Основная информация

Дата опубликования: 28 мая 2020г.
Номер документа: RU52039119202000025
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Чернухинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧЕРНУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«28»  МАЯ  2020 ГОДА  №  208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧЕРНУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2019 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 45 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Чернухинский сельсовет Кстовского муниципального района», принятого  решением сельского Совета Чернухинского сельсовета от 20 марта 2008 года № 84, сельский Совет Чернухинского сельсовета РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернухинского сельсовета за 2019 год по доходам в сумме 15462749,03 рублей, по расходам в сумме 17092735,66 рублей, с превышением расходов над  доходами (дефицит) в сумме 1629986,63 рублей и со следующими показателями:

- доходов бюджета Чернухинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год согласно Приложению 1;

- доходов бюджета Чернухинского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственно управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год согласно Приложению 2;

- расходов бюджета Чернухинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 2019 года согласно Приложению 3;

- ведомственной структуры расходов бюджета Чернухинского сельсовета 2019 год согласно  Приложению 4;

- источников финансирования дефицита бюджета Чернухинского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Приложению 5;

- источников финансирования дефицита бюджета Чернухинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Приложению 6.

2. Обнародовать  настоящее Решение в установленном порядке.

Глава местного самоуправления,

председатель сельского Совета                                                                                      Запоев А.Г.

Приложение 1

к решению сельского Совета
Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района
Нижегородской области
от 28 мая 2020года № 208

Доходы бюджета Чернухинского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год

(рублей)

Наименование КВД

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

администра

тора поступлений

доходов бюджета

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 22, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

101 02010010000 110

4413055,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

101 02020010000 110

32212,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

182

101 02030010000 110

57738,09

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

101 02050011000 110

-1544,60

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами Субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

103 02230010000 110

1003908,20

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

103 02240010000 110

7378,99

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

103 02250010000 110

1341224,76

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

103 02260010000 110

-147008,12

Единый сельскохозяйственный налог

182

105 03010010000 110

51645,20

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182

106 01030100000 110

1035091,72

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.

182

106 06033100000 110

1997901,39

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений.

182

106 06043100000 110

3087914,39

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

487

108 04020010000 110

5920,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

487

111 05035100000 120

183999,96

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

487

111 09045100000 120

131643,86

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

487

1 13 02995 10 0000 130

129079,36

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, замещаемые в бюджеты сельских поселений.

487

116 90050 10 0000 140

21260,72

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

487

117 01050 10 0000 180

-31735,40

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

487

202 15001 10 0220 150

625700,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

487

202 03015100110 150

224344,26

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов  на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

487

202 40014100000 150

1000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

487

2 02 45160 10 0000 150

199956,03

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.

487

2 02 04999 10 0000 150

125000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

487

2 02 49999 10 0220 150

607062

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поступлений

487

204 05099 10 0000 150

200000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

487

207 05030 10 0000 150

160000,00

Доходы бюджета - всего

15462749,03

Приложение 2
к решению сельского Совета
Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района
Нижегородской области
от 28 мая 2020года № 208

Доходы бюджета Чернухинского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год

(рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателя исполнения

План

Факт

% испол нения

1 00 00000 00 0000 000

1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15595543,96

13319686,74

85,4

1 01 00000 00 0000 000

1.1.Налоги на прибыль, доходы

4657100,00

4501461,71

96,7

1 01 02000 01 0000 110

1.1.1.Налог на доходы физических лиц

4657100,00

4501461,71

96,7

1 01 02010 01 1000 110

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц источником, которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налогов осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

4614036,00

4413055,49

95,6

1 01 02020 01 1000 110

1.1.1.2.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

5167,00

32212,73

623,4

1 01 02030 01 1000 110

1.1.1.3.Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ

37897,00

57738,09

152,4

1 01 02050 01 1000 110

1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,00

-1544,60

-

1 03 00000 00 0000 000

1.2.Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1999000,00

2205503,83

110,3

1 03 02230 01 0000 110

1.2.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

724890,00

1003908,20

138,5

1 03 02240 01 0000 110

1.2.2.Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5079,00

7378,99

145,3

1 03 02250 01 0000 110

1.2.3.Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1403826,00

1341224,76

95,5

1 03 02260 01 0000 110

1.2.4.Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-134795,00

-147008,12

109,1

1 05 00000 00 0000 000

1.3.Налоги на совокупный доход

20000,00

51645,20

258,2

1 05 03010 01 0000 110

1.3.1.Единый сельскохозяйственный налог

20000,00

51645,20

258,2

1 06 00000 00 0000 000

1.4.Налоги на имущество

8500000,00

6120907,50

72,0

1 06 01030 01 1000 110

1.4.1.Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

1500000,00

1035091,72

69,0

1 06 06000 00 0000 110

1.4.2.Земельный налог

7000000,00

5085815,78

72,7

1 06 06033 10 0000 110

1.4.2.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений.

1540000,00

1997901,39

129,7

1 06 06043 10 0000 110

1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенных в границах сельских поселений.

5460000,00

3087914,39

56,6

1 08 00000 00 0000 000

1.5.Государственная пошлина

10000,00

5920,00

59,2

1 08 04020 01 1000 110

1.5.1 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

10000,00

5920,00

59,2

1 11 00000 00 0000 000

1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

312100,00

315643,82

101,1

1 11 05035 10 0000 120

1.6.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

192100,00

183999,96

95,8

1 11 09045 10 0000 120

1.6.2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

120000,00

131643,86

109,7

1 13 00000 00 0000 000

1.7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

97343,96

129079,36

132,6

1 13 02995 10 0000 130

1.7.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

97343,96

129079,36

132,6

1 16 00000 00 0000 000

1.8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,00

21260,72

-

1 16 900050 10 0000 140

1.8.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

0,00

21260,72

-

1 17 00000 00 0000 000

1.9.Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

0,00

-31735,40

-

1 17 01050 10 0000 180

1.9.1.Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

0,00

-31735,40

-

2 00 00000 00 0000 000

2. Безвозмездные поступления

2144062,29

2143062,29

100,0

2 02 10000 00 0000 150

2.1. Дотация бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

625700,00

625700,00

100,0

2 02 15001 10 0220 150

2.1.1. Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

625700,00

625700,00

100,0

2 02 30000 00 0000 150

2.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

224344,26

224344,26

100,0

2 02 35118 10 0110 150

2.2.1. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224344,26

224344,26

100,0

2 02 40000 00 0000 150

2.3. Иные межбюджетные трансферты

934018,03

933018,03

99,9

2 02 40014 10 0000 150

2.3.1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2000,00

1000,00

50,0

2 02 45160 10 0000 150

2.3.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

199956,03

199956,03

100,0

2 02 49999 10 0000 150

2.3.3. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

125000,00

125000,00

100,0

2 02 49999 10 0220 150

2.3.4.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

607 062,00

607062,00

100,0

2 04 00000 00 0000 150

2.4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

200 000,00

200000,00

100,0

2 04 05099 10 0000 150

2.4.1. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

200 000,00

200000,00

100,0

2 07 00000 00 0000 150

2.5. Прочие безвозмездные поступления

160 000,00

160000,00

100,0

2 07 05030 10 0000 150

2.5.1.Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

160 000,00

160000,00

100,0

Итого доходов

17739606,25

15462749,03

87,2

Приложение 3

к решению сельского Совета

Чернухинского сельсовета

Кстовского муниципального района

Нижегородской области

от 28 мая 2020года № 208

Расходы бюджета Чернухинского сельсовета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
за 2019 год

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма, руб.

% исполнения

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

Факт

Всего

21 657 091,05

17 092 735,66

78,92

Администрация Чернухинского сельсовета

21 657 091,05

17 092 735,66

78,92

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

7 494 040,05

7 059 193,65

94,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

5 931 059,90

5 599 741,65

94,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

5 131 683,90

4 800 365,65

93,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

3 734 843,23

3 734 843,23

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

1 386 090,67

1 062 219,53

76,63

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

10 750,00

3 302,89

30,72

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

799 376,00

799 376,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

799 376,00

799 376,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

843 700,00

843 700,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

843 700,00

843 700,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

843 700,00

843 700,00

100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

199 600,00

199 600,00

100,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

100 000,00

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

100 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

154 400,00

154 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

154 400,00

154 400,00

100,00

Расходы на прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

265 280,15

261 752,00

98,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

260 830,15

257 302,00

98,65

Оплата членских взносов инвалидов

01

13

77 7 03 96000

800

4 450,00

4 450,00

100,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Мероприятия , проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 1 03 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

222 574,26

222 574,26

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

77 7 03 51180

200

1 770,00

1 770,00

100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

498 000,00

287 164,60

57,66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год»

03

09

40 0 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Чернухинский сельсовет" на 2019 год"

03

09

40 1 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения

03

09

40 1 02 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

40 1 02 25030

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

40 1 02 25030

200

55 000,00

54 847,70

99,72

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019

03

10

40 0 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» на 2019 год»

03

10

40 1 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Мероприятия, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

40 1 01 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Расходы, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий

03

10

40 1 01 25110

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

40 1 01 25110

200

443 000,00

232 316,90

52,44

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 770 446,10

2 449 830,11

64,97

Дорожное хозяйство

04

09

00 0 00 00000

000

3 372 446,10

2 332 330,11

69,16

Муниципальная программа «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Чернухинского сельсовета и повышение безопасности дорожного движения на них в 2019 году»

04

09

43 0 00 00000

000

3 115 646,10

2 075 530,11

66,62

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 01 00000

000

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 01 20500

000

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

09

43 1 01 20500

200

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 02 00000

000

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 02 20600

000

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

43 1 02 20600

200

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

43 1 03 00000

000

758 567,54

393 034,98

51,81

Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

43 1 03 20700

000

758 567,54

393 034,98

51,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

43 1 03 20700

200

758 567,54

393 034,98

51,81

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

256 800,00

256 800,00

100,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Муниципальная программа  «Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в рамках решения вопросов местного значения  сельского поселения «Чернухинский сельсовет» в 2019 году»

04

12

44 0 00 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

44 1 01 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Расходы на реализацию мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

44 1 01 95100

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

44 1 01 95100

200

398 000,00

117 500,00

29,52

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

6 590 140,81

4 461 946,55

67,71

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

967 785,15

877 671,35

90,69

Муниципальная программа «Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

01

45 0 00 00000

000

686 349,56

596 235,76

86,87

Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда

05

01

45 1 01 00000

000

674 349,56

596 235,76

88,42

Расходы на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда

05

01

45 1 01 28030

000

72 500,00

25 841,32

35,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 01 28030

200

72 500,00

25 841,32

35,64

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

45 1 01 60020

000

601 849,56

570 394,44

94,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 01 60020

200

601 849,56

570 394,44

94,77

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

05

01

45 1 02 00000

000

12 000,00

0,00

0,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

05

01

45 1 02 29010

000

12 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 02 29010

200

12 000,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

05

01

77 7 03 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

77 7 03 28030

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Иные бюджетные ассигнования

05

01

77 7 03 28030

800

281 435,59

281 435,59

100,00

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

351 198,85

201 198,85

57,29

Непрограммные расходы

05

02

77 0 00 00000

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Непрограммное направление деятельности

05

02

77 7 03 00000

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

777 03 29750

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитальногостроительства государственной (муниципальной) собственности

05

02

777 03 29750

400

300 000,00

150 000,00

50,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

51 198,85

51 198,85

100,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

51 198,85

51 198,85

100,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

5 271 156,81

3 383 076,35

64,18

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 0 00 00000

000

5 271 156,81

3 383 076,35

64,18

Подпрограмма «Восстановление и развитие уличного освещения Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 1 00 00000

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Восстановление и развитие уличного освещения

05

03

46 1 01 00000

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Расходы на восстановление и развитие уличного освещения

05

03

46 1 01 29710

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 1 01 29710

200

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Подпрограмма «Ликвидация аварийных деревьев, озеленение, обкос травы на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 2 00 00000

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Ликвидация аварийных деревьев, озеленение, обкос травы

05

03

46 2 01 00000

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Расходы на ликвидацию аварийных деревьев, озеленение, обкос травы

05

03

46 2 01 29720

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 2 01 29720

200

295 000,00

234 973,81

79,65

Подпрограмма «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 3 00 00000

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Обеспечение содержания мест захоронения

05

03

46 3 01 00000

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Расходы на обеспечение содержания мест захоронения

05

03

46 3 01 29730

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 3 01 29730

200

402 000,00

49 557,73

12,33

Подпрограмма  «Улучшение качества водоснабжения населения Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 4 00 00000

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

46 4 01 00000

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

46 4 01 29760

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 4 01 29760

200

519000,00

270090,00

52,04

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 5 00 00000

000

1 760 612,85

736 932,50

41,86

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

46 5 01 00000

000

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

46 5 01 29740

000

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 5 01 29740

200

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

46 5 02 00000

000

423 694,00

141 192,00

33,32

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

46 5 02 29760

000

423 694,00

141 192,00

33,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 5 02 29760

200

423 694,00

141 192,00

33,32

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

406 473,60

405 473,60

99,75

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Непрограммные расходы

07

02

77 0 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Непрограммное направление деятельности

07

02

77 7 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

07

02

77 7 03 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

07

02

77 7 03 21590

000

1 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

77 7 03 21590

200

1 000,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты

07

02

77 7 03 90100

000

280 893,60

280 893,60

100,00

Межбюджетные трансферты

07

02

77 7 03 90100

500

280 893,60

280 893,60

100,00

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Непрограммные расходы

07

07

77 0 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

07

07

77 7 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Мероприятия проводимые в рамках непрограммных расходов

07

07

77 7 03 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

500

124 580,00

124 580,00

100,00

Культура и кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Непрограммные расходы

08

01

77 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

08

01

77 7 03 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и других учреждений

08

01

77 7 03 40590

000

65 362,00

64 362,00

98,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

77 7 03 40590

200

65 362,00

64 362,00

98,47

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 98000

000

199 956,03

199 956,03

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

77 7 03 98000

200

199 956,03

199 956,03

100,00

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

308 400,00

308 400,00

100,00

Физическая культура и спорт

11

00

00 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Массовый спорт

11

02

00 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Непрограммные расходы

11

02

77 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Непрограммное направление деятельности

11

02

77 7 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

11

02

77 7 03 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры

11

02

77 7 03 25270

000

1 216 453,80

748 590,46

61,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

77 7 03 25270

200

1 216 453,80

748 590,46

61,54

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив "Ремонт хоккейной коробки на спортивной площадке в с.Чернуха Кстовского района Нижегородской области  «Мы выбираем спорт»

11

02

77 7 03 S2600

000

883 474,40

883 474,40

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

77 7 03 S2600

200

883 474,40

883 474,40

100,00

Приложение 4
к решению сельского Совета
Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района Нижегородской области
от 28 мая 2020года № 208

Ведомственная структура расходов бюджета Чернухинского сельсовета 
за 2019 год

Наименование

Код бюджетной классификации

Сумма, руб.

% исполнения

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья расходов

Вид расходов

План

Факт

Всего

21 657 091,05

17 092 735,66

78,92

Администрация Чернухинского сельсовета

487

21 657 091,05

17 092 735,66

78,92

Общегосударственные вопросы

01

00

00 0 00 00000

000

7 494 040,05

7 059 193,65

94,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

00 0 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Непрограммные расходы

01

04

77 0 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Непрограммное направление деятельности

01

04

77 7 00 00000

000

6 774 759,90

6 443 441,65

95,11

Содержание аппарата управления

01

04

77 7 01 00000

000

5 931 059,90

5 599 741,65

94,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

77 7 01 00190

000

5 131 683,90

4 800 365,65

93,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 00190

100

3 734 843,23

3 734 843,23

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

77 7 01 00190

200

1 386 090,67

1 062 219,53

76,63

Иные бюджетные ассигнования

01

04

77 7 01 00190

800

10 750,00

3 302,89

30,72

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

77 7 01 08000

000

799 376,00

799 376,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

77 7 01 08000

100

799 376,00

799 376,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

04

77 7 03 00000

000

843 700,00

843 700,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

000

843 700,00

843 700,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

04

77 7 03 90100

500

843 700,00

843 700,00

100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

00 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Непрограммные расходы

01

06

77 0 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

01

06

77 7 00 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

06

77 7 03 00000

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

000

199 600,00

199 600,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

06

77 7 03 90100

500

199 600,00

199 600,00

100,00

Резервные фонды

01

11

00 0 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы

01

11

77 0 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Непрограммное направление деятельности

01

11

77 7 00 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

11

77 7 03 00000

000

100 000,00

0,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

01

11

77 7 03 98000

000

100 000,00

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11

77 7 03 98000

800

100 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударствен-ные вопросы

01

13

00 0 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Непрограммные расходы

01

13

77 0 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Непрограммное направление деятельности

01

13

77 7 00 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

01

13

77 7 03 00000

000

419 680,15

416 152,00

99,16

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

000

154 400,00

154 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

01

13

77 7 03 90100

500

154 400,00

154 400,00

100,00

Расходы на прочие выплаты по обязательствам

01

13

77 7 03 96000

000

265 280,15

261 752,00

98,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

77 7 03 96000

200

260 830,15

257 302,00

98,65

Оплата членских взносов инвалидов

01

13

77 7 03 96000

800

4 450,00

4 450,00

100,00

Национальная оборона

02

00

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

00 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Непрограммные расходы

02

03

77 0 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Непрограммное направление деятельности

02

03

77 7 00 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

02

03

77 1 03 00000

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 7 03 51180

000

224 344,26

224 344,26

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

77 7 03 51180

100

222 574,26

222 574,26

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

77 7 03 51180

200

1 770,00

1 770,00

100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

00 0 00 00000

000

498 000,00

287 164,60

57,66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

00 0 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019 год»

03

09

40 0 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Чернухинский сельсовет" на 2019 год"

03

09

40 1 00 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Мероприятия, направленные на реализацию по реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения

03

09

40 1 02 00000

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций

03

09

40 1 02 25030

000

55 000,00

54 847,70

99,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

40 1 02 25030

200

55 000,00

54 847,70

99,72

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

00 0 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2019

03

10

40 0 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов населения на территории муниципального образования «Чернухинский сельсовет» на 2019 год»

03

10

40 1 00 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Мероприятия, направленные на проведение противо-паводковых и противопожарных мероприятий

03

10

40 1 01 00000

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Расходы, направленные на проведение противо-паводковых и противопожарных мероприятий

03

10

40 1 01 25110

000

443 000,00

232 316,90

52,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

40 1 01 25110

200

443 000,00

232 316,90

52,44

Национальная экономика

04

00

00 0 00 00000

000

3 770 446,10

2 449 830,11

64,97

Дорожное хозяйство

04

09

00 0 00 00000

000

3 372 446,10

2 332 330,11

69,16

Муниципальная программа «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Чернухинского сельсовета и повышение безопасности дорожного движения на них в 2019 году»

04

09

43 0 00 00000

000

3 115 646,10

2 075 530,11

66,62

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 01 00000

000

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Расходы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 01 20500

000

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

04

09

43 1 01 20500

200

1 110 000,00

545 083,00

49,11

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 02 00000

000

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Расходы на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

04

09

43 1 02 20600

000

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

43 1 02 20600

200

1 247 078,56

1 137 412,13

91,21

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

43 1 03 00000

000

758 567,54

393 034,98

51,81

Расходы на выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

04

09

43 1 03 20700

000

758 567,54

393 034,98

51,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

43 1 03 20700

200

758 567,54

393 034,98

51,81

Непрограммные расходы

04

09

77 0 00 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

04

09

77 7 00 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

04

09

77 7 03 00000

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

000

256 800,00

256 800,00

100,00

Межбюджетные трансферты

04

09

77 7 03 90100

500

256 800,00

256 800,00

100,00

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

00 0 00 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Муниципальная программа  «Проведение работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков в рамках решения вопросов местного значения  сельского поселения «Чернухинский сельсовет» в 2019 году»

04

12

44 0 00 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

44 1 01 00000

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Расходы на реализацию мероприятий  в области строительства, архитектуры и градостроительства

04

12

44 1 01 95100

000

398 000,00

117 500,00

29,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд

04

12

44 1 01 95100

200

398 000,00

117 500,00

29,52

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

00 0 00 00000

000

6 590 140,81

4 461 946,55

67,71

Жилищное хозяйство

05

01

00 0 00 00000

000

967 785,15

877 671,35

90,69

Муниципальная программа «Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

01

45 0 00 00000

000

686 349,56

596 235,76

86,87

Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда

05

01

45 1 01 00000

000

674 349,56

596 235,76

88,42

Расходы на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда

05

01

45 1 01 28030

000

72 500,00

25 841,32

35,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 01 28030

200

72 500,00

25 841,32

35,64

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

05

01

45 1 01 60020

000

601 849,56

570 394,44

94,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 01 60020

200

601 849,56

570 394,44

94,77

Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

05

01

45 1 02 00000

000

12 000,00

0,00

0,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом

05

01

45 1 02 29010

000

12 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

45 1 02 29010

200

12 000,00

0,00

0,00

Непрограммные расходы

05

01

77 0 00 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Непрограммное направление деятельности

05

01

77 7 00 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

05

01

77 7 03 00000

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства

05

01

77 7 03 28030

000

281 435,59

281 435,59

100,00

Иные бюджетные ассигнования

05

01

77 7 03 28030

800

281 435,59

281 435,59

100,00

Коммунальное хозяйство

05

02

00 0 00 00000

000

351 198,85

201 198,85

57,29

Непрограммные расходы

05

02

77 0 00 00000

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Непрограммное направление деятельности

05

02

77 7 03 00000

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

777 03 29750

000

300 000,00

150 000,00

50,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-ной (муниципальной) собственности

05

02

777 03 29750

400

300 000,00

150 000,00

50,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

000

51 198,85

51 198,85

100,00

Межбюджетные трансферты

05

02

77 7 03 90100

500

51 198,85

51 198,85

100,00

Благоустройство

05

03

00 0 00 00000

000

5 271 156,81

3 383 076,35

64,18

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 0 00 00000

000

5 271 156,81

3 383 076,35

64,18

Подпрограмма «Восстанов-ление и развитие уличного освещения Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 1 00 00000

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Восстановление и развитие уличного освещения

05

03

46 1 01 00000

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Расходы на восстановление и развитие уличного освещения

05

03

46 1 01 29710

000

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 1 01 29710

200

2 294 543,96

2 091 522,31

91,15

Подпрограмма «Ликвидация аварийных деревьев, озеленение, обкос травы на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 2 00 00000

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Ликвидация аварийных деревьев, озеленение, обкос травы

05

03

46 2 01 00000

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Расходы на ликвидацию аварийных деревьев, озеленение, обкос травы

05

03

46 2 01 29720

000

295 000,00

234 973,81

79,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 2 01 29720

200

295 000,00

234 973,81

79,65

Подпрограмма «Обеспечение содержания мест захоронения на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 3 00 00000

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Обеспечение содержания мест захоронения

05

03

46 3 01 00000

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Расходы на обеспечение содержания мест захоронения

05

03

46 3 01 29730

000

402 000,00

49 557,73

12,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 3 01 29730

200

402 000,00

49 557,73

12,33

Подпрограмма  «Улучшение качества водоснабжения населения Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 4 00 00000

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

46 4 01 00000

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

46 4 01 29760

000

519 000,00

270 090,00

52,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 4 01 29760

200

519000,00

270090,00

52,04

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Чернухинского сельсовета на 2019 год»

05

03

46 5 00 00000

000

1 760 612,85

736 932,50

41,86

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

46 5 01 00000

000

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Расходы на содержание и уборку территорий улиц, тротуаров, площадей

05

03

46 5 01 29740

000

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 5 01 29740

200

1 336 918,85

595 740,50

44,56

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03

46 5 02 00000

000

423 694,00

141 192,00

33,32

Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству

05

03

46 5 02 29760

000

423 694,00

141 192,00

33,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

46 5 02 29760

200

423 694,00

141 192,00

33,32

Образование

07

00

00 0 00 00000

000

406 473,60

405 473,60

99,75

Общее образование

07

02

00 0 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Непрограммные расходы

07

02

77 0 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Непрограммное направление деятельности

07

02

77 7 00 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

07

02

77 7 03 00000

000

281 893,60

280 893,60

99,65

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

07

02

77 7 03 21590

000

1 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

77 7 03 21590

200

1 000,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты

07

02

77 7 03 90100

000

280 893,60

280 893,60

100,00

Межбюджетные трансферты

07

02

77 7 03 90100

500

280 893,60

280 893,60

100,00

Молодежная политика

07

07

00 0 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Непрограммные расходы

07

07

77 0 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

07

07

77 7 00 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

07

07

77 7 03 00000

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

000

124 580,00

124 580,00

100,00

Межбюджетные трансферты

07

07

77 7 03 90100

500

124 580,00

124 580,00

100,00

Культура и кинематография

08

00

00 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Культура

08

01

00 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Непрограммные расходы

08

01

77 0 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Непрограммное направление деятельности

08

01

77 7 00 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

08

01

77 7 03 00000

000

265 318,03

264 318,03

99,62

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа и других учреждений

08

01

77 7 03 40590

000

65 362,00

64 362,00

98,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

77 7 03 40590

200

65 362,00

64 362,00

98,47

Резервные фонды местных администраций

08

01

77 7 03 98000

000

199 956,03

199 956,03

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

77 7 03 98000

200

199 956,03

199 956,03

100,00

Социальная политика

10

00

00 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Социальное обеспечение населения

10

01

00 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Непрограммные расходы

10

01

77 0 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Непрограммное направление деятельности

10

01

77 7 00 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

10

01

77 7 03 00000

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

000

308 400,00

308 400,00

100,00

Межбюджетные трансферты

10

01

77 7 03 90100

500

308 400,00

308 400,00

100,00

Физическая культура и спорт

11

00

00 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Массовый спорт

11

02

00 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Непрограммные расходы

11

02

77 0 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Непрограммное направление деятельности

11

02

77 7 00 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Мероприятия, проводимые в рамках непрограммных расходов

11

02

77 7 03 00000

000

2 099 928,20

1 632 064,86

77,72

Расходы на реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры

11

02

77 7 03 25270

000

1 216 453,80

748 590,46

61,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

77 7 03 25270

200

1 216 453,80

748 590,46

61,54

Расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив "Ремонт хоккейной коробки на спортивной площадке в с.Чернуха Кстовского района Нижегородской области  «Мы выбираем спорт»

11

02

77 7 03 S2600

000

883 474,40

883 474,40

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

77 7 03 S2600

200

883 474,40

883 474,40

100,00

Приложение 5
к решению сельского Совета
Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района
Нижегородской области
от 28 мая 2020года № 208

Источники финансирования дефицита бюджета Чернухинского сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

(рублей)

Наименование источников

Код бюджетной классификации Российской Федерации

кассовое исполнение

администратора источника финансирования

источника финансирования

Источники финансирования дефицита

в том числе:

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

487

0105000000 0000000

1629986,63

Увеличение остатков средств бюджетов

487

0105000000 0000500

- 15462749,03

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов Российской Федерации

487

0105020110 0000510

- 15462749,03

Уменьшение остатков средств бюджетов

487

0105000000 0000600

17092735,66

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

487

0105020110 0000610

17092735,66

Приложение 6
к решению сельского Совета
Чернухинского сельсовета
Кстовского муниципального района
Нижегородской области
от 28 мая 2020года № 208

Источники финансирования дефицита бюджета Чернухинского сельсовета по кодам групп, подгрупп, статей видов источников  финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

(рублей)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источников

План

Факт

% испол нения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3927484,80

1629986,63

41,5

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-17739606,25

-15462749,03

87,17

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов Российской Федерации

-17739606,25

-15462749,03

87,17

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

21667091,05

17092735,66

78,92

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

21667091,05

17092735,66

78,92

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № 3 от 28.05.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать