Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU38004205202000071 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Озернинского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
30.09.2020г. № 122
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО ОТ 30.12.2019 г. № 90 «О БЮДЖЕТЕ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озернинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Озернинского сельского поселения от 30.12.2019 года № 88, ст.ст.32,47,57 Устава Озернинского муниципального образования, Дума Озернинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Озернинского сельского поселения от 30.12.2019г. № 90 «О бюджете Озернинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Озернинского сельского поселения от 23.07.2020 года № 120) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Озернинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14970,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 6194,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8776,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 498,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8278,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15258,7 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 288,0 тыс. руб., или 4,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 230,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «232,0» заменить на цифру «230,0»;
3) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Озернинского муниципального образования.
Председатель Думы Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение 1
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
6 194,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
299,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
299,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-17,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-17,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
264,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
13,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
13,9
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
250,2
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
246,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
246,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
4,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
4,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
21,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
21,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
21,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
109,3
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,7
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,7
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
83,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
83,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
83,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
8 776,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
8 776,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
7 111,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
7 111,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
296,7
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
296,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
296,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
296,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
1 167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
1 167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
1 167,1
ИТОГО ДОХОДОВ
14 970,7
Приложение № 6
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 991,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
899,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 797,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
188,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
905,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
41,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
863,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
373,5
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
332,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 249,5
Жилищное хозяйство
0501
0,0
Коммунальное хозяйство
0502
15,0
Благоустройство
0503
1 234,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
6 175,5
Культура
0801
6 175,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
0,0
Пенсионное обеспечение
1001
0,0
Социальное обеспечение населения
1003
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
15 258,7
Приложение 8
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 916,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 874,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
899,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 661,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 799,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 799,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 799,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
3,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
832,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
832,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
25,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
25,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
313,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
313,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
313,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
136,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
332,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
332,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
181,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
181,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
181,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
150,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
150,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
150,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 249,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
15,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
15,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
15,0
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
15,0
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 234,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 234,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
330,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
330,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
330,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
162,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
162,5
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
162,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
50,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
50,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
542,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
542,8
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
542,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
148,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
148,4
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
148,4
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
6 175,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
643,7
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
643,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
643,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
17,4
Культура
86 2 01 19999
200
0801
17,4
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
5 531,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
5 531,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
4 371,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
2 476,6
Культура
86 3 01 19999
200
0801
2 476,6
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
15,7
Культура
86 3 01 19999
800
0801
15,7
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
86 3 01 74110
1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 74110
200
1 000,0
Культура
86 3 01 74110
200
0801
1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
160,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
160,7
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
160,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
905,1
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
905,1
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
41,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
41,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
41,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
41,2
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
863,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
732,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
732,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
125,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
125,3
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
6,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
6,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
277,0
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
100,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,2
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,2
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
0,0
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
11,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
11,8
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
148,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
10,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
15 258,7
Приложение 10
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Озернинского сельского поселения
992
15 258,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 916,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 874,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
899,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 661,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 799,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 799,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 799,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
3,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
832,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
832,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
313,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
313,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
313,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
136,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
332,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
332,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
181,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
181,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
181,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
150,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
150,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
150,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 249,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
15,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
15,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
15,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
15,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 234,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 234,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
330,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
330,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
330,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
162,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
162,5
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
162,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
50,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
50,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
542,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
542,8
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
542,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
148,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
148,4
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
148,4
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
6 175,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
643,7
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
643,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
643,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
17,4
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
17,4
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
5 531,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
5 531,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
4 371,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
2 476,6
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
2 476,6
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
15,7
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
15,7
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
992
86 3 01 74110
1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 74110
200
1 000,0
Культура
992
86 3 01 74110
200
0801
1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
160,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
160,7
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
160,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
403,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
403,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
403,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
403,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
43,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
43,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
905,1
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
905,1
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
863,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
732,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
732,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
125,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
125,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
277,0
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
100,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 00000
800
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,2
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,2
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,2
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,2
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
11,8
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
11,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
11,8
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
11,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
11,8
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
148,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
10,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
15 258,7
Приложение № 12
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Виды долговых обязательств
2020 год
Объем заимствований, всего
230,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
230,0
объем привлечения
264,0
объем погашения
-34,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
288,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
230,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
264,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
264,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-34,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-34,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
58,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 234,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 234,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 234,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 234,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 292,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 292,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 292,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 292,7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Озернинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Озернинского сельского поселения «О бюджете Озернинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Озернинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых и неналоговых поступлений;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 14970,7 тыс. руб. или увеличить на 1203,8 тыс. руб.;
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части Озернинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
6 194,0
-58,8
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
8 776,7
1 262,6
МБТ из областного бюджета
498,2
+10,2
МБТ из бюджета района
8 278,5
+1252,4
ИТОГО:
14 970,7
1 203,8
Корректировка расходной части бюджета Озернинского сельского поселения
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Озернинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 15258,7 тыс. руб. или увеличить на 1201,8 тыс. руб.;
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ Озернинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5916,5
+7,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
332,0
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1249,5
+167,5
4
Муниципальная программа «Культура»
6175,5
+1001,6
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,1
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
905,1
+15,5
Итого по муниципальным программам
14 981,7
1 191,6
Непрограммные расходы
277,0
+10,2
ИТОГО:
15 258,7
1 201,8
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 288,0 тыс. руб. уменьшился на 2 тыс. руб. за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов -58,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Российская Федерация
30.09.2020г. № 122
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
Братский район
ОЗЕРНИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОЗЕРНИНСКОГО МО ОТ 30.12.2019 г. № 90 «О БЮДЖЕТЕ ОЗЕРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озернинском сельском поселении, утвержденным решением Думы Озернинского сельского поселения от 30.12.2019 года № 88, ст.ст.32,47,57 Устава Озернинского муниципального образования, Дума Озернинского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Озернинского сельского поселения от 30.12.2019г. № 90 «О бюджете Озернинского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Озернинского сельского поселения от 23.07.2020 года № 120) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Озернинского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14970,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 6194,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 8776,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 498,2 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 8278,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15258,7 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 288,0 тыс. руб., или 4,6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 230,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2021 года цифру «232,0» заменить на цифру «230,0»;
3) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 13 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Озернинского муниципального образования.
Председатель Думы Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Приложение 1
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
6 194,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
5 500,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
0,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
299,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
299,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
137,2
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,7
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
179,2
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-17,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-17,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
264,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
13,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
13,9
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
250,2
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
246,2
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
246,2
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
4,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
4,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
21,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
21,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
21,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
109,3
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
25,7
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
25,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
25,7
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
83,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
83,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
83,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
8 776,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
8 776,7
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
7 111,4
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
7 111,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
296,7
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
296,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
296,7
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
296,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
201,5
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
42,2
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
42,2
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
2 02 30024 10 0000 150
41,5
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
1 167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
1 167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
1 167,1
ИТОГО ДОХОДОВ
14 970,7
Приложение № 6
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 991,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
899,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 797,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
188,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
100,0
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
1,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
905,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
41,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
863,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
373,5
Общеэкономические вопросы
0401
41,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
332,0
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 249,5
Жилищное хозяйство
0501
0,0
Коммунальное хозяйство
0502
15,0
Благоустройство
0503
1 234,5
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
6 175,5
Культура
0801
6 175,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
0,0
Пенсионное обеспечение
1001
0,0
Социальное обеспечение населения
1003
0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
403,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
403,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
15 258,7
Приложение 8
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 916,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 874,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
899,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 661,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 799,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 799,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 799,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
3,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
832,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
832,6
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
25,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
25,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
313,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
313,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
313,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
136,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
332,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
332,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
181,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
181,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
181,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
150,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
150,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
150,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 249,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
81 2 00 00000
15,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
81 2 02 00000
15,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
81 2 02 19999
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 2 02 19999
200
15,0
Коммунальное хозяйство
81 2 02 19999
200
0502
15,0
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 234,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 234,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
330,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
330,8
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
330,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
162,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
162,5
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
162,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
50,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
50,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
542,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
542,8
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
542,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
148,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
148,4
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
148,4
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
6 175,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
643,7
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
643,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
643,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
17,4
Культура
86 2 01 19999
200
0801
17,4
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
5 531,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
5 531,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
4 371,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
2 476,6
Культура
86 3 01 19999
200
0801
2 476,6
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
15,7
Культура
86 3 01 19999
800
0801
15,7
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
86 3 01 74110
1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 74110
200
1 000,0
Культура
86 3 01 74110
200
0801
1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
160,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
160,7
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
160,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
403,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
403,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
403,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
403,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
43,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
43,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
905,1
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
905,1
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
41,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
41,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
41,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
41,2
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
863,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
732,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
732,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
125,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
125,3
Иные бюджетные ассигнования
92 1 03 19999
800
6,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
800
0314
6,0
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
277,0
Проведение выборов и референдумов
99 3 00 00000
100,0
Проведение выборов главы муниципального образования
99 3 01 00000
100,0
Иные бюджетные ассигнования
99 3 01 00000
800
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,2
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,2
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,2
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
0,0
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
11,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
11,8
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
148,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
10,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
15 258,7
Приложение 10
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Озернинского сельского поселения
992
15 258,7
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 916,5
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 874,0
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
899,6
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
896,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
896,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
3,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
3,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
3,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 661,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 799,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 799,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 799,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
862,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
3,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
3,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
832,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
832,6
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
313,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
313,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
313,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
136,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
176,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70 А 00 00000
41,5
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 00000
41,5
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70 А 01 73110
41,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 А 01 73110
100
39,6
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
100
0401
39,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 А 01 73110
200
1,9
Общеэкономические вопросы
992
70 А 01 73110
200
0401
1,9
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
332,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
332,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
181,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
181,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
181,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
181,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
150,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
150,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
150,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
150,4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 249,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
992
81 2 00 00000
15,0
Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда
992
81 2 02 00000
15,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
81 2 02 19999
15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 2 02 19999
200
15,0
Коммунальное хозяйство
992
81 2 02 19999
200
0502
15,0
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 234,5
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 234,5
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
330,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
330,8
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
330,8
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
162,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
162,5
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
162,5
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
50,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
50,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
542,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
542,8
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
542,8
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
148,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
148,4
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
148,4
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
6 175,5
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
643,7
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
643,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
643,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
626,3
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
626,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
17,4
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
17,4
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
5 531,8
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
5 531,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
4 371,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
1 878,8
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
1 878,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
2 476,6
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
2 476,6
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
15,7
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
15,7
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
992
86 3 01 74110
1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 74110
200
1 000,0
Культура
992
86 3 01 74110
200
0801
1 000,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
160,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
160,7
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
160,7
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
403,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
403,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
403,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
403,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
360,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
360,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
43,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
43,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
905,1
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
905,1
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
863,9
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
863,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
732,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
732,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
125,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
125,3
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
277,0
Проведение выборов и референдумов
992
99 3 00 00000
100,0
Проведение выборов главы муниципального образования
992
99 3 01 00000
100,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 3 01 00000
800
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
992
99 3 01 00000
800
0107
100,0
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,2
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,2
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,2
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,2
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,2
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
11,8
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
11,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
11,8
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
11,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
11,8
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
148,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
148,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
10,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
10,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
15 258,7
Приложение № 12
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Виды долговых обязательств
2020 год
Объем заимствований, всего
230,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
230,0
объем привлечения
264,0
объем погашения
-34,0
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
Приложение № 13
к решению Думы Озернинского сельского поселения
" О бюджете Озернинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 90 от 30.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020г. №122)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
288,0
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
230,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
264,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
264,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-34,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-34,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
58,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-15 234,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-15 234,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-15 234,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-15 234,7
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
15 292,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
15 292,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
15 292,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
15 292,7
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Озернинского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Озернинского сельского поселения «О бюджете Озернинского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Озернинского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых и неналоговых поступлений;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 14970,7 тыс. руб. или увеличить на 1203,8 тыс. руб.;
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части Озернинского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
6 194,0
-58,8
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
8 776,7
1 262,6
МБТ из областного бюджета
498,2
+10,2
МБТ из бюджета района
8 278,5
+1252,4
ИТОГО:
14 970,7
1 203,8
Корректировка расходной части бюджета Озернинского сельского поселения
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Озернинского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 15258,7 тыс. руб. или увеличить на 1201,8 тыс. руб.;
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ Озернинского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5916,5
+7,0
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
332,0
0,0
3
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1249,5
+167,5
4
Муниципальная программа «Культура»
6175,5
+1001,6
5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
403,1
0,0
6
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
905,1
+15,5
Итого по муниципальным программам
14 981,7
1 191,6
Непрограммные расходы
277,0
+10,2
ИТОГО:
15 258,7
1 201,8
3. Дефицит бюджета поселения
Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 288,0 тыс. руб. уменьшился на 2 тыс. руб. за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов -58,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.
Глава Озернинского
муниципального образования
И.М. Копылова
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Озернинского МО № 26 от 30.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: