Основная информация
Дата опубликования: | 28 мая 2020г. |
Номер документа: | RU26020619202000010 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ставропольский край |
Принявший орган: | Совет депутатов села Левокумского левокумского района Ставропольского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛА ЛЕВОКУМСКОГО
ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 г. с. Левокумское № 119
Об отчете по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год Совет депутатов села Левокумского
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2018 год по расходам в сумме 63 630 867,24 рублей и доходам в сумме 58 470 920,70 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 5 159 946,54 рублей со следующими показателями:
1.1. Доходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по ведомственной структуре расходов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Источники финансирования дефицита местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию после его принятия и подписания в установленном порядке.
Заместитель председателя Совета депутатов
села Левокумского Левокумского района
Ставропольского края
Т.С.Карабутова
Глава села Левокумского
Левокумского района
Ставропольского края
Е.В. Фролова
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 года
Решением Совета депутатов села Левокумского от 19 декабря 2018 года № 59 «О бюджете села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был утвержден бюджет села на трехлетний период. Плановые назначения на 2019 год по доходам составили 33 069 840,00 рублей, по расходам 33 069 840,00 рублей.
В ходе исполнения бюджета, в соответствии со ст. 7 Положения о бюджетном процессе, в решение о бюджете от 19.12.2018г. № 59 одиннадцать раз были внесены изменения и дополнения решениями Совета депутатов «О внесение изменений в решение Совета депутатов села Левокумского от 19.12.2018г. №59 «О бюджете села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (от 24.01.2019г. № 62, от 28.03.2019г. № 65, от 04.04.2019г. № 70, от 18.04.2019г. № 72, от 06.05.2019г. № 74, от 29.05.2019г. № 79, от 01.08.2019г. № 82, от 26.09.2019г. № 88, от 29.10.2019г. № 95, от 16.12.2019г. №104, от 24.12.2019 г. № 108). В результате внесенных изменений бюджетные назначения, в сравнении с первоначальными значениями, по доходам увеличены на 71,4% и составили в сумме 56691,45 тыс. рублей, по расходам – на 97,5% и составили в сумме 65328,97 тыс. рублей, с дефицитом 8637,52 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик местного бюджета в ходе его исполнения отражено в следующей таблице.
(тыс.рублей)
№ п/п
Дата и номер решения о бюджете, о внесении изменений в бюджет,
Доходы,
всего
Изменения
по доходам
Расходы, всего
Изменения
по расходам
Дефицит
(-) /профицит (+)
в
тыс. рублей
в %
в
тыс. рублей
в
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
19.12.2018 № 59
33069,84
-
-
33069,84
-
-
2
24.01.2019 № 62
36777,95
3707,51
11,2
42394,19
9324,35
28,2
-5616,24
3
28.03.2019 № 65
42225,73
9155,89
27,7
48815,11
15745,27
47,6
-6589,38
4
04.04.2019 №70
54485,18
21415,34
64,7
61074,57
28004,73
84,7
-6589,38
5
18.04.2019 № 72
54485,18
21415,35
64,7
61074,57
28004,73
84,7
-6589,38
6
06.05.2019 № 74
54550,05
21480,21
64,9
61074,57
28004,73
84,7
-6524,52
7
29.05.2019 № 79
54550,05
21480,21
64,9
61074,57
28004,73
84,7
-6524,52
8
01.08.2019 № 82
56987,24
23917,4
72,3
65524,76
32454,92
98,1
-8537,52
9
26.09.2019 № 88
57237,24
24167,4
73,1
65874,76
32804,92
99,2
-8637,52
10
29.10.2019 № 95
57536,48
24466,64
73,9
66173,99
33104,15
100,1
-8637,52
11
16.12.2019 № 104
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
12
24.12.2019 № 108
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
13
Проект об испол-нении бюджета
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
Бюджет муниципального образования села Левокумского за 2019 год исполнен:
-по доходам в сумме 58470,92 тыс. рублей или на 103,1% к утвержденному общему объему доходов бюджета поселения с учетом изменений и на 176,8% к первоначально утвержденным бюджетным назначениям;
-по расходам – 63630,87 тыс. рублей или на 97,4% к утвержденному общему объему расходов бюджета поселения с учетом изменений и на 192,4% к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям, с превышением расходов над доходами в сумме 5159,95тыс. рублей. Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчётного периода по бюджетной деятельности составил 3928,79 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
За отчетный период выполнение налоговых и неналоговых доходов сложилось следующим образом:
- при плановых назначениях налога на доходы физических лиц 6630000,00 рублей кассовое исполнение составило 7203535,74 рублей или 109% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 53,5 тыс.руб. больше), увеличение связано с повышением с 01.01.2019 года МРОТ;
- при плановых назначениях поступлений от акцизов по подакцизным товарам 3 205 230,00 рублей, кассовое поступление составило 3 581 437,84 рублей, что составляет 112% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 449,3 тыс.руб. больше);
- при плановых назначениях единого сельхозналога 2 800 325,57 рублей, кассовое исполнение составило 2 929 950,77 рублей или 105%, (в сравнении с 2018 годом на 1675,1 тыс.руб. больше); увеличение связано с поступлением платежей крупными сельхозпредприятиями за периоды прошлых лет;
- при плановых назначениях налога на имущество физических лиц 1806660,00 рублей кассовое исполнение составило 2 092 215,94 рублей или 116%, (в сравнении с 2018 годом на 63,8 тыс.руб. больше);
- при плановых назначениях земельного налога 6 191 350,00 рублей кассовое исполнение составило 6 645 578,16 рублей или 107%;
- при плановых назначениях по доходам от продажи услуг, оказываемых МКУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ СОК «Юность» 300 000,00 рублей и 200 000,00 рублей соответственно, кассовое исполнение по МКУ «Парк культуры и отдыха» составило 246 000,00 рублей, что составляет 82% (в сравнении с 2018 г. на 14,5 тыс.руб. больше) увеличение доходов связано с активизацией работы по увеличению количества, платных услуг, а также проведению внеплановых мероприятий), по МКУ СОК «Юность» 182 300,00 рублей или 91% (в сравнении с 2018 г. на 24,9 тыс. рублей больше);
- при плановых назначениях доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 175 807,93 рублей, кассовое исполнение составило 175 844,40 рублей, что составляет 100%, - аренда земли (в сравнении с 2018 г. на 80,9 тыс.руб. меньше) уменьшение связано с прекращением действия договоров аренды на земельные участки;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 38 845,50 рублей – продажа земельных участков;
- плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба в сумме 10 000,00 рублей исполнены в сумме 14 000,00 рублей, что составляет 140% (в сравнении с 2018 г. на 3,0 тыс.руб. меньше);
- прочие неналоговые доходы в размере 56 631,00 рублей (нестационарная торговля) исполнены в сумме 84611,00 рублей, что составляет 149% от плана.
- безвозмездные поступления составили 35 251 601,35 рублей, что составляет 100% от плановых назначений:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 33 990,00 рублей;
- дотация на сбалансированность бюджетов поселений составила 9 706 000,00 рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 4 538 647,27 рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 2 437 187,76 рублей,
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды - 12 972 970,00 рублей,
- субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанные на местных инициативах – 1630432,81 рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов (благоустройство административного центра – площадь Ленина) – 3 781 335,00 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты (повышение заработной платы муниципальных служащих и работников, осуществляющих свою деятельность по профессиям рабочих) – 304 687,01 рублей;
- прочие безвозмездные поступления (внебюджетные источники – пожертвования от индивидуальных предпринимателей и организаций, а также физических лиц) – 495 000,00 рублей.
Выполнение по налоговым и неналоговым доходам (собственные доходы) при плановых назначениях 21 439 850,00 рублей составило 23 219 319,35 рублей, что составляет 108% (в сравнении с 2018 годом на 1336,1 тыс.руб. больше) причины увеличения доходов описаны выше в разрезе каждого источника доходов.
Исполнение общего объема доходов при плановых назначениях 56691451,35 рублей составило 58470920,70 рублей или 103 %.
РАСХОДЫ
Плановые назначения расходной части бюджета за 2019 год составили 65 328 968,16 рублей, кассовое исполнение 63 630 867,24 рублей, что составляет 97%.
Бюджет села Левокумского за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 5159946,54 рублей.
На 1 января 2020 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования села Левокумского отсутствует. В 2019 году денежные средства в виде банковских кредитов администрацией села Левокумского не привлекались, муниципальные гарантии из бюджета поселения не предоставлялись.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Плановые назначения согласно бюджетной росписи по данному разделу составили 9 894 762,61 рубля, кассовое исполнение 9 506 594,62 рубля, что составляет 96%.
Денежные средства направлены:
- на обеспечение деятельности администрации села Левокумского 8394740,70 рублей, в том числе на оплату труда – 5 585 522,56 рублей, на выплату компенсации стоимости санаторной путевки – 186 654,12 рублей, начисления на оплату труда -1 662 532,08 рублей, на оплату коммунальных услуг – 136 556,11 рублей, услуг связи -172 776,31 рублей, прочие услуги (содержание имущества) - 179 373,07 рублей, приобретение основных средств (оргтехника, кресло компьютерное, видеорегистратор, система видеонаблюдения для установки на входе в здание администрации ) – 135811,02 рубль, ГСМ – 134 568,72 рублей, хозяйственные материалы – 200 946,71 рублей.
Денежные средства по разделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 1 070 095,66 рублей направлены на: мероприятия по развитие муниципальной службы (обучение муниципальных служащих) - 12 000,00 рублей, мероприятия по профилактике коррупции 5 815,00 рублей (изготовление баннеров), мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий 299 963,80 рублей (сувенирная продукция на праздничные мероприятия, материалы для изготовление новогодней инсталляции), на оплату информационных услуг, содержание сайта администрации, системы информационной поддержки «Советник Проф», «Консультант-Плюс», типографские расходы (Информационный вестник, объявления), оплату налогов на сумму - 752 316,86 рублей.
Межбюджетные трансферты (соглашение о передаче полномочий контрольному отделу Левокумского муниципального района) составили 41 758,26 рублей.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Плановые назначения по данному разделу составили 155 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 154 417,00 рублей, что составляет 99,6%. Данные денежные средства направлены на установку системы видеонаблюдения по ул. Комсомольская, 62б, благоустроенную в рамках программы формирования современной городской среды.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Плановые назначения по данному разделу составили 11 244 664,88 рублей, кассовое исполнение составило 10 946 599,89 рублей, что составляет 97%.
В том числе: по разделу «Дорожное хозяйство» денежные средства на общую сумму 10 812 554,00 рублей направлены на:
- мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 4 345 402,00 рублей ( приобретение дорожных знаков, проведение ремонта асфальтового покрытия по улице Ленина, ямочный ремонт по Калинина, профилирование гравийных дорог по улицам Таманской, Ворошилова, Октябрьской, Пролетарской, Самойленко, Красноармейская, Степная, Максима Горького, Калинина, Кавказская, Юбилейная, Свободы, Садовая, приобретение ПГС (песчано-гравийной смеси), зимнее содержание дорог, ремонт дорог в переулках Цветочный, Березовый, улице Чухутина; обустройство искусственных неровностей, ремонт светофоров;
- субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 4 538 647,27 рублей (ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса);
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса-софинансирование) на сумму 1 928 504,73 рублей.
По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение составило на общую сумму 134 045,89 рублей, в том числе денежные средства в сумме 35 345,89 рублей направлены на межевание земельных участков и 98 700,00 рублей на приобретение сувенирной, подарочной продукции, цветов ко Дню российского предпринимательства и Дню работника торговли.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Плановые назначения по разделу составили 28 541 791,55 рублей, кассовое исполнение 28 056 784,89 рублей или 98%.
Денежные средства в размере 3 781 335,00 рублей (субсидия бюджету села Левокумского из бюджета Левокумского муниципального района на обустройство административного центра) направлены на благоустройство площади Ленина;
Софинансирование работ по благоустройству площади Ленина из бюджета села Левокумского составило 202 215,00 рублей;
Денежные средства в сумме 2 310 336,83 рублей направлены на уличное освещение, приобретение энергосберегающих светильников, строительство электрических сетей в пер. Солнечный, ул. Молодогвардейская, ул. Дзержинского, ул. Партизанская.
На содержание кладбища направлены средства в размере 327 654,64 рублей.
На благоустройство села выделено 2 217 781,74 рублей (кронирование и опиловка деревьев, сбор и вывоз мусора, побелка деревьев и бордюров, ликвидация стихийных свалок).
На обустройство парковочных стоянок по ул. Комсомольской напротив магазина Магнит и здания МФЦ, строительство тротуаров по ул. Партизанской и Борцов Революции, оплата за потребление газа (вечный огонь) и воды на фонтане, оплата договоров по ГПХ, акарицидная обработка мест пребывания людей направлены денежные средства в размере 3 764 460,68 рублей.
На благоустройство аллей в центре села по ул. Пушкина в рамках реализации проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах в сумме 2 480 031,00 рублей (установлены «пушкинские» уличные светильники в количестве 46 штук, система видеонаблюдения, установлены скамьи для отдыха и урны, уложено частично новое асфальтовое покрытие, на клумбах высажены 56 туй колоновидных, 48 можжевельников стелящихся и 140 кустов роз).
В рамках программы формирования современной городской среды благоустроена территория по ул. Комсомольская, 62б на сумму 12 972 970,00 рублей, в том числе средства федерального и краевого бюджетов в сумму 12 324 321,50 рублей и за счет местного бюджета - 648 648,50 рублей (произведено устройство тротуарных дорожек из брусчатки, установлены 30 скамей для отдыха, 24 уличных светильник, 30 урн, обустроена детская площадка с установкой детского игрового оборудования и резиновым покрытием, обустройство трассы для катания на роликах и скейтбордах).
КУЛЬТУРА
Плановые назначения по разделу составили 5 041 148,00 рублей, кассовое исполнение 4 948 246,06 рублей, что составляет 98%.
Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МКУ «Парк культуры и отдыха», в т.ч.:
- на оплату труда 3 075 630,57 рублей, средний уровень заработной платы по учреждению в 2019 году составляет 28 121,85 рублей,
- оплата льгот по коммунальным услугам — 46 272,00 рубля,
- на оплату коммунальных услуг 215 039,37 рублей,
- содержание имущества и прочие услуги 1 149 534,30 рублей (обслуживание пожарной сигнализации, вывоз мусора, услуги связи),
- приобретение основных средств (кассовый аппарат, машинка шлифовальная, набор инструментов, дрель шуруповерт, микшерный пульт) – 110 000,00 рублей,
- строительные материалы – 188 244,00 рублей,
- налоги и сборы – 163 525,82 рублей.
Средняя заработная плата за 2019 год составляет 25 697,00 рублей. В сравнении с 2018 годом уровень средней заработной платы в 2019 году вырос на 9,7%. Это объясняется выделением краевых субсидий на выплату заработной платы работникам культуры.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Плановые назначения составили 6 122 386,02 рублей, кассовое исполнение 6 009 692,28 рубля, что составляет 99,8%.
Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», в т.ч.:
- на оплату труда 3 373 012,44 рублей,
- услуги связи и коммунальные услуги – 213 102,70 рублей,
- налоги - 1 624 261,60 рублей,
- содержание имущества и прочие услуги - 490 501,44 рублей (акарицидная обработка территории, обслуживание пожарной сигнализации, ТО газового оборудования),
- приобретение основных средств - 42 240,00 рублей (приобретено ТВ-приставка, мотокоса, весы, урны в количестве 4 штуки),
- приобретение материальных запасов – 266 574,10 рублей (сидения на трибуну, светильники, ГСМ, стройматериалы),
Средняя заработная плата за 2019 год составляет 14 928,69 рублей. В сравнении с 2018 годом уровень средней заработной платы вырос на 19%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Плановые назначения по разделу составили 4 329 215,10 рублей, кассовое исполнение 4 008 532,50 рублей или 93%.
Бюджетные ассигнования (социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья) направлены на выплату 3 молодым семьям из общего числа участников программы (4 семьи).
В том числе:
- социальные выплаты на приобретение(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета – 3 808 105,88 рублей,
- социальные выплаты на приобретение(строительство) жилья за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 200 426,62 рублей.
Неисполнение плановых показателей произошло за счет невыплаты средств субсидий одной семье, по причине несвоевременного предоставления участниками программы необходимых документов для произведения оплаты из бюджета поселения.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Доходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2019 год
(рублей)
Наименование показателя
КБК
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
%
исп.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
8500000000000 000
56 691 451,35
58 470 920,70
0,00
103
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10000000000000000
21 439 850,00
23 219 319,35
0,00
108
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10100000000000000
6 630 000,00
7 203 535,74
+ 573 535,74
109
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
6 630 000,00
7 203 535,74
+ 573 535,74
109
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10300000000000000
3 205 230,00
3 581 437,84
+ 376 207,84
112
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
10302000010000110
3 205 230,00
3 581 437,84
+ 376 207,84
112
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302230010000110
1 046 367,00
1 630 210,18
+ 583 843,18
156
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302240010000110
12 000,00
11 982,48
- 17,52
99,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1002250010000 110
2 146 863,00
2 177 966,33
+ 31 103,33
101
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302260010000110
0,00
- 238 721,15
-
-
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10500000000000000
2 800 325,57
2 929 950,77
+ 129 625,20
105
Единый сельскохозяйственный налог
10503010011000110
2 800 325,57
2 929 950,77
+ 129 625,20
105
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10600000000000000
7 998 010,00
8 737 794,10
+ 739 784,10
109
Налог на имущество физических лиц
10601030100000110
1 806 660,00
2 092 215,94
+ 285 555,94
116
Земельный налог
10606000000000110
6 191 350,00
6 645 578,16
+ 454 228,16
107
Земельный налог с организаций
10606030000000110
3 391 350,00
3 590 527,46
+ 199 177,46
106
Земельный налог с физических лиц
10606040000000110
2 800 000,00
3 055 050,70
+ 255 050,70
109
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1110000000 000000
175 807,93
175 844,40
+ 36,47
100
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетов и автономных учреждений)
11105025100000120
175 807,93
175 844,40
+ 36,47
100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
11300000000000000
525 000,00
453 300,00
- 71 700,00
86
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
11301995107001130
500 000,00
428 300,00
- 71 700,00
86
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
11302995100000130
25 000,00
25 000,00
0,00
100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11400000000000000
570,00
570,00
0,00
100
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
11402053100000410
0,00
60,00
+ 60,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11406025100000430
38 845,50
38 785,50
- 60,0
99,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11600000000000000
10 000,00
14 000,00
+ 4 000,00
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
11633050100000140
6 000,00
6 000,00
0,00
100
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11690050100000140
4 000,00
8 000,00
+ 4 000,00
200
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11700000000000000
56 631,00
84 611,00
+ 27 980,00
149
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
11705050100000180
56 631,00
84 611,00
+ 27 980,00
149
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20000000000000000
35 251 601,35
35 251 601,35
0,00
100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации
20200000000000000
34 756 601,35
34 756 601,35
0,00
100
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
20210000000000150
9 739 990,00
9 739 990,00
0,00
100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
20215001100000150
33 990,00
33 990,00
0,00
100
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
20215002100000150
9 706 000,00
9 706 000,00
0,00
100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
20220000000000150
20 930 589,34
20 930 589,34
0,00
100
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
20220216100000150
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
20225555000000150
12 324 321,50
12 324 321,50
0,00
100
Прочие субсидии
20229999000000150
4 067 620,57
4 067 620,57
0,00
100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
20229999100018150
1 630 432,81
1 630 432,81
0,00
100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)
20229999101170150
2 437 187,76
2 437 187,76
0,00
100
Иные межбюджетные трансферты
20240000000000150
4 086 022,01
4 086 022,01
0,00
100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
20240014100000150
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
20249999100000150
304 687,01
304 687,01
0,00
100
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20700000000000000
495 000,00
495 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
20705000100000150
495 000,00
495 000,00
0,00
100
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
20705020100101150
305 000,00
305 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
20705030100000150
190 000,00
190 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
20705030100301150
190 00,00
190 000,00
0,00
100
Приложение 2
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Расходы бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по ведомственной структуре расходов бюджетов
за 2019 год
рублей
Наименование
Вед.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
%
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
201
01
-
-
-
9894762,61
9 506 594,62
-388167,99
0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
02
5000000000
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Глава муниципального образования
201
01
02
5030000000
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
201
01
02
5030010010
-
41 550,08
41 550,08
0,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010010
100
41 550,08
41 550,08
0,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов Ставропольского края
201
01
02
5030010020
-
941 836,92
941 800,25
36,67
99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010020
100
941 836,92
941 800,25
36,67
99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
-
-
300,00
0,00
300,00
0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
03
5000000000
-
300,00
0,00
300,00
0
Совет муниципального образования
201
01
03
5020000000
-
300,00
0,00
300,00
0
Расходы на обеспечение функций представительного органа поселения
201
01
03
5020010010
-
300,00
0,00
300,00
0
Иные бюджетные ассигнования
201
01
03
5020010010
800
300,00
0,00
300,00
0
Уплата прочих налогов, сборов
201
01
03
5020010010
800
300,00
0,00
300,00
0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
-
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
04
500000000
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Центральный аппарат
201
01
04
5040000000
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Расходы на обеспечение функций администраций муниципального образования
201
01
04
5040010010
-
1 253 826,93
1 114 773,66
139 053,27
89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010010
100
200 873,11
200 873,11
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
5040010010
200
1 038 655,99
899 602,72
139 053,27
87
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
5040010010
800
14 297,83
14297,83
0,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
5040010020
5736018,00
5716553,00
19465,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов Ставропольского края
201
01
04
5040010020
100
6 543 757,97
6 296 616,71
247 141,26
96
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
201
01
06
-
-
41758,26
41758,26
-
100
Центральный аппарат
201
01
06
5040000000
-
41758,26
41758,26
-
100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
201
01
06
5040090040
-
41758,26
41758,26
-
100
Иные межбюджетные трансферты
201
01
06
5040090040
500
41758,26
41758,26
-
100
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
-
-
1 071 732,45
1 070 095,66
1 636,79
99,8
Мероприятие по развитию муниципальной службы в муниципальных образованиях
201
01
13
1310120631
-
12 000,00
12 000,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1310120631
200
12 000,00
12 000,00
0,00
100
Мероприятия по профилактике коррупции, антикоррупционное просвещение пропаганда
201
01
13
1320120941
-
5 815,00
5 815,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1320120941
200
5 815,00
5 815,00
0,00
100
Мероприятия по организации и проведению праздничных и зрелищных мероприятий
201
01
13
1400120680
-
300 000,00
299 963,80
36,20
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1400120680
200
300 000,00
299 963,80
36,20
99,9
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
201
01
13
5300000000
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Выполнение других обязательств государства
201
01
13
5310000000
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Мероприятия, связанные с общегосударственным управлением
201
01
13
5310020920
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
201
01
13
5310020920
200
512 733,04
511 132,45
1 600,59
99,7
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
201
01
13
5310020920
300
1 000,00
1 000,00
0,00
100
Иные бюджетные ассигнования
201
01
13
5310020920
800
240 184,41
240 184,41
0,00
100
Культура, кинематография, средства массовой информации
201
01
13
5800000000
-
317 815,00
317 778,80
36,20
99,9
Расходы в области культуры
201
01
13
5810000000
-
317 815,00
317 778,80
36,20
99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
201
03
-
-
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
201
03
14
0000000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Национальная безопасность
201
03
14
5400000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Расходы по безопасности и правоохранительной деятельности
201
03
14
5420000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Мероприятия в области профилактики правонарушений
201
03
14
5420020670
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
14
5420020670
200
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
201
04
-
-
-
11 244 664,88
10 946 599,89
298 064,99
98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201
04
09
-
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Национальная экономика
201
04
09
5500000000
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Мероприятия в области дорожного хозяйства
201
04
09
5520000000
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования
201
04
09
5520020580
-
4 593 466,99
4 345 402,00
248 064,99
95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5520020580
200
4 593 466,99
4 345 402,00
248 064,99
95
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
201
04
09
5520076460
-
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5520076460
200
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
201
04
09
55200S6460
-
1 928 504,73
1 928 504,73
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
55200S6460
200
1 928 504,73
1 928 504,73
0,00
100
Другие вопросы в области национальной экономики
201
04
12
0000000000
-
184 045,89
134 045,89
50 000,00
73
Мероприятия по совершенствованию организационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
201
04
12
1200220622
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
12
1200220622
200
98 700,00
98 700,00
100
Национальная экономика
201
04
12
5500000000
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Другие вопросы в области национальной экономики
201
04
12
5530000000
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Мероприятия по землеустройству и землепользования.
201
04
12
5530020600
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
12
5530020600
200
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Культура, кинематография, средства массовой информации
201
04
12
5800000000
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
Расходы в области культуры
201
04
12
5810000000
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
201
05
-
-
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Благоустройство
201
05
03
-
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Жилищно-коммунальное хозяйство
201
05
03
5600000000
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Расходы по благоустройству
201
05
03
5630000000
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Субсидия бюджету села Левокумского на обустройство административного центра
201
05
03
5630020420
-
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020420
200
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Софинансирование расходов по обустройству административного центра села Левокумского
201
05
03
5630020430
-
202 215,00
202 215,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020430
-
202 215,00
202 215,00
0,00
100
Мероприятия по уличному освещению
201
05
03
5630020800
-
2 384 168,19
2 310 336,83
73 831,36
97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020800
200
2 384 168,19
2 310 336,83
73 831,36
97
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования
201
05
03
5630020820
-
327 654,64
327 654,64
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020820
200
327 654,64
327 654,64
0,00
100
Мероприятия по вывозу мусора муниципального образования
201
05
03
5630020830
-
2 217 781,74
2 217 781,74
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020830
200
2 217 781,74
2 217 781,74
0,00
100
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
201
05
03
5630020840
-
4 175 635,98
3 764 460,68
411 175,30
90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020840
200
4 175 635,98
3 764 460,68
411 175,30
90
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет внебюджетных источников
201
05
03
56300G6420
-
245 000,00
245 000,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
56300G6420
200
245 000,00
245 000,00
0,00
100
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет средств местного бюджета
201
05
03
56300S6420
200
2 235 031,00
2 235 031,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
56300S6420
200
2 235 031,00
2 235 031,00
0,00
100
Реализация программ формирования современной городской среды
201
05
03
563F255550
-
12 972 970,00
12 972 970,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
563F255550
200
12 972 970,00
12 972 970,00
0,00
100
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
201
08
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Культура
201
08
01
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Культура
201
08
01
5800000000
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Расходы в области культуры
201
08
01
5810000000
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Обеспечение деятельности учреждений (оказаний услуг) в сфере культуры и кинематографии
201
08
01
5810011250
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
5810011250
100
3 167 908,00
3 121 902,47
46 005,53
99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
5810011250
200
1 709 714,18
1 662 817,77
46 896,41
97
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
5810011250
800
163 525,82
163 525,82
0,00
100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
201
10
-
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Социальное обеспечение населения
201
10
03
-
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Социальная помощь населению
201
10
03
5210000000
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета
201
10
03
5210074970
-
2 284 863,53
1 980 215,06
304 648,47
87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
5210074970
300
2 284 863,53
1 980 215,06
304 648,47
87
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья , исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за средств краевого бюджета
201
10
03
5210077660
-
1 827 890,82
1 827 890,82
0,00
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
5210077660
300
1 827 890,82
1 827 890,82
0,00
100
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей, а также, не имеющих детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
201
10
03
52100S4970
-
120 255,97
104 221,84
16 034,13
87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
52100S4970
300
120 255,97
104 221,84
16 034,13
87
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья , исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за средств местного бюджета
201
10
03
52100S7660
-
96 204,78
96 204,78
0,00
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
52100S7660
300
96 204,78
96 204,78
0,00
100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
201
11
-
-
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Физическая культура
201
11
01
-
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Физическая культура и спорт
201
11
01
5900000000
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Обеспечение деятельности (Оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)
201
11
01
5910011380
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
5910011380
100
3 374 829,02
3 373 012,44
1 816,58
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
11
01
5910011380
200
1 123 295,40
1 012 418,24
110 877,16
90
Иные бюджетные ассигнования
201
11
01
5910011380
800
1 624 261,6
1 624 261,60
0,00
100
Итого
65 328 968,16
63630 867,24
1 698 100,92
97
Приложение 3
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Источники финансирования дефицита местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(рублей)
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
Всего расходов бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
65 328 968,16
63 630 867,24
Всего доходов бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
56 691 451,35
58 470 920,70
Дефицит(-) / профицит(+) бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Всего источников финансирования дефицита бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
00001050000000000000
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Увеличение остатков средств, всего
00001050000000000500
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
00001050200000000500
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
00001050201000000510
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
20101050201100000510
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Уменьшение остатков средств, всего
00001050000000000600
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
00001050200000000600
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
00001050201000000610
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
20101050201100000610
65 328 968,16
65 447 669,16
ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда администрации села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год
(руб.)
КБК
Наименование
Утверждено
2019 г.
Исполнено
2019 г.
% исполнения
20101114210020410 870
Резервный фонд администрации
0
0
0
Итого:
0
0
0
ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ
муниципального внутреннего долга по бюджету села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
(руб.)
Наименование долгового обязательства
Величина муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года
Величина муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 года
Долговые обязательства, всего:
0
0
в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги
0
0
кредиты, полученные от кредитных организаций
0
0
бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
0
0
государственные гарантии
0
0
прочие
0
0
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
0
0
Кредиторская задолженность администрации села Левокумского:
задолженность во внебюджетные фонды
задолженность во все уровни бюджета
задолженность по заработной плате
задолженность за энергоносители
прочая задолженность
ОТЧЕТ
о муниципальных внутренних заимствованиях муниципального образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
Форма муниципального заимствования
Сумма
(руб.)
1
2
Задолженность бюджета села Левокумского по
банковским кредитам, привлекаемым администрацией
села Левокумского в 2019 году
0
Итого объем муниципального долга по
состоянию на 01 января 2020 года
0
Погашение задолженности бюджета села Левокумского
по банковскому кредиту, привлеченному администрацией
села Левокумского в 2019 году
0
Итого погашения
0
Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов
администрацией села Левокумского в 2019 году
0
Итого привлечения
0
Отчет о предоставленных муниципальных гарантиях
села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
(рублей)
Направления (цели) гарантирования
Утверждена сумма гарантирования
Исполнена
сумма гарантирования
1
2
3
Предоставление в залог муниципального имущества
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛА ЛЕВОКУМСКОГО
ЛЕВОКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 г. с. Левокумское № 119
Об отчете по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год Совет депутатов села Левокумского
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2018 год по расходам в сумме 63 630 867,24 рублей и доходам в сумме 58 470 920,70 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 5 159 946,54 рублей со следующими показателями:
1.1. Доходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по ведомственной структуре расходов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Источники финансирования дефицита местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию после его принятия и подписания в установленном порядке.
Заместитель председателя Совета депутатов
села Левокумского Левокумского района
Ставропольского края
Т.С.Карабутова
Глава села Левокумского
Левокумского района
Ставропольского края
Е.В. Фролова
Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 года
Решением Совета депутатов села Левокумского от 19 декабря 2018 года № 59 «О бюджете села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был утвержден бюджет села на трехлетний период. Плановые назначения на 2019 год по доходам составили 33 069 840,00 рублей, по расходам 33 069 840,00 рублей.
В ходе исполнения бюджета, в соответствии со ст. 7 Положения о бюджетном процессе, в решение о бюджете от 19.12.2018г. № 59 одиннадцать раз были внесены изменения и дополнения решениями Совета депутатов «О внесение изменений в решение Совета депутатов села Левокумского от 19.12.2018г. №59 «О бюджете села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (от 24.01.2019г. № 62, от 28.03.2019г. № 65, от 04.04.2019г. № 70, от 18.04.2019г. № 72, от 06.05.2019г. № 74, от 29.05.2019г. № 79, от 01.08.2019г. № 82, от 26.09.2019г. № 88, от 29.10.2019г. № 95, от 16.12.2019г. №104, от 24.12.2019 г. № 108). В результате внесенных изменений бюджетные назначения, в сравнении с первоначальными значениями, по доходам увеличены на 71,4% и составили в сумме 56691,45 тыс. рублей, по расходам – на 97,5% и составили в сумме 65328,97 тыс. рублей, с дефицитом 8637,52 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик местного бюджета в ходе его исполнения отражено в следующей таблице.
(тыс.рублей)
№ п/п
Дата и номер решения о бюджете, о внесении изменений в бюджет,
Доходы,
всего
Изменения
по доходам
Расходы, всего
Изменения
по расходам
Дефицит
(-) /профицит (+)
в
тыс. рублей
в %
в
тыс. рублей
в
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
19.12.2018 № 59
33069,84
-
-
33069,84
-
-
2
24.01.2019 № 62
36777,95
3707,51
11,2
42394,19
9324,35
28,2
-5616,24
3
28.03.2019 № 65
42225,73
9155,89
27,7
48815,11
15745,27
47,6
-6589,38
4
04.04.2019 №70
54485,18
21415,34
64,7
61074,57
28004,73
84,7
-6589,38
5
18.04.2019 № 72
54485,18
21415,35
64,7
61074,57
28004,73
84,7
-6589,38
6
06.05.2019 № 74
54550,05
21480,21
64,9
61074,57
28004,73
84,7
-6524,52
7
29.05.2019 № 79
54550,05
21480,21
64,9
61074,57
28004,73
84,7
-6524,52
8
01.08.2019 № 82
56987,24
23917,4
72,3
65524,76
32454,92
98,1
-8537,52
9
26.09.2019 № 88
57237,24
24167,4
73,1
65874,76
32804,92
99,2
-8637,52
10
29.10.2019 № 95
57536,48
24466,64
73,9
66173,99
33104,15
100,1
-8637,52
11
16.12.2019 № 104
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
12
24.12.2019 № 108
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
13
Проект об испол-нении бюджета
56691,45
23621,61
71,4
65328,97
32259,13
97,5
-8637,52
Бюджет муниципального образования села Левокумского за 2019 год исполнен:
-по доходам в сумме 58470,92 тыс. рублей или на 103,1% к утвержденному общему объему доходов бюджета поселения с учетом изменений и на 176,8% к первоначально утвержденным бюджетным назначениям;
-по расходам – 63630,87 тыс. рублей или на 97,4% к утвержденному общему объему расходов бюджета поселения с учетом изменений и на 192,4% к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям, с превышением расходов над доходами в сумме 5159,95тыс. рублей. Остаток средств на едином счете бюджета на конец отчётного периода по бюджетной деятельности составил 3928,79 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
За отчетный период выполнение налоговых и неналоговых доходов сложилось следующим образом:
- при плановых назначениях налога на доходы физических лиц 6630000,00 рублей кассовое исполнение составило 7203535,74 рублей или 109% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 53,5 тыс.руб. больше), увеличение связано с повышением с 01.01.2019 года МРОТ;
- при плановых назначениях поступлений от акцизов по подакцизным товарам 3 205 230,00 рублей, кассовое поступление составило 3 581 437,84 рублей, что составляет 112% (в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. на 449,3 тыс.руб. больше);
- при плановых назначениях единого сельхозналога 2 800 325,57 рублей, кассовое исполнение составило 2 929 950,77 рублей или 105%, (в сравнении с 2018 годом на 1675,1 тыс.руб. больше); увеличение связано с поступлением платежей крупными сельхозпредприятиями за периоды прошлых лет;
- при плановых назначениях налога на имущество физических лиц 1806660,00 рублей кассовое исполнение составило 2 092 215,94 рублей или 116%, (в сравнении с 2018 годом на 63,8 тыс.руб. больше);
- при плановых назначениях земельного налога 6 191 350,00 рублей кассовое исполнение составило 6 645 578,16 рублей или 107%;
- при плановых назначениях по доходам от продажи услуг, оказываемых МКУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ СОК «Юность» 300 000,00 рублей и 200 000,00 рублей соответственно, кассовое исполнение по МКУ «Парк культуры и отдыха» составило 246 000,00 рублей, что составляет 82% (в сравнении с 2018 г. на 14,5 тыс.руб. больше) увеличение доходов связано с активизацией работы по увеличению количества, платных услуг, а также проведению внеплановых мероприятий), по МКУ СОК «Юность» 182 300,00 рублей или 91% (в сравнении с 2018 г. на 24,9 тыс. рублей больше);
- при плановых назначениях доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 175 807,93 рублей, кассовое исполнение составило 175 844,40 рублей, что составляет 100%, - аренда земли (в сравнении с 2018 г. на 80,9 тыс.руб. меньше) уменьшение связано с прекращением действия договоров аренды на земельные участки;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 38 845,50 рублей – продажа земельных участков;
- плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба в сумме 10 000,00 рублей исполнены в сумме 14 000,00 рублей, что составляет 140% (в сравнении с 2018 г. на 3,0 тыс.руб. меньше);
- прочие неналоговые доходы в размере 56 631,00 рублей (нестационарная торговля) исполнены в сумме 84611,00 рублей, что составляет 149% от плана.
- безвозмездные поступления составили 35 251 601,35 рублей, что составляет 100% от плановых назначений:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 33 990,00 рублей;
- дотация на сбалансированность бюджетов поселений составила 9 706 000,00 рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 4 538 647,27 рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 2 437 187,76 рублей,
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды - 12 972 970,00 рублей,
- субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанные на местных инициативах – 1630432,81 рублей;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов (благоустройство административного центра – площадь Ленина) – 3 781 335,00 рублей;
- прочие межбюджетные трансферты (повышение заработной платы муниципальных служащих и работников, осуществляющих свою деятельность по профессиям рабочих) – 304 687,01 рублей;
- прочие безвозмездные поступления (внебюджетные источники – пожертвования от индивидуальных предпринимателей и организаций, а также физических лиц) – 495 000,00 рублей.
Выполнение по налоговым и неналоговым доходам (собственные доходы) при плановых назначениях 21 439 850,00 рублей составило 23 219 319,35 рублей, что составляет 108% (в сравнении с 2018 годом на 1336,1 тыс.руб. больше) причины увеличения доходов описаны выше в разрезе каждого источника доходов.
Исполнение общего объема доходов при плановых назначениях 56691451,35 рублей составило 58470920,70 рублей или 103 %.
РАСХОДЫ
Плановые назначения расходной части бюджета за 2019 год составили 65 328 968,16 рублей, кассовое исполнение 63 630 867,24 рублей, что составляет 97%.
Бюджет села Левокумского за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 5159946,54 рублей.
На 1 января 2020 года муниципальный долг по бюджету муниципального образования села Левокумского отсутствует. В 2019 году денежные средства в виде банковских кредитов администрацией села Левокумского не привлекались, муниципальные гарантии из бюджета поселения не предоставлялись.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Плановые назначения согласно бюджетной росписи по данному разделу составили 9 894 762,61 рубля, кассовое исполнение 9 506 594,62 рубля, что составляет 96%.
Денежные средства направлены:
- на обеспечение деятельности администрации села Левокумского 8394740,70 рублей, в том числе на оплату труда – 5 585 522,56 рублей, на выплату компенсации стоимости санаторной путевки – 186 654,12 рублей, начисления на оплату труда -1 662 532,08 рублей, на оплату коммунальных услуг – 136 556,11 рублей, услуг связи -172 776,31 рублей, прочие услуги (содержание имущества) - 179 373,07 рублей, приобретение основных средств (оргтехника, кресло компьютерное, видеорегистратор, система видеонаблюдения для установки на входе в здание администрации ) – 135811,02 рубль, ГСМ – 134 568,72 рублей, хозяйственные материалы – 200 946,71 рублей.
Денежные средства по разделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 1 070 095,66 рублей направлены на: мероприятия по развитие муниципальной службы (обучение муниципальных служащих) - 12 000,00 рублей, мероприятия по профилактике коррупции 5 815,00 рублей (изготовление баннеров), мероприятия по организации и проведению праздничных мероприятий 299 963,80 рублей (сувенирная продукция на праздничные мероприятия, материалы для изготовление новогодней инсталляции), на оплату информационных услуг, содержание сайта администрации, системы информационной поддержки «Советник Проф», «Консультант-Плюс», типографские расходы (Информационный вестник, объявления), оплату налогов на сумму - 752 316,86 рублей.
Межбюджетные трансферты (соглашение о передаче полномочий контрольному отделу Левокумского муниципального района) составили 41 758,26 рублей.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Плановые назначения по данному разделу составили 155 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 154 417,00 рублей, что составляет 99,6%. Данные денежные средства направлены на установку системы видеонаблюдения по ул. Комсомольская, 62б, благоустроенную в рамках программы формирования современной городской среды.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Плановые назначения по данному разделу составили 11 244 664,88 рублей, кассовое исполнение составило 10 946 599,89 рублей, что составляет 97%.
В том числе: по разделу «Дорожное хозяйство» денежные средства на общую сумму 10 812 554,00 рублей направлены на:
- мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в сумме 4 345 402,00 рублей ( приобретение дорожных знаков, проведение ремонта асфальтового покрытия по улице Ленина, ямочный ремонт по Калинина, профилирование гравийных дорог по улицам Таманской, Ворошилова, Октябрьской, Пролетарской, Самойленко, Красноармейская, Степная, Максима Горького, Калинина, Кавказская, Юбилейная, Свободы, Садовая, приобретение ПГС (песчано-гравийной смеси), зимнее содержание дорог, ремонт дорог в переулках Цветочный, Березовый, улице Чухутина; обустройство искусственных неровностей, ремонт светофоров;
- субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 4 538 647,27 рублей (ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса);
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (ремонт участка асфальтобетонного покрытия по ул. Карла Маркса-софинансирование) на сумму 1 928 504,73 рублей.
По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовое исполнение составило на общую сумму 134 045,89 рублей, в том числе денежные средства в сумме 35 345,89 рублей направлены на межевание земельных участков и 98 700,00 рублей на приобретение сувенирной, подарочной продукции, цветов ко Дню российского предпринимательства и Дню работника торговли.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Плановые назначения по разделу составили 28 541 791,55 рублей, кассовое исполнение 28 056 784,89 рублей или 98%.
Денежные средства в размере 3 781 335,00 рублей (субсидия бюджету села Левокумского из бюджета Левокумского муниципального района на обустройство административного центра) направлены на благоустройство площади Ленина;
Софинансирование работ по благоустройству площади Ленина из бюджета села Левокумского составило 202 215,00 рублей;
Денежные средства в сумме 2 310 336,83 рублей направлены на уличное освещение, приобретение энергосберегающих светильников, строительство электрических сетей в пер. Солнечный, ул. Молодогвардейская, ул. Дзержинского, ул. Партизанская.
На содержание кладбища направлены средства в размере 327 654,64 рублей.
На благоустройство села выделено 2 217 781,74 рублей (кронирование и опиловка деревьев, сбор и вывоз мусора, побелка деревьев и бордюров, ликвидация стихийных свалок).
На обустройство парковочных стоянок по ул. Комсомольской напротив магазина Магнит и здания МФЦ, строительство тротуаров по ул. Партизанской и Борцов Революции, оплата за потребление газа (вечный огонь) и воды на фонтане, оплата договоров по ГПХ, акарицидная обработка мест пребывания людей направлены денежные средства в размере 3 764 460,68 рублей.
На благоустройство аллей в центре села по ул. Пушкина в рамках реализации проектов развития территорий муниципального образования, основанных на местных инициативах в сумме 2 480 031,00 рублей (установлены «пушкинские» уличные светильники в количестве 46 штук, система видеонаблюдения, установлены скамьи для отдыха и урны, уложено частично новое асфальтовое покрытие, на клумбах высажены 56 туй колоновидных, 48 можжевельников стелящихся и 140 кустов роз).
В рамках программы формирования современной городской среды благоустроена территория по ул. Комсомольская, 62б на сумму 12 972 970,00 рублей, в том числе средства федерального и краевого бюджетов в сумму 12 324 321,50 рублей и за счет местного бюджета - 648 648,50 рублей (произведено устройство тротуарных дорожек из брусчатки, установлены 30 скамей для отдыха, 24 уличных светильник, 30 урн, обустроена детская площадка с установкой детского игрового оборудования и резиновым покрытием, обустройство трассы для катания на роликах и скейтбордах).
КУЛЬТУРА
Плановые назначения по разделу составили 5 041 148,00 рублей, кассовое исполнение 4 948 246,06 рублей, что составляет 98%.
Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МКУ «Парк культуры и отдыха», в т.ч.:
- на оплату труда 3 075 630,57 рублей, средний уровень заработной платы по учреждению в 2019 году составляет 28 121,85 рублей,
- оплата льгот по коммунальным услугам — 46 272,00 рубля,
- на оплату коммунальных услуг 215 039,37 рублей,
- содержание имущества и прочие услуги 1 149 534,30 рублей (обслуживание пожарной сигнализации, вывоз мусора, услуги связи),
- приобретение основных средств (кассовый аппарат, машинка шлифовальная, набор инструментов, дрель шуруповерт, микшерный пульт) – 110 000,00 рублей,
- строительные материалы – 188 244,00 рублей,
- налоги и сборы – 163 525,82 рублей.
Средняя заработная плата за 2019 год составляет 25 697,00 рублей. В сравнении с 2018 годом уровень средней заработной платы в 2019 году вырос на 9,7%. Это объясняется выделением краевых субсидий на выплату заработной платы работникам культуры.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Плановые назначения составили 6 122 386,02 рублей, кассовое исполнение 6 009 692,28 рубля, что составляет 99,8%.
Бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», в т.ч.:
- на оплату труда 3 373 012,44 рублей,
- услуги связи и коммунальные услуги – 213 102,70 рублей,
- налоги - 1 624 261,60 рублей,
- содержание имущества и прочие услуги - 490 501,44 рублей (акарицидная обработка территории, обслуживание пожарной сигнализации, ТО газового оборудования),
- приобретение основных средств - 42 240,00 рублей (приобретено ТВ-приставка, мотокоса, весы, урны в количестве 4 штуки),
- приобретение материальных запасов – 266 574,10 рублей (сидения на трибуну, светильники, ГСМ, стройматериалы),
Средняя заработная плата за 2019 год составляет 14 928,69 рублей. В сравнении с 2018 годом уровень средней заработной платы вырос на 19%.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Плановые назначения по разделу составили 4 329 215,10 рублей, кассовое исполнение 4 008 532,50 рублей или 93%.
Бюджетные ассигнования (социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья) направлены на выплату 3 молодым семьям из общего числа участников программы (4 семьи).
В том числе:
- социальные выплаты на приобретение(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета – 3 808 105,88 рублей,
- социальные выплаты на приобретение(строительство) жилья за счет средств местного бюджета (софинансирование) – 200 426,62 рублей.
Неисполнение плановых показателей произошло за счет невыплаты средств субсидий одной семье, по причине несвоевременного предоставления участниками программы необходимых документов для произведения оплаты из бюджета поселения.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Доходы местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам местного бюджета за 2019 год
(рублей)
Наименование показателя
КБК
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
%
исп.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО
8500000000000 000
56 691 451,35
58 470 920,70
0,00
103
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10000000000000000
21 439 850,00
23 219 319,35
0,00
108
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
10100000000000000
6 630 000,00
7 203 535,74
+ 573 535,74
109
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
6 630 000,00
7 203 535,74
+ 573 535,74
109
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10300000000000000
3 205 230,00
3 581 437,84
+ 376 207,84
112
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
10302000010000110
3 205 230,00
3 581 437,84
+ 376 207,84
112
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302230010000110
1 046 367,00
1 630 210,18
+ 583 843,18
156
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302240010000110
12 000,00
11 982,48
- 17,52
99,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1002250010000 110
2 146 863,00
2 177 966,33
+ 31 103,33
101
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
10302260010000110
0,00
- 238 721,15
-
-
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
10500000000000000
2 800 325,57
2 929 950,77
+ 129 625,20
105
Единый сельскохозяйственный налог
10503010011000110
2 800 325,57
2 929 950,77
+ 129 625,20
105
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10600000000000000
7 998 010,00
8 737 794,10
+ 739 784,10
109
Налог на имущество физических лиц
10601030100000110
1 806 660,00
2 092 215,94
+ 285 555,94
116
Земельный налог
10606000000000110
6 191 350,00
6 645 578,16
+ 454 228,16
107
Земельный налог с организаций
10606030000000110
3 391 350,00
3 590 527,46
+ 199 177,46
106
Земельный налог с физических лиц
10606040000000110
2 800 000,00
3 055 050,70
+ 255 050,70
109
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1110000000 000000
175 807,93
175 844,40
+ 36,47
100
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетов и автономных учреждений)
11105025100000120
175 807,93
175 844,40
+ 36,47
100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
11300000000000000
525 000,00
453 300,00
- 71 700,00
86
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
11301995107001130
500 000,00
428 300,00
- 71 700,00
86
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
11302995100000130
25 000,00
25 000,00
0,00
100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11400000000000000
570,00
570,00
0,00
100
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
11402053100000410
0,00
60,00
+ 60,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11406025100000430
38 845,50
38 785,50
- 60,0
99,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11600000000000000
10 000,00
14 000,00
+ 4 000,00
140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
11633050100000140
6 000,00
6 000,00
0,00
100
Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11690050100000140
4 000,00
8 000,00
+ 4 000,00
200
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11700000000000000
56 631,00
84 611,00
+ 27 980,00
149
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
11705050100000180
56 631,00
84 611,00
+ 27 980,00
149
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20000000000000000
35 251 601,35
35 251 601,35
0,00
100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации
20200000000000000
34 756 601,35
34 756 601,35
0,00
100
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
20210000000000150
9 739 990,00
9 739 990,00
0,00
100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
20215001100000150
33 990,00
33 990,00
0,00
100
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
20215002100000150
9 706 000,00
9 706 000,00
0,00
100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
20220000000000150
20 930 589,34
20 930 589,34
0,00
100
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
20220216100000150
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
20225555000000150
12 324 321,50
12 324 321,50
0,00
100
Прочие субсидии
20229999000000150
4 067 620,57
4 067 620,57
0,00
100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
20229999100018150
1 630 432,81
1 630 432,81
0,00
100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (обеспечение жильем молодых семей)
20229999101170150
2 437 187,76
2 437 187,76
0,00
100
Иные межбюджетные трансферты
20240000000000150
4 086 022,01
4 086 022,01
0,00
100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
20240014100000150
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
20249999100000150
304 687,01
304 687,01
0,00
100
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
20700000000000000
495 000,00
495 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
20705000100000150
495 000,00
495 000,00
0,00
100
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (поступления средств от физических лиц на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
20705020100101150
305 000,00
305 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
20705030100000150
190 000,00
190 000,00
0,00
100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (поступления средств от организаций на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)
20705030100301150
190 00,00
190 000,00
0,00
100
Приложение 2
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Расходы бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по ведомственной структуре расходов бюджетов
за 2019 год
рублей
Наименование
Вед.
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
%
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
201
01
-
-
-
9894762,61
9 506 594,62
-388167,99
0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
02
5000000000
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Глава муниципального образования
201
01
02
5030000000
-
983 387,00
983 350,33
36,67
99,9
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования
201
01
02
5030010010
-
41 550,08
41 550,08
0,00
100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010010
100
41 550,08
41 550,08
0,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов Ставропольского края
201
01
02
5030010020
-
941 836,92
941 800,25
36,67
99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010020
100
941 836,92
941 800,25
36,67
99,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
-
-
300,00
0,00
300,00
0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
03
5000000000
-
300,00
0,00
300,00
0
Совет муниципального образования
201
01
03
5020000000
-
300,00
0,00
300,00
0
Расходы на обеспечение функций представительного органа поселения
201
01
03
5020010010
-
300,00
0,00
300,00
0
Иные бюджетные ассигнования
201
01
03
5020010010
800
300,00
0,00
300,00
0
Уплата прочих налогов, сборов
201
01
03
5020010010
800
300,00
0,00
300,00
0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
-
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
201
01
04
500000000
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Центральный аппарат
201
01
04
5040000000
-
7 797 584,90
7 411 390,37
386 194,53
95
Расходы на обеспечение функций администраций муниципального образования
201
01
04
5040010010
-
1 253 826,93
1 114 773,66
139 053,27
89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010010
100
200 873,11
200 873,11
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
5040010010
200
1 038 655,99
899 602,72
139 053,27
87
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
5040010010
800
14 297,83
14297,83
0,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
5040010020
5736018,00
5716553,00
19465,00
100
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов Ставропольского края
201
01
04
5040010020
100
6 543 757,97
6 296 616,71
247 141,26
96
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
201
01
06
-
-
41758,26
41758,26
-
100
Центральный аппарат
201
01
06
5040000000
-
41758,26
41758,26
-
100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
201
01
06
5040090040
-
41758,26
41758,26
-
100
Иные межбюджетные трансферты
201
01
06
5040090040
500
41758,26
41758,26
-
100
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
-
-
1 071 732,45
1 070 095,66
1 636,79
99,8
Мероприятие по развитию муниципальной службы в муниципальных образованиях
201
01
13
1310120631
-
12 000,00
12 000,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1310120631
200
12 000,00
12 000,00
0,00
100
Мероприятия по профилактике коррупции, антикоррупционное просвещение пропаганда
201
01
13
1320120941
-
5 815,00
5 815,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1320120941
200
5 815,00
5 815,00
0,00
100
Мероприятия по организации и проведению праздничных и зрелищных мероприятий
201
01
13
1400120680
-
300 000,00
299 963,80
36,20
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
1400120680
200
300 000,00
299 963,80
36,20
99,9
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
201
01
13
5300000000
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Выполнение других обязательств государства
201
01
13
5310000000
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Мероприятия, связанные с общегосударственным управлением
201
01
13
5310020920
-
753 917,45
752 316,86
1 600,59
99,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
201
01
13
5310020920
200
512 733,04
511 132,45
1 600,59
99,7
Пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
201
01
13
5310020920
300
1 000,00
1 000,00
0,00
100
Иные бюджетные ассигнования
201
01
13
5310020920
800
240 184,41
240 184,41
0,00
100
Культура, кинематография, средства массовой информации
201
01
13
5800000000
-
317 815,00
317 778,80
36,20
99,9
Расходы в области культуры
201
01
13
5810000000
-
317 815,00
317 778,80
36,20
99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
201
03
-
-
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
201
03
14
0000000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Национальная безопасность
201
03
14
5400000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Расходы по безопасности и правоохранительной деятельности
201
03
14
5420000000
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Мероприятия в области профилактики правонарушений
201
03
14
5420020670
-
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
14
5420020670
200
155 000,00
154 417,00
583,00
99,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
201
04
-
-
-
11 244 664,88
10 946 599,89
298 064,99
98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
201
04
09
-
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Национальная экономика
201
04
09
5500000000
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Мероприятия в области дорожного хозяйства
201
04
09
5520000000
-
11 060 618,99
10 812 554,00
248 064,99
98
Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования
201
04
09
5520020580
-
4 593 466,99
4 345 402,00
248 064,99
95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5520020580
200
4 593 466,99
4 345 402,00
248 064,99
95
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
201
04
09
5520076460
-
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5520076460
200
4 538 647,27
4 538 647,27
0,00
100
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
201
04
09
55200S6460
-
1 928 504,73
1 928 504,73
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
55200S6460
200
1 928 504,73
1 928 504,73
0,00
100
Другие вопросы в области национальной экономики
201
04
12
0000000000
-
184 045,89
134 045,89
50 000,00
73
Мероприятия по совершенствованию организационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
201
04
12
1200220622
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
12
1200220622
200
98 700,00
98 700,00
100
Национальная экономика
201
04
12
5500000000
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Другие вопросы в области национальной экономики
201
04
12
5530000000
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Мероприятия по землеустройству и землепользования.
201
04
12
5530020600
-
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
12
5530020600
200
85 345,89
35 345,89
50 000,00
41
Культура, кинематография, средства массовой информации
201
04
12
5800000000
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
Расходы в области культуры
201
04
12
5810000000
-
98 700,00
98 700,00
0,00
100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
201
05
-
-
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Благоустройство
201
05
03
-
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Жилищно-коммунальное хозяйство
201
05
03
5600000000
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Расходы по благоустройству
201
05
03
5630000000
-
28 541 791,55
28 056 784,89
485 006,66
98
Субсидия бюджету села Левокумского на обустройство административного центра
201
05
03
5630020420
-
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020420
200
3 781 335,00
3 781 335,00
0,00
100
Софинансирование расходов по обустройству административного центра села Левокумского
201
05
03
5630020430
-
202 215,00
202 215,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020430
-
202 215,00
202 215,00
0,00
100
Мероприятия по уличному освещению
201
05
03
5630020800
-
2 384 168,19
2 310 336,83
73 831,36
97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020800
200
2 384 168,19
2 310 336,83
73 831,36
97
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования
201
05
03
5630020820
-
327 654,64
327 654,64
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020820
200
327 654,64
327 654,64
0,00
100
Мероприятия по вывозу мусора муниципального образования
201
05
03
5630020830
-
2 217 781,74
2 217 781,74
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020830
200
2 217 781,74
2 217 781,74
0,00
100
Прочие мероприятия по благоустройству территории муниципального образования
201
05
03
5630020840
-
4 175 635,98
3 764 460,68
411 175,30
90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5630020840
200
4 175 635,98
3 764 460,68
411 175,30
90
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет внебюджетных источников
201
05
03
56300G6420
-
245 000,00
245 000,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
56300G6420
200
245 000,00
245 000,00
0,00
100
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах за счет средств местного бюджета
201
05
03
56300S6420
200
2 235 031,00
2 235 031,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
56300S6420
200
2 235 031,00
2 235 031,00
0,00
100
Реализация программ формирования современной городской среды
201
05
03
563F255550
-
12 972 970,00
12 972 970,00
0,00
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
563F255550
200
12 972 970,00
12 972 970,00
0,00
100
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
201
08
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Культура
201
08
01
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Культура
201
08
01
5800000000
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Расходы в области культуры
201
08
01
5810000000
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Обеспечение деятельности учреждений (оказаний услуг) в сфере культуры и кинематографии
201
08
01
5810011250
-
5 041 148,00
4 948 246,06
92 901,94
98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
5810011250
100
3 167 908,00
3 121 902,47
46 005,53
99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
5810011250
200
1 709 714,18
1 662 817,77
46 896,41
97
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
5810011250
800
163 525,82
163 525,82
0,00
100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
201
10
-
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Социальное обеспечение населения
201
10
03
-
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Социальная помощь населению
201
10
03
5210000000
-
4 329 215,10
4 008 532,50
320 682,60
93
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета
201
10
03
5210074970
-
2 284 863,53
1 980 215,06
304 648,47
87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
5210074970
300
2 284 863,53
1 980 215,06
304 648,47
87
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья , исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за средств краевого бюджета
201
10
03
5210077660
-
1 827 890,82
1 827 890,82
0,00
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
5210077660
300
1 827 890,82
1 827 890,82
0,00
100
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей, а также, не имеющих детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета
201
10
03
52100S4970
-
120 255,97
104 221,84
16 034,13
87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
52100S4970
300
120 255,97
104 221,84
16 034,13
87
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья , исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за средств местного бюджета
201
10
03
52100S7660
-
96 204,78
96 204,78
0,00
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
10
03
52100S7660
300
96 204,78
96 204,78
0,00
100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
201
11
-
-
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Физическая культура
201
11
01
-
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Физическая культура и спорт
201
11
01
5900000000
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Обеспечение деятельности (Оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)
201
11
01
5910011380
-
6 122 386,02
6 009 692,28
112 693,74
98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
5910011380
100
3 374 829,02
3 373 012,44
1 816,58
99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
11
01
5910011380
200
1 123 295,40
1 012 418,24
110 877,16
90
Иные бюджетные ассигнования
201
11
01
5910011380
800
1 624 261,6
1 624 261,60
0,00
100
Итого
65 328 968,16
63630 867,24
1 698 100,92
97
Приложение 3
к решению Совета депутатов
села Левокумского от 28 мая 2020 г. № 119
«Об отчете по исполнению бюджета
села Левокумского
Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год»
Источники финансирования дефицита местного бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(рублей)
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
1
2
3
4
Всего расходов бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
65 328 968,16
63 630 867,24
Всего доходов бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
56 691 451,35
58 470 920,70
Дефицит(-) / профицит(+) бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Всего источников финансирования дефицита бюджета села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
-
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
00001050000000000000
- 8 637 516,81
- 5 159 946,54
Увеличение остатков средств, всего
00001050000000000500
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
00001050200000000500
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
00001050201000000510
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
20101050201100000510
- 56 691 451,35
- 60 287 722,62
Уменьшение остатков средств, всего
00001050000000000600
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
00001050200000000600
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
00001050201000000610
65 328 968,16
65 447 669,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
20101050201100000610
65 328 968,16
65 447 669,16
ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда администрации села Левокумского Левокумского района Ставропольского края
за 2019 год
(руб.)
КБК
Наименование
Утверждено
2019 г.
Исполнено
2019 г.
% исполнения
20101114210020410 870
Резервный фонд администрации
0
0
0
Итого:
0
0
0
ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ
муниципального внутреннего долга по бюджету села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
(руб.)
Наименование долгового обязательства
Величина муниципального внутреннего долга на 01.01.2019 года
Величина муниципального внутреннего долга на 01.01.2020 года
Долговые обязательства, всего:
0
0
в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги
0
0
кредиты, полученные от кредитных организаций
0
0
бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
0
0
государственные гарантии
0
0
прочие
0
0
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
0
0
Кредиторская задолженность администрации села Левокумского:
задолженность во внебюджетные фонды
задолженность во все уровни бюджета
задолженность по заработной плате
задолженность за энергоносители
прочая задолженность
ОТЧЕТ
о муниципальных внутренних заимствованиях муниципального образования села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
Форма муниципального заимствования
Сумма
(руб.)
1
2
Задолженность бюджета села Левокумского по
банковским кредитам, привлекаемым администрацией
села Левокумского в 2019 году
0
Итого объем муниципального долга по
состоянию на 01 января 2020 года
0
Погашение задолженности бюджета села Левокумского
по банковскому кредиту, привлеченному администрацией
села Левокумского в 2019 году
0
Итого погашения
0
Привлечение денежных средств в виде банковских кредитов
администрацией села Левокумского в 2019 году
0
Итого привлечения
0
Отчет о предоставленных муниципальных гарантиях
села Левокумского Левокумского района Ставропольского края за 2019 год
(рублей)
Направления (цели) гарантирования
Утверждена сумма гарантирования
Исполнена
сумма гарантирования
1
2
3
Предоставление в залог муниципального имущества
0,00
0,00
Итого:
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | обнародовано на официальном сайте в интернете от 02.06.2020, Информационный вестник № 18(382) от 29.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: