Основная информация
Дата опубликования: | 30 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU26014719202000008 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ставропольский край |
Принявший орган: | Совет депутатов станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник муниципального образования станицы Беломечетской»
30 апреля 2020 года № 163
Обнародовано на официальном сайте администрации (www.belomechetskaya.ru) 30 апреля 2020 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г. № 171
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год
В соответствии со статьей 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 51, 52, 55 Устава муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 6986,55 тыс. рублей и по расходам в сумме 20408,29 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 13421,74 тыс. рублей и со следующими показателями:
по доходам местного бюджета по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, согласно приложению 1;
по расходам местного бюджета по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2;
по расходам местного бюджета по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
о численности муниципальных служащих муниципального образования и работников муниципальных учреждений муниципального образования станицы Беломечетской и фактических затрат на их денежное содержание за2019 год, согласно приложению 5.
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования станицы Беломечетской «Вестник муниципального образования станицы Беломечетской».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования станицы Беломечетской по бюджету, налогам, экономической политике, собственности и инвестициям (Гнилицкий Ф.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
Кочубеевского района
Ставропольского края
О.Ю. ДАНИЛИНА
Глава муниципального образования
станицы Беломечетской
Кочубеевского района
Ставропольского края
А.В. ДИДЕНКО
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 года № 171
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
100
Федеральное казначейство
1552,33
1734,53
111,74
100 1 00 00000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1552,33
1734,53
111,74
10010300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1552,33
1734,53
111,74
10010302000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1552,33
1734,53
111,74
10010302230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
562,91
789,53
140,26
10010302240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3,94
5,80
147,21
10010302250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1090,14
1054,81
96,76
10010302260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-104,67
-115,61
110,50
182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
2376,34
2156,32
90,74
18210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2376,34
2156,32
90,74
18210100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе:
699,00
707,48
101,21
18210102000000000000
Налог на доходы физических лиц
699,00
707,48
101,21
в том числе:
18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
692,59
18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0,12
18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
14,77
18210500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
46,34
18210503000000000000
Единый сельскохозяйственный налог
46,34
18210503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
46,34
18210600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1631,00
1448,84
88,83
18210601000000000110
Налог на имущество физических лиц
150,00
158,54
105,69
18210601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
158,54
18210606000000000110
Земельный налог
1481,00
1290,30
87,12
18210606033100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах поселений.
275,00
276,43
100,52
18210606043100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1206,00
1013,87
84,07
201
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской
3108,69
3095,70
99,59
20110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
478,80
465,81
97,29
20110800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10,00
10,77
107,70
20110804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
10,00
10,77
107,70
20114000000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
38,00
38,00
100,00
20111402053100000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
38,00
38,00
100,00
20111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
340,80
340,81
100,00
20111633050100000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
340,80
340,81
100,00
20111700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
90,00
76,23
84,70
20111705000000000180
Прочие неналоговые доходы
90,00
76,23
84,70
20111705050100000180
Прочие неналоговые доходы
90,00
76,23
84,70
20120000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2629,89
2629,89
100,00
20120200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5893,14
5893,14
100,00
20120210000000000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
5290,45
5290,45
100,00
201202 15001000000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2649,03
2649,03
100,00
20120215001100000150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2641,42
2641,42
100,00
20120215001100000150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
7,61
7,61
100,00
20120215001105051150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2641,42
2641,42
100,00
20120215002000000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120215002100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120215002105052150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
218,39
218,39
100,00
20120229999000000150
Прочие субсидии
218,39
218,39
100,00
20120229999100000150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
218,39
218,39
100,00
20120229999101205150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке)
218,39
218,39
100,00
20120230000000000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
206,06
206,06
100,00
50120203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
96,17
20120235118000000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, де отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
20120240000000000151
Иные межбюджетные трансферты
178,24
178,24
100,00
20120249999000000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
178,24
178,24
100,00
20120249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
178,24
178,24
100,00
20120249999100190151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")
178,24
178,24
100,00
20121900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-3263,25
-3263,25
100,00
20121900000100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-3263,25
-3263,25
100,00
20121960010100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-3263,25
-3263,25
100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:
7037,36
6986,55
99,28
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование
Глава
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете на 2019 годс учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
201
20482,99
20408,29
97,91
Общегосударственные вопросы
201
01
4428,91
4309,14
97,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
469,93
469,93
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
02
5000000000
469,93
469,93
100,00
Глава муниципального образования
201
01
02
5030000000
469,93
469,93
100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
02
5030010010
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010010
100
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
02
5030010020
428,38
428,38
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010020
100
428,38
428,38
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
54,45
54,45
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
03
5000000000
54,45
54,45
100,00
Центральный аппарат
201
01
03
5040000000
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочийпо решению вопросов местногозначения в соответствии сзаключенными соглашениями
201
01
03
5040090040
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты
201
01
03
5040090040
500
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
3457,94
3398,32
98,28
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
04
5000000000
3457,94
3398,32
98,28
Центральный аппарат
201
01
04
5040000000
3457,94
3398,32
98,28
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
04
5040010010
816,33
769,47
94,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010010
100
94,18
94,18
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
5040010010
200
698,65
662,79
94,87
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
5040010010
800
23,50
12,51
53,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
5040010020
2641,61
2628,85
99,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010020
100
2641,61
2628,85
99,52
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
446,59
386,44
86,53
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
5000000000
356,09
334,98
94,07
Центральный аппарат
201
01
13
5040000000
97,63
97,63
100
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим законодательством
201
01
13
5040010030
97,63
97,63
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
01
13
5040010030
300
97,63
97,63
100
Непрограммные расходы связанныес общегосударственным управлением непрограммных направлений
201
01
13
5060000000
258,46
237,34
91,83
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства
201
01
13
5060010040
258,46
237,34
91,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
5060010040
200
258,46
237,34
91,83
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
51 0 00 0000
90,50
51,47
56,87
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 0000
90,50
51,47
56,87
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
201
01
13
51 1 00 0010
23,00
3,00
13,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 20010
200
23,00
3,00
13,04
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 0020
20,00
11,30
56,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0020
200
20,00
11,30
56,50
Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию муниципальной службы
201
01
13
51 1 00 20040
42,00
34,22
81,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0040
200
42,00
34,22
81,48
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
201
01
13
51 1 00 20160
5,00
2,95
59,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0160
200
5,00
2,95
59,00
Расходы на осуществление размещения информации о субъектах малого и среднего предпринимательства в периодическом издании муниципального образования ст. Беломечетской «Вестник» и на официальном сайте администрации ст. Беломечетской
201
01
13
51 1 00 0490
0,50
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0490
200
0,50
0,00
Национальная оборона
201
02
-
-
-
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
201
02
03
-
-
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
02
03
51 0 00 0000
-
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
02
03
5110000000
206,06
206,06
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
201
02
03
5110051180
206,06
206,06
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
02
03
5110051180
100
206,06
206,06
100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
201
03
17,00
4,25
25,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
201
03
09
17,00
4,25
25,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
03
09
5100000000
17,00
4,25
25,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
03
09
5110000000
17,00
4,25
25,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
201
03
09
5110022010
15,00
4,25
28,33
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
5110022010
200
15,00
4,25
28,33
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
201
03
09
5110022050
2,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
5110022050
200
2,00
0,00
Национальная экономика
201
04
3067,70
2908,90
94,82
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
201
04
09
3067,70
2908,90
94,82
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
04
09
5100000000
3067,70
2908,90
94,82
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
04
09
5110000000
3067,70
2908,90
94,82
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства
201
04
09
5110022020
3067,70
2908,90
94,82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5110022020
200
3067,70
2908,90
94,82
Жилищно-коммунальное хозяйство
201
05
10079,62
10018,72
99,40
Коммунальное хозяйство
201
05
02
8978,51
8978,51
100,00
Непрограммные расходы науправление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
05
02
5100000000
8978,51
8978,51
100,00
Непрограммные расходы в рамкахнаправлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
02
5110000000
8978,51
8978,51
100,00
Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов
201
05
02
5110020280
355,00
355,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
5110020280
200
355,00
355,00
100,00
Проведение капитального ремонта водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета
201
05
02
5110077630
-
8192,34
8192,34
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
5110077630
200
8192,34
8192,34
100,00
Проведение капитального ремонта водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципальных образований, за счет средств местного бюджета
201
05
02
51100S7630
-
431,17
431,17
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
51100S7630
200
431,17
431,17
100,00
Благоустройство
201
05
03
1101,11
1040,21
94,47
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
05
03
5100000000
1101,11
1040,21
94,47
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
03
5110000000
1101,11
1040,21
94,47
Расходы по уличному освещению
201
05
03
5110022200
700,28
646,05
92,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5110022200
200
700,28
646,05
92,26
Расходы по озеленению
201
05
03
51 1 00 2210
-
1,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 2210
200
1,00
0,00
Расходы по организации и содержанию мест захоронения
201
05
03
51 1 00 2220
-
1,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 2220
200
1,00
0,00
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории
201
05
03
5110022230
398,83
394,16
98,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5110022230
200
398,83
394,16
98,83
Образование
201
07
35,00
25,66
73,31
Молодежная политика и оздоровление детей
201
07
07
35,00
25,66
73,31
Непрограммные расходына управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
07
07
5100000000
35,00
25,66
73,31
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
07
07
5110000000
35,00
25,66
73,31
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
201
07
07
5110022170
35,00
25,66
73,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
07
07
5110022170
200
35,00
25,66
73,31
Культура, кинематография
201
08
2566,17
2497,30
97,32
Культура
201
08
01
2566,17
2497,30
97,32
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края
201
08
01
5400000000
2566,17
2497,30
97,32
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края
201
08
01
5410000000
2566,17
2497,30
97,32
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии
201
08
01
5410011010
2336,29
2267,42
97,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
5410011010
100
1900,78
1860,57
97,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
5410011010
200
356,65
329,02
92,25
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
5410011010
800
78,86
77,83
98,69
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета
201
08
01
54 1 00 7700
-
218,39
218,39
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 7700
200
218,39
218,39
100,00
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета
201
08
01
54 1 00 7700
-
11,49
11,49
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 7700
200
11,49
11,49
100,00
Физическая культура и спорт
201
11
-
-
-
442,52
438,26
99,04
Физическая культура
201
11
01
-
-
442,52
438,26
99,04
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 0 00 0000
-
442,52
438,26
99,04
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 1 00 0000
-
442,52
438,26
99,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
201
11
01
56 1 00 1010
-
442,52
438,26
99,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
56 1 00 1010
100
428,31
424,04
99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
11
01
56 1 00 1010
200
14,21
14,21
100,00
Итого
20842,99
20408,29
97,91
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
Наименование расходов
Раздел РЗ
Подраздел ПР
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения
Общегосударственные вопросы
01
4428,91
4309,14
97,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
469,93
469,93
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3457,94
3398,32
98,28
Другие общегосударственные вопросы
01
13
446,59
386,44
86,53
Национальная оборона
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
206,06
206,06
100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
17,00
4,25
25,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
17,00
4,25
25,00
Национальная экономика
04
3067,70
2908,90
94,82
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
04
09
3067,70
2908,90
94,82
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
10079,62
10018,72
99,40
Коммунальное хозяйство
05
02
8978,51
8978,51
100,00
Благоустройство
05
03
1101,11
1040,21
94,47
Образование
07
35,00
25,66
73,31
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
35,00
25,66
73,31
Культура, кинематография
08
00
2566,17
2497,30
97,32
Культура
08
01
2566,17
2497,30
97,32
Физическая культура и спорт
11
442,53
438,26
99,04
Физическая культура
11
01
442,53
438,26
99,04
Всего расходов
20842,99
20408,29
97,91
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30.04.2020 г. № 171
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Утверждено
Исполнено
Всего доходов бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
7037,36
6986,55
Всего расходов бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
20842,99
20408,29
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
-13805,63
-13421,74
Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
13805,63
13421,74
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
201
13805,63
13421,74
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
13805,63
13421,74
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 02 01 10 0000 510
-7037,36
-6986,55
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 02 01 10 0000 610
20842,99
20408,29
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
образования станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2019 ГОД
Наименование
Численность, человек
Фактические затраты, руб.
Глава муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
1
469925
Муниципальные служащие
5
1799014
Не муниципальные служащие
2
527103
Рабочих должностей
2
396908
Военно-учетный работник
1
206060
Работники муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования станицы Беломечетской « Культурно-досуговый центр»
7
2284609
Опубликовано в периодическом печатном издании «Вестник муниципального образования станицы Беломечетской»
30 апреля 2020 года № 163
Обнародовано на официальном сайте администрации (www.belomechetskaya.ru) 30 апреля 2020 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г. № 171
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края за 2019 год
В соответствии со статьей 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 51, 52, 55 Устава муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2019 год по доходам в сумме 6986,55 тыс. рублей и по расходам в сумме 20408,29 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 13421,74 тыс. рублей и со следующими показателями:
по доходам местного бюджета по кодам классификации бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, согласно приложению 1;
по расходам местного бюджета по ведомственной структуре бюджета в разрезе разделов (РЗ), подразделов (ПР), целевых статей расходов (ЦСР) и вида расходов (ВР) классификации бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 2;
по расходам местного бюджета по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 3;
по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
о численности муниципальных служащих муниципального образования и работников муниципальных учреждений муниципального образования станицы Беломечетской и фактических затрат на их денежное содержание за2019 год, согласно приложению 5.
2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования станицы Беломечетской «Вестник муниципального образования станицы Беломечетской».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования станицы Беломечетской по бюджету, налогам, экономической политике, собственности и инвестициям (Гнилицкий Ф.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
Кочубеевского района
Ставропольского края
О.Ю. ДАНИЛИНА
Глава муниципального образования
станицы Беломечетской
Кочубеевского района
Ставропольского края
А.В. ДИДЕНКО
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
образования станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 года № 171
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование доходов
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения к принятому плану
100
Федеральное казначейство
1552,33
1734,53
111,74
100 1 00 00000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1552,33
1734,53
111,74
10010300000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1552,33
1734,53
111,74
10010302000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1552,33
1734,53
111,74
10010302230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
562,91
789,53
140,26
10010302240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3,94
5,80
147,21
10010302250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1090,14
1054,81
96,76
10010302260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами сучетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-104,67
-115,61
110,50
182
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
2376,34
2156,32
90,74
18210000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2376,34
2156,32
90,74
18210100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе:
699,00
707,48
101,21
18210102000000000000
Налог на доходы физических лиц
699,00
707,48
101,21
в том числе:
18210102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
692,59
18210102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0,12
18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
14,77
18210500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
46,34
18210503000000000000
Единый сельскохозяйственный налог
46,34
18210503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
46,34
18210600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1631,00
1448,84
88,83
18210601000000000110
Налог на имущество физических лиц
150,00
158,54
105,69
18210601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
158,54
18210606000000000110
Земельный налог
1481,00
1290,30
87,12
18210606033100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в границах поселений.
275,00
276,43
100,52
18210606043100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1206,00
1013,87
84,07
201
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской
3108,69
3095,70
99,59
20110000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
478,80
465,81
97,29
20110800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
10,00
10,77
107,70
20110804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
10,00
10,77
107,70
20114000000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
38,00
38,00
100,00
20111402053100000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
38,00
38,00
100,00
20111600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
340,80
340,81
100,00
20111633050100000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
340,80
340,81
100,00
20111700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
90,00
76,23
84,70
20111705000000000180
Прочие неналоговые доходы
90,00
76,23
84,70
20111705050100000180
Прочие неналоговые доходы
90,00
76,23
84,70
20120000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2629,89
2629,89
100,00
20120200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5893,14
5893,14
100,00
20120210000000000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
5290,45
5290,45
100,00
201202 15001000000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2649,03
2649,03
100,00
20120215001100000150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2641,42
2641,42
100,00
20120215001100000150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
7,61
7,61
100,00
20120215001105051150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного фонда финансовой поддержки поселений)
2641,42
2641,42
100,00
20120215002000000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120215002100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120215002105052150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2641,42
2641,42
100,00
20120220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
218,39
218,39
100,00
20120229999000000150
Прочие субсидии
218,39
218,39
100,00
20120229999100000150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
218,39
218,39
100,00
20120229999101205150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке)
218,39
218,39
100,00
20120230000000000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
206,06
206,06
100,00
50120203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
96,17
20120235118000000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, де отсутствуют военные комиссариаты
206,06
206,06
100,00
20120240000000000151
Иные межбюджетные трансферты
178,24
178,24
100,00
20120249999000000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
178,24
178,24
100,00
20120249999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
178,24
178,24
100,00
20120249999100190151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")
178,24
178,24
100,00
20121900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-3263,25
-3263,25
100,00
20121900000100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-3263,25
-3263,25
100,00
20121960010100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
-3263,25
-3263,25
100,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:
7037,36
6986,55
99,28
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование
Глава
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Утверждено решением о бюджете на 2019 годс учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
201
20482,99
20408,29
97,91
Общегосударственные вопросы
201
01
4428,91
4309,14
97,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
201
01
02
469,93
469,93
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
02
5000000000
469,93
469,93
100,00
Глава муниципального образования
201
01
02
5030000000
469,93
469,93
100,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
02
5030010010
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010010
100
41,55
41,55
100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
02
5030010020
428,38
428,38
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
02
5030010020
100
428,38
428,38
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
201
01
03
54,45
54,45
100,00
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
03
5000000000
54,45
54,45
100,00
Центральный аппарат
201
01
03
5040000000
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, предаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочийпо решению вопросов местногозначения в соответствии сзаключенными соглашениями
201
01
03
5040090040
54,45
54,45
100,00
Межбюджетные трансферты
201
01
03
5040090040
500
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
201
01
04
3457,94
3398,32
98,28
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
04
5000000000
3457,94
3398,32
98,28
Центральный аппарат
201
01
04
5040000000
3457,94
3398,32
98,28
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
201
01
04
5040010010
816,33
769,47
94,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010010
100
94,18
94,18
100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
04
5040010010
200
698,65
662,79
94,87
Иные бюджетные ассигнования
201
01
04
5040010010
800
23,50
12,51
53,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
201
01
04
5040010020
2641,61
2628,85
99,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
01
04
5040010020
100
2641,61
2628,85
99,52
Другие общегосударственные вопросы
201
01
13
446,59
386,44
86,53
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
5000000000
356,09
334,98
94,07
Центральный аппарат
201
01
13
5040000000
97,63
97,63
100
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действующим законодательством
201
01
13
5040010030
97,63
97,63
100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
201
01
13
5040010030
300
97,63
97,63
100
Непрограммные расходы связанныес общегосударственным управлением непрограммных направлений
201
01
13
5060000000
258,46
237,34
91,83
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государства
201
01
13
5060010040
258,46
237,34
91,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
5060010040
200
258,46
237,34
91,83
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
01
13
51 0 00 0000
90,50
51,47
56,87
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 0000
90,50
51,47
56,87
Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования
201
01
13
51 1 00 0010
23,00
3,00
13,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 20010
200
23,00
3,00
13,04
Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления
201
01
13
51 1 00 0020
20,00
11,30
56,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0020
200
20,00
11,30
56,50
Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию муниципальной службы
201
01
13
51 1 00 20040
42,00
34,22
81,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0040
200
42,00
34,22
81,48
Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
201
01
13
51 1 00 20160
5,00
2,95
59,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0160
200
5,00
2,95
59,00
Расходы на осуществление размещения информации о субъектах малого и среднего предпринимательства в периодическом издании муниципального образования ст. Беломечетской «Вестник» и на официальном сайте администрации ст. Беломечетской
201
01
13
51 1 00 0490
0,50
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
01
13
51 1 00 0490
200
0,50
0,00
Национальная оборона
201
02
-
-
-
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
201
02
03
-
-
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
201
02
03
51 0 00 0000
-
206,06
206,06
100,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
02
03
5110000000
206,06
206,06
100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
201
02
03
5110051180
206,06
206,06
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
02
03
5110051180
100
206,06
206,06
100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
201
03
17,00
4,25
25,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
201
03
09
17,00
4,25
25,00
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
03
09
5100000000
17,00
4,25
25,00
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
03
09
5110000000
17,00
4,25
25,00
Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
201
03
09
5110022010
15,00
4,25
28,33
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
5110022010
200
15,00
4,25
28,33
Расходы на мероприятия по противопожарной безопасности
201
03
09
5110022050
2,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
03
09
5110022050
200
2,00
0,00
Национальная экономика
201
04
3067,70
2908,90
94,82
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
201
04
09
3067,70
2908,90
94,82
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
04
09
5100000000
3067,70
2908,90
94,82
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
04
09
5110000000
3067,70
2908,90
94,82
Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства
201
04
09
5110022020
3067,70
2908,90
94,82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
04
09
5110022020
200
3067,70
2908,90
94,82
Жилищно-коммунальное хозяйство
201
05
10079,62
10018,72
99,40
Коммунальное хозяйство
201
05
02
8978,51
8978,51
100,00
Непрограммные расходы науправление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
05
02
5100000000
8978,51
8978,51
100,00
Непрограммные расходы в рамкахнаправлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
02
5110000000
8978,51
8978,51
100,00
Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснабжения населенных пунктов
201
05
02
5110020280
355,00
355,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
5110020280
200
355,00
355,00
100,00
Проведение капитального ремонта водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципальных образований, за счет средств краевого бюджета
201
05
02
5110077630
-
8192,34
8192,34
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
5110077630
200
8192,34
8192,34
100,00
Проведение капитального ремонта водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципальных образований, за счет средств местного бюджета
201
05
02
51100S7630
-
431,17
431,17
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
02
51100S7630
200
431,17
431,17
100,00
Благоустройство
201
05
03
1101,11
1040,21
94,47
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
05
03
5100000000
1101,11
1040,21
94,47
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
05
03
5110000000
1101,11
1040,21
94,47
Расходы по уличному освещению
201
05
03
5110022200
700,28
646,05
92,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5110022200
200
700,28
646,05
92,26
Расходы по озеленению
201
05
03
51 1 00 2210
-
1,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 2210
200
1,00
0,00
Расходы по организации и содержанию мест захоронения
201
05
03
51 1 00 2220
-
1,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
51 1 00 2220
200
1,00
0,00
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории
201
05
03
5110022230
398,83
394,16
98,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
05
03
5110022230
200
398,83
394,16
98,83
Образование
201
07
35,00
25,66
73,31
Молодежная политика и оздоровление детей
201
07
07
35,00
25,66
73,31
Непрограммные расходына управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (администрации МО)
201
07
07
5100000000
35,00
25,66
73,31
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления
201
07
07
5110000000
35,00
25,66
73,31
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи
201
07
07
5110022170
35,00
25,66
73,31
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
07
07
5110022170
200
35,00
25,66
73,31
Культура, кинематография
201
08
2566,17
2497,30
97,32
Культура
201
08
01
2566,17
2497,30
97,32
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края
201
08
01
5400000000
2566,17
2497,30
97,32
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края
201
08
01
5410000000
2566,17
2497,30
97,32
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии
201
08
01
5410011010
2336,29
2267,42
97,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
08
01
5410011010
100
1900,78
1860,57
97,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
5410011010
200
356,65
329,02
92,25
Иные бюджетные ассигнования
201
08
01
5410011010
800
78,86
77,83
98,69
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета
201
08
01
54 1 00 7700
-
218,39
218,39
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 7700
200
218,39
218,39
100,00
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета
201
08
01
54 1 00 7700
-
11,49
11,49
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
08
01
54 1 00 7700
200
11,49
11,49
100,00
Физическая культура и спорт
201
11
-
-
-
442,52
438,26
99,04
Физическая культура
201
11
01
-
-
442,52
438,26
99,04
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 0 00 0000
-
442,52
438,26
99,04
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма
201
11
01
56 1 00 0000
-
442,52
438,26
99,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений
201
11
01
56 1 00 1010
-
442,52
438,26
99,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
201
11
01
56 1 00 1010
100
428,31
424,04
99,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
201
11
01
56 1 00 1010
200
14,21
14,21
100,00
Итого
20842,99
20408,29
97,91
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
Наименование расходов
Раздел РЗ
Подраздел ПР
Утверждено решением о бюджете на 2019 год с учетом изменений
Исполнено за 2019 год
Процент исполнения
Общегосударственные вопросы
01
4428,91
4309,14
97,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
469,93
469,93
100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
54,45
54,45
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
3457,94
3398,32
98,28
Другие общегосударственные вопросы
01
13
446,59
386,44
86,53
Национальная оборона
02
206,06
206,06
100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
206,06
206,06
100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
17,00
4,25
25,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
17,00
4,25
25,00
Национальная экономика
04
3067,70
2908,90
94,82
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
04
09
3067,70
2908,90
94,82
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
10079,62
10018,72
99,40
Коммунальное хозяйство
05
02
8978,51
8978,51
100,00
Благоустройство
05
03
1101,11
1040,21
94,47
Образование
07
35,00
25,66
73,31
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
35,00
25,66
73,31
Культура, кинематография
08
00
2566,17
2497,30
97,32
Культура
08
01
2566,17
2497,30
97,32
Физическая культура и спорт
11
442,53
438,26
99,04
Физическая культура
11
01
442,53
438,26
99,04
Всего расходов
20842,99
20408,29
97,91
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального образования
станицы Беломечетской
от 30.04.2020 г. № 171
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Код бюджетной классификации
Утверждено
Исполнено
Всего доходов бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
7037,36
6986,55
Всего расходов бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
20842,99
20408,29
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
-13805,63
-13421,74
Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования станицы Беломечетской
13805,63
13421,74
Администрация муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
201
13805,63
13421,74
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
13805,63
13421,74
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
-7037,36
-6986,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 02 01 10 0000 510
-7037,36
-6986,55
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
20842,99
20408,29
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 02 01 10 0000 610
20842,99
20408,29
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
образования станицы Беломечетской
от 30 апреля 2020 г. № 171
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ БЕЛОМЕЧЕТСКОЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2019 ГОД
Наименование
Численность, человек
Фактические затраты, руб.
Глава муниципального образования станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края
1
469925
Муниципальные служащие
5
1799014
Не муниципальные служащие
2
527103
Рабочих должностей
2
396908
Военно-учетный работник
1
206060
Работники муниципального казенного учреждения культуры муниципального образования станицы Беломечетской « Культурно-досуговый центр»
7
2284609
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник станицы Беломечетской № 163 от 30.04.2020, обнародовано на официальном сайте в интернете от 30.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: