Основная информация
Дата опубликования: | 08 июня 2012г. |
Номер документа: | RU14000201200492 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Президент Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 8 июня 2012 года № 1464
О программе Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года».
2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент Республики Саха (Якутия)
Е. БОРИСОВ
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Саха (Якутия)
от 8 июня 2012 года№ 1464
ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Паспорт
программы Республики Саха (Якутия)
1.
Наименование Программы
Программа Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа)
2.
Статус Программы
Проектная программа
3.
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
4.
Ответственные исполнителиПрограммы
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
5.
Соисполнители государственной Программы
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждениеРеспублики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
6.
Цели и задачи Программы
Цели:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 40 процентов к 2020 году;
- формирование в Республике Саха (Якутия) энергоэффективного общества.
Задачи:
-повышение энергетической эффективности зданий, сооружений;
- сокращение потребления первичного топлива на единицу валового регионального продукта;
- создание предпосылок по снижению затрат на завоз и использование топливно-энергетических ресурсов;
- повышение заинтересованности руководителей предприятий, организаций, населения республики в проведении энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- обеспечение приборного учета используемых энергетических ресурсов.
7.
Целевые индикаторы Программы
Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы в 2020 году снижения энергоемкости валового регионального продукта на 40 и более процентов к уровню 2007 года;
сокращение потребления энергоресурсов не менее чем на 2,6 млн. тонн условного топлива (к 2020 году по сравнению с 2007 годом в сопоставимых условиях).
8.
Сроки реализации Программы
2012-2016 годы и на период до 2020 года.
9.
Наименование подпрограмм (стратегических направлений)
Программы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
4. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов;
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве;
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
10. Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения.
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
22 020,8 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 3 971,8 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 133,8 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 865,8 млн.рублей,
местный бюджет – 52,1 млн.рублей,
внебюджетные средства –2 920,1 млн.рублей;
2013 год – 4 288,6 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,5 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 512,8 млн.рублей,
местный бюджет – 57,2 млн.рублей,
внебюджетные средства –3 717,1 млн.рублей;
2014 год – 3 458,8 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,6 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 516,2 млн.рублей,
местный бюджет – 60,0 млн.рублей,
внебюджетные средства -2 880,9 млн.рублей;
2015 год – 2 823,7 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,8 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4 млн.рублей,
местный бюджет – 63,0 млн.рублей,
внебюджетные средства – 1 917,5млн.рублей;
2016 год – 2 554,3 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,9 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 886,9 млн.рублей,
местный бюджет – 66,1 млн.рублей,
внебюджетные средства–1 599,5 млн.рублей;.
2017-2020 годы общее финансирование составит 4923,5 млн.рублей.
Характеристика текущего состояния
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Республики Саха (Якутия), а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Энергоемкость ВВП России и ВРП Якутии (по паритету покупательной способности) до 5 раз выше, чем в развитых странах (например, в Японии на 1 $ ВВП расходуется 0,2кг. у.т. при аналогичном показателе в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия) – более 1 кг.у.т.).
В 2009 году энергоемкость ВРП составила 73,4 кг.у.т./тыс. рублей (в ценах 2000 года), что на 5,5 п.п. выше прошлогоднего уровня и на 26 п.п. ниже уровня 2001 года. Энергоемкость ВРП в республике на протяжении многих лет ниже аналогичного показателя по Российской Федерации, что связано с наличием высокорентабельной отрасли - алмазодобывающей промышленности.
Энергоэффективность экономики
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) в действующих ценах, млрд. рублей
61,6
114,9
130,4
153,5
183,0
205,8
246,5
309,5
329,7
367,3
- в ценах 2000 года
82,6
83,5
85,4
90,5
97,2
98,5
106,3
121,3
117,5
122,8
Энергоемкость ВРП Республики Саха (Якутия),
кг.у. т./тыс. рублей*)
132,6
68,1
58,7
49,1
41,3
37,1
32,0
27,3
16,2
15,8
- в ценах 2000 года
98,9
93,6
89,7
83,2
77,7
77,6
74,1
69,6
73,4
71,6
Для сравнения: Энергоемкость ВВП Российской Федерации в ценах 2000 г., кг.у. т./тыс. рублей
139,6
131,8
125,1
119,1
113,1
103,0
95,2
91,1
95,7
…
*- с 2009 года расчет энергоемкости ведется по методике Росстата.
Объективными причинами высокой энергоемкости являются суровый климат, большие расстояния, неразвитая инфраструктура, сырьевая направленность экономики. Данные обстоятельства усугубляются отсутствием экономических стимулов для внедрения энергоэффективных технологий и мероприятий во всех сферах экономики, в том числе в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Доля убыточных предприятий в отрасли продолжает оставаться высокой: по итогам 2010 года убыточными являлись 53,1% от числа организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Значительный износ коммунальной инфраструктуры (в 2009 г. – 59%, в 2010 г. – 61,2%) приводит к увеличению потерь коммунальных ресурсов: потери воды составили в 2009 г. – 29%, в 2010 г. – 32,2%, тепловой энергии в 2009 г. – 21,3%, в 2010 г. – 21,6%.
В общем объеме потребления в республике по показаниям приборов учета в 2010 году счета потребители всех видов деятельности платят только за 15% воды, за 95,8% газа, за 40,2% тепловой энергии и 97,2% электроэнергии. В жилом фонде по показаниям приборов учета оплачивают только за 7% тепловой энергии, за 10% воды и за 7% природного газа.
Современное состояние электроэнергетики Республики Саха (Якутия) характеризуется наличием острейших проблем (износ оборудования, нехватка инвестиций и т.д.), большой доли физически и морально устаревшего оборудования, требующих безотлагательного решения. Износ объектов электроэнергетики в среднем составляет более 50 %, в том числе износ линий электропередачи – 75%, тепловых сетей – 51%, силового и прочего оборудования – 61%, подстанций – 81%, машин и оборудования – 62%.
В Республике Саха (Якутия) ведется работа по сокращению затрат в жилищно-коммунальном комплексе. Проводится работа по установке приборов учета в муниципальных образованиях. Наиболее эффективно программным способом внедряются мероприятия энергосбережения в бюджетной сфере и в жилом фонде в Усть-Янском районе. В Усть-Янском районе, расположенном в арктической зоне республики, за 2006-2010 г.г. осуществлен 100% переход на поквартирный и общедомовой учет тепла, горячее и холодное водоснабжение с выводом данных на единый сервер. Во всех домах и квартирах установлены пластиковые трубы системы водоснабжения. На реализацию данных мероприятий направлялись средства от экономии ресурсов, привлекались банковские кредиты. Всего было привлечено кредитов в объеме 39 млн. рублей, выполнено работ на 74 млн. рублей, сэкономлено 152 млн. рублей бюджетных средств - это 25% от расходов на коммунальные услуги в бюджетной сфере и в жилом фонде. Потребление тепла снизилось на 30%, теплопотери сократились на 87%.
За счет средств Европейского банка реконструкции и развития проведена модернизация систем теплоснабжения в с. Жиганск.
В п. Тикси Булунского района ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» осуществляет план мероприятий по энергоресурсосбережению, в который вошли реконструкция котельной ТЭЦ п. Тикси, реконструкция сетей тепло-водоснабжения, внедрение единой системы технологического и коммерческого учета (ЕСТКУ), промывка внутренних систем теплоснабжения, регулирование режимов тепло-водоснабжения, оптимизация жилищного фонда.
В рамках реализации республиканской адресной программы Переселения граждан из аварийного жилищного фонда построен первый полноценный энергоэффективный 33-квартирный «умный дом» в пос. Жатай. Малоэтажное жилищное строительство с применением энергосберегающих технологий продолжается, для этого производится реконструкция существующих инженерных сетей и коммуникаций.
Реализация энергоэффективных проектов в условиях Крайнего Севера даст новый толчок для внедрения и широкого использования инновационных энергоэффективных технологий при эксплуатации зданий и сооружений, при строительстве многоквартирных домов, в том числе для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения.
Потенциал энергосбережения
В структуре потребления электрической энергии основная доля (40%) расходуется на добычу полезных ископаемых. Достаточно велики потери при транспорте электроэнергии в сетях общего пользования, доля которых составляет более 13%.
Существенна доля расхода электроэнергии населением и при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, соответственно 11% и 15%.
Анализ удельных показателей расхода электроэнергии при добыче полезных ископаемых показывает, что в республике, как при добыче угля, так и при добыче нефти, средние значения ниже аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации. Следовательно, в настоящее время какой-либо существенный потенциал электросбережения в данном секторе экономики не наблюдается.
Динамика потерь электроэнергии в сетях общего пользования за последние годы характеризует их некоторую неравномерность, в то же время наблюдается общая тенденция их роста. Сравнительные данные показывают, что хотя значения потерь в республике не самые худшие, однако их снижение до нормативных величин (порядка 10%) создает предпосылки экономии электроэнергии.
Величина удельного электропотребления на освещение и бытовые нужды на человека в год, по статистическим данным, в республике ниже аналогичных показателей в близлежащих регионах. Это может свидетельствовать о недостаточно высокой электровооруженности быта населения, в связи с этим в ближайшем будущем возможен рост удельного потребления электроэнергии в этом секторе.
Вместе с тем, за счет использования современных технологий в сфере потребления электроэнергии на освещение можно снизить расход электроэнергии. Так, применение современных энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания позволит снизить электропотребление на цели освещения в среднем в 5 раз. По имеющимся оценкам на цели освещения расходуется около 20% электроэнергии, потребляемой населением. Таким образом, расход электроэнергии на цели освещения населением в республике оценивается в 150 млн.кВт-ч. в год. При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы суммарная величина сберегаемой электроэнергии может составить порядка 120 млн.кВт-ч. в год. Учитывая, что 100% замена ламп практически не реализуема, даже при 10% замене потенциал электросбережения оценивается в объеме 10-12 млн.кВт-ч. в год.
В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды наибольшее превышение удельных показателей над средними значениями наблюдаются при подъеме и подаче воды (исключая коммунально-бытовые нужды) и очистке воды.
Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем и подачу воды, а также на очистку сточных вод до средних по Дальневосточному федеральному округу, составит существенный потенциал электросбережения– более 50% от суммарного потребления.
Суммарный потенциал электросбережения в рассмотренных направлениях использования оценивается в 217-256 млн кВт-ч. в год:
Удельный показатель
использования электроэнергии
Объем
продукции
Экономия, млнкВтч
кВтч.
на ед. продукции
возможное уменьшение
Потери в сетях общего пользования
13,2 %
2,5-3 %
6693
млнкВт·ч
167-200
Освещение (10% применение энергосберегающих ламп)
10-12
Подъем и подача воды
1334 на тыс. м3
450-480
на тыс. м3
45026 тыс. м3
20-22
Очистка сточных вод
1221 на тыс. м3
550-590
на тыс. м3
37956 тыс. м3
20-22
Всего экономия электроэнергии
217-256
Всего потребление тепловой энергии в Республике Саха (Якутия) в 2010 году составило 11,2млнГкал. Из них 46% приходится на население. Потери в тепловых сетях составляют 19,4%.
Низкий технический уровень многих объектов и звеньев теплоснабжающих систем республики (тепловых сетей, абонентских установок), отсутствие в них необходимых систем автоматического регулирования и измерений, неудовлетворительные теплотехнические характеристики зданий приводят к большим сверхнормативным потерям тепла.
Эти потери создают потенциал энергосбережения, реализация которого может существенно повысить эффективность транспорта и использования тепловой энергии, снизить ее потребление.
Общий потенциал экономии тепловой энергии в теплоснабжении республики (сверхнормативные потери тепла) составляет 2450-2910 тыс.Гкал/год, или 16-19% от годового отпуска тепла.
Тепловая энергия
тыс. Гкал/год
%
Здания, всего
1540 -1700
19-21
Тепловые сети
910 - 1210
6-8
Всего
2450-2910
16-19
В структуре всего потенциала экономии тепловой энергии в сфере теплоснабжения на долю зданий приходится 70%, на долю тепловых сетей 30%.
Снижение потерь в тепловых сетях до нормативных (8-10%) позволит экономить 910-1210 тыс.Гкал тепловой энергии ежегодно.
Основной потенциал сбережения тепловой энергии сосредоточен в сфере теплоснабжения.
Суммарный потенциал сбережения тепловой энергии оценивается в 2,5-2,9 млн.Гкал ежегодно:
Удельный показатель
Объем
продукции
Экономия, тыс. Гкал
Мкал
на ед. продукции
возможное уменьшение
Потери в тепловых сетях
16,6 %
на 6-8 %
15163тыс.
Гкал
910-1210
Потери в зданиях (при установке приборов регулирования снижение на 20%)
1540-1700
Производство кислорода
2294 на тыс. м3
1100-1150
на тыс. м3
235 тыс. м3
0,2-0,3
Производство мяса (включая субпродукты 1 категории)
12053 на тонну
5000-6000 на тонну
1161 тонн
5,8-7
Всего экономия тепловой энергии
2456-2917
Основными потребителями топлива в республике являются энергетика и транспорт. На электростанциях и котельных сжигается более 84% от общего потребления котельно-печного топлива – в основном уголь. На транспорте используются нефтепродукты. Удельный расход топлива на отпуск электрической и тепловой энергии на электростанциях, работающих на котельно-печном топливе, составляет соответственно 363 гу.т./кВт-ч и 160 кгу.т./Гкал. Эти показатели находятся на уровне средних по Дальневосточному федеральному округу.
На дизельных электростанциях также имеется потенциал топливосбережения за счет снижения удельных расходов топлива, так как средний показатель по республике выше нормативного и аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и близлежащим субъектам Российской Федерации, кроме Забайкальского края.
Анализ показателей эффективности использования топлива в транспорте и отраслях промышленности показывает, что удельные показатели расхода топлива в республике не превышают средние значения по Дальневосточному федеральному округу. Таким образом, потенциал топливосбережения сосредоточен на энергоисточниках и оценивается в 436-552 тыс. т. у.т. ежегодно.
Проведенный анализ современного состояния энергопотребления показывает, что в республике имеется большой потенциал энергосбережения. Только по наиболее энерго- и топливоемким видам деятельности энергосбережение оценивается в 217-256 млн. кВт-ч. электроэнергии, в 2,5-2,9 млн.Гкал.теплоэнергии, в 436 - 552 тыс. т.у.т. топливно-энергетических ресурсов. Суммарный потенциал оценивается в 0,8-1,0 млн.т.у.т. ежегодно.
Одним из оптимальных путей инновационного развития является кластерное проектирование или формирование территорий опережающего инновационного развития, создание зон энергоэффективности.
Создание инновационных кластеров позволит эффективнее использовать бюджетные ресурсы.
В целях стратегического планирования необходимо исследовать внутренние и внешние факторы текущего состояния энергоресурсосбережения в республике. Для этого предполагается использовать SWOT-анализ, подразумевающий анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. SWOT-анализ должен дать четкое представление о ситуации и указать, в каких направлениях нужно действовать, используя сильные стороны, чтобы максимизировать возможности и свести к минимуму угрозы и слабости.
SWOT-анализ
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Высокий технический потенциал энергосбережения.
2. Правовая, организационная, финансовая поддержка со стороны государства.
3. Наличие достаточной конкурентной среды.
4. Превалирование малозатратных мероприятий, их высокая рентабельность.
5. Благоприятный инвестиционный климат.
6. Высокая мотивация потребителей.
1. Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов.
2. Высокий физический, моральный износ основных средств.
3. Отсутствие достаточного финансирования.
4. Низкая мотивация энергоснабжающих организаций.
5. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий.
6. Долгосрочный характер решения проблемы.
7. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Рост конкурентоспособности промышленных предприятий на местном, мировом рынках.
2. Повышение финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики республики.
3. Рост уровня и качества жизни населения.
4. Повышение энергоэффективности общества.
5. Снижение расходов бюджета на субсидирование предприятий ЖКХ, коммунальные услуги бюджетных учреждений.
1. Ослабление роста рынка.
2. Ужесточение конкуренции.
3. Снижение рентабельности бизнеса.
4. Снижение мотивации потребителей.
В результате проведенного SWOT-анализа выявлены основные сильные стороны энергосбережения, на которые следует делать особый упор в проводимой политике. Выявлено, что реализация энергосберегающих мероприятий позволит добиться мультипликативного эффекта – проведение технических мероприятий благотворно подействуют в целом на экономику субъекта, улучшится качество жизни населения.
Целью проведения данного анализа является не сколько определение положительных моментов в энергосбережении, сколько выявление перечня проблем, требующих решения путем проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой.
Так, основными проблемами отрасли являются:
1. Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов.
2. Высокий физический, моральный износ основных средств.
3. Отсутствие достаточного финансирования.
4. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий.
5. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей, особенно для малоимущих граждан.
Основной проблемой из указанных выше является отсутствие достаточного финансирования как со стороны государства, так и со стороны предприятий – собственников основных средств.
2. Цели и стратегические направления
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.
Основной целью Программы является достижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) к 2020 году (в сопоставимых условиях) 19,1 кгу.т./тыс. руб., что на 40 процентов ниже уровня 2007 года.
Для достижения заданной цели ставятся задачи совершенствования в Республике Саха (Якутия) технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных, снижения потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в бюджетных организациях, промышленности и коммунально-бытовом секторе.
Программа предусматривает совокупность мероприятий, целенаправленно реализующих экономию энергии всех видов, на создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения. Особое внимание уделено основным техническим мероприятиям в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, строительном комплексе.
Таким образом, мероприятия программы разделены на следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
4. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов;
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве;
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
10. Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения.
Перечень целевых индикаторов и показателей
В соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225) в Программе содержатся индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их всего 78. На их основе, по методике Минрегиона России (Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273), рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия).
Данные показатели рассчитаны на основе статистических данных за 2007-2010 гг. и прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Реализация Программы определяется выполнением не только целевых показателей и индикаторов, но и показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на период до 2013 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 и Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29.04.2011 № 62.
Представленные в приложениях целевые показатели и индикаторы, а также показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, должны ежегодно пересматриваться, отставание от заданных параметров должно стать сигналом для принятия мер по повышению эффективности мероприятий энергосбережения.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет, государственный бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты, внебюджетные средства.
Общий объем финансирования мероприятий программы Республики Саха (Якутия) на 2012‑2016 годы составит 22020,7 млн.рублей, в том числе по годам:
2012 год – всего 3971,7 млн рублей, из них федеральный бюджет - 133,8 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 865,8 млн.рублей, местный бюджет – 52,1 млн.рублей, 2920,1 млн.рублей – внебюджетные средства.
2013 год – всего 4288,6 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,5 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 512,8 млн.рублей, местный бюджет – 57,2 млн.рублей, 3717,1 млн.рублей – внебюджетные средства.
2014 год – всего 3458,8 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,6 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 516,2 млн рублей, местный бюджет – 60,0 млн рублей, 2880,9 млн рублей – внебюджетные средства.
2015 год – всего 2823,7 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,8 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4 млн рублей, местный бюджет – 63,0 млн рублей, 1917,5млн рублей – внебюджетные средства.
2016 год – всего 2554,3 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,9 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 886,9 млн.рублей, местный бюджет – 66,1 млн.рублей, 1599,3 млн.рублей – внебюджетные средства.
2017-2020 годы общее финансирование составит 4923,5 млнрублей.
Федеральный бюджет
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р (далее – Программа РФ), предусматривается выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при условии соблюдения требований, указанных в Программе РФ.
Предполагается, что Республика Саха (Якутия) ежегодно будет претендовать на получение субсидий из федерального бюджета, а также на получение государственной гарантии. Требования к порядку и условиям их предоставления указаны в Программе РФ и в соответствующих решениях Правительства Российской Федерации.
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Реализация политики энергосбережения в Республике Саха (Якутия) проводится и будет проводиться с участием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Финансирование мероприятий по энергосбережению за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) ежегодно растет. Так, если в 2010 году на данные цели было выделено 91,9 млнрублей, то по итогам 2011 года объем выделенных средств составил 172, 58млнрублей.Средства направляются ресурсоснабжающиморганизациям, органам исполнительной власти субъекта, имеющим на балансе социальные объекты, муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ энергосбережения, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, социальное обеспечение). Условия и порядок их предоставления определен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 года № 362.
Аккумулирование сэкономленных средств в бюджетной сфере осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Начиная с 01 января 2010 года, планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом снижения в сопоставимых условиях объема потребления потребляемых ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема 2009 года, с ежегодным снижением не менее чем на 3%.
С 2012 года получателями бюджетных средств будут малоимущие граждане. Им будет оказана финансовая поддержка по приобретению и установке индивидуальных приборов учета ресурсов. На эти цели по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» для оказания помощи малоимущим гражданам предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в 2012-2014 годах в объеме 45 млнрублей (по 15 млн.рублей ежегодно).
В целом, до 2020 года за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) планируется направить 5,9млрдрублей. Значительный объем средств будет направлен на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов 3,6 млрд.рублей.
Местные бюджеты
За счет средств местных бюджетов будут профинансированы мероприятия на сумму 540,4 млн.рублей, эти средства направляются на проведение мероприятий по повышению энергоэффективностимногоквартирных домов и на внедрение энергоэффективных систем наружного освещения.
Внебюджетные источники
Объем внебюджетного финансирования Программы составляет
15,4млрд.рублей.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся:
- собственные средства предприятий;
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- взносы участников реализации подпрограмм Программы, включая организации различных форм собственности;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, в рамках реализации энергосервисных договоров;
- доходы от продажи единиц сокращения выбросов в рамках проектов совместного осуществления, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы;
- кредиты, займы кредитных организаций;
- иные внебюджетные источники.
Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных источников ответственный исполнитель и соисполнители Программы подписывают с соответствующими организациями протоколы (соглашения) о намерениях или другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников.
Также, за счет внебюджетных средств, будет осуществляться финансирование мероприятий энергосбережения в электроэнергетике, промышленности, строительстве, на транспорте.
Источник финансирования
Объемы финансирования, млн.руб.
Всего:
22 020,7
Федеральный бюджет
146,7
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 922,2
Местные бюджеты
540,4
Внебюджетные источники,
в т.ч. инвестиционная надбавка
15 411,4
4. Методика оценки достижения конечных результатов
Программы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в сравнении с 2009 годом с ежегодным снижением не менее чем на 3 процента;
- до 01 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления, собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
- до 01 июля 2012 года собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов обязаны обеспечить установку коллективных приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Выполнение перечисленных требований Федерального закона в значительной степени зависит от финансирования программных мероприятий.
Должны быть проведены энергетические обследования органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования, а также организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов, организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год, организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Обязательным условием должно стать обязательное заключение энергосервисного договора (контракта), содержащего условия о величине экономии энергетических ресурсов, о сроке действия энергосервисного договора, иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), иные определенные соглашением сторон условия, установленные законодательством Российской Федерации.
Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) на протяжении всего срока реализации Программы.
Индикаторы и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитаны в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.05.2010 года № 190 «Об установлении целевых показателей (индикаторов) энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)».
Данные показатели сравниваются с показателями оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на период до 2013 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2011 года № 628 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2009 года № 1355 «О системе показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы»». Сравнения касаются следующих показателей:
1. Энергоемкость валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) составила в действующих условиях за 2009 год 16,2 кг.у.т./тыс.рублей, по предварительной оценке за 2010 год 15,8 кг.у.т./тыс. рублей, в прогнозный период до 2013 года уменьшится до15,1 кг.у.т./тыс. рублей.
2. Доля электрической энергии, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в республике, достигнет 100% к 2015 году, а на период до 2013 года составит:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
96,50
97,30
97,40
97,50
98,50
98,70
3. Доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергиидостигнет 100% только к 2020 году. Следует отметить, что пороговые значения доли тепловой энергии в жилом фонде, расчеты за потребление которой осуществляются по приборам учета (приложение №8) выше показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
6,00
11,80
11,84
12,00
12,00
12,00
4. Доля объемов воды, потребляемой всеми потребителями в республике, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды достигнет 100% к 2016 году.
Оснащение приборами учета воды предстоит выполнить до 2016 года, что потребует вложения значительных ресурсов, особенно в жилом фонде, где оснащенность приборами учета незначительная. Следует отметить, что принятые показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) почти соответствуют целевым показателям Программы:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
5,00
6,80
6,80
7,00
7,00
7,00
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
10,80
11,90
11,95
12,00
12,00
12,00
5. В настоящее время доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа составляет95,8%, при этом в жилом фонде – не более 7%, полностью расчет по приборам учета за природный газ будет осуществляться с 2020 года. Целевые показатели программы по газу (Приложение №8) выше аналогичных показателей при оценке деятельности органов исполнительной власти:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа, %
63,8
67,3
70,1
75,0
80,0
90,0
- в том числе в жилом фонде
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
6. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Саха (Якутия) уменьшится к 2020 году до 5% ввиду роста добычи топливно-энергетических ресурсов.
7. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета за весь рассматриваемый период не превысит 1%:
2012
2013
2014
2015
2016
2020
Расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, млнруб.
595,2
499,9
503,9
490,2
483,1
496,4
- доля в бюджете Республики Саха (Якутия), %
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
При рассмотрении итогов мероприятий энергосбережения также учитываются следующие показатели оценки эффективности органов государственной власти на период до 2013 года:
Единица измерения
2010
2011
2012
2013
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах
кВтч на 1 проживающего
1000,0
950,0
900,0
850,0
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,50
0,45
0,40
0,35
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
38,32
36,59
34,87
33,15
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
73,00
69,84
66,68
63,52
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
130,00
127,00
124,00
120,00
Количественные показатели (индикаторы) на протяжении всего срока реализации Программы должны корректироваться, уточняться по мере получения годовых статистических отчетов. Тенденции изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти позволит проводить объективный анализ и выявлять тенденции соответствия проделанной работы намеченным результатам.
Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается:
- экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства,
- снижением расходов на дотирование энергопотребления населения.
Следует отметить, что по 261--ФЗ наиболее насыщенными и сложными являются 2011 и 2012 годы реализации энергосбережения в Республике Саха (Якутия).
Необходимо к концу 2012 года достичь следующих индикаторов оценки состояния энергосбережения:
№
Индикаторы, определяющие процесс энергосбережения
1
Оснащенность процесса энергосбережения нормативно-методической документацией
100%
2
Уровень сертификации и стандартизации энергосбережения
100%
3
Состояние технико-энергетической паспортизации объектов энергопроизводства и энергопотребления
100%
4
Уровень информированности потребителей по вопросам энергосбережения
100%
5
Наличие демонстрационных энергоэффективных зон
5 ед.
Реализация Программы энергосбережения в Республике Саха (Якутия) позволит в социальном плане сделать весомый шаг в сторону выравнивания условий проживания населения в районах Крайнего Севера до общероссийского уровня.
Так, в местах появления ТЭЦ малой мощности, за счет оптимизации процесса производства тепла, произойдет снижение стоимости тепловой энергии, отпускаемой потребителям, появится круглогодичное обеспечение горячей водой.
За счет технического перевооружения произойдет рост производительности труда и улучшение техники безопасности. На базе новых перспективных технологических схем и оборудования предусматривается обновить 30% процентов основных средств.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения, в первую очередь населения республики.
В процессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты будут уточняться по результатам выполненных мероприятий по энергосбережению, не реже одного раза в год в Программу будут вноситься коррективы, изменения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
2
Основание для разработки государственной программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
4
Цель подпрограммы
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на предприятиях, учреждениях бюджетной сферы и снижение потребления энергоресурсов и воды объектов данных учреждений в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений;
Число индивидуальных тепловых пунктов в зданиях государственных (муниципальных) учреждений
Число энергоэффективных источников света;
Доля оборудования высоких классов энергетической эффективности, закупаемого для государственных и муниципальных нужд
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года.
7
Наименование задач подпрограммы
Организация приборного учета потребляемых энергетических ресурсов и воды;
Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов бюджетной сферы;
Проведение комплекса организационных, технических и экономических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на бюджетных учреждениях и снижение на этой основе удельных расходов потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды;
Внедрение механизма экономического стимулирования.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 г.г.– 40,2 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе:
2012 год – 33,251 млн. рублей;
2013 год – 6,919 млн. рублей;
В последующие годы финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет экономии средств на коммунальные услуги.
1. Характеристика текущего состояния
На территории Республики Саха (Якутия) насчитывается 1352 бюджетных учреждений, в том числе 179 республиканских.
По приборам учета в бюджетном секторе производятся расчеты за 97,4% электроэнергии, 53% тепловой энергии, 60% воды.
Наибольшая оснащенность приборами учета ресурсов в республиканских учреждениях: установлено 633 электросчетчика, 234 узлов учета тепловой энергии, 309 расходомеров воды.
Анализ общего потребления услуг по классификациям операций сектора государственного управления (КОСГУ) 223 «Коммунальные услуги» показывает ежегодный рост расходов местного, республиканского бюджетов на оплату коммунальных услуг. Так, если в 2008 году расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) по статье 223 составили 3 892 млнрублей, то в 2009 году – 5 281,9 млнрублей, в 2010 году – 6 255,7 млн рублей, оценка на 2011 год – 7 836,0 млн рублей. Рост расходов связан с ростом тарифов на услуги, а также с вводом новых объектов.
Анализ исполнения государственного контракта по учреждениям показывает, что при установке приборов учета в зданиях снижаются фактические показатели потребления от плановых показателей на 16%.
Основными направлениями снижения затрат являются проведение комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование тепловой и электрической энергии. Как показывает практика, при рациональном использовании энергоресурсов и правильном подходе к проблеме энергоресурсосбережения, с точки зрения оптимального соотношения затрат и ожидаемого эффекта, потенциал энергоресурсосбережения в бюджетной сфере составляет по тепловой энергии 21%, по водопотреблению - 15%, по электрической энергии - 18%.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях является снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов данных учреждений на 15 процентов.
Основные задачи:
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;
- снижение удельного потребления энергии;
- проведение энергетических обследований (энергоаудита), составление энергетических паспортов объектов;
- внедрение механизма экономического стимулирования;
- расширение применения современными техническими средствами измерения, учета и регулирования потребления энергоресурсов;
- оптимизация объектов жилого и производственного фонда;
- выполнение комплекса организационных, технических и экономических мероприятий.
Первоочередными мероприятиями энергосбережения в подведомственных учреждениях являются проведение энергетического обследования и установка приборов учета энергоресурсов: теплосчетчиков, водосчетчиков, электросчетчиков.
Перечень мероприятий энергосбережения, фактические результаты которых могут быть установлены приборами учета:
- дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), теплотрасс;
- тепловое регулирование системы отопления (радиаторные терморегуляторы, погодные компенсаторы, автоматические индивидуальные тепловые пункты и т.д.);
- установка водосберегающих санитарных приборов;
- внедрение регулируемых электроприводов для электродвигателей;
- обновление старого оборудования новым экономичным энергосберегающим оборудованием, выполняющим функцию замененного оборудования или совмещающим еще и другие функции, которые уменьшают расходы энергопотребления в целом по зданию;
- внедрение экономичных осветительных приборов;
- внедрение автоматики, уменьшающей энерговодопотребление.
- другие мероприятия, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги.
Организационные мероприятия по энергосбережению
Организационные мероприятия направлены на создание условий экономического стимулирования энергосбережения и внедрения энергосберегающих технологий.
Основные направления организационных мероприятий:
- разработка нормативно-методической документации;
- внедрение энергосервисных контрактов;
- энергетическая паспортизация объектов, которая включает в себя мероприятия по первичному энергоаудиту, обследованию теплотехнических характеристик объектов, выявлению мест и причин сверхнормативных тепловых потерь, выдачу рекомендаций по снижению тепловых потерь;
- внедрение Положения об экономическом стимулировании энергосбережения в подведомственных учреждениях Республики Саха (Якутия).
При проектировании зданий согласно СНиП II-3-79 приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принималось в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий.
Также, необходимо проведение энергетической паспортизации объектов бюджетной сферы и жилого фонда. Это мероприятие позволит выявить фактическое потребление тепловой энергии, и даст возможность в дальнейшем прорабатывать адекватные энергосберегающие мероприятия с прогнозированием изменения объема теплопотребления.
Энергетический паспорт является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости объекта в целом, а также величины энергетических нагрузок на этот объект. По нему можно проверить правильность представления о том, что энергоэффективность запроектированного здания соответствует требованиям норм, и установить минимально необходимое теплопотребление здания за определенный период времени при соответствии фактических и проектных теплотехнических характеристик наружных ограждений или выявить их несоответствие в процессе натурных испытаний.
Энергетический паспорт здания должен содержать следующие расчетные проектные показатели и характеристики:
- объемно-планировочные показатели;
- расчетное количество людей в зданиях исходя из расчетных показателей;
- характеристики наружных ограждающих конструкций и уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций;
- энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания;
- удельная тепловая эксплуатационная энергоемкость здания.
Мероприятия энергосбережения в бюджетных учреждениях
Первоочередными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются проведение энергетического обследования и установка приборов учета энергоресурсов: теплосчетчиков, водосчетчиков, электросчетчиков.
Перечень мероприятий энергосбережения, фактические результаты которых могут быть установлены приборами учета:
- дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), теплотрасс;
- тепловое регулирование системы отопления (радиаторные терморегуляторы, погодные компенсаторы, автоматические индивидуальные тепловые пункты и т.д.);
- установка водосберегающих санитарных приборов;
- внедрение регулируемых электроприводов для электродвигателей;
- обновление старого оборудования новым экономичным энергосберегающим оборудованием, выполняющим функцию замененного оборудования или совмещающим еще и другие функции, которые уменьшают расходы энергопотребления в целом по зданию;
- внедрение экономичных осветительных приборов;
- внедрение автоматики, уменьшающей энерговодопотребление;
- другие мероприятия, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги и зафиксированные приборами учета.
В связи с запаздыванием принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне по энергетической паспортизации, работы были начаты только в конце 2010 года. В 2011 году подписано 14 контрактов по наиболее крупным и затратным по энергопотреблению учреждениям.
Оценка реализации подпрограммы в республиканских учреждениях:
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Цель подпрограммы - снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов бюджетных учреждений
на 15 процентов
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений
Гкал/кв.м
0,38
0,38
0,39
0,39
0,23
Число индивидуальных тепловых пунктов в зданиях государ-ственных (муниципаль-ных) учреждений
ед.
56
56
56
70
130
Число энерго-эффективных источников света
%
75
83
90
92
92
Доля оборудования высоких классов энерге-тическойэффек-тивности, закупаемого для госу-дарственных и муниципаль-ных нужд
%
0
0
0
100
100
Задача № 2: проведение энергетической обследования и составления энергетического паспорта, объектов подведомственных учреждений
Энергети-ческаяпаспорти-зация учреждений
ед.
0
0
0
14
179
3. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы
За счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 40,170 млн. рублей. Кроме того, финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет собственных средств, размер которых определяется объемом сэкономленных средств учреждений по статье КОСГУ 223 «Коммунальные услуги».
Также бюджетные учреждения будут реализовывать энергосберегающие мероприятия путем заключения и реализации энергосервисных контрактов.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 № 362, а также ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми министерствами, Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия);
Снижение энергоемкости.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
6
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
- снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- рациональное использование энергии;
- максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Внебюджетные источники 2 710,0 млн.рублей,
в том числе:
2012 год – 330,1 млн. рублей;
2013 год – 310,8 млн. рублей;
2014 год – 293,5 млн. рублей;
2015 год – 284,1 млн. рублей;
2016 год – 294,7 млн. рублей;
2017-2020 годы – 1 196,8 млн. рублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях в коммунальном комплексе, в электроэнергетике.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Повышение эффективности использования энергии – один из главных приоритетов региональной энергетической стратегии. Анализ эффективности использования энергии в республике свидетельствует о том, что она ниже на 15-20% среднероссийского показателя и существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах. Если можно было бы реализовать имеющийся потенциал энергосбережения во всех сферах экономики (составляющий 17-22 % от суммарного энергопотребления), то республика длительное время могла бы развиваться без прироста энергопотребления.
Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с постановлением Государственного комитета по ценообразованию Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) № 249 от 04.12.2006 года, является ОАО АК «Якутскэнерго»
В состав ОАО АК «Якутскэнерго» входят:
- Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, снабжающий электроэнергией Западную Якутию;
- Якутская ГРЭС, питающая территорию городского округа «город Якутск» и 9-ти заречных улусов, где проживает более полумиллиона якутян;
- Якутская ТЭЦ.
Установленная электрическая мощность объектов ОАО АК «Якутскэнерго» составляет 1 453 МВт, тепловая – 1 697,6 Гкал/ч. Три предприятия электрических сетей (Якутские городские, Западные и Центральные электрические сети) обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей.
ЭнергосбытОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. В состав ОАО АК «Якутскэнерго» входят четыре дочерних общества:
- ОАО «Сахаэнерго», лидер развития малой электроэнергетики России;
- ОАО «ЯЭРК», специализирующееся на ремонтах оборудования, тепловых сетей и высоковольтных линий, а также на их строительстве;
- ОАО «Теплоэнергосервис», отвечающий за бесперебойное теплоснабжение населения Оймяконского, Усть-Янского, Усть-Майского и части Мирнинского районов республики;
- ОАО «Энерготрансснаб», главной задачей которого является обеспечение бесперебойного снабжения предприятий энергосистемы материально-техническими ресурсами и своевременная их доставка.
ОАО АК «Якутскэнерго» входит в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Доля рынка ОАО АК «Якутскэнерго» по электроэнергии в 2010 году составила 88,9 %, по тепловой энергии в 2010 году составила 25,6 %.
ОАО «Сахаэнерго» было создано в январе 2001 года и является 100-процентным дочерним предприятием ОАО АК «Якутскэнерго». ОАО «Сахаэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 17 районов республики т.н. Северного энергорайона - территорию в 2,2 млн. кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 130 тыс. человек (15 % от общего количества населения). В его состав входят 125 дизельных электростанций общей установленной мощностью 212,9 МВт. Годовая выработка электроэнергии составляет 311 млн.кВт.ч., расход дизельного топлива – 78 тысяч тонн. Все станции изолированные, работают на свои распределительные сети. Значительные расстояния не позволяют обеспечить стопроцентный охват централизованным электроснабжением, отсутствие крупных потребителей приводит к нецелесообразности строительства источников генерации большой установленной мощности. Поэтому в период освоения Севера была создана сеть локальных дизельных электростанций, альтернативы которым нет.
Протяженность линий электропередачи составляет 2 678 км, количество трансформаторных подстанций 931 единица суммарной мощностью.Количество установленных дизель-генераторов насчитывает более 600 единиц. На станциях установлены дизель-генераторы фирм «Ярославский моторный завод», «Алтайдизель», «РУМО» (Русские моторы), ВДМ (Волжский завод им. Маминых), CUMMINS (Великобритания), CATERPILLAR (США) и другие. В 2007 году в п.Тикси смонтирована первая в Республике ветровая энергоустановка фирмы “TACKE WIND TECHNIK” (Германия) мощностью 250 кВт.
Структура топливного баланса характеризуется высокой долей использования дизельного топлива (98%), что является причиной высокой стоимости вырабатываемой электроэнергии (в 2009 г. 18,75 руб./кВт.ч).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо снижение удельного расхода топливно – энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы,
2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов
Энергоемкость ВРП
%
30,4
30,6
30,1
29,6
19,1
Задача 1: Снижение Удельноговыррасхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики
Экономия электрической энергии
тыс. кВт-ч
275 148,0
245 399,1
329 340,7
433 676,0
2 340 531,2
Экономия тепловой энергии
тыс. Гкал
583,7
520,6
698,7
920,0
4 965,3
Мероприятия по энергосбережению в электроэнергетике
Основным направлением разработки и реализации мероприятий по энергосбережению в электроэнергетике являются:
- повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на производство и передачу энергии;
- удовлетворение потребностей экономики республики в электрической и тепловой энергии;
- снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республики за ввозимые топливные ресурсы;
- сокращение негативного воздействия на окружающую среду предприятий энергетики.
Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в энергетике;
- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в области электроэнергетики;
- повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции;
- улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
-повышение КПД действующих энергетических установок;
-снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях.
Предусматривается выполнение следующихорганизационные и технические мероприятий:
Организационные мероприятия по энергосбережению направлены на снижение расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования. Установлены задания по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды на 2% с ежемесячной отчетностью и анализом выполнения. Также утверждены нормативы расхода электроэнергии на хозяйственные нужды и установлены задания по их снижению. Экономическая эффективность по указанным мероприятиям рассчитана только по топливной составляющей.
Запланировано проведение повторного энергетического обследования Якутской ТЭЦ с тепловыми сетями на 2011 год.
Мероприятия по оптимизации работы автотранспорта за счет введения диспетчеризации и детального анализа по направлениям должны привести к снижению потребления автомобильного топлива в объеме 10%.
Организационные мероприятия по объектам малой энергетики направлены на стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий:
- проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация дизельных электростанций, включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности мероприятий по энергоресурсосбережению;
- создание и оснащение передвижной лаборатории для проведения энергетического и экологического аудита, ввиду большой территориальной разбросанности дизельных электростанций, подлежащих энергетической паспортизации;
- создание сервисного предприятия по наладке топливной аппаратуры дизельного оборудования на основании тепломеханических данных;
- использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных энергосберегающих приборов и т.д.;
- установка приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии;
- проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки дизельных электростанций в зависимости от сезонной загрузки;
- разработка и внедрение НИОКР в области энергосбережения.
Общие затраты на реализацию технических мероприятий по энергосбережению запланированы в объеме 1 116,5 млн. рублей.
Планируется продолжить работы по увеличению КПД газотурбинных установок во время плановых ремонтов ГТУ Якутской ГРЭС. Увеличение КПД достигается за счет уменьшения зазоров проточной части компрессоров и турбин газотурбинных установок, приведение их к минимально возможным значениям. Очистка проточной части компрессоров ГТЭ-45-3 стационарной системой промывки современными реагентами также приводит к увеличению КПД на 0,1 %.
В этот период планируется продолжить работы по установке частотно-регулируемых приводов (ЧРП), корректирующих насосов системы отопления с ЧРП, которые обеспечивают постоянство расхода (давления) в квартал и поддерживают температуру сетевой воды в соответствии с температурой наружного воздуха.
Применение устройства частотно-регулируемого привода (ЧРП) предназначено для мягкого старта асинхронных двигателей и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных двигателей переменного тока. Наличие программируемых параметров, таких как время торможения, постоянная скорость, исключение механического резонанса, позволяют экономить до 50 % электроэнергии. Экономический эффект от модернизации получается за счет снижения тепловой нагрузки на 0,5 Гкал/час и снижения электропотребления при внедрении ЧРП в тепловых пунктах. Расчетная экономия порядка 90 Гкал в год на каждый ЦТП.
Во время текущих ремонтов оборудования ЯТЭЦ планируются устранение присосов воздуха в топочную камеру паровых котлов и вакуумную систему турбины, восстановление обмуровки паровых и водогрейных котлов, оптимизация режима горения горелок паровых и водогрейных котлов. Также запланирована установка гидромуфты для привода сетевого насоса СЭ-2500-180 ст. № 1 с использованием современных средств автоматизации и управления.
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение проводившихся ранее набора работ, таких как:
- замена проводов на перегруженных высоковольтных линиях;
- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов;
замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с повышенными потерями мощности в стали;
перевод на более высокое напряжение линий и подстанций;
разукрупнение распределительных сетей 0,38-35 кВ;
компенсация реактивной мощности в сетях 35, 10 кВ,
а также нормирование потерь электрической энергии.
Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом и мелкомоторном секторе энергопотребления.
Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части энергетических потоков системами технического и в особенности коммерческого учета для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и количества поставляемого топлива до договорного уровня. Оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов сами по себе не являются энергосберегающими, однако, позволяют:
Выявить и снизить коммерческие потери (в т.ч. хищение) электрической и тепловой энергии.
Учесть реальное качество поставляемого топлива (соответственно, уточнить реальные его затраты на производство электроэнергии и тепла и повлиять на цену товара).
Определить реальные потери энергии на стадии транспорта и оценить необходимость принятия соответствующих мер по их снижению.
Подготовить базовые средства, для создания автоматизированных систем учета электроэнергетики.
Обеспечить полную реализацию электроэнергии, отпущенной населению и предприятиям мелкомоторного сектора, за счет этого увеличить сбор денежных средств.
Снизить издержки энергосбытовой деятельности и расходы на ремонт и эксплуатацию электросчетчиков.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2 710 млн. рублей за счет собственных средств предприятий отрасли электроэнергетики.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
Экономия воды в натуральном выражении;
Экономия природного газа в натуральном выражении;
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла;
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
- Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- Рациональное использование энергии;
- Максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
6587,1 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 1109,0 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 135,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 974,0 млн.рублей;
2013 год – 1596,5 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 0,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 1596,5 млн.рублей;
2014 год – 1714,3 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 0,0 млн.рублей;
внебюджетные средства -1714,3 млн.рублей;
2015 год – 1221,9 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 266,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 955,9 млн.рублей;
2016 год – 933,4 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 287,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 646,4 млн.рублей;
2017-2020 годы финансирование составит 12,0 млн.рублей из внебюджетных источников.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунальнойинфраструктуры.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. В данной программе представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 3-х основных предприятий коммунального комплекса: ГУП «ЖКХ РС(Я)», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО «Водоканал».
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2003 года №694, путем присоединения действовавших в районах Республики предприятий ЖКХ. Основные виды деятельности предприятия, включающего 28 производственных филиалов, 2 участка (Джебарики-Хая и Заречный) на территории 29 районов республики - поставка тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
Предприятие обслуживает 1052 котельные, из них: 606 котельных отапливаемых углем, 144 – нефтью, 183 - природным газом, 74 – газоконденсатным топливом, 6 – дизельным топливом, 39 - дровяным топливом. Годовая валовая выручка превышает 9,2 млрд. рублей или около 1/3 от выручки всех организаций коммунального комплекса республики. Предприятие производит более ¼ тепловой энергии, вырабатываемой вРеспублика Саха (Якутия). Более 70% тепловой энергии производится на котельных мощностью до 3 Гкал/час.
Открытое акционерное общество «Теплоэнергосервис» создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 12.04.2007, зарегистрировано в реестре юридических лиц от 29.08.2007, осуществляет деятельность с 1 октября 2007 года. Единственным учредителем ОАО «Теплоэнергосервис» является ОАО АК «Якутскэнерго».
Общество обслуживает 58 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в четырех районах Республики Саха (Якутия): Мирнинский район - п. Чернышевский и п. Светлый, Усть-Майский район (улус), Усть-Янский район (улус) и Оймяконский район (улус). В 2010 году доля отпуска тепловой энергии Общества составила 4,8 % от общей величины тепловой энергии, вырабатываемой на территории Республики Саха (Якутия).
Государственное унитарное предприятие «Водоканал» г. Якутска основано в 1941 году. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 года №1277 «О реорганизации государственного унитарного предприятия «Водоканал» с 10 сентября 2009 ГУП «Водоканал» преобразовано в открытое акционерное общество «Водоканал». Предприятие занимается оказанием услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности на территории ГО «Город Якутск». Протяженность водопроводной сети составляет 108,4км, канализационной сети — 166,3 км. Производственная мощность водозабора - 60 тыс.куб.м. Водозабор находится на берегу реки Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки. Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования.
ОАО «Водоканал» имеет договорные отношения с более чем 2800 абонентами, в том числе:
- управляющие компании, ТСЖ, ЖК и СПК – 132; население (частный жил.фонд) – 817 и непосредственное управление – .
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней – 305 .
- прочие предприятия и организации – свыше 2300 .
Численность населения, проживающего в г. Якутске, по статистике составляет 299,9 тыс.человек, при этом численность населения, которому предоставляются услуги централизованного водоснабжения составляет 196,3 тыс. человек (65%), в том числе через уличные водоразборные колонки 9 тыс. человек (3%).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- совершенствование технологии и структуры выработки теплоэнергии на котельных;
- снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- рациональное использование энергии;
- максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы,
2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов
Энергоемкость ВРП
%
30,4
30,6
30,1
29,6
19,1
Задача № 1: максимальное использование ресурсо-сберегающих, энергоэффективных технологий; рациональное использование энергии
Экономия воды
тыс. куб. м
2 574,5
2 296,1
3 081,5
4 057,8
21 899,5
Экономия природного газа
тыс. куб. м
63 290,4
56 447,5
75 755,9
99 755,5
538 376,2
Задача № 2: снижение потерь энергоресурсов
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла
%
19,1
21,3
21,6
22,0
12,0
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
%
24,3
27
32,2
32,0
10,0
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса
На предприятиях коммунального комплекса целесообразно проведение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
- организационные меры, подразумевающие создание структур управления энергосбережением;
- принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики;
- проведение обязательных энергетических обследований с последующей паспортизацией;
- внедрение в действие рыночных механизмов мобилизации средств, а также механизмов, обеспечивающих привлечение заемных средств инвесторов;
- модернизация энергогенерирующего и энергопотребляющего оборудования.
Основным направлением работ на этом этапе будет освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.
Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые – современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +150 до +180 градусов С0 и сроком службы 20 лет и более. Жесткийпенополиуретан в антивандальной окожушке практически не впитывает воду и не гниет. Он стойкий к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит: сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80 %, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранять трубопроводы от «раздевания».
С развитием газоснабжения населенных пунктов республики одним из приоритетных направлений в оптимизации топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на выработку тепловой энергии и модернизации источников теплоснабжения, является перевод котельных на газовое топливо. За период 2012-2016 гг. планируетсяперевести на газовое топливо 52 котельных в 9 районах республики,где проходит магистральный газопровод, строительство которого осуществляется в рамках Программы газификации Республики Саха (Якутия).
Общий расход топлива (нефти, газоконденсата, угля) в котельных, включенных в программные мероприятия, составляет 42 946 т.н.т. При переводе данных котельных на газовое топливо, расход составит 27 185 т.н.т. Таким образом, экономический эффект от перехода с твердого топлива на газ составляет в целом в виде снижения на 36,7 % от суммы годового потребления топлива.
Экономический эффект от перевода котельных на газовое топливо оценивается в 149 977,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 12 869,5 тыс. рублей, 2013 год – 28 910,7 тыс. рублей, 2014 год – 33 590,3 тыс. рублей, 2015 год – 19 987,2 тыс. рублей, 2016 год – 54 619,6 тыс. рублей.
На основании анализа экономической эффективности перевода котельных на газовое топливо можно сделать выводы:
- наибольший экономический эффект планируется получить от перевода котельных на газовое топливо с дорогостоящих видов топлива – нефти. Такая значительная экономия достигается за счет большой стоимости закупа, магистральных, внутриулусных перевозок и хранения данных видов топлива.
- экономический эффект от замещения угля и газоконденсата планируется получить при переводе котельных с большими объемами расхода топлива. Эффект достигается за счет экономии на затратах на перевозку и хранение топлива и работу технологического транспорта, которые превышают эксплуатационные расходы по газовым котельным.
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
тыс.руб.
Мероприятия
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
ВСЕГО по ГУП "ЖКХ РС(Я)"
2 162 602
453 164
615 392
515 053
249 945
329 048
Модернизация котлового оборудования.
279 965
91 114
37 574
53 437
40 970
56 870
Установка ХВО
82 944
0
13 022
23 334
19 163
27 426
Модернизация горелочного оборудования.
95 601
58 001
7 200
14 000
8 400
8 000
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
147 839
50 000
97 839
0
0
0
Модернизация насосного оборудования.
76 105
29 222
11 186
11 801
11 942
11 954
Установка частотных регуляторов.
65 104
19 593
8 935
11 310
12 950
12 316
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ).
17 402
3 938
2 582
2 870
3 701
4 311
Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п.Тикси.
98 600
98 600
0
0
0
0
Установка газовых электростанций на котельных
14 000
12 000
2 000
0
0
0
Комплексные мероприятия по энергосбережению п. Хандыга
27 160
27 160
0
0
0
0
Комплексные мероприятия по энергосбережению г. Покровск
6 477
6 477
0
0
0
0
Расходы на проведение НИОКР и испытания инновационных проектов
300
300
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей на ППУ
1 202 228
56 759
401 867
382 612
152 818
208 171
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии
48 877
0
33 187
15 690
0
0
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению
ОАО «Теплоэнергосервис»
тыс.руб.
Мероприятия
Всего
2012
2013
2014
2015
ВСЕГО по ОАО "Теплоэнергосервис"
970317,2
165357,5
317700,5
280707,2
206552
Модернизация котлового оборудования.
419866,4
92803,7
152160,4
102209,3
72693
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
81059
6259
6800
18000
50000
Модернизация насосного оборудования.
41837,3
7072,9
24364,4
10400
0
Установка частотных регуляторов.
30600,9
23645,2
6955,7
Реконструкция тепловых сетей на ППУ
355943,1
35576,7
88752,1
147755,3
83859
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии
41010,5
0
38667,9
2342,6
0
Проведение технических мероприятий по переводу котельных
с жидкого на газовое и угольное топливо.
тыс.руб.
Всего
источн.
фин.
2012
2013
2014
2015
2016
ВСЕГО перевод котельных с жидкого на газовое и угольное топливо
2 289 908
СС
258 345
533 298
800 785
388 126
309 354
135 000
РБ
135 000
-
-
-
-
Перевод котельных с жидкого на угольное топливо
1 766 908
СС
197 345
316 298
555 785
388 126
309 354
Перевод котельных на газовое топливо
523 000
СС
61
217
245
-
-
135 000
РБ
135 000
-
-
-
-
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 6 587,17млн рублей, в т.ч. 688,0 млнрублейза счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 5 899,2 млн рублей за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса, а именно, 3 929,5 млн.рублей – средства ГУП«ЖКХ РС(Я)»,1 332,2 млн.рублей – средства ОАО «Теплоэнергосервис», 114,44 млн.рублей – средства ОАО «Водоканал».
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТОВ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
2
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнители подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по ценовой политике – Региональная Энергетическая Комиссия Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
4
Цель и задачи подпрограммы
Создание технологических предпосылок по снижению затрат на завоз и использование дизельного топлива в электроэнергетике.
Задачи:
1) Внедрение энергосберегающих технологий, частичный переход локальной энергетики на нетрадиционные, возобновляемые источники энергии;
2) Снижение затрат на выработку электрической энергии дизельными электростанциями благодаря сокращению расходов дизельного топлива за счет частичного замещения дизельной генерации возобновляемыми источниками энергии.
3) Обеспечение мелких кочевых потребителей электроэнергией от использования ВИЭ.
5
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сокращение объема выбросов в атмосферу;
Объемы сокращения потребления дизельного топлива в электроэнергетике Республики Саха (Якутия);
Ввод в эксплуатацию ветроэнергетических станций;
Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций;
Ввод в эксплуатацию ГЭС малой мощности.
Ввод в эксплуатацию автономных станций малой мощности для обеспечения нужд мелких потребителей.
6
Разделы подпрограммы
Использование энергии ветра в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Использование солнечной энергии в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Использование энергии воды в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Обеспечение нужд в электроэнергии малых кочевых потребителей Крайнего Севера.
7
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Генерация не менее - 5 100 МВт.ч экологически чистой электроэнергии;
Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий подпрограммы экономии не менее 1 738 тонн дизельного топлива.
8
Срок реализации подпрограммы
2012 – 2020 годы
9
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам (млн. руб.)
2794,28 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 0млнрублей,
2013 год – 215,7 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 48,0млнрублей,
внебюджетные средства – 167,7 млнрублей;
2014 год – 307,7млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 60,0млнрублей,
внебюджетные средства -247,7 млнрублей;
2015 год – 327,8млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 80,9млнрублей,
внебюджетные средства – 246,9 млнрублей;
2016 год – 316,5 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 91,0млнрублей,
внебюджетные средства – 225,5 млнрублей;
2017-2020 годы общее финансирование составит 1626,4млнрублей.
1. Характеристика современного состояния децентрализованной зоны электроснабжения и потенциала природных возобновляемых ресурсов на территории Республики Саха (Якутия).
Электрическая энергия во многом определяет технический прогресс, помогает обеспечить благосостояние и жизненный комфорт населения. В Республике Саха (Якутия) централизованным энергоснабжением охвачено 40 % территории, на которой проживает 90 % населения республики, зона локальной энергетики занимает более 2 млн. км, на ней проживает 10 процентов населения Республики Саха (Якутия). Значительные расстояния и отсутствие крупных потребителей являются основной причиной экономической нецелесообразности централизации энергоснабжения. Основой локальной энергетики являются дизельные электростанции, использующие дорогостоящее топливо, завозимое из-за пределов республики. Стоимость дизельного топлива возрастает ежегодно и сегодня перешагнула за 30 тыс. рублей за 1 тонну. Как следствие – рост себестоимости производимой электроэнергии и постоянное повышение тарифов на энергию. Энергетика этих мест дотационная, в Якутии существует т.н. перекрёстное субсидирование. Часть расходов приходится на государство, другая на промышленные предприятия, многие из которых стали искать автономные источники обеспечения энергией и уходить от централизованного энергоснабжения.
Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобаланс республики позволит частично или полностью заменить существующие на сегодняшний день автономные дизельные энергосистемы (с износом 70-80 %), не обеспечивающие надежного электроснабжения изолированных потребителей и добиться экономии дорогостоящего для республики топлива.
2. Приоритеты и цели политики в области внедрения альтернативных возобновляемых источников энергии
Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов на энергоносители необходим для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Однако рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития требует развития инновационной деятельности, в частности, направления использования неисчерпаемых источников энергии.
Основной целью Подпрограммы является снижение за счет реализации мероприятий Подпрограммы потребления дизельного топлива, для электроснабжения потребителей в зоне локальной энергетики, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение указанной задачи при любом сценарии развития республиканской экономики. Переход к инновационному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Основными макроэкономическими показателями по итогам реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение снижения потребления дизельного топлива за счет реализации мероприятий Подпрограммы не менее чем на 869 тн.в 2012 – 2016 гг. и не менее чем на 1 738 тн. за весь срок реализации Подпрограммы.
- обеспечение генерации экологически чистой электроэнергии, использующей возобновляемые источники энергии, за счет реализации мероприятий Подпрограммы не менее чем 2 550 МВт.ч на в 2012 – 2016 гг. и не менее чем 5 100 МВт.ч за весь срок реализации Подпрограммы.
3. Результаты реализации Подпрограммы
Общий вклад Программы в экономическое развитие региона заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии.
За счет реализации потенциала природных возобновляемых источников энергии на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, роста уровня и качества жизни населения.
4. Срок и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы от 2012 года до 2020 года. Реализация Подпрограммы:
2012 – 2016 годы предполагается осуществить переход на энергоэффективный путь развития экономики;
2017 – 2020 годы предполагается обеспечить развитие экономики по энергоэффективному пути.
Перечень разделов Подпрограммы
С учетом специфики существующих альтернативных возобновляемых источников энергии определены следующие подпрограммы, объединяющие группы однотипных мероприятий Подпрограммы:
раздел «Использование энергии ветра в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Использование солнечной энергии в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Использование энергии воды в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Обеспечение нужд в электроэнергии малых кочевых потребителей Крайнего Севера»;
1
Потребность в источниках электрической энергии на отдаленных от линии электрических передач объектов сельскохозяйственного назначения
Наименование
улуса
Сайылыки-летники (стационарные, летний сезон) *
Конебазы (стационарные, круглогодичные) *
Оленеводческие бригады (кочевые, круглогодичные)
Рыболовные хозяйства (стационарные, летне-осенний период)
Охотхозяйства (стационарные, осенне-зимний период)
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на летнике
Среднее расчетное
потребление мощности
на летник
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на конебазе
Среднее расчетное
потребление мощности
на конебазе
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на стаде
Среднее расчетное
потребление мощности
на стаде
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на хозяйстве
Среднее расчетное
потребление мощности
на хозяйстве
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на хозяйстве
Среднее расчетное
потребление мощности
на хозяйстве
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
Абыйский
2
6
20
7
3
7
6
10
10
7
30
10
9
3
5
Аллаиховский
2
10
10
12
30
10
Алданский
2
6
20
35
10
10
30
3
5
Амгинский
8
6
20
16
3
7
3
3
5
Анабарский
8
10
10
4
30
10
13
3
5
Булунский
16
10
10
8
30
10
6
3
5
Верхневилюйский
3
6
20
11
3
7
Верхнеколымский
11
3
7
4
10
10
7
3
5
Верхоянский
3
6
20
14
3
7
7
10
10
4
30
10
Вилюйский
4
6
20
10
3
7
3
3
5
г. Мирный
15
3
5
г.Нерюнгри
15
10
10
20
3
5
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
г.Якутск с п.т.
1
3
7
1
3
5
Горный
4
6
20
12
3
7
1
10
10
3
3
5
Жиганский
11
10
10
11
30
10
2
3
5
Кобяйский
10
6
20
13
3
7
11
10
10
6
30
10
2
3
5
Ленский
3
3
7
2
3
5
Мегино-Кангалас-
ский
22
6
20
16
3
7
Момский
11
3
7
19
10
10
3
3
5
Намский
6
6
20
15
3
7
Нижнеколымский
23
10
10
14
30
10
1
3
5
Нюрбинский
2
6
20
17
3
7
2
3
5
Оймяконский
13
3
7
9
10
10
Олекминский
12
3
7
12
10
10
8
3
5
Оленекский
1
3
7
4
10
10
2
30
10
1
3
5
Среднеколымский
7
6
20
10
3
7
6
10
10
7
30
10
11
3
5
Сунтарский
12
6
20
16
3
7
2
3
5
Таттинский
7
6
20
11
3
7
1
3
5
Томпонский
5
3
7
16
10
10
1
3
5
Усть-Алданский
6
6
20
16
3
7
1
3
5
Усть-Майский
4
3
7
1
10
10
13
3
5
Усть-Янский
2
3
7
17
10
10
13
30
10
1
3
5
Хангаласский
4
6
20
15
3
7
4
3
5
Чурапчинский
16
6
20
16
3
7
1
3
5
Эвено-Бытантай-
ский
2
3
7
13
10
10
ВСЕГО:
118
102
340
280
81
189
236
210
210
88
330
110
166
84
140
Примечание: *) Объекты сельскохозяйственного назначения без электроснабжения.
1
Приложение № 1
Сводные показатели проектов строительства ВЭУ
Населенный пункт
Тип установки Мощность, кВт
Капитальные затраты*,
тыс. руб.
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Годовая выработка, МВт*ч
Ежегодный экономический эффект,
тыс. руб.
Срок окупае-
мости,
лет
Строитель-
ство, гг.
Быковский
Northwind 100 х 1
(100кВт)
31 065,42
5,67
183
2 153
14
2013
Походск
ReDriven 50 х 1
(50кВт)
15 912,3
4,24
82,88
1 992
7
2015
Итого
150кВт
46 977,72
265,88
4 145
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%).
Приложение № 2
Приоритетные участки для строительства ВЭУ
Населенный пункт
Тип установки Мощность, кВт
Капитальные затраты*, тыс. руб.
Строительство, гг.
Чокурдах
Northwind 100 х 5 (500кВт)
190 495,5
2017
Нижнеянск
Northwind 100 х 2 (200кВт)
79 715,04
2018
Саскылах
Northwind 100 х 5 (500кВт)
216 871,8
2020
Итого
1 200
487 082,34
2017 – 2020 гг.
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
1
Приложение № 3
Участки строительства СЭС
№
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Приоритетные пункты:
2,0
6,12
13,44
1
СЭС-20кВт с. Барылас, Верхоянский улус
млн.руб.
2,0
2
СЭС-20кВт с. ВерхняяАмга, Алданский улус
млн.руб.
6,12
3
СЭС-20 кВт с. Тинная, Олекминский улус
млн.руб.
6,72
4
СЭС-20 кВт с. Алысардах, Верхоянский улус
млн.руб.
6,72
Пункты, обладающие климатическими условиями аналогичными приоритетным пунктам:
3,18
3,36
28,32
5
СЭС-10 кВт с. Малыкан, Олекминский улус
млн.руб.
3,18
6
СЭС-10 кВт с. Утая, Верхнеколымский улус
млн.руб.
3,36
7
СЭС-100 кВт с. Юнкюр, Верхоянский улус
млн.руб.
28,32
Предложение ОАО «Сахаэнерго»:
33,92
79,52
108,56
181,04
154,7
144,16
142,0
155,4
8
СЭС-50кВт с. Улуу, Алданский улус
млн.руб.
10,6
9
СЭС-30кВт с. Отто-Атах, Абыйский улус
млн.руб.
8,48
10
СЭС-60кВт с. Жилинда, Оленекский улус
млн.руб.
14,84
11
СЭС-50кВт с. Дулгалах, Верхоянский улус
млн.руб.
8,96
12
СЭС-30кВт с. Бясь-Кюель, Олекминский улус
млн.руб.
10,08
13
СЭС-30кВт с. Столбы, Верхоянский улус
млн.руб.
8,96
14
СЭС-50кВт с. Арылах, Верхоянский улус
млн.руб.
11,2
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
15
СЭС-100кВт с. Аргахтах, Среднеколымский улус
млн.руб.
26,88
16
СЭС-50кВт с. Мача «Витим», Олекминский улус
млн.руб.
13,44
17
СЭС-30кВт с. Мачах, Олекминский улус
млн.руб.
9,44
18
СЭС-100кВт с. Ойусардах, Среднеколымский улус
млн.руб.
28,32
19
СЭС-150кВт с. Бетенкес, Верхоянский улус
млн.руб.
42,48
20
СЭС-60кВт с. Усть-Яна, Янский улус
млн.руб.
14,16
21
СЭС-60кВт с. Березовка, Среднеколымский улус
млн.руб.
14,16
22
СЭС-50кВт с. Куду-Кюель, Олекминский улус
млн.руб.
12,4
23
СЭС-40кВт с. Черюмче, Верхоянский улус
млн.руб.
11,16
24
СЭС-80кВт с. Эйик, Оленекский улус
млн.руб.
27,28
25
СЭС-150кВт с. Табалах, Верхоянский улус
млн.руб.
37,2
26
СЭС-100кВт с. Сыанганах, Абыйский улус
млн.руб.
29,76
27
СЭС-10кВт с. Теген, Олекминский улус
млн.руб.
3,1
28
СЭС-50кВт с. Джаргалах, Эвено-Бытантайский улус
млн.руб.
12,4
29
СЭС-10кВт с. Олом, Олекминский улус
млн.руб.
3,1
30
СЭС-120кВт с. Себян-Кюель, Кобяйский улус
млн.руб.
32,24
31
СЭС-50кВт с. Суордах, Верхоянский улус
млн.руб.
12,4
32
СЭС-100кВт с. Дабан, Олекминский улус
млн.руб.
31,2
33
СЭС-70кВт с. Хайысардах, Верхоянский улус
млн.руб.
18,2
34
СЭС-130кВт с. Сватай, Среднеколымский улус
млн.руб.
35,1
№
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
35
СЭС-90кВт с. Хатынгнах, Среднеколымский улус
млн.руб.
29,9
36
СЭС-35кВт с. Токума, Верхоянский улус
млн.руб.
10,4
37
СЭС-90кВт с. Борулах, Верхоянский улус
млн.руб.
29,9
38
СЭС-60кВт с. Осохтох, Верхоянский улус
млн.руб.
20,4
39
СЭС-60кВт с. Кенг-Кюель, Абыйский улус
млн.руб.
20,4
40
СЭС-160кВт с. Оймякон, Оймяконский улус
млн.руб.
51,68
41
СЭС-90кВт с. Орто-Балаган, Оймяконский улус
млн.руб.
31,28
42
СЭС-60кВт с. Сысы-Мейите, Верхоянский улус
млн.руб.
20,4
43
СЭС-130кВт с. Эбях, Среднеколымский улус
млн.руб.
38,34
44
СЭС-80кВт с. Ючюгей, Оймяконский улус
млн.руб.
29,82
45
СЭС-120кВт с. Сылгы-Ытар, Среднеколымский улус
млн.руб.
39,76
46
СЭС-100кВт с. Тумат, Янский улус
млн.руб.
34,08
47
СЭС-25кВт с. Метяки, Верхоянский улус
млн.руб.
10,36
48
СЭС-130кВт с. Кустур, Эвено-Бытантайский улус
млн.руб.
39,96
49
СЭС-160кВт с. Кэбергэнэ, Абыйский улус
млн.руб.
47,36
50
СЭС-30кВт с. Даппарай, Олекминский улус
млн.руб.
10,36
51
СЭС-160кВт с. Алеко-Кюель, Среднеколымский улус
млн.руб.
47,36
Всего по годам
млн.руб.
2,0
43,22
96,32
136,88
181,04
154,7
144,16
142,00
155,4
Итого - 1 055,72 млн.руб.
кВт
20
170
360
500
660
515
430
430
505
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
1
Приложение № 4
Установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики
№
п/п
Наименование объекта
Филиал
Проектная
мощность,
кВт, км
Сметная стоимость
без НДС,
млн.руб.
Капитальные вложения по годам (млн. рублей)
ОАО АК «Якутскэнерго»
2012
2013
2014
2015
2016
2017
с. Хамра Ленский район
Зап.ЭС ЯЭ
40
6,08
6,08
п. Нюя Ленский район
Зап.ЭС ЯЭ
500
76,0
76,0
п. Юрюнг-Хая Анабарский улус
ОАО «Сахаэнерго»
260
39,52
39,52
Всего
800
121,6
0
6,08
76,0
39,52
0
0
Приложение № 5
Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников энергии
Годы
Сайылыки-летники, шт.
Конебазы, шт.
Оленеводческие бригады,
шт.
Рыболовные хозяйства, шт.
Охотхозяйства, шт.
Сумма,
тыс. руб.
Мощность, кВт
2013
14
35
29
11
20
135 357,807
913
2014
14
35
29
11
20
135 357,807
913
2015
15
35
29
11
21
135 499,378
915
2016
15
35
29
11
21
135 499,378
915
2017
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2018
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2019
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2020
15
35
30
11
21
135 768,595
918
Итого
118
280
236
88
166
1 084 788,75
7 328
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года № 2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Органы местного самоуправления;
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»;
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного наружного освещения населенных пунктов
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Экономия электрической энергии для целей наружного освещения в натуральном и денежном выражении;
6
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
Восстановление и модернизация наружного освещения в населенных пунктах на основе внедренияэнергоэффективных систем
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
95,0 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 5,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 5,0млнрублей;
2013 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 10,0млнрублей,
местный бюджет – 2,0 млн.рублей;
2014 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 10,0 млн.рублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2015 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 10,0 млн.рублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2016 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 10,0млнрублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2017-2020 годы финансирование составит 42,0млнрублей.
1. Характеристика энергоэффективных систем наружного освещения
Современные сети наружного освещения— это энергоемкие автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере определяет комфортность и безопасностьусловий проживания в населенных пунктах. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера, обеспечивает безопасные условия для движения автотранспорта и пешеходов, является видимым проявлением эффективности власти.
В настоящее время из-за низких финансовых возможностей местных бюджетов, во многих муниципальных поселенияхнаружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо полностью отсутствует, либо присутствует местами, ремонт вышедших из строя светильников практически не производится.
Проведение энергоэффективных мероприятий в этой области, с использованием новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет получить значительный экономический эффект. Реальную экономию электроэнергии способна дать замена устаревших светильников с ртутными лампами на современные энергоэффективные светильники: светодиодные или плазменные. Как показывает практика, потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50%.
Светодиодное освещение получает все большее распространение в сфере уличного освещения. Главный элемент такого светильника — это светодиод, наиболее эффективный на сегодня прибор для превращения электрической энергии в свет. Светодиод обеспечивает высокую степень сохранности светильника от вибрации и механических повреждений. Поэтому светодиодную лампу очень сложно разбить в отличие от других видов ламп.
Благодаря свойствам светодиодов, светильники с их использованием обладают контрастностью света в сотни раз большей, чем у газоразрядных ламп (ртутных и натриевых). За счет этого достигается превосходная четкость освещаемых объектов. А это очень важно при освещении таких объектов, как скоростные трассы и охраняемые территории.
Кроме того, светодиодные светильники обеспечивают хорошую цветопередачу (индекс цветопередачи Ra=75-80 у натриевых ламп Ra=25-40). А показатель использования светового потока у светодиода приближается к 100%. Важным преимуществом этих приборов является возможность менять направление светового потока специальной оптикой.
При этом, за время работы светильника со светодиодом необходимо будет заменить лампу накаливания в аналогичном светильнике около 70 раз, ртутную (или натриевую) лампу – около 7-10 раз. Кроме того, светодиоды не нужно утилизировать, как ртутные лампы, т.к. они не опасны для окружающей среды. Они не мерцают в отличие от люминесцентных ламп, и могут сравнительно легко использоваться в сетях с частыми перепадами напряжения без каких-то повреждений.
Основным недостатком светодиодных светильников и соответственно, проектов модернизации осветительных систем на их основе, является высокая стоимость.
Альтернативным вариантом светодиодным светильника являются набирающие популярность плазменные светильники.
В основе работы плазменного светильника лежит принцип микроволновой ионизации газов. Микроволновое излучение, испускаемое магнетроном, возбуждает пары серы в аргоне внутри колбы лампы. При достижении определенного значения рабочей температуры высокоионизированный газ переходит в состояние плазмы, которое начинает постоянно испускать свет.
Плазменные светильники экологичнее, чем ртутные, металло-галогенные и люминесцентные. Например, содержание ртути в ртутной лампе — 200 – 250 миллиграмм, в металло-галогенной — 100 – 150 миллиграмм, в люминесцентной — 10 – 20 миллиграмм; в плазменном же светильнике ртути нет вообще, что ставит плазменные светильники на одну ступеньку по экологичности со светодиодными. Также плазменные светильники не содержат ни свинца, ни мышьяка.
Спектр излучения светильников данного типа по своему спектральному составу очень близок к естественному свету, излучаемому солнцем.
Важное преимущество плазменного светильника — быстродействие. Например, чтобы после включения светильник стал светить на 80% от номинальной мощности, нужно всего 12 с. После выключения повторно можно включить светильник через 5 минут. Для сравнения, металло-галогенные лампы требуют на разогрев около 4 минут, а ее повторное включение возможно не раньше, чем через 15 мин.
В настоящее время, ценовая политика по плазменным светильникам только формируется, по показателю «цена-качество» плазменные светильники выглядят предпочтительнее светодиодных.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является рациональное использование электрической энергии для наружного освещения в населенных пунктах.
Для достижения заданной цели необходимо решение следующей задачи:
- внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2010 года № 717-р «О внедрении светодиодной продукции в муниципальном образовании «Усть-Янский улус (район)» проводится эксперимент по внедрению светодиодного осветительного оборудования в п. Депутатский, в т.ч. для уличного освещения. Монтажные работы по муниципальному контракту должны завершиться в июле 2012 года.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
- Разработка проектов и ТЭО по внедрению энергоэффективных систем наружного освещения населенных пунктов;
- Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света систем наружного освещения.
Программой планируется в 2012 г. на пилотный проект по оснащению муниципального поселения плазменными светильниками наружного освещения направить 5,0 млн.руб.
СРАВНЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ (50 000 ЧАСОВ)
Справочно: общая стоимость владения - совокупные затраты при использовании светильника в течение всего срока службы.
Ртуть
Натрий
Диоды
Плазма
Светильник с ДРЛ-700
Светильник с ДНАТ-400
Светильник ОАО «е2»
R-400 c STA-41
Амортизация светильника в год, руб.
700
700
5 200
2 200
Общая стоимость потребляемой электроэнергии в год, руб.
13 700
8 000
4 900
4 900
Общая стоимость источников света в год, руб.
190
210
-
-
общая стоимость замены источников света в год, руб.
1 300
600
-
-
Аобщая стоимость владения в течение срока службы (50 т. Часов), руб.
273 000
163 000
148 000
114 000
Срок окупаемости при замене светильника с ДРЛ, лет
5,7
2,5
Срок окупаемости при замене светильника с ДНАТ, лет
15,1
6,5
Светодиодные светильники не окупаются в течение срока службы при замене натриевых.
*при режиме эксплуатации 12 часов в день, 365 дней в году, стоимость э/э – 3,96 руб/кВт*ч, увеличении стоимости тарифа на э/э – на 7% в год.
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СХОЖИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Ртуть
Натрий
Диоды
Плазма
Светильник с ДРЛ-700
Светильник с ДНАТ-400
Светильник ОАО «е2»
R-400 c STA-41
Потребляемая мощность, Вт
790
460
280
280
Температура цвета, К
4 200
2 000
5 600
5 200
Рабочие температуры, С
от -40 до +40
от -40 до +40
от -60 до +40
от -50 до +45
Срок службы лампы, часов
7 000
15 000
50 000
50 000
Диммируемость, % (возможность регулирования интенсивности светового потока)
нет
нет
20-100
20-100
время розжига, мин.
2-5 мин
2-5 мин.
< 1 мин.
< 1 мин.
Яркость покрытия, кд/кв.м.
1,61
1,62
1,6
1,7
Горизонтальная освещенность , лк
20-21
20-22
23-25
27
Эффективность светильника, лм/вт
25-28
50-65
70-80
82
Плазменный светильник обладает лучшими техническими характеристиками
С точки зрения совокупных затрат при использовании в течение всего срока службы плазменные светильники на сегодня самые эффективные.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 95,0млн рублей, в т.ч. 85,0 млн.руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 10,0 млн рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 № 362, а также ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого роста экономики сельских улусов республики, снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства на основе внедрения использования энергоэффективных видов топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Экономическая эффективность;
Количество газифицированных производственных объектов сельского хозяйства 148.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе;
- газификация производственных объектов сельского хозяйства.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
260,8 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 38,2млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,3млнрублей,
внебюджетные средства – 37,8 млнрублей;
2013 год – 42,0млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,5млнрублей,
внебюджетные средства – 40,5 млнрублей;
2014 год – 48,3 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,6 млнрублей,
внебюджетные средства -46,6 млнрублей;
2015 год – 56,8млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,8 млнрублей,
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 55,0млнрублей;
2016 год – 68,5 млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,9 млнрублей,
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 66,6млнрублей;
2017-2020 годы финансирование составит 6,0млнрублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве» включает в себя мероприятия по повышение топливной экономичности парка тракторов, газификация производственных объектов сельского хозяйства,в районах, где проводится газификация населенных пунктов на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Намского, Хангаласского, Горного, Чурапчинского улусов и г. Якутска и его пригородов
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, вызванной в т.ч. моральной и физической изношенностью машино-тракторного парка, работающего, в основном, на дизельном топливе.
Для достижения целей по снижениюэнергоэмкости отрасли сельского хозяйства требуется газификация всех производственных объектов сельского хозяйства республики.В газифицируемых районах сосредоточено основное поголовье крупного рогатого скота республики и, как следствие, расположено значительное количество производственных объектов животноводства, кормопроизводства, переработки и хранения продукции сельского хозяйства, а также обслуживающих предприятий.
Для увеличения объемов производства овощей предусматриваются мероприятия по применению новых технологий выращивания, строительства теплиц и газификации объектов растениеводства в западных и центральных районах республики (Ленский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский районы и г. Якутск).
Подключение этих объектов к системе газоснабжения имеет как значительный социальный эффект, состоящий в улучшении условий труда, так и экономический эффект, выражающийся в повышении производительности труда и снижении себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции.
В зависимости от этапов строительства магистрального газопровода, газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей, АГРС, ГРП зависит этапность газификации объектов сельского хозяйства.
Предприятия агропромышленного комплекса, такие как ОАО «Якутская птицефабрика», ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», ОАО «Туймаада-Агроснаб», в 2010-2011 годах в рамках своих программ энергоэффективности установили приборы учета, провели различные энергосберегающие мероприятия.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивого роста экономики сельских улусов республики, снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства на основе внедрения использования энергоэффективных видов топливно-энергетических ресурсов снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% к 2020 году.
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе, до 192,5 г/кВт-ч в 2016 году, с увеличением коэффициента обновления парка сельскохозяйственных тракторов до 10,3% в 2012 году и его поддержание на этом уровне до 2016 года;
- газификация производственных объектов сельского хозяйства.
Решение задачи по газификации производственных объектов сельского хозяйства направлена на реализацию мероприятий по следующим направлениям:
- Газификация производственных объектов сельского хозяйства по трассе действующего газопровода СВГКМ – Мастах – Берге – Якутск,
- планируется газификация объектов Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Намского, Хангаласского, Горного улусов, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов, г. Якутска и пригородов.
ВВерхневилюйском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 8 объектах, объем капитальных вложений составит 12,945 млн. рублей;
В Вилюйскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 28 объектах, объем капитальных вложений составит 34,950 млн. рублей;
В Кобяйскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 8 объектах, объем капитальных вложений составит 9,7 млн. рублей;
В Намскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 6 объектах, объем капитальных вложений составит 38,610 млн. рублей;
В г. Якутске и пригородах в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 7 объектах, объем капитальных вложений составит 55,050 млн. рублей;
В Хангаласском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 7 объектах, объем капитальных вложений составит 12,044 млн. рублей;
В Горном улусев результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 23 объектах, объем капитальных вложений составит 33,400 млн. рублей;
Газификация Заречных улусов охватит Мегино-Кангаласский, Чурапчинский улусы республики.
В Мегино-Кангаласском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 46 объектах, объем капитальных вложений составит 34,900 млн. рублей;
В Чурапчинском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 15 объектах, объем капитальных вложений составит 15,105 млн. рублей;
Таблица №22
Оценка реализации подпрограммы по базовому и интенсивному вариантам
Наимено-ваниеподпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Един
ица
измере
ния
Отчетный
Период (Года)
2011
год
Результаты
реализации
подпрограммы
2008
2009
2010
3
Газификация производственных объектов сельского хозяйства
Экономи-ческаяэффектив-ность
тыс. руб.
1010
854
2435
7165
25 671
Объекты сельского хозяйства
ед.
21
45
21
26
148
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования на весь период реализации подпрограммы составляет 260 882,6 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 121 655 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 14 177,6 тыс.рублей, внебюджетные источники – 125 050 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Государственныйисполнительподпрограммы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из различных источников и предварительных результатов выполнения мероприятий подпрограммы, уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.
Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения государственных контрактов(договоров) между ответственным исполнителем и исполнителями программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. рублей
Источник финансирования
Объем финансирования
ВСЕГО:
260 882,6
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
121 655,0
федеральный бюджет
14 177,6
внебюджетные источники
125 050,0
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТРАНСПОРТЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
4
Цель подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Снижение потребления на флоте дизельного топлива и масла;
Обновление парка локомотивов.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы
7
Наименование задач подпрограммы
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;
- улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;
- расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2016 гг. – 2380,5 млн.рублейза счет внебюджетных средств, в том числе:
2012 год – 503,6млн рублей;
2013 год – 525,4млн рублей;
2014 год – 550,0млн рублей;
2015 год – 400,5млн рублей;
2016 год – 401,0млн рублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях транспорта и дорожного хозяйства.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости отрасли, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов.
В настоящее время в целях реализации энергосберегающей политики организациями транспортного комплекса осуществляются следующие организационно-технические мероприятия:
разработаны Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на оптимизацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, повышение эффективности работы транспорта.
проводятся энергетические обследования зданий, строений, сооружений принадлежащих на праве собственности или ином законном основании предприятию (организации, учреждению).
организованы системы мониторинга и наблюдения за объемами используемых энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов.
приняты меры по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
- оснащения транспортных средств и судов навигационным оборудованием, оборудованным датчиком уровня топлива, для мониторинга производительности транспорта и показания уровня топлива;
- своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня, модернизации тепловозов ОАО АК «Железные дороги Якутии» по технологии GE;
- оптимизации маршрутов движения транспортных средств, с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств.
приняты меры по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы:
- проводится систематический анализ и контроль за выполнением линейных норм расхода топлива;
- разработаны и реализуются организационно-технические мероприятия по совершенствованию технологии перевозочного процесса;
- организована система метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
За 2010-2011 годы экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий в основных организациях транспорта республики составляет более 32 млн. рублей, в том числе по топливу – более 25 млн. рублей.
Утверждены планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Аэропорт Якутск», ОАО «ЛОРП», ОАО АК «Железные дороги Якутии» и предприятиях дорожного хозяйства. Например, экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий ОАО «ЛОРП» на 2012-2016 годы составит более 35 млн. рублей.
В настоящее время в рамках энергосберегающей политики предприятиями воздушного транспорта реализуется программа обновления парка воздушных судов современными и топливно-эффективными самолетами класса Boeing, ожидается прибытие двух единиц нового перспективного самолета российского производства «Сухой суперджет-100». На железнодорожном транспорте осуществляется обновление магистрального и маневрового парка тепловозов – приобретение нового и модернизация имеющегося по технологии GeneralElectric.
На водном транспорте основные мероприятия по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива, в том числе проводятся обследования и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, внедряются системы мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах, в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива и др.
В целях обеспечения безопасности, повышения эффективности управления движением транспортных средств навигационными оборудованиями ГЛОНАСС оснащаются автобусы, занимающиеся пассажирскими перевозками. В целях эффективного контроля за работой автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на регулярных городских и пригородных маршрутах города Якутска установлены оборудования ГЛОНАСС (771 подвижных единиц).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов.
Основными задачами реализации энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;
- улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;
- расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.
Основным организационным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте является проведение добровольных и обязательных энергетических обследований транспортных организаций.
Основными направлениями энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
организационные мероприятия, включающие в себя:
- разработку государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и акционерными обществами с долей государства программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности;
- организацию системы мониторинга и наблюдения за объемами использованных в течение года энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании предприятию (организации, учреждению);
- рассмотрение ежегодного отчета руководителей предприятий и организаций о ходе реализации программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках работы балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
технические мероприятия, включающие в себя:
- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов;
- прекращение закупок ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
- повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений;
принятие мер по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
- использования нефти в качестве моторного топлива для среднеоборотных дизелей на речных судах вместо дизтоплива;
- использования низкооктановых бензинов, получаемых при переработке нефти, газа и газового конденсата;
- своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня;
- перевода транспортных средств на сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ и сжиженный природный газ;
- использования водоэмульсионных топливных смесей вместо дизтоплива в дизельной энергетике;
- перехода на систему интегральной логистики в организации транспортного процесса, т.е. логистики по всему спектру товарообмена и товародвижения с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств;
- оснащения судов спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для мониторинга местоположения судов и состояния груза (средняя стоимость одного комплекта для речного судна составляет 320 тыс. рублей);
- оснащение пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения оборудованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS;
принятие мер по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы, в том числе:
- проведение систематического анализа и контроля за выполнением линейных норм расхода топлива;
- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по совершенствованию технологии перевозочного процесса с целью снижения расхода топлива на единицу транспортной работы;
- организация систем метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
Мероприятие №1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ.
Мероприятие №2: Экономия энергоресурсов на флоте.
Основные мероприятия ОАО «ЛОРП» по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива.
Общая потребность на реализацию Программы по экономии энергоресурсов составит 117 млн.рублей на 2012-2016 годы, в том числе за счет собственных средств - 37 млн.рублей и прочие привлеченные средства - 80 млн.рублей.
Мероприятия по энергоресурсосбережению предусматривают следующие разделы:
• проведение обследований и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, что позволит избежать перерасхода дизтоплива;
• внедрение систем мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах, в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива;
• сокращение затрат на дизельное топливо при использовании присадки "Адизоль" для навигационного использования на судах, ежегодная экономия при этом составит от 5 до 6,5 млн.рублей;
• установка видеонаблюдения на бункербазы;
• подключение плавкранов от береговой сети в период навигации при работе в затонах.
Мероприятие №3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов.
Для обеспечения безопасности перевозки грузов и пассажиров при планируемом увеличении необходимо проведения ряда мероприятий по усилению инфраструктуры, достройку базы ПЧМ, строительство табельных пунктов обогрева.
Решение задачи локомотивного хозяйства ОАО "Железные дороги Якутии" на эксплуатируемом участке Нерюнгри-груз. - Алдан - Томмот предполагает модернизацию и обновление эксплуатационного подвижного состава локомотивов, обеспечивающих высокую экономичность, современные потребительские, эксплуатационные, экологические характеристики. Подпрограммой предусматривается модернизация тепловозного парка за счет средств компании на основе эффективной тарифной политики.
С 2007 года модернизировано 16 секций магистральных тепловозов, 1 секция маневрового тепловоза.
После модернизации значительно улучшаются транспортно-технические характеристики (увеличение весовой нормы, снижение удельного расхода топлива, увеличение межремонтного пробега и т.д.) - в среднем на 17% снижаются затраты на содержание и эксплуатацию локомотивов.
В период с 2012 по 2016 гг. (базовый вариант) планируется провести модернизацию 2-х секций магистральных (завершение модернизации существующего парка магистральной тяги) и 10 секций маневровых тепловозов. Финансирование осуществляется посредством финансового лизинга, общая сумма лизинговых платежей в период с 2012 по 2016 гг. составит более 1 400,0 млн. руб.
С завершением строительством пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) возрастает потребность в локомотивном парке. Для обновления парка тягового подвижного состава и вагонов необходимо дополнительно приобрести 22 секции магистральных и 4 секции маневровых тепловозов (интенсивный вариант), 7 плацкартных и 2 купейных вагона.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
плановый период (Годы)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель подпрограммы снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
Задача № 1: снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы
Снижение потребления на флоте дизельного топлива и масла
%
0
4,6
3,4
2,5
2,5
3,0
4,0
4,5
5,5
Обновление парка локомотивов
Ед.
4
3
2
2
2
2
3
2
2
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2380,5 млн. рублей. Все средства являются внебюджетными, собственными средствами предприятий транспортного комплекса, в том числе инвестиционная надбавка.
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
2
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнители подпрограммы
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), предприятия строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия).
4
Цель подпрограммы
Обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов, улучшение теплозащиты зданий.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
повышение теплотехнических характеристик зданий;
сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магистральных сетях;
сокращение энергоемкости строительной продукции.
6
Сроки реализации подпрограммы
2016-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий.
Внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений.
Разработка энергосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов.
Энергосбережение в промышленности строительных материалов и изделий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы
39,5 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 5,2млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 4,9млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2013 год – 4,3млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 4,0млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2014 год – 11,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 10,7млнрублей, ,
внебюджетные средства -0,3 млнрублей;
2015 год – 8,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 7,7млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2016 год – 9,7 млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 9,4млнрублей;
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;.
2017-2020 годы финансирование составит 1,2 млнрублей из внебюджетных источников.
1. Характеристика текущего состояния
С точки зрения энергоресурсосбережения главное внимание при проектировании, строительстве и реконструкции должно уделяться повышению теплотехнических характеристик зданий и сооружений, поскольку главными факторами повышенных энергозатрат в зданиях, построенных ранее, являются использование ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты (в 1,5-2 раза ниже по сравнению с зарубежными северными странами), несовершенство систем теплоснабжения и инженерного оборудования, обусловленная излишней централизацией теплоснабжения, большими потерями тепла в тепловых сетях (до 18% от общего объема произведенной тепловой энергии).
Главными факторами повышенных энергозатрат в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений являются:
Применение в ранее построенных зданиях и сооружениях ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты, в 1,5-2 раза ниже уровня теплозащиты зданий в зарубежных северных странах. Так натурными экспериментальными исследованиями, выполненными ИФТПС ЯНЦ РАН, установлено, что фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых домов серии 464-ВМ, 112, зданий школ, детсадов, возведенных в г. Якутске в разные годы, не соответствует проектным требованиям. Удельные расходы тепла на отопление зданий превышают в 1,21-2,56 раз нормы принятые для Республики Саха (Якутия). Основные потери тепла наблюдаются через стыки стеновых панелей, через цокольные перекрытия, оконные конструкции, наружные двери, шахты лифтов и вентиляционные блоки. Повышение теплозащиты существующих зданий обеспечит значительное энергоресурсосбережение.
Несовершенство систем инженерного оборудования теплоснабжения, обусловленные излишней централизацией теплоснабжения, сверхнормативными потерями тепла в тепловых сетях, отсутствием систем учета, а главное систем регулирования подачи тепла, низкой теплозащитой протяженных теплотрасс, низким техническим состоянием наружных и внутренних теплосетей. Потери по тепловым трассам продолжают оставаться высокими.
Тем не менее, некоторые достижения в осуществлении указаний Правительства Российской Федерации в республике имеются:
Созданы новые линии по выпуску эффективных оконных систем, отвечающих новым требованиям первого этапа энергоресурсосбережения в строительстве (ОАО СК «АЛРОСА-Лена», ООО «Алмас», ООО «Стройплощадка», ООО «Маас», ОАО «Якутуглестрой», ООО «Оконные технологии» и др.);
освоена технология строительства монолитных каркасных зданий с использованием многослойных стен с применением эффективных теплоизоляционных материалов и различных фасадных систем;
усовершенствована конструкция трехслойных стеновых панелей серии 112 на дискретных связях, сопротивление теплопередачи которых увеличена в 1,65 раза. С 2000 года освоен их выпуск на предприятии ОАО «ДСК» (переоснащена технологическая линия);
разрабатываются проекты и возводятся энергоэффективные здания с оптимизированными объемно-планировочными решениями и энергетическим оборудованием, включая автономные котельные с поквартирными системами отопления, отвечающие новым требованиям норм по теплозащите;
в 2010 году введен в действие завод по выпуску теплоизоляционных изделий на основе базальтового волокна.
Внедрение новых норм проектирования теплозащиты зданий, градостроительных и архитектурно-планировочных требований, более совершенных конструкций ограждений с использованием эффективных строительных материалов, изготавливаемых в местных условиях, позволит существенно сократить энергопотребление как существующих, так и вновь возводимых объектов, а также поселений.
Несмотря на то, что вопросы энергоресурсосбережения в строительном производстве незначительны по сравнению с экономией энергоресурсов при эксплуатации зданий, проблемы снижения энергоемкости строительной продукции также требуют пересмотра. В России энергоемкость и материалоемкость строительной продукции примерно в 2 раза выше аналогичной продукции зарубежных стран. Обусловлено это ориентацией строительной индустрии и промышленности строительных материалов на преимущественный выпуск энергоемких строительных материалов – кирпич, керамзит, керамзитобетон, портландцемент, бетон и железобетон. Поэтому ряд мероприятий подпрограммы направлены на внедрение более совершенных технологий производства цемента, сборного железобетона, кирпича, а также создания малоэнергоемких производств по выпуску гипсового вяжущего, многокомпонентных цементов и изделий на их основе, новых производств по выпуску теплоизоляционных материалов из минерального сырья и легких бетонов (ячеистых бетонов, облегченного керамзитобетона, арболита).
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов при строительстве и производстве строительных материалов и изделий, улучшение теплозащиты зданий.
По прогнозным данным объем подрядных строительных работ в Республике Саха (Якутия) к 2020 году вырастет на 95%, в сопоставимой оценке ориентировочно по сравнению с объемами 2010 года, при этом, ожидается рост энергопотребления на выпуск строительной продукции ориентировочно на 87% при сохранении энергоемкости производства.
Цель подпрограммы может быть достигнута при решении следующих задач:
совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий. При этом необходимо обеспечить энергосбережение за счет реконструкции существующей застройки и применения энергоэкономичных приемов планировки и застройки жилых, коммуникационных и производственных зон, транспортной инфраструктуры, за счет энергоэффективных жилых и общественных зданий;
внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений. Данная задача предусматривает сокращение норм удельного энергопотребления при эксплуатации зданий за счет внедрения и применения новых технологий учета и регулирования тепло-, водоснабжения, новых типов трубопроводов, технологий восстановления трубопроводов, их эффективной теплоизоляции. Совершенствование теплозащиты зданий, систем отопления, вентиляции, децентрализация системы теплосетей, обеспечивающих оптимальное и экономически оправданное энергоресурсопотребление при строительстве в различных экономических и климатических районах Республики Саха (Якутия);
разработка энергоресурсосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов. Разработка альбома эффективных ограждающих конструкций (в т.ч. светопрозрачных), конструктивных решений дополнительного утепления существующих зданий, новых типов фундаментов;
энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий. Сокращение энергоемкости существующих производств строительных материалов и изделий за счет внедрения новых малоэнергоемких материалов и технологий, создание новых производств по выпуску эффективных теплоизоляционных, стеновых материалов, новых видов вяжущих.
Оценка реализации подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
Отчетный период
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год
2009
2010
2011
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе»
Цель подпрограммы:
Обеспечение перехода экономики республики на энергоресурсосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов при строительстве и производстве строительных материалов и изделий, улучшение теплозащиты зданий.
Задача 1.
Совершенствование градостроительных, архитектурных и обьемно-планировочных решений зданий
Сокращение энергоресур-сопотреб-ления
%
0
0
0
15
15
Задача 2.
Внедрение энерго-ресурсосберегаю-щих инженерных систем зданий и сооружений
Сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магис-тральных сетях
%
0
0
0
25
25
Задача 3.
Разработка энерго-ресурсосберегаю-щих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов
Повышение теплотехни-ческих характеристик зданий
%
0
0
1
25
25
Задача 4.
Энергоресурсосбе-режение в промышленности строительных материалов и изделий.
Сокращение энерго-емкости строительной продукции
%
0
0
0
25
25
3. Система подпрограммных мероприятий
3.1. Градостроительные и архитектурно-планировочные аспекты энергоресурсосбережения
Градостроительные аспекты энергоресурсосбережения необходимо рассматривать с точки зрения систем расселения на территории республики и с точки зрения приемов застройки населенных мест.
На современном этапе реформирования всех отраслей экономики республики и становления новых основ развития общества градостроительная деятельность способна внести большой реальный вклад в улучшение сложившейся социально-экономической ситуации и, в том числе, в области энергоресурсосбережения. Сложившаяся система расселения республики нуждается в эффективном регулировании и адаптации к новой геополитической ситуации. В настоящее время происходит процесс вынужденной ликвидации целых населенных пунктов, построенных для горнодобывающей промышленности, и в то же время необходимо думать об освоении новых природных ресурсов. В связи с этим особенно остро стоит вопрос методики освоения месторождений: или строить новый населенный пункт со всей инфраструктурой, или осваивать вахтовым методом. От решения этого вопроса во многом зависит и вопрос энергоресурсосбережения. Помимо вопросов развития сети населенных пунктов республики на энергоресурсосбережение влияют и эффективное размещение производительных сил, транспортно-коммуникационная инфраструктура и даже демографическая ситуация в республике.
При этом максимальный эффект от внедрения градостроительных энергоресурсосберегающих мероприятий может быть достигнут только при комплексном подходе к решению проблемы.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия), близких к экстремальным, градостроительные приемы, влияющие на энергоресурсосбережение, становятся особенно актуальными.
Для комплексного решения всех вышеперечисленных вопросов разработаны и утверждены нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия) и находится на стадии утверждения Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия).
Кроме того, с 2005 года ведется корректировка устаревших и разработка новых генеральных планов, проектов застроек территорий населенных мест республики, учитывающих требования энергоресурсосбережения.
На снижение теплопотерь значительное влияние оказывают архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий и сооружений. Показателем теплосберегающих качеств объемно-планировочной композиции зданий принято считать удельный показатель периметра наружных стен, т.е. отношение площади ограждающих конструкций к общей площади помещений. Этот показатель, характеризующий компактность объема зданий, может быть улучшен за счет увеличения ширины корпуса зданий. Экономию тепловых ресурсов можно получить также за счет ориентации максимального количества квартир и жилых комнат на солнечные стороны горизонта. Весьма перспективным направлением энергоресурсосбережения в строительстве является многопространственное решение жилых и общественных зданий с устройством внутреннего утепленного дворика. Этот прием позволяет значительно уменьшить “холодный периметр” ограждающих конструкций. По данному вопросу также необходима разработка территориальных нормативных документов (стандартов СРО и др.), направленных на решение вопросов снижения теплопотерь.
Введение новых строительных норм (стандартов СРО и др.) проектирования будет способствовать уменьшению энергопотребления во вновь сдаваемых объектах ориентировочно на 15%, что составит по уровню потребления тепловой энергии 2010 г. ориентировочно 12,8 тыс. Гкал в год или 2,3 тыс. т.у.т. (3,84 млн рублей экономии в год).
3.2. Энергоресурсосберегающие инженерные системы зданий и сооружений
Наибольший потенциал энергоресурсосбережения, как было указано ранее, ожидается при внедрении новых технологий энергообеспечения эксплуатируемого фонда зданий и сооружений. Только за счет оснащения зданий приборами учета и регулирование тепла можно достичь снижения энергозатрат до 30%.
В настоящей Программе рассмотрены только вопросы теплоснабжения вновь возводимых и реконструируемых зданий, в которых внедрение энергоэффективных технологий можно предусмотреть на стадии проектирования и реализовать их при строительстве или реконструкции.
Так же значительное снижение теплопотерь при отоплении зданий и сооружений достигается при усовершенствовании существующей теплоизоляции магистральных трубопроводов. В этом направлении весьма эффективным следует считать организацию производства по выпуску изделий из местных материалов для теплоизоляции трубопроводов. В республике ежегодно потери тепла через магистральные сети составляют 18% от общего количества отпускаемого тепла. Усовершенствованием теплоизоляции магистральных трубопроводов будет достигнуто уменьшение в среднем на 50% потерь тепла через наружные сети или до 9 тыс. т у.т. в год.
Следующим мероприятием, существенно снижающим энергопотребление зданий и сооружений, является децентрализация систем теплоснабжения. Переход на автономные источники может снизить потери тепловой энергии до 35% или на 6,3 тыс. т у.т. Основные мероприятия данного направления приведены в табл. 3.2.
Таблица № 3.2
Основные мероприятия по энергоресурсосберегающим системам
энергообеспечения зданий и сооружений
№
Наименование мероприятия
Срок реализации, годы
Экономия
к 2020 году
тыс.
т у.т.
млн руб.
1
Оснащение зданий приборами учета, регулирования и рекуперации теплоснабжения
Учитывается при проектировании, строительстве новых объектов, а так же при реконструкции старых (2012-2016)
Учитывает система ЖКХ
36,0
60,0
2
Постепенная децентрализация систем теплоснабжения
3
Разработка руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов
2012-2014
81,0
135,0
4
Разработка нормативного документа по усовершенствованию отопления и вентиляции жилых и общественных зданий в климатических условиях Республики Саха (Якутия)
2012-2013
Итого:
2012-2016
117,0
195,0
3.3. Энергоресурсосберегающие конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и фундаментов
Наибольшие резервы экономии энергоресурсов в строительстве скрыты в энергопотреблении зданий и сооружений. Основное направление снижения теплопотерь возводимых, реконструируемых и существующих зданий было определено введением изменений нормативных требований в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (изм. № 3 от 1996 г., изм. № 4 от 19.01.98 г.), а также ТСН 23-343 и СНиП 23.02.2003. Новые нормативные требования регламентировали необходимость усовершенствования наружных ограждающих конструкций, в первую очередь, стеновых и оконных систем. При этом, в новостройках удалось достичь 20% снижения теплопотребления зданий на I этапе введения нормативных требований
(с 1 июля 1996 года по 1 января 2000 года) и 40% снижения теплопотребления зданий на II этапе (с 01.01.2000 годы).
В Республике Саха (Якутия) к 2008 году были предприняты следующие меры по повышению энергоэффективности зданий:
в 2002 году введены в действие территориальные строительные нормы и правила ТСН 23-343-2002 РС «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий»;
введены в проектирование и в строительство здания и сооружения с монолитным железобетонным каркасом с использованием многослойных ограждающих конструкций с применением теплоизоляционных материалов;
усовершенствованы стеновые панели жилых домов типовой серии 112 (проектировщики - ОАО «Сахапроект», ОАО «ДСК-проект», завод-изготовитель - ОАО ДСК);
созданы предприятия по выпуску эффективных деревянных окон (ООО «Масс», ОАО «Алроса-Леспром», ОАО «Углестрой», ОАО «Табагинская ЛК») и пластиковых окон (ООО «Стройплощадка», ООО «Новация», ООО «Тиссен-Пласт», ООО «Оконные технологии»);
ведется строительство зданий каркасного типа со сборно-монолитными перекрытиями серии «КУБ-2.5», где могут быть применены эффективные стеновые ограждения разного типа.
В перспективе планируется освоить производство высокоэффективных экономически оправданных ограждающих стеновых панелей и оконных систем. Строительные нормы и правила СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий» требуют дальнейшего совершенствования ограждающих конструкций, и в первую очередь в части улучшения стыков и создания бесшовных конструкций, а также достижения более высокой их эффективности не только с точки зрения энергоресурсосбережения, но и с точки зрения экономической целесообразности при строительстве зданий в различных зонах республики, учитывающей степень развития предприятий местной стройиндустрии, обеспеченность материалами и т.д.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия) значительные затраты при строительстве зданий и сооружений относятся к подготовке грунтов оснований и фундаментной части. В связи с этим ведется поиск эффективных методов устройства оснований и конструкций фундаментов. Так, например:
использование забивных свай в таликовых зонах значительно снизит объем буровых работ;
применение тепловых насосов для охлаждения грунтов основания позволит использовать поверхностные плитные фундаменты, при этом утилизация тепла, высвобождающегося при охлаждении основания, сократит расход топлива на обогрев жилых зданий на 15-20%;
внедрение новых технологий для укрепления талого слоя позволит значительно снизить затраты на укрепительные работы существующих зданий.
Таблица № 3.3
Мероприятия по повышению теплозащиты зданий и сооружений
№
Наименование мероприятия
Срок выпол-
нения
Экономия
к 2020 году
Срок окупае-мости
тыс.
т у.т.
млн руб.
1
Совершенствование стеновых ограждающих конструкций:
разработка и внедрение технологии производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевошпатного песка;
разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных.
5 лет
3 года
26,35
116,9
2,5 года
2
Совершенствование и внедрение энергоресурсосберегающих технологий в фундаментостроении:
апробация технологии устройства и разработка методов расчета оснований забивных свай в таликовых зонах в районах распространения вечномерзлых грунтов;
разработать технические решения и технологии укрепления оттаявших грунтов и методы расчета укрепленных оснований в криолитозоне;
исследовать эффективность тепловых насосов для охлаждения грунтов оснований зданий в условиях вечной мерзлоты.
2 года
4 года
4 года
19,76
87,68
3 года
Всего:
51,99
226,14
3 года
Другим инструментом экономии энергоресурсов может стать реконструкция существующего фонда зданий и сооружений. Для этого необходимо произвести дополнительное утепление стен, стыков между панелями, замену окон старой конструкции на более герметичные оконные системы, при этом потребление тепла может быть снижено на 18-20% по сравнению с существующим уровнем. При реализации этих мероприятий можно было бы достичь экономии топливных ресурсов, направленных на отопление зданий, до 400 тыс. т у.т. в год (экономия около 1900 млн рублей в год).
3.4. Энергосбережение в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций, будучи материальной основой строительного комплекса, занимает важное место в экономике республики. Она во многом определяет реальные возможности архитекторов, проектировщиков и строителей, а также решение комплексных градостроительных задач. Заинтересовано в ее развитии также и жилищно-коммунальное хозяйство.
Спрос на рынке строительных материалов стимулирует интерес коммерческих структур к производству строительных материалов, изделий и конструкций.
К основным проблемам отрасли производства строительных материалов Республики Саха (Якутия) можно отнести:
отставание в разработке необходимой градостроительной документации и долгосрочных перспективных планов социально-экономического развития улусов;
высокий уровень физического износа основных фондов при низком техническом уровне оснащения производств и невысокой производительности труда на предприятиях. Существующая практика продления ресурса оборудования, которая закладывает будущее отставание в эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов;
сохраняющийся в отрасли дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование;
несоответствие производственного потенциала мировому научно-техническому уровню;
низкую инновационную активность предприятий стройматериалов;
значительную зависимость от цен на продукцию и услуги естественных монополий;
отсутствие достаточных объемов собственных средств предприятий стройматериалов и сложность доступа к заемным источникам финансирования;
низкую степень обеспечения строительного комплекса необходимой номенклатурой стройматериалов;
нехватку квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров.
При производстве строительных материалов основной проблемой является угроза снижения конкурентоспособности и рентабельности деятельности предприятий в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов. В условиях опережающего роста спроса на строительные материалы и конструкции, связанного с реализацией приоритетных национальных проектов, данная угроза не представляется такой уж явной, но в перспективе, с приходом железной дороги, способна оказать серьезное негативное влияние на деятельность предприятий стройиндустрии.
С целью повышения конкурентоспособности и рентабельности предприятий в ближайшие годы необходимо добиться повышения эффективности использования ТЭР при производстве строительных материалов и конструкций за счет:
организации производства современных и качественных строительных материалов и конструкций;
проведения обновления и модернизации основных фондов существующих предприятий, производящих энергоемкие строительные материалы, с переходом их на более высокий уровень технического оснащения и выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
обеспечения рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;
утилизации вторичных энергоресурсов на предприятиях строительной индустрии республики.
Производство строительных материалов[1]
Наименование видов экономической деятельности
Январь-сентябрь
2011 г.
в %
к январю-сентябрю
2010 г.,
Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов:
Портландцемент, тыс. тонн
280
106,1
Конструкции и детали сборные ж/б, тыс. м3
82,6
105,2
Блоки и камни стеновые мелкие, млн. шт. усл. кирпичей
25,9
100,2
Клинкер цементный товарный тарированный, тыс.
32,0
-
Индексы цен производителей, %
Наименование видов экономической деятельности
сентябрь 2011 г.
к сентябрю
2010 г., %
сентябрь 2011г.
к декабрю 2010 г., %
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
108,7
107,0
Производство, передача и распределение электроэнергии
108,4
109,8
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
116,1
116,1
Добыча полезных ископаемых
108,4
106,4
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
108,8
105,7
Анализ представленных таблиц показывает, что предприятиям пора серьезно задуматься о переходе на энергосберегающие технологии. Энергосбережения в производстве строительных материалов может быть достигнуто решением следующих задач:
Задача 1. Техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых энергоресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств.
Задача 2. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов.
Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей народного хозяйства. Одним из значительных потребителей топлива и энергии являются предприятия сборного железобетона.
Фактический расход ТЭР на производство сборных железобетонных конструкций (по крупным и средним предприятиям)[2]:
Наименование
Еди-ницаизме-рения
Выпуск
за 2009 год
Фактический расход
электроэнергия, тыс. кВт-ч
теплоэнергия, Гкал
топливо,
т у.т.
Конструкции и изделия сборные железобетонные
тыс. куб. м
89,86
3 918,2
16 037
1 673
Таким образом, на производство 1 куб. м сборного железобетона расходуется 18,6 тыс. тонн условного топлива.
Анализ энергозатрат в производстве сборного железобетона позволяет выявить наиболее энергоемкие технологические процессы и отдельные переделы, рациональное расходование энергии которых может дать наибольший эффект.
На нагрев одного куб. метра изделия вместе с металлической формой требуется затратить до 30% фактически расходуемого тепла, более 20% энергозатрат неизбежно теряется при состоянии существующего оборудования.
Основное снижение расхода тепла возможно при организации учета затрат по всем видам продукции, совершенствовании существующих тепловых агрегатов, автоматизации режимов тепловой обработки, дополнительном утеплении тепловых агрегатов, переходе на низкотемпературные режимы тепловой обработки изделий, экономном расходовании энергии на бытовые нужды заводов и др.
С целью уменьшения времени на достижение прочности сборных железобетонных изделий, они подвергается пропариванию, хотя этот способ и не относится к самым экономичным. Пропарочные камеры имеют не плотные водяные затворы, перекошенные крышки, щели между элементами затвора и стенкой камеры. Все это приводит к постоянным и большим потерям тепловой энергии.
Следует разработать методы тепловой обработки, которые позволят экономично расходовать тепло при эксплуатации ямных пропарочных камер. Сокращения теплопотерь можно добиться за счет утепления стенок и крышек камер.
Одним из наиболее дорогостоящих и энергоемких компонентов бетонной смеси является цемент. Сокращение расхода цемента на 10-15% можно добиться за счет применения высокоэффективных пластификаторов, без ухудшения других свойств бетона. Это равносильно экономии на каждом куб. метре бетона в среднем 5-7 кг.условного топлива и до 2 кВт-ч электроэнергии за счет сокращения сроков виброуплотнения.
Необходимо разработать низкотемпературные режимы термообработки изделий в тепловых агрегатах и выдать рекомендации заводам по данному вопросу. Внедрение таких режимов в производство в сочетании с комплексными химическими добавками даст возможность снизить температурный уровень прогрева изделий, что позволит уменьшить удельный расход тепловой энергии примерно в 1,3-1,5 раза по сравнению со значением фактических расходов при существующих тепловых режимах.
Также заслуживает серьезного внимания утилизация тепловой энергии на заводах сборного железобетона. К основным источникам вторичных энергоресурсов относятся: тепло уходящих газов после котлоагрегатов, тепло сбрасываемого конденсата после установок ускоренного твердения, а также циркуляционной воды после различного технологического оборудования, компрессорных станций, станков арматурных цехов и т.д. Удельный вес вторичных энергоресурсов составляет 20% от общезаводского расхода тепловой энергии.
Экономия тепловой энергии от использования тепла уходящих газов примерно составляет 8-10% от общезаводского теплопотребления. Утилизация высокопотенциального тепла дымовых газов, имеющих температуру 160-1800С, путем применения контактных экономайзеров.
Использование низкопотенциального тепла конденсата, циркуляционной воды, имеющей температуру порядка 500С, может быть осуществлено для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения завода.
При реализации мер по снижению энергозатрат расходы энергии на производство одного куб. м. сборного железобетона и бетона могут быть снижены более чем в 1,5-2 раза.
Немаловажным аспектом экономии энергоресурсов при эксплуатации зданий является применение ячеистых бетонов низкой плотности (менее 750 кг/куб. м) на основе местных сырьевых ресурсов – на цеолитовой, гипсовой, силикатной основе. Применение таких материалов существенно сокращает расход утеплителя на ограждающие конструкции.
Основные мероприятия по энергосбережению
в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
Исполнения (Годы)
1.
Создание нормативно-методической базы расчета энергозатрат при производстве строительных материалов
2012-2014
2.
Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях промышленности строительных материалов
2012- 2016
в том числе:
2.1.
Ревизия договорных обязательств и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки
2012-2016
2.2.
Проведение обязательных энергетических обследований предприятий со среднесуточным расходом топлива
от 2 тонн и выше теплоэнергии – 15 Гкал и выше, или с разрешенной к использованию электрической мощностью 100кВт и выше
2012-2016
2.3.
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности
2012-2016
2.4.
Ведение топливно-энергетических балансов предприятий
2012-2016
2.5.
Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов
2012-2013
2.6.
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов
2012-2016
3.
Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов
2010-2015
4.
Разработка и совершенствование энергоэффективных технологий производства строительных материалов
2012-2016
4.1.
Разработка и внедрение технологии производства высокопрочных бетонов с ускоренными темпами твердения для возведения монолитных железобетонных конструкций высотных зданий, опор, мостов, причалов и гидротехнических сооружений
2012-2014
4.2
Разработка и внедрение беспрогревного способа производства сборных железобетонных конструкций
2012-2014
4.3
Разработка вяжущих тонкого измельчения (наноцемент) и технологических основ их производства
2012-2016
4.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску извести
2012-2013
4.5
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по производству водостойких композиционных гипсовых вяжущих и изделий
2012-2013
4.6
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску пористых материалов на цеолитовых породах
2012-2013
В целях информационного обслуживания для реализации программных мероприятий будут привлекаться организации и предприятия строительного комплекса.
Управление, общую координацию работ исполнителей и контроль за энергосбережением осуществляет государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).
Опыт других регионов (г. Москва, Саратовская область, Свердловская область) показал эффективность внедрения «Положений по экономическому стимулированию энергосбережения». В качестве стимуляторов практикуются: лимитирование энергопотребления в бюджетной сфере. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2008 года № 168 утверждено Положение об экономическом стимулировании энергосбережения в бюджетных учреждения Республики Саха (Якутия), согласно которому часть сэкономленных средств, предназначенных для оплаты теплоэнергозатрат по нормативу, остается в учреждении на хозяйственные расходы по собственному усмотрению и на расходы по обслуживанию приборов учета, энергосберегающего оборудования и энергоаудита (до 20-30% от сэкономленных средств). Для хозяйствующих субъектов в настоящее время не создана система стимулирования организаций внедривших новые технологии производства, существенно снижающих энергопотребление в производстве.
Обоснование объемов финансовых ресурсов
Источниками финансирования реализации мероприятий Подпрограммы является государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и внебюджетные источники. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39,6 млнрублей, в т.ч. 36,87 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 2,70 млн рублей за счет собственных средств предприятий строительной отрасли.
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ»
Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2.
Основание для разработки государственной Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3.
Соисполнитель подпрограммы
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
- Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
- Органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ, собственники жилья;
- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения»;
4.
Цель подпрограммы
- Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр жилого фонда на 40 процентов.
5.
Целевые индикаторы подпрограммы
- Удельный расход тепловой энергии МКД на 1 кв. метр;
- Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД;
- Доля объемов воды, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД;
- Доля объемов газа, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого МКД;
- Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;
- Доля малоимущего населения, которому оказана финансовая поддержка по установке приборов учета;
- Доля использования энергоэффективной бытовой техники (класс А и выше) в общем объеме используемой бытовой техники.
6.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7.
Наименование задач подпрограммы
Установка приборов учета используемых энергоресурсов:
общедомовых приборов учета тепловой энергии;
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды;
индивидуальных приборов учета газа;
оказание финансовой поддержки установки приборов учета для малоимущих граждан;
8.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
6914,4млн рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 1921,6млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет - 132,5млнрублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 664,1млнрублей,
местный бюджет – 52,1 млнрублей,
внебюджетные средства – 1072,9 млнрублей;
2013 год – 1545,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 415,4 млнрублей,
местный бюджет – 55,2млнрублей,
внебюджетные средства – 1074,4 млнрублей;
2014 год – 501,5млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 415,0млнрублей,
местный бюджет – 58,0млнрублей,
внебюджетные средства -28,4 млнрублей;
2015 год – 490,9млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4млнрублей,
местный бюджет – 67,0млнрублей,
внебюджетные средства – 29,9 млнрублей;
2016 год – 495,4млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 400,0млнрублей;
местный бюджет – 64,0млнрублей;
внебюджетные средства – 31,4 млнрублей;.
2017-2020 годы общее финансирование составит 1960,0млнрублей.
1. Характеристика текущего состояния
Жилищный фонд Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2010 года составил 19 137 тыс. кв. м, в среднем на одного жителя – 20,2 кв. м.
Уровень благоустройства жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011, в %
ДФО
РС (Я)
в том числе:
городская
местность
сельская местность
Общая площадь, всего
100,0
100,0
100,0
100,0
из нее оборудованная:
- водопроводом
53,3
80,3
5,0
- канализацией
52,3
78,4
5,7
- отоплением
73,0
89,7
43,1
- горячим водоснабжением
61,7
50,7
75,9
5,5
- ваннами (душем)
68,7
50,7
76,3
5,1
- газом
29,0
28,3
32,9
20,0
- напольными электроплитами
37,0
27,0
41,0
2,0
За 2010 год отпущено населению 40,8 млн куб. м воды, пропуск сточных вод составил 38,9 млн куб. м, сетевого газа – 203,9 млн куб. м, электроэнергии – 770,5 млн кВт-ч, тепловой энергии 5,2 млн Гкал.
В таблице представлены данные за 2008-2009 годы по доле установленных приборов учета используемых энергоресурсов по Российской Федерации и в сравнении с субъектами Дальневосточного федерального округа:
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Российская Федерация
48,70
56,36
37,70
32,40
82,70
91,00
96,20
97,90
36,30
37,30
Дальневосточный федеральный округ
22,47
36,91
16,42
28,25
24,47
47,70
76,33
96,11
10,20
17,02
Республика Саха (Якутия)
10,8
11,9
5,0
6,8
94,5
95,1
96,5
97,3
36,4
38,2
Камчатский край
30,2
43
10,9
21,5
7,4
100,0
91,9
94,5
9,6
26,8
Приморский край
30
57,7
30,1
54,1
12,9
50,3
80
96,6
2,2
16,1
Хабаровский край
8,1
33,7
4
21,2
46,9
98,9
31,1
92
16,8
26
Амурская область
27
35
21,6
17,2
30,5
0
90,6
99,4
11
12,5
Магаданская область
49,6
50,6
3,7
10,7
0
0
98,9
98,8
3,4
10,5
Сахалинская область
13,0
13,0
10,0
13,0
65,5
61,8
97,0
99,0
9,0
10,0
Еврейская автономная область
69,2
15,8
32,8
32,8
21,8
17,5
96,2
93,6
73,6
14,3
Чукотский автономный округ
50,4
46,5
33,2
40,9
0
0
100,0
99,8
13,9
14,8
Как видно из таблицы, уровень оснащенности приборами учета воды в Республике Саха (Якутия), в сравнении с субъектами Дальневосточного федерального округа, является одним из самых низких.
Проблема низкой оснащенности приборами учета является, на первоначальном этапе энергосбережения, одной из основных проблем, которую необходимо решить в кратчайшие сроки.
Установка приборов учета позволит осуществлять контроль за расходованием тепла, воды, электроэнергии, снизить их потери, упростит выявление утечек в коммуникациях, сократит возможности эксплуатационных организаций за счет населения и субсидий из республиканского бюджета оплачивать непроизводительные сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создадут экономическую мотивацию населения к рациональному расходованию тепла, воды, электроэнергии и самостоятельному устранению утечек воды путем своевременного ремонта и замены неисправной водоразборной и водосливной арматуры.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр жилого фонда на
15 процентов.
По итогам 2010 года удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади жилого фонда составил 0,5 Гкал. Данный показатель выше среднероссийского показателя в 2 раза. Планируется, за счет реализации мероприятий подпрограммы, довести данный показатель до 0,3 Гкал/кв.м.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергиикоторых составляет менее 0,2 гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
Таким образом, под действие настоящей Программы энергосбережения подпадают:
- в части организации учета используемой электрической энергии - многоквартирные дома с мощностью потребления электрической энергии более 5 кВт;
- в части организации учета используемой тепловой энергии – многоквартирные дома максимальный объем потребления тепловой энергии которых более 0,2 Гкал в час;
- в части организации учета коммунальных ресурсов - холодной и горячей воды, природного газа - все многоквартирные дома, в которых оказывается предоставление соответствующей коммунальной услуги.
В целях внедрения единой технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии при подборе теплосчетчиков необходимо наличие:
- 2-х расходомеров;
- 2-х термодатчиков;
- 2-х датчиков давления;
- выхода RS 232 или RS 485 для последующего ввода на сервер.
Также, учитывая качество теплоносителя, расходомеры теплоносителя и расходомеры ГВС и ХВС необходимо подбирать ультразвуковые или электромагнитные.
Основными мероприятиями по энергосбережению, повышению энергетической эффективности многоквартирных домов являются:
1. Установка приборов учета. Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета малоимущим гражданам.
2. Разработка проектов реконструкции типовых серий домов на основе новейших достижений строительной науки.
3. Использование при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий и сооружений высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем (долговечных кровельных и фасадных отделочных материалов, полимерных труб).
4. Ограничение, а в дальнейшем запрещение при проектировании применения недолговечных, морально и технически устаревших изделий, материалов и технологий. Все это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию существующего и нового жилищного фонда. В рамках данной Программы, в целях эффективного использования жилых территорий и санации существующих малоэтажных домов разработать проекты их надстройки и устройства мансард. При этом предусматривать усиление оснований и фундаментов, ремонт и утепление существующих этажей этих домов.
5. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективностимногоквартирного жилищного фонда (ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхности, ремонт окон и балконных дверей, ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении и др.).
За последние десятилетия ускоренными темпами произошел износ жилищного фонда. Из-за отсутствия финансирования ремонта многие дома пришли в негодность и перешли в категорию аварийно-ветхих.
Удельный вес многоквартирных домов по уровню износа составляют:
Степень износа
Количество многоквартирных домов, (шт.)
Удельный вес от общей площади, %
До 30%
4 538
22,6%
От 31% до 65%
8 895
44,3%
От 66% до 70%
2 570
12,8%
Свыше 70%
4 076
20,3%
Итого:
20 079
100%
Аварийно-ветхими домами по состоянию на конец 2010 года признаны 6258 жилых домов, или 14,5 % от общей площади жилищного фонда, в том числе:
Категория жилья
Количество
домов, шт.
Общая площадь,
тыс. кв. м
Удельный вес
от общей площади
жилищного фонда,
%
Аварийный
жилищный фонд
1 676
570,9
4,9
Ветхий
жилищный фонд
4 622
1114,6
9,6
Итого:
6 298
1685,5
14,5
В соответствии с данными статистической отчетности, доля ветхих и аварийных домов на конец 2010 года по сравнению с показателями 2009 года снизилась на 0,7%.
Объемы направления средств на мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов за 2008-2010 г. показаны в следующей таблице:
Показатели
2008
2009
2010
Всего
Количество многоквартирных домов (ед.)
119
312
162
593
Общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м)
384, 9
606,4
382,1
1 373,4
Объем финансовой поддержки всего (тыс. руб.)
397 749, 5
964 326,9
565 773,0
1 927 849,4
в том числе:
-средства федерального бюджета
283 862, 0
662 347,9
251 084,7
1 197 294,7
-средства бюджета Республики Саха (Якутия)
94 000, 0
253 762,6
281 214,9
628 977,5
-средства собственников жилых помещений
19 887, 5
48 216,4
33 473,4
101 577,2
Улучшили условия проживания (чел.)
17 376
27 197
15 095
59 668
Однако проблема низкой энергоэффективности многоквартирных домов остается не решенным. Из 20 тысяч многоквартирных домов в ходе реализации программы отремонтированы всего 593 многоквартирных дома.
Более 37% многоквартирных домов площадью 4 345,5 тыс. кв. м требуют проведения мероприятий по повышению энергоэффективности. Данные мероприятия необходимо проводить с применением новых технологий энергосбережения совместно с проведением работ по утеплению фасада (вентилируемые фасады, применение современных кровельных материалов, установка стеклопакетов, утепленных дверей), что позволит существенно обеспечить экономию как жителям многоквартирных домов, так и ресурсоснабжающим организациям. Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качественного уровня жизни населения и требует программных решений на государственном уровне.
Стратегической целью реализации Программы является обеспечение комфортности проживания граждан в многоквартирном жилищном фонде Республики Саха (Якутия), повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Исходя из анализа ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальном комплексе республики, предусматривается выделение в рамках стратегической цели следующих целей реализации Программы:
- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда.
За период с 2012 по 2016 годы планируется провести мероприятия по повышению энергоэффективностив 417 многоквартирных домах.
2011
План на 2012
2013
2014
2015
2016
Общее количество многоквартирных домов
20079
20085
20100
20150
20200
20250
общая площадь (тыс. кв. м)
11623,7
11627,2
11635,9
11664,9
11693,9
11722,9
Количество многоквартирных домов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности
5550
5476
5385
5305
5224
5142
общая площадь (тыс. кв. м)
4345,5
4200,37
4063,87
3943,87
3822,37
3699,37
Количество многоквартирных домов, подлежащих проведению мероприятий по повышению энергоэффективности
74
91
80
81
82
83
общая площадь (тыс. кв. м)
145,13
136,50
120,00
121,50
123,00
124,50
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Цель подпрограммы - снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр на 40 процентов
Удельный расход тепловой энергии МКД на 1 кв. метр
Гкал/ кв.м
Задача № 1. Установка приборов учета используемых энергоресурсов:
- общедомовых приборов учета тепловой энергии;
- индивидуальных приборов учета воды;
- индивидуальных приборов учета газа.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД
%
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД
%
Доля объемов газа, потребляемого в МКД, оплата которого осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого МКД
%
Задача №2. Оказание финансовой поддержки установки приборов учета для малоимущих граждан;
Доля малоимущего населения, которому оказана финансовая поддержка по установке приборов учета
%
Задача №3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
%
Доля использования энергоэффектив-ной бытовой техники (класс А и выше) в общем объеме используемой бытовой техники
%
3. Объем финансовых средств, необходимый
для реализации подпрограммы
Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 6 914,4 млн. рублей.
Финансирование, в основном, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также внебюджетных источников – средств собственников жилых помещений, управляющих организаций, заемных средств.
За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут предоставляться субсидии муниципальным образованиям на энергосберегающие мероприятия. Размер субсидий на энергосберегающие мероприятия будет определяться размером сэкономленных средств субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги, возникшей в связи с недопоставкой коммунальных услуг населению.
Механизм определения размера субсидий на энергосбережение жилищного фонда определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.08.2011 № 373.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям будет осуществляться согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 года № 456, отдельными решениями Правительства Республики Саха (Якутия) ежегодно.
Кроме того, за счет целевых средств государственного бюджета будет осуществляться адресная поддержка малоимущим гражданам по установке индивидуальных приборов учета используемых энергоресурсов. Для обеспечения малоимущего населения индивидуальными приборами учета горячей, холодной воды, с условием софинансирования 50% за счет средств местного бюджета, в соответствии с постановлением ПравительстваРеспублики Саха (Якутия) от 29.09.2011 года № 454, , из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будет выделено по 15 млн. рублей с 2012 по 2014 год.
На проведения мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного жилого фонда из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будет выделено 3630 млн. рублей (430 млнрублей в 2012 г. и по 400 млн рублейза 2013-2020 г.). Кроме того, планируется софинансирование мероприятий из федерального бюджета, местных бюджетов, средств собственников жилых помещений.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является развитиеи совершенствованиеуправления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Количество принятых нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Развитие и совершенствование региональной нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Создание и развитие механизмов организационного обеспечения и управления программой.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 гг. – 177,6млнрублей, в том числе:
2012 год – 24,5млн рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 23,5 млнрублей;
внебюджетные источники – 1,0 млнрублей;
2013 год – 17,0млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2014 год – 18,5 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2015 год – 19,7 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2016 год – 20,9 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2017-2020 годы – 77,0млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности» включает в себя мероприятия по управлению программой.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является развитие и совершенствование управления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие и совершенствование региональной нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- создание и развитие механизмов организационного обеспечения и управления программой.
Развитие и совершенствование региональной
нормативно-правовой базы
Федеральным законом № 261-ФЗ предусмотрено, что законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности включает в себя наряду с актами федерального законодательства законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Кроме того, в систему законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности также входят и акты органов местного самоуправления.
Закон Республики Саха (Якутия) от 6 мая 1999 года З № 89-II «Об энергосбережении и эффективном использовании энергии», с момента вступления в силу Федерального закона № 261-ФЗ, по некоторым статьям вступает в противоречие с требованиями нового федерального законодательства. Необходимость принятия на региональном уровне нового закона об энергосбережении обусловлена тем, что в рамках полномочий субъектов Российской Федерации в области принятия соответствующих нормативно-правовых актов и о повышении энергетической эффективности, закрепленных Федеральным законом № 261-ФЗ, Республика Саха (Якутия) вправе самостоятельно определять основные направления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Субъектами Российской Федерации могут быть приняты отдельные нормативные правовые акты в рамках реализации полномочий по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, по внедрению и развитию механизма энергосервисных контрактов, по пропаганде и популяризации энергосбережения, по организации региональных систем повышения энергоэффективности многоквартирных домов.
Развитие организационного обеспечения и управление Программой
Для эффективного руководства и координации работ по выполнению программы энергосбережения создается четкая структура управления энергосбережением.
На республиканском уровне управление энергосбережением осуществляют:
Правительство Республики Саха (Якутия):
- разрабатывает и утверждает программу энергосбережения, при необходимости вносит корректировки и изменения;
- разрабатывает и представляет законодательному органу власти на утверждение законодательные акты;
- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реализации программы РС(Я) по энергосбережению;
- создает органы управления энергосбережением;
- определяет порядок консолидации и расходования целевых средств и ресурсов для реализации энергосбережения и осуществляет контроль их использования.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
- рассматривает и принимает законодательные акты в области энергосбережения;
- контролирует бюджетные ассигнования в сфере энергосбережения;
- определяет установление льгот и порядок их предоставления.
Созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 № 516-р Межведомственная координационная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее по тексту – Комиссия) осуществляет на коллегиальной основе реализацию Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Комиссия является совещательным органом, подготавливает предложения по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия), вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области энергосбережения.
Общую координацию действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляют Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Уполномоченным органом по реализации мероприятий по энергосбережению является государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения» (далее - РАЭР), созданное распоряжением Президента Республики Саха (Якутия). Наблюдательный совет РАЭР утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
Целью создания РАЭР является повышение эффективности текущих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на коммунальные услуги путем реализации комплексных мероприятий энергосбережения по оптимизации топливно-энергетического баланса. В задачи РАЭР входит исполнение функций государственного заказчика работ по энергосбережению, внедрение комплексной инновационно-технической, финансовой, кадровой системы по реализации мероприятий энергосбережения в муниципальных образованиях, бюджетной сфере, организациях коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).
Ежегодно уполномоченный орган совместно с заинтересованными сторонами подготавливает и представляет доклад о выполнении Плана мероприятий энергосбережения и Программы, и представляет его в Правительство Республики Саха (Якутия).
Важнейшим является необходимость принятия, реализация целого перечня основных мероприятий и нормативно-правовых актов, обеспечивающих формирование основ реализации механизмов энергосбережения в Республике Саха (Якутия) (приложение № 5).
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и создания единой базы объемов предоставления коммунальных услуг, централизации финансовых средств для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов, создано ГАУ Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения Республики Саха (Якутия), которое распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2011 года № 507-РП преобразовано в государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения» (далее - ГБУ РС (Я) «РАЭР»).
С 2011 годы на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2011 № 59-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2010 года № 898-р «Об организации деятельности государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения»» ГБУ РС (Я) «РАЭР» находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Содержание ГБУ РС (Я) «РАЭР», тыс. рублей
Всего
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2012-2020 годы
176 622,7
176 622,7
в том числе:
2012
23555,2
23555,2
2013
16 969,6
16 969,6
2014
18 475,3
18 475,3
2015
19 656,2
19 656,2
2016
20 906,4
20 906,4
2017-2020
77 060,0
77 060,0
При прогнозе сметы содержания ГБУ РС (Я) «РАЭР» на 2012-2020 гг. учтены современные условия. При принятии решения о наделении ГБУ РС (Я) «РАЭР» дополнительными полномочиями будут вноситься соответствующие изменения.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 176,6 млн. рублей за счет республиканского бюджета, и 1,0млнрублей за счет внебюджетных источников.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Создание условий дляобеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
- экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
- экономия воды в натуральном выражении;
- экономия природного газа в натуральном выражении;
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение;
- Организация пропаганды и популяризации энергосбережения.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 гг. – 21,3млнрублей, в том числе:
- 2012 год – 0,3млн рублей из внебюджетных источников;
2013 год – 13,0млнрублей, в том числе:
- государственный бюджет РС(Я) – 11,5 млн рублей;
- внебюджетные источники – 1,5 млнрублей;
- 2014 год – 2,0 млнрублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2015 год – 2,0 млнрублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2016 год – 2,0 млн рублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2017-2020 годы –2,0 млн рублей из государственного бюджета РС(Я);
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Обучение и информационное обеспечение энергосбережения» включает в себя мероприятия по организации обучения ответственных лиц за энергосбережение, создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению, создание регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, использование СМИ для освещения проблем энергосбережения, издание брошюр, журналов, иной рекламной продукции.
Текущее состояниепо данной группе мероприятий можно охарактеризовать как зачаточное. В текущий момент в Республике Саха (Якутия) отсутствуютобязательный, постоянно действующий, оперативный мониторинг по потреблению и производству ТЭР, достоверные статистическиенаблюдения по большинству показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Информирование населения по проводимым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности и пропаганда, популяризация энергосбережения производятся эпизодически и бессистемно. За 2010-2011 год, по инициативе Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) в состав программы проведения периодических выставок обязательно включается секция по энергосбережению. ГБУ РС (Я) «РАЭР» небольшим тиражом (15 000 экз.) выпущен буклет для массового чтения «Энергосбережение в быту». Планируется увеличение тиража с целью доставки брошюры до каждой квартиры, до каждого дома.
С 1 января 2011 года действует региональный информационный Web-портал по энергосбережению на базе интернет-сайта ГБУ РС(Я) «РАЭР». ООО «Энергосберегающие технологии», начиная с 2012 года начал издавать глянцевый журнал-дайджест по энергосбережению«Энергосбережение в Якутии».
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является создание условий для обеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение;
- организация пропаганды и популяризации энергосбережения.
Мероприятия по информационному обеспечению энергосбережения и обучению
Информационное обеспечение реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает мероприятия по следующим направлениям:
создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
организация и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности;
реализация информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни.
В 2011 г. Минэнерго Российской Федерации создана и введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ГИС «Энергоэффективность» (зарегистрирована в Реестре федеральных государственных информационных систем от 22 ноября 2011 года № ФС-77110164). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20 «Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны обеспечить ввод данных в сроки и с периодичностью согласно приложению №3 по формам согласно приложению № 4 постановления.
Предоставляемая субъектами Российской Федерации информация будет являться одним из источников при оценке эффективности реализации как государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года №2445-р, так и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Для предоставления полной информации в ГИС «Энергоэффективность» требуется наличие регионального автоматизированного программного продукта по формированию отчетности в области энергосбережения на уровне «учреждение-отрасль-регион», который давал бы возможность проводить мониторинг потребления ТЭР во всех сферах экономической деятельности, в том числе государственными (муниципальными) учреждениями и жилфондом, вести реестр программ энергосбережения, осуществлять контроль выполнения мероприятий по энергосбережению, использованию средств, направляемых на реализацию мероприятий, проводить расчет целевых показателей и рассчитывать эффект от их реализации в натуральном и стоимостном выражении.
Данная система, в качестве регионального сегмента ГИС «Энергоэффективность», может включать:
на уровне поселений и улуса:
- единую муниципальную базу информационных ресурсов (ЕМБИР);
- систему автоматизированного расчета квартплаты (АРК);
на уровне республики:
- внедрение АСРТ «Тариф – тепло».
В рамках создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительством Республики Саха (Якутия) принято распоряжение от 27.05.2011 года № 544-р «О назначении ответственных исполнителей по представлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Для решения задачи по организации обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение планируется создание и организация деятельности на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Якутске.
В целях реализации информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни планируется:
1) периодическое проведение региональных конференций по энергоэффективности, круглых столов и пресс-конференций по тематике энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности (статьи, тематические выпуски и программы, циклы сюжетов и репортажей);
3) изготовление и размещение различных видеороликов по вопросам энергосбережения в республике. Изготовление и размещение в сети Интернет баннеров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;
4) изготовление и размещение щитов наружной рекламы, пропагандирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике (социальная реклама).
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 21,3 млн. рублей, из них 19,5 млнрублей за счет республиканского бюджета, 1,8 млн рублей за счет внебюджетных средств.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
___________________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Система программных мероприятий программы Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
тыс. руб.
Наименование мероприятия
Всего:
Феде-ральный бюджет
Государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства, в т.ч. инвестиционная надбавка
бюджетные кредиты
государственные гарантии
бюджетные ассигнования
ВСЕГО:
22 020 761,8
146 658,2
5922253,4
0,0
0,0
5 922 253,4
540 391,7
15 411 458,5
в том числе по годам:
2012 год
3 971 792,0
133 802,6
865780,5
0,0
0,0
865 780,5
52 103,3
2 920 105,6
2013 год
4 288 636,2
1 476,8
512833,1
0,0
0,0
512 833,1
57 177,4
3 717 148,9
2014 год
3 458 783,4
1 625,7
516222,3
0,0
0,0
516 222,3
60 046,6
2 880 888,8
2015 год
2 823 745,7
1 786,5
841391,8
0,0
0,0
841 391,8
63 007,0
1 917 560,4
2016 год
2 554 327,4
1 966,6
886965,7
0,0
0,0
886 965,7
66 057,4
1 599 337,7
2017-2020 годы
4 923 477,1
6 000,0
2299060,0
0,0
0,0
2 299 060,0
242 000,0
2 376 417,1
1
Подпрограмма № 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
40 170,1
0,0
40 170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
в том числе по годам:
2012 год
33 250,9
0,0
33250,9
0,0
0,0
33 250,9
0,0
0,0
2013 год
6 919,2
0,0
6919,2
0,0
0,0
6 919,2
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача № 1: Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий
40 170,1
0,0
40 170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
2012
33 250,9
0,0
33250,9
0,0
0,0
33 250,9
0,0
0,0
2013
6 919,2
0,0
6919,2
0,0
0,0
6 919,2
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 1: Проведение энергетических обследований объектов бюджетных учреждений
40 170,1
0,0
40170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
2012
33 250,9
33250,9
33 250,9
2013
6 919,2
6919,2
6 919,2
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
2
Подпрограмма № 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
2 710 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 710 000,0
в том числе по годам:
2012 год
330 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330 100,0
2013 год
310 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310 800,0
2014 год
293 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293 500,0
2015 год
284 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
284 100,0
2016 год
294 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294 700,0
2017-2020 годы
1 196 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 196 800,0
Задача №1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики
2 673 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 673 100,0
Мероприятие №1: Организационные мероприятия энергосбережения
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45 000,0
2012
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2013
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2014
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2015
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2016
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2017-2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Мероприятие №2: Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
2012
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2014
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2015
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
2016
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
2017-2020
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
Мероприятие №3: Совершенствование схем электроснабжения
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450 000,0
2012
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2013
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2014
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2015
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2016
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2017-2020
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
Мероприятие №4: Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов
282 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282 800,0
2012
63 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 900,0
2013
63 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 900,0
2014
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2015
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2016
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2017-2020
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
Мероприятие №5: Реализация мероприятияй по развитию и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ
1 040 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 000,0
2012
90 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90 000,0
2013
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
2014
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2015
110 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2016
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2017-2020
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
Мероприятие №6: Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия)
53 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 000,0
2012
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2013
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2014
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2015
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2016
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2017-2020
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
Мероприятие №7: Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия)
27 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 000,0
2012
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2013
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2014
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2015
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2016
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №8: Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия)
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270 000,0
2012
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2013
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2014
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2015
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2016
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2017-2020
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
Мероприятие №9: Реализация программы модернизации средств учета бытовых мелкомоторных потребителей
130 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 000,0
2012
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2013
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2014
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2015
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2016
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2017-2020
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
Мероприятие №10: Проведение энергоаудита
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2012
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2013
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
2014
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2015
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2016
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2017-2020
56 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 000,0
Мероприятие №11: Установка приборов учета топливных ресурсов
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2012
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2013
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2014
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2015
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2016
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2017-2020
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Мероприятие №12: Организация и подготовка необходимых организационно-технических, учебно-методических материалов и обучение специалистов филиалов по нормативному и метрологическому обеспечению энергосбережения
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
2012
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2017-2020
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
Мероприятие №13: Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 800,0
2012
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2013
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2014
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2015
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2016
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2017-2020
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Мероприятие №14: Замена ответвлений в жилые дома на СИП
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
2012
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2013
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2014
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2015
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2016
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2017-2020
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
Мероприятие №15: Замена перегруженных трансформаторов
32 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 500,0
2012
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2013
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2014
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2015
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2016
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2017-2020
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
Мероприятие №16: Строительство ДЭС 3 -й степени автоматизации
33 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33 700,0
2012
33 700,0
0,0
33 700,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №17: Проведение мероприятий по снижению удельного расхода дизельного топлива на выработку электроэнергии
3 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 200,0
2012
3 200,0
0,0
3 200,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
2
Подпрограмма № 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
6 587 170,0
0,0
688000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
5 899 170,0
в том числе по годам:
2012 год
1 109 003,5
135000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
974 003,5
2013 год
1 596 524,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 596 524,2
2014 год
1 714 319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 714 319,0
2015 год
1 221 921,0
266000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
955 921,0
2016 год
933 402,3
287000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
646 402,3
2017-2020 годы
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
Задача №1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии
3 494 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 494 822,0
2012
699 628,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
699 628,5
2013
1 026 691,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 691,2
2014
889 359,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
889 359,0
2015
550 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550 095,0
2016
329 048,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
329 048,3
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
228 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228 897,5
2012
56 259,0
0,0
56 259,0
2013
104 638,5
0,0
104 638,5
2014
18 000,0
0,0
18 000,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №2: Расходы на проведение НИОКР и испытания инновационных проектов
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2012
300,0
0,0
300,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №3: Модернизация котлового оборудования.
699 831,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
699 831,6
2012
183 917,5
0,0
183 917,5
2013
189 734,6
0,0
189 734,6
2014
155 646,2
0,0
155 646,2
2015
113 663,1
0,0
113 663,1
2016
56 870,1
0,0
56 870,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №4: Модернизация горелочного оборудования.
95 600,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 600,6
2012
58 000,6
0,0
58 000,6
2013
7 200,0
0,0
7 200,0
2014
14 000,0
0,0
14 000,0
2015
8 400,0
0,0
8 400,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №5: Модернизация насосного оборудования.
117 942,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117 942,2
2012
36 295,3
0,0
36 295,3
2013
35 550,5
0,0
35 550,5
2014
22 200,7
0,0
22 200,7
2015
11 942,1
0,0
11 942,1
2016
11 953,8
0,0
11 953,8
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №6: Установка ХВО
82 944,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82 944,4
2012
0,0
0,0
0,0
2013
13 021,9
0,0
13 021,9
2014
23 333,9
0,0
23 333,9
2015
19 162,5
0,0
19 162,5
2016
27 426,1
0,0
27 426,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №7: Установка частотных регуляторов.
95 704,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 704,6
2012
43 237,8
0,0
43 237,8
2013
15 890,7
0,0
15 890,7
2014
11 309,6
0,0
11 309,6
2015
12 950,3
0,0
12 950,3
2016
12 316,1
0,0
12 316,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №8: Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ).
17 402,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 402,3
2012
3 937,9
0,0
3 937,9
2013
2 582,4
0,0
2 582,4
2014
2 870,0
0,0
2 870,0
2015
3 701,3
0,0
3 701,3
2016
4 310,7
0,0
4 310,7
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №9: Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п.Тикси.
98 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98 600,0
2012
98 600,0
0,0
98 600,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №10: Комплексные мероприятия по энергосбережению в п.Хандыга
27 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 160,0
2012
27 160,0
0,0
27 160,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №11: Комплексные мероприятия по энергосбережению в г.Покровск
6 477,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 477,0
2012
6 477,0
0,0
6 477,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №12: Установка газовых электростанций на котельных
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2012
12 000,0
0,0
12 000,0
2013
2 000,0
0,0
2 000,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №13: Реконструкция тепловых сетей на ППУ
1 558 171,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 558 171,3
2012
92 335,9
0,0
92 335,9
2013
490 618,9
0,0
490 618,9
2014
530 367,7
0,0
530 367,7
2015
236 677,2
0,0
236 677,2
2016
208 171,5
0,0
208 171,5
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №14: Установка приборов учета
89 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89 887,9
2012
0,0
0,0
0,0
2013
71 855,3
0,0
71 855,3
2014
18 032,6
0,0
18 032,6
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №15: Комплексные мероприятия по энергосбережению в Алданском районе
361 902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
361 902,7
2012
81 107,5
0,0
81 107,5
2013
93 598,4
0,0
93 598,4
2014
93 598,4
0,0
93 598,4
2015
93 598,4
0,0
93 598,4
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача № 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
114 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114 440,0
2012
16 030,0
0,0
16 030,0
2013
36 535,0
0,0
36 535,0
2014
24 175,0
0,0
24 175,0
2015
17 700,0
0,0
17 700,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №1: Перевод КНС на безлюдную технологию с применением энергосберегающих насосов
48 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 000,0
2012
4 000,0
0,0
4 000,0
2013
8 000,0
0,0
8 000,0
2014
8 000,0
0,0
8 000,0
2015
8 000,0
0,0
8 000,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №2: Внедрение автоматизированной системы сбора данных приборов учета на водоснабжении
20 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 100,0
2012
0,0
0,0
2013
6 700,0
0,0
6 700,0
2014
6 700,0
0,0
6 700,0
2015
6 700,0
0,0
6 700,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №3: Технологический учет расхода воды на ВНС
5 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 040,0
2012
1 680,0
0,0
1 680,0
2013
1 680,0
0,0
1 680,0
2014
1 680,0
0,0
1 680,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №4: Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 000,0
2012
3 000,0
0,0
3 000,0
2013
4 000,0
0,0
4 000,0
2014
4 000,0
0,0
4 000,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №5: Проведение энергоаудита основных энергозатратных объектов
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2012
6 000,0
0,0
6 000,0
2013
3 000,0
0,0
3 000,0
2014
3 000,0
0,0
3 000,0
2015
3 000,0
0,0
3 000,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №6: Приобретение оборудования для "Энергоцентра" на ВУ №4 ( 1 котел и 2 турбины) для доведения его до проектной мощности
11 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 850,0
2012
0,0
0,0
2013
11 850,0
0,0
11 850,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №7: Внедрение энергоэкономичного освещения наружного и внутреннего (светодиодные светильники)
3 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 450,0
2012
1 350,0
0,0
1 350,0
2013
1 305,0
0,0
1 305,0
2014
795,0
0,0
795,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача № 4: Экономия топливных ресурсов
2 977 908,0
0,0
688 000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
2 289 908,0
2012
393 345,0
0,0
135 000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
258 345,0
2013
533 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533 298,0
2014
800 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800 785,0
2015
654 126,0
0,0
266 000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
388 126,0
2016
596 354,0
0,0
287 000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
309 354,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Перевод котельных с жидкого на газовое и угольное топливо
2 977 908,0
0,0
688 000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
2 289 908,0
2012
393 345,0
135 000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
258 345,0
2013
533 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533 298,0
2014
800 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800 785,0
2015
654 126,0
266 000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
388 126,0
2016
596 354,0
287 000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
309 354,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма № 4: Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
2 794 169,2
0,0
859 956,6
0,0
0,0
859 956,6
0,0
1 934 212,6
в том числе по годам:
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
215 723,2
0,0
48 044,3
0,0
0,0
48 044,3
0,0
167 678,9
2014 год
307 677,8
0,0
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
0,0
247 677,8
2015 год
327 811,7
0,0
80 912,3
0,0
0,0
80 912,3
0,0
246 899,4
2016 год
316 539,4
0,0
91 000,0
0,0
0,0
91 000,0
0,0
225 539,4
2017-2020 годы
1 626 417,1
0,0
580 000,0
0,0
0,0
580 000,0
0,0
1 046 417,1
Задача №1: Использование энергии ветра в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство ВЭУ
534 060,4
0,0
486977,7
0,0
0,0
486 977,7
0,0
47 082,7
2012
0,0
0,0
2013
31 065,4
31065,4
31 065,4
2014
0,0
0,0
2015
15 912,3
15912,3
15 912,3
2016
0,0
0,0
2017-2020
487 082,7
440000,0
440 000,0
47 082,7
Задача №2: Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство СЭС
1 053 720,0
0,0
296978,9
0,0
0,0
296 978,9
0,0
756 741,1
2012
0,0
0,0
2013
43 220,0
16978,9
16 978,9
26 241,1
2014
96 320,0
50000,0
50 000,0
46 320,0
2015
136 880,0
50000,0
50 000,0
86 880,0
2016
181 040,0
70000,0
70 000,0
111 040,0
2017-2020
596 260,0
110000,0
110 000,0
486 260,0
Задача №3: Использование энергии воды в качестве альтернативного источника электроснабжения, установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики
121 600,0
0,0
16000,0
0,0
0,0
16 000,0
0,0
105 600,0
2012
0,0
0,0
2013
6 080,0
0,0
0,0
6 080,0
2014
76 000,0
8000,0
8 000,0
68 000,0
2015
39 520,0
8000,0
8 000,0
31 520,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №4: Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных источников энергии
1 084 788,8
0,0
60000,0
0,0
0,0
60 000,0
0,0
1 024 788,8
2012
0,0
0,0
2013
135 357,8
0,0
0,0
135 357,8
2014
135 357,8
2000,0
2 000,0
133 357,8
2015
135 499,4
7000,0
7 000,0
128 499,4
2016
135 499,4
21000,0
21 000,0
114 499,4
2017-2020
543 074,4
30000,0
30 000,0
513 074,4
2
Подпрограмма № 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
95 000,0
0,0
85000,0
0,0
0,0
85 000,0
10 000,0
0,0
в том числе по годам:
2012 год
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2013 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2014 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2015 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2016 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2017-2020 годы
42000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2000,0
0,0
Задача №1: Внедрению энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах
95000,0
0,0
85000,0
0,0
0,0
85000,0
10000,0
0,0
2012
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2013
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2014
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2015
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2016
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2017-2020
42000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2000,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка проектов и ТЭО по внедрению энергоэффективных систем наружного освещения населенных пунктов
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
2012
0,0
0,0
2013
2 000,0
0,0
2 000,0
2014
2 000,0
0,0
2 000,0
2015
2 000,0
0,0
2 000,0
2016
2 000,0
0,0
2 000,0
2017-2020
2 000,0
0,0
2 000,0
Мероприятие №2: Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света систем наружного освещения
85 000,0
0,0
85 000,0
0,0
0,0
85 000,0
0,0
0,0
2012
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2013
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2014
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2015
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2016
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2017-2020
40 000,0
40 000,0
40 000,0
Подпрограмма № 6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
260 882,6
14 177,6
121 655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
в том числе по годам:
2012 год
39 172,0
1 322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 850,0
2013 год
42 026,8
1 476,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 550,0
2014 год
48 275,7
1 625,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 650,0
2015 год
56 836,5
1 786,5
55 050,0
0,0
0,0
55 050,0
0,0
0,0
2016 год
68 571,6
1 966,6
66 605,0
0,0
0,0
66 605,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №1: Повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
260 882,6
14 177,6
121 655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
2012
39 172,0
1 322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 850,0
2013
42 026,8
1 476,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 550,0
2014
48 275,7
1 625,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 650,0
2015
56 836,5
1 786,5
55050,0
0,0
0,0
55 050,0
0,0
0,0
2016
68 571,6
1 966,6
66605,0
0,0
0,0
66 605,0
0,0
0,0
2017-2020
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Повышение топливной экономичности парка тракторов
14 177,6
14 177,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012
1 322,0
1 322,0
0,0
2013
1 476,8
1 476,8
0,0
2014
1 625,7
1 625,7
0,0
2015
1 786,5
1 786,5
0,0
2016
1 966,6
1 966,6
0,0
2017-2020
6 000,0
6 000,0
0,0
Мероприятие №2: Газификация производственных объектов сельского хозяйства
246 705,0
0,0
121655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
2012
37 850,0
0,0
37 850,0
2013
40 550,0
0,0
40 550,0
2014
46 650,0
0,0
46 650,0
2015
55 050,0
55050,0
55 050,0
2016
66 605,0
66605,0
66 605,0
2017-2020
0,0
0,0
Подпрограмма № 7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
2 380 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 380 498,0
в том числе по годам:
2012 год
503 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
503 633,0
2013 год
525 371,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525 371,0
2014 год
550 012,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550 012,0
2015 год
400 460,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400 460,0
2016 год
401 022,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401 022,0
2017-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
2012
0,0
0,0
2013
3 000,0
0,0
3 000,0
2014
5 000,0
0,0
5 000,0
2015
10 000,0
0,0
10 000,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Экономия энергоресурсов на флоте
117 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117 410,0
2012
25 488,0
0,0
25 488,0
2013
23 718,0
0,0
23 718,0
2014
22 302,0
0,0
22 302,0
2015
22 420,0
0,0
22 420,0
2016
23 482,0
0,0
23 482,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов
2 245 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 245 088,0
2012
478 145,0
0,0
478 145,0
2013
498 653,0
0,0
498 653,0
2014
522 710,0
0,0
522 710,0
2015
368 040,0
0,0
368 040,0
2016
377 540,0
0,0
377 540,0
2017-2020
0,0
0,0
3
Подпрограмма №8: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
39 574,6
0,0
36874,6
0,0
0,0
36 874,6
0,0
2 700,0
в том числе по годам:
2012 год
5 200,0
0,0
4900,0
0,0
0,0
4 900,0
0,0
300,0
2013 год
4 300,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
300,0
2014 год
11 047,0
0,0
10747,0
0,0
0,0
10 747,0
0,0
300,0
2015 год
8 073,3
0,0
7773,3
0,0
0,0
7 773,3
0,0
300,0
2016 год
9 754,3
0,0
9454,3
0,0
0,0
9 454,3
0,0
300,0
2017-2020 годы
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
Задача №1: Совершенствование градостроительных, архитектурных и обьемно-планировочных решений зданий
30 374,6
0,0
30374,6
0,0
0,0
30 374,6
0,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка рекомендаций по проектированию энергоэффективных жилых и общественных зданий в климатических условиях Севера
2 400,0
0,0
2400,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2012
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2013
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Разработка на конкурсной основе и строительство энергоресурсосберегающего дома на селе
27 974,6
0,0
27974,6
0,0
0,0
27 974,6
0,0
0,0
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
10 747,0
0,0
10747,0
0,0
0,0
10 747,0
0,0
0,0
2015
7 773,3
0,0
7773,3
0,0
0,0
7 773,3
0,0
0,0
2016
9 454,3
0,0
9454,3
0,0
0,0
9 454,3
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №2: Внедрение энергоресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений
4 300,0
0,0
4300,0
0,0
0,0
4 300,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов
4 300,0
0,0
4300,0
0,0
0,0
4 300,0
0,0
0,0
2012
2 500,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2013
1 800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №3: Энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий
4 900,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
2 700,0
Мероприятие №1: Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2012
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2014
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2015
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2016
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2017-2020
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
Мероприятие №2: Разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных
2 200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
2012
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2013
1 000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма №9: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
6 914 374,6
132 480,6
3 894 474,4
0,0
0,0
3 894 474,4
530 391,7
2 357 027,9
в том числе по годам:
2012 год
1 921 577,4
132 480,6
664 074,4
0,0
0,0
664 074,4
52 103,3
1 072 919,1
2013 год
1 545 002,2
0,0
415 400,0
0,0
0,0
415 400,0
55 177,4
1 074 424,8
2014 год
501 476,6
0,0
415 000,0
0,0
0,0
415 000,0
58 046,6
28 430,0
2015 год
490 887,0
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
61 007,0
29 880,0
2016 год
495 431,4
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020 годы
1 960 000,0
0,0
1 600 000,0
0,0
0,0
1 600 000,0
240 000,0
120 000,0
Задача №1: Организационные мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
2 163 074,4
0,0
68 274,4
0,0
0,0
68 274,4
0,0
2 094 800,0
2012
1 085 274,4
0,0
37 874,4
0,0
0,0
37 874,4
0,0
1 047 400,0
2013
1 062 800,0
0,0
15 400,0
0,0
0,0
15 400,0
0,0
1 047 400,0
2014
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Проведение энергоаудита в жилищном фонде
22 274,4
0,0
22 274,4
0,0
0,0
22 274,4
0,0
0,0
2012
22 274,4
0,0
22 274,4
0,0
0,0
22 274,4
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Оснащение индивидуальными приборами учета отдельных категорий граждан
2 139 800,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
2 094 800,0
2012
1 062 400,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
1 047 400,0
2013
1 062 400,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
1 047 400,0
2014
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Разработка методологии проведения регионального статистического наблюдения по численности населения с дифференциацией по уровням среднедушевых доходов в разрезе муниципальных поселений
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2012
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Изучение экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Западного энергорайона с учетом планов Республики Саха (Якутия) по газификации населенных пунктов в Западной Якутии, планов крупных потребителей и надежности функционирования энергосистемы
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2012
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2013
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №2: Софинансирование повышения энергетической эффективности многоквартирных домов
4 555 100,2
132 480,6
3 630 000,0
0,0
0,0
3 630 000,0
530 391,7
262 227,9
2012
640 103,0
132 480,6
430 000,0
0,0
0,0
430 000,0
52 103,3
25 519,1
2013
482 202,2
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
55 177,4
27 024,8
2014
486 476,6
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
58 046,6
28 430,0
2015
490 887,0
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
61 007,0
29 880,0
2016
495 431,4
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020
1 960 000,0
0,0
1 600 000,0
0,0
0,0
1 600 000,0
240 000,0
120 000,0
Мероприятие №1: Оснащение общедомовыми приборами учета
104 350,7
0,0
104 350,7
0,0
0,0
104 350,7
0,0
0,0
2012
8 975,7
0,0
8 975,7
0,0
0,0
8 975,7
0,0
0,0
2013
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2014
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2015
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2016
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2017-2020
47 687,0
0,0
47 687,0
0,0
0,0
47 687,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Утепление ограждающих конструкций здания в жилищном фонде
419 237,0
0,0
419 237,0
0,0
0,0
419 237,0
0,0
0,0
2012
36 061,0
0,0
36 061,0
0,0
0,0
36 061,0
0,0
0,0
2013
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2014
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2015
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2016
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2017-2020
191 588,0
0,0
191 588,0
0,0
0,0
191 588,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Утепление кровли
579 416,1
0,0
579 416,1
0,0
0,0
579 416,1
0,0
0,0
2012
49 839,1
0,0
49 839,1
0,0
0,0
49 839,1
0,0
0,0
2013
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2014
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2015
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2016
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2017-2020
264 789,0
0,0
264 789,0
0,0
0,0
264 789,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности для мест общего пользования в МКД
40 692,3
0,0
40 692,3
0,0
0,0
40 692,3
0,0
0,0
2012
3 500,3
0,0
3 500,3
0,0
0,0
3 500,3
0,0
0,0
2013
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2014
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2015
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2016
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2017-2020
18 596,0
0,0
18 596,0
0,0
0,0
18 596,0
0,0
0,0
Мероприятие №5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах отопления
699 346,9
0,0
699 346,9
0,0
0,0
699 346,9
0,0
0,0
2012
60 154,9
0,0
60 154,9
0,0
0,0
60 154,9
0,0
0,0
2013
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2014
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2015
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2016
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2017-2020
319 596,0
0,0
319 596,0
0,0
0,0
319 596,0
0,0
0,0
Мероприятие №6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
267 951,0
0,0
267 951,0
0,0
0,0
267 951,0
0,0
0,0
2012
23 048,0
0,0
23 048,0
0,0
0,0
23 048,0
0,0
0,0
2013
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2014
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2015
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2016
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2017-2020
122 451,0
0,0
122 451,0
0,0
0,0
122 451,0
0,0
0,0
Мероприятие №7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоотведения
123 023,1
0,0
123 023,1
0,0
0,0
123 023,1
0,0
0,0
2012
10 582,1
0,0
10 582,1
0,0
0,0
10 582,1
0,0
0,0
2013
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2014
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2015
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2016
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2017-2020
56 221,0
0,0
56 221,0
0,0
0,0
56 221,0
0,0
0,0
Мероприятие №8: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения
57 575,2
0,0
57 575,2
0,0
0,0
57 575,2
0,0
0,0
2012
4 952,2
0,0
4 952,2
0,0
0,0
4 952,2
0,0
0,0
2013
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2014
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2015
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2016
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2017-2020
26 311,0
0,0
26 311,0
0,0
0,0
26 311,0
0,0
0,0
Мероприятие №9: Прочие
2 263 507,8
132 480,6
1 338 407,6
0,0
0,0
1 338 407,6
530 391,7
262 227,9
2012
442 989,6
132 480,6
232 886,6
0,0
0,0
232 886,6
52 103,3
25 519,1
2013
220 392,2
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
55 177,4
27 024,8
2014
224 666,6
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
58 046,6
28 430,0
2015
229 077,0
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
61 007,0
29 880,0
2016
233 621,4
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020
912 761,0
0,0
552 761,0
0,0
0,0
552 761,0
240 000,0
120 000,0
Задача №3: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципальных образований
196 200,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
2012
196 200,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Установка приборов учета
21 800,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
2012
21 800,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Утепление ограждающих конструкций здания в жилищном фонде
34 880,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
2012
34 880,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Утепление кровли
47 960,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
2012
47 960,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах отопления
58 860,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
2012
58 860,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения
32 700,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
2012
32 700,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма № 10: Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
177 622,7
0,0
176622,7
0,0
0,0
176 622,7
0,0
1 000,0
в том числе по годам:
2012 год
24 555,2
0,0
23555,2
0,0
0,0
23 555,2
0,0
1 000,0
2013 год
16 969,6
0,0
16969,6
0,0
0,0
16 969,6
0,0
0,0
2014 год
18 475,3
0,0
18475,3
0,0
0,0
18 475,3
0,0
0,0
2015 год
19 656,2
0,0
19656,2
0,0
0,0
19 656,2
0,0
0,0
2016 год
20 906,4
0,0
20906,4
0,0
0,0
20 906,4
0,0
0,0
2017-2020 годы
77 060,0
0,0
77060,0
0,0
0,0
77 060,0
0,0
0,0
Задача №1: Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
2012
1 000,0
0,0
1 000,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Развитие организационного обеспечения и управление программой
176 622,7
0,0
176622,7
0,0
0,0
176 622,7
0,0
0,0
Мероприятие №1: Управление программой
2012
23 555,2
0,0
23555,2
0,0
0,0
23 555,2
0,0
0,0
2013
16 969,6
0,0
16969,6
0,0
0,0
16 969,6
0,0
0,0
2014
18 475,3
0,0
18475,3
0,0
0,0
18 475,3
0,0
0,0
2015
19 656,2
0,0
19656,2
0,0
0,0
19 656,2
0,0
0,0
2016
20 906,4
0,0
20906,4
0,0
0,0
20 906,4
0,0
0,0
2017-2020
77 060,0
0,0
77060,0
0,0
0,0
77 060,0
0,0
0,0
Подпрограмма №11: Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
21300,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
19500,0
0,0
1800,0
в том числе по годам:
2012 год
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013 год
13000,0
0,0
11500,0
0,0
0,0
11500,0
0,0
1500,0
2014 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2015 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2016 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
Задача №1: Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
8200,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
1700,0
2012
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2013
4000,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
1500,0
2014
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2015
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2016
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2017-2020
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Организация обучения ответственных лиц за энергосбережение
5200,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
200,0
2012
200,0
0,0
200,0
2013
1000,0
1000,0
1 000,0
2014
1000,0
1000,0
1 000,0
2015
1000,0
1000,0
1 000,0
2016
1000,0
1000,0
1 000,0
2017-2020
1000,0
1000,0
1 000,0
Мероприятие №2: Создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению
3000,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
1500,0
2012
0,0
0,0
2013
3000,0
1500,0
1500
1 500,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Организация информационной поддержки и пропаганды энергосбережения
13100,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
100,0
2012
100,0
0
0,0
0
0
0
0
100
2013
9000,0
0
9000,0
0
0
9000
0
0
2014
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2015
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2016
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2017-2020
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
Мероприятие №1: Создание регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2012
0,0
0,0
2013
8000,0
8000,0
8000,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №2: Использование СМИ для освещения проблем энергосбережения
5100,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
100,0
2012
100,0
0,0
100,0
2013
1000,0
1000,0
1 000,0
2014
1000,0
1000,0
1 000,0
2015
1000,0
1000,0
1 000,0
2016
1000,0
1000,0
1 000,0
2017-2020
1000,0
1000,0
1 000,0
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
программы Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
в разрезе источников финансирования
№
Наименование подпрограммы республиканской программы
Источники финансирования
2012-2020 годы, тыс. руб.
ВСЕГО
в том числе:
2012-2016 годы
2017-2020
всего
в том числе:
2012
2013
2014
2015
2016
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
ВСЕГО:
40 170,1
40 170,1
33 250,9
6 919,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
40 170,1
40 170,1
33 250,9
6 919,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
ВСЕГО:
2 710 000,0
1 513 200,0
330 100,0
310 800,0
293 500,0
284 100,0
294 700,0
1 196 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 710 000,0
1 513 200,0
330 100,0
310 800,0
293 500,0
284 100,0
294 700,0
1 196 800,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
ВСЕГО:
6 587 170,0
6 575 170,0
1 109 003,5
1 596 524,2
1 714 319,0
1 221 921,0
933 402,3
12 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
688 000,0
688 000,0
135 000,0
0,0
0,0
266 000,0
287 000,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
5 899 170,0
5 887 170,0
974 003,5
1 596 524,2
1 714 319,0
955 921,0
646 402,3
12 000,0
Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
ВСЕГО:
2 794 169,2
1 167 752,1
0,0
215 723,2
307 677,8
327 811,7
316 539,4
1 626 417,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
859 956,6
279 956,6
0,0
48 044,3
60 000,0
80 912,3
91 000,0
580 000,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 934 212,6
887 795,5
0,0
167 678,9
247 677,8
246 899,4
225 539,4
1 046 417,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
ВСЕГО:
95 000,0
53 000,0
5 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
42 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,0
45 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
40 000,0
местные бюджеты
10 000,0
8 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
ВСЕГО:
260 882,6
254 882,6
39 172,0
42 026,8
48 275,7
56 836,5
68 571,6
6 000,0
федеральный бюджет
14 177,6
8 177,6
1 322,0
1 476,8
1 625,7
1 786,5
1 966,6
6 000,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
121 655,0
121 655,0
0,0
0,0
0,0
55 050,0
66 605,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
125 050,0
125 050,0
37 850,0
40 550,0
46 650,0
0,0
0,0
0,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
ВСЕГО:
2 380 498,0
2 380 498,0
503 633,0
525 371,0
550 012,0
400 460,0
401 022,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 380 498,0
2 380 498,0
503 633,0
525 371,0
550 012,0
400 460,0
401 022,0
0,0
3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
ВСЕГО:
39 574,6
38 374,6
5 200,0
4 300,0
11 047,0
8 073,3
9 754,3
1 200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
36 874,6
36 874,6
4 900,0
4 000,0
10 747,0
7 773,3
9 454,3
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 700,0
1 500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 200,0
4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
ВСЕГО:
6 914 374,6
4 954 374,6
1 921 577,4
1 545 002,2
501 476,6
490 887,0
495 431,4
1 960 000,0
федеральный бюджет
132 480,6
132 480,6
132 480,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 894 474,4
2 294 474,4
664 074,4
415 400,0
415 000,0
400 000,0
400 000,0
1 600 000,0
местные бюджеты
530 391,7
290 391,7
52 103,3
55 177,4
58 046,6
61 007,0
64 057,4
240 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 357 027,9
2 237 027,9
1 072 919,1
1 074 424,8
28 430,0
29 880,0
31 374,0
120 000,0
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ВСЕГО:
177 622,7
100 562,7
24 555,2
16 969,6
18 475,3
19 656,2
20 906,4
77 060,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
176 622,7
99 562,7
23 555,2
16 969,6
18 475,3
19 656,2
20 906,4
77 060,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
ВСЕГО:
21 300,0
19 300,0
300,0
13 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
19 500,0
17 500,0
0,0
11 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 800,0
1 800,0
300,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
22 020 761,8
17 097 284,7
3 971 792,0
4 288 636,2
3 458 783,4
2 823 745,7
2 554 327,4
4 923 477,1
федеральный бюджет
146 658,2
140 658,2
133 802,6
1 476,8
1 625,7
1 786,5
1 966,6
6 000,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 922 253,4
3 623 193,4
865 780,5
512 833,1
516 222,3
841 391,8
886 965,7
2 299 060,0
местные бюджеты
540 391,7
298 391,7
52 103,3
57 177,4
60 046,6
63 007,0
66 057,4
242 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
15 411 458,5
13 035 041,4
2 920 105,6
3 717 148,9
2 880 888,8
1 917 560,4
1 599 337,7
2 376 417,1
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Формулы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг.у.т./ тыс.руб.
п2(n)/п1(n)
31,8
30,8
28,3
27,6
25,2
23,1
22,8
22,6
22,4
22,3
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
(п7(n)/п3(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
А.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ
%
(п8(n)/п4(n)* 100%
46,5%
50,2%
58,9%
66,9%
77,8%
87,3%
90,7%
94,0%
97,1%
100,0%
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды
%
(п9(n)/п5(n)* 100%
23,0%
40,0%
60,0%
80,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа
%
(п10(n)/п6(n)*100%
95,2%
95,5%
95,5%
96,3%
96,6%
97,5%
98,9%
99,5%
99,8%
100,0%
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
п15(n) – п15(n-1)
-64
-29
9
8
10
9
339
339
340
337
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я)
%
(п15(n)/п16(n)*100%
12,5%
10,7%
9,5%
8,0%
7,1%
7,1%
6,2%
5,7%
5,3%
5,0%
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП
%.
(п18(n)/п17(n)*100%
38,1%
75,9%
79,1%
61,7%
59,3%
59,4%
59,2%
59,0%
58,7%
58,5%
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п3(t0)
0,0
174 314,9
622 702,5
736 099,5
1 167 346,8
1 529 843,7
1 584 523,7
1 624 885,7
1 655 902,4
1 680 482,7
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.1.(n)*п11(t0)
0,0
674 598,8
2 409 858,5
2 848 705,2
4 517 632,2
5 920 495,2
6 132 106,7
6 288 307,5
6 408 342,1
6 503 467,9
В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п4(t0)
0,0
347,4
1 241,1
1 467,1
2 326,7
3 049,2
3 158,2
3 238,6
3 300,4
3 349,4
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.3.(n)∙п.12 (t0)
0,0
767 440,5
2 741 515,5
3 240 758,4
5 139 371,7
6 735 303,9
6 976 038,4
7 153 736,4
7 290 290,7
7 398 508,3
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п5(t0)
0,0
1 971,8
7 043,8
8 326,6
13 204,7
17 305,2
17 923,7
18 380,3
18 731,1
19 009,2
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.5.(n)*п13(t0)
0,0
54 816,1
195 818,8
231 478,4
367 091,1
481 084,1
498 279,1
510 971,5
520 725,2
528 454,9
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п6(t0)
0,0
55 234,1
197 311,9
233 243,4
369 890,1
484 752,2
502 078,3
514 867,6
524 695,7
532 484,3
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.7.(n)*п14(t0)
0,0
150 441,1
537 418,5
635 284,9
1 007 469,5
1 320 319,7
1 367 510,8
1 402 344,9
1 429 113,6
1 450 327,4
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
%
(п19(n)/п20(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ
%
(п21(n)/п22(n)* 100%
56,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
%
(п23(n)/п24(n)* 100%
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%
70,0%
80,0%
85,4%
90,6%
95,4%
100,0%
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ
%
(п25(n)/п26(n)* 100%
62,8%
63,8%
64,0%
70,0%
73,0%
80,0%
84,8%
89,8%
94,8%
100,0%
C.5.
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
(п28(n)/п27(t0)*100%
7,4%
8,0%
8,6%
9,1%
9,7%
10,3%
10,9%
11,4%
12,0%
12,6%
C.6.
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
(п28(n)/п27(n)* 100%
7,4%
7,5%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,7%
7,7%
C.7.
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн руб.
п28(n) – п28(n-1)
815,5
547,3
571,8
462,7
498,3
534,2
507,5
507,5
507,5
507,5
С.8.
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
п28(n) – п28(t0)
0,0
815,5
1362,8
1934,6
2397,3
2895,6
3429,8
3937,3
4444,8
4952,3
C.9.
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(п29(n)/п27(n)* 100%
1,3%
2,0%
2,1%
2,8%
2,7%
2,7%
3,0%
3,2%
3,3%
3,5%
C.10.
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
п29(n) – п29(n-1)
1832,0
862,8
901,5
729,4
785,6
842,1
800,1
800,1
800,1
800,1
C.11.
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п31(n)/п30(n)* 100%
1,0%
2,1%
3,7%
7,4%
11,1%
13,2%
13,2%
13,2%
13,2%
13,2%
C.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
п32(n)
50
240
280
320
360
400
422
444
466
488
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры
%
(п34(n)/п33(n)* 100%
8,2%
24,6%
41,0%
49,2%
61,5%
69,7%
77,3%
84,8%
92,4%
100,0%
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
(п36(n)/п35(n)* 100%
0,0%
0,0%
0,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
100,0%
C.15
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./чел
(п37(n)/п38(n)
6,1
9,7
10,7
11,9
13,2
14,7
16,3
18,1
20,1
23,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п40(n)/п39(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД
%
(п42(n)/п41(n)* 100%
16,1%
24,1%
47,9%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п43(n)/п41(n)* 100%
93,0%
94,0%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п45(n)/п44(n)* 100%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
20,0%
33,0%
49,7%
66,4%
83,2%
100,0%
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД
%
(п47(n)/п46(n)* 100%
15,0%
20,0%
35,0%
50,0%
70,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п49(n)/п48(n)* 100%
10,0%
10,1%
10,1%
17,3%
34,4%
85,0%
86,3%
87,5%
88,8%
90,0%
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п51(n)/п50(n)* 100%
11,6%
11,9%
13,8%
28,0%
90,0%
90,0%
92,6%
95,1%
97,6%
100,0%
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п52(n)/п50(n)* 100%
12,8%
13,1%
15,2%
30,8%
95,2%
98,4%
98,8%
99,2%
99,6%
100,0%
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п54(n)/п53(n)* 100%
9,3%
22,8%
30,3%
38,1%
46,0%
53,4%
65,3%
77,0%
88,6%
100,0%
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД
%
(п56(n)/п55(n)* 100%
7,0%
15,3%
30,4%
45,6%
60,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
п58(n)
0,0
100,0
500,0
1 000,0
2 000,0
4 000,0
5 500,0
7 000,0
8 500,0
10 000,0
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(п58(n)/п57(n)* 100%
0,0%
0,1%
0,4%
0,8%
1,6%
3,2%
4,5%
5,7%
7,0%
8,7%
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВтч
n73(n)-n73(n-1)
-0,001
-0,002
-0,001
-0,001
-0,002
-0,002
-0,027
-0,027
-0,027
-0,027
E.2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
n74(n)-n74(n-1)
0,000
0,000
0,000
-0,001
-0,001
-0,002
-0,004
-0,004
-0,004
-0,004
E.3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительгным сетям
кВтч
n75(n)-n75(n-1)
57 095 773
27 968 922
18 340 990
16 749 666
40 577 242
27 541 569
363 986 256
363 986 256
363 986 256
363 986 256
E.4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
n76(n)-n76(n-1)
-14,4
-7,8
-2,4
-2,1
-1,8
-1,9
12,1
12,1
12,1
12,1
E.5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
n77(n)-n77(n-1)
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-922 850
-922 850
-922 850
-922 850
E.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды
кВтч
n78(n)-n78(n-1)
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-3 366 126
-3 366 126
-3 366 126
-3 366 126
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
п59(n) – п59(n-1)
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
ед.
п60(n) – п60(n-1)
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Валовой региональный продукт
млрд руб.
286,2
297,7
309,6
340,5
350,7
392,8
439,9
517,9
596,0
674,0
752,0
2
Потребление ТЭР
тыс.т у.т.
9 766,2
9 472,2
9 544,2
9 629,3
9 691,8
9 892,8
10 173,0
11 816,5
13 460,0
15 103,4
16 746,9
3
Объем потребления ЭЭ
тыс.кВтч
5 632 700,0
5 600 000,0
5 627 000,0
5 848 000,0
6 044 000,0
6 632 000,0
7 323 000,0
8 442 250,0
9 561 500,0
10 680 750,0
11 800 000,0
4
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
11 652,7
11 161,5
10 843,5
10 786,6
10 737,2
10 694,9
10 650,0
10 987,5
11 325,0
11 662,5
12 000,0
5
Объем потребления воды
тыс. куб.м
62 902,8
63 345,7
63 788,8
64 229,5
65 755,6
66 189,6
66 626,5
67 063,3
67 500,2
67 937,0
68 373,8
6
Объем потребления природного газа
тыс. куб.м
2 084 800,0
1 774 437,8
1 827 360,0
1 866 750,0
1 874 350,0
1 883 850,0
1 891 450,0
3 389 837,5
4 888 225,0
6 386 612,5
7 885 000,0
7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс.кВтч
5 474 854,0
5 454 400,0
5 497 579,0
5 731 040,0
5 947 296,0
6 632 000,0
7 323 000,0
8 442 250,0
9 561 500,0
10 680 750,0
11 800 000,0
8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс.Гкал
4 689,5
5 189,7
5 448,0
6 350,6
7 180,4
8 317,7
9 294,4
9 970,8
10 647,2
11 323,6
12 000,0
9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. куб.м
9 435,4
14 569,5
25 515,5
38 537,7
52 604,5
59 570,6
66 626,5
67 063,3
67 500,2
67 937,0
68 373,8
10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. куб.м
1 997 766,3
1 690 129,2
1 744 497,4
1 783 521,1
1 804 299,0
1 820 173,7
1 843 810,7
3 354 108,0
4 864 405,3
6 374 702,7
7 885 000,0
11
Средневзвешенный тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
3,3
3,9
4,30
4,73
5,20
5,73
6,31
6,9
7,5
8,0
8,59
12
Средневзвешенный тариф на ТЭ
руб./ Гкал
1 879,9
2 208,9
2 429,8
2 672,8
2 940,1
3 234,1
3 557,5
3 880,9
4 204,3
4 527,7
4 851,1
13
Среденвзвешенный тариф на воду
руб. /куб.м
23,8
27,8
30,6
33,6
37,0
40,7
44,8
48,9
52,9
57,0
61,0
14
Средневзвешенный тариф на природный газ
руб./ тыс.куб.м
2 431,8
2 723,7
3 184,0
3 664,7
4 031,2
4 434,3
4 877,7
5 321,2
5 764,6
6 208,1
6 651,5
15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
тыс.т у.т.
3 234,0
3 170,0
3 141,0
3 150,0
3 158,0
3 168,0
3 177,0
3 516,0
3 855,0
4 195,0
4 532,0
16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я)
тыс.т у.т.
23 136,7
25 318,6
29 321,8
33 222,8
39 428,2
44 337,3
44 934,6
56 530,1
68 125,5
79 721,0
91 316,4
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн руб.
736,6
726,7
2 470,2
2 395,8
1 314,4
1 204,8
1 223,1
1 206,6
1 190,2
1 173,7
1 157,2
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн руб.
639,6
276,7
1 875,0
1 895,8
810,5
714,6
726,7
714,2
701,6
689,1
676,5
19
Объем потребления ЭЭ государственными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВт∙ч
285 241,7
280 963,1
277 601,1
274 276,7
271 265,2
271 540,9
267 467,8
266 464,8
265 461,8
264 458,8
263 455,8
20
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.кВт∙ч
292 856,0
288 463,2
284 136,2
279 874,2
275 676,1
271 540,9
267 467,8
266 464,8
265 461,8
264 458,8
263 455,8
21
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
1 160,0
1 188,9
1 235,6
1 398,3
1 518,2
1 622,5
1 712,7
1 648,4
1 584,2
1 520,0
1 455,8
22
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.Гкал
2 188,7
2 123,0
2 059,3
1 997,6
1 897,7
1 802,8
1 712,7
1 648,4
1 584,2
1 520,0
1 455,8
23
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
3 087,0
3 120,0
3 150,0
3 156,0
3 168,0
3 710,0
4 280,0
4 710,0
5 140,0
5 570,0
6 000,0
24
Объем потребления воды БУ
тыс.куб.м
5 145,0
5 200,0
5 250,0
5 260,0
5 280,0
5 300,0
5 350,0
5 512,5
5 675,0
5 837,5
6 000,0
25
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
138 674,3
142 327,4
146 039,7
147 962,4
163 452,3
172 161,9
190 557,3
200 085,2
209 613,0
219 140,9
228 668,8
26
Объем потребления природного газа БУ
тыс.куб.м
225 708,0
226 635,9
228 902,3
231 191,3
233 503,2
235 838,3
238 196,6
235 814,7
233 432,7
231 050,7
228 668,8
27
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия)
млрд руб.
84,0
89,2
94,7
100,6
106,8
113,4
120,4
126,9
133,4
139,9
146,4
28
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн руб.
5 752,3
6 567,8
7 115,1
7 686,9
8 149,6
8 647,9
9 182,1
9 689,6
10 197,1
10 704,6
11 212,1
29
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
8 522,0
10 354,0
11 216,8
12 118,2
12 847,7
13 633,2
14 475,4
15 275,5
16 075,6
16 875,7
17 675,7
30
Общее количество БУ
шт.
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
31
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
0,0
14,0
29,0
50,0
100,0
150,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
32
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
0,0
50,0
240,0
280,0
320,0
360,0
400,0
422,0
444,0
466,0
488,0
33
Общее количество государственных заказчиков
шт.
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
34
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0,0
40,0
120,0
200,0
240,0
300,0
340,0
377,0
414,0
451,0
488,0
35
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд
млн руб.
28 437,7
22 684,2
26 828,0
28 437,7
30 143,9
31 952,6
33 869,7
35 901,9
38 056,0
40 339,4
49 472,8
36
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
10 550,4
12 781,0
15 241,4
17 950,9
20 930,8
24 203,6
49 472,8
37
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.руб.
2 114,5
1 197,0
1 902,7
2 122,7
2 368,1
2 641,8
2 961,8
3 320,1
3 721,4
4 170,9
4 884,4
38
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.чел.
196,0
196,5
197,0
198,0
199,0
200,0
202,0
204,0
206,0
208,0
210,0
39
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.кВтч
226 061,3
231 458,7
236 923,3
242 455,9
248 057,3
253 728,1
259 469,2
267 336,0
275 202,8
283 069,6
290 936,4
40
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
212 497,6
225 440,8
231 474,1
237 606,8
244 088,4
253 728,1
259 469,2
267 336,0
275 202,8
283 069,6
290 936,4
41
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.кВтч
544 438,7
546 746,3
549 063,7
551 391,0
553 728,1
556 075,1
558 432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567 860,0
42
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.кВтч
44 099,5
88 200,0
132300,0
264300,0
544868,5
556075,1
558432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567860,0
43
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.кВтч
500 339,1
508 474,1
516 119,9
540363,2
544868,5
556075,1
558432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567 860,0
44
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных)
тыс.Гкал
1 930,0
1 936,0
1 930,0
1 928,0
1 920,0
1 914,0
1 912,0
1 909,0
1 906,0
1 903,0
1 900,0
45
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
96,5
135,5
173,7
212,1
249,6
382,8
631,0
948,2
1 265,5
1 582,7
1 900,0
46
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.Гкал
3 314,6
3 294,0
3 280,0
3 272,0
3 240,0
3 236,0
3 226,0
3 194,5
3 163,0
3 131,5
3 100,0
47
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.Гкал
268,5
494,1
656,0
1145,2
1620,0
2265,2
3226,0
3 194,5
3 163,0
3 131,5
3100,0
48
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.куб.м
14 380,1
14 200,0
14 220,0
14 300,0
14 418,5
14 538,0
14 658,5
14 778,9
14 899,4
15 019,9
15 140,4
49
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
1 410,0
1 420,0
1 430,0
1 440,0
2 500,0
5 000,0
12459,7
12 751,3
13 043,0
13 334,7
13626,3
50
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.куб.м
24 500,0
25 000,0
25 200,0
25 400,0
25 000,0
25 207,2
25 416,1
25 624,9
25 833,8
26 042,7
26 251,6
51
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.куб.м
2 750,0
2 900,0
3 000,0
3 500,0
7 000,0
22 686,5
22 874,5
23 718,7
24 563,0
25 407,3
26 251,6
52
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.куб.м
3 025,0
3 190,0
3 300,0
3 850,0
7 700,0
24 000,0
25 000,0
25 312,9
25 625,8
25 938,7
26 251,6
53
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.куб.м
74 404,0
80 638,0
82 764,9
83 884,6
83 996,9
84 101,9
85 199,5
85 797,1
86 394,6
86 992,2
87 589,8
54
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
5 191,1
7 484,8
18 882,4
25 385,2
31 994,4
38 711,4
45 537,6
56 050,6
66 563,7
77 076,7
87 589,8
55
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
тыс.куб.м
129 496,0
135 362,0
139 235,1
141 115,4
142 003,1
143 898,1
144 800,5
146 702,9
148 605,4
150 507,8
152 410,2
56
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.куб.м
8 750,0
9 482,6
21 247,0
42 846,2
64 801,9
87 118,5
144 800,5
146 702,9
148 605,4
150 507,8
152 410,2
57
Число жилых домов
ед.
133 015,0
131 669,0
130 323,0
128 977,0
127 631,0
126 285,0
124 939,0
123 593,0
122 247,0
120 901,0
115 517,0
58
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0,0
0,0
100,0
500,0
1 000,0
2 000,0
4 000,0
5 500,0
7 000,0
8 500,0
10 000,0
59
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
35,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
105,0
120,0
135,0
150,0
60
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
ед.
5,0
25,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
61
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
741 737,6
759 523,3
788 237,7
780 954,7
757 426,7
736 028,1
730 280,5
702 895,0
675 509,5
648 123,9
620 738,4
62
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв.м
363 428,8
372 143,2
673 000,0
873 000,0
1 073 000,0
1 273 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
63
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
131 701,8
118 531,6
89 868,7
70 808,6
51 748,4
32 688,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв.м
1 252 476,5
1 243 762,0
943 000,0
743 000,0
543 000,0
343 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб.м
302 837,7
302 090,1
529 892,5
666 743,3
794 906,2
914 779,2
1 131 149,3
1 095 129,6
1 059 109,9
1 023 090,2
987 070,5
66
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
4 076,0
4 206,0
7 745,0
10 337,0
12 652,0
15 412,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
67
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб.м
1 043 662,8
1 009 633,4
742 479,4
567 457,4
402 268,5
246 480,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
14 048,0
14 058,0
10 852,0
8 798,0
6 402,0
4 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
114 799 552,0
116 917 666,5
119 338 416,1
118 145 031,9
116 960 598,1
115 785 114,7
114 048 338,0
113 620 656,7
113 192 975,5
112 765 294,2
112 337 612,9
70
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
17 424,0
17 574,0
17 957,0
18 635,0
18 804,0
18 965,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
71
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
2 342 848,0
2 386 074,8
1 817 336,3
1 193 384,2
587 741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов
чел.
700,0
690,0
640,0
500,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВтч
0,4
0,4
0,395
0,395
0,394
0,392
0,390
0,364
0,337
0,311
0,284
74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
0,2
0,2
0,188
0,188
0,187
0,187
0,185
0,181
0,176
0,172
0,167
75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
964 600 000,0
1 021 695 773,1
1 049 664 694,9
1 068 005 685,1
1 084 755 350,8
1 125 332 593,1
1 152 874 161,9
1 516 860 418,1
1 880 846 674,3
2 244 832 930,5
2 608 819 186,7
76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
479,7
465,3
457,5
455,1
453,0
451,3
449,4
461,5
473,7
485,8
498,0
77
Объем потерь воды при ее передаче
куб.м
23 469 273,0
22 962 148,0
22 455 023,0
21 947 898,0
21 440 773,0
20 933 648,0
20 426 523,0
19 503 673,5
18 580 824,0
17 657 974,5
16 735 125,0
78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
124 964 550,5
122 105 575,0
119 246 599,4
116 387 623,9
113 528 648,4
110 669 672,9
107 810 697,3
104 444 571,1
101 078 444,8
97 712 318,5
94 346 192,3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Топливно-энергетический баланс Республики Саха (Якутия) на 2010 год, тыс. т у.т.
Уголь
Дрова и прочие виды топлива
Нефть, включая газовый конденсат
Нефте-продукты
Природ-ный газ
Электро-энергия
Тепло-энергия
ВСЕГО
Остаток на начало года
407,7
4,4
194,7
1 077,9
4,3
1 689,0
Производство энергоресурсов
10 713,5
58,5
5 030,0
86,3
2 561,2
2 530,3
2 147,3
23 127,1
Ввоз
54,2
918,9
51,2
1 024,3
Вывоз
-6 685,3
-4 576,7
-308,8
-11 570,8
Всего энергоресурсов
4 490,1
62,9
648,0
2 083,1
2 565,5
2 272,7
2 147,3
14 269,6
Трансформация и энергетический сектор
-4 098,6
-56,9
-430,8
-1 081,3
-2 311,8
-2 107,3
-1 368,0
-11 454,7
Производство электро-, теплоэнергии на ТЭС и ДЭС
-1 236,9
-133,0
-961,2
-2 331,1
Производство теплоэнергии на котельных
-951,0
-56,9
-430,8
-584,2
-2 022,9
Производственные нужды
-1 693,3
-378,5
-1 775,0
-952,3
-4 799,1
Собственные нужды и потери
-217,4
-948,3
-387,9
-332,3
-415,7
-2 301,6
Отпущено населению
-1,6
-2,3
-138,8
-235,4
-165,4
-779,3
-1 322,8
Остаток на конец года
389,9
3,7
217,2
863,0
18,3
0,0
0,0
1 492,1
[1]по данным статистического сборника «Мониторинг основных показателей экономики Республики Саха (Якутия). Январь-июнь 2010 года»
[2]На основании формы государственного статистического наблюдения №11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)»
1
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
от 8 июня 2012 года № 1464
О программе Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года».
2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент Республики Саха (Якутия)
Е. БОРИСОВ
УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Саха (Якутия)
от 8 июня 2012 года№ 1464
ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
Паспорт
программы Республики Саха (Якутия)
1.
Наименование Программы
Программа Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа)
2.
Статус Программы
Проектная программа
3.
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
4.
Ответственные исполнителиПрограммы
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
5.
Соисполнители государственной Программы
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждениеРеспублики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
6.
Цели и задачи Программы
Цели:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) на 40 процентов к 2020 году;
- формирование в Республике Саха (Якутия) энергоэффективного общества.
Задачи:
-повышение энергетической эффективности зданий, сооружений;
- сокращение потребления первичного топлива на единицу валового регионального продукта;
- создание предпосылок по снижению затрат на завоз и использование топливно-энергетических ресурсов;
- повышение заинтересованности руководителей предприятий, организаций, населения республики в проведении энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
- обеспечение приборного учета используемых энергетических ресурсов.
7.
Целевые индикаторы Программы
Обеспечение за счет реализации мероприятий Программы в 2020 году снижения энергоемкости валового регионального продукта на 40 и более процентов к уровню 2007 года;
сокращение потребления энергоресурсов не менее чем на 2,6 млн. тонн условного топлива (к 2020 году по сравнению с 2007 годом в сопоставимых условиях).
8.
Сроки реализации Программы
2012-2016 годы и на период до 2020 года.
9.
Наименование подпрограмм (стратегических направлений)
Программы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
4. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов;
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве;
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
10. Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения.
10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
22 020,8 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 3 971,8 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 133,8 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 865,8 млн.рублей,
местный бюджет – 52,1 млн.рублей,
внебюджетные средства –2 920,1 млн.рублей;
2013 год – 4 288,6 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,5 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 512,8 млн.рублей,
местный бюджет – 57,2 млн.рублей,
внебюджетные средства –3 717,1 млн.рублей;
2014 год – 3 458,8 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,6 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 516,2 млн.рублей,
местный бюджет – 60,0 млн.рублей,
внебюджетные средства -2 880,9 млн.рублей;
2015 год – 2 823,7 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,8 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4 млн.рублей,
местный бюджет – 63,0 млн.рублей,
внебюджетные средства – 1 917,5млн.рублей;
2016 год – 2 554,3 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,9 млн.рублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 886,9 млн.рублей,
местный бюджет – 66,1 млн.рублей,
внебюджетные средства–1 599,5 млн.рублей;.
2017-2020 годы общее финансирование составит 4923,5 млн.рублей.
Характеристика текущего состояния
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Республики Саха (Якутия), а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.
Энергоемкость ВВП России и ВРП Якутии (по паритету покупательной способности) до 5 раз выше, чем в развитых странах (например, в Японии на 1 $ ВВП расходуется 0,2кг. у.т. при аналогичном показателе в Российской Федерации и в Республике Саха (Якутия) – более 1 кг.у.т.).
В 2009 году энергоемкость ВРП составила 73,4 кг.у.т./тыс. рублей (в ценах 2000 года), что на 5,5 п.п. выше прошлогоднего уровня и на 26 п.п. ниже уровня 2001 года. Энергоемкость ВРП в республике на протяжении многих лет ниже аналогичного показателя по Российской Федерации, что связано с наличием высокорентабельной отрасли - алмазодобывающей промышленности.
Энергоэффективность экономики
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Валовый региональный продукт Республики Саха (Якутия) в действующих ценах, млрд. рублей
61,6
114,9
130,4
153,5
183,0
205,8
246,5
309,5
329,7
367,3
- в ценах 2000 года
82,6
83,5
85,4
90,5
97,2
98,5
106,3
121,3
117,5
122,8
Энергоемкость ВРП Республики Саха (Якутия),
кг.у. т./тыс. рублей*)
132,6
68,1
58,7
49,1
41,3
37,1
32,0
27,3
16,2
15,8
- в ценах 2000 года
98,9
93,6
89,7
83,2
77,7
77,6
74,1
69,6
73,4
71,6
Для сравнения: Энергоемкость ВВП Российской Федерации в ценах 2000 г., кг.у. т./тыс. рублей
139,6
131,8
125,1
119,1
113,1
103,0
95,2
91,1
95,7
…
*- с 2009 года расчет энергоемкости ведется по методике Росстата.
Объективными причинами высокой энергоемкости являются суровый климат, большие расстояния, неразвитая инфраструктура, сырьевая направленность экономики. Данные обстоятельства усугубляются отсутствием экономических стимулов для внедрения энергоэффективных технологий и мероприятий во всех сферах экономики, в том числе в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Доля убыточных предприятий в отрасли продолжает оставаться высокой: по итогам 2010 года убыточными являлись 53,1% от числа организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Значительный износ коммунальной инфраструктуры (в 2009 г. – 59%, в 2010 г. – 61,2%) приводит к увеличению потерь коммунальных ресурсов: потери воды составили в 2009 г. – 29%, в 2010 г. – 32,2%, тепловой энергии в 2009 г. – 21,3%, в 2010 г. – 21,6%.
В общем объеме потребления в республике по показаниям приборов учета в 2010 году счета потребители всех видов деятельности платят только за 15% воды, за 95,8% газа, за 40,2% тепловой энергии и 97,2% электроэнергии. В жилом фонде по показаниям приборов учета оплачивают только за 7% тепловой энергии, за 10% воды и за 7% природного газа.
Современное состояние электроэнергетики Республики Саха (Якутия) характеризуется наличием острейших проблем (износ оборудования, нехватка инвестиций и т.д.), большой доли физически и морально устаревшего оборудования, требующих безотлагательного решения. Износ объектов электроэнергетики в среднем составляет более 50 %, в том числе износ линий электропередачи – 75%, тепловых сетей – 51%, силового и прочего оборудования – 61%, подстанций – 81%, машин и оборудования – 62%.
В Республике Саха (Якутия) ведется работа по сокращению затрат в жилищно-коммунальном комплексе. Проводится работа по установке приборов учета в муниципальных образованиях. Наиболее эффективно программным способом внедряются мероприятия энергосбережения в бюджетной сфере и в жилом фонде в Усть-Янском районе. В Усть-Янском районе, расположенном в арктической зоне республики, за 2006-2010 г.г. осуществлен 100% переход на поквартирный и общедомовой учет тепла, горячее и холодное водоснабжение с выводом данных на единый сервер. Во всех домах и квартирах установлены пластиковые трубы системы водоснабжения. На реализацию данных мероприятий направлялись средства от экономии ресурсов, привлекались банковские кредиты. Всего было привлечено кредитов в объеме 39 млн. рублей, выполнено работ на 74 млн. рублей, сэкономлено 152 млн. рублей бюджетных средств - это 25% от расходов на коммунальные услуги в бюджетной сфере и в жилом фонде. Потребление тепла снизилось на 30%, теплопотери сократились на 87%.
За счет средств Европейского банка реконструкции и развития проведена модернизация систем теплоснабжения в с. Жиганск.
В п. Тикси Булунского района ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» осуществляет план мероприятий по энергоресурсосбережению, в который вошли реконструкция котельной ТЭЦ п. Тикси, реконструкция сетей тепло-водоснабжения, внедрение единой системы технологического и коммерческого учета (ЕСТКУ), промывка внутренних систем теплоснабжения, регулирование режимов тепло-водоснабжения, оптимизация жилищного фонда.
В рамках реализации республиканской адресной программы Переселения граждан из аварийного жилищного фонда построен первый полноценный энергоэффективный 33-квартирный «умный дом» в пос. Жатай. Малоэтажное жилищное строительство с применением энергосберегающих технологий продолжается, для этого производится реконструкция существующих инженерных сетей и коммуникаций.
Реализация энергоэффективных проектов в условиях Крайнего Севера даст новый толчок для внедрения и широкого использования инновационных энергоэффективных технологий при эксплуатации зданий и сооружений, при строительстве многоквартирных домов, в том числе для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения.
Потенциал энергосбережения
В структуре потребления электрической энергии основная доля (40%) расходуется на добычу полезных ископаемых. Достаточно велики потери при транспорте электроэнергии в сетях общего пользования, доля которых составляет более 13%.
Существенна доля расхода электроэнергии населением и при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, соответственно 11% и 15%.
Анализ удельных показателей расхода электроэнергии при добыче полезных ископаемых показывает, что в республике, как при добыче угля, так и при добыче нефти, средние значения ниже аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и Российской Федерации. Следовательно, в настоящее время какой-либо существенный потенциал электросбережения в данном секторе экономики не наблюдается.
Динамика потерь электроэнергии в сетях общего пользования за последние годы характеризует их некоторую неравномерность, в то же время наблюдается общая тенденция их роста. Сравнительные данные показывают, что хотя значения потерь в республике не самые худшие, однако их снижение до нормативных величин (порядка 10%) создает предпосылки экономии электроэнергии.
Величина удельного электропотребления на освещение и бытовые нужды на человека в год, по статистическим данным, в республике ниже аналогичных показателей в близлежащих регионах. Это может свидетельствовать о недостаточно высокой электровооруженности быта населения, в связи с этим в ближайшем будущем возможен рост удельного потребления электроэнергии в этом секторе.
Вместе с тем, за счет использования современных технологий в сфере потребления электроэнергии на освещение можно снизить расход электроэнергии. Так, применение современных энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания позволит снизить электропотребление на цели освещения в среднем в 5 раз. По имеющимся оценкам на цели освещения расходуется около 20% электроэнергии, потребляемой населением. Таким образом, расход электроэнергии на цели освещения населением в республике оценивается в 150 млн.кВт-ч. в год. При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы суммарная величина сберегаемой электроэнергии может составить порядка 120 млн.кВт-ч. в год. Учитывая, что 100% замена ламп практически не реализуема, даже при 10% замене потенциал электросбережения оценивается в объеме 10-12 млн.кВт-ч. в год.
В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды наибольшее превышение удельных показателей над средними значениями наблюдаются при подъеме и подаче воды (исключая коммунально-бытовые нужды) и очистке воды.
Снижение удельного расхода электроэнергии на подъем и подачу воды, а также на очистку сточных вод до средних по Дальневосточному федеральному округу, составит существенный потенциал электросбережения– более 50% от суммарного потребления.
Суммарный потенциал электросбережения в рассмотренных направлениях использования оценивается в 217-256 млн кВт-ч. в год:
Удельный показатель
использования электроэнергии
Объем
продукции
Экономия, млнкВтч
кВтч.
на ед. продукции
возможное уменьшение
Потери в сетях общего пользования
13,2 %
2,5-3 %
6693
млнкВт·ч
167-200
Освещение (10% применение энергосберегающих ламп)
10-12
Подъем и подача воды
1334 на тыс. м3
450-480
на тыс. м3
45026 тыс. м3
20-22
Очистка сточных вод
1221 на тыс. м3
550-590
на тыс. м3
37956 тыс. м3
20-22
Всего экономия электроэнергии
217-256
Всего потребление тепловой энергии в Республике Саха (Якутия) в 2010 году составило 11,2млнГкал. Из них 46% приходится на население. Потери в тепловых сетях составляют 19,4%.
Низкий технический уровень многих объектов и звеньев теплоснабжающих систем республики (тепловых сетей, абонентских установок), отсутствие в них необходимых систем автоматического регулирования и измерений, неудовлетворительные теплотехнические характеристики зданий приводят к большим сверхнормативным потерям тепла.
Эти потери создают потенциал энергосбережения, реализация которого может существенно повысить эффективность транспорта и использования тепловой энергии, снизить ее потребление.
Общий потенциал экономии тепловой энергии в теплоснабжении республики (сверхнормативные потери тепла) составляет 2450-2910 тыс.Гкал/год, или 16-19% от годового отпуска тепла.
Тепловая энергия
тыс. Гкал/год
%
Здания, всего
1540 -1700
19-21
Тепловые сети
910 - 1210
6-8
Всего
2450-2910
16-19
В структуре всего потенциала экономии тепловой энергии в сфере теплоснабжения на долю зданий приходится 70%, на долю тепловых сетей 30%.
Снижение потерь в тепловых сетях до нормативных (8-10%) позволит экономить 910-1210 тыс.Гкал тепловой энергии ежегодно.
Основной потенциал сбережения тепловой энергии сосредоточен в сфере теплоснабжения.
Суммарный потенциал сбережения тепловой энергии оценивается в 2,5-2,9 млн.Гкал ежегодно:
Удельный показатель
Объем
продукции
Экономия, тыс. Гкал
Мкал
на ед. продукции
возможное уменьшение
Потери в тепловых сетях
16,6 %
на 6-8 %
15163тыс.
Гкал
910-1210
Потери в зданиях (при установке приборов регулирования снижение на 20%)
1540-1700
Производство кислорода
2294 на тыс. м3
1100-1150
на тыс. м3
235 тыс. м3
0,2-0,3
Производство мяса (включая субпродукты 1 категории)
12053 на тонну
5000-6000 на тонну
1161 тонн
5,8-7
Всего экономия тепловой энергии
2456-2917
Основными потребителями топлива в республике являются энергетика и транспорт. На электростанциях и котельных сжигается более 84% от общего потребления котельно-печного топлива – в основном уголь. На транспорте используются нефтепродукты. Удельный расход топлива на отпуск электрической и тепловой энергии на электростанциях, работающих на котельно-печном топливе, составляет соответственно 363 гу.т./кВт-ч и 160 кгу.т./Гкал. Эти показатели находятся на уровне средних по Дальневосточному федеральному округу.
На дизельных электростанциях также имеется потенциал топливосбережения за счет снижения удельных расходов топлива, так как средний показатель по республике выше нормативного и аналогичных показателей по Дальневосточному федеральному округу и близлежащим субъектам Российской Федерации, кроме Забайкальского края.
Анализ показателей эффективности использования топлива в транспорте и отраслях промышленности показывает, что удельные показатели расхода топлива в республике не превышают средние значения по Дальневосточному федеральному округу. Таким образом, потенциал топливосбережения сосредоточен на энергоисточниках и оценивается в 436-552 тыс. т. у.т. ежегодно.
Проведенный анализ современного состояния энергопотребления показывает, что в республике имеется большой потенциал энергосбережения. Только по наиболее энерго- и топливоемким видам деятельности энергосбережение оценивается в 217-256 млн. кВт-ч. электроэнергии, в 2,5-2,9 млн.Гкал.теплоэнергии, в 436 - 552 тыс. т.у.т. топливно-энергетических ресурсов. Суммарный потенциал оценивается в 0,8-1,0 млн.т.у.т. ежегодно.
Одним из оптимальных путей инновационного развития является кластерное проектирование или формирование территорий опережающего инновационного развития, создание зон энергоэффективности.
Создание инновационных кластеров позволит эффективнее использовать бюджетные ресурсы.
В целях стратегического планирования необходимо исследовать внутренние и внешние факторы текущего состояния энергоресурсосбережения в республике. Для этого предполагается использовать SWOT-анализ, подразумевающий анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. SWOT-анализ должен дать четкое представление о ситуации и указать, в каких направлениях нужно действовать, используя сильные стороны, чтобы максимизировать возможности и свести к минимуму угрозы и слабости.
SWOT-анализ
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (T)
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Высокий технический потенциал энергосбережения.
2. Правовая, организационная, финансовая поддержка со стороны государства.
3. Наличие достаточной конкурентной среды.
4. Превалирование малозатратных мероприятий, их высокая рентабельность.
5. Благоприятный инвестиционный климат.
6. Высокая мотивация потребителей.
1. Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов.
2. Высокий физический, моральный износ основных средств.
3. Отсутствие достаточного финансирования.
4. Низкая мотивация энергоснабжающих организаций.
5. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий.
6. Долгосрочный характер решения проблемы.
7. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Рост конкурентоспособности промышленных предприятий на местном, мировом рынках.
2. Повышение финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики республики.
3. Рост уровня и качества жизни населения.
4. Повышение энергоэффективности общества.
5. Снижение расходов бюджета на субсидирование предприятий ЖКХ, коммунальные услуги бюджетных учреждений.
1. Ослабление роста рынка.
2. Ужесточение конкуренции.
3. Снижение рентабельности бизнеса.
4. Снижение мотивации потребителей.
В результате проведенного SWOT-анализа выявлены основные сильные стороны энергосбережения, на которые следует делать особый упор в проводимой политике. Выявлено, что реализация энергосберегающих мероприятий позволит добиться мультипликативного эффекта – проведение технических мероприятий благотворно подействуют в целом на экономику субъекта, улучшится качество жизни населения.
Целью проведения данного анализа является не сколько определение положительных моментов в энергосбережении, сколько выявление перечня проблем, требующих решения путем проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой.
Так, основными проблемами отрасли являются:
1. Низкая энергетическая эффективность производства, основных фондов.
2. Высокий физический, моральный износ основных средств.
3. Отсутствие достаточного финансирования.
4. Длительный срок окупаемости высокозатратных мероприятий.
5. Низкая ценовая доступность энергоэффективных товаров для потребителей, особенно для малоимущих граждан.
Основной проблемой из указанных выше является отсутствие достаточного финансирования как со стороны государства, так и со стороны предприятий – собственников основных средств.
2. Цели и стратегические направления
Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» установлена задача по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и обеспечению рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.
Основной целью Программы является достижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) к 2020 году (в сопоставимых условиях) 19,1 кгу.т./тыс. руб., что на 40 процентов ниже уровня 2007 года.
Для достижения заданной цели ставятся задачи совершенствования в Республике Саха (Якутия) технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных, снижения потерь при транспортировке топливно-энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в бюджетных организациях, промышленности и коммунально-бытовом секторе.
Программа предусматривает совокупность мероприятий, целенаправленно реализующих экономию энергии всех видов, на создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения. Особое внимание уделено основным техническим мероприятиям в электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, строительном комплексе.
Таким образом, мероприятия программы разделены на следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
4. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов;
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве;
7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;
8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе;
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;
10. Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
11. Обучение и информационное обеспечение энергосбережения.
Перечень целевых индикаторов и показателей
В соответствии с требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225) в Программе содержатся индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, их всего 78. На их основе, по методике Минрегиона России (Приказ Минрегиона России от 07.06.2010 № 273), рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия).
Данные показатели рассчитаны на основе статистических данных за 2007-2010 гг. и прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Реализация Программы определяется выполнением не только целевых показателей и индикаторов, но и показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на период до 2013 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 и Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29.04.2011 № 62.
Представленные в приложениях целевые показатели и индикаторы, а также показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, должны ежегодно пересматриваться, отставание от заданных параметров должно стать сигналом для принятия мер по повышению эффективности мероприятий энергосбережения.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются федеральный бюджет, государственный бюджет Республики Саха (Якутия), местные бюджеты, внебюджетные средства.
Общий объем финансирования мероприятий программы Республики Саха (Якутия) на 2012‑2016 годы составит 22020,7 млн.рублей, в том числе по годам:
2012 год – всего 3971,7 млн рублей, из них федеральный бюджет - 133,8 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 865,8 млн.рублей, местный бюджет – 52,1 млн.рублей, 2920,1 млн.рублей – внебюджетные средства.
2013 год – всего 4288,6 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,5 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 512,8 млн.рублей, местный бюджет – 57,2 млн.рублей, 3717,1 млн.рублей – внебюджетные средства.
2014 год – всего 3458,8 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,6 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 516,2 млн рублей, местный бюджет – 60,0 млн рублей, 2880,9 млн рублей – внебюджетные средства.
2015 год – всего 2823,7 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,8 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4 млн рублей, местный бюджет – 63,0 млн рублей, 1917,5млн рублей – внебюджетные средства.
2016 год – всего 2554,3 млнрублей, из них федеральный бюджет – 1,9 млн.рублей, государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 886,9 млн.рублей, местный бюджет – 66,1 млн.рублей, 1599,3 млн.рублей – внебюджетные средства.
2017-2020 годы общее финансирование составит 4923,5 млнрублей.
Федеральный бюджет
В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №2446-р (далее – Программа РФ), предусматривается выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при условии соблюдения требований, указанных в Программе РФ.
Предполагается, что Республика Саха (Якутия) ежегодно будет претендовать на получение субсидий из федерального бюджета, а также на получение государственной гарантии. Требования к порядку и условиям их предоставления указаны в Программе РФ и в соответствующих решениях Правительства Российской Федерации.
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Реализация политики энергосбережения в Республике Саха (Якутия) проводится и будет проводиться с участием средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Финансирование мероприятий по энергосбережению за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) ежегодно растет. Так, если в 2010 году на данные цели было выделено 91,9 млнрублей, то по итогам 2011 года объем выделенных средств составил 172, 58млнрублей.Средства направляются ресурсоснабжающиморганизациям, органам исполнительной власти субъекта, имеющим на балансе социальные объекты, муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ энергосбережения, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, социальное обеспечение). Условия и порядок их предоставления определен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 года № 362.
Аккумулирование сэкономленных средств в бюджетной сфере осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Начиная с 01 января 2010 года, планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом снижения в сопоставимых условиях объема потребления потребляемых ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема 2009 года, с ежегодным снижением не менее чем на 3%.
С 2012 года получателями бюджетных средств будут малоимущие граждане. Им будет оказана финансовая поддержка по приобретению и установке индивидуальных приборов учета ресурсов. На эти цели по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» для оказания помощи малоимущим гражданам предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в 2012-2014 годах в объеме 45 млнрублей (по 15 млн.рублей ежегодно).
В целом, до 2020 года за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) планируется направить 5,9млрдрублей. Значительный объем средств будет направлен на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирных домов 3,6 млрд.рублей.
Местные бюджеты
За счет средств местных бюджетов будут профинансированы мероприятия на сумму 540,4 млн.рублей, эти средства направляются на проведение мероприятий по повышению энергоэффективностимногоквартирных домов и на внедрение энергоэффективных систем наружного освещения.
Внебюджетные источники
Объем внебюджетного финансирования Программы составляет
15,4млрд.рублей.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся:
- собственные средства предприятий;
- плата по договорам на поставку мощности, инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;
- взносы участников реализации подпрограмм Программы, включая организации различных форм собственности;
- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, в рамках реализации энергосервисных договоров;
- доходы от продажи единиц сокращения выбросов в рамках проектов совместного осуществления, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы;
- кредиты, займы кредитных организаций;
- иные внебюджетные источники.
Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных источников ответственный исполнитель и соисполнители Программы подписывают с соответствующими организациями протоколы (соглашения) о намерениях или другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников.
Также, за счет внебюджетных средств, будет осуществляться финансирование мероприятий энергосбережения в электроэнергетике, промышленности, строительстве, на транспорте.
Источник финансирования
Объемы финансирования, млн.руб.
Всего:
22 020,7
Федеральный бюджет
146,7
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 922,2
Местные бюджеты
540,4
Внебюджетные источники,
в т.ч. инвестиционная надбавка
15 411,4
4. Методика оценки достижения конечных результатов
Программы
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в сравнении с 2009 годом с ежегодным снижением не менее чем на 3 процента;
- до 01 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления, собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
- до 01 июля 2012 года собственники жилых домов, дачных домов или садовых домов обязаны обеспечить установку коллективных приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Выполнение перечисленных требований Федерального закона в значительной степени зависит от финансирования программных мероприятий.
Должны быть проведены энергетические обследования органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования, а также организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов, организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год, организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Обязательным условием должно стать обязательное заключение энергосервисного договора (контракта), содержащего условия о величине экономии энергетических ресурсов, о сроке действия энергосервисного договора, иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), иные определенные соглашением сторон условия, установленные законодательством Российской Федерации.
Основополагающими факторами, определяющими ход процесса энергосбережения, являются изменения количественных показателей (индикаторов) на протяжении всего срока реализации Программы.
Индикаторы и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитаны в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Правительства Республики Саха (Якутия) от 03.05.2010 года № 190 «Об установлении целевых показателей (индикаторов) энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)».
Данные показатели сравниваются с показателями оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти на период до 2013 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2011 года № 628 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 марта 2009 года № 1355 «О системе показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы»». Сравнения касаются следующих показателей:
1. Энергоемкость валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) составила в действующих условиях за 2009 год 16,2 кг.у.т./тыс.рублей, по предварительной оценке за 2010 год 15,8 кг.у.т./тыс. рублей, в прогнозный период до 2013 года уменьшится до15,1 кг.у.т./тыс. рублей.
2. Доля электрической энергии, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в республике, достигнет 100% к 2015 году, а на период до 2013 года составит:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
96,50
97,30
97,40
97,50
98,50
98,70
3. Доля тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергиидостигнет 100% только к 2020 году. Следует отметить, что пороговые значения доли тепловой энергии в жилом фонде, расчеты за потребление которой осуществляются по приборам учета (приложение №8) выше показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
6,00
11,80
11,84
12,00
12,00
12,00
4. Доля объемов воды, потребляемой всеми потребителями в республике, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды достигнет 100% к 2016 году.
Оснащение приборами учета воды предстоит выполнить до 2016 года, что потребует вложения значительных ресурсов, особенно в жилом фонде, где оснащенность приборами учета незначительная. Следует отметить, что принятые показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) почти соответствуют целевым показателям Программы:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
5,00
6,80
6,80
7,00
7,00
7,00
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации, %
10,80
11,90
11,95
12,00
12,00
12,00
5. В настоящее время доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа составляет95,8%, при этом в жилом фонде – не более 7%, полностью расчет по приборам учета за природный газ будет осуществляться с 2020 года. Целевые показатели программы по газу (Приложение №8) выше аналогичных показателей при оценке деятельности органов исполнительной власти:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемого природного газа, %
63,8
67,3
70,1
75,0
80,0
90,0
- в том числе в жилом фонде
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
6. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Саха (Якутия) уменьшится к 2020 году до 5% ввиду роста добычи топливно-энергетических ресурсов.
7. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в общем объеме расходов консолидированного бюджета за весь рассматриваемый период не превысит 1%:
2012
2013
2014
2015
2016
2020
Расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, млнруб.
595,2
499,9
503,9
490,2
483,1
496,4
- доля в бюджете Республики Саха (Якутия), %
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
При рассмотрении итогов мероприятий энергосбережения также учитываются следующие показатели оценки эффективности органов государственной власти на период до 2013 года:
Единица измерения
2010
2011
2012
2013
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах
кВтч на 1 проживающего
1000,0
950,0
900,0
850,0
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал на 1 кв. метр общей площади
0,50
0,45
0,40
0,35
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
38,32
36,59
34,87
33,15
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
73,00
69,84
66,68
63,52
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
куб. м на 1 проживающего
130,00
127,00
124,00
120,00
Количественные показатели (индикаторы) на протяжении всего срока реализации Программы должны корректироваться, уточняться по мере получения годовых статистических отчетов. Тенденции изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти позволит проводить объективный анализ и выявлять тенденции соответствия проделанной работы намеченным результатам.
Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается:
- экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства,
- снижением расходов на дотирование энергопотребления населения.
Следует отметить, что по 261--ФЗ наиболее насыщенными и сложными являются 2011 и 2012 годы реализации энергосбережения в Республике Саха (Якутия).
Необходимо к концу 2012 года достичь следующих индикаторов оценки состояния энергосбережения:
№
Индикаторы, определяющие процесс энергосбережения
1
Оснащенность процесса энергосбережения нормативно-методической документацией
100%
2
Уровень сертификации и стандартизации энергосбережения
100%
3
Состояние технико-энергетической паспортизации объектов энергопроизводства и энергопотребления
100%
4
Уровень информированности потребителей по вопросам энергосбережения
100%
5
Наличие демонстрационных энергоэффективных зон
5 ед.
Реализация Программы энергосбережения в Республике Саха (Якутия) позволит в социальном плане сделать весомый шаг в сторону выравнивания условий проживания населения в районах Крайнего Севера до общероссийского уровня.
Так, в местах появления ТЭЦ малой мощности, за счет оптимизации процесса производства тепла, произойдет снижение стоимости тепловой энергии, отпускаемой потребителям, появится круглогодичное обеспечение горячей водой.
За счет технического перевооружения произойдет рост производительности труда и улучшение техники безопасности. На базе новых перспективных технологических схем и оборудования предусматривается обновить 30% процентов основных средств.
Конечным результатом выполнения Программы будет поэтапный перевод экономики республики на энергосберегающий путь развития с учетом изменяющихся экономических условий в стране. Программа должна содействовать превращению энергосбережения в решающий фактор улучшения социальных условий жизни населения, решению экономических задач и удовлетворению спроса на энергетические ресурсы по мере развития экономики. За счет энергосбережения удастся снизить нагрузку на топливно-энергетический комплекс республики, высвободить ресурсы тепловой и электрической энергии и использовать их для повышения надежности энергообеспечения, в первую очередь населения республики.
В процессе выполнения Программы отдельные ее положения и финансовые затраты будут уточняться по результатам выполненных мероприятий по энергосбережению, не реже одного раза в год в Программу будут вноситься коррективы, изменения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
2
Основание для разработки государственной программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия);
Министерство образования Республики Саха (Якутия);
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия);
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
4
Цель подпрограммы
Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности на предприятиях, учреждениях бюджетной сферы и снижение потребления энергоресурсов и воды объектов данных учреждений в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений;
Число индивидуальных тепловых пунктов в зданиях государственных (муниципальных) учреждений
Число энергоэффективных источников света;
Доля оборудования высоких классов энергетической эффективности, закупаемого для государственных и муниципальных нужд
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года.
7
Наименование задач подпрограммы
Организация приборного учета потребляемых энергетических ресурсов и воды;
Проведение энергетического обследования и паспортизация объектов бюджетной сферы;
Проведение комплекса организационных, технических и экономических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на бюджетных учреждениях и снижение на этой основе удельных расходов потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды;
Внедрение механизма экономического стимулирования.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 г.г.– 40,2 млн. рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе:
2012 год – 33,251 млн. рублей;
2013 год – 6,919 млн. рублей;
В последующие годы финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет экономии средств на коммунальные услуги.
1. Характеристика текущего состояния
На территории Республики Саха (Якутия) насчитывается 1352 бюджетных учреждений, в том числе 179 республиканских.
По приборам учета в бюджетном секторе производятся расчеты за 97,4% электроэнергии, 53% тепловой энергии, 60% воды.
Наибольшая оснащенность приборами учета ресурсов в республиканских учреждениях: установлено 633 электросчетчика, 234 узлов учета тепловой энергии, 309 расходомеров воды.
Анализ общего потребления услуг по классификациям операций сектора государственного управления (КОСГУ) 223 «Коммунальные услуги» показывает ежегодный рост расходов местного, республиканского бюджетов на оплату коммунальных услуг. Так, если в 2008 году расходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) по статье 223 составили 3 892 млнрублей, то в 2009 году – 5 281,9 млнрублей, в 2010 году – 6 255,7 млн рублей, оценка на 2011 год – 7 836,0 млн рублей. Рост расходов связан с ростом тарифов на услуги, а также с вводом новых объектов.
Анализ исполнения государственного контракта по учреждениям показывает, что при установке приборов учета в зданиях снижаются фактические показатели потребления от плановых показателей на 16%.
Основными направлениями снижения затрат являются проведение комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование тепловой и электрической энергии. Как показывает практика, при рациональном использовании энергоресурсов и правильном подходе к проблеме энергоресурсосбережения, с точки зрения оптимального соотношения затрат и ожидаемого эффекта, потенциал энергоресурсосбережения в бюджетной сфере составляет по тепловой энергии 21%, по водопотреблению - 15%, по электрической энергии - 18%.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях является снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов данных учреждений на 15 процентов.
Основные задачи:
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов;
- снижение удельного потребления энергии;
- проведение энергетических обследований (энергоаудита), составление энергетических паспортов объектов;
- внедрение механизма экономического стимулирования;
- расширение применения современными техническими средствами измерения, учета и регулирования потребления энергоресурсов;
- оптимизация объектов жилого и производственного фонда;
- выполнение комплекса организационных, технических и экономических мероприятий.
Первоочередными мероприятиями энергосбережения в подведомственных учреждениях являются проведение энергетического обследования и установка приборов учета энергоресурсов: теплосчетчиков, водосчетчиков, электросчетчиков.
Перечень мероприятий энергосбережения, фактические результаты которых могут быть установлены приборами учета:
- дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), теплотрасс;
- тепловое регулирование системы отопления (радиаторные терморегуляторы, погодные компенсаторы, автоматические индивидуальные тепловые пункты и т.д.);
- установка водосберегающих санитарных приборов;
- внедрение регулируемых электроприводов для электродвигателей;
- обновление старого оборудования новым экономичным энергосберегающим оборудованием, выполняющим функцию замененного оборудования или совмещающим еще и другие функции, которые уменьшают расходы энергопотребления в целом по зданию;
- внедрение экономичных осветительных приборов;
- внедрение автоматики, уменьшающей энерговодопотребление.
- другие мероприятия, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги.
Организационные мероприятия по энергосбережению
Организационные мероприятия направлены на создание условий экономического стимулирования энергосбережения и внедрения энергосберегающих технологий.
Основные направления организационных мероприятий:
- разработка нормативно-методической документации;
- внедрение энергосервисных контрактов;
- энергетическая паспортизация объектов, которая включает в себя мероприятия по первичному энергоаудиту, обследованию теплотехнических характеристик объектов, выявлению мест и причин сверхнормативных тепловых потерь, выдачу рекомендаций по снижению тепловых потерь;
- внедрение Положения об экономическом стимулировании энергосбережения в подведомственных учреждениях Республики Саха (Якутия).
При проектировании зданий согласно СНиП II-3-79 приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принималось в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий.
Также, необходимо проведение энергетической паспортизации объектов бюджетной сферы и жилого фонда. Это мероприятие позволит выявить фактическое потребление тепловой энергии, и даст возможность в дальнейшем прорабатывать адекватные энергосберегающие мероприятия с прогнозированием изменения объема теплопотребления.
Энергетический паспорт является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости объекта в целом, а также величины энергетических нагрузок на этот объект. По нему можно проверить правильность представления о том, что энергоэффективность запроектированного здания соответствует требованиям норм, и установить минимально необходимое теплопотребление здания за определенный период времени при соответствии фактических и проектных теплотехнических характеристик наружных ограждений или выявить их несоответствие в процессе натурных испытаний.
Энергетический паспорт здания должен содержать следующие расчетные проектные показатели и характеристики:
- объемно-планировочные показатели;
- расчетное количество людей в зданиях исходя из расчетных показателей;
- характеристики наружных ограждающих конструкций и уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций;
- энергетические нагрузки на системы инженерного оборудования здания;
- удельная тепловая эксплуатационная энергоемкость здания.
Мероприятия энергосбережения в бюджетных учреждениях
Первоочередными мероприятиями энергосбережения в бюджетных учреждениях являются проведение энергетического обследования и установка приборов учета энергоресурсов: теплосчетчиков, водосчетчиков, электросчетчиков.
Перечень мероприятий энергосбережения, фактические результаты которых могут быть установлены приборами учета:
- дополнительная теплоизоляция ограждающих конструкций зданий (стены, двери, окна и т.д.), теплотрасс;
- тепловое регулирование системы отопления (радиаторные терморегуляторы, погодные компенсаторы, автоматические индивидуальные тепловые пункты и т.д.);
- установка водосберегающих санитарных приборов;
- внедрение регулируемых электроприводов для электродвигателей;
- обновление старого оборудования новым экономичным энергосберегающим оборудованием, выполняющим функцию замененного оборудования или совмещающим еще и другие функции, которые уменьшают расходы энергопотребления в целом по зданию;
- внедрение экономичных осветительных приборов;
- внедрение автоматики, уменьшающей энерговодопотребление;
- другие мероприятия, позволяющие снизить затраты на коммунальные услуги и зафиксированные приборами учета.
В связи с запаздыванием принятия нормативно-правовых актов на федеральном уровне по энергетической паспортизации, работы были начаты только в конце 2010 года. В 2011 году подписано 14 контрактов по наиболее крупным и затратным по энергопотреблению учреждениям.
Оценка реализации подпрограммы в республиканских учреждениях:
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Цель подпрограммы - снижение удельного расхода энергии на 1 куб. метр объектов бюджетных учреждений
на 15 процентов
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр объектов бюджетных учреждений
Гкал/кв.м
0,38
0,38
0,39
0,39
0,23
Число индивидуальных тепловых пунктов в зданиях государ-ственных (муниципаль-ных) учреждений
ед.
56
56
56
70
130
Число энерго-эффективных источников света
%
75
83
90
92
92
Доля оборудования высоких классов энерге-тическойэффек-тивности, закупаемого для госу-дарственных и муниципаль-ных нужд
%
0
0
0
100
100
Задача № 2: проведение энергетической обследования и составления энергетического паспорта, объектов подведомственных учреждений
Энергети-ческаяпаспорти-зация учреждений
ед.
0
0
0
14
179
3. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы
За счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 40,170 млн. рублей. Кроме того, финансирование бюджетных учреждений осуществляется за счет собственных средств, размер которых определяется объемом сэкономленных средств учреждений по статье КОСГУ 223 «Коммунальные услуги».
Также бюджетные учреждения будут реализовывать энергосберегающие мероприятия путем заключения и реализации энергосервисных контрактов.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 № 362, а также ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, отраслевыми министерствами, Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия);
Снижение энергоемкости.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
6
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
- снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- рациональное использование энергии;
- максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Внебюджетные источники 2 710,0 млн.рублей,
в том числе:
2012 год – 330,1 млн. рублей;
2013 год – 310,8 млн. рублей;
2014 год – 293,5 млн. рублей;
2015 год – 284,1 млн. рублей;
2016 год – 294,7 млн. рублей;
2017-2020 годы – 1 196,8 млн. рублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях в коммунальном комплексе, в электроэнергетике.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Повышение эффективности использования энергии – один из главных приоритетов региональной энергетической стратегии. Анализ эффективности использования энергии в республике свидетельствует о том, что она ниже на 15-20% среднероссийского показателя и существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах. Если можно было бы реализовать имеющийся потенциал энергосбережения во всех сферах экономики (составляющий 17-22 % от суммарного энергопотребления), то республика длительное время могла бы развиваться без прироста энергопотребления.
Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия), в соответствии с постановлением Государственного комитета по ценообразованию Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) № 249 от 04.12.2006 года, является ОАО АК «Якутскэнерго»
В состав ОАО АК «Якутскэнерго» входят:
- Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, снабжающий электроэнергией Западную Якутию;
- Якутская ГРЭС, питающая территорию городского округа «город Якутск» и 9-ти заречных улусов, где проживает более полумиллиона якутян;
- Якутская ТЭЦ.
Установленная электрическая мощность объектов ОАО АК «Якутскэнерго» составляет 1 453 МВт, тепловая – 1 697,6 Гкал/ч. Три предприятия электрических сетей (Якутские городские, Западные и Центральные электрические сети) обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей.
ЭнергосбытОАО АК «Якутскэнерго» осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. В состав ОАО АК «Якутскэнерго» входят четыре дочерних общества:
- ОАО «Сахаэнерго», лидер развития малой электроэнергетики России;
- ОАО «ЯЭРК», специализирующееся на ремонтах оборудования, тепловых сетей и высоковольтных линий, а также на их строительстве;
- ОАО «Теплоэнергосервис», отвечающий за бесперебойное теплоснабжение населения Оймяконского, Усть-Янского, Усть-Майского и части Мирнинского районов республики;
- ОАО «Энерготрансснаб», главной задачей которого является обеспечение бесперебойного снабжения предприятий энергосистемы материально-техническими ресурсами и своевременная их доставка.
ОАО АК «Якутскэнерго» входит в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Доля рынка ОАО АК «Якутскэнерго» по электроэнергии в 2010 году составила 88,9 %, по тепловой энергии в 2010 году составила 25,6 %.
ОАО «Сахаэнерго» было создано в январе 2001 года и является 100-процентным дочерним предприятием ОАО АК «Якутскэнерго». ОАО «Сахаэнерго» обеспечивает электроэнергией и теплом жителей 17 районов республики т.н. Северного энергорайона - территорию в 2,2 млн. кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 130 тыс. человек (15 % от общего количества населения). В его состав входят 125 дизельных электростанций общей установленной мощностью 212,9 МВт. Годовая выработка электроэнергии составляет 311 млн.кВт.ч., расход дизельного топлива – 78 тысяч тонн. Все станции изолированные, работают на свои распределительные сети. Значительные расстояния не позволяют обеспечить стопроцентный охват централизованным электроснабжением, отсутствие крупных потребителей приводит к нецелесообразности строительства источников генерации большой установленной мощности. Поэтому в период освоения Севера была создана сеть локальных дизельных электростанций, альтернативы которым нет.
Протяженность линий электропередачи составляет 2 678 км, количество трансформаторных подстанций 931 единица суммарной мощностью.Количество установленных дизель-генераторов насчитывает более 600 единиц. На станциях установлены дизель-генераторы фирм «Ярославский моторный завод», «Алтайдизель», «РУМО» (Русские моторы), ВДМ (Волжский завод им. Маминых), CUMMINS (Великобритания), CATERPILLAR (США) и другие. В 2007 году в п.Тикси смонтирована первая в Республике ветровая энергоустановка фирмы “TACKE WIND TECHNIK” (Германия) мощностью 250 кВт.
Структура топливного баланса характеризуется высокой долей использования дизельного топлива (98%), что является причиной высокой стоимости вырабатываемой электроэнергии (в 2009 г. 18,75 руб./кВт.ч).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов энергоснабжения Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо снижение удельного расхода топливно – энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы,
2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов
Энергоемкость ВРП
%
30,4
30,6
30,1
29,6
19,1
Задача 1: Снижение Удельноговыррасхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики
Экономия электрической энергии
тыс. кВт-ч
275 148,0
245 399,1
329 340,7
433 676,0
2 340 531,2
Экономия тепловой энергии
тыс. Гкал
583,7
520,6
698,7
920,0
4 965,3
Мероприятия по энергосбережению в электроэнергетике
Основным направлением разработки и реализации мероприятий по энергосбережению в электроэнергетике являются:
- повышение эффективности работы электроэнергетики за счет снижения затрат на производство и передачу энергии;
- удовлетворение потребностей экономики республики в электрической и тепловой энергии;
- снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республики за ввозимые топливные ресурсы;
- сокращение негативного воздействия на окружающую среду предприятий энергетики.
Для реализации вышеперечисленных целей необходимо решить следующие задачи:
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в энергетике;
- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в области электроэнергетики;
- повышение энергетической эффективности выпускаемой продукции;
- улучшение метрологического контроля, надзор и статистическое наблюдение за расходом энергоресурсов;
-повышение КПД действующих энергетических установок;
-снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях.
Предусматривается выполнение следующихорганизационные и технические мероприятий:
Организационные мероприятия по энергосбережению направлены на снижение расходов электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды за счет проведения инвентаризации и оптимизации использования вспомогательного оборудования. Установлены задания по снижению расхода электроэнергии на собственные нужды на 2% с ежемесячной отчетностью и анализом выполнения. Также утверждены нормативы расхода электроэнергии на хозяйственные нужды и установлены задания по их снижению. Экономическая эффективность по указанным мероприятиям рассчитана только по топливной составляющей.
Запланировано проведение повторного энергетического обследования Якутской ТЭЦ с тепловыми сетями на 2011 год.
Мероприятия по оптимизации работы автотранспорта за счет введения диспетчеризации и детального анализа по направлениям должны привести к снижению потребления автомобильного топлива в объеме 10%.
Организационные мероприятия по объектам малой энергетики направлены на стимулирование процесса энергосбережения, создание необходимых условий для внедрения энергосберегающих технологий:
- проведение энергоаудита - энергетическая паспортизация дизельных электростанций, включающая энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности мероприятий по энергоресурсосбережению;
- создание и оснащение передвижной лаборатории для проведения энергетического и экологического аудита, ввиду большой территориальной разбросанности дизельных электростанций, подлежащих энергетической паспортизации;
- создание сервисного предприятия по наладке топливной аппаратуры дизельного оборудования на основании тепломеханических данных;
- использование средств массовой информации для освещения проблем энергосбережения в энергетике, в том числе рекламирование поквартирных энергосберегающих приборов и т.д.;
- установка приборов учета топливных ресурсов, электроэнергии;
- проведение мероприятий по оптимизации режимов загрузки дизельных электростанций в зависимости от сезонной загрузки;
- разработка и внедрение НИОКР в области энергосбережения.
Общие затраты на реализацию технических мероприятий по энергосбережению запланированы в объеме 1 116,5 млн. рублей.
Планируется продолжить работы по увеличению КПД газотурбинных установок во время плановых ремонтов ГТУ Якутской ГРЭС. Увеличение КПД достигается за счет уменьшения зазоров проточной части компрессоров и турбин газотурбинных установок, приведение их к минимально возможным значениям. Очистка проточной части компрессоров ГТЭ-45-3 стационарной системой промывки современными реагентами также приводит к увеличению КПД на 0,1 %.
В этот период планируется продолжить работы по установке частотно-регулируемых приводов (ЧРП), корректирующих насосов системы отопления с ЧРП, которые обеспечивают постоянство расхода (давления) в квартал и поддерживают температуру сетевой воды в соответствии с температурой наружного воздуха.
Применение устройства частотно-регулируемого привода (ЧРП) предназначено для мягкого старта асинхронных двигателей и управления скоростью вращения асинхронных и синхронных двигателей переменного тока. Наличие программируемых параметров, таких как время торможения, постоянная скорость, исключение механического резонанса, позволяют экономить до 50 % электроэнергии. Экономический эффект от модернизации получается за счет снижения тепловой нагрузки на 0,5 Гкал/час и снижения электропотребления при внедрении ЧРП в тепловых пунктах. Расчетная экономия порядка 90 Гкал в год на каждый ЦТП.
Во время текущих ремонтов оборудования ЯТЭЦ планируются устранение присосов воздуха в топочную камеру паровых котлов и вакуумную систему турбины, восстановление обмуровки паровых и водогрейных котлов, оптимизация режима горения горелок паровых и водогрейных котлов. Также запланирована установка гидромуфты для привода сетевого насоса СЭ-2500-180 ст. № 1 с использованием современных средств автоматизации и управления.
Мероприятия по снижению потерь электрической энергии включают продолжение проводившихся ранее набора работ, таких как:
- замена проводов на перегруженных высоковольтных линиях;
- замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов;
замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов с повышенными потерями мощности в стали;
перевод на более высокое напряжение линий и подстанций;
разукрупнение распределительных сетей 0,38-35 кВ;
компенсация реактивной мощности в сетях 35, 10 кВ,
а также нормирование потерь электрической энергии.
Работа по совершенствованию средств и систем учета энергоресурсов состоит из мероприятий по инвентаризации, оснащению и модернизации измерительных комплексов, установке АСКУЭ как на энергетических объектах, так и в бытовом и мелкомоторном секторе энергопотребления.
Целью данного мероприятия является оснащение максимальной части энергетических потоков системами технического и в особенности коммерческого учета для снижения потерь электрической и тепловой энергии в сетях и доведения качества и количества поставляемого топлива до договорного уровня. Оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов сами по себе не являются энергосберегающими, однако, позволяют:
Выявить и снизить коммерческие потери (в т.ч. хищение) электрической и тепловой энергии.
Учесть реальное качество поставляемого топлива (соответственно, уточнить реальные его затраты на производство электроэнергии и тепла и повлиять на цену товара).
Определить реальные потери энергии на стадии транспорта и оценить необходимость принятия соответствующих мер по их снижению.
Подготовить базовые средства, для создания автоматизированных систем учета электроэнергетики.
Обеспечить полную реализацию электроэнергии, отпущенной населению и предприятиям мелкомоторного сектора, за счет этого увеличить сбор денежных средств.
Снизить издержки энергосбытовой деятельности и расходы на ремонт и эксплуатацию электросчетчиков.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2 710 млн. рублей за счет собственных средств предприятий отрасли электроэнергетики.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Экономия электрической энергии в натуральном выражении;
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
Экономия воды в натуральном выражении;
Экономия природного газа в натуральном выражении;
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла;
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Совершенствование технологии и структуры выработки электро- и теплоэнергии на электростанциях и котельных;
- Снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- Рациональное использование энергии;
- Максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
6587,1 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 1109,0 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 135,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 974,0 млн.рублей;
2013 год – 1596,5 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 0,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 1596,5 млн.рублей;
2014 год – 1714,3 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 0,0 млн.рублей;
внебюджетные средства -1714,3 млн.рублей;
2015 год – 1221,9 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 266,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 955,9 млн.рублей;
2016 год – 933,4 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 287,0 млн.рублей;
внебюджетные средства – 646,4 млн.рублей;
2017-2020 годы финансирование составит 12,0 млн.рублей из внебюджетных источников.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунальнойинфраструктуры.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов, низком освоении ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. В данной программе представлены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 3-х основных предприятий коммунального комплекса: ГУП «ЖКХ РС(Я)», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО «Водоканал».
Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 10 января 2003 года №694, путем присоединения действовавших в районах Республики предприятий ЖКХ. Основные виды деятельности предприятия, включающего 28 производственных филиалов, 2 участка (Джебарики-Хая и Заречный) на территории 29 районов республики - поставка тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
Предприятие обслуживает 1052 котельные, из них: 606 котельных отапливаемых углем, 144 – нефтью, 183 - природным газом, 74 – газоконденсатным топливом, 6 – дизельным топливом, 39 - дровяным топливом. Годовая валовая выручка превышает 9,2 млрд. рублей или около 1/3 от выручки всех организаций коммунального комплекса республики. Предприятие производит более ¼ тепловой энергии, вырабатываемой вРеспублика Саха (Якутия). Более 70% тепловой энергии производится на котельных мощностью до 3 Гкал/час.
Открытое акционерное общество «Теплоэнергосервис» создано в соответствии с решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 12.04.2007, зарегистрировано в реестре юридических лиц от 29.08.2007, осуществляет деятельность с 1 октября 2007 года. Единственным учредителем ОАО «Теплоэнергосервис» является ОАО АК «Якутскэнерго».
Общество обслуживает 58 котельных и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в четырех районах Республики Саха (Якутия): Мирнинский район - п. Чернышевский и п. Светлый, Усть-Майский район (улус), Усть-Янский район (улус) и Оймяконский район (улус). В 2010 году доля отпуска тепловой энергии Общества составила 4,8 % от общей величины тепловой энергии, вырабатываемой на территории Республики Саха (Якутия).
Государственное унитарное предприятие «Водоканал» г. Якутска основано в 1941 году. Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 января 2009 года №1277 «О реорганизации государственного унитарного предприятия «Водоканал» с 10 сентября 2009 ГУП «Водоканал» преобразовано в открытое акционерное общество «Водоканал». Предприятие занимается оказанием услуг по водоснабжению и приему сточных вод населению и предприятиям, учреждениям и организациям любых форм собственности на территории ГО «Город Якутск». Протяженность водопроводной сети составляет 108,4км, канализационной сети — 166,3 км. Производственная мощность водозабора - 60 тыс.куб.м. Водозабор находится на берегу реки Лена, в северо-восточной части города, ниже по течению реки. Обработка воды проводится путем грубой фильтрации через волоконные фильтры, установленные на заборных трубах. После этого происходит дезинфекция воды путем хлорирования.
ОАО «Водоканал» имеет договорные отношения с более чем 2800 абонентами, в том числе:
- управляющие компании, ТСЖ, ЖК и СПК – 132; население (частный жил.фонд) – 817 и непосредственное управление – .
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней – 305 .
- прочие предприятия и организации – свыше 2300 .
Численность населения, проживающего в г. Якутске, по статистике составляет 299,9 тыс.человек, при этом численность населения, которому предоставляются услуги централизованного водоснабжения составляет 196,3 тыс. человек (65%), в том числе через уличные водоразборные колонки 9 тыс. человек (3%).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного и энергоэффективного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- совершенствование технологии и структуры выработки теплоэнергии на котельных;
- снижение потерь при транспортировке энергоресурсов;
- рациональное использование энергии;
- максимальное использование ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы,
2020 год
2008
2009
2010
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса
Цель подпрограммы - снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов
Энергоемкость ВРП
%
30,4
30,6
30,1
29,6
19,1
Задача № 1: максимальное использование ресурсо-сберегающих, энергоэффективных технологий; рациональное использование энергии
Экономия воды
тыс. куб. м
2 574,5
2 296,1
3 081,5
4 057,8
21 899,5
Экономия природного газа
тыс. куб. м
63 290,4
56 447,5
75 755,9
99 755,5
538 376,2
Задача № 2: снижение потерь энергоресурсов
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем объеме поданного в сеть тепла
%
19,1
21,3
21,6
22,0
12,0
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть
%
24,3
27
32,2
32,0
10,0
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях коммунального комплекса
На предприятиях коммунального комплекса целесообразно проведение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
- организационные меры, подразумевающие создание структур управления энергосбережением;
- принятие необходимых нормативно-правовых документов для проведения энергосберегающей политики;
- проведение обязательных энергетических обследований с последующей паспортизацией;
- внедрение в действие рыночных механизмов мобилизации средств, а также механизмов, обеспечивающих привлечение заемных средств инвесторов;
- модернизация энергогенерирующего и энергопотребляющего оборудования.
Основным направлением работ на этом этапе будет освоение принципиально новых малоэнергоемких технологий, высокоэффективных в энергетическом отношении видов оборудования, технических средств и материалов.
Для снижения потерь тепловой энергии при транспортировке будет продолжена замена изоляции из минплиты МП-75 на пенополиуретановую (ППУ-скорлупы). Замена теплоизоляции на тепловых сетях на пенополиуретановые – современные экологичные теплоизоляционные изделия (скорлупы) позволяет использовать их с температурой теплоносителя от +150 до +180 градусов С0 и сроком службы 20 лет и более. Жесткийпенополиуретан в антивандальной окожушке практически не впитывает воду и не гниет. Он стойкий к воздействию химических сред и атмосферных осадков, устойчив против старения. Переход на пенополиуретановую изоляцию позволит: сократить потери теплоносителя до 70%, трудозатраты на ремонт изоляций до 80 %, сроки монтажа изоляции на объектах, осуществлять монтаж круглый год, предохранять трубопроводы от «раздевания».
С развитием газоснабжения населенных пунктов республики одним из приоритетных направлений в оптимизации топливно-энергетических ресурсов, потребляемых на выработку тепловой энергии и модернизации источников теплоснабжения, является перевод котельных на газовое топливо. За период 2012-2016 гг. планируетсяперевести на газовое топливо 52 котельных в 9 районах республики,где проходит магистральный газопровод, строительство которого осуществляется в рамках Программы газификации Республики Саха (Якутия).
Общий расход топлива (нефти, газоконденсата, угля) в котельных, включенных в программные мероприятия, составляет 42 946 т.н.т. При переводе данных котельных на газовое топливо, расход составит 27 185 т.н.т. Таким образом, экономический эффект от перехода с твердого топлива на газ составляет в целом в виде снижения на 36,7 % от суммы годового потребления топлива.
Экономический эффект от перевода котельных на газовое топливо оценивается в 149 977,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 12 869,5 тыс. рублей, 2013 год – 28 910,7 тыс. рублей, 2014 год – 33 590,3 тыс. рублей, 2015 год – 19 987,2 тыс. рублей, 2016 год – 54 619,6 тыс. рублей.
На основании анализа экономической эффективности перевода котельных на газовое топливо можно сделать выводы:
- наибольший экономический эффект планируется получить от перевода котельных на газовое топливо с дорогостоящих видов топлива – нефти. Такая значительная экономия достигается за счет большой стоимости закупа, магистральных, внутриулусных перевозок и хранения данных видов топлива.
- экономический эффект от замещения угля и газоконденсата планируется получить при переводе котельных с большими объемами расхода топлива. Эффект достигается за счет экономии на затратах на перевозку и хранение топлива и работу технологического транспорта, которые превышают эксплуатационные расходы по газовым котельным.
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
тыс.руб.
Мероприятия
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
ВСЕГО по ГУП "ЖКХ РС(Я)"
2 162 602
453 164
615 392
515 053
249 945
329 048
Модернизация котлового оборудования.
279 965
91 114
37 574
53 437
40 970
56 870
Установка ХВО
82 944
0
13 022
23 334
19 163
27 426
Модернизация горелочного оборудования.
95 601
58 001
7 200
14 000
8 400
8 000
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
147 839
50 000
97 839
0
0
0
Модернизация насосного оборудования.
76 105
29 222
11 186
11 801
11 942
11 954
Установка частотных регуляторов.
65 104
19 593
8 935
11 310
12 950
12 316
Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ).
17 402
3 938
2 582
2 870
3 701
4 311
Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п.Тикси.
98 600
98 600
0
0
0
0
Установка газовых электростанций на котельных
14 000
12 000
2 000
0
0
0
Комплексные мероприятия по энергосбережению п. Хандыга
27 160
27 160
0
0
0
0
Комплексные мероприятия по энергосбережению г. Покровск
6 477
6 477
0
0
0
0
Расходы на проведение НИОКР и испытания инновационных проектов
300
300
0
0
0
0
Реконструкция тепловых сетей на ППУ
1 202 228
56 759
401 867
382 612
152 818
208 171
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии
48 877
0
33 187
15 690
0
0
Проведение технических мероприятий по энергоресурсосбережению
ОАО «Теплоэнергосервис»
тыс.руб.
Мероприятия
Всего
2012
2013
2014
2015
ВСЕГО по ОАО "Теплоэнергосервис"
970317,2
165357,5
317700,5
280707,2
206552
Модернизация котлового оборудования.
419866,4
92803,7
152160,4
102209,3
72693
Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
81059
6259
6800
18000
50000
Модернизация насосного оборудования.
41837,3
7072,9
24364,4
10400
0
Установка частотных регуляторов.
30600,9
23645,2
6955,7
Реконструкция тепловых сетей на ППУ
355943,1
35576,7
88752,1
147755,3
83859
Установка приборов учета для потребителей тепловой энергии
41010,5
0
38667,9
2342,6
0
Проведение технических мероприятий по переводу котельных
с жидкого на газовое и угольное топливо.
тыс.руб.
Всего
источн.
фин.
2012
2013
2014
2015
2016
ВСЕГО перевод котельных с жидкого на газовое и угольное топливо
2 289 908
СС
258 345
533 298
800 785
388 126
309 354
135 000
РБ
135 000
-
-
-
-
Перевод котельных с жидкого на угольное топливо
1 766 908
СС
197 345
316 298
555 785
388 126
309 354
Перевод котельных на газовое топливо
523 000
СС
61
217
245
-
-
135 000
РБ
135 000
-
-
-
-
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 6 587,17млн рублей, в т.ч. 688,0 млнрублейза счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 5 899,2 млн рублей за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса, а именно, 3 929,5 млн.рублей – средства ГУП«ЖКХ РС(Я)»,1 332,2 млн.рублей – средства ОАО «Теплоэнергосервис», 114,44 млн.рублей – средства ОАО «Водоканал».
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА, ИННОВАЦИОННЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТОВ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
2
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнители подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по ценовой политике – Региональная Энергетическая Комиссия Республики Саха (Якутия);
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
4
Цель и задачи подпрограммы
Создание технологических предпосылок по снижению затрат на завоз и использование дизельного топлива в электроэнергетике.
Задачи:
1) Внедрение энергосберегающих технологий, частичный переход локальной энергетики на нетрадиционные, возобновляемые источники энергии;
2) Снижение затрат на выработку электрической энергии дизельными электростанциями благодаря сокращению расходов дизельного топлива за счет частичного замещения дизельной генерации возобновляемыми источниками энергии.
3) Обеспечение мелких кочевых потребителей электроэнергией от использования ВИЭ.
5
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сокращение объема выбросов в атмосферу;
Объемы сокращения потребления дизельного топлива в электроэнергетике Республики Саха (Якутия);
Ввод в эксплуатацию ветроэнергетических станций;
Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций;
Ввод в эксплуатацию ГЭС малой мощности.
Ввод в эксплуатацию автономных станций малой мощности для обеспечения нужд мелких потребителей.
6
Разделы подпрограммы
Использование энергии ветра в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Использование солнечной энергии в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Использование энергии воды в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения;
Обеспечение нужд в электроэнергии малых кочевых потребителей Крайнего Севера.
7
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Генерация не менее - 5 100 МВт.ч экологически чистой электроэнергии;
Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий подпрограммы экономии не менее 1 738 тонн дизельного топлива.
8
Срок реализации подпрограммы
2012 – 2020 годы
9
Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам (млн. руб.)
2794,28 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 0млнрублей,
2013 год – 215,7 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 48,0млнрублей,
внебюджетные средства – 167,7 млнрублей;
2014 год – 307,7млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 60,0млнрублей,
внебюджетные средства -247,7 млнрублей;
2015 год – 327,8млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 80,9млнрублей,
внебюджетные средства – 246,9 млнрублей;
2016 год – 316,5 млн.рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 91,0млнрублей,
внебюджетные средства – 225,5 млнрублей;
2017-2020 годы общее финансирование составит 1626,4млнрублей.
1. Характеристика современного состояния децентрализованной зоны электроснабжения и потенциала природных возобновляемых ресурсов на территории Республики Саха (Якутия).
Электрическая энергия во многом определяет технический прогресс, помогает обеспечить благосостояние и жизненный комфорт населения. В Республике Саха (Якутия) централизованным энергоснабжением охвачено 40 % территории, на которой проживает 90 % населения республики, зона локальной энергетики занимает более 2 млн. км, на ней проживает 10 процентов населения Республики Саха (Якутия). Значительные расстояния и отсутствие крупных потребителей являются основной причиной экономической нецелесообразности централизации энергоснабжения. Основой локальной энергетики являются дизельные электростанции, использующие дорогостоящее топливо, завозимое из-за пределов республики. Стоимость дизельного топлива возрастает ежегодно и сегодня перешагнула за 30 тыс. рублей за 1 тонну. Как следствие – рост себестоимости производимой электроэнергии и постоянное повышение тарифов на энергию. Энергетика этих мест дотационная, в Якутии существует т.н. перекрёстное субсидирование. Часть расходов приходится на государство, другая на промышленные предприятия, многие из которых стали искать автономные источники обеспечения энергией и уходить от централизованного энергоснабжения.
Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобаланс республики позволит частично или полностью заменить существующие на сегодняшний день автономные дизельные энергосистемы (с износом 70-80 %), не обеспечивающие надежного электроснабжения изолированных потребителей и добиться экономии дорогостоящего для республики топлива.
2. Приоритеты и цели политики в области внедрения альтернативных возобновляемых источников энергии
Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. Рост тарифов на энергоносители необходим для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса. Однако рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития требует развития инновационной деятельности, в частности, направления использования неисчерпаемых источников энергии.
Основной целью Подпрограммы является снижение за счет реализации мероприятий Подпрограммы потребления дизельного топлива, для электроснабжения потребителей в зоне локальной энергетики, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение указанной задачи при любом сценарии развития республиканской экономики. Переход к инновационному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.
Основными макроэкономическими показателями по итогам реализации Подпрограммы являются:
- обеспечение снижения потребления дизельного топлива за счет реализации мероприятий Подпрограммы не менее чем на 869 тн.в 2012 – 2016 гг. и не менее чем на 1 738 тн. за весь срок реализации Подпрограммы.
- обеспечение генерации экологически чистой электроэнергии, использующей возобновляемые источники энергии, за счет реализации мероприятий Подпрограммы не менее чем 2 550 МВт.ч на в 2012 – 2016 гг. и не менее чем 5 100 МВт.ч за весь срок реализации Подпрограммы.
3. Результаты реализации Подпрограммы
Общий вклад Программы в экономическое развитие региона заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по внедрению альтернативных источников энергии.
За счет реализации потенциала природных возобновляемых источников энергии на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики, роста уровня и качества жизни населения.
4. Срок и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы от 2012 года до 2020 года. Реализация Подпрограммы:
2012 – 2016 годы предполагается осуществить переход на энергоэффективный путь развития экономики;
2017 – 2020 годы предполагается обеспечить развитие экономики по энергоэффективному пути.
Перечень разделов Подпрограммы
С учетом специфики существующих альтернативных возобновляемых источников энергии определены следующие подпрограммы, объединяющие группы однотипных мероприятий Подпрограммы:
раздел «Использование энергии ветра в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Использование солнечной энергии в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Использование энергии воды в качестве альтернативного возобновляемого источника электроснабжения»;
раздел «Обеспечение нужд в электроэнергии малых кочевых потребителей Крайнего Севера»;
1
Потребность в источниках электрической энергии на отдаленных от линии электрических передач объектов сельскохозяйственного назначения
Наименование
улуса
Сайылыки-летники (стационарные, летний сезон) *
Конебазы (стационарные, круглогодичные) *
Оленеводческие бригады (кочевые, круглогодичные)
Рыболовные хозяйства (стационарные, летне-осенний период)
Охотхозяйства (стационарные, осенне-зимний период)
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на летнике
Среднее расчетное
потребление мощности
на летник
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на конебазе
Среднее расчетное
потребление мощности
на конебазе
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на стаде
Среднее расчетное
потребление мощности
на стаде
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на хозяйстве
Среднее расчетное
потребление мощности
на хозяйстве
Количество
Среднее количество
обслуживающего персонала
на хозяйстве
Среднее расчетное
потребление мощности
на хозяйстве
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
ед.
чел.
кВт.
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
Абыйский
2
6
20
7
3
7
6
10
10
7
30
10
9
3
5
Аллаиховский
2
10
10
12
30
10
Алданский
2
6
20
35
10
10
30
3
5
Амгинский
8
6
20
16
3
7
3
3
5
Анабарский
8
10
10
4
30
10
13
3
5
Булунский
16
10
10
8
30
10
6
3
5
Верхневилюйский
3
6
20
11
3
7
Верхнеколымский
11
3
7
4
10
10
7
3
5
Верхоянский
3
6
20
14
3
7
7
10
10
4
30
10
Вилюйский
4
6
20
10
3
7
3
3
5
г. Мирный
15
3
5
г.Нерюнгри
15
10
10
20
3
5
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
г.Якутск с п.т.
1
3
7
1
3
5
Горный
4
6
20
12
3
7
1
10
10
3
3
5
Жиганский
11
10
10
11
30
10
2
3
5
Кобяйский
10
6
20
13
3
7
11
10
10
6
30
10
2
3
5
Ленский
3
3
7
2
3
5
Мегино-Кангалас-
ский
22
6
20
16
3
7
Момский
11
3
7
19
10
10
3
3
5
Намский
6
6
20
15
3
7
Нижнеколымский
23
10
10
14
30
10
1
3
5
Нюрбинский
2
6
20
17
3
7
2
3
5
Оймяконский
13
3
7
9
10
10
Олекминский
12
3
7
12
10
10
8
3
5
Оленекский
1
3
7
4
10
10
2
30
10
1
3
5
Среднеколымский
7
6
20
10
3
7
6
10
10
7
30
10
11
3
5
Сунтарский
12
6
20
16
3
7
2
3
5
Таттинский
7
6
20
11
3
7
1
3
5
Томпонский
5
3
7
16
10
10
1
3
5
Усть-Алданский
6
6
20
16
3
7
1
3
5
Усть-Майский
4
3
7
1
10
10
13
3
5
Усть-Янский
2
3
7
17
10
10
13
30
10
1
3
5
Хангаласский
4
6
20
15
3
7
4
3
5
Чурапчинский
16
6
20
16
3
7
1
3
5
Эвено-Бытантай-
ский
2
3
7
13
10
10
ВСЕГО:
118
102
340
280
81
189
236
210
210
88
330
110
166
84
140
Примечание: *) Объекты сельскохозяйственного назначения без электроснабжения.
1
Приложение № 1
Сводные показатели проектов строительства ВЭУ
Населенный пункт
Тип установки Мощность, кВт
Капитальные затраты*,
тыс. руб.
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Годовая выработка, МВт*ч
Ежегодный экономический эффект,
тыс. руб.
Срок окупае-
мости,
лет
Строитель-
ство, гг.
Быковский
Northwind 100 х 1
(100кВт)
31 065,42
5,67
183
2 153
14
2013
Походск
ReDriven 50 х 1
(50кВт)
15 912,3
4,24
82,88
1 992
7
2015
Итого
150кВт
46 977,72
265,88
4 145
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%).
Приложение № 2
Приоритетные участки для строительства ВЭУ
Населенный пункт
Тип установки Мощность, кВт
Капитальные затраты*, тыс. руб.
Строительство, гг.
Чокурдах
Northwind 100 х 5 (500кВт)
190 495,5
2017
Нижнеянск
Northwind 100 х 2 (200кВт)
79 715,04
2018
Саскылах
Northwind 100 х 5 (500кВт)
216 871,8
2020
Итого
1 200
487 082,34
2017 – 2020 гг.
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
1
Приложение № 3
Участки строительства СЭС
№
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Приоритетные пункты:
2,0
6,12
13,44
1
СЭС-20кВт с. Барылас, Верхоянский улус
млн.руб.
2,0
2
СЭС-20кВт с. ВерхняяАмга, Алданский улус
млн.руб.
6,12
3
СЭС-20 кВт с. Тинная, Олекминский улус
млн.руб.
6,72
4
СЭС-20 кВт с. Алысардах, Верхоянский улус
млн.руб.
6,72
Пункты, обладающие климатическими условиями аналогичными приоритетным пунктам:
3,18
3,36
28,32
5
СЭС-10 кВт с. Малыкан, Олекминский улус
млн.руб.
3,18
6
СЭС-10 кВт с. Утая, Верхнеколымский улус
млн.руб.
3,36
7
СЭС-100 кВт с. Юнкюр, Верхоянский улус
млн.руб.
28,32
Предложение ОАО «Сахаэнерго»:
33,92
79,52
108,56
181,04
154,7
144,16
142,0
155,4
8
СЭС-50кВт с. Улуу, Алданский улус
млн.руб.
10,6
9
СЭС-30кВт с. Отто-Атах, Абыйский улус
млн.руб.
8,48
10
СЭС-60кВт с. Жилинда, Оленекский улус
млн.руб.
14,84
11
СЭС-50кВт с. Дулгалах, Верхоянский улус
млн.руб.
8,96
12
СЭС-30кВт с. Бясь-Кюель, Олекминский улус
млн.руб.
10,08
13
СЭС-30кВт с. Столбы, Верхоянский улус
млн.руб.
8,96
14
СЭС-50кВт с. Арылах, Верхоянский улус
млн.руб.
11,2
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
15
СЭС-100кВт с. Аргахтах, Среднеколымский улус
млн.руб.
26,88
16
СЭС-50кВт с. Мача «Витим», Олекминский улус
млн.руб.
13,44
17
СЭС-30кВт с. Мачах, Олекминский улус
млн.руб.
9,44
18
СЭС-100кВт с. Ойусардах, Среднеколымский улус
млн.руб.
28,32
19
СЭС-150кВт с. Бетенкес, Верхоянский улус
млн.руб.
42,48
20
СЭС-60кВт с. Усть-Яна, Янский улус
млн.руб.
14,16
21
СЭС-60кВт с. Березовка, Среднеколымский улус
млн.руб.
14,16
22
СЭС-50кВт с. Куду-Кюель, Олекминский улус
млн.руб.
12,4
23
СЭС-40кВт с. Черюмче, Верхоянский улус
млн.руб.
11,16
24
СЭС-80кВт с. Эйик, Оленекский улус
млн.руб.
27,28
25
СЭС-150кВт с. Табалах, Верхоянский улус
млн.руб.
37,2
26
СЭС-100кВт с. Сыанганах, Абыйский улус
млн.руб.
29,76
27
СЭС-10кВт с. Теген, Олекминский улус
млн.руб.
3,1
28
СЭС-50кВт с. Джаргалах, Эвено-Бытантайский улус
млн.руб.
12,4
29
СЭС-10кВт с. Олом, Олекминский улус
млн.руб.
3,1
30
СЭС-120кВт с. Себян-Кюель, Кобяйский улус
млн.руб.
32,24
31
СЭС-50кВт с. Суордах, Верхоянский улус
млн.руб.
12,4
32
СЭС-100кВт с. Дабан, Олекминский улус
млн.руб.
31,2
33
СЭС-70кВт с. Хайысардах, Верхоянский улус
млн.руб.
18,2
34
СЭС-130кВт с. Сватай, Среднеколымский улус
млн.руб.
35,1
№
Капитальные вложения, в том числе:
Ед.изм
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
35
СЭС-90кВт с. Хатынгнах, Среднеколымский улус
млн.руб.
29,9
36
СЭС-35кВт с. Токума, Верхоянский улус
млн.руб.
10,4
37
СЭС-90кВт с. Борулах, Верхоянский улус
млн.руб.
29,9
38
СЭС-60кВт с. Осохтох, Верхоянский улус
млн.руб.
20,4
39
СЭС-60кВт с. Кенг-Кюель, Абыйский улус
млн.руб.
20,4
40
СЭС-160кВт с. Оймякон, Оймяконский улус
млн.руб.
51,68
41
СЭС-90кВт с. Орто-Балаган, Оймяконский улус
млн.руб.
31,28
42
СЭС-60кВт с. Сысы-Мейите, Верхоянский улус
млн.руб.
20,4
43
СЭС-130кВт с. Эбях, Среднеколымский улус
млн.руб.
38,34
44
СЭС-80кВт с. Ючюгей, Оймяконский улус
млн.руб.
29,82
45
СЭС-120кВт с. Сылгы-Ытар, Среднеколымский улус
млн.руб.
39,76
46
СЭС-100кВт с. Тумат, Янский улус
млн.руб.
34,08
47
СЭС-25кВт с. Метяки, Верхоянский улус
млн.руб.
10,36
48
СЭС-130кВт с. Кустур, Эвено-Бытантайский улус
млн.руб.
39,96
49
СЭС-160кВт с. Кэбергэнэ, Абыйский улус
млн.руб.
47,36
50
СЭС-30кВт с. Даппарай, Олекминский улус
млн.руб.
10,36
51
СЭС-160кВт с. Алеко-Кюель, Среднеколымский улус
млн.руб.
47,36
Всего по годам
млн.руб.
2,0
43,22
96,32
136,88
181,04
154,7
144,16
142,00
155,4
Итого - 1 055,72 млн.руб.
кВт
20
170
360
500
660
515
430
430
505
* Стоимость рассчитана с применением индекс-дефлятора (6%)
1
Приложение № 4
Установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики
№
п/п
Наименование объекта
Филиал
Проектная
мощность,
кВт, км
Сметная стоимость
без НДС,
млн.руб.
Капитальные вложения по годам (млн. рублей)
ОАО АК «Якутскэнерго»
2012
2013
2014
2015
2016
2017
с. Хамра Ленский район
Зап.ЭС ЯЭ
40
6,08
6,08
п. Нюя Ленский район
Зап.ЭС ЯЭ
500
76,0
76,0
п. Юрюнг-Хая Анабарский улус
ОАО «Сахаэнерго»
260
39,52
39,52
Всего
800
121,6
0
6,08
76,0
39,52
0
0
Приложение № 5
Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных возобновляемых источников энергии
Годы
Сайылыки-летники, шт.
Конебазы, шт.
Оленеводческие бригады,
шт.
Рыболовные хозяйства, шт.
Охотхозяйства, шт.
Сумма,
тыс. руб.
Мощность, кВт
2013
14
35
29
11
20
135 357,807
913
2014
14
35
29
11
20
135 357,807
913
2015
15
35
29
11
21
135 499,378
915
2016
15
35
29
11
21
135 499,378
915
2017
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2018
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2019
15
35
30
11
21
135 768,595
918
2020
15
35
30
11
21
135 768,595
918
Итого
118
280
236
88
166
1 084 788,75
7 328
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года № 2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Органы местного самоуправления;
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»;
4
Цель подпрограммы
Обеспечение надежного и энергоэффективного наружного освещения населенных пунктов
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Экономия электрической энергии для целей наружного освещения в натуральном и денежном выражении;
6
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
Восстановление и модернизация наружного освещения в населенных пунктах на основе внедренияэнергоэффективных систем
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
95,0 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 5,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 5,0млнрублей;
2013 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 10,0млнрублей,
местный бюджет – 2,0 млн.рублей;
2014 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 10,0 млн.рублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2015 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 10,0 млн.рублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2016 год – 12,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 10,0млнрублей,
местный бюджет – 2,0млнрублей;
2017-2020 годы финансирование составит 42,0млнрублей.
1. Характеристика энергоэффективных систем наружного освещения
Современные сети наружного освещения— это энергоемкие автоматизированные объекты, правильное построение которых в значительной мере определяет комфортность и безопасностьусловий проживания в населенных пунктах. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера, обеспечивает безопасные условия для движения автотранспорта и пешеходов, является видимым проявлением эффективности власти.
В настоящее время из-за низких финансовых возможностей местных бюджетов, во многих муниципальных поселенияхнаружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо полностью отсутствует, либо присутствует местами, ремонт вышедших из строя светильников практически не производится.
Проведение энергоэффективных мероприятий в этой области, с использованием новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет получить значительный экономический эффект. Реальную экономию электроэнергии способна дать замена устаревших светильников с ртутными лампами на современные энергоэффективные светильники: светодиодные или плазменные. Как показывает практика, потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50%.
Светодиодное освещение получает все большее распространение в сфере уличного освещения. Главный элемент такого светильника — это светодиод, наиболее эффективный на сегодня прибор для превращения электрической энергии в свет. Светодиод обеспечивает высокую степень сохранности светильника от вибрации и механических повреждений. Поэтому светодиодную лампу очень сложно разбить в отличие от других видов ламп.
Благодаря свойствам светодиодов, светильники с их использованием обладают контрастностью света в сотни раз большей, чем у газоразрядных ламп (ртутных и натриевых). За счет этого достигается превосходная четкость освещаемых объектов. А это очень важно при освещении таких объектов, как скоростные трассы и охраняемые территории.
Кроме того, светодиодные светильники обеспечивают хорошую цветопередачу (индекс цветопередачи Ra=75-80 у натриевых ламп Ra=25-40). А показатель использования светового потока у светодиода приближается к 100%. Важным преимуществом этих приборов является возможность менять направление светового потока специальной оптикой.
При этом, за время работы светильника со светодиодом необходимо будет заменить лампу накаливания в аналогичном светильнике около 70 раз, ртутную (или натриевую) лампу – около 7-10 раз. Кроме того, светодиоды не нужно утилизировать, как ртутные лампы, т.к. они не опасны для окружающей среды. Они не мерцают в отличие от люминесцентных ламп, и могут сравнительно легко использоваться в сетях с частыми перепадами напряжения без каких-то повреждений.
Основным недостатком светодиодных светильников и соответственно, проектов модернизации осветительных систем на их основе, является высокая стоимость.
Альтернативным вариантом светодиодным светильника являются набирающие популярность плазменные светильники.
В основе работы плазменного светильника лежит принцип микроволновой ионизации газов. Микроволновое излучение, испускаемое магнетроном, возбуждает пары серы в аргоне внутри колбы лампы. При достижении определенного значения рабочей температуры высокоионизированный газ переходит в состояние плазмы, которое начинает постоянно испускать свет.
Плазменные светильники экологичнее, чем ртутные, металло-галогенные и люминесцентные. Например, содержание ртути в ртутной лампе — 200 – 250 миллиграмм, в металло-галогенной — 100 – 150 миллиграмм, в люминесцентной — 10 – 20 миллиграмм; в плазменном же светильнике ртути нет вообще, что ставит плазменные светильники на одну ступеньку по экологичности со светодиодными. Также плазменные светильники не содержат ни свинца, ни мышьяка.
Спектр излучения светильников данного типа по своему спектральному составу очень близок к естественному свету, излучаемому солнцем.
Важное преимущество плазменного светильника — быстродействие. Например, чтобы после включения светильник стал светить на 80% от номинальной мощности, нужно всего 12 с. После выключения повторно можно включить светильник через 5 минут. Для сравнения, металло-галогенные лампы требуют на разогрев около 4 минут, а ее повторное включение возможно не раньше, чем через 15 мин.
В настоящее время, ценовая политика по плазменным светильникам только формируется, по показателю «цена-качество» плазменные светильники выглядят предпочтительнее светодиодных.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является рациональное использование электрической энергии для наружного освещения в населенных пунктах.
Для достижения заданной цели необходимо решение следующей задачи:
- внедрение энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2010 года № 717-р «О внедрении светодиодной продукции в муниципальном образовании «Усть-Янский улус (район)» проводится эксперимент по внедрению светодиодного осветительного оборудования в п. Депутатский, в т.ч. для уличного освещения. Монтажные работы по муниципальному контракту должны завершиться в июле 2012 года.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
- Разработка проектов и ТЭО по внедрению энергоэффективных систем наружного освещения населенных пунктов;
- Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света систем наружного освещения.
Программой планируется в 2012 г. на пилотный проект по оснащению муниципального поселения плазменными светильниками наружного освещения направить 5,0 млн.руб.
СРАВНЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ (50 000 ЧАСОВ)
Справочно: общая стоимость владения - совокупные затраты при использовании светильника в течение всего срока службы.
Ртуть
Натрий
Диоды
Плазма
Светильник с ДРЛ-700
Светильник с ДНАТ-400
Светильник ОАО «е2»
R-400 c STA-41
Амортизация светильника в год, руб.
700
700
5 200
2 200
Общая стоимость потребляемой электроэнергии в год, руб.
13 700
8 000
4 900
4 900
Общая стоимость источников света в год, руб.
190
210
-
-
общая стоимость замены источников света в год, руб.
1 300
600
-
-
Аобщая стоимость владения в течение срока службы (50 т. Часов), руб.
273 000
163 000
148 000
114 000
Срок окупаемости при замене светильника с ДРЛ, лет
5,7
2,5
Срок окупаемости при замене светильника с ДНАТ, лет
15,1
6,5
Светодиодные светильники не окупаются в течение срока службы при замене натриевых.
*при режиме эксплуатации 12 часов в день, 365 дней в году, стоимость э/э – 3,96 руб/кВт*ч, увеличении стоимости тарифа на э/э – на 7% в год.
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ СО СХОЖИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ
Ртуть
Натрий
Диоды
Плазма
Светильник с ДРЛ-700
Светильник с ДНАТ-400
Светильник ОАО «е2»
R-400 c STA-41
Потребляемая мощность, Вт
790
460
280
280
Температура цвета, К
4 200
2 000
5 600
5 200
Рабочие температуры, С
от -40 до +40
от -40 до +40
от -60 до +40
от -50 до +45
Срок службы лампы, часов
7 000
15 000
50 000
50 000
Диммируемость, % (возможность регулирования интенсивности светового потока)
нет
нет
20-100
20-100
время розжига, мин.
2-5 мин
2-5 мин.
< 1 мин.
< 1 мин.
Яркость покрытия, кд/кв.м.
1,61
1,62
1,6
1,7
Горизонтальная освещенность , лк
20-21
20-22
23-25
27
Эффективность светильника, лм/вт
25-28
50-65
70-80
82
Плазменный светильник обладает лучшими техническими характеристиками
С точки зрения совокупных затрат при использовании в течение всего срока службы плазменные светильники на сегодня самые эффективные.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 95,0млн рублей, в т.ч. 85,0 млн.руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 10,0 млн рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком и условиями предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на выплату расходов по мероприятиям энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 04.08.2010 № 362, а также ежегодными нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Обеспечение устойчивого роста экономики сельских улусов республики, снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства на основе внедрения использования энергоэффективных видов топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Экономическая эффективность;
Количество газифицированных производственных объектов сельского хозяйства 148.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе;
- газификация производственных объектов сельского хозяйства.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
260,8 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 38,2млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,3млнрублей,
внебюджетные средства – 37,8 млнрублей;
2013 год – 42,0млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,5млнрублей,
внебюджетные средства – 40,5 млнрублей;
2014 год – 48,3 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,6 млнрублей,
внебюджетные средства -46,6 млнрублей;
2015 год – 56,8млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,8 млнрублей,
государственный бюджет Республике Саха (Якутия) – 55,0млнрублей;
2016 год – 68,5 млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1,9 млнрублей,
государственный бюджет Республике Саха (Якутия)– 66,6млнрублей;
2017-2020 годы финансирование составит 6,0млнрублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве» включает в себя мероприятия по повышение топливной экономичности парка тракторов, газификация производственных объектов сельского хозяйства,в районах, где проводится газификация населенных пунктов на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Намского, Хангаласского, Горного, Чурапчинского улусов и г. Якутска и его пригородов
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости производства, вызванной в т.ч. моральной и физической изношенностью машино-тракторного парка, работающего, в основном, на дизельном топливе.
Для достижения целей по снижениюэнергоэмкости отрасли сельского хозяйства требуется газификация всех производственных объектов сельского хозяйства республики.В газифицируемых районах сосредоточено основное поголовье крупного рогатого скота республики и, как следствие, расположено значительное количество производственных объектов животноводства, кормопроизводства, переработки и хранения продукции сельского хозяйства, а также обслуживающих предприятий.
Для увеличения объемов производства овощей предусматриваются мероприятия по применению новых технологий выращивания, строительства теплиц и газификации объектов растениеводства в западных и центральных районах республики (Ленский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Намский районы и г. Якутск).
Подключение этих объектов к системе газоснабжения имеет как значительный социальный эффект, состоящий в улучшении условий труда, так и экономический эффект, выражающийся в повышении производительности труда и снижении себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции.
В зависимости от этапов строительства магистрального газопровода, газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей, АГРС, ГРП зависит этапность газификации объектов сельского хозяйства.
Предприятия агропромышленного комплекса, такие как ОАО «Якутская птицефабрика», ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», ОАО «Туймаада-Агроснаб», в 2010-2011 годах в рамках своих программ энергоэффективности установили приборы учета, провели различные энергосберегающие мероприятия.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение устойчивого роста экономики сельских улусов республики, снижение энергоемкости сельскохозяйственного производства на основе внедрения использования энергоэффективных видов топливно-энергетических ресурсов снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% к 2020 году.
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива новых сельскохозяйственных тракторов, работающих на дизельном топливе, до 192,5 г/кВт-ч в 2016 году, с увеличением коэффициента обновления парка сельскохозяйственных тракторов до 10,3% в 2012 году и его поддержание на этом уровне до 2016 года;
- газификация производственных объектов сельского хозяйства.
Решение задачи по газификации производственных объектов сельского хозяйства направлена на реализацию мероприятий по следующим направлениям:
- Газификация производственных объектов сельского хозяйства по трассе действующего газопровода СВГКМ – Мастах – Берге – Якутск,
- планируется газификация объектов Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Намского, Хангаласского, Горного улусов, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского улусов, г. Якутска и пригородов.
ВВерхневилюйском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 8 объектах, объем капитальных вложений составит 12,945 млн. рублей;
В Вилюйскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 28 объектах, объем капитальных вложений составит 34,950 млн. рублей;
В Кобяйскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 8 объектах, объем капитальных вложений составит 9,7 млн. рублей;
В Намскомулусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 6 объектах, объем капитальных вложений составит 38,610 млн. рублей;
В г. Якутске и пригородах в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 7 объектах, объем капитальных вложений составит 55,050 млн. рублей;
В Хангаласском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 7 объектах, объем капитальных вложений составит 12,044 млн. рублей;
В Горном улусев результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 23 объектах, объем капитальных вложений составит 33,400 млн. рублей;
Газификация Заречных улусов охватит Мегино-Кангаласский, Чурапчинский улусы республики.
В Мегино-Кангаласском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 46 объектах, объем капитальных вложений составит 34,900 млн. рублей;
В Чурапчинском улусе в результате реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:
- строительство газовых сетей с газовым оборудованием в 15 объектах, объем капитальных вложений составит 15,105 млн. рублей;
Таблица №22
Оценка реализации подпрограммы по базовому и интенсивному вариантам
Наимено-ваниеподпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Един
ица
измере
ния
Отчетный
Период (Года)
2011
год
Результаты
реализации
подпрограммы
2008
2009
2010
3
Газификация производственных объектов сельского хозяйства
Экономи-ческаяэффектив-ность
тыс. руб.
1010
854
2435
7165
25 671
Объекты сельского хозяйства
ед.
21
45
21
26
148
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования на весь период реализации подпрограммы составляет 260 882,6 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 121 655 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 14 177,6 тыс.рублей, внебюджетные источники – 125 050 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем подпрограммы является Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).
Государственныйисполнительподпрограммы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из различных источников и предварительных результатов выполнения мероприятий подпрограммы, уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.
Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения государственных контрактов(договоров) между ответственным исполнителем и исполнителями программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. рублей
Источник финансирования
Объем финансирования
ВСЕГО:
260 882,6
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
121 655,0
федеральный бюджет
14 177,6
внебюджетные источники
125 050,0
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТРАНСПОРТЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
4
Цель подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Снижение потребления на флоте дизельного топлива и масла;
Обновление парка локомотивов.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы
7
Наименование задач подпрограммы
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;
- улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;
- расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2016 гг. – 2380,5 млн.рублейза счет внебюджетных средств, в том числе:
2012 год – 503,6млн рублей;
2013 год – 525,4млн рублей;
2014 год – 550,0млн рублей;
2015 год – 400,5млн рублей;
2016 год – 401,0млн рублей.
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» включает в себя мероприятия по энергосбережению на предприятиях транспорта и дорожного хозяйства.
Анализ текущего состояния данных отраслей говорит о высокой энергоемкости отрасли, моральной и физической изношенности основных фондов, высоким уровнем сверхнормативных потерь, нерациональном использовании энергоресурсов.
В настоящее время в целях реализации энергосберегающей политики организациями транспортного комплекса осуществляются следующие организационно-технические мероприятия:
разработаны Планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на оптимизацию затрат на топливно-энергетические ресурсы, повышение эффективности работы транспорта.
проводятся энергетические обследования зданий, строений, сооружений принадлежащих на праве собственности или ином законном основании предприятию (организации, учреждению).
организованы системы мониторинга и наблюдения за объемами используемых энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов.
приняты меры по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
- оснащения транспортных средств и судов навигационным оборудованием, оборудованным датчиком уровня топлива, для мониторинга производительности транспорта и показания уровня топлива;
- своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня, модернизации тепловозов ОАО АК «Железные дороги Якутии» по технологии GE;
- оптимизации маршрутов движения транспортных средств, с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств.
приняты меры по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы:
- проводится систематический анализ и контроль за выполнением линейных норм расхода топлива;
- разработаны и реализуются организационно-технические мероприятия по совершенствованию технологии перевозочного процесса;
- организована система метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
За 2010-2011 годы экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий в основных организациях транспорта республики составляет более 32 млн. рублей, в том числе по топливу – более 25 млн. рублей.
Утверждены планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ОАО «Аэропорт Якутск», ОАО «ЛОРП», ОАО АК «Железные дороги Якутии» и предприятиях дорожного хозяйства. Например, экономия от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий ОАО «ЛОРП» на 2012-2016 годы составит более 35 млн. рублей.
В настоящее время в рамках энергосберегающей политики предприятиями воздушного транспорта реализуется программа обновления парка воздушных судов современными и топливно-эффективными самолетами класса Boeing, ожидается прибытие двух единиц нового перспективного самолета российского производства «Сухой суперджет-100». На железнодорожном транспорте осуществляется обновление магистрального и маневрового парка тепловозов – приобретение нового и модернизация имеющегося по технологии GeneralElectric.
На водном транспорте основные мероприятия по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива, в том числе проводятся обследования и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, внедряются системы мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах, в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива и др.
В целях обеспечения безопасности, повышения эффективности управления движением транспортных средств навигационными оборудованиями ГЛОНАСС оснащаются автобусы, занимающиеся пассажирскими перевозками. В целях эффективного контроля за работой автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на регулярных городских и пригородных маршрутах города Якутска установлены оборудования ГЛОНАСС (771 подвижных единиц).
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий энергосбережения на транспорте является снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов.
Основными задачами реализации энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы;
- улучшение контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом топливно-энергетических ресурсов;
- расширение применения технических средств измерения и учета потребления энергоресурсов.
Основным организационным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте является проведение добровольных и обязательных энергетических обследований транспортных организаций.
Основными направлениями энергосберегающей политики в транспортном комплексе являются:
организационные мероприятия, включающие в себя:
- разработку государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и акционерными обществами с долей государства программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности;
- организацию системы мониторинга и наблюдения за объемами использованных в течение года энергетических и топливных ресурсов, затратами на их оплату, за оснащенностью приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании предприятию (организации, учреждению);
- рассмотрение ежегодного отчета руководителей предприятий и организаций о ходе реализации программ по энергоресурсосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках работы балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я);
технические мероприятия, включающие в себя:
- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов;
- прекращение закупок ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
- повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений;
принятие мер по снижению удельных расходов топливных ресурсов, в том числе за счет:
- использования нефти в качестве моторного топлива для среднеоборотных дизелей на речных судах вместо дизтоплива;
- использования низкооктановых бензинов, получаемых при переработке нефти, газа и газового конденсата;
- своевременной замены физически изношенных и морально устаревших энергоагрегатов на новые современного технического уровня;
- перевода транспортных средств на сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ и сжиженный природный газ;
- использования водоэмульсионных топливных смесей вместо дизтоплива в дизельной энергетике;
- перехода на систему интегральной логистики в организации транспортного процесса, т.е. логистики по всему спектру товарообмена и товародвижения с целью сокращения простоев транспортных средств, перегрузочных мощностей и складских емкостей, увеличения нагрузки на единицу мощности и грузоподъемности транспортных средств;
- оснащения судов спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС для мониторинга местоположения судов и состояния груза (средняя стоимость одного комплекта для речного судна составляет 320 тыс. рублей);
- оснащение пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения оборудованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS;
принятие мер по снижению удельного потребления топливных ресурсов на единицу транспортной работы, в том числе:
- проведение систематического анализа и контроля за выполнением линейных норм расхода топлива;
- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по совершенствованию технологии перевозочного процесса с целью снижения расхода топлива на единицу транспортной работы;
- организация систем метрологического контроля средств измерений, учета, хранения, отпуска топлива.
Мероприятие №1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ.
Мероприятие №2: Экономия энергоресурсов на флоте.
Основные мероприятия ОАО «ЛОРП» по экономии энергоресурсов на флоте направлены на повышение эффективности использования и снижения потребления судового топлива.
Общая потребность на реализацию Программы по экономии энергоресурсов составит 117 млн.рублей на 2012-2016 годы, в том числе за счет собственных средств - 37 млн.рублей и прочие привлеченные средства - 80 млн.рублей.
Мероприятия по энергоресурсосбережению предусматривают следующие разделы:
• проведение обследований и регулировки судовых двигателей на судах с использованием диагностических комплексов, что позволит избежать перерасхода дизтоплива;
• внедрение систем мониторинга расхода топлива на судах и плавучих кранах, в целях своевременного контроля за расходом топлива, скоростью, направлением движения и пробегом судна, учета продолжительности стоянок и предотвращения слива топлива;
• сокращение затрат на дизельное топливо при использовании присадки "Адизоль" для навигационного использования на судах, ежегодная экономия при этом составит от 5 до 6,5 млн.рублей;
• установка видеонаблюдения на бункербазы;
• подключение плавкранов от береговой сети в период навигации при работе в затонах.
Мероприятие №3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов.
Для обеспечения безопасности перевозки грузов и пассажиров при планируемом увеличении необходимо проведения ряда мероприятий по усилению инфраструктуры, достройку базы ПЧМ, строительство табельных пунктов обогрева.
Решение задачи локомотивного хозяйства ОАО "Железные дороги Якутии" на эксплуатируемом участке Нерюнгри-груз. - Алдан - Томмот предполагает модернизацию и обновление эксплуатационного подвижного состава локомотивов, обеспечивающих высокую экономичность, современные потребительские, эксплуатационные, экологические характеристики. Подпрограммой предусматривается модернизация тепловозного парка за счет средств компании на основе эффективной тарифной политики.
С 2007 года модернизировано 16 секций магистральных тепловозов, 1 секция маневрового тепловоза.
После модернизации значительно улучшаются транспортно-технические характеристики (увеличение весовой нормы, снижение удельного расхода топлива, увеличение межремонтного пробега и т.д.) - в среднем на 17% снижаются затраты на содержание и эксплуатацию локомотивов.
В период с 2012 по 2016 гг. (базовый вариант) планируется провести модернизацию 2-х секций магистральных (завершение модернизации существующего парка магистральной тяги) и 10 секций маневровых тепловозов. Финансирование осуществляется посредством финансового лизинга, общая сумма лизинговых платежей в период с 2012 по 2016 гг. составит более 1 400,0 млн. руб.
С завершением строительством пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) возрастает потребность в локомотивном парке. Для обновления парка тягового подвижного состава и вагонов необходимо дополнительно приобрести 22 секции магистральных и 4 секции маневровых тепловозов (интенсивный вариант), 7 плацкартных и 2 купейных вагона.
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
плановый период (Годы)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цель подпрограммы снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов
Задача № 1: снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу транспортной работы
Снижение потребления на флоте дизельного топлива и масла
%
0
4,6
3,4
2,5
2,5
3,0
4,0
4,5
5,5
Обновление парка локомотивов
Ед.
4
3
2
2
2
2
3
2
2
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2380,5 млн. рублей. Все средства являются внебюджетными, собственными средствами предприятий транспортного комплекса, в том числе инвестиционная надбавка.
____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
2
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнители подпрограммы
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), предприятия строительного комплекса Республики Саха (Якутия)
Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия).
4
Цель подпрограммы
Обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов, улучшение теплозащиты зданий.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
повышение теплотехнических характеристик зданий;
сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магистральных сетях;
сокращение энергоемкости строительной продукции.
6
Сроки реализации подпрограммы
2016-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
Совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий.
Внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений.
Разработка энергосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов.
Энергосбережение в промышленности строительных материалов и изделий.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы
39,5 млн. рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 5,2млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 4,9млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2013 год – 4,3млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 4,0млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2014 год – 11,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 10,7млнрублей, ,
внебюджетные средства -0,3 млнрублей;
2015 год – 8,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 7,7млнрублей,
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;
2016 год – 9,7 млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 9,4млнрублей;
внебюджетные средства – 0,3 млнрублей;.
2017-2020 годы финансирование составит 1,2 млнрублей из внебюджетных источников.
1. Характеристика текущего состояния
С точки зрения энергоресурсосбережения главное внимание при проектировании, строительстве и реконструкции должно уделяться повышению теплотехнических характеристик зданий и сооружений, поскольку главными факторами повышенных энергозатрат в зданиях, построенных ранее, являются использование ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты (в 1,5-2 раза ниже по сравнению с зарубежными северными странами), несовершенство систем теплоснабжения и инженерного оборудования, обусловленная излишней централизацией теплоснабжения, большими потерями тепла в тепловых сетях (до 18% от общего объема произведенной тепловой энергии).
Главными факторами повышенных энергозатрат в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений являются:
Применение в ранее построенных зданиях и сооружениях ограждающих конструкций с низким уровнем теплозащиты, в 1,5-2 раза ниже уровня теплозащиты зданий в зарубежных северных странах. Так натурными экспериментальными исследованиями, выполненными ИФТПС ЯНЦ РАН, установлено, что фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых домов серии 464-ВМ, 112, зданий школ, детсадов, возведенных в г. Якутске в разные годы, не соответствует проектным требованиям. Удельные расходы тепла на отопление зданий превышают в 1,21-2,56 раз нормы принятые для Республики Саха (Якутия). Основные потери тепла наблюдаются через стыки стеновых панелей, через цокольные перекрытия, оконные конструкции, наружные двери, шахты лифтов и вентиляционные блоки. Повышение теплозащиты существующих зданий обеспечит значительное энергоресурсосбережение.
Несовершенство систем инженерного оборудования теплоснабжения, обусловленные излишней централизацией теплоснабжения, сверхнормативными потерями тепла в тепловых сетях, отсутствием систем учета, а главное систем регулирования подачи тепла, низкой теплозащитой протяженных теплотрасс, низким техническим состоянием наружных и внутренних теплосетей. Потери по тепловым трассам продолжают оставаться высокими.
Тем не менее, некоторые достижения в осуществлении указаний Правительства Российской Федерации в республике имеются:
Созданы новые линии по выпуску эффективных оконных систем, отвечающих новым требованиям первого этапа энергоресурсосбережения в строительстве (ОАО СК «АЛРОСА-Лена», ООО «Алмас», ООО «Стройплощадка», ООО «Маас», ОАО «Якутуглестрой», ООО «Оконные технологии» и др.);
освоена технология строительства монолитных каркасных зданий с использованием многослойных стен с применением эффективных теплоизоляционных материалов и различных фасадных систем;
усовершенствована конструкция трехслойных стеновых панелей серии 112 на дискретных связях, сопротивление теплопередачи которых увеличена в 1,65 раза. С 2000 года освоен их выпуск на предприятии ОАО «ДСК» (переоснащена технологическая линия);
разрабатываются проекты и возводятся энергоэффективные здания с оптимизированными объемно-планировочными решениями и энергетическим оборудованием, включая автономные котельные с поквартирными системами отопления, отвечающие новым требованиям норм по теплозащите;
в 2010 году введен в действие завод по выпуску теплоизоляционных изделий на основе базальтового волокна.
Внедрение новых норм проектирования теплозащиты зданий, градостроительных и архитектурно-планировочных требований, более совершенных конструкций ограждений с использованием эффективных строительных материалов, изготавливаемых в местных условиях, позволит существенно сократить энергопотребление как существующих, так и вновь возводимых объектов, а также поселений.
Несмотря на то, что вопросы энергоресурсосбережения в строительном производстве незначительны по сравнению с экономией энергоресурсов при эксплуатации зданий, проблемы снижения энергоемкости строительной продукции также требуют пересмотра. В России энергоемкость и материалоемкость строительной продукции примерно в 2 раза выше аналогичной продукции зарубежных стран. Обусловлено это ориентацией строительной индустрии и промышленности строительных материалов на преимущественный выпуск энергоемких строительных материалов – кирпич, керамзит, керамзитобетон, портландцемент, бетон и железобетон. Поэтому ряд мероприятий подпрограммы направлены на внедрение более совершенных технологий производства цемента, сборного железобетона, кирпича, а также создания малоэнергоемких производств по выпуску гипсового вяжущего, многокомпонентных цементов и изделий на их основе, новых производств по выпуску теплоизоляционных материалов из минерального сырья и легких бетонов (ячеистых бетонов, облегченного керамзитобетона, арболита).
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение перехода экономики республики на энергосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов при строительстве и производстве строительных материалов и изделий, улучшение теплозащиты зданий.
По прогнозным данным объем подрядных строительных работ в Республике Саха (Якутия) к 2020 году вырастет на 95%, в сопоставимой оценке ориентировочно по сравнению с объемами 2010 года, при этом, ожидается рост энергопотребления на выпуск строительной продукции ориентировочно на 87% при сохранении энергоемкости производства.
Цель подпрограммы может быть достигнута при решении следующих задач:
совершенствование градостроительных, архитектурных и объемно-планировочных решений зданий. При этом необходимо обеспечить энергосбережение за счет реконструкции существующей застройки и применения энергоэкономичных приемов планировки и застройки жилых, коммуникационных и производственных зон, транспортной инфраструктуры, за счет энергоэффективных жилых и общественных зданий;
внедрение энергосберегающих инженерных систем зданий и сооружений. Данная задача предусматривает сокращение норм удельного энергопотребления при эксплуатации зданий за счет внедрения и применения новых технологий учета и регулирования тепло-, водоснабжения, новых типов трубопроводов, технологий восстановления трубопроводов, их эффективной теплоизоляции. Совершенствование теплозащиты зданий, систем отопления, вентиляции, децентрализация системы теплосетей, обеспечивающих оптимальное и экономически оправданное энергоресурсопотребление при строительстве в различных экономических и климатических районах Республики Саха (Якутия);
разработка энергоресурсосберегающих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов. Разработка альбома эффективных ограждающих конструкций (в т.ч. светопрозрачных), конструктивных решений дополнительного утепления существующих зданий, новых типов фундаментов;
энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий. Сокращение энергоемкости существующих производств строительных материалов и изделий за счет внедрения новых малоэнергоемких материалов и технологий, создание новых производств по выпуску эффективных теплоизоляционных, стеновых материалов, новых видов вяжущих.
Оценка реализации подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наимено-вание целевого индикатора
Единица измерения
Отчетный период
Результаты реализации подпрограммы, 2020 год
2009
2010
2011
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе»
Цель подпрограммы:
Обеспечение перехода экономики республики на энергоресурсосберегающий путь развития с одновременным сокращением расхода энергоресурсов при строительстве и производстве строительных материалов и изделий, улучшение теплозащиты зданий.
Задача 1.
Совершенствование градостроительных, архитектурных и обьемно-планировочных решений зданий
Сокращение энергоресур-сопотреб-ления
%
0
0
0
15
15
Задача 2.
Внедрение энерго-ресурсосберегаю-щих инженерных систем зданий и сооружений
Сокращение потребления энергоресурсов в зданиях и магис-тральных сетях
%
0
0
0
25
25
Задача 3.
Разработка энерго-ресурсосберегаю-щих конструктивных решений наружных ограждающих конструкций и фундаментов
Повышение теплотехни-ческих характеристик зданий
%
0
0
1
25
25
Задача 4.
Энергоресурсосбе-режение в промышленности строительных материалов и изделий.
Сокращение энерго-емкости строительной продукции
%
0
0
0
25
25
3. Система подпрограммных мероприятий
3.1. Градостроительные и архитектурно-планировочные аспекты энергоресурсосбережения
Градостроительные аспекты энергоресурсосбережения необходимо рассматривать с точки зрения систем расселения на территории республики и с точки зрения приемов застройки населенных мест.
На современном этапе реформирования всех отраслей экономики республики и становления новых основ развития общества градостроительная деятельность способна внести большой реальный вклад в улучшение сложившейся социально-экономической ситуации и, в том числе, в области энергоресурсосбережения. Сложившаяся система расселения республики нуждается в эффективном регулировании и адаптации к новой геополитической ситуации. В настоящее время происходит процесс вынужденной ликвидации целых населенных пунктов, построенных для горнодобывающей промышленности, и в то же время необходимо думать об освоении новых природных ресурсов. В связи с этим особенно остро стоит вопрос методики освоения месторождений: или строить новый населенный пункт со всей инфраструктурой, или осваивать вахтовым методом. От решения этого вопроса во многом зависит и вопрос энергоресурсосбережения. Помимо вопросов развития сети населенных пунктов республики на энергоресурсосбережение влияют и эффективное размещение производительных сил, транспортно-коммуникационная инфраструктура и даже демографическая ситуация в республике.
При этом максимальный эффект от внедрения градостроительных энергоресурсосберегающих мероприятий может быть достигнут только при комплексном подходе к решению проблемы.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия), близких к экстремальным, градостроительные приемы, влияющие на энергоресурсосбережение, становятся особенно актуальными.
Для комплексного решения всех вышеперечисленных вопросов разработаны и утверждены нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия) и находится на стадии утверждения Схема территориального планирования Республики Саха (Якутия).
Кроме того, с 2005 года ведется корректировка устаревших и разработка новых генеральных планов, проектов застроек территорий населенных мест республики, учитывающих требования энергоресурсосбережения.
На снижение теплопотерь значительное влияние оказывают архитектурно-планировочные решения проектируемых зданий и сооружений. Показателем теплосберегающих качеств объемно-планировочной композиции зданий принято считать удельный показатель периметра наружных стен, т.е. отношение площади ограждающих конструкций к общей площади помещений. Этот показатель, характеризующий компактность объема зданий, может быть улучшен за счет увеличения ширины корпуса зданий. Экономию тепловых ресурсов можно получить также за счет ориентации максимального количества квартир и жилых комнат на солнечные стороны горизонта. Весьма перспективным направлением энергоресурсосбережения в строительстве является многопространственное решение жилых и общественных зданий с устройством внутреннего утепленного дворика. Этот прием позволяет значительно уменьшить “холодный периметр” ограждающих конструкций. По данному вопросу также необходима разработка территориальных нормативных документов (стандартов СРО и др.), направленных на решение вопросов снижения теплопотерь.
Введение новых строительных норм (стандартов СРО и др.) проектирования будет способствовать уменьшению энергопотребления во вновь сдаваемых объектах ориентировочно на 15%, что составит по уровню потребления тепловой энергии 2010 г. ориентировочно 12,8 тыс. Гкал в год или 2,3 тыс. т.у.т. (3,84 млн рублей экономии в год).
3.2. Энергоресурсосберегающие инженерные системы зданий и сооружений
Наибольший потенциал энергоресурсосбережения, как было указано ранее, ожидается при внедрении новых технологий энергообеспечения эксплуатируемого фонда зданий и сооружений. Только за счет оснащения зданий приборами учета и регулирование тепла можно достичь снижения энергозатрат до 30%.
В настоящей Программе рассмотрены только вопросы теплоснабжения вновь возводимых и реконструируемых зданий, в которых внедрение энергоэффективных технологий можно предусмотреть на стадии проектирования и реализовать их при строительстве или реконструкции.
Так же значительное снижение теплопотерь при отоплении зданий и сооружений достигается при усовершенствовании существующей теплоизоляции магистральных трубопроводов. В этом направлении весьма эффективным следует считать организацию производства по выпуску изделий из местных материалов для теплоизоляции трубопроводов. В республике ежегодно потери тепла через магистральные сети составляют 18% от общего количества отпускаемого тепла. Усовершенствованием теплоизоляции магистральных трубопроводов будет достигнуто уменьшение в среднем на 50% потерь тепла через наружные сети или до 9 тыс. т у.т. в год.
Следующим мероприятием, существенно снижающим энергопотребление зданий и сооружений, является децентрализация систем теплоснабжения. Переход на автономные источники может снизить потери тепловой энергии до 35% или на 6,3 тыс. т у.т. Основные мероприятия данного направления приведены в табл. 3.2.
Таблица № 3.2
Основные мероприятия по энергоресурсосберегающим системам
энергообеспечения зданий и сооружений
№
Наименование мероприятия
Срок реализации, годы
Экономия
к 2020 году
тыс.
т у.т.
млн руб.
1
Оснащение зданий приборами учета, регулирования и рекуперации теплоснабжения
Учитывается при проектировании, строительстве новых объектов, а так же при реконструкции старых (2012-2016)
Учитывает система ЖКХ
36,0
60,0
2
Постепенная децентрализация систем теплоснабжения
3
Разработка руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов
2012-2014
81,0
135,0
4
Разработка нормативного документа по усовершенствованию отопления и вентиляции жилых и общественных зданий в климатических условиях Республики Саха (Якутия)
2012-2013
Итого:
2012-2016
117,0
195,0
3.3. Энергоресурсосберегающие конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и фундаментов
Наибольшие резервы экономии энергоресурсов в строительстве скрыты в энергопотреблении зданий и сооружений. Основное направление снижения теплопотерь возводимых, реконструируемых и существующих зданий было определено введением изменений нормативных требований в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (изм. № 3 от 1996 г., изм. № 4 от 19.01.98 г.), а также ТСН 23-343 и СНиП 23.02.2003. Новые нормативные требования регламентировали необходимость усовершенствования наружных ограждающих конструкций, в первую очередь, стеновых и оконных систем. При этом, в новостройках удалось достичь 20% снижения теплопотребления зданий на I этапе введения нормативных требований
(с 1 июля 1996 года по 1 января 2000 года) и 40% снижения теплопотребления зданий на II этапе (с 01.01.2000 годы).
В Республике Саха (Якутия) к 2008 году были предприняты следующие меры по повышению энергоэффективности зданий:
в 2002 году введены в действие территориальные строительные нормы и правила ТСН 23-343-2002 РС «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий»;
введены в проектирование и в строительство здания и сооружения с монолитным железобетонным каркасом с использованием многослойных ограждающих конструкций с применением теплоизоляционных материалов;
усовершенствованы стеновые панели жилых домов типовой серии 112 (проектировщики - ОАО «Сахапроект», ОАО «ДСК-проект», завод-изготовитель - ОАО ДСК);
созданы предприятия по выпуску эффективных деревянных окон (ООО «Масс», ОАО «Алроса-Леспром», ОАО «Углестрой», ОАО «Табагинская ЛК») и пластиковых окон (ООО «Стройплощадка», ООО «Новация», ООО «Тиссен-Пласт», ООО «Оконные технологии»);
ведется строительство зданий каркасного типа со сборно-монолитными перекрытиями серии «КУБ-2.5», где могут быть применены эффективные стеновые ограждения разного типа.
В перспективе планируется освоить производство высокоэффективных экономически оправданных ограждающих стеновых панелей и оконных систем. Строительные нормы и правила СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий» требуют дальнейшего совершенствования ограждающих конструкций, и в первую очередь в части улучшения стыков и создания бесшовных конструкций, а также достижения более высокой их эффективности не только с точки зрения энергоресурсосбережения, но и с точки зрения экономической целесообразности при строительстве зданий в различных зонах республики, учитывающей степень развития предприятий местной стройиндустрии, обеспеченность материалами и т.д.
В природно-климатических условиях Республики Саха (Якутия) значительные затраты при строительстве зданий и сооружений относятся к подготовке грунтов оснований и фундаментной части. В связи с этим ведется поиск эффективных методов устройства оснований и конструкций фундаментов. Так, например:
использование забивных свай в таликовых зонах значительно снизит объем буровых работ;
применение тепловых насосов для охлаждения грунтов основания позволит использовать поверхностные плитные фундаменты, при этом утилизация тепла, высвобождающегося при охлаждении основания, сократит расход топлива на обогрев жилых зданий на 15-20%;
внедрение новых технологий для укрепления талого слоя позволит значительно снизить затраты на укрепительные работы существующих зданий.
Таблица № 3.3
Мероприятия по повышению теплозащиты зданий и сооружений
№
Наименование мероприятия
Срок выпол-
нения
Экономия
к 2020 году
Срок окупае-мости
тыс.
т у.т.
млн руб.
1
Совершенствование стеновых ограждающих конструкций:
разработка и внедрение технологии производства стеновых материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами из автоклавного ячеистого бетона на основе кварцполевошпатного песка;
разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных.
5 лет
3 года
26,35
116,9
2,5 года
2
Совершенствование и внедрение энергоресурсосберегающих технологий в фундаментостроении:
апробация технологии устройства и разработка методов расчета оснований забивных свай в таликовых зонах в районах распространения вечномерзлых грунтов;
разработать технические решения и технологии укрепления оттаявших грунтов и методы расчета укрепленных оснований в криолитозоне;
исследовать эффективность тепловых насосов для охлаждения грунтов оснований зданий в условиях вечной мерзлоты.
2 года
4 года
4 года
19,76
87,68
3 года
Всего:
51,99
226,14
3 года
Другим инструментом экономии энергоресурсов может стать реконструкция существующего фонда зданий и сооружений. Для этого необходимо произвести дополнительное утепление стен, стыков между панелями, замену окон старой конструкции на более герметичные оконные системы, при этом потребление тепла может быть снижено на 18-20% по сравнению с существующим уровнем. При реализации этих мероприятий можно было бы достичь экономии топливных ресурсов, направленных на отопление зданий, до 400 тыс. т у.т. в год (экономия около 1900 млн рублей в год).
3.4. Энергосбережение в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
Промышленность строительных материалов, изделий и конструкций, будучи материальной основой строительного комплекса, занимает важное место в экономике республики. Она во многом определяет реальные возможности архитекторов, проектировщиков и строителей, а также решение комплексных градостроительных задач. Заинтересовано в ее развитии также и жилищно-коммунальное хозяйство.
Спрос на рынке строительных материалов стимулирует интерес коммерческих структур к производству строительных материалов, изделий и конструкций.
К основным проблемам отрасли производства строительных материалов Республики Саха (Якутия) можно отнести:
отставание в разработке необходимой градостроительной документации и долгосрочных перспективных планов социально-экономического развития улусов;
высокий уровень физического износа основных фондов при низком техническом уровне оснащения производств и невысокой производительности труда на предприятиях. Существующая практика продления ресурса оборудования, которая закладывает будущее отставание в эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов;
сохраняющийся в отрасли дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование;
несоответствие производственного потенциала мировому научно-техническому уровню;
низкую инновационную активность предприятий стройматериалов;
значительную зависимость от цен на продукцию и услуги естественных монополий;
отсутствие достаточных объемов собственных средств предприятий стройматериалов и сложность доступа к заемным источникам финансирования;
низкую степень обеспечения строительного комплекса необходимой номенклатурой стройматериалов;
нехватку квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров.
При производстве строительных материалов основной проблемой является угроза снижения конкурентоспособности и рентабельности деятельности предприятий в условиях прогнозируемого роста стоимости топливно-энергетических ресурсов. В условиях опережающего роста спроса на строительные материалы и конструкции, связанного с реализацией приоритетных национальных проектов, данная угроза не представляется такой уж явной, но в перспективе, с приходом железной дороги, способна оказать серьезное негативное влияние на деятельность предприятий стройиндустрии.
С целью повышения конкурентоспособности и рентабельности предприятий в ближайшие годы необходимо добиться повышения эффективности использования ТЭР при производстве строительных материалов и конструкций за счет:
организации производства современных и качественных строительных материалов и конструкций;
проведения обновления и модернизации основных фондов существующих предприятий, производящих энергоемкие строительные материалы, с переходом их на более высокий уровень технического оснащения и выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
обеспечения рационального потребления топливно-энергетических ресурсов;
утилизации вторичных энергоресурсов на предприятиях строительной индустрии республики.
Производство строительных материалов[1]
Наименование видов экономической деятельности
Январь-сентябрь
2011 г.
в %
к январю-сентябрю
2010 г.,
Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов:
Портландцемент, тыс. тонн
280
106,1
Конструкции и детали сборные ж/б, тыс. м3
82,6
105,2
Блоки и камни стеновые мелкие, млн. шт. усл. кирпичей
25,9
100,2
Клинкер цементный товарный тарированный, тыс.
32,0
-
Индексы цен производителей, %
Наименование видов экономической деятельности
сентябрь 2011 г.
к сентябрю
2010 г., %
сентябрь 2011г.
к декабрю 2010 г., %
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
108,7
107,0
Производство, передача и распределение электроэнергии
108,4
109,8
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
116,1
116,1
Добыча полезных ископаемых
108,4
106,4
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
108,8
105,7
Анализ представленных таблиц показывает, что предприятиям пора серьезно задуматься о переходе на энергосберегающие технологии. Энергосбережения в производстве строительных материалов может быть достигнуто решением следующих задач:
Задача 1. Техническое перевооружение и модернизация действующих, а также создание новых энергоресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств.
Задача 2. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов.
Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливо- и энергоемких отраслей народного хозяйства. Одним из значительных потребителей топлива и энергии являются предприятия сборного железобетона.
Фактический расход ТЭР на производство сборных железобетонных конструкций (по крупным и средним предприятиям)[2]:
Наименование
Еди-ницаизме-рения
Выпуск
за 2009 год
Фактический расход
электроэнергия, тыс. кВт-ч
теплоэнергия, Гкал
топливо,
т у.т.
Конструкции и изделия сборные железобетонные
тыс. куб. м
89,86
3 918,2
16 037
1 673
Таким образом, на производство 1 куб. м сборного железобетона расходуется 18,6 тыс. тонн условного топлива.
Анализ энергозатрат в производстве сборного железобетона позволяет выявить наиболее энергоемкие технологические процессы и отдельные переделы, рациональное расходование энергии которых может дать наибольший эффект.
На нагрев одного куб. метра изделия вместе с металлической формой требуется затратить до 30% фактически расходуемого тепла, более 20% энергозатрат неизбежно теряется при состоянии существующего оборудования.
Основное снижение расхода тепла возможно при организации учета затрат по всем видам продукции, совершенствовании существующих тепловых агрегатов, автоматизации режимов тепловой обработки, дополнительном утеплении тепловых агрегатов, переходе на низкотемпературные режимы тепловой обработки изделий, экономном расходовании энергии на бытовые нужды заводов и др.
С целью уменьшения времени на достижение прочности сборных железобетонных изделий, они подвергается пропариванию, хотя этот способ и не относится к самым экономичным. Пропарочные камеры имеют не плотные водяные затворы, перекошенные крышки, щели между элементами затвора и стенкой камеры. Все это приводит к постоянным и большим потерям тепловой энергии.
Следует разработать методы тепловой обработки, которые позволят экономично расходовать тепло при эксплуатации ямных пропарочных камер. Сокращения теплопотерь можно добиться за счет утепления стенок и крышек камер.
Одним из наиболее дорогостоящих и энергоемких компонентов бетонной смеси является цемент. Сокращение расхода цемента на 10-15% можно добиться за счет применения высокоэффективных пластификаторов, без ухудшения других свойств бетона. Это равносильно экономии на каждом куб. метре бетона в среднем 5-7 кг.условного топлива и до 2 кВт-ч электроэнергии за счет сокращения сроков виброуплотнения.
Необходимо разработать низкотемпературные режимы термообработки изделий в тепловых агрегатах и выдать рекомендации заводам по данному вопросу. Внедрение таких режимов в производство в сочетании с комплексными химическими добавками даст возможность снизить температурный уровень прогрева изделий, что позволит уменьшить удельный расход тепловой энергии примерно в 1,3-1,5 раза по сравнению со значением фактических расходов при существующих тепловых режимах.
Также заслуживает серьезного внимания утилизация тепловой энергии на заводах сборного железобетона. К основным источникам вторичных энергоресурсов относятся: тепло уходящих газов после котлоагрегатов, тепло сбрасываемого конденсата после установок ускоренного твердения, а также циркуляционной воды после различного технологического оборудования, компрессорных станций, станков арматурных цехов и т.д. Удельный вес вторичных энергоресурсов составляет 20% от общезаводского расхода тепловой энергии.
Экономия тепловой энергии от использования тепла уходящих газов примерно составляет 8-10% от общезаводского теплопотребления. Утилизация высокопотенциального тепла дымовых газов, имеющих температуру 160-1800С, путем применения контактных экономайзеров.
Использование низкопотенциального тепла конденсата, циркуляционной воды, имеющей температуру порядка 500С, может быть осуществлено для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения завода.
При реализации мер по снижению энергозатрат расходы энергии на производство одного куб. м. сборного железобетона и бетона могут быть снижены более чем в 1,5-2 раза.
Немаловажным аспектом экономии энергоресурсов при эксплуатации зданий является применение ячеистых бетонов низкой плотности (менее 750 кг/куб. м) на основе местных сырьевых ресурсов – на цеолитовой, гипсовой, силикатной основе. Применение таких материалов существенно сокращает расход утеплителя на ограждающие конструкции.
Основные мероприятия по энергосбережению
в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
Исполнения (Годы)
1.
Создание нормативно-методической базы расчета энергозатрат при производстве строительных материалов
2012-2014
2.
Внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях промышленности строительных материалов
2012- 2016
в том числе:
2.1.
Ревизия договорных обязательств и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки
2012-2016
2.2.
Проведение обязательных энергетических обследований предприятий со среднесуточным расходом топлива
от 2 тонн и выше теплоэнергии – 15 Гкал и выше, или с разрешенной к использованию электрической мощностью 100кВт и выше
2012-2016
2.3.
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности
2012-2016
2.4.
Ведение топливно-энергетических балансов предприятий
2012-2016
2.5.
Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов
2012-2013
2.6.
Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на предприятиях промышленности строительных материалов
2012-2016
3.
Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов
2010-2015
4.
Разработка и совершенствование энергоэффективных технологий производства строительных материалов
2012-2016
4.1.
Разработка и внедрение технологии производства высокопрочных бетонов с ускоренными темпами твердения для возведения монолитных железобетонных конструкций высотных зданий, опор, мостов, причалов и гидротехнических сооружений
2012-2014
4.2
Разработка и внедрение беспрогревного способа производства сборных железобетонных конструкций
2012-2014
4.3
Разработка вяжущих тонкого измельчения (наноцемент) и технологических основ их производства
2012-2016
4.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску извести
2012-2013
4.5
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по производству водостойких композиционных гипсовых вяжущих и изделий
2012-2013
4.6
Разработка технико-экономического обоснования строительства завода по выпуску пористых материалов на цеолитовых породах
2012-2013
В целях информационного обслуживания для реализации программных мероприятий будут привлекаться организации и предприятия строительного комплекса.
Управление, общую координацию работ исполнителей и контроль за энергосбережением осуществляет государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия).
Опыт других регионов (г. Москва, Саратовская область, Свердловская область) показал эффективность внедрения «Положений по экономическому стимулированию энергосбережения». В качестве стимуляторов практикуются: лимитирование энергопотребления в бюджетной сфере. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2008 года № 168 утверждено Положение об экономическом стимулировании энергосбережения в бюджетных учреждения Республики Саха (Якутия), согласно которому часть сэкономленных средств, предназначенных для оплаты теплоэнергозатрат по нормативу, остается в учреждении на хозяйственные расходы по собственному усмотрению и на расходы по обслуживанию приборов учета, энергосберегающего оборудования и энергоаудита (до 20-30% от сэкономленных средств). Для хозяйствующих субъектов в настоящее время не создана система стимулирования организаций внедривших новые технологии производства, существенно снижающих энергопотребление в производстве.
Обоснование объемов финансовых ресурсов
Источниками финансирования реализации мероприятий Подпрограммы является государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и внебюджетные источники. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39,6 млнрублей, в т.ч. 36,87 млн рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 2,70 млн рублей за счет собственных средств предприятий строительной отрасли.
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ»
Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2.
Основание для разработки государственной Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3.
Соисполнитель подпрограммы
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
- Государственный комитет по инновационной политике и науке Республики Саха (Якутия);
- Органы местного самоуправления, управляющие компании, ТСЖ, собственники жилья;
- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения»;
4.
Цель подпрограммы
- Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр жилого фонда на 40 процентов.
5.
Целевые индикаторы подпрограммы
- Удельный расход тепловой энергии МКД на 1 кв. метр;
- Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой МКД;
- Доля объемов воды, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД;
- Доля объемов газа, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого МКД;
- Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;
- Доля малоимущего населения, которому оказана финансовая поддержка по установке приборов учета;
- Доля использования энергоэффективной бытовой техники (класс А и выше) в общем объеме используемой бытовой техники.
6.
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7.
Наименование задач подпрограммы
Установка приборов учета используемых энергоресурсов:
общедомовых приборов учета тепловой энергии;
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды;
индивидуальных приборов учета газа;
оказание финансовой поддержки установки приборов учета для малоимущих граждан;
8.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
6914,4млн рублей,
в т.ч. по годам:
2012 год – 1921,6млнрублей, в том числе:
федеральный бюджет - 132,5млнрублей,
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 664,1млнрублей,
местный бюджет – 52,1 млнрублей,
внебюджетные средства – 1072,9 млнрублей;
2013 год – 1545,0млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 415,4 млнрублей,
местный бюджет – 55,2млнрублей,
внебюджетные средства – 1074,4 млнрублей;
2014 год – 501,5млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 415,0млнрублей,
местный бюджет – 58,0млнрублей,
внебюджетные средства -28,4 млнрублей;
2015 год – 490,9млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 841,4млнрублей,
местный бюджет – 67,0млнрублей,
внебюджетные средства – 29,9 млнрублей;
2016 год – 495,4млнрублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 400,0млнрублей;
местный бюджет – 64,0млнрублей;
внебюджетные средства – 31,4 млнрублей;.
2017-2020 годы общее финансирование составит 1960,0млнрублей.
1. Характеристика текущего состояния
Жилищный фонд Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01 января 2010 года составил 19 137 тыс. кв. м, в среднем на одного жителя – 20,2 кв. м.
Уровень благоустройства жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011, в %
ДФО
РС (Я)
в том числе:
городская
местность
сельская местность
Общая площадь, всего
100,0
100,0
100,0
100,0
из нее оборудованная:
- водопроводом
53,3
80,3
5,0
- канализацией
52,3
78,4
5,7
- отоплением
73,0
89,7
43,1
- горячим водоснабжением
61,7
50,7
75,9
5,5
- ваннами (душем)
68,7
50,7
76,3
5,1
- газом
29,0
28,3
32,9
20,0
- напольными электроплитами
37,0
27,0
41,0
2,0
За 2010 год отпущено населению 40,8 млн куб. м воды, пропуск сточных вод составил 38,9 млн куб. м, сетевого газа – 203,9 млн куб. м, электроэнергии – 770,5 млн кВт-ч, тепловой энергии 5,2 млн Гкал.
В таблице представлены данные за 2008-2009 годы по доле установленных приборов учета используемых энергоресурсов по Российской Федерации и в сравнении с субъектами Дальневосточного федерального округа:
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Российская Федерация
48,70
56,36
37,70
32,40
82,70
91,00
96,20
97,90
36,30
37,30
Дальневосточный федеральный округ
22,47
36,91
16,42
28,25
24,47
47,70
76,33
96,11
10,20
17,02
Республика Саха (Якутия)
10,8
11,9
5,0
6,8
94,5
95,1
96,5
97,3
36,4
38,2
Камчатский край
30,2
43
10,9
21,5
7,4
100,0
91,9
94,5
9,6
26,8
Приморский край
30
57,7
30,1
54,1
12,9
50,3
80
96,6
2,2
16,1
Хабаровский край
8,1
33,7
4
21,2
46,9
98,9
31,1
92
16,8
26
Амурская область
27
35
21,6
17,2
30,5
0
90,6
99,4
11
12,5
Магаданская область
49,6
50,6
3,7
10,7
0
0
98,9
98,8
3,4
10,5
Сахалинская область
13,0
13,0
10,0
13,0
65,5
61,8
97,0
99,0
9,0
10,0
Еврейская автономная область
69,2
15,8
32,8
32,8
21,8
17,5
96,2
93,6
73,6
14,3
Чукотский автономный округ
50,4
46,5
33,2
40,9
0
0
100,0
99,8
13,9
14,8
Как видно из таблицы, уровень оснащенности приборами учета воды в Республике Саха (Якутия), в сравнении с субъектами Дальневосточного федерального округа, является одним из самых низких.
Проблема низкой оснащенности приборами учета является, на первоначальном этапе энергосбережения, одной из основных проблем, которую необходимо решить в кратчайшие сроки.
Установка приборов учета позволит осуществлять контроль за расходованием тепла, воды, электроэнергии, снизить их потери, упростит выявление утечек в коммуникациях, сократит возможности эксплуатационных организаций за счет населения и субсидий из республиканского бюджета оплачивать непроизводительные сверхнормативные потери энергоносителей и воды, создадут экономическую мотивацию населения к рациональному расходованию тепла, воды, электроэнергии и самостоятельному устранению утечек воды путем своевременного ремонта и замены неисправной водоразборной и водосливной арматуры.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр жилого фонда на
15 процентов.
По итогам 2010 года удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади жилого фонда составил 0,5 Гкал. Данный показатель выше среднероссийского показателя в 2 раза. Планируется, за счет реализации мероприятий подпрограммы, довести данный показатель до 0,3 Гкал/кв.м.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 01 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее 5 киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергиикоторых составляет менее 0,2 гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
Таким образом, под действие настоящей Программы энергосбережения подпадают:
- в части организации учета используемой электрической энергии - многоквартирные дома с мощностью потребления электрической энергии более 5 кВт;
- в части организации учета используемой тепловой энергии – многоквартирные дома максимальный объем потребления тепловой энергии которых более 0,2 Гкал в час;
- в части организации учета коммунальных ресурсов - холодной и горячей воды, природного газа - все многоквартирные дома, в которых оказывается предоставление соответствующей коммунальной услуги.
В целях внедрения единой технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии при подборе теплосчетчиков необходимо наличие:
- 2-х расходомеров;
- 2-х термодатчиков;
- 2-х датчиков давления;
- выхода RS 232 или RS 485 для последующего ввода на сервер.
Также, учитывая качество теплоносителя, расходомеры теплоносителя и расходомеры ГВС и ХВС необходимо подбирать ультразвуковые или электромагнитные.
Основными мероприятиями по энергосбережению, повышению энергетической эффективности многоквартирных домов являются:
1. Установка приборов учета. Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета малоимущим гражданам.
2. Разработка проектов реконструкции типовых серий домов на основе новейших достижений строительной науки.
3. Использование при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий и сооружений высококачественных, равных по долговечности строительных материалов и конструкций, элементов инженерных систем (долговечных кровельных и фасадных отделочных материалов, полимерных труб).
4. Ограничение, а в дальнейшем запрещение при проектировании применения недолговечных, морально и технически устаревших изделий, материалов и технологий. Все это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию существующего и нового жилищного фонда. В рамках данной Программы, в целях эффективного использования жилых территорий и санации существующих малоэтажных домов разработать проекты их надстройки и устройства мансард. При этом предусматривать усиление оснований и фундаментов, ремонт и утепление существующих этажей этих домов.
5. Проведение мероприятий по повышению энергоэффективностимногоквартирного жилищного фонда (ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхности, ремонт окон и балконных дверей, ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении и др.).
За последние десятилетия ускоренными темпами произошел износ жилищного фонда. Из-за отсутствия финансирования ремонта многие дома пришли в негодность и перешли в категорию аварийно-ветхих.
Удельный вес многоквартирных домов по уровню износа составляют:
Степень износа
Количество многоквартирных домов, (шт.)
Удельный вес от общей площади, %
До 30%
4 538
22,6%
От 31% до 65%
8 895
44,3%
От 66% до 70%
2 570
12,8%
Свыше 70%
4 076
20,3%
Итого:
20 079
100%
Аварийно-ветхими домами по состоянию на конец 2010 года признаны 6258 жилых домов, или 14,5 % от общей площади жилищного фонда, в том числе:
Категория жилья
Количество
домов, шт.
Общая площадь,
тыс. кв. м
Удельный вес
от общей площади
жилищного фонда,
%
Аварийный
жилищный фонд
1 676
570,9
4,9
Ветхий
жилищный фонд
4 622
1114,6
9,6
Итого:
6 298
1685,5
14,5
В соответствии с данными статистической отчетности, доля ветхих и аварийных домов на конец 2010 года по сравнению с показателями 2009 года снизилась на 0,7%.
Объемы направления средств на мероприятия по повышению энергоэффективности многоквартирных домов за 2008-2010 г. показаны в следующей таблице:
Показатели
2008
2009
2010
Всего
Количество многоквартирных домов (ед.)
119
312
162
593
Общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м)
384, 9
606,4
382,1
1 373,4
Объем финансовой поддержки всего (тыс. руб.)
397 749, 5
964 326,9
565 773,0
1 927 849,4
в том числе:
-средства федерального бюджета
283 862, 0
662 347,9
251 084,7
1 197 294,7
-средства бюджета Республики Саха (Якутия)
94 000, 0
253 762,6
281 214,9
628 977,5
-средства собственников жилых помещений
19 887, 5
48 216,4
33 473,4
101 577,2
Улучшили условия проживания (чел.)
17 376
27 197
15 095
59 668
Однако проблема низкой энергоэффективности многоквартирных домов остается не решенным. Из 20 тысяч многоквартирных домов в ходе реализации программы отремонтированы всего 593 многоквартирных дома.
Более 37% многоквартирных домов площадью 4 345,5 тыс. кв. м требуют проведения мероприятий по повышению энергоэффективности. Данные мероприятия необходимо проводить с применением новых технологий энергосбережения совместно с проведением работ по утеплению фасада (вентилируемые фасады, применение современных кровельных материалов, установка стеклопакетов, утепленных дверей), что позволит существенно обеспечить экономию как жителям многоквартирных домов, так и ресурсоснабжающим организациям. Решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качественного уровня жизни населения и требует программных решений на государственном уровне.
Стратегической целью реализации Программы является обеспечение комфортности проживания граждан в многоквартирном жилищном фонде Республики Саха (Якутия), повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Исходя из анализа ситуации, сложившейся в жилищно-коммунальном комплексе республики, предусматривается выделение в рамках стратегической цели следующих целей реализации Программы:
- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания;
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда.
За период с 2012 по 2016 годы планируется провести мероприятия по повышению энергоэффективностив 417 многоквартирных домах.
2011
План на 2012
2013
2014
2015
2016
Общее количество многоквартирных домов
20079
20085
20100
20150
20200
20250
общая площадь (тыс. кв. м)
11623,7
11627,2
11635,9
11664,9
11693,9
11722,9
Количество многоквартирных домов, требующих проведения мероприятий по повышению энергоэффективности
5550
5476
5385
5305
5224
5142
общая площадь (тыс. кв. м)
4345,5
4200,37
4063,87
3943,87
3822,37
3699,37
Количество многоквартирных домов, подлежащих проведению мероприятий по повышению энергоэффективности
74
91
80
81
82
83
общая площадь (тыс. кв. м)
145,13
136,50
120,00
121,50
123,00
124,50
Оценка реализации подпрограммы
Цели, задачи подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Цель подпрограммы - снижение удельного расхода энергии на 1 кв. метр на 40 процентов
Удельный расход тепловой энергии МКД на 1 кв. метр
Гкал/ кв.м
Задача № 1. Установка приборов учета используемых энергоресурсов:
- общедомовых приборов учета тепловой энергии;
- индивидуальных приборов учета воды;
- индивидуальных приборов учета газа.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД
%
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД
%
Доля объемов газа, потребляемого в МКД, оплата которого осуществляется с использование индивидуальных приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого МКД
%
Задача №2. Оказание финансовой поддержки установки приборов учета для малоимущих граждан;
Доля малоимущего населения, которому оказана финансовая поддержка по установке приборов учета
%
Задача №3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
%
Доля использования энергоэффектив-ной бытовой техники (класс А и выше) в общем объеме используемой бытовой техники
%
3. Объем финансовых средств, необходимый
для реализации подпрограммы
Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 6 914,4 млн. рублей.
Финансирование, в основном, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также внебюджетных источников – средств собственников жилых помещений, управляющих организаций, заемных средств.
За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут предоставляться субсидии муниципальным образованиям на энергосберегающие мероприятия. Размер субсидий на энергосберегающие мероприятия будет определяться размером сэкономленных средств субсидий на возмещение недополученных доходов организациям в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги, возникшей в связи с недопоставкой коммунальных услуг населению.
Механизм определения размера субсидий на энергосбережение жилищного фонда определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.08.2011 № 373.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям будет осуществляться согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.09.2011 года № 456, отдельными решениями Правительства Республики Саха (Якутия) ежегодно.
Кроме того, за счет целевых средств государственного бюджета будет осуществляться адресная поддержка малоимущим гражданам по установке индивидуальных приборов учета используемых энергоресурсов. Для обеспечения малоимущего населения индивидуальными приборами учета горячей, холодной воды, с условием софинансирования 50% за счет средств местного бюджета, в соответствии с постановлением ПравительстваРеспублики Саха (Якутия) от 29.09.2011 года № 454, , из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будет выделено по 15 млн. рублей с 2012 по 2014 год.
На проведения мероприятий по повышению энергоэффективности многоквартирного жилого фонда из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будет выделено 3630 млн. рублей (430 млнрублей в 2012 г. и по 400 млн рублейза 2013-2020 г.). Кроме того, планируется софинансирование мероприятий из федерального бюджета, местных бюджетов, средств собственников жилых помещений.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия);
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является развитиеи совершенствованиеуправления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
Количество принятых нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Развитие и совершенствование региональной нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Создание и развитие механизмов организационного обеспечения и управления программой.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 гг. – 177,6млнрублей, в том числе:
2012 год – 24,5млн рублей, в том числе:
государственный бюджет Республики Саха (Якутия) – 23,5 млнрублей;
внебюджетные источники – 1,0 млнрублей;
2013 год – 17,0млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2014 год – 18,5 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2015 год – 19,7 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2016 год – 20,9 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия);
2017-2020 годы – 77,0млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности» включает в себя мероприятия по управлению программой.
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является развитие и совершенствование управления процессами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия).
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие и совершенствование региональной нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- создание и развитие механизмов организационного обеспечения и управления программой.
Развитие и совершенствование региональной
нормативно-правовой базы
Федеральным законом № 261-ФЗ предусмотрено, что законодательство об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности включает в себя наряду с актами федерального законодательства законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Кроме того, в систему законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности также входят и акты органов местного самоуправления.
Закон Республики Саха (Якутия) от 6 мая 1999 года З № 89-II «Об энергосбережении и эффективном использовании энергии», с момента вступления в силу Федерального закона № 261-ФЗ, по некоторым статьям вступает в противоречие с требованиями нового федерального законодательства. Необходимость принятия на региональном уровне нового закона об энергосбережении обусловлена тем, что в рамках полномочий субъектов Российской Федерации в области принятия соответствующих нормативно-правовых актов и о повышении энергетической эффективности, закрепленных Федеральным законом № 261-ФЗ, Республика Саха (Якутия) вправе самостоятельно определять основные направления государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Субъектами Российской Федерации могут быть приняты отдельные нормативные правовые акты в рамках реализации полномочий по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, по внедрению и развитию механизма энергосервисных контрактов, по пропаганде и популяризации энергосбережения, по организации региональных систем повышения энергоэффективности многоквартирных домов.
Развитие организационного обеспечения и управление Программой
Для эффективного руководства и координации работ по выполнению программы энергосбережения создается четкая структура управления энергосбережением.
На республиканском уровне управление энергосбережением осуществляют:
Правительство Республики Саха (Якутия):
- разрабатывает и утверждает программу энергосбережения, при необходимости вносит корректировки и изменения;
- разрабатывает и представляет законодательному органу власти на утверждение законодательные акты;
- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реализации программы РС(Я) по энергосбережению;
- создает органы управления энергосбережением;
- определяет порядок консолидации и расходования целевых средств и ресурсов для реализации энергосбережения и осуществляет контроль их использования.
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия):
- рассматривает и принимает законодательные акты в области энергосбережения;
- контролирует бюджетные ассигнования в сфере энергосбережения;
- определяет установление льгот и порядок их предоставления.
Созданная распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 № 516-р Межведомственная координационная комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее по тексту – Комиссия) осуществляет на коллегиальной основе реализацию Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Комиссия является совещательным органом, подготавливает предложения по реализации Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия), вырабатывает рекомендации по разрешению проблемных вопросов в области энергосбережения.
Общую координацию действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляют Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Уполномоченным органом по реализации мероприятий по энергосбережению является государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения» (далее - РАЭР), созданное распоряжением Президента Республики Саха (Якутия). Наблюдательный совет РАЭР утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия).
Целью создания РАЭР является повышение эффективности текущих расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на коммунальные услуги путем реализации комплексных мероприятий энергосбережения по оптимизации топливно-энергетического баланса. В задачи РАЭР входит исполнение функций государственного заказчика работ по энергосбережению, внедрение комплексной инновационно-технической, финансовой, кадровой системы по реализации мероприятий энергосбережения в муниципальных образованиях, бюджетной сфере, организациях коммунального комплекса Республики Саха (Якутия).
Ежегодно уполномоченный орган совместно с заинтересованными сторонами подготавливает и представляет доклад о выполнении Плана мероприятий энергосбережения и Программы, и представляет его в Правительство Республики Саха (Якутия).
Важнейшим является необходимость принятия, реализация целого перечня основных мероприятий и нормативно-правовых актов, обеспечивающих формирование основ реализации механизмов энергосбережения в Республике Саха (Якутия) (приложение № 5).
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и создания единой базы объемов предоставления коммунальных услуг, централизации финансовых средств для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов, создано ГАУ Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения Республики Саха (Якутия), которое распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2011 года № 507-РП преобразовано в государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения» (далее - ГБУ РС (Я) «РАЭР»).
С 2011 годы на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.01.2011 № 59-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2010 года № 898-р «Об организации деятельности государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство инноваций и ресурсосбережения»» ГБУ РС (Я) «РАЭР» находится в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
Содержание ГБУ РС (Я) «РАЭР», тыс. рублей
Всего
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2012-2020 годы
176 622,7
176 622,7
в том числе:
2012
23555,2
23555,2
2013
16 969,6
16 969,6
2014
18 475,3
18 475,3
2015
19 656,2
19 656,2
2016
20 906,4
20 906,4
2017-2020
77 060,0
77 060,0
При прогнозе сметы содержания ГБУ РС (Я) «РАЭР» на 2012-2020 гг. учтены современные условия. При принятии решения о наделении ГБУ РС (Я) «РАЭР» дополнительными полномочиями будут вноситься соответствующие изменения.
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 176,6 млн. рублей за счет республиканского бюджета, и 1,0млнрублей за счет внебюджетных источников.
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
ПОДПРОГРАММА
«ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
2
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 года № 419 «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 года №2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 года № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)».
3
Соисполнитель подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканское агентство энергоресурсосбережения».
4
Цель подпрограммы
Создание условий дляобеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Энергоемкость ВРП;
- экономия электрической энергии в натуральном выражении;
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении;
- экономия воды в натуральном выражении;
- экономия природного газа в натуральном выражении;
Сроки реализации подпрограммы
2012-2016 годы и на период до 2020 года
7
Наименование задач подпрограммы
- Создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение;
- Организация пропаганды и популяризации энергосбережения.
8
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
2012-2020 гг. – 21,3млнрублей, в том числе:
- 2012 год – 0,3млн рублей из внебюджетных источников;
2013 год – 13,0млнрублей, в том числе:
- государственный бюджет РС(Я) – 11,5 млн рублей;
- внебюджетные источники – 1,5 млнрублей;
- 2014 год – 2,0 млнрублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2015 год – 2,0 млнрублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2016 год – 2,0 млн рублей из государственного бюджета РС(Я);
- 2017-2020 годы –2,0 млн рублей из государственного бюджета РС(Я);
1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма «Обучение и информационное обеспечение энергосбережения» включает в себя мероприятия по организации обучения ответственных лиц за энергосбережение, создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению, создание регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, использование СМИ для освещения проблем энергосбережения, издание брошюр, журналов, иной рекламной продукции.
Текущее состояниепо данной группе мероприятий можно охарактеризовать как зачаточное. В текущий момент в Республике Саха (Якутия) отсутствуютобязательный, постоянно действующий, оперативный мониторинг по потреблению и производству ТЭР, достоверные статистическиенаблюдения по большинству показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Информирование населения по проводимым мероприятиям энергосбережения и повышения энергетической эффективности и пропаганда, популяризация энергосбережения производятся эпизодически и бессистемно. За 2010-2011 год, по инициативе Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) в состав программы проведения периодических выставок обязательно включается секция по энергосбережению. ГБУ РС (Я) «РАЭР» небольшим тиражом (15 000 экз.) выпущен буклет для массового чтения «Энергосбережение в быту». Планируется увеличение тиража с целью доставки брошюры до каждой квартиры, до каждого дома.
С 1 января 2011 года действует региональный информационный Web-портал по энергосбережению на базе интернет-сайта ГБУ РС(Я) «РАЭР». ООО «Энергосберегающие технологии», начиная с 2012 года начал издавать глянцевый журнал-дайджест по энергосбережению«Энергосбережение в Якутии».
2. Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Основной целью реализации мероприятий является создание условий для обеспечения открытости и доступности информации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, вовлечение всех групп населения в рациональное использование топливно-энергетических ресурсов
Для достижения заданной цели необходимо решение следующих задач:
- создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение;
- организация пропаганды и популяризации энергосбережения.
Мероприятия по информационному обеспечению энергосбережения и обучению
Информационное обеспечение реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности включает мероприятия по следующим направлениям:
создание и обеспечение функционирования регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
организация и обеспечение функционирования обучающих центров энергетической эффективности;
реализация информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни.
В 2011 г. Минэнерго Российской Федерации создана и введена в промышленную эксплуатацию государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ГИС «Энергоэффективность» (зарегистрирована в Реестре федеральных государственных информационных систем от 22 ноября 2011 года № ФС-77110164). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20 «Об утверждении Правил предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны обеспечить ввод данных в сроки и с периодичностью согласно приложению №3 по формам согласно приложению № 4 постановления.
Предоставляемая субъектами Российской Федерации информация будет являться одним из источников при оценке эффективности реализации как государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года №2445-р, так и региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года №746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Для предоставления полной информации в ГИС «Энергоэффективность» требуется наличие регионального автоматизированного программного продукта по формированию отчетности в области энергосбережения на уровне «учреждение-отрасль-регион», который давал бы возможность проводить мониторинг потребления ТЭР во всех сферах экономической деятельности, в том числе государственными (муниципальными) учреждениями и жилфондом, вести реестр программ энергосбережения, осуществлять контроль выполнения мероприятий по энергосбережению, использованию средств, направляемых на реализацию мероприятий, проводить расчет целевых показателей и рассчитывать эффект от их реализации в натуральном и стоимостном выражении.
Данная система, в качестве регионального сегмента ГИС «Энергоэффективность», может включать:
на уровне поселений и улуса:
- единую муниципальную базу информационных ресурсов (ЕМБИР);
- систему автоматизированного расчета квартплаты (АРК);
на уровне республики:
- внедрение АСРТ «Тариф – тепло».
В рамках создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Правительством Республики Саха (Якутия) принято распоряжение от 27.05.2011 года № 544-р «О назначении ответственных исполнителей по представлению информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Для решения задачи по организации обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц за энергосбережение планируется создание и организация деятельности на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Якутске.
В целях реализации информационно-просветительской компании по пропаганде энергосбережения в общественной жизни планируется:
1) периодическое проведение региональных конференций по энергоэффективности, круглых столов и пресс-конференций по тематике энергосбережения и повышения энергоэффективности;
2) подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности (статьи, тематические выпуски и программы, циклы сюжетов и репортажей);
3) изготовление и размещение различных видеороликов по вопросам энергосбережения в республике. Изготовление и размещение в сети Интернет баннеров по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в регионе;
4) изготовление и размещение щитов наружной рекламы, пропагандирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в республике (социальная реклама).
3. Объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 21,3 млн. рублей, из них 19,5 млнрублей за счет республиканского бюджета, 1,8 млн рублей за счет внебюджетных средств.
4. Управление подпрограммой
Реализация и контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляются в соответствии нормативно-правовыми актами о выделении средств на мероприятия на энергосбережению.
Контроль за ходом реализации осуществляется уполномоченным органом, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерством экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерством финансов Республики Саха (Якутия) в процессе комплексных проверок.
___________________
1
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Система программных мероприятий программы Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
тыс. руб.
Наименование мероприятия
Всего:
Феде-ральный бюджет
Государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия)
в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства, в т.ч. инвестиционная надбавка
бюджетные кредиты
государственные гарантии
бюджетные ассигнования
ВСЕГО:
22 020 761,8
146 658,2
5922253,4
0,0
0,0
5 922 253,4
540 391,7
15 411 458,5
в том числе по годам:
2012 год
3 971 792,0
133 802,6
865780,5
0,0
0,0
865 780,5
52 103,3
2 920 105,6
2013 год
4 288 636,2
1 476,8
512833,1
0,0
0,0
512 833,1
57 177,4
3 717 148,9
2014 год
3 458 783,4
1 625,7
516222,3
0,0
0,0
516 222,3
60 046,6
2 880 888,8
2015 год
2 823 745,7
1 786,5
841391,8
0,0
0,0
841 391,8
63 007,0
1 917 560,4
2016 год
2 554 327,4
1 966,6
886965,7
0,0
0,0
886 965,7
66 057,4
1 599 337,7
2017-2020 годы
4 923 477,1
6 000,0
2299060,0
0,0
0,0
2 299 060,0
242 000,0
2 376 417,1
1
Подпрограмма № 1: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
40 170,1
0,0
40 170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
в том числе по годам:
2012 год
33 250,9
0,0
33250,9
0,0
0,0
33 250,9
0,0
0,0
2013 год
6 919,2
0,0
6919,2
0,0
0,0
6 919,2
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача № 1: Создание условий для проведения энергоэффективных мероприятий
40 170,1
0,0
40 170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
2012
33 250,9
0,0
33250,9
0,0
0,0
33 250,9
0,0
0,0
2013
6 919,2
0,0
6919,2
0,0
0,0
6 919,2
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие № 1: Проведение энергетических обследований объектов бюджетных учреждений
40 170,1
0,0
40170,1
0,0
0,0
40 170,1
0,0
0,0
2012
33 250,9
33250,9
33 250,9
2013
6 919,2
6919,2
6 919,2
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
2
Подпрограмма № 2: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
2 710 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 710 000,0
в том числе по годам:
2012 год
330 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
330 100,0
2013 год
310 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310 800,0
2014 год
293 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293 500,0
2015 год
284 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
284 100,0
2016 год
294 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
294 700,0
2017-2020 годы
1 196 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 196 800,0
Задача №1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на предприятиях электроэнергетики
2 673 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 673 100,0
Мероприятие №1: Организационные мероприятия энергосбережения
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45 000,0
2012
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2013
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2014
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2015
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2016
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2017-2020
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
Мероприятие №2: Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 500,0
2012
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
2014
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2015
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
2016
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
2017-2020
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
Мероприятие №3: Совершенствование схем электроснабжения
450 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450 000,0
2012
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2013
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2014
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2015
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2016
50 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
2017-2020
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
Мероприятие №4: Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов
282 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
282 800,0
2012
63 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 900,0
2013
63 900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
63 900,0
2014
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2015
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2016
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
2017-2020
80 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80 000,0
Мероприятие №5: Реализация мероприятияй по развитию и реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ
1 040 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040 000,0
2012
90 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90 000,0
2013
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
2014
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2015
110 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
110 000,0
2016
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2017-2020
500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 000,0
Мероприятие №6: Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия)
53 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53 000,0
2012
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2013
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2014
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
2015
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2016
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
2017-2020
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 000,0
Мероприятие №7: Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия)
27 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 000,0
2012
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2013
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2014
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2015
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2016
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №8: Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия)
270 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
270 000,0
2012
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2013
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2014
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2015
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2016
30 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30 000,0
2017-2020
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
Мероприятие №9: Реализация программы модернизации средств учета бытовых мелкомоторных потребителей
130 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 000,0
2012
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2013
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2014
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2015
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2016
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2017-2020
60 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000,0
Мероприятие №10: Проведение энергоаудита
120 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120 000,0
2012
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
2013
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
2014
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2015
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2016
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2017-2020
56 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 000,0
Мероприятие №11: Установка приборов учета топливных ресурсов
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2012
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2013
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2014
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2015
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2016
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
2017-2020
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
Мероприятие №12: Организация и подготовка необходимых организационно-технических, учебно-методических материалов и обучение специалистов филиалов по нормативному и метрологическому обеспечению энергосбережения
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
2012
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
2017-2020
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
Мероприятие №13: Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
1 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 800,0
2012
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2013
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2014
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2015
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2016
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2017-2020
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Мероприятие №14: Замена ответвлений в жилые дома на СИП
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200 000,0
2012
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2013
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2014
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2015
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2016
20 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
2017-2020
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100 000,0
Мероприятие №15: Замена перегруженных трансформаторов
32 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32 500,0
2012
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2013
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2014
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2015
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2016
3 300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 300,0
2017-2020
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
Мероприятие №16: Строительство ДЭС 3 -й степени автоматизации
33 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33 700,0
2012
33 700,0
0,0
33 700,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №17: Проведение мероприятий по снижению удельного расхода дизельного топлива на выработку электроэнергии
3 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 200,0
2012
3 200,0
0,0
3 200,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
2
Подпрограмма № 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
6 587 170,0
0,0
688000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
5 899 170,0
в том числе по годам:
2012 год
1 109 003,5
135000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
974 003,5
2013 год
1 596 524,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 596 524,2
2014 год
1 714 319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 714 319,0
2015 год
1 221 921,0
266000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
955 921,0
2016 год
933 402,3
287000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
646 402,3
2017-2020 годы
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 000,0
Задача №1: Снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии
3 494 822,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 494 822,0
2012
699 628,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
699 628,5
2013
1 026 691,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 691,2
2014
889 359,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
889 359,0
2015
550 095,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550 095,0
2016
329 048,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
329 048,3
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Комплексное обследование объектов коммунальной инфраструктуры
228 897,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
228 897,5
2012
56 259,0
0,0
56 259,0
2013
104 638,5
0,0
104 638,5
2014
18 000,0
0,0
18 000,0
2015
50 000,0
0,0
50 000,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №2: Расходы на проведение НИОКР и испытания инновационных проектов
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2012
300,0
0,0
300,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №3: Модернизация котлового оборудования.
699 831,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
699 831,6
2012
183 917,5
0,0
183 917,5
2013
189 734,6
0,0
189 734,6
2014
155 646,2
0,0
155 646,2
2015
113 663,1
0,0
113 663,1
2016
56 870,1
0,0
56 870,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №4: Модернизация горелочного оборудования.
95 600,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 600,6
2012
58 000,6
0,0
58 000,6
2013
7 200,0
0,0
7 200,0
2014
14 000,0
0,0
14 000,0
2015
8 400,0
0,0
8 400,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №5: Модернизация насосного оборудования.
117 942,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117 942,2
2012
36 295,3
0,0
36 295,3
2013
35 550,5
0,0
35 550,5
2014
22 200,7
0,0
22 200,7
2015
11 942,1
0,0
11 942,1
2016
11 953,8
0,0
11 953,8
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №6: Установка ХВО
82 944,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82 944,4
2012
0,0
0,0
0,0
2013
13 021,9
0,0
13 021,9
2014
23 333,9
0,0
23 333,9
2015
19 162,5
0,0
19 162,5
2016
27 426,1
0,0
27 426,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №7: Установка частотных регуляторов.
95 704,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 704,6
2012
43 237,8
0,0
43 237,8
2013
15 890,7
0,0
15 890,7
2014
11 309,6
0,0
11 309,6
2015
12 950,3
0,0
12 950,3
2016
12 316,1
0,0
12 316,1
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №8: Установка компенсаторов реактивной мощности(КРМ).
17 402,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 402,3
2012
3 937,9
0,0
3 937,9
2013
2 582,4
0,0
2 582,4
2014
2 870,0
0,0
2 870,0
2015
3 701,3
0,0
3 701,3
2016
4 310,7
0,0
4 310,7
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №9: Комплексные мероприятия по энергоресурсосбережению в п.Тикси.
98 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98 600,0
2012
98 600,0
0,0
98 600,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №10: Комплексные мероприятия по энергосбережению в п.Хандыга
27 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 160,0
2012
27 160,0
0,0
27 160,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №11: Комплексные мероприятия по энергосбережению в г.Покровск
6 477,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 477,0
2012
6 477,0
0,0
6 477,0
2013
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №12: Установка газовых электростанций на котельных
14 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
2012
12 000,0
0,0
12 000,0
2013
2 000,0
0,0
2 000,0
2014
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №13: Реконструкция тепловых сетей на ППУ
1 558 171,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 558 171,3
2012
92 335,9
0,0
92 335,9
2013
490 618,9
0,0
490 618,9
2014
530 367,7
0,0
530 367,7
2015
236 677,2
0,0
236 677,2
2016
208 171,5
0,0
208 171,5
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №14: Установка приборов учета
89 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89 887,9
2012
0,0
0,0
0,0
2013
71 855,3
0,0
71 855,3
2014
18 032,6
0,0
18 032,6
2015
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №15: Комплексные мероприятия по энергосбережению в Алданском районе
361 902,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
361 902,7
2012
81 107,5
0,0
81 107,5
2013
93 598,4
0,0
93 598,4
2014
93 598,4
0,0
93 598,4
2015
93 598,4
0,0
93 598,4
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача № 3: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
114 440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114 440,0
2012
16 030,0
0,0
16 030,0
2013
36 535,0
0,0
36 535,0
2014
24 175,0
0,0
24 175,0
2015
17 700,0
0,0
17 700,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №1: Перевод КНС на безлюдную технологию с применением энергосберегающих насосов
48 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48 000,0
2012
4 000,0
0,0
4 000,0
2013
8 000,0
0,0
8 000,0
2014
8 000,0
0,0
8 000,0
2015
8 000,0
0,0
8 000,0
2016
8 000,0
0,0
8 000,0
2017-2020
12 000,0
0,0
12 000,0
Мероприятие №2: Внедрение автоматизированной системы сбора данных приборов учета на водоснабжении
20 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20 100,0
2012
0,0
0,0
2013
6 700,0
0,0
6 700,0
2014
6 700,0
0,0
6 700,0
2015
6 700,0
0,0
6 700,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №3: Технологический учет расхода воды на ВНС
5 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 040,0
2012
1 680,0
0,0
1 680,0
2013
1 680,0
0,0
1 680,0
2014
1 680,0
0,0
1 680,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №4: Установка частотных преобразователей на насосном оборудовании
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 000,0
2012
3 000,0
0,0
3 000,0
2013
4 000,0
0,0
4 000,0
2014
4 000,0
0,0
4 000,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №5: Проведение энергоаудита основных энергозатратных объектов
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
2012
6 000,0
0,0
6 000,0
2013
3 000,0
0,0
3 000,0
2014
3 000,0
0,0
3 000,0
2015
3 000,0
0,0
3 000,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №6: Приобретение оборудования для "Энергоцентра" на ВУ №4 ( 1 котел и 2 турбины) для доведения его до проектной мощности
11 850,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 850,0
2012
0,0
0,0
2013
11 850,0
0,0
11 850,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №7: Внедрение энергоэкономичного освещения наружного и внутреннего (светодиодные светильники)
3 450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 450,0
2012
1 350,0
0,0
1 350,0
2013
1 305,0
0,0
1 305,0
2014
795,0
0,0
795,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача № 4: Экономия топливных ресурсов
2 977 908,0
0,0
688 000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
2 289 908,0
2012
393 345,0
0,0
135 000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
258 345,0
2013
533 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533 298,0
2014
800 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800 785,0
2015
654 126,0
0,0
266 000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
388 126,0
2016
596 354,0
0,0
287 000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
309 354,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Перевод котельных с жидкого на газовое и угольное топливо
2 977 908,0
0,0
688 000,0
0,0
0,0
688 000,0
0,0
2 289 908,0
2012
393 345,0
135 000,0
0,0
0,0
135 000,0
0,0
258 345,0
2013
533 298,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
533 298,0
2014
800 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800 785,0
2015
654 126,0
266 000,0
0,0
0,0
266 000,0
0,0
388 126,0
2016
596 354,0
287 000,0
0,0
0,0
287 000,0
0,0
309 354,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма № 4: Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
2 794 169,2
0,0
859 956,6
0,0
0,0
859 956,6
0,0
1 934 212,6
в том числе по годам:
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
215 723,2
0,0
48 044,3
0,0
0,0
48 044,3
0,0
167 678,9
2014 год
307 677,8
0,0
60 000,0
0,0
0,0
60 000,0
0,0
247 677,8
2015 год
327 811,7
0,0
80 912,3
0,0
0,0
80 912,3
0,0
246 899,4
2016 год
316 539,4
0,0
91 000,0
0,0
0,0
91 000,0
0,0
225 539,4
2017-2020 годы
1 626 417,1
0,0
580 000,0
0,0
0,0
580 000,0
0,0
1 046 417,1
Задача №1: Использование энергии ветра в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство ВЭУ
534 060,4
0,0
486977,7
0,0
0,0
486 977,7
0,0
47 082,7
2012
0,0
0,0
2013
31 065,4
31065,4
31 065,4
2014
0,0
0,0
2015
15 912,3
15912,3
15 912,3
2016
0,0
0,0
2017-2020
487 082,7
440000,0
440 000,0
47 082,7
Задача №2: Использование солнечной энергии в качестве альтернативного источника электроснабжения, строительство СЭС
1 053 720,0
0,0
296978,9
0,0
0,0
296 978,9
0,0
756 741,1
2012
0,0
0,0
2013
43 220,0
16978,9
16 978,9
26 241,1
2014
96 320,0
50000,0
50 000,0
46 320,0
2015
136 880,0
50000,0
50 000,0
86 880,0
2016
181 040,0
70000,0
70 000,0
111 040,0
2017-2020
596 260,0
110000,0
110 000,0
486 260,0
Задача №3: Использование энергии воды в качестве альтернативного источника электроснабжения, установка сезонных микро- и мини-ГЭС в зоне локальной энергетики
121 600,0
0,0
16000,0
0,0
0,0
16 000,0
0,0
105 600,0
2012
0,0
0,0
2013
6 080,0
0,0
0,0
6 080,0
2014
76 000,0
8000,0
8 000,0
68 000,0
2015
39 520,0
8000,0
8 000,0
31 520,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №4: Обеспечение малых кочующих потребителей автономными источниками электроэнергии на основе альтернативных источников энергии
1 084 788,8
0,0
60000,0
0,0
0,0
60 000,0
0,0
1 024 788,8
2012
0,0
0,0
2013
135 357,8
0,0
0,0
135 357,8
2014
135 357,8
2000,0
2 000,0
133 357,8
2015
135 499,4
7000,0
7 000,0
128 499,4
2016
135 499,4
21000,0
21 000,0
114 499,4
2017-2020
543 074,4
30000,0
30 000,0
513 074,4
2
Подпрограмма № 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
95 000,0
0,0
85000,0
0,0
0,0
85 000,0
10 000,0
0,0
в том числе по годам:
2012 год
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2013 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2014 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2015 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2016 год
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2017-2020 годы
42000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2000,0
0,0
Задача №1: Внедрению энергоэффективных систем наружного освещения в населенных пунктах
95000,0
0,0
85000,0
0,0
0,0
85000,0
10000,0
0,0
2012
5000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
2013
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2014
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2015
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2016
12000,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
10000,0
2000,0
0,0
2017-2020
42000,0
0,0
40000,0
0,0
0,0
40000,0
2000,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка проектов и ТЭО по внедрению энергоэффективных систем наружного освещения населенных пунктов
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
2012
0,0
0,0
2013
2 000,0
0,0
2 000,0
2014
2 000,0
0,0
2 000,0
2015
2 000,0
0,0
2 000,0
2016
2 000,0
0,0
2 000,0
2017-2020
2 000,0
0,0
2 000,0
Мероприятие №2: Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими источниками света систем наружного освещения
85 000,0
0,0
85 000,0
0,0
0,0
85 000,0
0,0
0,0
2012
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2013
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2014
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2015
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2016
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2017-2020
40 000,0
40 000,0
40 000,0
Подпрограмма № 6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
260 882,6
14 177,6
121 655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
в том числе по годам:
2012 год
39 172,0
1 322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 850,0
2013 год
42 026,8
1 476,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 550,0
2014 год
48 275,7
1 625,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 650,0
2015 год
56 836,5
1 786,5
55 050,0
0,0
0,0
55 050,0
0,0
0,0
2016 год
68 571,6
1 966,6
66 605,0
0,0
0,0
66 605,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №1: Повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
260 882,6
14 177,6
121 655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
2012
39 172,0
1 322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37 850,0
2013
42 026,8
1 476,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 550,0
2014
48 275,7
1 625,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46 650,0
2015
56 836,5
1 786,5
55050,0
0,0
0,0
55 050,0
0,0
0,0
2016
68 571,6
1 966,6
66605,0
0,0
0,0
66 605,0
0,0
0,0
2017-2020
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Повышение топливной экономичности парка тракторов
14 177,6
14 177,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2012
1 322,0
1 322,0
0,0
2013
1 476,8
1 476,8
0,0
2014
1 625,7
1 625,7
0,0
2015
1 786,5
1 786,5
0,0
2016
1 966,6
1 966,6
0,0
2017-2020
6 000,0
6 000,0
0,0
Мероприятие №2: Газификация производственных объектов сельского хозяйства
246 705,0
0,0
121655,0
0,0
0,0
121 655,0
0,0
125 050,0
2012
37 850,0
0,0
37 850,0
2013
40 550,0
0,0
40 550,0
2014
46 650,0
0,0
46 650,0
2015
55 050,0
55050,0
55 050,0
2016
66 605,0
66605,0
66 605,0
2017-2020
0,0
0,0
Подпрограмма № 7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
2 380 498,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 380 498,0
в том числе по годам:
2012 год
503 633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
503 633,0
2013 год
525 371,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
525 371,0
2014 год
550 012,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
550 012,0
2015 год
400 460,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400 460,0
2016 год
401 022,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401 022,0
2017-2020 годы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №1: Замещение моторного топлива для общественного транспорта на газ
18 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 000,0
2012
0,0
0,0
2013
3 000,0
0,0
3 000,0
2014
5 000,0
0,0
5 000,0
2015
10 000,0
0,0
10 000,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Экономия энергоресурсов на флоте
117 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
117 410,0
2012
25 488,0
0,0
25 488,0
2013
23 718,0
0,0
23 718,0
2014
22 302,0
0,0
22 302,0
2015
22 420,0
0,0
22 420,0
2016
23 482,0
0,0
23 482,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №3: Пополнение и модернизация эксплуатационного парка локомотивов и вагонов
2 245 088,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 245 088,0
2012
478 145,0
0,0
478 145,0
2013
498 653,0
0,0
498 653,0
2014
522 710,0
0,0
522 710,0
2015
368 040,0
0,0
368 040,0
2016
377 540,0
0,0
377 540,0
2017-2020
0,0
0,0
3
Подпрограмма №8: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
39 574,6
0,0
36874,6
0,0
0,0
36 874,6
0,0
2 700,0
в том числе по годам:
2012 год
5 200,0
0,0
4900,0
0,0
0,0
4 900,0
0,0
300,0
2013 год
4 300,0
0,0
4000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
300,0
2014 год
11 047,0
0,0
10747,0
0,0
0,0
10 747,0
0,0
300,0
2015 год
8 073,3
0,0
7773,3
0,0
0,0
7 773,3
0,0
300,0
2016 год
9 754,3
0,0
9454,3
0,0
0,0
9 454,3
0,0
300,0
2017-2020 годы
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
Задача №1: Совершенствование градостроительных, архитектурных и обьемно-планировочных решений зданий
30 374,6
0,0
30374,6
0,0
0,0
30 374,6
0,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка рекомендаций по проектированию энергоэффективных жилых и общественных зданий в климатических условиях Севера
2 400,0
0,0
2400,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2012
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2013
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Разработка на конкурсной основе и строительство энергоресурсосберегающего дома на селе
27 974,6
0,0
27974,6
0,0
0,0
27 974,6
0,0
0,0
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
10 747,0
0,0
10747,0
0,0
0,0
10 747,0
0,0
0,0
2015
7 773,3
0,0
7773,3
0,0
0,0
7 773,3
0,0
0,0
2016
9 454,3
0,0
9454,3
0,0
0,0
9 454,3
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №2: Внедрение энергоресурсосберегающих инженерных систем зданий и сооружений
4 300,0
0,0
4300,0
0,0
0,0
4 300,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Разработка руководства по проектированию и прокладке бесканальных траншейных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из теплоизолированных полиэтиленовых труб в районах распространения вечномерзлых грунтов
4 300,0
0,0
4300,0
0,0
0,0
4 300,0
0,0
0,0
2012
2 500,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
2013
1 800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
1 800,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №3: Энергоресурсосбережение в промышленности строительных материалов и изделий
4 900,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
2 700,0
Мероприятие №1: Проведение научно-практических конференций и семинаров по энергосбережению при производстве строительных материалов
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2012
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2014
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2015
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2016
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2017-2020
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
Мероприятие №2: Разработка альбома конструктивных решений дополнительной теплоизоляции серий жилых домов массовой застройки, в т.ч. сборно-щитовых деревянных
2 200,0
0,0
2200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
2012
1 200,0
0,0
1200,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
2013
1 000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма №9: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
6 914 374,6
132 480,6
3 894 474,4
0,0
0,0
3 894 474,4
530 391,7
2 357 027,9
в том числе по годам:
2012 год
1 921 577,4
132 480,6
664 074,4
0,0
0,0
664 074,4
52 103,3
1 072 919,1
2013 год
1 545 002,2
0,0
415 400,0
0,0
0,0
415 400,0
55 177,4
1 074 424,8
2014 год
501 476,6
0,0
415 000,0
0,0
0,0
415 000,0
58 046,6
28 430,0
2015 год
490 887,0
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
61 007,0
29 880,0
2016 год
495 431,4
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020 годы
1 960 000,0
0,0
1 600 000,0
0,0
0,0
1 600 000,0
240 000,0
120 000,0
Задача №1: Организационные мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
2 163 074,4
0,0
68 274,4
0,0
0,0
68 274,4
0,0
2 094 800,0
2012
1 085 274,4
0,0
37 874,4
0,0
0,0
37 874,4
0,0
1 047 400,0
2013
1 062 800,0
0,0
15 400,0
0,0
0,0
15 400,0
0,0
1 047 400,0
2014
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Проведение энергоаудита в жилищном фонде
22 274,4
0,0
22 274,4
0,0
0,0
22 274,4
0,0
0,0
2012
22 274,4
0,0
22 274,4
0,0
0,0
22 274,4
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Оснащение индивидуальными приборами учета отдельных категорий граждан
2 139 800,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
2 094 800,0
2012
1 062 400,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
1 047 400,0
2013
1 062 400,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
1 047 400,0
2014
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Разработка методологии проведения регионального статистического наблюдения по численности населения с дифференциацией по уровням среднедушевых доходов в разрезе муниципальных поселений
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2012
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Изучение экономической и бюджетной эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, социальных и производственных объектов Западного энергорайона с учетом планов Республики Саха (Якутия) по газификации населенных пунктов в Западной Якутии, планов крупных потребителей и надежности функционирования энергосистемы
700,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
2012
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
2013
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача №2: Софинансирование повышения энергетической эффективности многоквартирных домов
4 555 100,2
132 480,6
3 630 000,0
0,0
0,0
3 630 000,0
530 391,7
262 227,9
2012
640 103,0
132 480,6
430 000,0
0,0
0,0
430 000,0
52 103,3
25 519,1
2013
482 202,2
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
55 177,4
27 024,8
2014
486 476,6
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
58 046,6
28 430,0
2015
490 887,0
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
61 007,0
29 880,0
2016
495 431,4
0,0
400 000,0
0,0
0,0
400 000,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020
1 960 000,0
0,0
1 600 000,0
0,0
0,0
1 600 000,0
240 000,0
120 000,0
Мероприятие №1: Оснащение общедомовыми приборами учета
104 350,7
0,0
104 350,7
0,0
0,0
104 350,7
0,0
0,0
2012
8 975,7
0,0
8 975,7
0,0
0,0
8 975,7
0,0
0,0
2013
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2014
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2015
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2016
11 922,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
11 922,0
0,0
0,0
2017-2020
47 687,0
0,0
47 687,0
0,0
0,0
47 687,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Утепление ограждающих конструкций здания в жилищном фонде
419 237,0
0,0
419 237,0
0,0
0,0
419 237,0
0,0
0,0
2012
36 061,0
0,0
36 061,0
0,0
0,0
36 061,0
0,0
0,0
2013
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2014
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2015
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2016
47 897,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
47 897,0
0,0
0,0
2017-2020
191 588,0
0,0
191 588,0
0,0
0,0
191 588,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Утепление кровли
579 416,1
0,0
579 416,1
0,0
0,0
579 416,1
0,0
0,0
2012
49 839,1
0,0
49 839,1
0,0
0,0
49 839,1
0,0
0,0
2013
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2014
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2015
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2016
66 197,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
66 197,0
0,0
0,0
2017-2020
264 789,0
0,0
264 789,0
0,0
0,0
264 789,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности для мест общего пользования в МКД
40 692,3
0,0
40 692,3
0,0
0,0
40 692,3
0,0
0,0
2012
3 500,3
0,0
3 500,3
0,0
0,0
3 500,3
0,0
0,0
2013
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2014
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2015
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2016
4 649,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
4 649,0
0,0
0,0
2017-2020
18 596,0
0,0
18 596,0
0,0
0,0
18 596,0
0,0
0,0
Мероприятие №5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах отопления
699 346,9
0,0
699 346,9
0,0
0,0
699 346,9
0,0
0,0
2012
60 154,9
0,0
60 154,9
0,0
0,0
60 154,9
0,0
0,0
2013
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2014
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2015
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2016
79 899,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
79 899,0
0,0
0,0
2017-2020
319 596,0
0,0
319 596,0
0,0
0,0
319 596,0
0,0
0,0
Мероприятие №6: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения
267 951,0
0,0
267 951,0
0,0
0,0
267 951,0
0,0
0,0
2012
23 048,0
0,0
23 048,0
0,0
0,0
23 048,0
0,0
0,0
2013
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2014
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2015
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2016
30 613,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
30 613,0
0,0
0,0
2017-2020
122 451,0
0,0
122 451,0
0,0
0,0
122 451,0
0,0
0,0
Мероприятие №7: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоотведения
123 023,1
0,0
123 023,1
0,0
0,0
123 023,1
0,0
0,0
2012
10 582,1
0,0
10 582,1
0,0
0,0
10 582,1
0,0
0,0
2013
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2014
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2015
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2016
14 055,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
14 055,0
0,0
0,0
2017-2020
56 221,0
0,0
56 221,0
0,0
0,0
56 221,0
0,0
0,0
Мероприятие №8: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения
57 575,2
0,0
57 575,2
0,0
0,0
57 575,2
0,0
0,0
2012
4 952,2
0,0
4 952,2
0,0
0,0
4 952,2
0,0
0,0
2013
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2014
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2015
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2016
6 578,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
6 578,0
0,0
0,0
2017-2020
26 311,0
0,0
26 311,0
0,0
0,0
26 311,0
0,0
0,0
Мероприятие №9: Прочие
2 263 507,8
132 480,6
1 338 407,6
0,0
0,0
1 338 407,6
530 391,7
262 227,9
2012
442 989,6
132 480,6
232 886,6
0,0
0,0
232 886,6
52 103,3
25 519,1
2013
220 392,2
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
55 177,4
27 024,8
2014
224 666,6
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
58 046,6
28 430,0
2015
229 077,0
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
61 007,0
29 880,0
2016
233 621,4
0,0
138 190,0
0,0
0,0
138 190,0
64 057,4
31 374,0
2017-2020
912 761,0
0,0
552 761,0
0,0
0,0
552 761,0
240 000,0
120 000,0
Задача №3: Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде муниципальных образований
196 200,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
2012
196 200,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
196 200,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Установка приборов учета
21 800,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
2012
21 800,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
21 800,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №2: Утепление ограждающих конструкций здания в жилищном фонде
34 880,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
2012
34 880,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
34 880,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №3: Утепление кровли
47 960,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
2012
47 960,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
47 960,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах отопления
58 860,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
2012
58 860,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
58 860,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие №5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения
32 700,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
2012
32 700,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
32 700,0
0,0
0,0
2013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма № 10: Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
177 622,7
0,0
176622,7
0,0
0,0
176 622,7
0,0
1 000,0
в том числе по годам:
2012 год
24 555,2
0,0
23555,2
0,0
0,0
23 555,2
0,0
1 000,0
2013 год
16 969,6
0,0
16969,6
0,0
0,0
16 969,6
0,0
0,0
2014 год
18 475,3
0,0
18475,3
0,0
0,0
18 475,3
0,0
0,0
2015 год
19 656,2
0,0
19656,2
0,0
0,0
19 656,2
0,0
0,0
2016 год
20 906,4
0,0
20906,4
0,0
0,0
20 906,4
0,0
0,0
2017-2020 годы
77 060,0
0,0
77060,0
0,0
0,0
77 060,0
0,0
0,0
Задача №1: Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
2012
1 000,0
0,0
1 000,0
2013
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Развитие организационного обеспечения и управление программой
176 622,7
0,0
176622,7
0,0
0,0
176 622,7
0,0
0,0
Мероприятие №1: Управление программой
2012
23 555,2
0,0
23555,2
0,0
0,0
23 555,2
0,0
0,0
2013
16 969,6
0,0
16969,6
0,0
0,0
16 969,6
0,0
0,0
2014
18 475,3
0,0
18475,3
0,0
0,0
18 475,3
0,0
0,0
2015
19 656,2
0,0
19656,2
0,0
0,0
19 656,2
0,0
0,0
2016
20 906,4
0,0
20906,4
0,0
0,0
20 906,4
0,0
0,0
2017-2020
77 060,0
0,0
77060,0
0,0
0,0
77 060,0
0,0
0,0
Подпрограмма №11: Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
21300,0
0,0
19500,0
0,0
0,0
19500,0
0,0
1800,0
в том числе по годам:
2012 год
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
2013 год
13000,0
0,0
11500,0
0,0
0,0
11500,0
0,0
1500,0
2014 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2015 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2016 год
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2017-2020 годы
2000,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
Задача №1: Организация обучения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
8200,0
0,0
6500,0
0,0
0,0
6500,0
0,0
1700,0
2012
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
2013
4000,0
0,0
2500,0
0,0
0,0
2500,0
0,0
1500,0
2014
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2015
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2016
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
2017-2020
1000,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
Мероприятие №1: Организация обучения ответственных лиц за энергосбережение
5200,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
200,0
2012
200,0
0,0
200,0
2013
1000,0
1000,0
1 000,0
2014
1000,0
1000,0
1 000,0
2015
1000,0
1000,0
1 000,0
2016
1000,0
1000,0
1 000,0
2017-2020
1000,0
1000,0
1 000,0
Мероприятие №2: Создание учебно-демонстрационного центра по энергосбережению
3000,0
0,0
1500,0
0,0
0,0
1500,0
0,0
1500,0
2012
0,0
0,0
2013
3000,0
1500,0
1500
1 500,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Задача №2: Организация информационной поддержки и пропаганды энергосбережения
13100,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
13000,0
0,0
100,0
2012
100,0
0
0,0
0
0
0
0
100
2013
9000,0
0
9000,0
0
0
9000
0
0
2014
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2015
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2016
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
2017-2020
1000,0
0
1000,0
0
0
1000
0
0
Мероприятие №1: Создание регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
8000,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
2012
0,0
0,0
2013
8000,0
8000,0
8000,0
2014
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
2017-2020
0,0
0,0
Мероприятие №2: Использование СМИ для освещения проблем энергосбережения
5100,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
100,0
2012
100,0
0,0
100,0
2013
1000,0
1000,0
1 000,0
2014
1000,0
1000,0
1 000,0
2015
1000,0
1000,0
1 000,0
2016
1000,0
1000,0
1 000,0
2017-2020
1000,0
1000,0
1 000,0
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
программы Республики Саха (Якутия) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
в разрезе источников финансирования
№
Наименование подпрограммы республиканской программы
Источники финансирования
2012-2020 годы, тыс. руб.
ВСЕГО
в том числе:
2012-2016 годы
2017-2020
всего
в том числе:
2012
2013
2014
2015
2016
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
ВСЕГО:
40 170,1
40 170,1
33 250,9
6 919,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
40 170,1
40 170,1
33 250,9
6 919,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
ВСЕГО:
2 710 000,0
1 513 200,0
330 100,0
310 800,0
293 500,0
284 100,0
294 700,0
1 196 800,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 710 000,0
1 513 200,0
330 100,0
310 800,0
293 500,0
284 100,0
294 700,0
1 196 800,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
ВСЕГО:
6 587 170,0
6 575 170,0
1 109 003,5
1 596 524,2
1 714 319,0
1 221 921,0
933 402,3
12 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
688 000,0
688 000,0
135 000,0
0,0
0,0
266 000,0
287 000,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
5 899 170,0
5 887 170,0
974 003,5
1 596 524,2
1 714 319,0
955 921,0
646 402,3
12 000,0
Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, инновационных энергосберегающих технологий и проектов
ВСЕГО:
2 794 169,2
1 167 752,1
0,0
215 723,2
307 677,8
327 811,7
316 539,4
1 626 417,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
859 956,6
279 956,6
0,0
48 044,3
60 000,0
80 912,3
91 000,0
580 000,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 934 212,6
887 795,5
0,0
167 678,9
247 677,8
246 899,4
225 539,4
1 046 417,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения населенных пунктов
ВСЕГО:
95 000,0
53 000,0
5 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
12 000,0
42 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,0
45 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
40 000,0
местные бюджеты
10 000,0
8 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве
ВСЕГО:
260 882,6
254 882,6
39 172,0
42 026,8
48 275,7
56 836,5
68 571,6
6 000,0
федеральный бюджет
14 177,6
8 177,6
1 322,0
1 476,8
1 625,7
1 786,5
1 966,6
6 000,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
121 655,0
121 655,0
0,0
0,0
0,0
55 050,0
66 605,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
125 050,0
125 050,0
37 850,0
40 550,0
46 650,0
0,0
0,0
0,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте
ВСЕГО:
2 380 498,0
2 380 498,0
503 633,0
525 371,0
550 012,0
400 460,0
401 022,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 380 498,0
2 380 498,0
503 633,0
525 371,0
550 012,0
400 460,0
401 022,0
0,0
3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе
ВСЕГО:
39 574,6
38 374,6
5 200,0
4 300,0
11 047,0
8 073,3
9 754,3
1 200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
36 874,6
36 874,6
4 900,0
4 000,0
10 747,0
7 773,3
9 454,3
0,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 700,0
1 500,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1 200,0
4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
ВСЕГО:
6 914 374,6
4 954 374,6
1 921 577,4
1 545 002,2
501 476,6
490 887,0
495 431,4
1 960 000,0
федеральный бюджет
132 480,6
132 480,6
132 480,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 894 474,4
2 294 474,4
664 074,4
415 400,0
415 000,0
400 000,0
400 000,0
1 600 000,0
местные бюджеты
530 391,7
290 391,7
52 103,3
55 177,4
58 046,6
61 007,0
64 057,4
240 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
2 357 027,9
2 237 027,9
1 072 919,1
1 074 424,8
28 430,0
29 880,0
31 374,0
120 000,0
Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ВСЕГО:
177 622,7
100 562,7
24 555,2
16 969,6
18 475,3
19 656,2
20 906,4
77 060,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
176 622,7
99 562,7
23 555,2
16 969,6
18 475,3
19 656,2
20 906,4
77 060,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 000,0
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обучение и информационное обеспечение энергосбережения
ВСЕГО:
21 300,0
19 300,0
300,0
13 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
19 500,0
17 500,0
0,0
11 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
1 800,0
1 800,0
300,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
22 020 761,8
17 097 284,7
3 971 792,0
4 288 636,2
3 458 783,4
2 823 745,7
2 554 327,4
4 923 477,1
федеральный бюджет
146 658,2
140 658,2
133 802,6
1 476,8
1 625,7
1 786,5
1 966,6
6 000,0
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 922 253,4
3 623 193,4
865 780,5
512 833,1
516 222,3
841 391,8
886 965,7
2 299 060,0
местные бюджеты
540 391,7
298 391,7
52 103,3
57 177,4
60 046,6
63 007,0
66 057,4
242 000,0
внебюджетные источники, в т.ч. инвестиционная надбавка
15 411 458,5
13 035 041,4
2 920 105,6
3 717 148,9
2 880 888,8
1 917 560,4
1 599 337,7
2 376 417,1
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Формулы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кг.у.т./ тыс.руб.
п2(n)/п1(n)
31,8
30,8
28,3
27,6
25,2
23,1
22,8
22,6
22,4
22,3
А.2.
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой ЭЭ
%
(п7(n)/п3(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
А.3.
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ
%
(п8(n)/п4(n)* 100%
46,5%
50,2%
58,9%
66,9%
77,8%
87,3%
90,7%
94,0%
97,1%
100,0%
А.4.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемой воды
%
(п9(n)/п5(n)* 100%
23,0%
40,0%
60,0%
80,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
А.5.
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа
%
(п10(n)/п6(n)*100%
95,2%
95,5%
95,5%
96,3%
96,6%
97,5%
98,9%
99,5%
99,8%
100,0%
А.6.
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
т у.т.
п15(n) – п15(n-1)
-64
-29
9
8
10
9
339
339
340
337
А.7.
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых в РС(Я)
%
(п15(n)/п16(n)*100%
12,5%
10,7%
9,5%
8,0%
7,1%
7,1%
6,2%
5,7%
5,3%
5,0%
А.8.
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования РЦП
%.
(п18(n)/п17(n)*100%
38,1%
75,9%
79,1%
61,7%
59,3%
59,4%
59,2%
59,0%
58,7%
58,5%
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс.кВтч
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п3(t0)
0,0
174 314,9
622 702,5
736 099,5
1 167 346,8
1 529 843,7
1 584 523,7
1 624 885,7
1 655 902,4
1 680 482,7
В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.1.(n)*п11(t0)
0,0
674 598,8
2 409 858,5
2 848 705,2
4 517 632,2
5 920 495,2
6 132 106,7
6 288 307,5
6 408 342,1
6 503 467,9
В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс.Гкал
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п4(t0)
0,0
347,4
1 241,1
1 467,1
2 326,7
3 049,2
3 158,2
3 238,6
3 300,4
3 349,4
В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.3.(n)∙п.12 (t0)
0,0
767 440,5
2 741 515,5
3 240 758,4
5 139 371,7
6 735 303,9
6 976 038,4
7 153 736,4
7 290 290,7
7 398 508,3
В.5.
Экономия воды в натуральном выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п5(t0)
0,0
1 971,8
7 043,8
8 326,6
13 204,7
17 305,2
17 923,7
18 380,3
18 731,1
19 009,2
В.6.
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.5.(n)*п13(t0)
0,0
54 816,1
195 818,8
231 478,4
367 091,1
481 084,1
498 279,1
510 971,5
520 725,2
528 454,9
В.7.
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс.куб.м
[(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п6(t0)
0,0
55 234,1
197 311,9
233 243,4
369 890,1
484 752,2
502 078,3
514 867,6
524 695,7
532 484,3
В.8.
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс.руб.
В.7.(n)*п14(t0)
0,0
150 441,1
537 418,5
635 284,9
1 007 469,5
1 320 319,7
1 367 510,8
1 402 344,9
1 429 113,6
1 450 327,4
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
%
(п19(n)/п20(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
C.2.
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ
%
(п21(n)/п22(n)* 100%
56,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
C.3.
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ
%
(п23(n)/п24(n)* 100%
60,0%
60,0%
60,0%
60,0%
70,0%
80,0%
85,4%
90,6%
95,4%
100,0%
C.4.
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ
%
(п25(n)/п26(n)* 100%
62,8%
63,8%
64,0%
70,0%
73,0%
80,0%
84,8%
89,8%
94,8%
100,0%
C.5.
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)
%
(п28(n)/п27(t0)*100%
7,4%
8,0%
8,6%
9,1%
9,7%
10,3%
10,9%
11,4%
12,0%
12,6%
C.6.
Доля расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
%
(п28(n)/п27(n)* 100%
7,4%
7,5%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,6%
7,7%
7,7%
C.7.
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)
млн руб.
п28(n) – п28(n-1)
815,5
547,3
571,8
462,7
498,3
534,2
507,5
507,5
507,5
507,5
С.8.
Динамика изменения расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
п28(n) – п28(t0)
0,0
815,5
1362,8
1934,6
2397,3
2895,6
3429,8
3937,3
4444,8
4952,3
C.9.
Доля расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
(п29(n)/п27(n)* 100%
1,3%
2,0%
2,1%
2,8%
2,7%
2,7%
3,0%
3,2%
3,3%
3,5%
C.10.
Динамика расходов бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
п29(n) – п29(n-1)
1832,0
862,8
901,5
729,4
785,6
842,1
800,1
800,1
800,1
800,1
C.11.
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
(п31(n)/п30(n)* 100%
1,0%
2,1%
3,7%
7,4%
11,1%
13,2%
13,2%
13,2%
13,2%
13,2%
C.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками
шт.
п32(n)
50
240
280
320
360
400
422
444
466
488
C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры
%
(п34(n)/п33(n)* 100%
8,2%
24,6%
41,0%
49,2%
61,5%
69,7%
77,3%
84,8%
92,4%
100,0%
C.14.
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
(п36(n)/п35(n)* 100%
0,0%
0,0%
0,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
100,0%
C.15
Удельные расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
тыс.руб./чел
(п37(n)/п38(n)
6,1
9,7
10,7
11,9
13,2
14,7
16,3
18,1
20,1
23,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п40(n)/п39(n)* 100%
97,4%
97,7%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.2.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД
%
(п42(n)/п41(n)* 100%
16,1%
24,1%
47,9%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.3.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п43(n)/п41(n)* 100%
93,0%
94,0%
98,0%
98,4%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.4.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п45(n)/п44(n)* 100%
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
20,0%
33,0%
49,7%
66,4%
83,2%
100,0%
D.5.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД
%
(п47(n)/п46(n)* 100%
15,0%
20,0%
35,0%
50,0%
70,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.6.
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п49(n)/п48(n)* 100%
10,0%
10,1%
10,1%
17,3%
34,4%
85,0%
86,3%
87,5%
88,8%
90,0%
D.7.
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п51(n)/п50(n)* 100%
11,6%
11,9%
13,8%
28,0%
90,0%
90,0%
92,6%
95,1%
97,6%
100,0%
D.8.
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД
%
(п52(n)/п50(n)* 100%
12,8%
13,1%
15,2%
30,8%
95,2%
98,4%
98,8%
99,2%
99,6%
100,0%
D.9.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД)
%
(п54(n)/п53(n)* 100%
9,3%
22,8%
30,3%
38,1%
46,0%
53,4%
65,3%
77,0%
88,6%
100,0%
D.10.
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД
%
(п56(n)/п55(n)* 100%
7,0%
15,3%
30,4%
45,6%
60,5%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
шт.
п58(n)
0,0
100,0
500,0
1 000,0
2 000,0
4 000,0
5 500,0
7 000,0
8 500,0
10 000,0
D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
(п58(n)/п57(n)* 100%
0,0%
0,1%
0,4%
0,8%
1,6%
3,2%
4,5%
5,7%
7,0%
8,7%
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВтч
n73(n)-n73(n-1)
-0,001
-0,002
-0,001
-0,001
-0,002
-0,002
-0,027
-0,027
-0,027
-0,027
E.2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
n74(n)-n74(n-1)
0,000
0,000
0,000
-0,001
-0,001
-0,002
-0,004
-0,004
-0,004
-0,004
E.3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительгным сетям
кВтч
n75(n)-n75(n-1)
57 095 773
27 968 922
18 340 990
16 749 666
40 577 242
27 541 569
363 986 256
363 986 256
363 986 256
363 986 256
E.4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
n76(n)-n76(n-1)
-14,4
-7,8
-2,4
-2,1
-1,8
-1,9
12,1
12,1
12,1
12,1
E.5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб.м
n77(n)-n77(n-1)
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-507 125
-922 850
-922 850
-922 850
-922 850
E.6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировки) воды
кВтч
n78(n)-n78(n-1)
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-2 858 976
-3 366 126
-3 366 126
-3 366 126
-3 366 126
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
п59(n) – п59(n-1)
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
F.2.
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
ед.
п60(n) – п60(n-1)
20,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Индикаторы расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)
№ п/п
Общие сведения
Ед.изм.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Валовой региональный продукт
млрд руб.
286,2
297,7
309,6
340,5
350,7
392,8
439,9
517,9
596,0
674,0
752,0
2
Потребление ТЭР
тыс.т у.т.
9 766,2
9 472,2
9 544,2
9 629,3
9 691,8
9 892,8
10 173,0
11 816,5
13 460,0
15 103,4
16 746,9
3
Объем потребления ЭЭ
тыс.кВтч
5 632 700,0
5 600 000,0
5 627 000,0
5 848 000,0
6 044 000,0
6 632 000,0
7 323 000,0
8 442 250,0
9 561 500,0
10 680 750,0
11 800 000,0
4
Объем потребления ТЭ
тыс. Гкал
11 652,7
11 161,5
10 843,5
10 786,6
10 737,2
10 694,9
10 650,0
10 987,5
11 325,0
11 662,5
12 000,0
5
Объем потребления воды
тыс. куб.м
62 902,8
63 345,7
63 788,8
64 229,5
65 755,6
66 189,6
66 626,5
67 063,3
67 500,2
67 937,0
68 373,8
6
Объем потребления природного газа
тыс. куб.м
2 084 800,0
1 774 437,8
1 827 360,0
1 866 750,0
1 874 350,0
1 883 850,0
1 891 450,0
3 389 837,5
4 888 225,0
6 386 612,5
7 885 000,0
7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс.кВтч
5 474 854,0
5 454 400,0
5 497 579,0
5 731 040,0
5 947 296,0
6 632 000,0
7 323 000,0
8 442 250,0
9 561 500,0
10 680 750,0
11 800 000,0
8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс.Гкал
4 689,5
5 189,7
5 448,0
6 350,6
7 180,4
8 317,7
9 294,4
9 970,8
10 647,2
11 323,6
12 000,0
9
Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. куб.м
9 435,4
14 569,5
25 515,5
38 537,7
52 604,5
59 570,6
66 626,5
67 063,3
67 500,2
67 937,0
68 373,8
10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. куб.м
1 997 766,3
1 690 129,2
1 744 497,4
1 783 521,1
1 804 299,0
1 820 173,7
1 843 810,7
3 354 108,0
4 864 405,3
6 374 702,7
7 885 000,0
11
Средневзвешенный тариф на ЭЭ
руб./ кВтч
3,3
3,9
4,30
4,73
5,20
5,73
6,31
6,9
7,5
8,0
8,59
12
Средневзвешенный тариф на ТЭ
руб./ Гкал
1 879,9
2 208,9
2 429,8
2 672,8
2 940,1
3 234,1
3 557,5
3 880,9
4 204,3
4 527,7
4 851,1
13
Среденвзвешенный тариф на воду
руб. /куб.м
23,8
27,8
30,6
33,6
37,0
40,7
44,8
48,9
52,9
57,0
61,0
14
Средневзвешенный тариф на природный газ
руб./ тыс.куб.м
2 431,8
2 723,7
3 184,0
3 664,7
4 031,2
4 434,3
4 877,7
5 321,2
5 764,6
6 208,1
6 651,5
15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
тыс.т у.т.
3 234,0
3 170,0
3 141,0
3 150,0
3 158,0
3 168,0
3 177,0
3 516,0
3 855,0
4 195,0
4 532,0
16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории РС(Я)
тыс.т у.т.
23 136,7
25 318,6
29 321,8
33 222,8
39 428,2
44 337,3
44 934,6
56 530,1
68 125,5
79 721,0
91 316,4
17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн руб.
736,6
726,7
2 470,2
2 395,8
1 314,4
1 204,8
1 223,1
1 206,6
1 190,2
1 173,7
1 157,2
18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млн руб.
639,6
276,7
1 875,0
1 895,8
810,5
714,6
726,7
714,2
701,6
689,1
676,5
19
Объем потребления ЭЭ государственными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВт∙ч
285 241,7
280 963,1
277 601,1
274 276,7
271 265,2
271 540,9
267 467,8
266 464,8
265 461,8
264 458,8
263 455,8
20
Объем потребления ЭЭ БУ
тыс.кВт∙ч
292 856,0
288 463,2
284 136,2
279 874,2
275 676,1
271 540,9
267 467,8
266 464,8
265 461,8
264 458,8
263 455,8
21
Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
1 160,0
1 188,9
1 235,6
1 398,3
1 518,2
1 622,5
1 712,7
1 648,4
1 584,2
1 520,0
1 455,8
22
Объем потребления ТЭ БУ
тыс.Гкал
2 188,7
2 123,0
2 059,3
1 997,6
1 897,7
1 802,8
1 712,7
1 648,4
1 584,2
1 520,0
1 455,8
23
Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
3 087,0
3 120,0
3 150,0
3 156,0
3 168,0
3 710,0
4 280,0
4 710,0
5 140,0
5 570,0
6 000,0
24
Объем потребления воды БУ
тыс.куб.м
5 145,0
5 200,0
5 250,0
5 260,0
5 280,0
5 300,0
5 350,0
5 512,5
5 675,0
5 837,5
6 000,0
25
Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
138 674,3
142 327,4
146 039,7
147 962,4
163 452,3
172 161,9
190 557,3
200 085,2
209 613,0
219 140,9
228 668,8
26
Объем потребления природного газа БУ
тыс.куб.м
225 708,0
226 635,9
228 902,3
231 191,3
233 503,2
235 838,3
238 196,6
235 814,7
233 432,7
231 050,7
228 668,8
27
Расходы субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия)
млрд руб.
84,0
89,2
94,7
100,6
106,8
113,4
120,4
126,9
133,4
139,9
146,4
28
Расходы бюджета РС(Я) на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
млн руб.
5 752,3
6 567,8
7 115,1
7 686,9
8 149,6
8 647,9
9 182,1
9 689,6
10 197,1
10 704,6
11 212,1
29
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
8 522,0
10 354,0
11 216,8
12 118,2
12 847,7
13 633,2
14 475,4
15 275,5
16 075,6
16 875,7
17 675,7
30
Общее количество БУ
шт.
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
1 352,0
31
Количество БУ, финансируемых за счет бюджета РС(Я), в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
0,0
14,0
29,0
50,0
100,0
150,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
32
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
0,0
50,0
240,0
280,0
320,0
360,0
400,0
422,0
444,0
466,0
488,0
33
Общее количество государственных заказчиков
шт.
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
488,0
34
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
0,0
40,0
120,0
200,0
240,0
300,0
340,0
377,0
414,0
451,0
488,0
35
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд
млн руб.
28 437,7
22 684,2
26 828,0
28 437,7
30 143,9
31 952,6
33 869,7
35 901,9
38 056,0
40 339,4
49 472,8
36
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
млн руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
10 550,4
12 781,0
15 241,4
17 950,9
20 930,8
24 203,6
49 472,8
37
Расходы бюджета РС(Я) на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн.руб.
2 114,5
1 197,0
1 902,7
2 122,7
2 368,1
2 641,8
2 961,8
3 320,1
3 721,4
4 170,9
4 884,4
38
Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс.чел.
196,0
196,5
197,0
198,0
199,0
200,0
202,0
204,0
206,0
208,0
210,0
39
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.кВтч
226 061,3
231 458,7
236 923,3
242 455,9
248 057,3
253 728,1
259 469,2
267 336,0
275 202,8
283 069,6
290 936,4
40
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.кВтч
212 497,6
225 440,8
231 474,1
237 606,8
244 088,4
253 728,1
259 469,2
267 336,0
275 202,8
283 069,6
290 936,4
41
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.кВтч
544 438,7
546 746,3
549 063,7
551 391,0
553 728,1
556 075,1
558 432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567 860,0
42
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.кВтч
44 099,5
88 200,0
132300,0
264300,0
544868,5
556075,1
558432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567860,0
43
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.кВтч
500 339,1
508 474,1
516 119,9
540363,2
544868,5
556075,1
558432,1
560 789,1
563 146,0
565 503,0
567 860,0
44
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных)
тыс.Гкал
1 930,0
1 936,0
1 930,0
1 928,0
1 920,0
1 914,0
1 912,0
1 909,0
1 906,0
1 903,0
1 900,0
45
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.Гкал
96,5
135,5
173,7
212,1
249,6
382,8
631,0
948,2
1 265,5
1 582,7
1 900,0
46
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.Гкал
3 314,6
3 294,0
3 280,0
3 272,0
3 240,0
3 236,0
3 226,0
3 194,5
3 163,0
3 131,5
3 100,0
47
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.Гкал
268,5
494,1
656,0
1145,2
1620,0
2265,2
3226,0
3 194,5
3 163,0
3 131,5
3100,0
48
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.куб.м
14 380,1
14 200,0
14 220,0
14 300,0
14 418,5
14 538,0
14 658,5
14 778,9
14 899,4
15 019,9
15 140,4
49
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
1 410,0
1 420,0
1 430,0
1 440,0
2 500,0
5 000,0
12459,7
12 751,3
13 043,0
13 334,7
13626,3
50
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах
тыс.куб.м
24 500,0
25 000,0
25 200,0
25 400,0
25 000,0
25 207,2
25 416,1
25 624,9
25 833,8
26 042,7
26 251,6
51
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс.куб.м
2 750,0
2 900,0
3 000,0
3 500,0
7 000,0
22 686,5
22 874,5
23 718,7
24 563,0
25 407,3
26 251,6
52
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.куб.м
3 025,0
3 190,0
3 300,0
3 850,0
7 700,0
24 000,0
25 000,0
25 312,9
25 625,8
25 938,7
26 251,6
53
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
тыс.куб.м
74 404,0
80 638,0
82 764,9
83 884,6
83 996,9
84 101,9
85 199,5
85 797,1
86 394,6
86 992,2
87 589,8
54
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс.куб.м
5 191,1
7 484,8
18 882,4
25 385,2
31 994,4
38 711,4
45 537,6
56 050,6
66 563,7
77 076,7
87 589,8
55
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
тыс.куб.м
129 496,0
135 362,0
139 235,1
141 115,4
142 003,1
143 898,1
144 800,5
146 702,9
148 605,4
150 507,8
152 410,2
56
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс.куб.м
8 750,0
9 482,6
21 247,0
42 846,2
64 801,9
87 118,5
144 800,5
146 702,9
148 605,4
150 507,8
152 410,2
57
Число жилых домов
ед.
133 015,0
131 669,0
130 323,0
128 977,0
127 631,0
126 285,0
124 939,0
123 593,0
122 247,0
120 901,0
115 517,0
58
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
0,0
0,0
100,0
500,0
1 000,0
2 000,0
4 000,0
5 500,0
7 000,0
8 500,0
10 000,0
59
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
35,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
105,0
120,0
135,0
150,0
60
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
ед.
5,0
25,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
61
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
741 737,6
759 523,3
788 237,7
780 954,7
757 426,7
736 028,1
730 280,5
702 895,0
675 509,5
648 123,9
620 738,4
62
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв.м
363 428,8
372 143,2
673 000,0
873 000,0
1 073 000,0
1 273 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
1 616 000,0
63
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
131 701,8
118 531,6
89 868,7
70 808,6
51 748,4
32 688,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв.м
1 252 476,5
1 243 762,0
943 000,0
743 000,0
543 000,0
343 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб.м
302 837,7
302 090,1
529 892,5
666 743,3
794 906,2
914 779,2
1 131 149,3
1 095 129,6
1 059 109,9
1 023 090,2
987 070,5
66
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
4 076,0
4 206,0
7 745,0
10 337,0
12 652,0
15 412,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
67
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб.м
1 043 662,8
1 009 633,4
742 479,4
567 457,4
402 268,5
246 480,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
14 048,0
14 058,0
10 852,0
8 798,0
6 402,0
4 153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
114 799 552,0
116 917 666,5
119 338 416,1
118 145 031,9
116 960 598,1
115 785 114,7
114 048 338,0
113 620 656,7
113 192 975,5
112 765 294,2
112 337 612,9
70
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
17 424,0
17 574,0
17 957,0
18 635,0
18 804,0
18 965,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
20 464,0
71
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
2 342 848,0
2 386 074,8
1 817 336,3
1 193 384,2
587 741,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов
чел.
700,0
690,0
640,0
500,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВтч
0,4
0,4
0,395
0,395
0,394
0,392
0,390
0,364
0,337
0,311
0,284
74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
0,2
0,2
0,188
0,188
0,187
0,187
0,185
0,181
0,176
0,172
0,167
75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
964 600 000,0
1 021 695 773,1
1 049 664 694,9
1 068 005 685,1
1 084 755 350,8
1 125 332 593,1
1 152 874 161,9
1 516 860 418,1
1 880 846 674,3
2 244 832 930,5
2 608 819 186,7
76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
479,7
465,3
457,5
455,1
453,0
451,3
449,4
461,5
473,7
485,8
498,0
77
Объем потерь воды при ее передаче
куб.м
23 469 273,0
22 962 148,0
22 455 023,0
21 947 898,0
21 440 773,0
20 933 648,0
20 426 523,0
19 503 673,5
18 580 824,0
17 657 974,5
16 735 125,0
78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
124 964 550,5
122 105 575,0
119 246 599,4
116 387 623,9
113 528 648,4
110 669 672,9
107 810 697,3
104 444 571,1
101 078 444,8
97 712 318,5
94 346 192,3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к программе
Республики Саха (Якутия)
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2012-2016 годы и на период до 2020 года»
Топливно-энергетический баланс Республики Саха (Якутия) на 2010 год, тыс. т у.т.
Уголь
Дрова и прочие виды топлива
Нефть, включая газовый конденсат
Нефте-продукты
Природ-ный газ
Электро-энергия
Тепло-энергия
ВСЕГО
Остаток на начало года
407,7
4,4
194,7
1 077,9
4,3
1 689,0
Производство энергоресурсов
10 713,5
58,5
5 030,0
86,3
2 561,2
2 530,3
2 147,3
23 127,1
Ввоз
54,2
918,9
51,2
1 024,3
Вывоз
-6 685,3
-4 576,7
-308,8
-11 570,8
Всего энергоресурсов
4 490,1
62,9
648,0
2 083,1
2 565,5
2 272,7
2 147,3
14 269,6
Трансформация и энергетический сектор
-4 098,6
-56,9
-430,8
-1 081,3
-2 311,8
-2 107,3
-1 368,0
-11 454,7
Производство электро-, теплоэнергии на ТЭС и ДЭС
-1 236,9
-133,0
-961,2
-2 331,1
Производство теплоэнергии на котельных
-951,0
-56,9
-430,8
-584,2
-2 022,9
Производственные нужды
-1 693,3
-378,5
-1 775,0
-952,3
-4 799,1
Собственные нужды и потери
-217,4
-948,3
-387,9
-332,3
-415,7
-2 301,6
Отпущено населению
-1,6
-2,3
-138,8
-235,4
-165,4
-779,3
-1 322,8
Остаток на конец года
389,9
3,7
217,2
863,0
18,3
0,0
0,0
1 492,1
[1]по данным статистического сборника «Мониторинг основных показателей экономики Республики Саха (Якутия). Январь-июнь 2010 года»
[2]На основании формы государственного статистического наблюдения №11-ТЭР «Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)»
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: