Основная информация

Дата опубликования: 28 мая 2020г.
Номер документа: RU36036715202000032
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Совет народных депутатов Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Проект

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО

Должность: Глава"ул. Советская

Дата подписи: 03.06.2020 15:59:12

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» мая 2020 года № 313

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Перелешинского городского поселения № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со ст.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст.28 Устава Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, а также руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

Статья 1

Внести в Решение Совета народных депутатов № 297 от 27.12.2019 года «О бюджете Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

В пункте 1 статьи 1:

В подпункте 1 слова « прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 56 711,852 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 20 937,552 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 57 805,869 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из муниципального бюджета в сумме 411,3 тыс. рублей и из областного бюджета в сумме 22 031,569 тыс. рублей».

В подпункте 2 слова «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 60 095,552 тыс. рублей» заменить словами «общий объём расходов бюджета городского поселения в сумме 62 189,569 тыс. рублей».

В подпункте 3 слова «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 3 383,7 тыс. рублей» заменить словами «прогнозируемый дефицит бюджета городского поселения в сумме 4 383,7 тыс. рублей».

Приложение 1 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 1 к решению № 313 от 28.05.2020 года.

Приложение 2 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Поступления доходов в бюджет Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 2 к решению № 313 от 28.05.2020 года.

Приложение 7 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Ведомственная структура расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 3 к решению № 313 от 28.05.2020 года.

Приложение 8 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 4 к решению № 313 от 28.05.2020 года.

Приложение 9 к решению № 297 от 27.12.2019 года «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» читать согласно приложения 5 к решению № 313 от 28.05.20209 года.

Статья 2

Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Перелешинского городского поселения «Муниципальный вестник Перелешинского городского поселения».

Статья 3

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свои действия с 29.05.2020 года.

Глава

Перелешинского городского поселения С. Н. Гудков

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Перелешинского г.п. Панинского МР ВО

Должность: Глава"ул. Советская

Дата подписи: 03.06.2020 15:59:12

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

от « 28 » мая 2020 года № 313

Приложение 1

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 года № 297

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование

Код классификации

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000

4 383,7

2 711,1

2 974,2

1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 710

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетом городского поселения Панинского муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 13 0000 810

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 10 0000 700

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 710

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетом Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 13 0000 810

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

4 383,7

2 711,1

2 974,2

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-57 805,869

-75 466,007

-39 007,732

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 510

-57 805,869

-75 466,007

-39 007,732

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

62 189,569

78 177,107

41 981,932

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения Панинского муниципального района

01 05 02 01 13 0000 610

62 189,569

78 177,107

41 981,932

4

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 13 0000 640

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

от « 28 » мая 2020 года № 313

Приложение 2

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 года № 297

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код показателя

Наименование показателя

Сумма

2020

Сумма

2021

Сумма

2022

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

57 805,869

70 030,107

39 007,732

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

35 363,0

35 600,0

35 664,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 400,0

2 496,0

2 455,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 360,0

2 450,0

2 410,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

35,0

41,0

40,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0

5,0

5,0

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 433,0

1 511,0

1 638,0

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 433,0

1 511,0

1 638,0

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

573,2

604,4

655,2

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

28,7

30,2

32,8

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

831,1

876,4

950,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

30 925,0

30 990,0

30 990,0

000 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

390,0

390,0

390,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

30 535,0

30 600,0

30 600,0

000 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

29 365,0

29 400,0

29 400,0

000 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

1 170,0

1 200,0

1 200,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

420,0

420,0

398,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

420,0

420,0

398,0

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

338,0

338,0

316,0

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19,0

19,0

19,0

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений

63,0

63,0

63,0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

65,0

63,0

63,0

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

65,0

63,0

63,0

000 1 13 01995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

65,0

63,0

63,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

120,0

120,0

120,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

120,0

120,0

120,0

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

120,0

120,0

120,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

22 442,869

39 866,007

3 343,732

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 442,869

39 866,007

3 343,732

000 2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

411,3

344,8

355,7

000 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,0

203,4

210,1

000 2 02 45160 13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

5,0

0

0

000 2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

21 824,569

39 317,807

2 777,932

Приложение 3

к Решению Совета народных депутатов

от « 28 » мая 2020 года № 313

Приложение 7

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 года № 297

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛЕШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО

62 189,569

77 234,207

40 125,032

Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

62 189,569

77 234,207

40 125,032

Общегосударственные вопросы

914

01

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

00

15 0 00 00000

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

914

01

00

15 1 00 00000

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914

01

04

5 372,0

5 420,0

5 430,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

01

04

15 1 02 00000

5 372,0

5 420,0

5 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01

04

15 1 02 92010

100

4 032,0

4 024,0

4 024,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

01

04

15 1 02 92010

200

1 300,0

1 372,0

1 382,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

15 1 02 92010

800

40,0

24,0

24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

914

01

07

80,0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

07

15 1 02 92010

800

80,0

0

0

Резервные фонды

914

01

11

10,0

500,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

914

01

11

15 1 03 00000

10,0

500,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

500,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

77,0

48,0

48,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

01

13

15 0 00 00000

77,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

914

01

13

15 1 00 00000

77,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

01

13

15 1 04 00000

48,0

48,0

48,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

914

01

13

15 1 06 00000

5,0

0

0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 06 20570

200

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

914

01

13

15 1 07 00000

24,0

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

914

01

13

15 1 04 92010

500

24,0

0

0

Национальная оборона

914

02

202,0

203,4

210,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

202,0

203,4

210,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

914

02

03

39 0 00 00000

202,0

203,4

210,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

914

02

03

39 1 00 00000

202,0

203,4

210,1

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

39 1 01 00000

202,0

203,4

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02

03

39 1 01 51180

100

189,6

189,6

189,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

02

03

39 1 01 51180

200

12,4

13,8

20,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03

300,0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03

09

300,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

914

03

09

10 0 00 00000

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 00 0000

300,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

914

03

09

10 1 01 00000

300,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

03

09

10 1 01 90110

200

300,0

300,0

300,0

Национальная экономика

914

04

9 713,691

7 246,649

7 566,974

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04

09

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

914

04

09

24 0 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

914

04

09

24 1 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

914

04

09

24 1 01 00000

6 272,691

6 369,649

6 669,974

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 90030

200

1 842,764

4 074,756

4 176,573

Мероприятие по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 01 S8850

200

4 429,927

2 294,893

2 493,401

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

914

04

09

24 1 02 00000

200,0

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

09

24 1 02 90030

200

200,0

50,0

50,0

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

3 241,0

827,0

847,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

04

12

05 0 00 00000

502,0

102,0

102,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

914

04

12

05 1 00 00000

502,0

102,0

102,0

Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

914

04

12

05 1 01 00000

500,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

05 1 01 90040

200

500,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

914

04

12

05 1 02 00000

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

914

04

12

15 0 00 00000

2 739,0

725,0

745,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

914

04

12

15 1 00 00000

2 739,0

725,0

745,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

914

04

12

15 1 02 00000

2 739,0

725,0

745,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

04

12

15 1 02 92010

200

2 739,0

725,0

745,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

36 659,878

51 716,158

17 069,958

Жилищное хозяйство

914

05

01

193,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

01

05 0 00 00000

193,0

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

01

05 2 00 00000

193,0

150,0

150,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»

914

05

01

05 2 01 00000

193,0

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

914

05

01

05 2 01 96010

600

193,0

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

914

05

02

620,0

610,0

610,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

02

05 0 00 00000

620,0

610,0

610,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

02

05 2 00 00000

620,0

610,0

610,0

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»

914

05

02

05 2 03 00000

620,0

610,0

610,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 90050

200

600,0

600,0

600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

02

05 2 03 90050

800

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

02

05 2 03 S8620

400

0

0

Благоустройство

914

05

03

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

03

05 0 00 00000

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

05 3 00 00000

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

914

05

03

05 3 01 00000

3 199,958

2 499,958

2 499,958

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 90060

200

2 884,53

2 184,53

2 184,53

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 01 S8670

200

315,428

315,428

315,428

Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

914

05

03

05 3 02 00000

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 02 90070

200

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

914

05

03

05 3 03 00000

400,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 03 90080

200

400,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

914

05

03

05 3 04 00000

14 424,0

13 420,0

13 310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

03

05 3 04 90090

200

14 404,0

13 400,0

13 300,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

914

05

03

05 3 04 90090

800

20,0

20,0

10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

914

05

05

17 622,92

34 736,2

200,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

914

05

05

05 0 00 00000

17 622,92

34 736,2

200,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

914

05

05

05 2 00 00000

17 123,23

34 236,88541

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

05 2 G5 52430

17 123,23

34 236,88541

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

914

05

05

05 2 G5 52430

400

17 123,23

34 236,88541

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

914

05

05

05 4 00 00000

499,69

499,31459

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом- ПСД»

914

05

05

05 4 01 00000

499,69

499,31459

200,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

05

05

05 4 01 90100

200

499,69

499,31459

200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

914

08

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Культура

914

08

01

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

914

08

01

11 0 00 0000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

914

08

01

11 1 00 00000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

914

08

01

11 1 01 00000

8 405,0

10 300,0

7 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

08

01

11 1 01 00590

100

2 487,0

2 484,0

2 484,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

5 868,0

5 266,0

5 366,0

Расходы на содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 S8440

200

0

2 500,0

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

800

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

914

08

01

11 1 02 00000

500,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

08

01

11 1 02 90150

200

50,0

50,0

50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

914

10

470,0

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

270,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

01

03 0 00 00000

270,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

01

03 1 00 00000

270,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

914

10

01

03 1 01 00000

270,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

01

03 1 01 90010

300

270,0

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

914

10

03

200,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

914

10

03

03 0 00 00000

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

914

10

03

03 1 00 00000

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

914

10

03

03 1 02 00000

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

914

10

03

03 1 02 90020

300

200,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

914

11

400,0

500,0

500,0

Массовый спорт

914

11

02

400,0

500,0

500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

914

11

02

13 0 00 00000

400,0

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

914

11

02

13 1 00 00000

400,0

500,0

500,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

914

11

02

13 1 01 00000

400,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

914

11

02

13 1 01 90130

200

400,0

500,0

500,0

Приложение 4

к Решению Совета народных депутатов

от « 28 » мая 2020 года № 313

Приложение 8

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 года № 297

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам), группам видов расходов

классификации расходов бюджета Перелешинского городского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО

62 189,569

77 234,207

40 125,032

Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

62 189,569

77 234,207

40 125,032

Общегосударственные вопросы

01

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

00

15 0 00 00000

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

01

00

15 1 00 00000

5 539,0

5 968,0

5 578,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

5 372,0

5 420,0

5 430,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

01

04

15 1 02 00000

5 372,0

5 420,0

5 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

15 1 02 92010

100

4 032,0

4 024,0

4 024,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

04

15 1 02 92010

200

1 300,0

1 372,0

1 382,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

15 1 02 92010

800

40,0

24,0

24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

80,0

0

0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

01

07

15 1 02 92010

800

80,0

0

0

Резервные фонды

01

11

10,0

500,0

100,0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

01

11

15 1 03 00000

10,0

500,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

15 1 03 90540

800

10,0

500,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

77,0

48,0

48,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

01

13

15 0 00 00000

77,0

48,0

48,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

01

13

15 1 00 00000

77,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

01

13

15 1 04 00000

48,0

48,0

48,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 04 92010

500

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

01

13

15 1 06 00000

5,0

0

0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 06 20570

200

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

01

13

15 1 07 00000

24,0

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

01

13

15 1 04 92010

500

24,0

0

0

Национальная оборона

02

202,0

203,4

210,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

202,0

203,4

210,1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

02

03

39 0 00 00000

202,0

203,4

210,1

Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

02

03

39 1 00 00000

202,0

203,4

210,1

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

39 1 01 00000

202,0

203,4

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

39 1 01 51180

100

189,6

189,6

189,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

39 1 01 51180

200

12,4

13,8

20,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

300,0

300,0

300,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

300,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03

09

10 0 00 00000

300,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 00 0000

300,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

03

09

10 1 01 00000

300,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03

09

10 1 01 90110

200

300,0

300,0

300,0

Национальная экономика

04

9 713,691

7 246,649

7 566,974

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы »

04

09

24 0 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

04

09

24 1 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

24 1 01 00000

6 272,691

6 369,649

6 669,974

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 90030

200

1 842,764

4 074,756

4 176,573

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 01 S8850

200

4 429,927

2 294,893

2 493,401

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

04

09

24 1 02 00000

200,0

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

09

24 1 02 90030

200

200,0

50,0

50,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

3 241,0

827,0

847,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

04

12

05 0 00 00000

502,0

102,0

102,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

04

12

05 1 00 00000

502,0

102,0

102,0

Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

04

12

05 1 01 00000

500,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

05 1 01 90040

200

500,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

04

12

05 1 02 00000

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

04

12

05 1 02 90180

500

2,0

2,0

2,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

04

12

15 0 00 00000

2 739,0

725,0

745,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления»

04

12

15 1 00 00000

2 739,0

725,0

745,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

04

12

15 1 02 00000

2 739,0

725,0

745,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

15 1 02 92010

200

2 739,0

725,0

745,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

36 659,878

51 716,158

17 069,958

Жилищное хозяйство

05

01

193,0

150,0

150,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

01

05 0 00 00000

193,0

150,0

150,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

01

05 2 00 00000

193,0

150,0

150,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»

05

01

05 2 01 00000

193,0

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01

05 2 01 96010

600

193,0

150,0

150,0

Коммунальное хозяйство

05

02

620,0

610,0

610,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

02

05 0 00 00000

620,0

610,0

610,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

02

05 2 00 00000

620,0

610,0

610,0

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»

05

02

05 2 03 00000

620,0

610,0

610,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 90050

200

600,0

600,0

600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05

02

05 2 03 90050

800

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

02

05 2 03 S8620

400

0

0

0

Благоустройство

05

03

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

03

05 0 00 00000

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

05 3 00 00000

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05

03

05 3 01 00000

3 199,958

2 499,958

2 499,958

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 90060

200

2 884,53

2 184,53

2 184,53

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 01 S8670

200

315,428

315,428

315,428

Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

05

03

05 3 02 00000

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 02 90070

200

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

05

03

05 3 03 00000

400,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 03 90080

200

400,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05

03

05 3 04 00000

14 424,0

13 420,0

13 310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

05 3 04 90090

200

14 404,0

13 400,0

13 300,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

05

03

05 3 04 90090

800

20,0

20,0

10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

17 622,92

34 736,2

200,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05

05

05 0 00 00000

17 622,92

34 736,2

200,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05

05

05 2 00 00000

17 123,23

34 236,88541

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

05

05

05 2 G5 52430

17 123,23

34 236,88541

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05

05

05 2 G5 52430

400

17 123,23

34 236,88541

Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05

05

05 4 00 00000

499,69

499,31459

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения,снабжение населения топливом ПСД»

05

05

05 4 01 00000

499,69

499,31459

200,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

05

05 4 01 90100

200

499,69

499,31459

200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Культура

08

01

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма »

08

01

11 0 00 0000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

08

01

11 1 00 00000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

08

01

11 1 01 00000

8 405,0

10 300,0

7 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

11 1 01 00590

100

2 487,0

2 484,0

2 484,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

5 868,0

5 266,0

5 366,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 01 S8440

200

0

2 500,0

0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

08

01

11 1 02 00000

500,0

500,0

500,0

Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08

01

11 1 02 90150

200

500,0

500,0

500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

470,0

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

10

01

270,0

300,0

300,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

01

03 0 00 00000

270,0

300,0

300,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

01

03 1 00 00000

270,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

10

01

03 1 01 00000

270,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

01

03 1 01 90010

300

270,0

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

10

03

200,0

200,0

200,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан »

10

03

03 0 00 00000

200,0

200,0

200,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

10

03

03 1 00 00000

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

10

03

03 1 02 00000

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10

03

03 1 02 90020

300

200,0

200,0

200,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

400,0

500,0

500,0

Массовый спорт

11

02

400,0

500,0

500,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

11

02

13 0 00 00000

400,0

500,0

500,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта »

11

02

13 1 00 00000

400,0

500,0

500,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

11

02

13 1 01 00000

400,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11

02

13 1 01 90130

200

400,0

500,0

500,0

Приложение 5

к Решению Совета народных депутатов

от « 28 » мая 2020 года № 313

Приложение 9

к Решению Совета народных депутатов

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области «О бюджете

Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов»

от «27» декабря 2019 года № 297

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов бюджета городского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сумма (тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

РЗ

ПР

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

7

8

9

ВСЕГО

62 189,569

77 234,207

40 125,032

Администрация Перелешинского городского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

62 189,569

77 234,207

40 125,032

1.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

03 0 00 00000

470,0

500,0

500,0

1.1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000

470,0

500,0

500,0

Пенсионное обеспечение

10

01

270,0

300,0

300,0

Основное мероприятие « Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение муниципальных служащих поселения»

03 1 01 00000

10

01

270,0

300,0

300,0

Расходы по дополнительному ежемесячному материальному обеспечению муниципальных служащих поселения в связи с выходом их на пенсию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 01 90010

300

10

01

270,0

300,0

300,0

Социальное обеспечение населения

10

03

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 1 02 00000

10

03

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 02 90020

300

10

03

200,0

200,0

200,0

2.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»

05 0 00 00000

37 161,878

51 818,158

17 171,958

2.1.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

05 1 00 00000

502,0

102,0

102,0

Основное мероприятие «Расходы по обеспечению деятельности по проведению картографических и землеустроительных работ»

05 1 01 00000

04

12

500,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 90040

200

04

12

500,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

05 1 02 00000

04

12

2,0

2,0

2,0

Мероприятия по передаче полномочий из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района (Межбюджетные трансферты)

05 1 01 90040

800

04

12

2,0

2,0

2,0

2.2.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения»

05 2 00 00000

17 936,23

34 996,88541

760,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилья в многоквартирных домах за счет средств бюджета»

05 2 01 00000

05

01

193,0

150,0

150,0

Мероприятия по обеспечению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 96010

600

05

01

193,0

150,0

150,0

Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению состояния и содержания жилищного хозяйства»

05 2 03 00000

05

02

620,0

610,0

610,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 90050

200

05

02

600,0

600,0

600,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

05 2 03 90050

800

05

02

20,0

10,0

10,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 2 03 S8620

400

05

02

0

0

0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

05 2 G5 52430

05

05

17 123,23

34 236,88541

0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

05 2 G5 52430

400

05

05

17 123,23

34 236,88541

0

2.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05 3 00 00000

18 223,958

16 219,958

16 109,958

Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения поселения уличным освещением»

05 3 01 00000

05

03

3 199,958

2 499,958

2 499,958

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 90060

200

05

03

2 884,53

2 184,53

2 184,53

Расходы на обеспечение мероприятий по уличному освещению (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 01 S8670

200

05

03

315,428

315,428

315,428

Основное мероприятие «Мероприятия по озеленению территории в границах поселения»

05 3 02 00000

05

03

200,0

200,0

200,0

Расходы на обеспечение мероприятий по озеленению территории в границах поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 02 90070

200

05

03

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения»

05 3 03 00000

05

03

400,0

100,0

100,0

Расходы на обеспечение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 03 90080

200

05

03

400,0

100,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории поселения, не отнесенные к выше перечисленным»

05 3 04 00000

05

03

14 424,0

13 420,0

13 310,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 3 04 90090

200

05

03

14 404,0

13 400,0

13 300,0

Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, не отнесенных к выше перечисленным (Иные бюджетные ассигнования)

05 3 04 90090

800

05

03

20,0

20,0

10,0

2.4.Подпрограмма «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

05 4 00 00000

499,69

499,31459

200,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом ПСД»

05 4 01 00000

05

05

499,69

499,31459

200,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 4 01 90100

200

05

05

499,69

499,31459

200,0

3.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10 0 00 00000

300,0

300,0

300,0

3.1.Подпрограмма «Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 00 00000

300,0

300,0

300,0

Основное мероприятие «Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров»

10 1 01 00000

03

09

300,0

300,0

300,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 1 01 90110

200

03

09

300,0

300,0

300,0

4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

11 0 00 00000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

4.1.Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

11 1 00 00000

8 905,0

10 800,0

8 400,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры – клубов»

11 1 01 00000

08

01

8 405,0

10 300,0

7 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 1 01 00590

100

08

01

2 487,0

2 484,0

2 484,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

5 868,0

5 266,0

5 366,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

50,0

50,0

50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных (казенных) учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S8440

200

08

01

0

2 500,0

0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации и проведению культурно-массовых мероприятий»

11 1 02 00000

08

01

500,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 90150

200

08

01

500,0

500,0

500,0

5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

13 0 00 00000

400,0

500,0

500,0

5.1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

13 1 00 00000

400,0

500,0

500,0

Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий»

13 1 01 00000

200

11

02

400,0

500,0

500,0

Расходы на обеспечение мероприятий по физической культуре и массовому спорту (Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 1 01 90130

200

11

02

400,0

500,0

500,0

6.Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика »

15 0 00 00000

8 278,0

6 693,0

6 323,0

6.1.Подпрограмма « Совершенствование муниципального управления»

15 1 00 00000

8 278,0

6 693,0

6 323,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

01

04

5 372,0

5 420,0

5 430,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 1 02 92010

100

01

04

4 032,0

4 024,0

4 024,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

01

04

1 300,0

1 372,0

1 382,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

04

40,0

24,0

24,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

15 1 02 00000

04

12

2 739,0

725,0

745,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 92010

200

04

12

2 739,0

725,0

745,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 02 92010

800

01

07

80,0

0

0

Основное мероприятие «Управление резервным фондом и иными средствами на исполнение расходных обязательств»

15 1 03 00000

01

11

10,0

500,0

100,0

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования)

15 1 03 90540

800

01

11

10,0

500,0

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района»

15 1 04 00000

01

13

48,0

48,0

48,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 04 92010

500

01

13

48,0

48,0

48,0

Основное мероприятие «Мероприятия по проведению аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС»

15 1 06 00000

01

13

5,0

0

0

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и иных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС на территории Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 06 20570

200

01

13

5,0

0

0

Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление части полномочий из бюджета поселения в бюджет муниципального района по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с размещением информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»

15 1 07 00000

01

13

24,0

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

15 1 04 92010

500

01

13

24,0

0

0

7.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

7.1.Подпрограмма «Дорожное хозяйство »

24 1 00 00000

6 472,691

6 419,649

6 719,974

Основное мероприятие «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

24 1 01 00000

04

09

6 272,691

6 369,649

6 669,974

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 90030

200

04

09

1 842,764

4 074,756

4 176,573

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 01 S8850

200

04

09

4 429,927

2 294,893

2 493,401

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП; сокращение дорожно-транспортного травматизма

24 1 02 00000

04

09

200,0

50,0

50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

24 1 02 90030

200

04

09

200,0

50,0

50,0

8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

39 0 00 00000

202,0

203,4

210,1

8.1.Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий»

39 3 00 00000

202,0

203,4

210,1

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

39 1 01 00000

02

03

202,0

203,4

210,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

39 1 01 51180

100

02

03

189,6

189,6

189,6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 1 01 51180

200

02

03

12,4

13,8

20,5

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.010.000 Доходы бюджета муниципального образования, 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать