

797,0

797,0

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

3 876,4

3 733,5

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

3 553,0

3 553,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

3 553,0

3 553,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

3 553,0

3 553,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

323,4

180,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

31,2

30,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

31,2

30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

291,2

148,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

291,2

148,7

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

1,0

1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

1,0

1,0

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

250,9

250,9

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

250,9

250,9

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

250,9

250,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

111,5

111,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

139,4

139,4

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

1,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70 А 00 00000

41,5

41,5

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 00000

41,5

41,5

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70 А 01 73110

41,5

41,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 А 01 73110

100

39,6

39,6

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

100

0401

39,6

39,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 А 01 73110

200

1,9

1,9

Общеэкономические вопросы

992

70 А 01 73110

200

0401

1,9

1,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

302,4

317,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

302,4

317,0

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

302,4

317,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

302,4

317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

302,4

317,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

302,4

317,0

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

528,8

375,9

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

528,8

375,9

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

528,8

375,9

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

117,9

82,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

117,9

82,6

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

117,9

82,6

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

20,0

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

20,0

10,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

20,0

10,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

184,7

77,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

184,7

77,1

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

184,7

77,1

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

206,2

206,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

206,2

206,2

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

206,2

206,2

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

1 955,9

1 757,3

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

724,3

709,6

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

724,3

709,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

724,3

709,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

82,8

68,1

Культура

992

86 2 01 19999

200

0801

82,8

68,1

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

1 231,6

1 047,7

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

1 231,6

1 047,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

1 231,6

1 047,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

641,5

641,5

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

641,5

641,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

590,1

406,2

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

590,1

406,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

180,1

180,1

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

180,1

180,1

Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

180,1

180,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

180,1

180,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

180,1

180,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

180,1

180,1

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

1 396,5

1 322,2

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

1 396,5

1 322,2

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

1 396,5

1 322,2

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

1 396,5

1 322,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

1 154,6

1 154,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

1 154,6

1 154,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

241,9

167,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

241,9

167,6

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

321,6

445,0

Проведение выборов и референдумов

992

99 3 00 00000

0,0

120,0

Проведение выборов главы муниципального образования

992

99 3 01 00000

0,0

0,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

992

99 3 02 00000

0,0

120,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 3 02 19999

800

0,0

120,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

992

99 3 02 19999

800

0107

0,0

120,0

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

1,1

1,1

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

1,1

1,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

1,1

1,1

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

1,1

1,1

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

1,1

1,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

99 6 00 00000

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц

992

99 6 02 00000

154,1

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 6 02 19999

154,1

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

99 6 02 19999

300

154,1

154,1

Пенсионное обеспечение

992

99 6 02 19999

300

1001

154,1

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

11,8

11,8

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

11,8

11,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

11,8

11,8

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

11,8

11,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

11,8

11,8

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,9

153,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,9

153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,9

9,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,9

9,3

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

0,7

ИТОГО

9 652,1

9 221,4

Приложение № 12

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

Программа муниципальных внутренних заимствований                                                                                                                                                                                                                                                                                   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.руб.

Виды долговых обязательств

2020 год

2021 год

2022 год

Объем заимствований, всего

27,0

26,0

28,0

в том числе:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:

27,0

26,0

28,0

объем привлечения

31,1

29,9

32,2

объем погашения

-4,1

-3,9

-4,2

предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году

до 3 лет

до 3 лет

до 3 лет

Приложение № 13

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

763,5

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

27,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

31,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

31,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-4,1

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-4,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

736,5

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-10 890,1

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-10 890,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-10 890,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-10 890,1

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

11 626,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

11 626,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

11 626,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

11 626,6

Приложение № 14

к  решению Думы Прибойнинского сельского поселения

" О бюджете Прибойнинского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

№66  от 27.12.2019г. (в редакции от 25.06.2020г. №73)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

тыс.руб.

Наименование

Код

Итого

2021 г.

2022г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

26,0

28,0

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

26,0

28,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

29,9

32,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

29,9

32,2

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-3,9

-4,2

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-3,9

-4,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-9 882,0

-9 665,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-9 882,0

-9 665,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-9 882,0

-9 665,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-9 882,0

-9 665,6

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

9 882,0

9 665,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

9 882,0

9 665,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

9 882,0

9 665,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

9 882,0

9 665,6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Прибойнинского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Прибойнинского сельского поселения «О бюджете Прибойнинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)

Внесение изменений в бюджет Прибойнинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

          - уточнением расходной части бюджета.

Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 10859,0 тыс. руб. или увеличить на 62,6 тыс. руб.

- на 2021 год в размере 9852,1 тыс. руб. или увеличить на 2,0 тыс. руб.

- на 2022 год в размере 9633,4 тыс. руб. или увеличить на 7,7 тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Прибойнинского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Налоговые и неналоговые доходы

738,8

+33,6

727,3

762,3

+0,1

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

10 120,2

29,0

9 124,8

2,0

8 871,1

7,6

МБТ из областного бюджета

679,5

+6,8

530,6

+2

560,9

+7,6

МБТ из бюджета района

9 440,7

+22,2

8 594,2

8310,2

ИТОГО:

10 859,0

62,6

9 852,1

2,0

9 633,4

7,7

Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Прибойнинского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, увеличения налоговых и неналоговых поступленийи за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 11622,5 тыс. руб. или увеличить на 800,1 тыс. руб.

- на 2021 год в размере 9652,1 тыс. руб. или увеличить на 2,0 тыс. руб.

- на 2022 год в размере 9221,4 тыс. руб. или увеличить на 6,7 тыс. руб.

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Прибойнинского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»

5847,2

+516,7

4966,8

4823,9

2

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

1035,9

+736,5

302,4

317,0

+0,1

3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

702,9

528,8

+2,0

375,9

+7,6

4

Муниципальная программа «Культура»

2134,2

-253,1

1955,9

1757,3

-1,0

5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

180,1

180,1

180,1

6

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

1401,4

-200,0

1396,5

1322,2

Итого по муниципальным программам

11 301,7

800,1

9 330,5

2,0

8 776,4

6,7

Непрограммные расходы

320,8

321,6

445,0

ИТОГО:

11 622,5

800,1

9 652,1

2,0

9 221,4

6,7

3. Дефицит бюджета поселения

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 763,5 тыс. руб., увеличение на 737,5 тыс. руб. (за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов + 1,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 736,5 тыс. руб.).

Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.

Глава Прибойнинского

муниципального образования                                                                      А.В. Акулов             

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Прибойнинского МО № 51 от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать