Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38003405202000023 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Илирского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
25.06.2020Г.№ 87
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ИЛИРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 70
«О БЮДЖЕТЕ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, утвержденным решением Думы Илирского сельского поселения от 29.12.2014 года № 58, ст.ст.32,47,57 Устава Илирского муниципального образования, Дума Илирского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Илирского сельского поселения от 27.12.2019г. № 70 «О бюджете Илирского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Илирского сельского поселения от 22.04.2020 года № 78) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Илирского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22462,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3544,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 18918,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 894,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 18023,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31334,7 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 8872,3 тыс. руб., или 250,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 140,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 20124,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4084,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16039,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 573,0 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 15466,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 20275,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 964,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 151,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1572,1» заменить на цифру «3066,4»;
- 2022 год цифру «1663,9» заменить на цифру «1664,0»;
4) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «302,8» заменить на цифру «361,4»;
5) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «130,0»;
на 1 января 2022 года цифру «52,0» заменить на цифру «276,0»;
на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «427,0»;
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Илирского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Илирского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Илирского сельского поселения «О бюджете Илирского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Илирского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 22462,4 тыс. руб. или уменьшить на 316,7 тыс. руб.
- на 2022 год в размере 20124,7 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Прибойнинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 544,3
-337
4 084,9
+0,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
18 918,1
20,3
16 039,8
0,0
МБТ из областного бюджета
894,6
573,0
МБТ из бюджета района
18 023,5
+20,3
15 466,8
ИТОГО:
22 462,4
-316,7
20 124,7
0,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Илирского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 31334,7 тыс. руб. или увеличить на 8412,6 тыс. руб.
- на 2022 год в размере 19311,7 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Илирского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
8664,4
+1630,9
6692,7
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
3066,4
+1494,3
1664,0
+0,1
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
3414,2
+343,9
1678,5
4
Муниципальная программа «Культура»
15339,3
+4898,5
8268,9
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,3
379,3
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
261,0
+45
96,0
Итого по муниципальным программам
31 148,6
8 412,6
18 779,4
0,1
Непрограммные расходы
186,1
532,3
ИТОГО:
31 334,7
8 412,6
19 311,7
0,1
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 8872,3 тыс. руб., увеличение на 8729,3 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов - 13,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 8742,3 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Илирского
муниципального образования Н.Ф. Алексеев
Приложение 1
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 544,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
837,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 572,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 572,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-93,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-93,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13,2
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
13,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
774,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
200,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
200,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
574,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
247,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
247,1
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
162,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
162,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
162,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
18 918,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
18 918,1
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
17 563,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 563,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
703,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
703,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
191,3
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ИТОГО ДОХОДОВ
22 462,4
Приложение 2
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 951,0
4 084,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
847,5
898,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
847,5
898,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
836,1
886,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
1,1
1,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
10,0
10,7
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110
0,3
0,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 587,5
1 664,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 587,5
1 664,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
731,8
765,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
731,8
765,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
3,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
3,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
953,2
991,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
953,2
991,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,2
-97,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,2
-97,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
24,4
25,3
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
24,4
25,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
1 144,8
1 149,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
205,2
210,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
205,2
210,3
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
939,6
939,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
612,2
612,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
612,2
612,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
162,0
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
162,0
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
162,0
162,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
162,0
162,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
162,0
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
162,0
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
162,0
162,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
16 647,4
16 039,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
16 647,4
16 039,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
15 638,5
15 027,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
15 638,5
15 027,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
377,5
377,5
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
377,5
377,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
377,5
377,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
377,5
377,5
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
192,1
195,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
439,3
439,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
439,3
439,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
439,3
439,3
ИТОГО ДОХОДОВ
20 598,4
20 124,7
Приложение № 6
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 658,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 519,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 850,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
216,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 107,9
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 066,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
3 414,2
Благоустройство
0503
3 414,2
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
15 339,3
Культура
0801
15 339,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
31 289,7
Приложение № 7
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 856,2
7 029,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 137,9
1 136,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 482,1
5 314,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
228,7
228,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
342,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
147,0
96,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 629,0
1 705,5
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 587,5
1 664,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 265,6
1 678,5
Благоустройство
0503
2 265,6
1 678,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
8 812,2
8 268,9
Культура
0801
8 812,2
8 268,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
389,5
379,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
389,5
379,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение 8
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
8 664,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
8 621,9
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 770,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 135,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 135,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 533,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 414,2
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
3 414,2
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
3 414,2
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,6
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
570,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
570,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
170,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
170,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 032,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 032,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
15 339,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
14 299,1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
14 299,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
14 299,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 323,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
8 845,2
Культура
86 3 01 19999
200
0801
8 845,2
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
186,1
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 334,7
Приложение 9
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 861,7
6 692,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 819,2
6 650,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 137,9
1 136,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 133,0
1 133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 133,0
1 133,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 133,0
1 133,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
4,9
3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
4,9
3,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
4,9
3,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 408,0
5 240,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 910,0
4 910,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 910,0
4 910,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 910,0
4 910,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
498,0
330,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
12,2
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
12,2
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
485,8
322,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
485,8
322,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
273,3
273,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
74,1
74,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 587,5
1 664,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 587,5
1 664,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
793,7
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
793,7
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
793,7
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
793,7
832,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
793,8
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
793,8
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
793,8
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
793,8
832,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 945,6
1 678,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 945,6
1 678,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 945,6
1 678,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
719,9
621,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
719,9
621,3
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
719,9
621,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
60,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
60,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
60,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
120,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
120,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
120,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
660,5
632,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
660,5
632,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
660,5
632,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
385,2
385,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
385,2
385,2
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
385,2
385,2
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
8 812,2
8 268,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 001,5
987,9
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 001,5
987,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 001,5
987,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
962,3
962,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
962,3
962,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
39,2
25,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
39,2
25,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
7 781,3
7 281,0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
7 781,3
7 281,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
7 781,3
7 281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 453,0
5 453,0
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 453,0
5 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
2 328,3
1 828,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
2 328,3
1 828,0
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,0
0,0
Культура
86 3 01 19999
800
0801
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
29,4
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
29,4
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
29,4
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
29,4
0,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
29,4
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
389,5
379,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
389,5
379,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
389,5
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
389,5
379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
29,4
19,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
29,4
19,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
320,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
320,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
320,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
320,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
320,0
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
320,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
147,0
96,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
147,0
96,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
147,0
96,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
147,0
96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
147,0
96,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
186,9
532,3
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
342,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
96,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
96,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
96,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
246,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
246,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
246,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение 10
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Илирского сельского поселения
992
31 334,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
8 664,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
8 621,9
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 770,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
1 153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
1 135,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
1 135,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 533,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 414,2
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
3 414,2
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
3 414,2
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
570,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
570,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
170,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
170,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
1 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
1 032,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
1 032,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
15 339,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Иные бюджетные ассигнования
992
86 2 01 19999
800
0,0
Культура
992
86 2 01 19999
800
0801
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
200
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
0,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
0,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
14 299,1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
14 299,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
14 299,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
5 323,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
5 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
8 845,2
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
8 845,2
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
200
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
0,0
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
0,0
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
0,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
186,1
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 334,7
Приложение 11
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Илирского сельского поселения
992
20 250,4
19 311,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 861,7
6 692,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 819,2
6 650,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 137,9
1 136,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 133,0
1 133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 133,0
1 133,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 133,0
1 133,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
4,9
3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
4,9
3,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
4,9
3,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 408,0
5 240,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 910,0
4 910,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 910,0
4 910,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 910,0
4 910,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
498,0
330,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
12,2
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
12,2
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
485,8
322,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
485,8
322,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
273,3
273,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
74,1
74,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 587,5
1 664,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 587,5
1 664,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
793,7
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
793,7
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
793,7
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
793,7
832,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
793,8
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
793,8
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
793,8
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
793,8
832,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 945,6
1 678,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 945,6
1 678,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 945,6
1 678,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
719,9
621,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
719,9
621,3
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
719,9
621,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
60,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
60,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
60,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
120,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
120,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
120,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
660,5
632,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
660,5
632,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
660,5
632,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
385,2
385,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
385,2
385,2
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
385,2
385,2
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
8 812,2
8 268,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 001,5
987,9
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 001,5
987,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 001,5
987,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
962,3
962,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
962,3
962,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
39,2
25,6
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
39,2
25,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
7 781,3
7 281,0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
7 781,3
7 281,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
7 781,3
7 281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
5 453,0
5 453,0
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
5 453,0
5 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
2 328,3
1 828,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
2 328,3
1 828,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
29,4
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
29,4
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
29,4
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
29,4
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
29,4
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
389,5
379,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
389,5
379,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
389,5
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
389,5
379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
29,4
19,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
29,4
19,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
320,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
320,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
320,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
320,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
320,0
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
320,0
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
147,0
96,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
147,0
96,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
147,0
96,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
147,0
96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
147,0
96,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
186,9
532,3
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
342,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
96,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
96,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
96,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
246,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
246,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
246,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
2,8
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
2,8
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
2,8
2,8
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
2,8
2,8
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
2,8
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение № 12
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
130,0
146,0
151,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
130,0
146,0
151,0
объем привлечения
149,5
167,9
173,7
объем погашения
-19,5
-21,9
-22,7
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
8 872,3
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
130,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
149,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
149,5
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,5
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
8 742,3
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-22 611,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-22 611,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-22 611,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-22 611,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
31 354,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
31 354,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
31 354,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
31 354,2
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
146,0
151,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
146,0
151,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
167,9
173,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
167,9
173,7
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-21,9
-22,7
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-21,9
-22,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-20 766,3
-20 298,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
20 766,3
20 298,4
Российская Федерация
1
25.06.2020Г.№ 87
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИЛИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ИЛИРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 70
«О БЮДЖЕТЕ ИЛИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Илирском сельском поселении, утвержденным решением Думы Илирского сельского поселения от 29.12.2014 года № 58, ст.ст.32,47,57 Устава Илирского муниципального образования, Дума Илирского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Илирского сельского поселения от 27.12.2019г. № 70 «О бюджете Илирского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Илирского сельского поселения от 22.04.2020 года № 78) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Илирского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 22462,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3544,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 18918,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 894,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 18023,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 31334,7 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 8872,3 тыс. руб., или 250,3% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 140,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 20124,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 4084,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 16039,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 573,0 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 15466,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 20275,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 964,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 151,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «1572,1» заменить на цифру «3066,4»;
- 2022 год цифру «1663,9» заменить на цифру «1664,0»;
4) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «302,8» заменить на цифру «361,4»;
5) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «26,0» заменить на цифру «130,0»;
на 1 января 2022 года цифру «52,0» заменить на цифру «276,0»;
на 1 января 2023 года цифру «80,0» заменить на цифру «427,0»;
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Илирского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Илирского
сельского поселения Н.Ф. Алексеев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Илирского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Илирского сельского поселения «О бюджете Илирского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (июнь)
Внесение изменений в бюджет Илирского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 22462,4 тыс. руб. или уменьшить на 316,7 тыс. руб.
- на 2022 год в размере 20124,7 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Прибойнинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
1
Налоговые и неналоговые доходы
3 544,3
-337
4 084,9
+0,1
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
18 918,1
20,3
16 039,8
0,0
МБТ из областного бюджета
894,6
573,0
МБТ из бюджета района
18 023,5
+20,3
15 466,8
ИТОГО:
22 462,4
-316,7
20 124,7
0,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Илирского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 31334,7 тыс. руб. или увеличить на 8412,6 тыс. руб.
- на 2022 год в размере 19311,7 тыс. руб. или увеличить на 0,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Илирского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
2022 год
Проект решения
+, - от решения
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
5
6
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
8664,4
+1630,9
6692,7
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
3066,4
+1494,3
1664,0
+0,1
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
3414,2
+343,9
1678,5
4
Муниципальная программа «Культура»
15339,3
+4898,5
8268,9
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,3
379,3
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
261,0
+45
96,0
Итого по муниципальным программам
31 148,6
8 412,6
18 779,4
0,1
Непрограммные расходы
186,1
532,3
ИТОГО:
31 334,7
8 412,6
19 311,7
0,1
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 8872,3 тыс. руб., увеличение на 8729,3 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов - 13,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 8742,3 тыс. руб.).
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Илирского
муниципального образования Н.Ф. Алексеев
Приложение 1
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 544,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
837,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
837,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 572,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 572,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
720,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
941,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-93,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-93,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
13,2
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
13,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
774,7
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
200,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
200,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
574,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
247,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
247,1
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
162,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
162,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
162,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
18 918,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
18 918,1
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
17 563,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
17 563,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
703,3
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
703,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
703,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
191,3
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
459,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
459,6
ИТОГО ДОХОДОВ
22 462,4
Приложение 2
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2020 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
3 951,0
4 084,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
847,5
898,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
847,5
898,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
836,1
886,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
1,1
1,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
10,0
10,7
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110
0,3
0,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
1 587,5
1 664,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
1 587,5
1 664,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
731,8
765,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
731,8
765,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
3,7
3,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
3,7
3,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
953,2
991,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
953,2
991,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-101,2
-97,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-101,2
-97,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
24,4
25,3
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
24,4
25,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
1 144,8
1 149,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
205,2
210,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
205,2
210,3
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
939,6
939,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
612,2
612,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
612,2
612,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
327,4
327,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
327,4
327,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
22,8
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
22,8
22,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
22,8
22,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
162,0
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05000 00 0000 120
162,0
162,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05025 10 0000 120
162,0
162,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
162,0
162,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
162,0
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
162,0
162,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
162,0
162,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
16 647,4
16 039,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
16 647,4
16 039,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
15 638,5
15 027,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
15 638,5
15 027,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
377,5
377,5
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
377,5
377,5
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
377,5
377,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
377,5
377,5
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
192,1
195,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
439,3
439,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
439,3
439,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
439,3
439,3
ИТОГО ДОХОДОВ
20 598,4
20 124,7
Приложение № 6
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
8 658,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 519,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
6 850,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
282,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
216,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
3 107,9
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
3 066,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
3 414,2
Благоустройство
0503
3 414,2
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
15 339,3
Культура
0801
15 339,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
31 289,7
Приложение № 7
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 856,2
7 029,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
1 137,9
1 136,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
5 482,1
5 314,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
228,7
228,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0,0
342,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
3,5
3,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
147,0
96,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 629,0
1 705,5
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 587,5
1 664,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
2 265,6
1 678,5
Благоустройство
0503
2 265,6
1 678,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
8 812,2
8 268,9
Культура
0801
8 812,2
8 268,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
389,5
379,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
389,5
379,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение 8
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
8 664,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
8 621,9
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
6 770,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
1 153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
1 135,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
1 135,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
1 533,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
3 414,2
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
3 414,2
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
3 414,2
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Иные бюджетные ассигнования
81 3 01 10170
800
0,6
Благоустройство
81 3 01 10170
800
0503
0,6
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
570,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
570,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
170,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
170,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
1 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
1 032,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
1 032,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
15 339,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
14 299,1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
14 299,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
14 299,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 323,6
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
8 845,2
Культура
86 3 01 19999
200
0801
8 845,2
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
186,1
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 334,7
Приложение 9
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 861,7
6 692,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 819,2
6 650,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
1 137,9
1 136,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
1 133,0
1 133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
1 133,0
1 133,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
1 133,0
1 133,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
4,9
3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
4,9
3,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
4,9
3,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
5 408,0
5 240,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
4 910,0
4 910,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
4 910,0
4 910,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
4 910,0
4 910,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
498,0
330,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
12,2
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
12,2
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
485,8
322,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
485,8
322,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
273,3
273,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
74,1
74,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 587,5
1 664,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 587,5
1 664,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
793,7
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
793,7
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
793,7
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
793,7
832,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
793,8
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
793,8
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
793,8
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
793,8
832,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 945,6
1 678,5
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 945,6
1 678,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 945,6
1 678,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
719,9
621,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
719,9
621,3
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
719,9
621,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
60,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
60,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
60,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
120,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
120,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
120,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
660,5
632,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
660,5
632,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
660,5
632,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
385,2
385,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
385,2
385,2
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
385,2
385,2
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
8 812,2
8 268,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
1 001,5
987,9
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
1 001,5
987,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
1 001,5
987,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
962,3
962,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
962,3
962,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
39,2
25,6
Культура
86 2 01 19999
200
0801
39,2
25,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
7 781,3
7 281,0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
7 781,3
7 281,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
7 781,3
7 281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
5 453,0
5 453,0
Культура
86 3 01 19999
100
0801
5 453,0
5 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
2 328,3
1 828,0
Культура
86 3 01 19999
200
0801
2 328,3
1 828,0
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,0
0,0
Культура
86 3 01 19999
800
0801
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
86 5 00 00000
29,4
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
86 5 01 00000
29,4
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 5 01 19999
29,4
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 5 01 19999
200
29,4
0,0
Культура
86 5 01 19999
200
0801
29,4
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
389,5
379,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
389,5
379,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
389,5
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
389,5
379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
29,4
19,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
29,4
19,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
91 0 00 00000
320,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
91 1 00 00000
320,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
91 1 06 00000
320,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
91 1 06 L5762
320,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
91 1 06 L5762
200
320,0
0,0
Благоустройство
91 1 06 L5762
200
0503
320,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
147,0
96,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
147,0
96,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
147,0
96,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
147,0
96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
147,0
96,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
186,9
532,3
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
0,0
342,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
0,0
96,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
0,0
96,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
96,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
246,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
246,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
246,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
2,8
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
2,8
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
2,8
2,8
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
2,8
2,8
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
2,8
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
29,5
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
29,5
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
29,5
29,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
29,5
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
29,5
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение 10
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Илирского сельского поселения
992
31 334,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
8 664,4
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
8 621,9
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 519,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 512,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 512,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 512,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
7,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
7,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
7,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
6 770,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
5 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
5 617,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
5 617,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
1 153,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
1 135,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
1 135,8
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
331,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
331,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
331,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
79,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
3 066,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
3 066,4
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
1 533,2
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 533,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 533,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 533,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 533,2
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
3 414,2
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
3 414,2
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
3 414,2
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
1 092,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
1 091,5
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
1 091,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
570,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
570,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
170,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
170,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
170,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
1 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
1 032,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
1 032,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
550,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
550,1
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
550,1
Основное мероприятие: Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения объектов благоустройства ,под строительство жилых домов
992
81 3 02 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 3 02 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 02 19999
200
0,0
Благоустройство
992
81 3 02 19999
200
0503
0,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
15 339,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
997,0
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
997,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
997,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
939,4
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
939,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
57,6
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
57,6
Иные бюджетные ассигнования
992
86 2 01 19999
800
0,0
Культура
992
86 2 01 19999
800
0801
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
200
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
0,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
0,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
14 299,1
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
14 299,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
14 299,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
5 323,6
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
5 323,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
8 845,2
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
8 845,2
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,3
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
200
130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
130,0
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
130,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
43,2
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
43,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
43,2
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
43,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
403,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
403,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
403,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
403,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
43,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
43,2
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
261,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
261,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
261,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
216,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
216,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92 1 01 S2370
45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 S2370
200
45,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 01 S2370
200
0309
45,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
992
98 0 00 00000
0,0
Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»
992
98 1 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий
992
98 1 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
98 1 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
98 1 01 19999
200
0,0
Благоустройство
992
98 1 01 19999
200
0503
0,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
186,1
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
2,8
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
2,8
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
31 334,7
Приложение 11
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Илирского сельского поселения
992
20 250,4
19 311,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 861,7
6 692,7
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
6 819,2
6 650,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
1 137,9
1 136,2
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
1 133,0
1 133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
1 133,0
1 133,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
1 133,0
1 133,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
4,9
3,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
4,9
3,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
4,9
3,2
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
5 408,0
5 240,7
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
4 910,0
4 910,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
4 910,0
4 910,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
4 910,0
4 910,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
498,0
330,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
12,2
8,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
12,2
8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
485,8
322,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
485,8
322,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
273,3
273,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
273,3
273,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
74,1
74,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 587,5
1 664,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 587,5
1 664,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
793,7
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
793,7
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
793,7
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
793,7
832,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
793,8
832,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
793,8
832,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
793,8
832,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
793,8
832,0
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 945,6
1 678,5
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 945,6
1 678,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 945,6
1 678,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
719,9
621,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
719,9
621,3
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
719,9
621,3
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
60,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
60,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
60,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
120,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
120,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
120,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
660,5
632,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
660,5
632,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
660,5
632,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
385,2
385,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
385,2
385,2
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
385,2
385,2
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
8 812,2
8 268,9
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
1 001,5
987,9
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
1 001,5
987,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
1 001,5
987,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
962,3
962,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
962,3
962,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
39,2
25,6
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
39,2
25,6
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
7 781,3
7 281,0
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
7 781,3
7 281,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
7 781,3
7 281,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
5 453,0
5 453,0
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
5 453,0
5 453,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
2 328,3
1 828,0
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
2 328,3
1 828,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
29,4
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
29,4
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
29,4
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
29,4
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
29,4
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
389,5
379,3
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
389,5
379,3
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
389,5
379,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
389,5
379,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
29,4
19,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
29,4
19,2
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий"
992
91 0 00 00000
320,0
0,0
Подпрограмма «Развитие сельских территорий»
992
91 1 00 00000
320,0
0,0
Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий
992
91 1 06 00000
320,0
0,0
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
992
91 1 06 L5762
320,0
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
91 1 06 L5762
200
320,0
0,0
Благоустройство
992
91 1 06 L5762
200
0503
320,0
0,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
147,0
96,0
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
147,0
96,0
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
147,0
96,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
147,0
96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
147,0
96,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
147,0
96,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
186,9
532,3
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
0,0
342,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
0,0
96,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
0,0
96,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
0,0
96,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
246,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
246,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
246,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
2,8
2,8
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
2,8
2,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
2,8
2,8
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
2,8
2,8
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
2,8
2,8
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
29,5
29,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
29,5
29,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
29,5
29,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
29,5
29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
29,5
29,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
20 250,4
19 311,7
Приложение № 12
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
130,0
146,0
151,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
130,0
146,0
151,0
объем привлечения
149,5
167,9
173,7
объем погашения
-19,5
-21,9
-22,7
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
8 872,3
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
130,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
149,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
149,5
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-19,5
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-19,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
8 742,3
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-22 611,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-22 611,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-22 611,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-22 611,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
31 354,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
31 354,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
31 354,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
31 354,2
к решению Думы Илирского сельского поселения
" О бюджете Илирского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 70 от 27.12.2019г. (в редакции от 17.06.2020г. №)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
146,0
151,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
146,0
151,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
167,9
173,7
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
167,9
173,7
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-21,9
-22,7
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-21,9
-22,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-20 766,3
-20 298,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-20 766,3
-20 298,4
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
20 766,3
20 298,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
20 766,3
20 298,4
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Илирского МО № 66 от 26.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: