Основная информация
Дата опубликования: | 26 июня 2020г. |
Номер документа: | RU38005405202000024 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Кобинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
26.06.2020Г. №100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОБИНСКОГО МО ОТ 30.12.2019 ГОДА №94
«О БЮДЖЕТЕ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Кобинского сельского поселения от 26.12.2014 года №55, ст.ст.32,47,57 Устава Кобинского муниципального образования, Дума Кобинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Кобинского сельского поселения от 30.12.2019г. №94 «О бюджете Кобинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Кобинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 8585,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 888,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 7696,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 763,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 6932,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9043,6 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 458,4 тыс. руб., или 51,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 7999,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 966,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 7032,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 737,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 6295,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 8034,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 360,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 35,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «598,9» заменить на цифру «1024,3»;
- 2022 год цифру «633,9» заменить на цифру «359,7».
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «292,8» заменить на цифру «518,0».
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Кобинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Кобинского
муниципального образования
Ю.В. Митрофанов
Приложение 1
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
888,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
150,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
150,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
150,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
598,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
598,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
274,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
274,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
358,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
358,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-35,4
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-35,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
10,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
10,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
108,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
35,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
35,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
73,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
36,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
36,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
37,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
37,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
10,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
11,1
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
11,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
7 696,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
7 696,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
6 829,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
397,8
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
480,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
5 826,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
125,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
216,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
216,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
216,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
8 585,2
Приложение 2
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
927,5
966,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
133,5
141,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
133,5
141,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
132,8
140,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,7
0,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
604,8
633,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
604,8
633,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
278,8
291,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
278,8
291,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,4
1,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,4
1,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
363,1
377,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
363,1
377,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-38,5
-37,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-38,5
-37,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
36,2
37,7
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
36,2
37,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
131,9
132,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
37,9
38,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
37,9
38,9
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
94,0
94,0
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
54,7
54,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
54,7
54,7
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
39,3
39,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
39,3
39,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
10,0
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
10,0
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
10,0
10,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
11,1
11,1
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
11,1
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
11,1
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
11,1
11,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
7 337,7
7 032,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
7 337,7
7 032,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
6 507,9
6 199,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
364,2
383,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
808,0
678,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
5 235,4
5 040,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
100,3
97,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
200,0
200,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
200,0
200,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
8 265,2
7 999,6
Приложение № 6
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 457,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
695,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 497,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
258,6
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 547,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
22,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 525,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 024,3
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 024,3
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
747,3
Благоустройство
0503
747,3
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 116,5
Культура
0801
1 116,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
9 043,6
Приложение № 7
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 320,4
4 133,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
629,8
631,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 379,9
3 211,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
205,1
205,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
80,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,6
1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 460,0
1 420,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
13,5
9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 446,5
1 411,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
604,8
633,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
604,8
633,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
423,0
303,7
Благоустройство
0503
423,0
303,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 153,1
1 028,2
Культура
0801
1 153,1
1 028,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение 8
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
4 447,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 446,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
695,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
690,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
690,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
5,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
5,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
5,9
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 396,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
487,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
28,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
28,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
459,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
459,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
353,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
353,8
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
353,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
101,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 024,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 024,3
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
480,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
480,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
480,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
480,9
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
243,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
243,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
243,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
243,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
299,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
299,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
299,5
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
747,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
747,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
747,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
373,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
373,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
373,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
218,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
218,2
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
218,2
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
1 116,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
353,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
353,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
40,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
40,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
763,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
763,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
763,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
626,3
Культура
86 3 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
136,3
Культура
86 3 01 19999
200
0801
136,3
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,8
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 547,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 547,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
22,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
22,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
22,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 525,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
197,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
197,1
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
160,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
0,9
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
0,9
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
5,9
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
9 043,6
Приложение 9
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
4 209,9
4 043,2
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 208,9
4 042,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
629,8
631,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
629,0
629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
629,0
629,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
629,0
629,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,8
2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
0,8
2,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
0,8
2,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 292,2
3 123,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
2 909,0
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
2 909,0
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
383,2
214,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
8,9
8,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
8,9
8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
374,3
206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
374,3
206,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
286,9
286,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
87,7
87,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
604,8
633,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
604,8
633,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
302,4
317,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
302,4
317,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
302,4
317,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
302,4
317,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
302,4
316,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
302,4
316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
302,4
316,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
302,4
316,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
423,0
303,7
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
423,0
303,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
423,0
303,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
44,3
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
44,3
39,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
44,3
39,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
136,7
22,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
136,7
22,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
136,7
22,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
202,0
202,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
202,0
202,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
202,0
202,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
1 153,1
1 028,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
375,4
358,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
375,4
358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
375,4
358,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
54,6
38,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
54,6
38,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
777,7
669,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
777,7
669,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
777,7
669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 3 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
136,2
27,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
136,2
27,9
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 460,0
1 420,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 460,0
1 420,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
13,5
9,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
13,5
9,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
13,5
9,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 446,5
1 411,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 446,5
1 411,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 328,2
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
118,3
83,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
118,3
83,2
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
261,4
244,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
80,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
80,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
80,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
80,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 4 01 19999
300
0,0
0,0
Социальное обеспечение населения
99 4 01 19999
300
1003
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
0,9
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
0,9
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
0,9
0,9
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
0,9
0,9
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
0,9
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
5,9
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
5,9
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
5,9
5,9
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
5,9
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
5,9
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение 10
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Кобинского сельского поселения
992
9 043,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 447,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 446,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
695,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
690,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
690,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
5,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
5,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
5,9
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 396,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
487,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
28,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
28,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
459,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
459,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
353,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
353,8
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
353,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
101,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 024,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 024,3
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
480,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
480,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
480,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
480,9
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
243,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
243,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
243,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
243,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
299,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
299,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
299,5
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
747,3
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
747,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
747,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
373,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
373,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
373,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
218,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
218,2
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
218,2
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
1 116,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
353,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
353,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
40,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
40,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
763,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
763,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
763,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
136,3
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
136,3
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,8
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 547,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 547,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
22,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
22,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
22,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 525,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
197,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
197,1
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
160,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
0,9
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
0,9
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
5,9
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
9 043,6
Приложение 11
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Кобинского сельского поселения
992
8 112,2
7 674,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 209,9
4 043,2
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 208,9
4 042,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
629,8
631,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
629,0
629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
629,0
629,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
629,0
629,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,8
2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
0,8
2,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
0,8
2,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 292,2
3 123,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
2 909,0
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
2 909,0
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
383,2
214,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
8,9
8,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
8,9
8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
374,3
206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
374,3
206,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
286,9
286,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
87,7
87,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
604,8
633,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
604,8
633,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
302,4
317,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
302,4
317,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
302,4
317,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
302,4
317,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
302,4
316,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
302,4
316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
302,4
316,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
302,4
316,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
423,0
303,7
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
423,0
303,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
423,0
303,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
44,3
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
44,3
39,5
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
44,3
39,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
136,7
22,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
136,7
22,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
136,7
22,2
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
202,0
202,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
202,0
202,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
202,0
202,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
1 153,1
1 028,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
375,4
358,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
375,4
358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
375,4
358,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
54,6
38,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
54,6
38,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
777,7
669,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
777,7
669,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
777,7
669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 460,0
1 420,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 460,0
1 420,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
13,5
9,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
13,5
9,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
13,5
9,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 446,5
1 411,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 446,5
1 411,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 328,2
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
118,3
83,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
118,3
83,2
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
261,4
244,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
80,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
100,0
0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
80,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
80,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
80,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
0,9
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
0,9
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
0,9
0,9
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
0,9
0,9
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
0,9
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
5,9
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
5,9
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
5,9
5,9
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
5,9
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
5,9
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение № 12
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
34,0
35,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
34,0
35,0
объем привлечения
38,0
39,1
40,3
объем погашения
-5,0
-5,1
-5,3
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
458,4
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
425,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-8 623,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-8 623,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-8 623,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-8 623,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
9 048,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
9 048,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
9 048,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
9 048,6
Приложение № 14
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
34,0
35,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
34,0
35,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
39,1
40,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
39,1
40,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,1
-5,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,1
-5,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-8 304,3
-8 039,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
8 304,3
8 039,9
Российская Федерация
1
26.06.2020Г. №100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОБИНСКОГО МО ОТ 30.12.2019 ГОДА №94
«О БЮДЖЕТЕ КОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Кобинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Кобинского сельского поселения от 26.12.2014 года №55, ст.ст.32,47,57 Устава Кобинского муниципального образования, Дума Кобинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Кобинского сельского поселения от 30.12.2019г. №94 «О бюджете Кобинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Кобинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 8585,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 888,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 7696,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 763,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 6932,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9043,6 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 458,4 тыс. руб., или 51,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:
прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 7999,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 966,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 7032,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 737,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 6295,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 8034,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 360,0 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 35,0 тыс. руб., или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:
- 2020 год цифру «598,9» заменить на цифру «1024,3»;
- 2022 год цифру «633,9» заменить на цифру «359,7».
5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «292,8» заменить на цифру «518,0».
6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Кобинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Кобинского
муниципального образования
Ю.В. Митрофанов
Приложение 1
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
888,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
150,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
150,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
150,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
598,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
598,9
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
274,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
274,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
358,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
358,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-35,4
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-35,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
10,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
10,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
108,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
35,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
35,4
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
73,5
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
36,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
36,0
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
37,5
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
37,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
10,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
11,1
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
11,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
7 696,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
7 696,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
6 829,1
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
397,8
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
480,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
5 826,2
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
125,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
216,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
216,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
216,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
216,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
149,8
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,1
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,1
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
8 585,2
Приложение 2
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
2021 г.
2022 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
927,5
966,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
133,5
141,3
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
133,5
141,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
132,8
140,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,7
0,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
604,8
633,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
604,8
633,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
278,8
291,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
278,8
291,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
1,4
1,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
1,4
1,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
363,1
377,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
363,1
377,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-38,5
-37,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-38,5
-37,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
36,2
37,7
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 01 0000 110
36,2
37,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
131,9
132,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
37,9
38,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
37,9
38,9
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
94,0
94,0
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
54,7
54,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
54,7
54,7
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
39,3
39,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
39,3
39,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
10,0
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
10,0
10,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
10,0
10,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
11,1
11,1
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
11,1
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
11,1
11,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
11,1
11,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
7 337,7
7 032,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
7 337,7
7 032,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
6 507,9
6 199,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
364,2
383,5
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
808,0
678,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
5 235,4
5 040,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
100,3
97,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
200,0
200,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
200,0
200,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
200,0
200,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
150,6
154,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
149,9
153,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
149,9
153,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
479,2
479,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
479,2
479,2
ИТОГО ДОХОДОВ
8 265,2
7 999,6
Приложение № 6
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 457,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
695,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 497,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
258,6
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 547,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
22,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 525,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 024,3
Общеэкономические вопросы
0401
0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 024,3
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
747,3
Благоустройство
0503
747,3
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 116,5
Культура
0801
1 116,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
9 043,6
Приложение № 7
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
2021 г.
2022 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
4 320,4
4 133,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
629,8
631,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
3 379,9
3 211,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
205,1
205,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
80,0
Резервные фонды
0111
4,0
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,6
1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
149,9
153,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
149,9
153,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 460,0
1 420,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
13,5
9,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 446,5
1 411,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
604,8
633,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
604,8
633,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
423,0
303,7
Благоустройство
0503
423,0
303,7
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
1 153,1
1 028,2
Культура
0801
1 153,1
1 028,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
1,0
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение 8
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
4 447,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 446,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
695,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
690,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
690,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
5,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
5,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
5,9
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 396,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
487,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
28,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
28,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
459,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
459,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
353,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
353,8
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
353,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
101,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 024,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 024,3
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
480,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
480,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
480,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
480,9
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
243,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
243,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
243,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
243,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
299,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
299,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
299,5
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
747,3
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
747,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
747,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
373,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
373,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
373,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
218,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
218,2
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
218,2
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
1 116,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
353,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
353,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
40,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
40,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
763,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
763,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
763,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
626,3
Культура
86 3 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
136,3
Культура
86 3 01 19999
200
0801
136,3
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,8
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 547,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 547,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
22,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
22,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
22,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 525,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
197,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
197,1
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
160,6
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
0,9
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
0,9
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
5,9
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
9 043,6
Приложение 9
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
4 209,9
4 043,2
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
4 208,9
4 042,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
629,8
631,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
629,0
629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
629,0
629,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
629,0
629,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
0,8
2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
0,8
2,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
0,8
2,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
3 292,2
3 123,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
2 909,0
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
2 909,0
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
383,2
214,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
8,9
8,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
8,9
8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
374,3
206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
374,3
206,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
286,9
286,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
87,7
87,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
604,8
633,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
604,8
633,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
302,4
317,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
302,4
317,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
302,4
317,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
302,4
317,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
302,4
316,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
302,4
316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
302,4
316,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
302,4
316,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
423,0
303,7
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
423,0
303,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
423,0
303,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
44,3
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
44,3
39,5
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
44,3
39,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
136,7
22,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
136,7
22,2
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
136,7
22,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
202,0
202,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
202,0
202,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
202,0
202,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
1 153,1
1 028,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
375,4
358,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
375,4
358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
375,4
358,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
54,6
38,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
54,6
38,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
777,7
669,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
777,7
669,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
777,7
669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
86 3 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
136,2
27,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
136,2
27,9
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 460,0
1 420,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 460,0
1 420,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
13,5
9,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
13,5
9,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
13,5
9,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 446,5
1 411,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 446,5
1 411,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 328,2
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
118,3
83,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
118,3
83,2
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
261,4
244,8
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
80,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
99 3 02 00000
0,0
80,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 02 00000
800
0,0
80,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 02 00000
800
0107
0,0
80,0
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
4,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 4 01 19999
300
0,0
0,0
Социальное обеспечение населения
99 4 01 19999
300
1003
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
0,9
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
0,9
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
0,9
0,9
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
0,9
0,9
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
0,9
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
5,9
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
5,9
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
5,9
5,9
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
5,9
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
5,9
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение 10
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Кобинского сельского поселения
992
9 043,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 447,1
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 446,1
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
695,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
690,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
690,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
690,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
5,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
5,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
5,9
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 396,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
487,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
28,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
28,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
459,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
459,0
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
353,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
353,8
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
353,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
101,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
252,7
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 024,3
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 024,3
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
480,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
480,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
480,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
480,9
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
243,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
243,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
243,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
243,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
299,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
299,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
299,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
299,5
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
747,3
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
747,3
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
747,3
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
373,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
373,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
373,2
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
218,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
218,2
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
218,2
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
1 116,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
353,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
353,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
353,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
40,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
40,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
763,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
763,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
763,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
136,3
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
136,3
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,8
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,8
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 547,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 547,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
22,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
22,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
22,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
22,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 525,3
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 525,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
197,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
197,1
Иные бюджетные ассигнования
992
92 1 03 19999
800
0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
800
0314
0,0
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
160,6
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
0,9
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
0,9
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
5,9
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,1
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
9 043,6
Приложение 11
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Сумма
2021 г.
2022 г.
Администрация Кобинского сельского поселения
992
8 112,2
7 674,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
4 209,9
4 043,2
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
4 208,9
4 042,2
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
629,8
631,5
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
629,0
629,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
629,0
629,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
629,0
629,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
0,8
2,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
0,8
2,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
0,8
2,5
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
3 292,2
3 123,8
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
2 909,0
2 909,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
2 909,0
2 909,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
2 909,0
2 909,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
383,2
214,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
8,9
8,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
8,9
8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
374,3
206,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
374,3
206,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
286,9
286,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
286,9
286,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
87,7
87,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
199,2
199,2
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
604,8
633,8
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
604,8
633,8
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
302,4
317,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
302,4
317,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
302,4
317,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
302,4
317,0
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
302,4
316,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
302,4
316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
302,4
316,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
302,4
316,8
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
423,0
303,7
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
423,0
303,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
423,0
303,7
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
44,3
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
44,3
39,5
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
44,3
39,5
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
20,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
20,0
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
20,0
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
136,7
22,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
136,7
22,2
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
136,7
22,2
Иные бюджетные ассигнования
992
81 3 01 10220
800
0,0
0,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
800
0503
0,0
0,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
202,0
202,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
202,0
202,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
202,0
202,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
1 153,1
1 028,2
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
375,4
358,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
375,4
358,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
375,4
358,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
320,8
320,8
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
320,8
320,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
54,6
38,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
54,6
38,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
777,7
669,4
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
777,7
669,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
777,7
669,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
641,5
641,5
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
641,5
641,5
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 460,0
1 420,9
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 460,0
1 420,9
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
13,5
9,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
13,5
9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
13,5
9,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
13,5
9,5
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 446,5
1 411,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 446,5
1 411,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 328,2
1 328,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 328,2
1 328,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
118,3
83,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
118,3
83,2
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
261,4
244,8
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
80,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
100,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 19999
800
100,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 19999
800
0107
100,0
0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
992
99 3 02 00000
0,0
80,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 02 19999
800
0,0
80,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 02 19999
800
0107
0,0
80,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
0,9
0,9
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
0,9
0,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
0,9
0,9
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
0,9
0,9
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
0,9
0,9
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
5,9
5,9
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
5,9
5,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
5,9
5,9
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
5,9
5,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
5,9
5,9
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
149,9
153,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
149,9
153,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
5,9
9,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
5,9
9,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
0,7
ИТОГО
8 112,2
7 674,6
Приложение № 12
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
34,0
35,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
34,0
35,0
объем привлечения
38,0
39,1
40,3
объем погашения
-5,0
-5,1
-5,3
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
458,4
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
425,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-8 623,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-8 623,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-8 623,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-8 623,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
9 048,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
9 048,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
9 048,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
9 048,6
Приложение № 14
к решению Думы Кобинского сельского поселения
" О бюджете Кобинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№94 от 30.12 .2019г. (в редакции от 26.06.2020г. №100)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
2021 г.
2022г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
34,0
35,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
34,0
35,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
39,1
40,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
39,1
40,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,1
-5,3
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,1
-5,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-8 304,3
-8 039,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-8 304,3
-8 039,9
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
8 304,3
8 039,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
8 304,3
8 039,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Кобинского МО № 12 от 26.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: