Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU14020117202000017 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Наслежный Совет депутатов муниципального образования "Мегежекский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
НЮРБИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МЕГЕЖЕКСКИЙ НАСЛЕГ»
НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2020
№ 6-2
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО “Мегежекский наслег” за 2019 год
Рассмотрев отчет об исполнени местного бюджета муниципального образования “Мегежекский наслег” за 2019 год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, решением наслежного Совета депутатов от 07.12.2017 № 7-2 “Об утверждении Положения о бюджетном кодесе в МО “Мегежекский наслег”, наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО “Мегежекский наслег” за 2019 год по доходам в сумме 24415.67 тыс.руб. и расходом в сумме 23852.68 тыс.руб без дефицита.
Утвердить исполнение местного бюджета МО “Мегежекский наслег”:
- По доходам в разрезе групп. Подгрупп. Статей согласно приложению № 1.
- По расходам по разделам функциональной. Ведомственной и экономической классификации расходов согласно приложению № 2,3,4.
- По исполнению источника финансирования дефицита (приложение № 5).
Решение вступает в силу с момента принятия.
Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации МО “Мегежекский наслег”.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно – экономической политике.
Председатель
Васильев Е.П.
Приложение № 1
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Исполнение доходной части бюджета МО "Мегежекский наслег" за 2019 год
(тыс.руб)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Утвер. план на 2019 г.
Уточнение за 2019 год
Исполнение за 2019 год
% исполнения
Налоговые доходы
748.900
739.680
739.680
100.0
100 1 03 02000 00 0000 110
Доходы от уплаты акцизов
93.027
103.946
103.946
100.0
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
33.73397
47.314
47.31429
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0.23636
0.348
0.34779
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
65.32944
63.212
63.21207
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террДоходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерацииитории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-6.2729
-6.929
-6.9285
182 1 01 02000 00 0000 110
Налог на доходы физических лиц
465.873
502.188
502.188
100.0
182 1 01 02021 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
465.873
502.188
502.188
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
2.000
7.730
7.730
100.0
182 1 05 03000 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог
2.000
7.730
7.730
182 1 06 01013 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1.000
13.079
13.079
100.0
182 1 06 01013 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц
1.000
13.079
13.079
182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог
172.000
108.538
108.538
100.0
182 1 06 06013 10 1000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений
172.000
108.538
108.538
019 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина, сборы
15.000
4.200
4.200
100.0
Неналоговые доходы
9.600
49.400
49.400
100.0
460 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
9.600
49.400
49.400
100.0
Итого собственные доходы
758.500
789.080
789.080
100.0
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
20665.500
23399.139
23626.585
101.0
460 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
20521.000
20521.000
20521.000
100.0
460 2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
327.070
327.070
100.0
460 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление федеральных полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния
3.900
4.000
4.000
100.0
460 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
140.600
142.177
142.177
100.0
460 2 02 49999 10 0000 151 5000
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
2337.227
2337.227
100.0
460 2 07 05030 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
75.000
75.000
100.0
460 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
227.446
460 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-7.335
-7.335
Итого доходов
21424.000
24188.219
24415.66506
100.9
Дефицит
ВСЕГО ДОХОДОВ
21424.00
24188.22
24415.67
100.9
Приложение № 2
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Функциональная структура расходов местного бюджета МО "Мегежекский наслег" на 2019 год.
тыс. рублей
Наименование
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план на 2019 год
Уточненная роспись/план на 2019 год
Кассовый расход на 2019 год
ВСЕГО
21 424.00100
24 370.08600
23852.687
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6 346.89700
6 839.38600
6759.110
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
01
02
1 400.75100
1394.47600
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
02
99 1 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 11600
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Расходы на выплаты персоналу
01
02
99 1 00 11600
100
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
01
04
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Непрограммные расходы
01
04
99 0 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 11410
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на выплаты персоналу
01
04
99 1 00 11410
100
3 269.35400
3 351.09600
3351.09600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
99 1 00 11410
200
1 574.60600
1 760.63400
1687.57400
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 11410
800
55.36400
95.30500
95.30500
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
01
06
106.60000
106.60000
106.60000
Непрограммные расходы
01
06
99 0 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 88510
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 88510
500
106.60000
106.60000
106.60000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
46.00000
125.00000
125.00000
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 00000
46.00000
125.00000
125.00000
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 5 00 00000
79.00000
79.00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
01
13
99 5 00 91019
79.00000
79.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 5 00 91019
200
79.00000
79.00000
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 00000
46.00000
46.00000
46.00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
13
99 6 00 88510
46.00000
46.00000
46.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
140.60000
142.17700
142.17700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
140.60000
142.17700
142.17700
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Прочие непрограммные расходы
02
03
99 5 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
02
03
99 5 00 51180
140.60000
142.17700
142.17700
Расходы на выплаты персоналу
02
03
99 5 00 51180
100
130.60000
132.17700
132.17700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 5 00 51180
200
10.00000
10.00000
10.00000
НАЦ.БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
108.90000
622.60000
469.57400
Органы юстиции
03
04
3.90000
4.00000
4.00000
Непрограммные расходы
03
04
99 0 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Прочие непрограммные расходы
03
04
99 5 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 59300
3.90000
4.00000
4.00000
Расходы на выплаты персоналу
03
04
99 5 00 59300
100
3.90000
4.00000
4.00000
Защита населения и территории от ЧС
03
09
100.00000
188.40000
183.40000
Непрограммные расходы
03
09
99 0 00 00000
100.00000
188.40000
183.40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
03
09
99 1 00 00000
100.00000
95.00000
90.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
03
09
99 1 00 11410
100.00000
95.00000
90.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 1 00 11410
200
100.00000
95.00000
90.00000
Прочие непрограммные расходы
03
09
99 5 00 00000
93.40000
93.40000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 91003
5.00000
5.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 91003
200
5.00000
5.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
03
09
99 5 00 91004
88.40000
88.40000
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
03
09
99 5 00 91004
000
7.40000
7.40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 91004
200
81.00000
81.00000
Другие вопросы в области национальной безопасности
03
14
5.00000
430.20000
282.17400
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка.
03
14
17 1 00 10040
430.20000
282.17400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
17 1 00 10040
200
430.20000
282.17400
Непрограммные расходы
03
14
99 0 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
03
14
99 5 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
03
14
99 5 00 91004
5.00000
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
99 5 00 91004
200
5.00000
0.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
93.02700
1 694.57500
1645.57800
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
206.55000
206.55000
Непрограммные расходы
04
05
99 0 00 00000
206.55000
206.55000
Прочие непрограммные расходы
04
05
99 5 00 00000
206.55000
206.55000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
04
05
99 5 00 91003
206.55000
206.55000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
99 5 00 91003
200
206.55000
206.55000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
93.02700
201.07500
152.08700
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
18 5 00 10010
201.07500
152.08700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
18 5 00 10010
200
201.07500
152.08700
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1 286.95000
1 286.95000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
04
12
26 3 00 10010
1 074.00000
1074.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
26 3 00 10010
200
1 074.00000
1074.00000
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 00000
212.95000
212.95000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
12
99 1 00 00000
212.95000
212.95000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04
12
99 1 00 22001
212.95000
212.95000
Расходы на выплаты персоналу
04
12
99 1 00 22001
100
212.95000
212.95000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1 191.97000
1141.89400
Благоустройство
05
03
1 191.97000
1141.89400
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
05
03
23 2 00 10010
64.30000
309.64000
259.56400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10010
200
64.30000
309.64000
259.56400
Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекультивации
05
03
23 2 00 10060
46.15100
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10060
200
46.15100
0.00000
0.00000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
23 2 00 10090
299.10000
299.10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10090
200
299.10000
299.10000
Непрограммные расходы
05
03
99 0 00 00000
100.00000
583.23000
559.70000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
05
03
99 1 00 00000
23.53000
0.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
05
03
99 1 00 11410
23.53000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 1 00 11410
200
23.53000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
05
03
99 5 00 00000
100.00000
1 694.57500
559.70000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
05
03
99 5 00 91019
20.00000
20.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 91019
200
20.00000
20.00000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S2650
100.00000
0.00000
0.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
03
99 5 00 S2650
400
0.00000
0.00000
Строительство объекта "Стелла Мегежекского наслега Нюрбинского района"
05
03
99 5 00 У4090
189.70000
189.70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 У4090
200
189.70000
189.70000
Строительство объекта "Мемориальный стенд Мегежекского наслега Нюрбинского района"
05
03
99 5 00 У4092
350.00000
350.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
03
99 5 00 S2650
400
100.00000
350.00000
350.00000
ОБРАЗОВАНИЕ
07
169.20000
276.72700
244.23500
Мол пол и оздор.дете
07
07
169.20000
276.72700
244.23500
Непрограммные расходы
07
07
99 0 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Прочие непрограммные расходы
07
07
99 5 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Выполнение других обязательств муниципальных образований
07
07
99 5 00 91019
169.20000
276.72700
244.23500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
99 5 00 91019
200
169.20000
276.72700
244.23500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культура
08
01
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
08
01
10 2 00 10002
25.00000
54.97400
54.97400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
10 2 00 10002
200
25.00000
54.97400
54.97400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08
01
10 2 00 22001
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
10 2 00 22001
600
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
170.03100
184.97600
170.03000
Пенсионное обеспечение
10
01
170.03100
184.97600
170.03000
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Прочие непрограммные расходы
10
01
99 5 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 71020
170.03100
184.97600
170.03000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 71020
300
170.03100
184.97600
170.03000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Физическая культура
11
01
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
11
01
14 1 00 22001
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на выплаты персоналу
11
01
14 1 00 22001
100
1 351.79000
1 377.39100
1345.82200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
01
14 1 00 22001
200
4 365.81100
3 377.84600
3270.87600
Иные бюджетные ассигнования
11
01
14 1 00 22001
800
150.69500
202.19500
202.19500
Приложение № 3
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег"
№ 6-2 от «26» марта 2020 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
ВЕД
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план на 2019 год
Уточненная роспись/план на 2019 год
Кассовый расход на 2019 год
ВСЕГО
21 424.00100
24 370.08600
23852.68700
Администрация МО "Мегежекский наслег"
460
21 424.00100
24 370.08600
23852.68700
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
460
01
6 346.89700
6 839.38600
6759.11000
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
460
01
02
1 294.97300
1 400.75100
1272.25400
Непрограммные расходы
460
01
02
99 0 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
01
02
99 1 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Глава муниципального образования
460
01
02
99 1 00 11600
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Расходы на выплаты персоналу
460
01
02
99 1 00 11600
100
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
460
01
04
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Непрограммные расходы
460
01
04
99 0 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
01
04
99 1 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
01
04
99 1 00 11410
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на выплаты персоналу
460
01
04
99 1 00 11410
100
3 269.35400
3 351.09600
3351.09600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
01
04
99 1 00 11410
200
1 574.60600
1 760.63400
1687.57400
Иные бюджетные ассигнования
460
01
04
99 1 00 11410
800
55.36400
95.30500
95.30500
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
460
01
06
106.60000
106.60000
106.60000
Непрограммные расходы
460
01
06
99 0 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
460
01
06
99 6 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
460
01
06
99 6 00 88510
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
460
01
06
99 6 00 88510
500
106.60000
106.60000
106.60000
Другие общегосударственные вопросы
460
01
13
46.00000
125.00000
125.00000
Непрограммные расходы
460
01
13
99 0 00 00000
46.00000
125.00000
125.00000
Прочие непрограммные расходы
460
01
13
99 5 00 00000
79.00000
79.00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
01
13
99 5 00 91019
79.00000
79.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
01
13
99 5 00 91019
200
79.00000
79.00000
Межбюджетные трансферты
460
01
13
99 6 00 00000
46.00000
46.00000
46.00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
460
01
13
99 6 00 88510
46.00000
46.00000
46.00000
Межбюджетные трансферты
460
01
13
99 6 00 88510
500
46.00000
46.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
460
02
140.60000
142.17700
142.17700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
460
02
03
140.60000
142.17700
142.17700
Непрограммные расходы
460
02
03
99 0 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Прочие непрограммные расходы
460
02
03
99 5 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
460
02
03
99 5 00 51180
140.60000
142.17700
142.17700
Расходы на выплаты персоналу
460
02
03
99 5 00 51180
100
130.60000
132.17700
132.17700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
02
03
99 5 00 51180
200
10.00000
10.00000
10.00000
НАЦ.БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
460
03
108.90000
622.60000
469.57400
Органы юстиции
460
03
04
3.90000
4.00000
4.00000
Непрограммные расходы
460
03
04
99 0 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
04
99 5 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
460
03
04
99 5 00 59300
3.90000
4.00000
4.00000
Расходы на выплаты персоналу
460
03
04
99 5 00 59300
100
3.90000
4.00000
4.00000
Защита населения и территории от ЧС
460
03
09
100.00000
188.40000
183.40000
Непрограммные расходы
460
03
09
99 0 00 00000
100.00000
188.40000
183.40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
03
09
99 1 00 00000
100.00000
95.00000
90.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
03
09
99 1 00 11410
100.00000
95.00000
90.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 1 00 11410
200
100.00000
95.00000
90.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
09
99 5 00 00000
93.40000
93.40000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
460
03
09
99 5 00 91003
5.00000
5.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 5 00 91003
200
5.00000
5.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
460
03
09
99 5 00 91004
88.40000
88.40000
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
460
03
09
99 5 00 91004
000
7.40000
7.40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 5 00 91004
200
81.00000
81.00000
Другие вопросы в области национальной безопасности
460
03
14
5.00000
430.20000
282.17400
Профилактика правонарушений
460
03
14
17 0 00 00000
430.20000
282.17400
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений
460
03
14
17 1 00 00000
430.20000
282.17400
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка.
460
03
14
17 1 00 10040
430.20000
282.17400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
14
17 1 00 10040
200
430.20000
282.17400
Непрограммные расходы
460
03
14
99 0 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
14
99 5 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
460
03
14
99 5 00 91004
5.00000
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
14
99 5 00 91004
200
5.00000
0.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
460
04
93.02700
1 694.57500
1645.57800
Сельское хозяйство и рыболовство
460
04
05
206.55000
206.55000
Непрограммные расходы
460
04
05
99 0 00 00000
206.55000
206.55000
Прочие непрограммные расходы
460
04
05
99 5 00 00000
206.55000
206.55000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
460
04
05
99 5 00 91003
206.55000
206.55000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
05
99 5 00 91003
200
206.55000
206.55000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
460
04
09
93.02700
201.07500
152.08700
Развитие транспортного комплекса
460
04
09
18 0 00 00000
93.02700
201.07500
152.08700
Дорожное хозяйство
460
04
09
18 5 00 00000
93.02700
201.07500
152.08700
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
460
04
09
18 5 00 10010
93.02700
201.07500
152.08700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
09
18 5 00 10010
200
93.02700
201.07500
152.08700
Другие вопросы в области национальной экономики
460
04
12
1 286.95000
1 286.95000
Развитие предпринимательства
460
04
12
26 0 00 00000
1 074.00000
1074.00000
Развитие предпринимательства
460
04
12
26 3 00 00000
1 074.00000
1074.00000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
460
04
12
26 3 00 10010
1 074.00000
1074.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
12
26 3 00 10010
200
1 074.00000
1074.00000
Непрограммные расходы
460
04
12
99 0 00 00000
212.95000
212.95000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
04
12
99 1 00 00000
212.95000
212.95000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
04
12
99 1 00 22001
212.95000
212.95000
Расходы на выплаты персоналу
460
04
12
99 1 00 22001
100
212.95000
212.95000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
460
05
210.45100
1 191.97000
1141.89400
Благоустройство
460
05
03
210.45100
1 191.97000
1141.89400
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)
460
05
03
23 0 00 00000
110.45100
608.74000
582.19400
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований
460
05
03
23 2 00 00000
110.45100
608.74000
582.19400
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
460
05
03
23 2 00 10010
64.30000
309.64000
259.56400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10010
200
64.30000
309.64000
259.56400
Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекультивации
460
05
03
23 2 00 10060
46.15100
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10060
200
46.15100
0.00000
0.00000
Прочие мероприятия по благоустройству
460
05
03
23 2 00 10090
299.10000
299.10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10090
200
299.10000
299.10000
Непрограммные расходы
460
05
03
99 0 00 00000
100.00000
583.23000
559.70000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
05
03
99 1 00 00000
23.53000
0.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
05
03
99 1 00 11410
23.53000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 1 00 11410
200
23.53000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
460
05
03
99 5 00 00000
100.00000
559.70000
559.70000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
05
03
99 5 00 91019
20.00000
20.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 5 00 91019
200
20.00000
20.00000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
460
05
03
99 5 00 S2650
100.00000
0.00000
0.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
460
05
03
99 5 00 S2650
400
100.00000
0.00000
0.00000
Строительство объекта "Стелла Мегежекского наслега Нюрбинского района"
460
05
03
99 5 00 У4090
189.70000
189.70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 5 00 У4090
200
189.70000
189.70000
Строительство объекта "Мемориальный стенд Мегежекского наслега Нюрбинского района"
460
05
03
99 5 00 У4092
350.00000
350.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
460
05
03
99 5 00 У4092
400
350.00000
350.00000
ОБРАЗОВАНИЕ
460
07
169.20000
276.72700
244.23500
Мол пол и оздор.дете
460
07
07
169.20000
276.72700
244.23500
Непрограммные расходы
460
07
07
99 0 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Прочие непрограммные расходы
460
07
07
99 5 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
07
07
99 5 00 91019
169.20000
276.72700
244.23500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
07
07
99 5 00 91019
200
169.20000
276.72700
244.23500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
460
08
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культура
460
08
01
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Развитие культуры
460
08
01
10 0 00 00000
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
460
08
01
10 2 00 00000
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
460
08
01
10 2 00 10002
25.00000
54.97400
54.97400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
08
01
10 2 00 10002
200
25.00000
54.97400
54.97400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
08
01
10 2 00 22001
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
460
08
01
10 2 00 22001
600
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
460
10
170.03100
184.97600
170.03000
Пенсионное обеспечение
460
10
01
170.03100
184.97600
170.03000
Непрограммные расходы
460
10
01
99 0 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Прочие непрограммные расходы
460
10
01
99 5 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
460
10
01
99 5 00 71020
170.03100
184.97600
170.03000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
460
10
01
99 5 00 71020
300
170.03100
184.97600
170.03000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
460
11
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Физическая культура
460
11
01
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Развитие физической культуры и спорта
460
11
01
14 0 00 00000
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Обеспечивающая подпрограмма
460
11
01
14 1 00 00000
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
11
01
14 1 00 22001
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на выплаты персоналу
460
11
01
14 1 00 22001
100
1 351.79000
1 377.39100
1345.82200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
11
01
14 1 00 22001
200
4 365.81100
3 377.84600
3270.87600
Иные бюджетные ассигнования
460
11
01
14 1 00 22001
800
150.69500
202.19500
202.19500
Приложение №5
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Исполнение источника финансирования дефицита
бюджета МО"Мегежекский наслег" за 2019 год
Код
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнено
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
21424.00
24188.22
24415.67
Изменение остатков средств бюджета
0.00
-181.86
562.99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
21424.00
24370.08
23852.68
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
НЮРБИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МЕГЕЖЕКСКИЙ НАСЛЕГ»
НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2020
№ 6-2
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО “Мегежекский наслег” за 2019 год
Рассмотрев отчет об исполнени местного бюджета муниципального образования “Мегежекский наслег” за 2019 год, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, решением наслежного Совета депутатов от 07.12.2017 № 7-2 “Об утверждении Положения о бюджетном кодесе в МО “Мегежекский наслег”, наслежный Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО “Мегежекский наслег” за 2019 год по доходам в сумме 24415.67 тыс.руб. и расходом в сумме 23852.68 тыс.руб без дефицита.
Утвердить исполнение местного бюджета МО “Мегежекский наслег”:
- По доходам в разрезе групп. Подгрупп. Статей согласно приложению № 1.
- По расходам по разделам функциональной. Ведомственной и экономической классификации расходов согласно приложению № 2,3,4.
- По исполнению источника финансирования дефицита (приложение № 5).
Решение вступает в силу с момента принятия.
Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации МО “Мегежекский наслег”.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно – экономической политике.
Председатель
Васильев Е.П.
Приложение № 1
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Исполнение доходной части бюджета МО "Мегежекский наслег" за 2019 год
(тыс.руб)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
Утвер. план на 2019 г.
Уточнение за 2019 год
Исполнение за 2019 год
% исполнения
Налоговые доходы
748.900
739.680
739.680
100.0
100 1 03 02000 00 0000 110
Доходы от уплаты акцизов
93.027
103.946
103.946
100.0
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
33.73397
47.314
47.31429
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
0.23636
0.348
0.34779
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
65.32944
63.212
63.21207
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на террДоходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерацииитории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
-6.2729
-6.929
-6.9285
182 1 01 02000 00 0000 110
Налог на доходы физических лиц
465.873
502.188
502.188
100.0
182 1 01 02021 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц, с доходов облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
465.873
502.188
502.188
182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
2.000
7.730
7.730
100.0
182 1 05 03000 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог
2.000
7.730
7.730
182 1 06 01013 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц
1.000
13.079
13.079
100.0
182 1 06 01013 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц
1.000
13.079
13.079
182 1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог
172.000
108.538
108.538
100.0
182 1 06 06013 10 1000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений
172.000
108.538
108.538
019 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина, сборы
15.000
4.200
4.200
100.0
Неналоговые доходы
9.600
49.400
49.400
100.0
460 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений
9.600
49.400
49.400
100.0
Итого собственные доходы
758.500
789.080
789.080
100.0
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
20665.500
23399.139
23626.585
101.0
460 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
20521.000
20521.000
20521.000
100.0
460 2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
327.070
327.070
100.0
460 2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление федеральных полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния
3.900
4.000
4.000
100.0
460 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
140.600
142.177
142.177
100.0
460 2 02 49999 10 0000 151 5000
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
2337.227
2337.227
100.0
460 2 07 05030 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
75.000
75.000
100.0
460 0 10 50201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
227.446
460 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-7.335
-7.335
Итого доходов
21424.000
24188.219
24415.66506
100.9
Дефицит
ВСЕГО ДОХОДОВ
21424.00
24188.22
24415.67
100.9
Приложение № 2
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Функциональная структура расходов местного бюджета МО "Мегежекский наслег" на 2019 год.
тыс. рублей
Наименование
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план на 2019 год
Уточненная роспись/план на 2019 год
Кассовый расход на 2019 год
ВСЕГО
21 424.00100
24 370.08600
23852.687
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
6 346.89700
6 839.38600
6759.110
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
01
02
1 400.75100
1394.47600
Непрограммные расходы
01
02
99 0 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
02
99 1 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Глава муниципального образования
01
02
99 1 00 11600
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Расходы на выплаты персоналу
01
02
99 1 00 11600
100
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
01
04
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Непрограммные расходы
01
04
99 0 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на содержание органов местного самоуправления
01
04
99 1 00 11410
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на выплаты персоналу
01
04
99 1 00 11410
100
3 269.35400
3 351.09600
3351.09600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
99 1 00 11410
200
1 574.60600
1 760.63400
1687.57400
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99 1 00 11410
800
55.36400
95.30500
95.30500
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
01
06
106.60000
106.60000
106.60000
Непрограммные расходы
01
06
99 0 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
06
99 6 00 88510
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
01
06
99 6 00 88510
500
106.60000
106.60000
106.60000
Другие общегосударственные вопросы
01
13
46.00000
125.00000
125.00000
Непрограммные расходы
01
13
99 0 00 00000
46.00000
125.00000
125.00000
Прочие непрограммные расходы
01
13
99 5 00 00000
79.00000
79.00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
01
13
99 5 00 91019
79.00000
79.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
99 5 00 91019
200
79.00000
79.00000
Межбюджетные трансферты
01
13
99 6 00 00000
46.00000
46.00000
46.00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
01
13
99 6 00 88510
46.00000
46.00000
46.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
140.60000
142.17700
142.17700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
140.60000
142.17700
142.17700
Непрограммные расходы
02
03
99 0 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Прочие непрограммные расходы
02
03
99 5 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
02
03
99 5 00 51180
140.60000
142.17700
142.17700
Расходы на выплаты персоналу
02
03
99 5 00 51180
100
130.60000
132.17700
132.17700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
99 5 00 51180
200
10.00000
10.00000
10.00000
НАЦ.БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
108.90000
622.60000
469.57400
Органы юстиции
03
04
3.90000
4.00000
4.00000
Непрограммные расходы
03
04
99 0 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Прочие непрограммные расходы
03
04
99 5 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
03
04
99 5 00 59300
3.90000
4.00000
4.00000
Расходы на выплаты персоналу
03
04
99 5 00 59300
100
3.90000
4.00000
4.00000
Защита населения и территории от ЧС
03
09
100.00000
188.40000
183.40000
Непрограммные расходы
03
09
99 0 00 00000
100.00000
188.40000
183.40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
03
09
99 1 00 00000
100.00000
95.00000
90.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
03
09
99 1 00 11410
100.00000
95.00000
90.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 1 00 11410
200
100.00000
95.00000
90.00000
Прочие непрограммные расходы
03
09
99 5 00 00000
93.40000
93.40000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
03
09
99 5 00 91003
5.00000
5.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 91003
200
5.00000
5.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
03
09
99 5 00 91004
88.40000
88.40000
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
03
09
99 5 00 91004
000
7.40000
7.40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
09
99 5 00 91004
200
81.00000
81.00000
Другие вопросы в области национальной безопасности
03
14
5.00000
430.20000
282.17400
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка.
03
14
17 1 00 10040
430.20000
282.17400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
17 1 00 10040
200
430.20000
282.17400
Непрограммные расходы
03
14
99 0 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
03
14
99 5 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
03
14
99 5 00 91004
5.00000
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
14
99 5 00 91004
200
5.00000
0.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
93.02700
1 694.57500
1645.57800
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
206.55000
206.55000
Непрограммные расходы
04
05
99 0 00 00000
206.55000
206.55000
Прочие непрограммные расходы
04
05
99 5 00 00000
206.55000
206.55000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
04
05
99 5 00 91003
206.55000
206.55000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
05
99 5 00 91003
200
206.55000
206.55000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
93.02700
201.07500
152.08700
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
18 5 00 10010
201.07500
152.08700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
18 5 00 10010
200
201.07500
152.08700
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
1 286.95000
1 286.95000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
04
12
26 3 00 10010
1 074.00000
1074.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
26 3 00 10010
200
1 074.00000
1074.00000
Непрограммные расходы
04
12
99 0 00 00000
212.95000
212.95000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
04
12
99 1 00 00000
212.95000
212.95000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
04
12
99 1 00 22001
212.95000
212.95000
Расходы на выплаты персоналу
04
12
99 1 00 22001
100
212.95000
212.95000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1 191.97000
1141.89400
Благоустройство
05
03
1 191.97000
1141.89400
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
05
03
23 2 00 10010
64.30000
309.64000
259.56400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10010
200
64.30000
309.64000
259.56400
Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекультивации
05
03
23 2 00 10060
46.15100
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10060
200
46.15100
0.00000
0.00000
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
23 2 00 10090
299.10000
299.10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
23 2 00 10090
200
299.10000
299.10000
Непрограммные расходы
05
03
99 0 00 00000
100.00000
583.23000
559.70000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
05
03
99 1 00 00000
23.53000
0.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
05
03
99 1 00 11410
23.53000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 1 00 11410
200
23.53000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
05
03
99 5 00 00000
100.00000
1 694.57500
559.70000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
05
03
99 5 00 91019
20.00000
20.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 91019
200
20.00000
20.00000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
05
03
99 5 00 S2650
100.00000
0.00000
0.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
03
99 5 00 S2650
400
0.00000
0.00000
Строительство объекта "Стелла Мегежекского наслега Нюрбинского района"
05
03
99 5 00 У4090
189.70000
189.70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
99 5 00 У4090
200
189.70000
189.70000
Строительство объекта "Мемориальный стенд Мегежекского наслега Нюрбинского района"
05
03
99 5 00 У4092
350.00000
350.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
05
03
99 5 00 S2650
400
100.00000
350.00000
350.00000
ОБРАЗОВАНИЕ
07
169.20000
276.72700
244.23500
Мол пол и оздор.дете
07
07
169.20000
276.72700
244.23500
Непрограммные расходы
07
07
99 0 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Прочие непрограммные расходы
07
07
99 5 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Выполнение других обязательств муниципальных образований
07
07
99 5 00 91019
169.20000
276.72700
244.23500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
07
07
99 5 00 91019
200
169.20000
276.72700
244.23500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культура
08
01
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
08
01
10 2 00 10002
25.00000
54.97400
54.97400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
10 2 00 10002
200
25.00000
54.97400
54.97400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
08
01
10 2 00 22001
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08
01
10 2 00 22001
600
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
170.03100
184.97600
170.03000
Пенсионное обеспечение
10
01
170.03100
184.97600
170.03000
Непрограммные расходы
10
01
99 0 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Прочие непрограммные расходы
10
01
99 5 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
99 5 00 71020
170.03100
184.97600
170.03000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
99 5 00 71020
300
170.03100
184.97600
170.03000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Физическая культура
11
01
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
11
01
14 1 00 22001
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на выплаты персоналу
11
01
14 1 00 22001
100
1 351.79000
1 377.39100
1345.82200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
01
14 1 00 22001
200
4 365.81100
3 377.84600
3270.87600
Иные бюджетные ассигнования
11
01
14 1 00 22001
800
150.69500
202.19500
202.19500
Приложение № 3
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег"
№ 6-2 от «26» марта 2020 года
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
ВЕД
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденный план на 2019 год
Уточненная роспись/план на 2019 год
Кассовый расход на 2019 год
ВСЕГО
21 424.00100
24 370.08600
23852.68700
Администрация МО "Мегежекский наслег"
460
21 424.00100
24 370.08600
23852.68700
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
460
01
6 346.89700
6 839.38600
6759.11000
Функц-ние высш.должн.лица субъекта РФ и м/о
460
01
02
1 294.97300
1 400.75100
1272.25400
Непрограммные расходы
460
01
02
99 0 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
01
02
99 1 00 00000
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Глава муниципального образования
460
01
02
99 1 00 11600
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Расходы на выплаты персоналу
460
01
02
99 1 00 11600
100
1 294.97300
1 400.75100
1394.47600
Функц-ние Прав-ва РФ, высш.исп.органов гос.власти
460
01
04
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Непрограммные расходы
460
01
04
99 0 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
01
04
99 1 00 00000
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
01
04
99 1 00 11410
4 899.32400
5 207.03500
5133.03400
Расходы на выплаты персоналу
460
01
04
99 1 00 11410
100
3 269.35400
3 351.09600
3351.09600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
01
04
99 1 00 11410
200
1 574.60600
1 760.63400
1687.57400
Иные бюджетные ассигнования
460
01
04
99 1 00 11410
800
55.36400
95.30500
95.30500
Обесп-е д-ти фин.,нал.,тамож.и органов фин.надзора
460
01
06
106.60000
106.60000
106.60000
Непрограммные расходы
460
01
06
99 0 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
460
01
06
99 6 00 00000
106.60000
106.60000
106.60000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
460
01
06
99 6 00 88510
106.60000
106.60000
106.60000
Межбюджетные трансферты
460
01
06
99 6 00 88510
500
106.60000
106.60000
106.60000
Другие общегосударственные вопросы
460
01
13
46.00000
125.00000
125.00000
Непрограммные расходы
460
01
13
99 0 00 00000
46.00000
125.00000
125.00000
Прочие непрограммные расходы
460
01
13
99 5 00 00000
79.00000
79.00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
01
13
99 5 00 91019
79.00000
79.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
01
13
99 5 00 91019
200
79.00000
79.00000
Межбюджетные трансферты
460
01
13
99 6 00 00000
46.00000
46.00000
46.00000
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между органом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением
460
01
13
99 6 00 88510
46.00000
46.00000
46.00000
Межбюджетные трансферты
460
01
13
99 6 00 88510
500
46.00000
46.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
460
02
140.60000
142.17700
142.17700
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
460
02
03
140.60000
142.17700
142.17700
Непрограммные расходы
460
02
03
99 0 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Прочие непрограммные расходы
460
02
03
99 5 00 00000
140.60000
142.17700
142.17700
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)
460
02
03
99 5 00 51180
140.60000
142.17700
142.17700
Расходы на выплаты персоналу
460
02
03
99 5 00 51180
100
130.60000
132.17700
132.17700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
02
03
99 5 00 51180
200
10.00000
10.00000
10.00000
НАЦ.БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
460
03
108.90000
622.60000
469.57400
Органы юстиции
460
03
04
3.90000
4.00000
4.00000
Непрограммные расходы
460
03
04
99 0 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
04
99 5 00 00000
3.90000
4.00000
4.00000
Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
460
03
04
99 5 00 59300
3.90000
4.00000
4.00000
Расходы на выплаты персоналу
460
03
04
99 5 00 59300
100
3.90000
4.00000
4.00000
Защита населения и территории от ЧС
460
03
09
100.00000
188.40000
183.40000
Непрограммные расходы
460
03
09
99 0 00 00000
100.00000
188.40000
183.40000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
03
09
99 1 00 00000
100.00000
95.00000
90.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
03
09
99 1 00 11410
100.00000
95.00000
90.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 1 00 11410
200
100.00000
95.00000
90.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
09
99 5 00 00000
93.40000
93.40000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
460
03
09
99 5 00 91003
5.00000
5.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 5 00 91003
200
5.00000
5.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
460
03
09
99 5 00 91004
88.40000
88.40000
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
460
03
09
99 5 00 91004
000
7.40000
7.40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
09
99 5 00 91004
200
81.00000
81.00000
Другие вопросы в области национальной безопасности
460
03
14
5.00000
430.20000
282.17400
Профилактика правонарушений
460
03
14
17 0 00 00000
430.20000
282.17400
Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений
460
03
14
17 1 00 00000
430.20000
282.17400
Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны общественного порядка.
460
03
14
17 1 00 10040
430.20000
282.17400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
14
17 1 00 10040
200
430.20000
282.17400
Непрограммные расходы
460
03
14
99 0 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
460
03
14
99 5 00 00000
5.00000
0.00000
0.00000
Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности
460
03
14
99 5 00 91004
5.00000
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
03
14
99 5 00 91004
200
5.00000
0.00000
0.00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
460
04
93.02700
1 694.57500
1645.57800
Сельское хозяйство и рыболовство
460
04
05
206.55000
206.55000
Непрограммные расходы
460
04
05
99 0 00 00000
206.55000
206.55000
Прочие непрограммные расходы
460
04
05
99 5 00 00000
206.55000
206.55000
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
460
04
05
99 5 00 91003
206.55000
206.55000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
05
99 5 00 91003
200
206.55000
206.55000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
460
04
09
93.02700
201.07500
152.08700
Развитие транспортного комплекса
460
04
09
18 0 00 00000
93.02700
201.07500
152.08700
Дорожное хозяйство
460
04
09
18 5 00 00000
93.02700
201.07500
152.08700
Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
460
04
09
18 5 00 10010
93.02700
201.07500
152.08700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
09
18 5 00 10010
200
93.02700
201.07500
152.08700
Другие вопросы в области национальной экономики
460
04
12
1 286.95000
1 286.95000
Развитие предпринимательства
460
04
12
26 0 00 00000
1 074.00000
1074.00000
Развитие предпринимательства
460
04
12
26 3 00 00000
1 074.00000
1074.00000
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
460
04
12
26 3 00 10010
1 074.00000
1074.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
04
12
26 3 00 10010
200
1 074.00000
1074.00000
Непрограммные расходы
460
04
12
99 0 00 00000
212.95000
212.95000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
04
12
99 1 00 00000
212.95000
212.95000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
04
12
99 1 00 22001
212.95000
212.95000
Расходы на выплаты персоналу
460
04
12
99 1 00 22001
100
212.95000
212.95000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
460
05
210.45100
1 191.97000
1141.89400
Благоустройство
460
05
03
210.45100
1 191.97000
1141.89400
Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)
460
05
03
23 0 00 00000
110.45100
608.74000
582.19400
Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований
460
05
03
23 2 00 00000
110.45100
608.74000
582.19400
Содержание и ремонт объектов уличного освещения
460
05
03
23 2 00 10010
64.30000
309.64000
259.56400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10010
200
64.30000
309.64000
259.56400
Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекультивации
460
05
03
23 2 00 10060
46.15100
0.00000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10060
200
46.15100
0.00000
0.00000
Прочие мероприятия по благоустройству
460
05
03
23 2 00 10090
299.10000
299.10000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
23 2 00 10090
200
299.10000
299.10000
Непрограммные расходы
460
05
03
99 0 00 00000
100.00000
583.23000
559.70000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
460
05
03
99 1 00 00000
23.53000
0.00000
Расходы на содержание органов местного самоуправления
460
05
03
99 1 00 11410
23.53000
0.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 1 00 11410
200
23.53000
0.00000
Прочие непрограммные расходы
460
05
03
99 5 00 00000
100.00000
559.70000
559.70000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
05
03
99 5 00 91019
20.00000
20.00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 5 00 91019
200
20.00000
20.00000
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)
460
05
03
99 5 00 S2650
100.00000
0.00000
0.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
460
05
03
99 5 00 S2650
400
100.00000
0.00000
0.00000
Строительство объекта "Стелла Мегежекского наслега Нюрбинского района"
460
05
03
99 5 00 У4090
189.70000
189.70000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
05
03
99 5 00 У4090
200
189.70000
189.70000
Строительство объекта "Мемориальный стенд Мегежекского наслега Нюрбинского района"
460
05
03
99 5 00 У4092
350.00000
350.00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
460
05
03
99 5 00 У4092
400
350.00000
350.00000
ОБРАЗОВАНИЕ
460
07
169.20000
276.72700
244.23500
Мол пол и оздор.дете
460
07
07
169.20000
276.72700
244.23500
Непрограммные расходы
460
07
07
99 0 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Прочие непрограммные расходы
460
07
07
99 5 00 00000
169.20000
276.72700
244.23500
Выполнение других обязательств муниципальных образований
460
07
07
99 5 00 91019
169.20000
276.72700
244.23500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
07
07
99 5 00 91019
200
169.20000
276.72700
244.23500
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
460
08
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культура
460
08
01
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Развитие культуры
460
08
01
10 0 00 00000
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
460
08
01
10 2 00 00000
8 316.59900
8 460.24300
8 460.24300
Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия
460
08
01
10 2 00 10002
25.00000
54.97400
54.97400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
08
01
10 2 00 10002
200
25.00000
54.97400
54.97400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
08
01
10 2 00 22001
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
460
08
01
10 2 00 22001
600
8 291.59900
8 405.26900
8 405.26900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
460
10
170.03100
184.97600
170.03000
Пенсионное обеспечение
460
10
01
170.03100
184.97600
170.03000
Непрограммные расходы
460
10
01
99 0 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Прочие непрограммные расходы
460
10
01
99 5 00 00000
170.03100
184.97600
170.03000
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
460
10
01
99 5 00 71020
170.03100
184.97600
170.03000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
460
10
01
99 5 00 71020
300
170.03100
184.97600
170.03000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
460
11
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Физическая культура
460
11
01
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Развитие физической культуры и спорта
460
11
01
14 0 00 00000
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Обеспечивающая подпрограмма
460
11
01
14 1 00 00000
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
460
11
01
14 1 00 22001
5 868.29600
4 957.43200
4818.89400
Расходы на выплаты персоналу
460
11
01
14 1 00 22001
100
1 351.79000
1 377.39100
1345.82200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
460
11
01
14 1 00 22001
200
4 365.81100
3 377.84600
3270.87600
Иные бюджетные ассигнования
460
11
01
14 1 00 22001
800
150.69500
202.19500
202.19500
Приложение №5
к решению "Об исполнении бюджета
МО "Мегежекский наслег" за 2019 год"
№6-2 от "26"марта 2020 г.
Исполнение источника финансирования дефицита
бюджета МО"Мегежекский наслег" за 2019 год
Код
Утвержденный план
Уточненный план
Исполнено
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
21424.00
24188.22
24415.67
Изменение остатков средств бюджета
0.00
-181.86
562.99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
21424.00
24370.08
23852.68
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | стенд "Официальная информация" в административном здании наслежной администрации от 26.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: