Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU38003305202000039 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Добчурского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Российская Федерация
1
30.09.2020 г. № 27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДОБЧУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДОБЧУРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 132
«О БЮДЖЕТЕ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, утвержденным решением Думы Добчурского сельского поселения от 26.12.2019 года № 130, ст.ст.32,47,57 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Добчурского сельского поселения от 27.12.2019г. № 132 «О бюджете Добчурского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Добчурского сельского поселения от 23.06.2020 года № 15) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Добчурского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11870,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 910,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10960,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1432,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9527,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 12028,9 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 158,1 тыс. руб., или 17,4% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) приложения 1, 6, 8, 10, 13, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Добчурского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Добчурского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добчурского сельского поселения «О бюджете Добчурского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Добчурского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11870,8 тыс. руб. или увеличить на 693,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Добчурского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
910,5
+25,3
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
10 960,3
+667,8
МБТ из областного бюджета
1 432,6
+10,2
МБТ из бюджета района
9 527,7
+657,6
ИТОГО:
11 870,8
693,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Добчурского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 12028,9 тыс. руб. или увеличить на 693,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Добчурского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5666,8
+62,5
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
499,4
0
3
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
14,7
+14,7
4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1020,9
+252,5
5
Муниципальная программа «Культура»
3000,7
+5,7
6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
196,1
0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
1292,8
+347,5
8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
11691,4
682,9
Непрограммные расходы
337,5
+10,2
ИТОГО:
12 028,9
693,1
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения на 2020 год изменению не подлежит.
Глава Добчурского
муниципального образования С.П. Скорин
Приложение 1
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
910,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
230,7
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
230,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
228,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
2,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
374,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
374,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-22,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-22,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
164,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
43,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
43,3
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
121,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
102,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
102,5
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
19,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
19,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
124,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
13,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
13,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
13,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
111,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 960,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 960,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 196,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
836,0
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
138,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 129,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
93,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
436,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
436,6
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
160,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
167,1
Приложение № 6
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 689,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
893,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 570,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
220,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 292,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
46,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 246,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
499,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
499,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 035,6
Благоустройство
0503
1 020,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 000,7
Культура
0801
3 000,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
196,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
196,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
12 028,9
Приложение 8
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 666,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 665,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 398,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
611,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
611,0
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
5,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
5,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
20,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
20,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
360,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
360,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
360,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
360,8
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
79 0 00 00000
14,7
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда"
79 1 00 00000
14,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержанию в удовлетворительном состоянии муниципального жилищного фонда
79 1 01 00000
14,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
79 1 01 19999
14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
79 1 01 19999
200
14,7
Жилищное хозяйство
79 1 01 19999
200
0501
14,7
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 020,9
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 020,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 020,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
220,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
220,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
339,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
339,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
339,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
355,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
355,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
355,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 000,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 201 S2370
200
50,0
Культура
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 605,6
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 605,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 570,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 786,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 786,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
35,3
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
35,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 292,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 292,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
46,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
46,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
46,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 246,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 246,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 171,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
75,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
75,1
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
337,5
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
15,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
15,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 028,9
Приложение 10
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Добчурского сельского поселения
992
12 028,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 666,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 665,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 398,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
611,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
611,0
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
5,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
5,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
20,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
20,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
360,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
360,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
360,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
360,8
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
992
79 0 00 00000
14,7
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда"
992
79 1 00 00000
14,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержанию в удовлетворительном состоянии муниципального жилищного фонда
992
79 1 01 00000
14,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
79 1 01 19999
14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
79 1 01 19999
200
14,7
Жилищное хозяйство
992
79 1 01 19999
200
0501
14,7
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 020,9
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 020,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 020,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
220,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
220,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
339,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
339,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
339,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
355,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
355,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
355,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 000,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 605,6
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 605,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 570,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 786,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 786,9
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
35,3
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
35,3
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 292,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 292,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
46,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
46,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
46,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 246,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 246,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 171,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
75,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
75,1
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
337,5
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
15,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
15,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 028,9
Приложение № 12
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
26,0
28,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
26,0
28,0
объем привлечения
38,0
29,9
32,2
объем погашения
-5,0
-3,9
-4,2
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
158,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
125,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 908,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 908,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 908,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 908,8
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12 033,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12 033,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12 033,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12 033,9
Российская Федерация
1
30.09.2020 г. № 27
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДОБЧУРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДОБЧУРСКОГО МО ОТ 27.12.2019 ГОДА № 132
«О БЮДЖЕТЕ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Добчурском сельском поселении, утвержденным решением Думы Добчурского сельского поселения от 26.12.2019 года № 130, ст.ст.32,47,57 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Добчурского сельского поселения от 27.12.2019г. № 132 «О бюджете Добчурского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Добчурского сельского поселения от 23.06.2020 года № 15) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Добчурского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 11870,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 910,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10960,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1432,6 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 9527,7 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета поселения в сумме 12028,9 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета поселения в сумме 158,1 тыс. руб., или 17,4% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 33,0 тыс. руб., или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2) приложения 1, 6, 8, 10, 13, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте Добчурского муниципального образования.
Председатель Думы,
Глава Добчурского
сельского поселения С.П. Скорин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Добчурского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добчурского сельского поселения «О бюджете Добчурского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (сентябрь)
Внесение изменений в бюджет Добчурского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено:
- уточнением налоговых, неналоговых доходов;
- уточнением объема безвозмездных поступлений;
- уточнением расходной части бюджета.
Изменение доходной части бюджета сельского поселения
Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 11870,8 тыс. руб. или увеличить на 693,1 тыс. руб.
Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение доходной части
Добчурского бюджета муниципального образования
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
Налоговые и неналоговые доходы
910,5
+25,3
2
Безвозмездные поступления – всего, в том числе:
10 960,3
+667,8
МБТ из областного бюджета
1 432,6
+10,2
МБТ из бюджета района
9 527,7
+657,6
ИТОГО:
11 870,8
693,1
Корректировка расходной части бюджета
На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Добчурского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, увеличения безвозмездных поступлений и за счет перераспределения ассигнований между муниципальными программами на 2020 год.
Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:
- на 2020 год в размере 12028,9 тыс. руб. или увеличить на 693,1 тыс. руб.
Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.
Таблица 2. Изменение муниципальных программ
Добчурского муниципального образования и непрограммных расходов
№ п/п
Наименование
2020 год
Проект решения
+, - от решения
1
2
3
4
1
«Муниципальные финансы в муниципальном образовании»
5666,8
+62,5
2
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
499,4
0
3
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
14,7
+14,7
4
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
1020,9
+252,5
5
Муниципальная программа «Культура»
3000,7
+5,7
6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
196,1
0
7
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
1292,8
+347,5
8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»
0,0
0,0
Итого по муниципальным программам
11691,4
682,9
Непрограммные расходы
337,5
+10,2
ИТОГО:
12 028,9
693,1
3. Дефицит бюджета поселения
Дефицит бюджета поселения на 2020 год изменению не подлежит.
Глава Добчурского
муниципального образования С.П. Скорин
Приложение 1
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов
Код бюджетной классификации
СУММА
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
910,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 110
230,7
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
230,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02010 01 0000 110
228,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
2,7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 110
374,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
374,3
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02230 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02231 01 0000 110
171,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 01 0000 110
0,9
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 01 0000 110
224,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
-22,1
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
1 03 02261 01 0000 110
-22,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
164,9
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
43,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 01030 10 0000 110
43,3
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
121,6
Земельный налог с организаций
1 06 06030 00 0000 110
102,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06033 10 0000 110
102,5
Земельный налог с физических лиц
1 06 06040 00 0000 110
19,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06043 10 0000 110
19,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 00000 00 0000 000
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
1 08 04000 01 0000 110
15,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 04020 01 0000 110
15,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
124,9
Доходы от оказания платных услуг
1 13 01000 00 0000 130
13,0
Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01990 00 0000 130
13,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
1 13 01995 10 0000 130
13,0
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130
111,9
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 13 02995 10 0000 130
111,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
10 960,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 00000 00 0000 000
10 960,3
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 10000 00 0000 150
10 196,6
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150
836,0
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 15002 10 0000 150
138,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
2 02 16001 10 0000 150
9 129,3
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)
2 02 16001 10 0000 150
93,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии в т.ч.
2 02 29999 00 0000 150
436,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:
2 02 29999 10 0000 150
436,6
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
2 02 29999 10 0001 150
436,6
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 30000 00 0000 150
160,0
Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 00 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
2 02 30024 10 0000 150
0,7
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 00 0000 150
159,3
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35118 10 0000 150
159,3
Иные межбюджетные трансферты
2 02 40000 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 00 0000 150
167,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 40014 10 0000 150
167,1
Приложение № 6
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
РзПР
Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
5 689,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0102
893,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
4 570,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
220,2
Резервные фонды
0111
4,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
2,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
159,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
159,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
1 292,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
46,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0314
1 246,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
499,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409
499,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
1 035,6
Благоустройство
0503
1 020,9
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
3 000,7
Культура
0801
3 000,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
154,1
Пенсионное обеспечение
1001
154,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
196,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1105
196,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1,0
ИТОГО
12 028,9
Приложение 8
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
70 0 00 00000
5 666,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
70 1 00 00000
5 665,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
70 1 02 00000
4 398,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
70 1 02 10190
652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
70 1 02 10190
200
611,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
200
0104
611,0
Иные бюджетные ассигнования
70 1 02 10190
800
5,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
70 1 02 10190
800
0104
5,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 06 00000
20,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 06 19999
20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 06 19999
200
20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 06 19999
200
0409
20,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
76 1 07 00000
360,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
76 1 07 19999
360,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
76 1 07 19999
200
360,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
76 1 07 19999
200
0409
360,8
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
79 0 00 00000
14,7
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда"
79 1 00 00000
14,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержанию в удовлетворительном состоянии муниципального жилищного фонда
79 1 01 00000
14,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
79 1 01 19999
14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
79 1 01 19999
200
14,7
Жилищное хозяйство
79 1 01 19999
200
0501
14,7
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
81 0 00 00000
1 020,9
Подпрограмма «Благоустройство»
81 3 00 00000
1 020,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
81 3 01 00000
1 020,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
81 3 01 10170
220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10170
200
220,2
Благоустройство
81 3 01 10170
200
0503
220,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
81 3 01 10220
339,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 10220
200
339,9
Благоустройство
81 3 01 10220
200
0503
339,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
81 3 01 S2370
355,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
81 3 01 S2370
200
355,8
Благоустройство
81 3 01 S2370
200
0503
355,8
Муниципальная программа «Культура»
86 0 00 00000
3 000,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 201 S2370
200
50,0
Культура
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
86 3 00 00000
2 605,6
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
86 3 01 00000
2 605,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
86 3 01 19999
2 570,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 19999
200
1 786,9
Культура
86 3 01 19999
200
0801
1 786,9
Иные бюджетные ассигнования
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
86 3 01 S2370
35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
86 3 01 S2370
200
35,3
Культура
86 3 01 S2370
200
0801
35,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
92 0 00 00000
1 292,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
92 1 00 00000
1 292,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
92 1 01 00000
46,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 01 19999
46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 01 19999
200
46,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
92 1 01 19999
200
0309
46,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
92 1 03 00000
1 246,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
92 1 03 19999
1 246,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
92 1 03 19999
100
1 171,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
100
0314
1 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
92 1 03 19999
200
75,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
92 1 03 19999
200
0314
75,1
Непрограммные расходы
99 0 00 00000
337,5
Резервный фонд администрации
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Б 01 51180
200
15,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
99 Б 01 51180
200
0203
15,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 028,9
Приложение 10
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
КЦСР
КВР
РзПР
Сумма
Администрация Добчурского сельского поселения
992
12 028,9
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»
992
70 0 00 00000
5 666,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
992
70 1 00 00000
5 665,8
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
70 1 01 00000
893,0
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 01 10110
840,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10110
100
840,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10110
100
0102
840,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 01 10190
100
20,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
100
0102
20,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 01 10190
32,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 01 10190
200
32,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
70 1 01 10190
200
0102
32,6
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
70 1 02 00000
4 398,4
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
70 1 02 10110
3 746,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10110
100
3 746,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10110
100
0104
3 746,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
70 1 02 10190
652,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70 1 02 10190
100
35,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
100
0104
35,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70 1 02 10190
200
611,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
200
0104
611,0
Иные бюджетные ассигнования
992
70 1 02 10190
800
5,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
70 1 02 10190
800
0104
5,7
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 00000
374,4
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
70 1 05 19999
374,4
Межбюджетные трансферты
992
70 1 05 19999
500
374,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетоы поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
70 1 05 19999
500
0104
171,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
70 1 05 19999
500
0106
202,5
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
992
70 2 00 00000
1,0
Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу
992
70 2 02 00000
1,0
Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами
992
70 2 02 10130
1,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга
992
70 2 02 10130
700
1,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
992
70 2 02 10130
700
1301
1,0
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»
992
76 0 00 00000
499,4
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
76 1 00 00000
499,4
Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов
992
76 1 02 00000
118,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 02 19999
118,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 02 19999
200
118,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 02 19999
200
0409
118,0
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 06 00000
20,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 06 19999
20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 06 19999
200
20,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 06 19999
200
0409
20,6
Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
76 1 07 00000
360,8
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
76 1 07 19999
360,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
76 1 07 19999
200
360,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
76 1 07 19999
200
0409
360,8
Муниципальная программа «Жилищное хозяйство»
992
79 0 00 00000
14,7
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов жилищного фонда"
992
79 1 00 00000
14,7
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по поддержанию в удовлетворительном состоянии муниципального жилищного фонда
992
79 1 01 00000
14,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
79 1 01 19999
14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
79 1 01 19999
200
14,7
Жилищное хозяйство
992
79 1 01 19999
200
0501
14,7
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»
992
81 0 00 00000
1 020,9
Подпрограмма «Благоустройство»
992
81 3 00 00000
1 020,9
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
81 3 01 00000
1 020,9
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов
992
81 3 01 10170
220,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10170
200
220,2
Благоустройство
992
81 3 01 10170
200
0503
220,2
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
81 3 01 10200
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10200
200
20,0
Благоустройство
992
81 3 01 10200
200
0503
20,0
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
81 3 01 10210
85,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10210
200
85,0
Благоустройство
992
81 3 01 10210
200
0503
85,0
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
81 3 01 10220
339,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 10220
200
339,9
Благоустройство
992
81 3 01 10220
200
0503
339,9
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81 3 01 S2370
355,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
81 3 01 S2370
200
355,8
Благоустройство
992
81 3 01 S2370
200
0503
355,8
Муниципальная программа «Культура»
992
86 0 00 00000
3 000,7
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
86 2 00 00000
395,1
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
86 2 01 00000
345,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 2 01 19999
345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 2 01 19999
100
313,1
Культура
992
86 2 01 19999
100
0801
313,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 19999
200
32,0
Культура
992
86 2 01 19999
200
0801
32,0
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 2 01 S2370
50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 2 01 S2370
200
50,0
Культура
992
86 2 01 S2370
200
0801
50,0
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
86 3 00 00000
2 605,6
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
86 3 01 00000
2 605,6
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 3 01 19999
2 570,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
86 3 01 19999
100
782,9
Культура
992
86 3 01 19999
100
0801
782,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 19999
200
1 786,9
Культура
992
86 3 01 19999
200
0801
1 786,9
Иные бюджетные ассигнования
992
86 3 01 19999
800
0,5
Культура
992
86 3 01 19999
800
0801
0,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86 3 01 S2370
35,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
992
86 3 01 S2370
200
35,3
Культура
992
86 3 01 S2370
200
0801
35,3
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности»
992
86 5 00 00000
0,0
Основное мероприятие: Достижение пожарной безопасности объектов культуры
992
86 5 01 00000
0,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
86 5 01 19999
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86 5 01 19999
200
0,0
Культура
992
86 5 01 19999
200
0801
0,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
992
90 0 00 00000
196,1
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
90 1 00 00000
196,1
Основное мероприятие:Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
90 1 03 00000
196,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
90 1 03 19999
196,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
90 1 03 19999
100
180,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
100
1105
180,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
90 1 03 19999
200
16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
90 1 03 19999
200
1105
16,0
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»
992
92 0 00 00000
1 292,8
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
92 1 00 00000
1 292,8
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
92 1 01 00000
46,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 01 19999
46,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 01 19999
200
46,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
92 1 01 19999
200
0309
46,7
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
92 1 03 00000
1 246,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
92 1 03 19999
1 246,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
92 1 03 19999
100
1 171,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
100
0314
1 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92 1 03 19999
200
75,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92 1 03 19999
200
0314
75,1
Непрограммные расходы
992
99 0 00 00000
337,5
Резервный фонд администрации
992
99 4 00 00000
4,0
Резервный фонд местной администрации
992
99 4 01 00000
4,0
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 4 01 19999
4,0
Иные бюджетные ассигнования
992
99 4 01 19999
800
4,0
Резервные фонды
992
99 4 01 19999
800
0111
4,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
99 5 00 00000
1,7
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
99 5 01 00000
1,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 5 01 19999
1,7
Иные бюджетные ассигнования
992
99 5 01 19999
800
1,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 5 01 19999
800
0113
1,7
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
99 6 00 00000
154,1
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения
992
99 6 01 00000
154,1
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 6 01 19999
154,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
99 6 01 19999
300
154,1
Пенсионное обеспечение
992
99 6 01 19999
300
1001
154,1
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 00 00000
17,7
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
99 7 01 00000
17,7
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
99 7 01 19999
17,7
Межбюджетные трансферты
992
99 7 01 19999
500
17,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
99 7 01 19999
500
0106
17,7
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99 Б 00 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 00000
159,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99 Б 01 51180
159,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
992
99 Б 01 51180
100
144,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
100
0203
144,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Б 01 51180
200
15,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99 Б 01 51180
200
0203
15,3
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 00 00000
0,7
Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 00000
0,7
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
992
99 Д 01 73150
0,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99 Д 01 73150
200
0,7
Другие общегосударственные вопросы
992
99 Д 01 73150
200
0113
0,7
ИТОГО
12 028,9
Приложение № 12
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.руб.
Виды долговых обязательств
2020 год
2021 год
2022 год
Объем заимствований, всего
33,0
26,0
28,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе:
33,0
26,0
28,0
объем привлечения
38,0
29,9
32,2
объем погашения
-5,0
-3,9
-4,2
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году
до 3 лет
до 3 лет
до 3 лет
Приложение № 14
к решению Думы Добчурского сельского поселения
" О бюджете Добчурского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ 132 от 27.12.2019г. (в редакции от 30.09.2020 №27)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД
тыс.руб.
Наименование
Код
Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
158,1
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 000
33,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 700
38,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 710
38,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ
992 01 02 00 00 00 0000 800
-5,0
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений
992 01 02 00 00 10 0000 810
-5,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
125,1
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11 908,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-11 908,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11 908,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11 908,8
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
12 033,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
12 033,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12 033,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
12 033,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Добчурского МО № 43 от 30.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: