Основная информация
Дата опубликования: | 27 октября 2020г. |
Номер документа: | RU52008018202000045 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2020 года № 14
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019Г. №141 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
Статья 1
Внести в решение №141 от 12.12.2019г. «Об утверждении бюджета Пикшенского сельсовета на 2020 год плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Пикшенским сельсоветом от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020) следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Пикшенского сельсовета на 2020год:
1) общий объём доходов в сумме 5 193,2 тыс.рублей;
2) общий объём расходов в сумме 6 034,5 тыс.рублей;
3) размер дефицита в сумме 841,3 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объём доходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;
3) размер дефицита (профицита) на 2021 год в сумме 0тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей»;
3)Приложение № 3 "Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации" изложить в новой редакции (прилагается).
4) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета" изложить в новой редакции (прилагается).
6)приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета" изложить в новой редакции (прилагается);
7) Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава местного самоуправления
В.Я. Сеняев
Приложение №3
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов»
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
Доходы всего:
5 193,2
4 714,1
4 861,6
в том числе:
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 031,9
1 145,4
1 197,2
1 01 00000 00 0000 000
1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
38,1
40,8
43,9
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
38,1
40,8
43,9
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
425,7
525,9
546,9
1 03 02230 01 0000 110
1.2.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
192,7
238,0
247,5
1 03 02240 01 0000 110
1.2.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
1,5
1,8
1,9
1 03 02250 01 0000 110
1.2.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
264,1
326,2
339,2
1 03 02260 01 0000 110
1.2.4 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
-32,6
-40,1
-41,7
1 06 00000 00 0000 000
1.3.Налог на имущество
568,1
578,7
606,4
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1 Налог на имущество физических лиц
68,7
75,6
83,2
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1. 1 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
68,7
75,6
83,2
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2 Земельный налог
499,4
503,1
523,2
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения
167,0
163,4
169,9
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения
332,4
339,7
353,3
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 161,3
3 568,7
3 664,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
4 161,3
3 568,7
3 664,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
3 251,2
3 084,8
3 232,2
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
3 251,2
3 084,8
3 232,2
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
51,9
47,8
51,8
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
51,9
47,8
51,8
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
858,2
436,1
380,4
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.1.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
858,2
436,1
380,4
Приложение №4
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
(в тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020год
Целевая статья расходов
Вид расходов
2021год
2022год
Всего расходов
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
01 0 00 00000
000
4 323,4
3 345,4
3 399,4
в том числе
Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01 1 00 00000
000
1789,1
983,6
1 029,8
мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"
01 1 01 00000
000
831,3
525,9
546,9
в том числе:
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 01 02030
200
831,3
525,9
546,9
мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"
01 1 02 00000
000
213,6
183,3
184,2
в том числе
мероприятия в области социальной политики
01 1 02 25280
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 02 25280
200
24,0
8,1
9,0
Развитие физкультуры и спорта
01 1 02 87590
000
189,6
175,2
175,2
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 1 02 87590
100
189,6
175,2
175,2
мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"
01 1 03 00000
000
744,2
274,4
298,7
озеленение
01 1 03 05030
000
152,6
5,8
6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 03 05030
200
152,6
5,8
6,5
Уличное освещение
01 1 03 01000
000
337,4
268,6
292,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
01 1 03 01000
200
337,4
268,6
292,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
01 1 03 29700
000
254,2
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
01 1 03 29700
200
254,2
0
0
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 00 00000
000
843,7
779,8
782,1
мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
"Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
в том числе
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 2 01 47590
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 2 01 47590
200
18,4
16,1
18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 2 01 26510
200
4,0
4,0
4,0
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01 3 00 0000
000
1 690,6
1 582,0
1 587,5
в том числе
мероприятие 1 Содержание аппарата управления
01 3 01 00000
000
1 473,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01 3 01 00000
000
1 461,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01 3 01 00190
100
544,3
513,65
513,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг
01 3 01 00190
200
326,6
294,5
300,0
Иные бюджетные ассигнования
01 3 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01 3 01 00000
000
599,2
565,55
565,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01 3 01 08000
100
599,2
565,55
565,55
мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Резевные фонды местных администраций
01 3 02 21000
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01 3 02 21000
800
0,0
0,0
0,0
мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Другие общегосударственные вопросы
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 3 03 00590
100
217,4
205,2
205,2
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
03 0 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "
03 1 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
в том числе:
Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы
03 1 01 00000
000
15,8
15,8
15,8
Мероприятия по содействию занятости населения
03 1 01 24980
000
15,8
15,8
15,8
Иные бюджетные ассигнования
03 1 01 24980
200
15,8
15,8
15,8
Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам
03 1 02 00000
000
23,7
23,7
23,7
Мероприятия по содействию занятости населения
03 1 02 24980
000
23,7
23,7
23,7
Иные бюджетные ассигнования
03 1 02 24980
200
23,7
23,7
23,7
Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы
04 0 00 00000
000
121,2
0,0
0,0
Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды
04 1 00 00000
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
04 1 03 00000
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
04 1 03 S2190
244
121,2
0.0
0.0
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
1 550,4
1329,2
1422,7
Непрограммные направления деятельности
77 7 00 00000
000
1 550,4
1329,2
1422,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
77 7 05 200100
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
77 7 05 200100
880
56,0
0,0
0,0
Пожарная безопасность
Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий
77 7 05 25110
200
300,0
0
0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00000
500
188,5
140,2
140,2
Общегосударственные вопросы
77 7 06 00190
000
120,4
76,3
76,3
в том числе:
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
77 7 06 00190
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
17,5
0
0
в том числе:
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки
77 7 06 00190
500
5,3
0
0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
77 7 06 00190
500
3,1
0
0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Другие общегосударственные вопросы
00 0 00 00000
000
68,1
63,9
63,9
в том числе:
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
77 7 06 00190
000
68,1
63,9
63,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00000
500
68,1
63,9
63,9
Культура и кинематография
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
в том числе:
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
77 7 06 40590
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 40590
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета
77 7 04 00000
000
51,9
47,8
51,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
77 7 04 51180
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
77 7 04 51180
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 04 51180
200
9,2
5,1
9,1
Благоустройство
000 0 00 00000
000
353,0
0
0
Расходы за счет фонда на поддержку территорий
77 7 05 22000
000
200,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 05 22000
200
200,0
0
0
Расходы на предоставление гранта на награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование Нижегород.обл. в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 74800
000
93,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 05 74800
200
93,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 05060
200
54,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 05060
300
6,0
0
0
Приложение №5
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
(в тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020г.
2021г.
2022г.
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
ВСЕГО
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Администрация Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области
487
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
00
00
01 0 00 00000
000
4 323,4
3 345,4
3 399,4
в том числе
Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
00
00
01 1 00 00000
000
1 789,1
983,6
1 029,8
мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"
04
09
01 1 01 00000
000
831,3
525,9
546,9
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них
04
09
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
09
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"
00
00
01 1 02 00000
000
213,6
183,3
184,2
в том числе
Мероприятия в области социальной политики
10
06
01 1 02 25280
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
10
06
01 1 02 25280
200
24,0
8,1
9,0
Развитие физкультуры и спорта
11
05
01 1 02 87590
000
189,6
175,2
175,2
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
11
05
01 1 02 87590
100
189,6
175,2
175,2
мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"
05
03
01 1 03 00000
000
744,2
274,4
298,7
озеленение
05
03
01 1 03 05030
000
152,6
5,8
6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
01 1 03 05030
200
152,6
5,8
6,5
Уличное освещение
05
03
01 1 03 01000
000
337,4
268,6
292,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
01 1 03 01000
200
337,4
268,6
292,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
03
01 1 03 29700
000
254,2
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
05
03
01 1 03 29700
200
254,2
0
0
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"
03
10
01 2 00 00000
000
843,7
779,8
782,1
мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
03
10
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
в том числе
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
03
10
01 2 01 47590
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
10
01 2 01 47590
200
18,4
16,1
18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
10
01 2 01 26510
200
4,0
4,0
4,0
подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01
04
01 3 00 0000
000
1 690,6
1 582,0
1 587,5
в том числе
мероприятие 1 Содержание аппарата управления
01
04
01 3 01 00000
000
1 473,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
01 3 01 00000
000
1 461,2
1 331,1
1 403,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01
04
01 3 01 00190
100
544,3
513,65
513,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг
01
04
01 3 01 00190
200
326,6
294,5
300,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
01 3 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
01 3 01 00000
000
599,2
565,55
565,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01
04
01 3 01 08000
100
599,2
565,55
565,55
мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда
01
11
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Резевные фонды местных администраций
01
11
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 3 02 21000
800
0,0
0,0
0,0
мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01
13
01 3 03 00590
100
217,4
205,2
205,2
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
00
00
03 0 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "
04
01
03 1 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
в том числе:
Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы
04
01
03 1 01 00000
000
15,8
15,8
15,8
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
03 1 01 24980
000
15,8
15,8
15,8
Иные бюджетные ассигнования
04
01
03 1 01 24980
200
15,8
15,8
15,8
Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам
04
01
03 1 02 00000
000
23,7
23,7
23,7
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
03 1 02 24980
000
23,7
23,7
23,7
Иные бюджетные ассигнования
04
01
03 1 02 24980
200
23,7
23,7
23,7
Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
05
03
04 1 03 S2190
200
121,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
00
00
77 0 00 00000
000
1 550,4
1 281,4
1 370,9
Непрограммные направления деятельности
00
00
77 7 00 00000
000
1 550,4
1 281,4
1 370,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 05 20010
880
56,0
0,0
0,0
Пожарная безопасность
03
10
77 7 05 25110
000
300,0
0
0
Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий
03
10
77 7 05 25110
200
300,0
0
0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
00
00
77 7 06 00000
500
188,5
140,2
140,2
Общегосударственные вопросы
01
06
77 7 06 00190
000
120,4
76,3
76,3
в том числе:
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
01
06
77 7 06 00190
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 06 00190
500
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
в том числе:
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки
01
04
77 7 06 00190
500
5,3
0
0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
01
04
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
01
04
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
01
04
77 7 06 00190
500
3,1
0
0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
68,1
63,9
63,9
в том числе:
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
01
13
77 7 06 00190
000
68,1
63,9
63,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 06 00190
500
68,1
63,9
63,9
Культура и кинематография
08
00
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
08
01
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
в том числе:
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
08
01
77 7 06 40590
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 06 40590
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета
02
03
77 7 04 00000
000
51,9
47,8
51,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
02
03
77 7 04 51180
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
02
03
77 7 04 51180
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
02
03
77 7 04 51180
200
9,2
5,1
9,1
Благоустройство
05
03
000 0 00 00000
000
353,0
0
0
Расходы за счет фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
200,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
77 7 05 22000
200
200,0
0
0
Расходы на предоставление гранта на награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование Нижегород.обл. в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 74800
000
93,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
77 7 05 74800
200
93,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 05060
200
54,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 05060
300
6,0
0
0
Приложение №6
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
тыс.руб.
Наименование
Раздел
Подраздел
Вид
расходов
2020 год
2021 год
2022 год
Общегосударственные вопросы
01
00
000
1 935,1
1 722,2
1 727,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
1 490,7
1 376,8
1 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
100
1143,5
1 079,2
1 079,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
200
326,6
294,5
300,0
Межбюджетные трансферты
01
04
500
17,5
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
800
3,1
3,1
3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты
01
06
500
102,9
76,3
76,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
800
56,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
800
0,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
285,5
269,1
269,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
100
217,4
205,2
205,2
Межбюджетные трансферты
01
13
500
68,1
63,9
63,9
Национальная оборона
02
00
000
51,9
47,8
51,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
200
9,2
5,1
9,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
1 143,7
779,8
782,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
1 143,7
779,8
782,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
200
322,4
20,1
22,4
Национальная экономика
04
00
000
465,2
565,4
586,4
Общеэкономические вопросы
04
01
000
39,5
39,5
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
200
39,5
39,5
39,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
425,7
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
200
425,7
525,9
546,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
1 624,0
274,4
298,7
Благоустройство
05
03
000
1 618,0
274,4
298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
200
1 618,0
274,4
298,7
Премии и грант
05
03
300
6,0
0
0
Культура и кинематография
08
00
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
08
01
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты
08
01
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Социальная политика
10
00
000
24,0
8,1
9,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
200
24,0
8,1
9,0
Физическая культура и спорт
11
00
000
189,6
175,2
175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
189,6
175,2
175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
05
100
189,6
175,2
175,2
ВСЕГО РАСХОДОВ
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Приложение №8
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Наименование передаваемых полномочий
2020год
2021год
2022год
Всего по полномочиям, передаваемым в бюджет муниципального района
789,5
1 281,4
1 370,9
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
102,9
76,3
76,3
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
68,1
63,9
63,9
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
601,0
1 141,2
1 230,7
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки.
5,3
0,0
0,0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
2,6
0,0
0,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
2,6
0,0
0,0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1,3
0,0
0,0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
1,3
0,0
0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
3,1
0,0
0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1,3
0,0
0,0
Реестр уточнения к решению № 14 от 27 октября 2020 года
Дополнительно выделено денежные средства на осуществление воинского учета в сумме 5 100,00 рублей:
487- 0203-7770451180-244-223 +5 100,00 рублей
Дополнительно выделено денежные средства на осуществление полномочий в сумме 17 488,00 рублей:
487-0104-7770600190-500-251 +17 488,00 рублей.
Дополнительно выделено денежные средства на благоустройство сумме 232 000,00 рублей:
Монтаж линии уличного освещения и установка фонарей в с.Львовка
487-0503-0110329700-244-226 код цели 015 +160 000,00 рублей.
Технологическое присоединение к сетям уличного освещения в с.Львовка
487-0503-0110329700-244-226 код цели 015 +32 000,00 рублей.
Приобретение биотуалетов
487-0503-0110329700-244-310 код цели 015 +40 000,00 рублей.
Срезерва направляем 7 200,00 рублей на приобретение биотуалетов:
487-0111-0130221000-870-297 - 7 200,00 руб.
487-0503-0110329700-244-310 + 7 200,00 руб.
Глава Администрации
Пикшенского сельсовета
В.Р.Святкин
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2020 года № 14
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2019Г. №141 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ПИКШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
Статья 1
Внести в решение №141 от 12.12.2019г. «Об утверждении бюджета Пикшенского сельсовета на 2020 год плановый период 2021-2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Пикшенским сельсоветом от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020) следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Пикшенского сельсовета на 2020год:
1) общий объём доходов в сумме 5 193,2 тыс.рублей;
2) общий объём расходов в сумме 6 034,5 тыс.рублей;
3) размер дефицита в сумме 841,3 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объём доходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов на 2021 год в сумме 4 714,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 861,6 тыс. рублей;
3) размер дефицита (профицита) на 2021 год в сумме 0тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей»;
3)Приложение № 3 "Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации" изложить в новой редакции (прилагается).
4) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);
5) Приложение № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета" изложить в новой редакции (прилагается).
6)приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета" изложить в новой редакции (прилагается);
7) Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета» изложить в новой редакции (прилагается);
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава местного самоуправления
В.Я. Сеняев
Приложение №3
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов»
Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
Код бюджетной классификации
Наименование доходов
2020 год
2021 год
2022 год
Доходы всего:
5 193,2
4 714,1
4 861,6
в том числе:
1 00 00000 00 0000 000
1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 031,9
1 145,4
1 197,2
1 01 00000 00 0000 000
1.1.НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
38,1
40,8
43,9
1 01 02000 01 0000 110
1.1.1.Налог на доходы физических лиц
38,1
40,8
43,9
1 03 00000 00 0000 000
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
425,7
525,9
546,9
1 03 02230 01 0000 110
1.2.1 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
192,7
238,0
247,5
1 03 02240 01 0000 110
1.2.2 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
1,5
1,8
1,9
1 03 02250 01 0000 110
1.2.3 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
264,1
326,2
339,2
1 03 02260 01 0000 110
1.2.4 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
-32,6
-40,1
-41,7
1 06 00000 00 0000 000
1.3.Налог на имущество
568,1
578,7
606,4
1 06 01000 00 0000 110
1.3.1 Налог на имущество физических лиц
68,7
75,6
83,2
1 06 01030 10 0000 110
1.3.1. 1 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
68,7
75,6
83,2
1 06 06000 00 0000 110
1.3.2 Земельный налог
499,4
503,1
523,2
1 06 06033 10 0000 110
1.3.2.1 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения
167,0
163,4
169,9
1 06 06043 10 0000 110
1.3.2.2 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселения
332,4
339,7
353,3
2 00 00000 00 0000 000
2.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 161,3
3 568,7
3 664,4
2 02 00000 00 0000 000
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
4 161,3
3 568,7
3 664,4
2 02 10000 00 0000 150
2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
3 251,2
3 084,8
3 232,2
2 02 15001 00 0000 150
2.1.1.1. Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
3 251,2
3 084,8
3 232,2
2 02 30000 00 0000 150
2.1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
51,9
47,8
51,8
2 02 35118 10 0000 150
2.1.2.1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
51,9
47,8
51,8
2 02 40000 00 0000 150
2.1.3. Иные межбюджетные трансферты
858,2
436,1
380,4
2 02 49999 10 0000 150
2.1.3.1.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
858,2
436,1
380,4
Приложение №4
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
(в тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020год
Целевая статья расходов
Вид расходов
2021год
2022год
Всего расходов
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
01 0 00 00000
000
4 323,4
3 345,4
3 399,4
в том числе
Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01 1 00 00000
000
1789,1
983,6
1 029,8
мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"
01 1 01 00000
000
831,3
525,9
546,9
в том числе:
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 01 02030
200
831,3
525,9
546,9
мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"
01 1 02 00000
000
213,6
183,3
184,2
в том числе
мероприятия в области социальной политики
01 1 02 25280
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 02 25280
200
24,0
8,1
9,0
Развитие физкультуры и спорта
01 1 02 87590
000
189,6
175,2
175,2
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 1 02 87590
100
189,6
175,2
175,2
мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"
01 1 03 00000
000
744,2
274,4
298,7
озеленение
01 1 03 05030
000
152,6
5,8
6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 1 03 05030
200
152,6
5,8
6,5
Уличное освещение
01 1 03 01000
000
337,4
268,6
292,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
01 1 03 01000
200
337,4
268,6
292,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
01 1 03 29700
000
254,2
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
01 1 03 29700
200
254,2
0
0
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 00 00000
000
843,7
779,8
782,1
мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
"Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
в том числе
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 2 01 47590
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 2 01 47590
200
18,4
16,1
18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
01 2 01 26510
200
4,0
4,0
4,0
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01 3 00 0000
000
1 690,6
1 582,0
1 587,5
в том числе
мероприятие 1 Содержание аппарата управления
01 3 01 00000
000
1 473,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01 3 01 00000
000
1 461,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01 3 01 00190
100
544,3
513,65
513,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг
01 3 01 00190
200
326,6
294,5
300,0
Иные бюджетные ассигнования
01 3 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01 3 01 00000
000
599,2
565,55
565,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01 3 01 08000
100
599,2
565,55
565,55
мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Резевные фонды местных администраций
01 3 02 21000
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01 3 02 21000
800
0,0
0,0
0,0
мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Другие общегосударственные вопросы
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01 3 03 00590
100
217,4
205,2
205,2
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
03 0 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "
03 1 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
в том числе:
Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы
03 1 01 00000
000
15,8
15,8
15,8
Мероприятия по содействию занятости населения
03 1 01 24980
000
15,8
15,8
15,8
Иные бюджетные ассигнования
03 1 01 24980
200
15,8
15,8
15,8
Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам
03 1 02 00000
000
23,7
23,7
23,7
Мероприятия по содействию занятости населения
03 1 02 24980
000
23,7
23,7
23,7
Иные бюджетные ассигнования
03 1 02 24980
200
23,7
23,7
23,7
Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы
04 0 00 00000
000
121,2
0,0
0,0
Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды
04 1 00 00000
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
04 1 03 00000
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
04 1 03 S2190
244
121,2
0.0
0.0
Непрограммные расходы
77 0 00 00000
000
1 550,4
1329,2
1422,7
Непрограммные направления деятельности
77 7 00 00000
000
1 550,4
1329,2
1422,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
77 7 05 200100
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
77 7 05 200100
880
56,0
0,0
0,0
Пожарная безопасность
Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий
77 7 05 25110
200
300,0
0
0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00000
500
188,5
140,2
140,2
Общегосударственные вопросы
77 7 06 00190
000
120,4
76,3
76,3
в том числе:
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
77 7 06 00190
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
17,5
0
0
в том числе:
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки
77 7 06 00190
500
5,3
0
0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
77 7 06 00190
500
3,1
0
0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Другие общегосударственные вопросы
00 0 00 00000
000
68,1
63,9
63,9
в том числе:
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
77 7 06 00190
000
68,1
63,9
63,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00000
500
68,1
63,9
63,9
Культура и кинематография
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
в том числе:
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
77 7 06 40590
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 40590
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета
77 7 04 00000
000
51,9
47,8
51,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
77 7 04 51180
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
77 7 04 51180
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 04 51180
200
9,2
5,1
9,1
Благоустройство
000 0 00 00000
000
353,0
0
0
Расходы за счет фонда на поддержку территорий
77 7 05 22000
000
200,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 05 22000
200
200,0
0
0
Расходы на предоставление гранта на награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование Нижегород.обл. в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 74800
000
93,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
77 7 05 74800
200
93,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 05060
200
54,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
77 7 05 05060
300
6,0
0
0
Приложение №5
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
(в тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2020г.
2021г.
2022г.
Ведомство
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
ВСЕГО
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Администрация Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района Нижегородской области
487
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным образованием Пикшенский сельсовет Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
00
00
01 0 00 00000
000
4 323,4
3 345,4
3 399,4
в том числе
Подпрограмма 1 "Развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
00
00
01 1 00 00000
000
1 789,1
983,6
1 029,8
мероприятие 1. "Развитие инженерной и дорожной инфраструктуры"
04
09
01 1 01 00000
000
831,3
525,9
546,9
капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружения на них
04
09
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
04
09
01 1 01 02030
000
831,3
525,9
546,9
мероприятие 2. "Развитие социальной инфраструктуры сельсовета"
00
00
01 1 02 00000
000
213,6
183,3
184,2
в том числе
Мероприятия в области социальной политики
10
06
01 1 02 25280
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
10
06
01 1 02 25280
200
24,0
8,1
9,0
Развитие физкультуры и спорта
11
05
01 1 02 87590
000
189,6
175,2
175,2
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
11
05
01 1 02 87590
100
189,6
175,2
175,2
мероприятие 3. "Прочие мероприятия в сфере благоустройства"
05
03
01 1 03 00000
000
744,2
274,4
298,7
озеленение
05
03
01 1 03 05030
000
152,6
5,8
6,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
01 1 03 05030
200
152,6
5,8
6,5
Уличное освещение
05
03
01 1 03 01000
000
337,4
268,6
292,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
01 1 03 01000
200
337,4
268,6
292,2
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
05
03
01 1 03 29700
000
254,2
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
05
03
01 1 03 29700
200
254,2
0
0
Подпрограмма 2. "Обеспечение пожарной безопасности на территории Пикшенского сельсовета"
03
10
01 2 00 00000
000
843,7
779,8
782,1
мероприятие 1 "Содержание муниципальных пожарных команд на территории Пикшенского сельсовета"
03
10
01 2 01 00000
000
843,7
779,8
782,1
в том числе
Расхода на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
03
10
01 2 01 47590
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
10
01 2 01 47590
200
18,4
16,1
18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
03
10
01 2 01 26510
200
4,0
4,0
4,0
подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы Пикшенского сельсовета Большеболдинского муниципального района"
01
04
01 3 00 0000
000
1 690,6
1 582,0
1 587,5
в том числе
мероприятие 1 Содержание аппарата управления
01
04
01 3 01 00000
000
1 473,2
1 376,8
1 382,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
01 3 01 00000
000
1 461,2
1 331,1
1 403,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01
04
01 3 01 00190
100
544,3
513,65
513,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных услуг
01
04
01 3 01 00190
200
326,6
294,5
300,0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
01 3 01 00190
800
3,1
3,1
3,1
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
01 3 01 00000
000
599,2
565,55
565,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами.
01
04
01 3 01 08000
100
599,2
565,55
565,55
мероприятие 2 Управление средствами резервного фонда
01
11
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Резевные фонды местных администраций
01
11
01 3 02 00000
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
01 3 02 21000
800
0,0
0,0
0,0
мероприятие 3 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13
01 3 03 00590
000
217,4
205,2
205,2
Обеспечения выполнения функций муниципальными органами
01
13
01 3 03 00590
100
217,4
205,2
205,2
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области"
00
00
03 0 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
Подпрограмма 1. Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Большеболдинского муниципального района Нижегородской области "
04
01
03 1 00 00000
000
39,5
39,5
39,5
в том числе:
Расходы на заработную плату гражданам, направленным на общественные работы
04
01
03 1 01 00000
000
15,8
15,8
15,8
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
03 1 01 24980
000
15,8
15,8
15,8
Иные бюджетные ассигнования
04
01
03 1 01 24980
200
15,8
15,8
15,8
Расходы на заработную плату несовершеннолетним гражданам
04
01
03 1 02 00000
000
23,7
23,7
23,7
Мероприятия по содействию занятости населения
04
01
03 1 02 24980
000
23,7
23,7
23,7
Иные бюджетные ассигнования
04
01
03 1 02 24980
200
23,7
23,7
23,7
Формирование комфортной городской среды Пикшенского сельсовета Боль шеболдинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Подпрограмма 1.Формирование комфортной городской среды
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
05
03
04 1 03 S2190
000
121,2
0,0
0,0
Благоустройство и востановление прамятных мест
05
03
04 1 03 S2190
200
121,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
00
00
77 0 00 00000
000
1 550,4
1 281,4
1 370,9
Непрограммные направления деятельности
00
00
77 7 00 00000
000
1 550,4
1 281,4
1 370,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 05 20010
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 05 20010
880
56,0
0,0
0,0
Пожарная безопасность
03
10
77 7 05 25110
000
300,0
0
0
Мероприятия, направленные на проведение противопожарных мероприятий
03
10
77 7 05 25110
200
300,0
0
0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
00
00
77 7 06 00000
500
188,5
140,2
140,2
Общегосударственные вопросы
01
06
77 7 06 00190
000
120,4
76,3
76,3
в том числе:
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
01
06
77 7 06 00190
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 06 00190
500
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
77 7 06 00190
500
в том числе:
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки
01
04
77 7 06 00190
500
5,3
0
0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
01
04
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
01
04
77 7 06 00190
500
2,6
0
0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
01
04
77 7 06 00190
500
3,1
0
0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
01
04
77 7 06 00190
500
1,3
0
0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
000
68,1
63,9
63,9
в том числе:
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
01
13
77 7 06 00190
000
68,1
63,9
63,9
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
13
77 7 06 00190
500
68,1
63,9
63,9
Культура и кинематография
08
00
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
08
01
000 0 00 00000
000
601,0
1 141,2
1 230,7
в том числе:
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
08
01
77 7 06 40590
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 06 40590
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Непрограммные расходы за счет средст федерального бюджета
02
03
77 7 04 00000
000
51,9
47,8
51,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
02
03
77 7 04 51180
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
02
03
77 7 04 51180
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
02
03
77 7 04 51180
200
9,2
5,1
9,1
Благоустройство
05
03
000 0 00 00000
000
353,0
0
0
Расходы за счет фонда на поддержку территорий
05
03
77 7 05 22000
000
200,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
77 7 05 22000
200
200,0
0
0
Расходы на предоставление гранта на награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование Нижегород.обл. в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 74800
000
93,0
0
0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
05
03
77 7 05 74800
200
93,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 05060
200
54,0
0
0
Расходы на проведение районного смотра-конкурса «Лучшее муницип. образование в сфере благоу-ва и дорож. деят-ти
05
03
77 7 05 05060
300
6,0
0
0
Приложение №6
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета
( в редакции решений от 02.03.2020 №142, от 18.03.2020 №143, от 25.03.2020 №144, от 28.05.2020 №152, №155 от 04.06.2020, №157 от 03.07.2020, №159 от 27.08.2020)
тыс.руб.
Наименование
Раздел
Подраздел
Вид
расходов
2020 год
2021 год
2022 год
Общегосударственные вопросы
01
00
000
1 935,1
1 722,2
1 727,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
000
1 490,7
1 376,8
1 382,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
100
1143,5
1 079,2
1 079,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
200
326,6
294,5
300,0
Межбюджетные трансферты
01
04
500
17,5
0
0
Иные бюджетные ассигнования
01
04
800
3,1
3,1
3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
000
102,9
76,3
76,3
Межбюджетные трансферты
01
06
500
102,9
76,3
76,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
000
56,0
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
800
56,0
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
000
0,0
0,0
0,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
800
0,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
000
285,5
269,1
269,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
100
217,4
205,2
205,2
Межбюджетные трансферты
01
13
500
68,1
63,9
63,9
Национальная оборона
02
00
000
51,9
47,8
51,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000
51,9
47,8
51,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
100
42,7
42,7
42,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
200
9,2
5,1
9,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
00
000
1 143,7
779,8
782,1
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
000
1 143,7
779,8
782,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
100
821,3
759,7
759,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
200
322,4
20,1
22,4
Национальная экономика
04
00
000
465,2
565,4
586,4
Общеэкономические вопросы
04
01
000
39,5
39,5
39,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
01
200
39,5
39,5
39,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
000
425,7
525,9
546,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
200
425,7
525,9
546,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
000
1 624,0
274,4
298,7
Благоустройство
05
03
000
1 618,0
274,4
298,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
200
1 618,0
274,4
298,7
Премии и грант
05
03
300
6,0
0
0
Культура и кинематография
08
00
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Культура
08
01
000
601,0
1 141,2
1 230,7
Межбюджетные трансферты
08
01
500
601,0
1 141,2
1 230,7
Социальная политика
10
00
000
24,0
8,1
9,0
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
000
24,0
8,1
9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
200
24,0
8,1
9,0
Физическая культура и спорт
11
00
000
189,6
175,2
175,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
000
189,6
175,2
175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
05
100
189,6
175,2
175,2
ВСЕГО РАСХОДОВ
6 034,5
4 714,1
4 861,6
Приложение №8
к решению сельского Совета от 27.10.2020года №14
«О внесении изменений в решение сельского Совета
Пикшенского сельсовета №141 от 12.12.2019г.
«О бюджете Пикшенского сельсовета Большеболдинского
муниципального района Нижегородской области на 2020 год и
на плановый период 2021 - 2022 годов»
Наименование передаваемых полномочий
2020год
2021год
2022год
Всего по полномочиям, передаваемым в бюджет муниципального района
789,5
1 281,4
1 370,9
Казначейское исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением бюджетов, внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок
102,9
76,3
76,3
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельсовета
68,1
63,9
63,9
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
601,0
1 141,2
1 230,7
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки.
5,3
0,0
0,0
Признание помещений жилым помещением, жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
2,6
0,0
0,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета
2,6
0,0
0,0
Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1,3
0,0
0,0
Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории сельсовета
1,3
0,0
0,0
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
3,1
0,0
0,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
1,3
0,0
0,0
Реестр уточнения к решению № 14 от 27 октября 2020 года
Дополнительно выделено денежные средства на осуществление воинского учета в сумме 5 100,00 рублей:
487- 0203-7770451180-244-223 +5 100,00 рублей
Дополнительно выделено денежные средства на осуществление полномочий в сумме 17 488,00 рублей:
487-0104-7770600190-500-251 +17 488,00 рублей.
Дополнительно выделено денежные средства на благоустройство сумме 232 000,00 рублей:
Монтаж линии уличного освещения и установка фонарей в с.Львовка
487-0503-0110329700-244-226 код цели 015 +160 000,00 рублей.
Технологическое присоединение к сетям уличного освещения в с.Львовка
487-0503-0110329700-244-226 код цели 015 +32 000,00 рублей.
Приобретение биотуалетов
487-0503-0110329700-244-310 код цели 015 +40 000,00 рублей.
Срезерва направляем 7 200,00 рублей на приобретение биотуалетов:
487-0111-0130221000-870-297 - 7 200,00 руб.
487-0503-0110329700-244-310 + 7 200,00 руб.
Глава Администрации
Пикшенского сельсовета
В.Р.Святкин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 48 от 27.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.030 Представительные органы местного самоуправления, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.010 Представительный орган местного самоуправления, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: