Основная информация
Дата опубликования: | 30 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU38003905202000033 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Кобляковкого МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
30.09.2020 г. № 89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кобляковского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кобляковском сельском поселении, Дума Кобляковского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 30830,5 тыс. руб., по расходам в сумме 30419,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кобляковского сельского поселения) в сумме 411,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кобляковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кобляковского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Кобляковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кобляковского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Кобляковского сельского поселения.
Глава Кобляковского
сельского поселения
М.А. Юрченко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Кобляковского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 33406,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 5459,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27947,0 тыс. руб.
- по расходам – 34570,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета Кобляковского сельского поселения сформирован в размере 1164,0 тыс. руб., или 21,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 993,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 171,0 тыс. руб. или 3,1% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 30830,5 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 5457,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 25372,7 тыс. руб.
- по расходам – 30419,1 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -411,4 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 7363,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кобляковского сельского поселения за 2019г. составило 5457,8 тыс. руб. или 99,96% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 2192,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 17,7%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1390,1 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 755,0 тыс. руб. или 118,9% .
При плане на год 27947,0 тыс. руб., в бюджет Кобляковского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 25372,7 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 7609,7 тыс. руб., из бюджета Братского района – 17763,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составила 82,3 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 6980,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 7 муниципальных программ, объем программных расходов составил 30087,8 тыс. руб. (98,9 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 331,3 тыс. руб.
Расходы бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составили 30419,1 тыс. руб. или 87,99 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 10137,1 тыс. руб. или 33,3 % всех расходов бюджета Кобляковского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
10177,1
Фонд оплаты труда учреждений
111
4745,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
15,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1228,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3216,8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
24,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4)
129
946,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
12361,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
190,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
14,0
Другие прочие работы, услуги
242
9,9
Другие услуги связи
242
2,1
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 5,2)
242
8,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,5
Услуги в области информационных технологий
242
9,5
Услуги интернета
242
85,2
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
31,9
Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 26,2 (обл.))
242
27,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
12171,3
Аренда помещений, сооружений, транспорта
244
4,0
Водоотведение
244
0,3
Водоотведение (кредиторская задолженность)
244
1,6
Водоснабжение
244
0,3
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
9,2
ГСМ (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,5)
244
204,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд – 276,4)
244
1875,3
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. дорожный фонд – 126,0)
244
185,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 574,1)
244
1062,3
Запасные части автотранспорта
244
25,5
Специальная оценка труда
244
7,5
Канцелярские товары
244
5,3
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения
244
19,0
ОТОПЛЕНИЕ
244
1034,5
Отопление (кредиторская задолженность)
244
4074,2
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
1,1
Предрейсовый осмотр водителей
244
19,3
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
32,2
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 2047,7, НИ – 16,7 (обл.))
244
2073,8
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 88,4 (обл.), дорожный фонд – 13,9)
244
135,6
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. дорожный фонд – 180,0)
244
210,0
СТРАХОВАНИЕ
244
2,7
Строительные материалы
244
25,3
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
37,4
Транспортные услуги (в т.ч. дорожный фонд – 99,0)
244
144,6
Сантехнические материалы (за счет МБТ из района – 28,7)
244
28,7
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
680,8
Электротовары (в т.ч. НИ – 255,8 (обл.))
244
271,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
400
7263,0
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация и приобретение зданий, сооружений и помещений (в т.ч. переселение граждан из жилищного фонда признанным непригодным – 6 972,4(обл.))
412
7263,0
Межбюджетные трансферты
500
409,3
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
409,3
Иные бюджетные ассигнования
800
73,0
Иные выплаты организациям
831
38,1
Уплата транспортного налога
852
11,6
Уплата госпошлины и сборов
853
1,1
Взносы за членство в организациях
853
2,8
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,2
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
19,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5637,4 тыс. руб. или 18,5% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 17,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5639,4
5637,4
99,96
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5551,3
5551,0
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
86,4
86,4
100
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 993,0 тыс. руб. или 3,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2387,9
993,0
41,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2387,9
993,0
41,6
Муниципальная программа
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы исполнено 7263,0 тыс. руб. или 23,9 % от общей суммы расходов.
- за счет субсидии на переселение граждан из жилищного фонда признанным непригодным– 6972,4 тыс. руб., средств местного бюджета 290,6 тыс. руб., итого 7263,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы
8000000000
9754,5
7263,0
74,4
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
8010000000
9754,5
7263,0
74,4
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 3404,6 тыс. руб. или 11,2 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 2076,5 тыс. руб;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 255,8 тыс. руб., средств местного бюджета 10,7 тыс. руб., итого 266,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
3404,9
3404,6
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
2076,5
2076,5
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
1328,4
1328,1
99,98
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 10846,5 тыс. руб. или 35,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 131,3 тыс. руб., средств местного бюджета 5,5 тыс. руб., итого 136,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 1,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
10919,2
10846,5
99,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
1000,6
1000,4
99,98
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
9918,6
9846,1
99,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 165,5 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
165,6
165,5
99,94
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
165,6
165,5
99,94
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1777,8 тыс. руб. или 5,8 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1778,2
1777,8
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1778,2
1777,8
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 331,3 тыс. руб. или 1,1 % от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
521,0
331,3
63,6
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
2,8
2,8
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
345,5
163,8
47,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составили -411,4 тыс. руб. при плановом показателе + 1164,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -411,4 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
574,9
-
-574,9
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
238,0
0,0
-238,0
Прочие расходы
272,8
0,0
-272,8
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1085,7
0,0
-1085,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1085,7 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 79,6 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
211,7
-
-211,7
Услуги связи
0,2
1,6
+1,4
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
47,8
+47,8
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
0,7
0,7
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
9,9
29,5
+19,6
ВСЕГО:
222,5
79,6
-142,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 142,9 тыс. руб.
Глава Кобляковского
сельского поселения М.А. Юрченко
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
30 419,1
Администрация Кобляковского сельского поселения
992
30 419,1
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 637,40
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 551,00
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
891,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
891,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
891,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
891,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
700,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
700,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
191,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
191,20
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 279,70
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 027,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 027,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 027,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 331,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 331,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
695,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
695,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
1 252,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
24,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
24,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
24,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
24,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
1 206,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
1 206,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
138,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
138,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
1 067,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
1 067,70
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
21,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
21,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
7010210190
851
0,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,40
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
17,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
17,30
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
379,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
379,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
379,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
379,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
193,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
86,40
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
86,40
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
86,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
82,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
82,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
63,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
63,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
18,40
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
18,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
4,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
4,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
993,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
993,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
596,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
596,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
596,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
596,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
596,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
397,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
397,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
397,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
397,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» нна 2015-2021 годы
992
8000000000
7 263,00
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
992
8010000000
7 263,00
Основное мероприятие: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда
992
8010100000
7 263,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
992
80101S2480
7 263,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
80101S2480
400
7 263,00
Бюджетные инвестиции
992
80101S2480
410
7 263,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
992
80101S2480
412
7 263,00
Жилищное хозяйство
992
80101S2480
412
0501
7 263,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
3 404,60
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
2 076,50
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
2 076,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
2 076,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
2 076,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
2 076,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
2 076,50
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
2 076,50
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
1 328,10
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
1 328,10
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
694,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
694,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
694,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
694,40
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
694,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,10
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,10
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
9,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
9,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
9,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
9,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
9,90
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
357,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
319,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
319,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
319,10
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
319,10
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
38,10
Исполнение судебных актов
992
8130110220
830
38,10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
992
8130110220
831
38,10
Благоустройство
992
8130110220
831
0503
38,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
266,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
266,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
266,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
266,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
266,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
10 846,50
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
1 000,40
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
1 000,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
1 000,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
977,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
977,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
756,80
Культура
992
8620119999
111
0801
756,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
15,50
Культура
992
8620119999
112
0801
15,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
205,30
Культура
992
8620119999
119
0801
205,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
22,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
22,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
22,80
Культура
992
8620119999
244
0801
22,80
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
9 846,10
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
9 846,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
9 709,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 581,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 581,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
2 863,70
Культура
992
8630119999
111
0801
2 863,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
718,00
Культура
992
8630119999
119
0801
718,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
6 125,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
6 125,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
24,40
Культура
992
8630119999
242
0801
24,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
6 101,30
Культура
992
8630119999
244
0801
6 101,30
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
1,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
1,90
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
0,10
Культура
992
8630119999
852
0801
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
1,80
Культура
992
8630119999
853
0801
1,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
136,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
136,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
136,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
86301S2370
242
27,30
Культура
992
86301S2370
242
0801
27,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
109,50
Культура
992
86301S2370
244
0801
109,50
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
165,50
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
165,50
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
165,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
165,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
162,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
162,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
127,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
127,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
35,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
35,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
3,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
3,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
3,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 777,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 777,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
111,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
111,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
111,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
111,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
111,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
111,50
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
1 666,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
1 666,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
1 267,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
1 267,10
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
997,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
997,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
269,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
269,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
390,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
390,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
390,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
390,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
8,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
8,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
8,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
8,20
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,20
Непрограммные расходы
992
9900000000
331,30
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
2,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
2,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
2,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
2,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
2,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
2,80
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
9960200000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960219999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960219999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960219999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960219999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960219999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
163,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
163,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
163,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
162,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
162,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
121,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
121,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
41,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
41,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
1,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
1,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
99Б0151180
242
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
1,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
1,20
Приложение 3
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
891,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4473,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
2,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
163,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
163,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1777,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
111,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1666,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1079,4
Общеэкономические вопросы
04
01
86,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
993,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
10667,6
Жилищное хозяйство
05
01
7263,0
Коммунальное хозяйство
05
02
2076,5
Благоустройство
05
03
1328,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
10846,5
Культура
08
01
10846,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
165,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
165,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
ИТОГО
30419,1
Приложение 4
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-411,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-411,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-31102,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-31102,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-31102,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-31102,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
30691,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
30691,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
30691,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
30691,2
30.09.2020 г. № 89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОБЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Кобляковского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Кобляковском сельском поселении, Дума Кобляковского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 30830,5 тыс. руб., по расходам в сумме 30419,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Кобляковского сельского поселения) в сумме 411,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Кобляковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Кобляковского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Кобляковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Кобляковского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене, и размещению на официальном сайте администрации Кобляковского сельского поселения.
Глава Кобляковского
сельского поселения
М.А. Юрченко
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год
Уточненный план бюджета Кобляковского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 33406,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 5459,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 27947,0 тыс. руб.
- по расходам – 34570,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета Кобляковского сельского поселения сформирован в размере 1164,0 тыс. руб., или 21,3 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 993,0 тыс. руб.
Дефицит бюджета без учета остатков на счетах, разницы между полученными и погашенными кредитами составил 171,0 тыс. руб. или 3,1% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Фактическое исполнение бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 30830,5 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 5457,8 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 25372,7 тыс. руб.
- по расходам – 30419,1 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился профицит бюджета в размере -411,4 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 7363,8 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кобляковского сельского поселения за 2019г. составило 5457,8 тыс. руб. или 99,96% от уточненного плана. Увеличение по отношению к 2018г. составило 2192,0 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 17,7%.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 1390,1 тыс. руб. План в 2019 году выполнен на 99,7%. Увеличение к 2018 году - на 755,0 тыс. руб. или 118,9% .
При плане на год 27947,0 тыс. руб., в бюджет Кобляковского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 25372,7 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 7609,7 тыс. руб., из бюджета Братского района – 17763,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составила 82,3 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Кобляковского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 6980,2 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 7 муниципальных программ, объем программных расходов составил 30087,8 тыс. руб. (98,9 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 331,3 тыс. руб.
Расходы бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составили 30419,1 тыс. руб. или 87,99 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 10137,1 тыс. руб. или 33,3 % всех расходов бюджета Кобляковского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
10177,1
Фонд оплаты труда учреждений
111
4745,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
15,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
1228,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 103,7)
121
3216,8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
122
24,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 31,4)
129
946,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
12361,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
190,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
242
14,0
Другие прочие работы, услуги
242
9,9
Другие услуги связи
242
2,1
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 5,2)
242
8,8
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
1,5
Услуги в области информационных технологий
242
9,5
Услуги интернета
242
85,2
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
31,9
Электронно-вычислительная и оргтехника (в т.ч. НИ – 26,2 (обл.))
242
27,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
12171,3
Аренда помещений, сооружений, транспорта
244
4,0
Водоотведение
244
0,3
Водоотведение (кредиторская задолженность)
244
1,6
Водоснабжение
244
0,3
Водоснабжение (кредиторская задолженность)
244
9,2
ГСМ (в т.ч. за счет МБТ из района – 1,5)
244
204,2
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг (в т.ч. дорожный фонд – 276,4)
244
1875,3
Другие прочие работы, услуги (в т.ч. дорожный фонд – 126,0)
244
185,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 574,1)
244
1062,3
Запасные части автотранспорта
244
25,5
Специальная оценка труда
244
7,5
Канцелярские товары
244
5,3
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения на курсах повышения
244
19,0
ОТОПЛЕНИЕ
244
1034,5
Отопление (кредиторская задолженность)
244
4074,2
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
1,1
Предрейсовый осмотр водителей
244
19,3
Приобретение прочих материальных запасов в рамках пожарной безопасности
244
32,2
Прочие материальные запасы (в т.ч. за счет МБТ из района – 2047,7, НИ – 16,7 (обл.))
244
2073,8
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 88,4 (обл.), дорожный фонд – 13,9)
244
135,6
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы (в т.ч. дорожный фонд – 180,0)
244
210,0
СТРАХОВАНИЕ
244
2,7
Строительные материалы
244
25,3
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
37,4
Транспортные услуги (в т.ч. дорожный фонд – 99,0)
244
144,6
Сантехнические материалы (за счет МБТ из района – 28,7)
244
28,7
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
244
680,8
Электротовары (в т.ч. НИ – 255,8 (обл.))
244
271,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ, НАНИМАТЕЛЯМИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ
321
135,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
400
7263,0
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, расширение, модернизация и приобретение зданий, сооружений и помещений (в т.ч. переселение граждан из жилищного фонда признанным непригодным – 6 972,4(обл.))
412
7263,0
Межбюджетные трансферты
500
409,3
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
409,3
Иные бюджетные ассигнования
800
73,0
Иные выплаты организациям
831
38,1
Уплата транспортного налога
852
11,6
Уплата госпошлины и сборов
853
1,1
Взносы за членство в организациях
853
2,8
Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
853
0,2
ПЕРЕЧИСЛЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И СБОРОВ
853
19,2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5637,4 тыс. руб. или 18,5% от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 141,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 17,8 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
%
исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5639,4
5637,4
99,96
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5551,3
5551,0
99,99
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании»
7020000000
1,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
86,4
86,4
100
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 993,0 тыс. руб. или 3,3% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2387,9
993,0
41,6
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2387,9
993,0
41,6
Муниципальная программа
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы исполнено 7263,0 тыс. руб. или 23,9 % от общей суммы расходов.
- за счет субсидии на переселение граждан из жилищного фонда признанным непригодным– 6972,4 тыс. руб., средств местного бюджета 290,6 тыс. руб., итого 7263,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2015-2021 годы
8000000000
9754,5
7263,0
74,4
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
8010000000
9754,5
7263,0
74,4
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 3404,6 тыс. руб. или 11,2 % от общей суммы расходов, в том числе:
- МБТ из районного бюджета Братского района в сумме 2076,5 тыс. руб;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 255,8 тыс. руб., средств местного бюджета 10,7 тыс. руб., итого 266,5 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
3404,9
3404,6
99,99
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
2076,5
2076,5
100
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
1328,4
1328,1
99,98
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 10846,5 тыс. руб. или 35,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 131,3 тыс. руб., средств местного бюджета 5,5 тыс. руб., итого 136,8 тыс. руб.;
- по исполнительным листам составили 1,3 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
10919,2
10846,5
99,3
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
1000,6
1000,4
99,98
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
9918,6
9846,1
99,3
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 165,5 тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
165,6
165,5
99,94
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
165,6
165,5
99,94
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 1777,8 тыс. руб. или 5,8 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
1778,2
1777,8
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
1778,2
1777,8
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 331,3 тыс. руб. или 1,1 % от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
521,0
331,3
63,6
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования
9950000000
2,8
2,8
100
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
29,5
29,5
100
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
345,5
163,8
47,4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кобляковского сельского поселения в 2019 году составили -411,4 тыс. руб. при плановом показателе + 1164,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило -411,4 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года отсутствует:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
574,9
-
-574,9
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
238,0
0,0
-238,0
Прочие расходы
272,8
0,0
-272,8
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
1085,7
0,0
-1085,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1085,7 тыс. руб.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 79,6 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
211,7
-
-211,7
Услуги связи
0,2
1,6
+1,4
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
47,8
+47,8
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
0,7
0,7
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
9,9
29,5
+19,6
ВСЕГО:
222,5
79,6
-142,9
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 142,9 тыс. руб.
Глава Кобляковского
сельского поселения М.А. Юрченко
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
30 419,1
Администрация Кобляковского сельского поселения
992
30 419,1
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 637,40
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 551,00
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
891,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
891,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
891,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
891,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
700,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
700,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
191,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
191,20
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 279,70
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 027,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 027,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 027,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 331,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 331,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
695,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
695,90
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
1 252,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210190
100
24,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210190
120
24,50
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010210190
122
24,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
122
0104
24,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
1 206,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
1 206,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
138,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
138,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
1 067,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
1 067,70
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
21,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
21,70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
992
7010210190
851
0,00
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
4,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
4,40
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
17,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
17,30
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
379,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
379,80
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
379,80
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
379,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
193,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
185,90
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
86,40
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
86,40
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
86,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
82,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
82,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
63,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
63,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
18,40
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
18,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
4,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
4,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
4,10
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
4,10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
993,00
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
993,00
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
596,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
596,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
596,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
596,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
596,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
596,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
397,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
397,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
397,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
397,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
397,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
397,00
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» нна 2015-2021 годы
992
8000000000
7 263,00
Подпрограмма «Обеспечение граждан комфортным жильем»
992
8010000000
7 263,00
Основное мероприятие: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда
992
8010100000
7 263,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия на обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
992
80101S2480
7 263,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
992
80101S2480
400
7 263,00
Бюджетные инвестиции
992
80101S2480
410
7 263,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
992
80101S2480
412
7 263,00
Жилищное хозяйство
992
80101S2480
412
0501
7 263,00
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
3 404,60
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
2 076,50
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
2 076,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
2 076,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
2 076,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
2 076,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
2 076,50
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
2 076,50
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
1 328,10
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
1 328,10
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
694,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
694,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
694,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
694,40
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
694,40
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110170
800
0,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8130110170
850
0,10
Уплата иных платежей
992
8130110170
853
0,10
Благоустройство
992
8130110170
853
0503
0,10
Мероприятие: реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ
992
8130110200
9,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
200
9,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110200
240
9,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110200
244
9,90
Благоустройство
992
8130110200
244
0503
9,90
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
357,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
319,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
319,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
319,10
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
319,10
Иные бюджетные ассигнования
992
8130110220
800
38,10
Исполнение судебных актов
992
8130110220
830
38,10
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
992
8130110220
831
38,10
Благоустройство
992
8130110220
831
0503
38,10
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
81301S2370
266,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
200
266,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
81301S2370
240
266,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
81301S2370
244
266,50
Благоустройство
992
81301S2370
244
0503
266,50
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
10 846,50
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
1 000,40
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
1 000,40
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
1 000,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
977,60
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
977,60
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
756,80
Культура
992
8620119999
111
0801
756,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
15,50
Культура
992
8620119999
112
0801
15,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
205,30
Культура
992
8620119999
119
0801
205,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
22,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
22,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
22,80
Культура
992
8620119999
244
0801
22,80
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
9 846,10
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
9 846,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
9 709,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
3 581,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
3 581,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
2 863,70
Культура
992
8630119999
111
0801
2 863,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
718,00
Культура
992
8630119999
119
0801
718,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
6 125,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
6 125,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
24,40
Культура
992
8630119999
242
0801
24,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
6 101,30
Культура
992
8630119999
244
0801
6 101,30
Иные бюджетные ассигнования
992
8630119999
800
1,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
8630119999
850
1,90
Уплата прочих налогов, сборов
992
8630119999
852
0,10
Культура
992
8630119999
852
0801
0,10
Уплата иных платежей
992
8630119999
853
1,80
Культура
992
8630119999
853
0801
1,80
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
136,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
136,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
136,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
86301S2370
242
27,30
Культура
992
86301S2370
242
0801
27,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
109,50
Культура
992
86301S2370
244
0801
109,50
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
165,50
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
165,50
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
165,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
165,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
162,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
162,50
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
127,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
127,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
35,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
35,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
200
3,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9010319999
240
3,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9010319999
244
3,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
244
1105
3,00
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
1 777,80
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
1 777,80
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
111,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
111,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
111,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
111,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
111,50
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
111,50
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
1 666,30
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
1 666,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
1 267,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
1 267,10
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
997,40
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
997,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
269,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
269,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
390,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
390,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
390,80
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
390,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9210319999
800
8,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9210319999
850
8,40
Уплата прочих налогов, сборов
992
9210319999
852
8,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
852
0314
8,20
Уплата иных платежей
992
9210319999
853
0,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
853
0314
0,20
Непрограммные расходы
992
9900000000
331,30
Выполнение других обязательств муниципального образования
992
9950000000
2,80
Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований
992
9950100000
2,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9950119999
2,80
Иные бюджетные ассигнования
992
9950119999
800
2,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
9950119999
850
2,80
Уплата иных платежей
992
9950119999
853
2,80
Другие общегосударственные вопросы
992
9950119999
853
0113
2,80
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсионное обеспечение за выслугу лет выборных должностных лиц
992
9960200000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960219999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960219999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960219999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960219999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960219999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
29,50
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
29,50
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
29,50
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
29,50
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
29,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
29,50
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
163,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
163,80
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
163,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
162,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
162,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
121,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
121,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
41,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
41,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
200
1,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
99Б0151180
240
1,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
99Б0151180
242
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
99Б0151180
244
1,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
244
0203
1,20
Приложение 3
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
РАСХОДЫ КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5583,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
891,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4473,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
215,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
2,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
163,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
163,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1777,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
111,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
1666,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1079,4
Общеэкономические вопросы
04
01
86,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
993,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
10667,6
Жилищное хозяйство
05
01
7263,0
Коммунальное хозяйство
05
02
2076,5
Благоустройство
05
03
1328,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
10846,5
Культура
08
01
10846,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
165,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
165,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
0,0
ИТОГО
30419,1
Приложение 4
к решению думы Кобляковского сельского поселения
№_________от_____________2020 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОБЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
-411,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
-411,4
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-31102,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-31102,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-31102,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-31102,6
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
30691,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
30691,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
30691,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
30691,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Кобляковского МО № 49 от 30.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: