Основная информация
Дата опубликования: | 29 октября 2020г. |
Номер документа: | RU38004305202000033 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Прибойнинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
29.10.2020 г. № 82
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПРИБОЙНИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 66
«О БЮДЖЕТЕ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Прибойнинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 65, ст.ст.32,47,57 Устава Прибойнинского муниципального образования, Дума Прибойнинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Прибойнинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 66 «О бюджете Прибойнинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Прибойнинского сельского поселения от 28.09.2020 года № 81) следующие изменения:
1) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «320,2» заменить на цифру «322,9».
2) приложения 6, 8, 10, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Прибойнинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
Приложение 1
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
933,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
277,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
277,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
274,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
3,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
299,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
299,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-17,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-17,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
339,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
34,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
34,7
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
304,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
303,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
303,3
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
1,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
1,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
13,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
13,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
13,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
4,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
4,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
4,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
4,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
11 023,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
11 023,4
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 051,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
219,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 342,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
489,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
268,7
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
268,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
268,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
268,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
11 957,1
Приложение № 6
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 062,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
902,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 962,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
191,4
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 529,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 529,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 077,4
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 035,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
598,9
Благоустройство
0503
598,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 957,7
Культура
0801
2 957,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
180,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
12 720,6
Приложение 8
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 084,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 042,4
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
902,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
3,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
3,3
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 831,1
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 920,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 920,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
636,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
636,5
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
274,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
274,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
308,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
308,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
308,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
131,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 035,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 035,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 035,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 035,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 035,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 035,9
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
598,9
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
598,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
598,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
153,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
153,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
153,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
310,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
310,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 957,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
442,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
442,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
442,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
366,0
Культура
86 2 01 19999
100
0801
366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
76,8
Культура
86 2 01 19999
200
0801
76,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 514,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 514,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 514,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 031,1
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 031,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 483,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 483,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
180,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
180,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
180,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
180,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 529,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 529,4
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 529,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 529,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 154,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 154,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
374,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
374,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
333,7
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,1
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,1
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
14,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
14,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
14,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
14,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
159,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
0,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
0,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 720,6
Приложение 10
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
12 720,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 084,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
6 042,4
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
902,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
3,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
3,3
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 831,1
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 920,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 920,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
636,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
636,5
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
274,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
274,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
308,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
308,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
308,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
131,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 035,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 035,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 035,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 035,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 035,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 035,9
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
598,9
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
598,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
598,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
153,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
153,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
153,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
310,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
310,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 957,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
442,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
442,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
442,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
366,0
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
76,8
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
76,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 514,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 514,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 514,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 031,1
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 031,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 483,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 483,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
180,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
180,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
180,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
180,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 529,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 529,4
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 529,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 529,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 154,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 154,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
374,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
374,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
333,7
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,1
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,1
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
14,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
14,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
14,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
14,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
159,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
0,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
0,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 720,6
Приложение № 12
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Виды долговых обязательств
2020 год
Объем заимствований, всего
27,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
27,0
объем привлечения
31,1
объем погашения
-4,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
763,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
27,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
31,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
31,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-4,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-4,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
736,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 988,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 988,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 988,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 988,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12 724,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12 724,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12 724,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12 724,7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Прибойнинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Прибойнинского сельского поселения «О бюджете Прибойнинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (октябрь)
Внесение изменений в бюджет Прибойнинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- уточнением расходной части бюджета.
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части бюджета Прибойнинского сельского поселения повлияло перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 12720,6 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Прибойнинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
6084,9
-1,0
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
1035,9
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
598,9
-19,5
4
Муниципальная программа «Культура»
2957,7
-110,2
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
180,1
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
1529,4
128,0
Итого по муниципальным программам
12 386,9
-2,7
Непрограммные расходы
333,7
+2,7
ИТОГО:
12 720,6
0,0
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения на 2020 год изменению не подлежит.
Глава Прибойнинского
муниципального образования А.В. Акулов
29.10.2020 г. № 82
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРИБОЙНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПРИБОЙНИНСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 66
«О БЮДЖЕТЕ ПРИБОЙНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст. 14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Прибойнинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Прибойнинского сельского поселения от 25.12.2019 года № 65, ст.ст.32,47,57 Устава Прибойнинского муниципального образования, Дума Прибойнинского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Прибойнинского сельского поселения от 27.12.2019г. № 66 «О бюджете Прибойнинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Прибойнинского сельского поселения от 28.09.2020 года № 81) следующие изменения:
1) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:
- 2020 год цифру «320,2» заменить на цифру «322,9».
2) приложения 6, 8, 10, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Прибойнинского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Прибойнинского
сельского поселения А.В. Акулов
Приложение 1
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
933,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
277,9
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
277,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
274,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110
3,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
299,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
299,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-17,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-17,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
339,0
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
34,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
34,7
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
304,3
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
303,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
303,3
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
1,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
1,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
13,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
13,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
13,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
4,0
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
4,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
4,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
4,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
11 023,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
11 023,4
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 051,8
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
219,5
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 342,9
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
489,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
268,7
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
268,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
268,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
268,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
501,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
501,4
ИТОГО ДОХОДОВ
11 957,1
Приложение № 6
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
6 062,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
902,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 962,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
191,4
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 529,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 529,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
1 077,4
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
1 035,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
598,9
Благоустройство
0503
598,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
2 957,7
Культура
0801
2 957,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
180,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
12 720,6
Приложение 8
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
6 084,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
6 042,4
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
902,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
3,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
3,3
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 831,1
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 920,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 920,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
636,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
636,5
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
274,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
274,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
308,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
308,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
308,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
131,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
1 035,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
1 035,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
1 035,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
1 035,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
1 035,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
1 035,9
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
598,9
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
598,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
598,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
153,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
153,0
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
153,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
310,0
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
310,0
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
2 957,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
442,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
442,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
442,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
366,0
Культура
86 2 01 19999
100
0801
366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
76,8
Культура
86 2 01 19999
200
0801
76,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 514,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 514,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 514,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 031,1
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 031,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 483,7
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 483,7
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,1
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
180,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
180,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
180,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
180,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 529,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 529,4
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 529,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 529,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 154,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 154,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
374,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
374,8
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
333,7
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,1
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,1
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
14,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
14,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
14,5
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
14,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
159,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
0,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
0,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 720,6
Приложение 10
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Прибойнинского сельского поселения
992
12 720,6
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
6 084,9
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования» на 2015-2022
992
70 1 00 00000
6 042,4
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
902,9
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
3,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
3,3
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 831,1
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 920,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 920,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 920,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
911,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
636,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
636,5
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
274,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
274,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
308,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
308,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
308,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
131,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
1 035,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
1 035,9
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
1 035,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
1 035,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
1 035,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
1 035,9
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
598,9
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
598,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
598,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
115,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
115,9
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
115,9
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
153,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
153,0
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
153,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
310,0
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
310,0
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
2 957,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
442,8
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
442,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
442,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
366,0
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
366,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
76,8
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
76,8
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 514,9
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 514,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 514,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 031,1
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 031,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 483,7
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 483,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
180,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
180,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
180,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
180,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 529,4
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 529,4
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 529,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 529,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 154,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 154,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
374,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
374,8
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
333,7
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,1
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,1
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,1
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
99 6 02 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 02 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 02 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 02 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
14,5
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
14,5
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
14,5
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
14,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
14,5
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
159,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
159,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
0,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
0,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 720,6
Приложение № 12
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Виды долговых обязательств
2020 год
Объем заимствований, всего
27,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
27,0
объем привлечения
31,1
объем погашения
-4,1
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Прибойнинского сельского поселения
" О бюджете Прибойнинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№66 от 27.12.2019г. (в редакции от 29.10.2020г. № 82)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
763,5
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
27,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
31,1
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
31,1
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-4,1
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-4,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
736,5
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 988,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 988,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 988,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 988,2
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12 724,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12 724,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12 724,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12 724,7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Прибойнинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Прибойнинского сельского поселения «О бюджете Прибойнинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (октябрь)
Внесение изменений в бюджет Прибойнинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено:
- уточнением расходной части бюджета.
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части бюджета Прибойнинского сельского поселения повлияло перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 12720,6 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Прибойнинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
6084,9
-1,0
2
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
1035,9
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
598,9
-19,5
4
Муниципальная программа «Культура»
2957,7
-110,2
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
180,1
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
1529,4
128,0
Итого по муниципальным программам
12 386,9
-2,7
Непрограммные расходы
333,7
+2,7
ИТОГО:
12 720,6
0,0
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения на 2020 год изменению не подлежит.
Глава Прибойнинского
муниципального образования А.В. Акулов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Прибойнинского МО № 56 от 29.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: