Основная информация
Дата опубликования: | 13 марта 2013г. |
Номер документа: | RU14000201300098 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Саха (Якутия) |
Принявший орган: | Президент Республики Саха (Якутия) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Указы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
От 12.10.2011 №979
«О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ - Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13.03.2013 №1929)
В целях приведения в соответствие с условиями Федерального конкурса по отбору региональных программ в области использования и охраны водных объектов, претендующих на получение средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», совершенствования программно-целевого планирования расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 979, и изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на осуществление взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов в области использования и охраны водных объектов Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 13 марта 2013 года № 1929
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012‑2016 ГОДЫ»
Паспорт государственной программы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Наименование государственной программы
Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Статус программы
Государственная программа Республики Саха (Якутия)
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия)
от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)) от 27.05.2010 № 253
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Соисполнители государственной программы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»,
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке (II типа), муниципальные образования (по согласованию)
Цель и задачи государственной программы
Цель программы:
гарантированное обеспечение успешного функционирования водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития республики.
Задачи программы:
1. Оформление прав пользования водными объектами.
2. Охрана и восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
3. Строительство, капитальный ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений, обустройство водохранилищ, используемых в водообеспечении.
4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод необходимыми сооружениями инженерной защиты.
5. Консервация и ликвидация хвостохранилищ как объектов повышенной экологической опасности
Целевые индикаторы государственной программы
1. Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
2. Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями.
3. Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах.
4. Протяженность противопаводковых, предупредительных работ.
5. Количество законсервированных хвостохра-нилищ.
6. Количество ликвидированных хвостохранилищ
8.
Сроки реализации (этапы) государственной программы
2012-2016 годы
9.
Наименование подпрограмм (стратегические направления)
Подпрограмма № 1 «Рационализация водопользования»;
Подпрограмма № 2 «Охрана водных объектов»;
Подпрограмма № 3 «Защита населенных пунктов
и объектов экономики Республики Саха (Якутия)
от наводнений и негативного воздействия вод»;
Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
Подпрограмма № 5 «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
10.
Предельный объем средств на реализацию государственной программы с разбивкой по годам
Всего: 1 319 006,1 тыс. руб.
2012– 278 274,85 тыс. руб.
2013 – 204 953,6 тыс. руб.
2014 – 196 026,4 тыс. руб.
2015 – 213 739,4 тыс. руб.
2016–426 011,85 тыс. руб.
Всего: 3 804 104,78 тыс. руб.
2012 – 570 289,07 тыс. руб.
2013 – 771 055,56 тыс. руб.
2014 – 804 293,31 тыс. руб.
2015 – 831 282,94 тыс. руб.
2016 – 827 183,9 тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Природно-климатические условия Республики Саха (Якутия) определяют уникальность формирования водных ресурсов, обусловленные следующими факторами.
Прежде всего, почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит в зону ее прерывистого распространения. Средняя мощность мерзлого слоя достигает 300-400 м, а в бассейне реки Вилюй до 1500 м - это максимальное промерзание горных пород на земном шаре. В горах Восточной Якутии 485 ледников с общей площадью 413 кв. км и с запасом пресной воды около 2 тыс. куб. км.
Республика Саха (Якутия) с севера омывается водами Лаптевых и Восточно-Сибирского морей с общей протяженностью морской береговой линии более 4,5 тыс. км. На ее территории насчитывается свыше 471 тыс рек и малых водотоков общей протяженностью примерно 1,6 млн км, около 825 тыс. озер суммарной площадью более 83 тыс. кв.км. Болота и заболоченные земли занимают порядка 10% территории Республики Саха (Якутия). Кроме вод рек, озер и болот здесь имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных ледников и наледей. Речная сеть территории принадлежит бассейнам морей Лаптевых (реки Анабар, Оленёк, Лена, Омолой, Яна) и Восточно-Сибирского (к западу от устья р.Колымы – рек Индигирка, Алазея и ряда меньших водотоков). В эти моря реками выносится в среднем за год около 800 куб. км воды.
Общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод якутского артезианского бассейна составляют около 25,76 млн куб.м/сутки.
В 2010 году общий объем водопотребления в республике составил 223,68 млн куб.м в год. Основными источниками водоснабжения для экономики и населения республики являются поверхностные водные объекты. Основными водопотребителями являются предприятия промышленности (65,3%) и жилищно-коммунального хозяйства (19,6%). Доля водопотребления предприятиями сельского хозяйства составляет-8,5 %, транспорта и прочих потребителей - 6,5 %.
Потребность в свежей воде на производственные нужды промышленных предприятий, а также на производственные нужды прочих отраслей по прогнозу составит к 2015 году 114,72 млн куб.м, к 2020 году -143,4 млн куб.м.
Обеспечение водной безопасности, оценка возможных изменений водных ресурсов и водного режима рек в связи с происходящими изменениями климата и активизацией хозяйственной деятельности человека остается фундаментальной проблемой государственного уровня.
Территория Якутии по своим природным условиям относится к регионам с высокой вероятностью наводнений, угроза которых существует почти для всех населенных пунктов, расположенных на реках. Только за последние 12 лет здесь произошли самые крупные наводнения России, такие как наводнения на реках Лена, Алдан, Яна, Алазея, Колыма, Амга, Таатта, Суола, Матта, Баяга, Мархинка (1998-2011 годы). По величине подъема уровней воды, масштабам затопления и суммарному ущербу данные наводнения превысили все крупнейшие наводнения предыдущих лет и по существующей классификации относятся к разряду катастрофических, причем с очень редкой повторяемостью.
За период с 1998 по 2011 годы общая сумма ущерба, нанесенного наводнениями населению и экономике республики, составила более 12,5 млрд рублей.
В Якутии под влиянием наводнений создаются не только чрезвычайные ситуации, принимающие характер стихийного бедствия (гибель людей, посевов, разрушение сооружений), но и происходят не менее опасные негативные последствия, угрожающие здоровью людей, животному и растительному миру, состоянию окружающей среды, особенно, такие как:
1. Повышение уровня грунтовых вод, которые приводят к избыточному переувлажнению земель сельскохозяйственного назначения. Развитие явления гидроморфизма ведет к деградации плодородных земель, снижению их урожайности, ухудшаются условия обитания растений и животных. Кроме того, усиленная промывка почвогрунтов, затопляемых в период весеннего половодья территорий, способствует увеличению концентрации загрязняющих веществ в водных объектах.
Разрушение емкостей для хранения нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, смыв паводковыми водами с затопленных территорий пестицидов, агрохимикатов и других опасных химических веществ, производственных и бытовых отходов, отходов животноводческих и свиноводческих ферм, а также затопление кладбищ, скотомогильников, несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению водных объектов.
Активизация криогенных процессов (оползни, суффозия, пучение грунтов, термокарсты и др.) из-за увеличения влажности грунтов и вследствие возникновение опасности разрушения фундаментов сооружений, усиление процессов водной эрозии земель, разрушение берегов, оврагообразование и заболачивание территорий.
Происходит засорение и захламление русел и прибрежных защитных полос водных объектов посторонними нерастворимыми предметами (древесиной, шлаком, металлоломом, строительным мусором и т.п.), что усиливает отложение наносов и уменьшает водопропускную способность.
Засоление почвы пойменных сельскохозяйственных угодий в результате длительного затопления территорий.
По результатам исследований, согласно Стратегическому прогнозу изменений климата Российской Федерации на период до 2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России, составленному Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 2015 году ожидается повышение частоты заторных наводнений на реке Лене в два раза. Свой вклад в увеличение водности рек республики вносит и деградация многолетней мерзлоты, вызванная потеплением климата. Все это в комплексе увеличивает угрозу формирования катастрофических наводнений практически на всех реках Якутии. Прогнозируемое изменение стока рек скажется на притоке воды к водохранилищам на реках Вилюй и Колыма, в перспективе – к водохранилищу Канкунской ГЭС на реке Тимптон. На реках ожидается уменьшение максимальной толщины льда до 20…40%, что приведет к значительному изменению в сроках и процессах замерзания и вскрытия рек. Эти изменения потребуют пересмотра режима работы водохранилищ с учетом интересов основных потребителей. Между тем не изучен гидрологический режим, закономерности и механизмы вскрытия рек в условиях возможных изменений климата и интенсивного освоения территории республики. Не разработаны нормативные документы в области гидрологических расчетов, учитывающие особенности режима рек Якутии (наводнения, зажоры, заторы, промерзание и перемерзание, наледи, полыньи, пересыхание, криогенные «паводки»), что увеличивает риск техногенных аварий на гидротехнических сооружениях, в том числе и на ГЭС.
Из 320 гидротехнических сооружений, расположенных на территории республики, сооружения сельскохозяйственного назначения составляют 286 (78,6%), промышленности и жилищно-коммунального хозяйства ‑ 40 (21,4%). Большинство сооружений построено в 70-80-х годах ХХ века и представляют гидросооружения низкого напора, в основном, для обеспечения работы систем лиманного орошения лугов и водоснабжения населенных пунктов. В настоящее время 60% сооружений сельскохозяйственного назначения имеют 70-75% износа. Управление водохозяйственными системами с гидротехническими сооружениями на реках проводится недостаточно эффективно.
Особую экологическую опасность представляют сооружения, поднадзорные Ростехнадзору России - хвостохранилища бывшего цеха обогатительной фабрики (ЦОФ) Депутатского ГОКа «Западный», водоем-отстойник Куларской ЗИФ. При прорыве дамб данных гидроузлов может быть нанесен экологический ущерб рекам Нэттик, Бургуаат, Омолой, Депутатка, Иргичээн и Индигирка. На многих сооружениях наблюдается фильтрация через тело вдоль водосбросных сооружений, просадка тела земляных дамб и плотин (водохранилище Сытыканское, хвостохранилище на ручье Новом, Лебединское, Куранахской обогатительной фабрики в Алданском районе), переполнение (Куларское хвостохранилище) и переработка берегов, загрязнение воды фенолами (Вилюйское водохранилище).
На ликвидацию последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод отвлекаются значительные финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы, которые могли бы быть использованы для развития экономики и социальной сферы. Это обстоятельство выдвигает цель и приоритетные задачи по защите населенных пунктов и объектов экономики республики от наводнений и других видов негативного воздействия вод.
Если рассматривать предыдущие годы реализации подпрограммы «Водохозяйственные и водоохранные мероприятия» республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) в период 2009 – 2011 годы»:
В 2009 году по статье «прочие текущие расходы» Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) по уточненному лимиту на 2009 год на реализацию мероприятий РЦП «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» проведено 8 мероприятий, запланированные объемы работ выполнены. Было предусмотрено 14 234,9 тыс.руб., освоено 14 232,78 тыс. руб. Построено саморегулирующее сооружение уровня оз. Быранатталах Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия), начато строительство водохранилища для технического водоснабжения с. Телиги Мегино-Кангаласского улуса (не завершено), обустройство водозабора с ВОС, водопровода с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, II очередь (не завершено), установлено оборудование очистки питьевой воды в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, проведено научно-экспедиционное обследование «Экологическая безопасность перехода нефтепровода ВСТО через р. Лену с учётом оценки надежности сварных соединений подводного перехода магистрального нефтепровода».
В 2010 году по статье «прочие текущие расходы» Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) по уточненному лимиту на 2010 год на реализацию мероприятий РЦП «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» проведено 6 мероприятий, запланированные объемы работ выполнены. Было предусмотрено 15 000,0 тыс.руб., освоено 15 000,0 тыс. руб. Выполнены проектные работы: «Перепроектирование и обустройство станции очистки воды с летним водопроводом с. Сайылык Кобяйского улуса», «Проектирование устройства круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 5 куб.м/ч на оз. Арбанда в с. Кобяй Кобяйского улуса», «Проектирование и обустройство защитной дамбы оз. Белое Намского улуса». Разработан проект республиканской целевой программы «Чистая вода».
По итогам предыдущих лет для дальнейшего повышения эффективности подпрограммы «Водохозяйственные и водоохранные мероприятия» необходимо увеличить годовой лимит финансирования. Уровни финансирований 2009 и 2010 годов недостаточны для завершения нескольких мероприятий в год. Из-за нехватки финансирования мероприятия, запланированные к реализации ранее, переведены на последующие годы, а между тем проблемы населенных пунктов Республики Саха (Якутия) из-за нехватки хозяйственно-бытового, питьевого водоснабжения, нехватки средств на устранение негативного воздействия вод с каждым годом увеличиваются.
Многие проблемы в сфере водопользования и охраны водных ресурсов до конца не решены, требуют новых подходов и дополнительных действий.
Таблица 1
Таблица стратегического (SWOT) анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
Сильные стороны
Слабые стороны
- Развитие водохозяйственного комплекса является одним из приоритетных направлений развития экологической политики Республики Саха (Якутия);
- Наличие реестра водопользователей, на которых распространяется приобретение прав пользования водными ресурсами;
- Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253;
- утвержден План мероприятий по повышению эффективности государственного экологического контроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах;
- Участие в федеральных целевых программах: «Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах», «Чистая вода»;
- Проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в большинстве улусов Республики Саха (Якутия) и в г. Якутске
- Экстремальные природно-климатические условия;
- Износ гидротехнических сооружений (ГТС) и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия;
- Отсутствие договоров и решений на пользование значительной части водных объектов;
- Отсутствует нормативный документ, регламентирующий понуждение водопользователей оформлять права пользования водными объектами, а также усиление работы со стороны контролирующих органов исполнительной власти;
- Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, наносимых водными ресурсами;
- Высока часть бесхозяйных гидротехнических сооружений - 143 из 269 проверенных;
- В городах и крупных населенных пунктах нерешенной проблемой остается отсутствие канализационно-очистных сооружений. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки в основном осуществляется без нормативной очистки, в результате происходит загрязнение водных объектов;
- Работы по очистке и реабилитации водных объектов требуют вложения и освоения значительных средств;
- Имеются некоторые противоречия по вопросам обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос между Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации;
- Отсутствуют научно обоснованные подходы к проектированию защитных мероприятий;
- Сложность прогнозирования чрезвычайных ситуаций и низкий уровень организации упреждающих и профилактических работ;
- Существующий уровень мероприятий не позволяет ликвидировать хвостохранилища, что позволило бы полностью устранить данную проблему
Возможности
Угрозы
- Увеличение доли водопользователей, оформивших договора и решения на водопользование;
- Строительство и реконструкция защитных дамб, гидротехнических сооружений;
- Сохранение и восстановление водных объектов
- Техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью износа ГТС и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия, а также стихийными природными явлениями;
- Угроза возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ;
- Необратимый процесс загрязнения и истощения водных ресурсов
На основании анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) определены основные проблемы:
Неполностью сформировалась культура рационального водопользования среди потребителей. Основными факторами нерационального использования водных ресурсов предприятиями являются:
- применение устаревших водоемких производственных технологий;
- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений и очистных сооружений системами учета;
- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.
Основным положением устранения проблемы является исполнение положений и решений, установленных Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования».
Охрана водных объектов в целях поддержания их в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, слежения за изменением состояния, показателей качества всего комплекса природной среды водных объектов являются постоянной и насущной проблемой.
Согласно статьям 25 и 26 Водного кодекса Российской Федерации полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений относится осуществление мер по охране водных объектов. Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
В целях реализации полномочий в области водных отношений в 2012-2016 годах запланирована реализация подпрограммы № 2 «Охрана водных объектов», включающая в себя следующие мероприятия:
1) Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов.
Основанием проведения работ являются:
- статья 30 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» с изменениями от 17 октября 2009 года № 830 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
2) Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов. Основанием проведения работ служат:
- статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
-приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».
3) Научно-экспедиционное обследование водных объектов. Обследование водных объектов Республики Саха (Якутия) начато при реализации республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы». Основанием проведения обследований послужили Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года № 836, постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 марта 2008 года № 62.
Целью проведения исследований является оценка состояния гидроэкологических и эколого-лимнологических условий водных объектов при реализации мегапроектов по освоению и разработке природных ресурсов Республики Саха (Якутия), а также при разведке и добыче полезных ископаемых.
4) Расчистка озер. В соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской Федерации водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Расчистка озер проводится в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов, восстановления водного режима озер, повышения пропускной способности проточности городских озер г. Якутска, восстановления рыбохозяйственного и рекреационного значения озер, повышения качества озерных вод.
Негативное воздействие вод. В Республике Саха (Якутия) такая угроза проявляется в период весеннего ледохода, сопровождаясь паводками и обрушением береговой линии.
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
В республике за период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе с участием федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.), из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 10 объектов (947,3 млн руб.).
Между тем по гидрологическим данным водность всех рек в бассейне реки Лены, а также бассейнов рек Колымы, Яны, Индигирки, Оленька и других рек на территории республики только растет вследствие глобальных изменений климата. Всего по состоянию на 2011 год в Республике Саха (Якутия) насчитываются 133 населенных пункта, которые единично или периодически затапливало с начала прошлого столетия. Также, в последние годы ускорились процессы изменения морфологии рек, озер, болот и искусственных водоемов.
Создание развитой системы качественного обеспечения нужд населения и экономики в воде и охрана объектов гидротехнических сооружений должна сопровождаться совершенствованием системы защиты населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод, в том числе:
- проведением противопаводковых и предупредительных работ;
- строительством и реконструкцией гидротехнических сооружений.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
В большинстве случаев рассматриваемые сооружения строились хозяйственным способом и по капитальности не соответствуют действующим нормам и требованиям в области защиты. Их техническое состояние способствует процессу снижения защищенности населения, народнохозяйственных объектов и сельскохозяйственных земель - особенно в период прохождения весенних паводков и оттаивания грунта.
В связи с этим вопрос о бесхозяйных гидротехнических сооружениях и обеспечения надлежащего уровня их технического состояния и условий эксплуатации требует немедленного решения. Также в связи со спецификой республики ‑ экстремальным континентальным климатом стоит вопрос о содержании в надлежащем техническом состоянии всех ГТС и построения новых ГТС соответствующих действующим нормам и требованиям в области защиты.
Капитальный ремонт ГТС позволит свести к минимуму возможные риски при эксплуатации, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений, и ущербы от негативного воздействия вод для объектов экономики, населенных пунктов.
До 2013 года программой предусмотрен капитальный ремонт объектов инженерной защиты г. Вилюйска (запруда 1, запруда 2, шпора 3, шпора 4). Выполнение данных работ позволит защитить береговую часть города Вилюйска от разрушения. Финансирование планируется осуществить из средств федерального бюджета (субсидия на капитальный ремонт), средств бюджета муниципального образования г. Вилюйска и средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Обеспечение безопасности в хвостохранилищах ликвидированных горнодобывающих предприятий.
Хвостохранилища являются потенциально опасными объектами, содержащими отходы переработки руды и токсичные вещества, тем самым создают угрозу экологической безопасности населению близлежащих территорий. На территории Республики Саха (Якутия) расположено множество хвостохранилищ действующих и ликвидированных горнодобывающих компаний, представляющих потенциальную угрозу для населения и экологии. На балансе ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ» находятся три хвостохранилища.
Экологическая безопасность на хвостохранилищах Депутатского ГОК, Куларской ЗИФ, Лебединской ЗИФ в течение последних лет поддерживалась за счет мероприятий республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)», ежегодно проводились два вида работ, это:
- ремонтно-восстановительные работы, текущий ремонт, проводимый в зависимости от технического состояния хвостохранилищ (разработка грунта, расширение земляного полотна по всей длине с формированием откосной части до уклона);
- работы по безопасному пропуску паводковых вод в зависимости от объекта (очистка от снега подъездных дорог к хвостохранилищу, чаши хвостохранилища, руслоотводных каналов, разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах с разрыхлением грунта).
Для предотвращения экологической аварии на хвостохранилищах данные виды работ необходимо проводить ежегодно.
Наиболее эффективным решением вопроса экологической безопасности является ликвидация хвостохранилищ, в этом случае необходимость проведения ежегодных работ будет исключена.
Ликвидация хвостохранилищ позволит достичь следующих результатов:
- предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды;
- исключение рисков размыва и разрушения хранилища отходов;
- улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации.
В период с 2009 по 2011 годы на проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по пропуску паводковых вод, на проектные работы по консервации и разработку разрешительной документации трех хвостохранилищ из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) профинансировано - 50 026,09 тыс.рублей, в т.ч. в 2009 году 17 000,00 тыс.рублей, в 2010 году 16 366,09 тыс.рублей, в 2011 году 16 660,00 тыс.рублей.
В период с 2009 по 2011 годы случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах ликвидированных предприятий не произошло.
Раздел 2. Цели и стратегические направления Программы
Основной целью развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) является обеспечение успешного функционирования водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития республики.
На основании анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз определены следующие задачи в рамках Программы:
1. Оформление прав пользования водными объектами за счет организации и проведения в рамках текущей деятельности работ по заключению договоров и выдаче решений на водопользование.
2. Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, в том числе:
- мониторинг морфометрического состояния и оценка гидрологического состояния водных объектов;
- улучшение экологии водных объектов.
3. Строительство, капитальный ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений, используемых в водообеспечении.
4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод необходимыми сооружениями инженерной защиты, в том числе:
строительство и реконструкция защитных дамб;
- проведение предупредительных противопаводковых мероприятий;
- повышение пропускной способности русел рек.
5. Консервация и ликвидация хвостохранилищ как объектов повышенной экологической опасности.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р; Концепцией развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254, в Программе определены пять стратегических направлений (подпрограмм), направленных на достижение основной цели Программы:
1) «Рационализация водопользования». Целью подпрограммы является увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Для достижения указанных целей необходимо искоренить нелегитимное водопользование, содействовать оформлению и получению правоустанавливающих документов (договоры и решения) водопользователями.
Добиться 96 % по базовому варианту и 100 % по интенсивному варианту от общего числа водопользователей оформления права и заключения договора пользования водными объектами водопользователями, на которых распространяется приобретение прав пользования водными объектами.
2) «Охрана водных объектов». Программа предусматривает сохранение и восстановление водных объектов с учетом создания благоприятной окружающей среды, представляющая совокупность мер по охране водных объектов, включающая в себя:
- мониторинг состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определение и установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционное обследование водных объектов;
- расчистку озер.
В результате реализации подпрограммы ожидается охват водных объектов мониторинговыми исследованиями состояния дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов до 24 % по базовому варианту, до 51 % по интенсивному варианту; увеличить долю установленных водоохранных знаков на водных объектах для поддержания водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям до 78,8% по базовому варианту, до 84 % по интенсивному варианту; обследовать современное гидроэкологическое состояние водного объекта на участке до 300 км по базовому варианту, до 400 км по интенсивному варианту; расчистить площадь водных объектов – 550 га по базовому варианту, 760 га по интенсивному варианту.
3) «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод».
Подпрограмма предусматривает обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия критических уровней естественных водоемов (рек и озер), находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), путем проведения берегоукрепительных, русловыправительных и дноуглубительных работ, а также работ по реконструкции и содержанию искусственных водоемов и гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение мероприятий:
- на проведение противопаводковых, предупредительных работ путем строительства защитных дамб и укрепления берега протяженностью до 54,0 км по базовому варианту, до 64,0 км по интенсивному варианту.
- на разработку проектно-сметной документации до 12 проектов по базовому варианту, до 16 проектов по интенсивному варианту.
4) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)».
Реализация подпрограммы осуществляется на основании следующих общих требований:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
- государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;
- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение квалифицированными работниками, обслуживающими гидротехническое сооружение;
необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;
- поддержание гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии и удовлетворяющем требованиям.
Основной целью подпрограммы являются: обеспечение безопасности ГТС, инженерная защита дамб от паводковых вод.
Реализация подпрограммы позволит добиться приведения в безопасное состояние до 33,6% по базовому варианту, 48,2% по интенсивному варианту находящихся в неудовлетворительном состоянии сооружений от общего числа ГТС. Количество аварий ГТС – 0.
5) «Консервация и ликвидация хвостохранилищ».
Целью подпрограммы является устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий.
Реализация подпрограммы позволит уменьшить риск возникновения экологических аварий на объектах повышенной экологической опасности (хвостохранилищах), консервацию двух бесхозных хвостохранилищ (Депутатской ГОК, Лебединского ЗИФ) и ликвидацию одного бесхозного хвостохранилища Куларской ЗИФ.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, получаемых в виде субвенций и субсидий, средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и внебюджетных средств.
Объем финансирования по базовому варианту составляет 1 319 006,1 тыс. руб.
2012– 278 274,85 тыс. руб.
2013 – 204 953,6 тыс. руб.
2014 – 196 026 тыс. руб.
2015 – 213 739,4 тыс. руб.
2016 – 426 011,85 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета –402 058,52тыс. руб.;
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 911 947,58 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов – 5 000,00 тыс. руб.
Объем финансирования по интенсивному варианту составляет 3 804 104,78 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2012 – 570 289,07 тыс. руб.
2013 – 771 055,56 тыс. руб.
2014 – 804 293,31 тыс. руб.
2015 – 831 282,94 тыс. руб.
2016 – 827 183,9 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 2 178 857,7 тыс. руб.;
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
1 620 247,08 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов – 5 000,00 тыс. руб.
В ходе реализации отдельных мероприятий программы объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей уровней бюджетов.
Таблица 2.
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
1 319 006,1
3 804 104,78
федеральный бюджет
402 058,52
2 178 857,7
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
911 947,58
1 620 247,08
- бюджетные ассигнования
911 947,58
1 620 247,08
- бюджетные кредиты
местные бюджеты
5 000,00
5 000,00
внебюджетные источники
- государственные гарантии
инвестиционная надбавка
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в разрезе источников финансирования стратегических направлений базового и интенсивного вариантов представлены в приложении № 6 государственной программы.
Период реализации государственной программы составляет 2012 - 2016 годы.
В финансировании мероприятий Программы к средствам государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут привлечены средства федерального бюджета: субвенции и субсидии – Федерального агентства водных ресурсов, предусмотренные в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года», а также средства муниципальных районов.
Планируемая доля привлеченных средств для реализации Программы составляет 36,3 % от объемов финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из них за счет средств местных бюджетов по подпрограмме «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» - 5 000 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) составляют по базовому варианту – 82 619 тыс. руб. на весь период реализации Программы, в том числе в 2012 году – 14 462 тыс. руб., в 2013 году – 15 296 тыс. руб., в 2014 году – 16 612 тыс. руб., в 2015 году – 17 596 тыс. руб., в 2016 году – 18 653 тыс. руб. По интенсивному варианту – 86 109 тыс. руб. на весь период реализации Программы, в том числе в 2012 году – 15 160 тыс. руб., в 2013 году – 15 994 тыс. руб., в 2014 году – 17 310 тыс. руб., в 2015 году – 18 294 тыс. руб., в 2016 году – 19 351 тыс. руб.
Оплата труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) производится в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 12.07.2007 494-3 № 1003-III «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)»;
для работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 08.11.2007 510-З № 1035-III «Об оплате труда работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)»;
для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в органах государственной власти – в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.09.2008 № 372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений» и с приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 21.05.2010 № 366-ОД «Об утверждении Положения по оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в органах государственной власти».
Расходы на содержание Департамента осуществляются на основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.05.2006 № 219 «О нормативных расходах на содержание органов государственной власти Республики Саха (Якутия)».
При формировании Закона Республики Саха (Якутия)
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов» фактические расходы по содержанию Департамента отсутствовали (Положение Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) утверждено постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.04.2008 № 143 «О первоочередных мерах по созданию Департамента по водным отношениям при Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)»). В 2008 году финансирование содержания аппарата Департамента осуществлялось в рамках сметы расходов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). Содержание в рамках сметы не покрывали текущие расходы Департамента. В связи с чем при формировании (уточнении) государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Министерством финансов Республики Саха (Якутия) Департаменту дополнительно выделялись финансовые средства на функционирование аппарата:
- в 2008 году дополнительно выделено 5 230 тыс. рублей (все расходы, кроме оплаты труда для работников);
- в 2009 году – 2 897,1 тыс. рублей (командировочные расходы, услуги на содержание имущества, основные средства, материальные запасы);
- в 2010 году - 1 000 тыс. рублей (все расходы, кроме оплаты труда для работников);
- в 2011 году направлено письмо в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) о дополнительном выделении средств в сумме 543 тыс. рублей (оплата услуги связи, ГСМ, оказания услуг по программному обеспечению, найма жилья в служебных командировках).
Базовый вариант включает расходы:
- в соответствии Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год» объем расходов на содержание Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) на 2011 год составил - 14 039 тыс. рублей;
Интенсивный вариант включает расходы:
- базового варианта 14 039 тыс. рублей;
- налога на имущество и транспортного налога в объеме 50 тыс. рублей в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 48-З № 97-III «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»;
- дополнительного финансирования в сумме 543 тыс. рублей, оплаты услуги связи, ГСМ, оказания услуг по сопровождению программных продуктов, найма жилья во время служебных командировок и т.д.;
- расчета потребности Департамента по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 105 тыс. рублей.
Всего по интенсивному варианту расходы содержания Департамента в 2011 году составляют 14737 тыс. рублей.
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов Программы
Показателем достижения цели Программы является значение целевого индикатора.
Состав показателей для каждой подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Программы (подпрограмм);
охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
минимизацию числа показателей.
В рамках реализации государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» оценочно будут достигнуты следующие показатели по индикаторам:
Таблица 3.
Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование
целевого индикатора
Еди-
ница
изме-
рения
Отчетный период
Текущий
год
2011
Результаты
реализации
Программы
2008
2009
2010
Базо-
вый вариант
Интен-
сивный
вариант
Подпрограмма 1. «Рационализация водопользования»
Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
-
-
60,8
64,7
96
100
Подпрограмма 2. «Охрана водных объектов»
Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
ед.
-
-
-
-
1
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
-
-
-
-
78,8
84,0
Подпрограмма 3.
«Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Протяженность противопаводко-вых сооружений
км
221
258,4
20,3
23,25
54
64
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
%
-
-
14,3
15,4
33,6
48,2
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Количество консервированных хвостохранилищ
ед.
-
-
-
-
0
2
Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
-
-
-
-
0
1
Подпрограмма 1. «Рационализация водопользования».
Целевой индикатор - доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367 единиц, из них, право пользования оформили 223 водопользователя, т.е. 60,8 %., остальные 144 (39,2 %) не имеют правоустанавливающих документов.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением числа водопользователей, не имеющих правоустанавливающих документов, к общему числу водопользователей республики.
Соответственно, за период реализации программы будет оформлено правоустанавливающих документов по базовому варианту: 2012 год – у 251 водопользователя (68,6 % от общего количества), 2013 год – у 280 водопользователей (76,4 % от общего количества), 2014 год – у 309 водопользователей (84,3 % от общего количества), 2015 год – у 337 водопользователей (92,1 % от общего количества), 2016 год – у 352 водопользователей (96,0 % от общего количества).
По интенсивному варианту: 2012 год – у 257 водопользователей (70,2 % от общего количества), 2013 год – у 287 водопользователей (78,5 % от общего количества), 2014 год – у 317 водопользователей (86,6 % от общего количества), 2015 год – у 353 водопользователей (96,5 % от общего количества), 2016 год – у 367 водопользователей (100,0 % от общего количества).
Подпрограмма 2. «Охрана водных объектов».
Целевой индикатор - охват водных объектов мониторинговыми исследованиями.
Показатель целевого индикатора определяется количеством водных объектов, охваченных мониторинговыми исследованиями.
Соответственно, при реализации программы по базовому варианту будет охвачен один водный объект - река Лена от п.Витим до устья р.Вилюй.
При реализации программы по интенсивному варианту будут охвачены три водных объекта - река Лена от п.Витим до устья р.Вилюй, река Алдан от г.Томмот до устья р. Лена, река Амга от п.Верхняя Амга до устья р.Алдан.
Целевой индикатор - доля установленных водоохранных знаков на водных объектах.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением установленных водоохранных знаков к общей протяженности береговой линии в границах поселений республики.
Общая протяженность береговой линии в границах поселений республики по исходным данным для расчёта субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федераций в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), согласованная Правительством Республики Саха (Якутия) и утвержденная Федеральным агентством водных ресурсов на 2011 год составляет 2265,9 км. Соответственно, для расчета доли установленных водоохранных знаков на водных объектах принимается отношение протяженности зон установленных водоохранных знаков на водных объектах к установленной протяженности.
При базовом варианте данная доля составит 78,8%, при интенсивном варианте 84%.
Подпрограмма 3. «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод».
Целевой индикатор - протяженность противопаводковых сооружений.
Показатель целевого индикатора определяется протяженностью построенных защитных дамб и проведенных берегоукрепительных работ, ежегодным заполнением статистической отчетности С-2. При базовом варианте развития данный показатель составит 54 км, при интенсивном варианте развития 64 км.
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Целевой индикатор - Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением количества бесхозяйных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности к общему числу гидротехнических сооружений республики. При базовом варианте развития данный показатель составит 33,6 %, при интенсивном варианте развития 48,2%.
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ».
Целевой индикатор - количество консервированных хвостохранилищ.
Показатель целевого индикатора будет достигнут при консервации двух хвостохранилищ в интенсивном варианте развития.
Целевой индикатор - количество ликвидированных хвостохранилищ.
Показатель целевого индикатора будет достигнут при ликвидации одного хвостохранилища в интенсивном варианте развития.
Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы
Система управления реализации Программы направлена на достижение поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов с последующими изменениями и дополнениями, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) осуществляет текущее управление реализацией Программы:
- организует реализацию государственной программы, вносит изменения в Программу в соответствии с установленным настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- предоставляет по запросу Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия);
- готовит доклад о ходе реализации Программы в соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия) и вносит доклад на заседание Правительства Республики Саха (Якутия).
Общая координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации Программы осуществляется заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), в компетенцию которого входит рассмотрение курируемых отраслей в соответствии с распределением обязанностей.
Реализацию мероприятий, включенных в состав Программы, финансируемых из средств государственного бюджета, осуществляет ответственный исполнитель путем проведения торгов по размещению государственного заказа на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с последующими изменениями и дополнениями.
Текущее управление, мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), в том числе:
- осуществление координации деятельности заказчиков и исполнителей мероприятий в ходе реализации Программы;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами;
- контроль исполнения договоров и решений;
- осуществление контрольных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водные объекты.
- мониторинг процесса размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятий Программы обеспечивается на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями работ на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) как ответственный исполнитель Программы отчитывается ежеквартально, ежегодно с учетом достигнутых результатов и выделяемых на реализацию Программы средств, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит предложения об их корректировке.
Контроль за реализацией Программы и достижением предусмотренных в ней показателей осуществляется Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) обобщает и анализирует ход реализации Программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет по согласованию с участниками реализации программы в Федеральное агентство водных ресурсов и Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о ходе реализации Программы, содержащий анализ результативности, эффективности бюджетных расходов, а также причин недостатков и нерешенных проблем.
Механизм взаимодействия с Федеральным агентством водных ресурсов осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Республики Саха (Якутия) о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 года № 798), Порядком составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2007 года № 120-н (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2007 года, регистрационный номер 10757).
Федеральное агентство водных ресурсов предоставляет Департаменту по водным отношениям Республики Саха (Якутия) субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Федеральному агентству водных ресурсов, и осуществляет финансирование в соответствии с представленным прогнозом отдельных кассовых выплат по расходам субвенций с последующими изменениями и дополнениями, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
На основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.1995 № 111 «О порядке перечисления средств для осуществления расходов и мероприятий федерального бюджета» финансирование прямых расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ производится через систему счетов органов Федерального казначейства. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов. Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и исполнителя, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает контроль со стороны государственного заказчика за ходом выполнения работ.
Риски реализации Программы
При реализации цели и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.
К этим рискам и угрозам относятся:
- риск недофинансирования мероприятий Программы, связанный с несоответствием выделенных государственных ассигнований на строительство и модернизацию технической базы водохозяйственного комплекса существующим требованиям развития инфраструктуры и сокращением уровня внебюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий по внедрению проектов строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений;
- риск принятия неэффективных управленческих решений, связанный с недостатками в процедурах управления, поддержки и контроля реализации мероприятий Программы, в том числе с недостатками их нормативно-правового обеспечения;
- научно-технические риски при недофинансировании развития научно-технического потенциала водохозяйственного комплекса, что будет сдерживать разработку и внедрение современных отечественных технологий;
- техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью физического износа гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, человеческим фактором, а также стихийными природными явлениями. Устранение их последствий может потребовать дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от финансирования других направлений развития водохозяйственного комплекса.
При реализации Программы в рамках развития водохозяйственного комплекса негативное влияние указанных рисков на ход исполнения мероприятий Программы и их результативность будет снижено.
Однако риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие на эффективность реализации Программы в целом.
Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален.
Раздел 6. Методика оценки достижения конечных результатов Программы
Оценка результатов реализации программы будет производиться по принятым индикаторам, а также по следующим показателям:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- снижение вероятности нарушения жизнедеятельности вследствие негативного воздействия вод на территории населенных пунктов.
Эффективность реализации программных мероприятий оценивается ежегодно по итогам обработки статистической отчетности и гидрологических наблюдений.
Предотвращенный вероятный ущерб представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которые удается избежать в результате реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы:
, где:
i факт – фактическое значение индикатора;
i план – плановое значение индикатора.
II. Расчет выполнения задач подпрограммы:
1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:
, где
i факт – фактическое значение показателя;
i план – плановое значение показателя.
2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы
, где:
i задача – значение выполнения задачи подпрограмм;
n – количество задач.
III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со средним значением выполнения задач подпрограммы
В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы ( ) и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.
В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы () и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели подпрограммы.
IV. Интегральная оценка достижения цели Программы
, где:
i цель – значение выполнения цели подпрограммы;
L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели подпрограммы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно 1.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой выполнения цели государственной программы.
В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации государственной программы выполняется.
В случае, если Iц< 90%, цель реализации государственной программы не
выполняется.
При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
При расчете эффективности выполнения Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
Таблица 4.
Номер показа-теля, i
Наименование показателя
Значение весового коэффи-циента
Подпрограмма 1. Рационализация водопользования.
1
Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
0,05
Подпрограмма 2. Охрана водных объектов.
2
Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
0,05
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
0,05
Подпрограмма 3. Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
4
Протяженность противопаводковых сооружений
0,04
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
5
Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
0,1
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
6
Количество законсервированных хвостохранилищ
0,08
7
Количество ликвидированных хвостохранилищ
0,08
Итого:
1,0
___________________
Приложение № 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 1
«Рационализация водопользования»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Рационализация водопользования
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
4
Цель и задача подпрограммы
Цель: Увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Задача: Оформление прав пользования водными объектами.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
7 719,05
тыс. руб.
Всего
10 667,35
тыс. руб.
2012 год
1273,35
тыс. руб.
2012 год
1273,35
тыс. руб.
2013 год
1 227,00
тыс. руб.
2013 год
2 040,00
тыс. руб.
2014 год
1 423,35
тыс. руб.
2014 год
2 325,00
тыс. руб.
2015 год
1 423,35
тыс. руб.
2015 год
2 467,00
тыс. руб.
2016 год
2 372,00
тыс. руб.
2016 год
2 562,00
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367 единиц, из них право пользования оформили – 223 водопользователя, т.е. 60,8 %., остальные – 144 (39,2 %) не имеют правоустанавливающих документов.
Таблица 5.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие реестра водопользователей, на которых распространяется приобретение прав пользования водными ресурсами
Отсутствие договоров и решений на пользование значительной части водных объектов
Функции по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование выполняет непосредственно разработчик Программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Основной причиной недостаточного охвата водопользователей является сложность сбора пакета документов и обоснования материалов водопользования со стороны водопользователей в соответствии с требованиями водного законодательства Российской Федерации, отсутствие у водопользователей в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства ответственности за незаконное занятие водного объекта
В целях понуждения водопользователей к оформлению разрешительной документации могут быть проведены и инициированы мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой Республики Саха (Якутия), Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), районными (улусными) инспекциями Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Ленским БВУ
Отсутствует нормативный документ, регламентирующий понуждение водопользователей оформлять права пользования водными объектами, а также усиление работы со стороны контролирующих органов исполнительной власти.
Возможности
Угрозы
Увеличение доли водопользователей, оформивших договора и решения на водопользование
Необратимый процесс истощения водных ресурсов
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Цель подпрограммы. Увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Водопользователи, деятельность которых предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, обязаны получить правоустанавливающие документы на водопользование (решения и договоры).
Для достижения указанных целей необходимо искоренить нелегитимное водопользование, водопользователи должны оформить и получить правоустанавливающие документы (договоры и решения) на водопользование.
Задача подпрограммы: оформление прав пользования водными объектами.
Оценкой эффективности выполнения задачи является показатель ‑ доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей (в %-ах).
Реализация подпрограммы позволит:
При базовом варианте добиться оформления договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование у 96 % водопользователей от общего числа водопользователей (по данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367). Водопользователи оформляют разрешительные документы (договор или решение) не в полном объеме: заключили договор водопользования для использования акватории, забора воды, но не оформили решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод и для добычи полезных ископаемых. Предприятие на каждый водный объект и для каждой цели оформляет отдельный правоустанавливающий документ: договор и решение. Департаментом в год оформляется около 200 договоров водопользования и около 100 решений о предоставлении водного объекта в пользование, при реализации мегапроектов на территории республики эта цифра удваивается.
При интенсивном варианте добиться оформления договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование у 100 % водопользователей, т. е. все 367 водопользователей должны оформить право пользования водными объектами в полном объеме на каждый водный объект и для каждой цели.
Таблица 6.
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наиме-нование подпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интен-сивный вариант
«Рационализация водопользования»
Задача
Доля водопользо-вателей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами к общему числу водопользователей
%
-
-
60,8
64,7
96
100
Подпрограмма включает в себя привлечения независимых экспертов по определению параметров водопользования.
В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 798), приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.08.2008 № 168 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей» средства на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета для привлечения независимых экспертов по определению параметров водопользования.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 7.
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
7 719,05
10 667,35
федеральный бюджет
7 719,05
10 667,35
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
-
-
- бюджетные ассигнования
-
-
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту за счет федерального бюджета составляет 7 719,05 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г - 1 273,35 тыс. руб.;
2013 г.– 1 227,00 тыс. руб.;
2014 г.– 1 423,35 тыс. руб.;
2015 г.– 1 423,35 тыс. руб.;
2016 г.– 2 372,0 тыс. руб.;
по интенсивному варианту за счет федерального бюджета составляет 10 667,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 1 273,35 тыс. руб.;
2013 г.– 2 040,0 тыс. руб.;
2014 г.– 2 325,0 тыс. руб.;
2015 г.– 2 467,0 тыс. руб.;
2016 г.– 2 562,0 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 8.
Таблица 8
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия)
Риски, связанные с человеческим фактором
Истощение водных объектов
высокая
высокая
Увеличение доли водопользователей, не обладающих разрешительными документами (договоры, решения)
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Стимулирование спроса
__________________
Приложение № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 2
«Охрана водных объектов»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
«Охрана водных объектов»
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Сохранение и восстановление водных объектов
Задача:
- организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов;
- поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям;
- оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта;
- улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями;
- Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
149 794,22
тыс. руб.
Всего
193 014,93
тыс. руб.
2012 г.
14 919,73
тыс. руб.
2012 г.
14 919,73
тыс. руб.
2013 г.
33 877,00
тыс. руб.
2013 г.
42 549,80
тыс. руб.
2014 г.
30 155,24
тыс. руб.
2014 г.
45 181,80
тыс. руб.
2015 г.
35 560,05
тыс. руб.
2015 г.
45 181,80
тыс. руб.
2016 г.
35 282,2
тыс. руб.
2016 г.
45 181,80
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
На территории Республики Саха (Якутия) насчитывается свыше 471 тыс. рек и малых водотоков общей протяженностью примерно 1,6 млн км, около 825 тыс. озер суммарной площадью более 83 тыс.км2. Болота и заболоченные земли занимают порядка 10% территории. Кроме вод рек, озер и болот здесь имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных ледников и наледей. Речная сеть территории принадлежит к бассейнам морей Лаптевых (реки Анабар, Оленёк, Лена, Омолой, Яна) и Восточно-Сибирского (к западу от устья р.Колымы – реки Индигирка, Алазея и ряд меньших водотоков). В эти моря реками выносится в среднем за год около 800 км3 воды.
В целях охраны озер, уникальных по своему происхождению и представляющих особую экономическую, социальную и эстетическую ценность для нынешних и будущих поколений в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 № 836 на территории Республики Саха (Якутия) были образованы 26 уникальных озер, такие как Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Мюрю, Чурапча, Тюнгюлю и т.д., значение их велико и неоценимо не только для человека, но и самой природы.
Общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод Якутского артезианского бассейна составляют около 25,76 млн куб.м/сут.
В 2010 году общий объем водопотребления в республике составил 223,68 млн м3 в год. Основными источниками водоснабжения для экономики и населения области являются поверхностные водные объекты. Основными водопотребителями являются предприятия промышленности (65,3%) и жилищно-коммунального хозяйства (19,6%). Доля водопотребления предприятиями сельского хозяйства - 8,5 %, транспорта и прочих потребителей – 6,5 %.
Потребность в свежей воде на производственные нужды промышленных предприятий, а также на производственные нужды по прогнозу составит к 2015 году 114,72 млн м3, к 2020 году - 143,4 млн м3.
По прогнозам экспертов через 25 - 30 лет в мире будет большой недостаток чистой питьевой воды. На сегодняшний день, считают ученые, питьевая вода хорошего качества увеличила бы среднюю продолжительность жизни современного человечества на 20–25 лет.
Территория Республики Саха (Якутия) давно и интенсивно осваивается. При этом возникает ряд специфических геоэкологических проблем, причиной которых является географическое положение Якутии и обусловленные им суровые природно-климатические условия, которые значительно усугубляют отрицательные последствия промышленной деятельности.
В последнее время в республике, наряду с прежними видами хозяйственной деятельности, начата реализация схемы комплексного развития Южной Якутии до 2020 года. Ведется проектирование и начато строительство ряда крупных промышленных объектов, что неизбежно приведет к еще более серьезным негативным геоэкологическим последствиям.
В связи развитием промышленности увеличивается риск возникновения аварий, негативного воздействия хозяйственной деятельности с загрязнением, засорением и истощением водных объектов.
В числе объектов, представляющих потенциальную угрозу чистоте наших водных объектов, имеют место объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), который пересекает 248 рек и речек, в том числе крупные реки, такие как Лена, Алдан, Амга.
Относительно новым для республики видом полезных ископаемых станет урановая руда из Эльконской группы месторождений в Южной Якутии. С созданием горно-металлургического комбината воздействию будет подвергнута территория со сложными природными условиями, в том числе с разнообразным распространением сезонно- и многолетнемерзлых пород, со специфическими геологическими и гидрогеологическими условиями. В связи с этим, наряду с обычными для горнодобывающей отрасли преобразованиями природной среды, возможны крайне губительные масштабные загрязнения, связанные со специфическими свойствами урановой руды. В то же время необходимо учитывать, что многолетняя мерзлота является одним из основных природных факторов, несколько снижающих риск радиационного загрязнения природной среды в районе Эльконской группы месторождений. Являясь естественным водоупором, многолетнемерзлые толщи горных пород в значительной степени препятствуют проникновению загрязняющих веществ в глубокие горизонты и их масштабному распространению подземными водами. Также при освоении Эльгинского угольного месторождения, расположенного в непосредственной близости от уникального озера Большое Токко на площади около 200 кв.км, Эльгинское угольное месторождение является крупнейшим в России. Годовой объем добычи угля примерно составит 30 млн тонн.
В связи с широкомасштабным интенсивным освоением гигантского Эльгинского угольного месторождения прогнозируется усиление техногенного пресса на бассейн уникального озера Большое Токко.
Нерюнгринский район. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в бассейне реки Тимптон запланировано строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, в состав которого входят 7 крупных электроэнергетических станций на реках Тимптон, Алдан, Олекма, Учур. Каскад на р.Тимптон из двух гидроэлектростанций (ГЭС): Нижне-Тимптонский и Канкунский.
В условиях интенсификации отраслей горнодобывающей промышленности и возрастания инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) техногенное воздействие на экосистемы Севера приобретает с каждым годом нарастающие масштабы, последствия которого мы наблюдаем в ухудшении состояния окружающей природной среды, в том числе в изменении химического состава ее компонентов.
Усть-Майский золотодобывающий район республики - старейшая горнопромышленная зона, осваиваемая в условиях криолитозоны России.
Промышленное освоение бассейна реки Аллах-Юнь Усть-Майского района продолжается уже многие годы с начала 20 века.
К настоящему времени значительные территории экосистемы этих районов находятся в экологически напряженном состоянии, а некоторые практически уничтожены.
В целях поддержания водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, слежения за изменением состояния, показателей качества всего комплекса природной среды водных объектов в первоочередном порядке необходимо провести комплекс мероприятий по охране водных объектов.
В соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской Федерации водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Согласно статьям 25 и 26 Водного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений относится осуществление мер по охране водных объектов.
Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
В целях исполнения полномочий в области водных отношений запланирована на 2012-2016 годы реализация подпрограммы «Охрана водных объектов», включающая в себя следующие мероприятия:
1. Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов.
Основанием проведения работ является статья 30 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» с изменениями от 17 октября 2009 года № 830 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
В первоначальном этапе наблюдения за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов планируется провести на реке Лене от п. Витим до устья реки Вилюй.
На втором этапе – на реках Алдан и Амга.
2. Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов.
Основания проведения работ:
- статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».
В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 № 836 на территории Республики Саха (Якутия) были образованы 26 уникальных озер, такие как Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Мюрю, Чурапча и т.д., значение их велико и неоценимо не только для человека, но и самой природы. Эти водоемы имеют огромное экономическое, социальное и эстетическое значение.
Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут проведены в первоочередном порядке на уникальных озерах: Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Белое, Мюрю.
3. Научно-экспедиционное обследование водных объектов.
Обследование водных объектов Республики Саха (Якутия) было начато при реализации государственной целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы». Основанием проведения обследований послужили Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 № 836, постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04. 03.2008 № 62.
Целью проведения исследований является оценка состояния гидроэкологических и эколого-лимнологических условий водных объектов при реализации мегапроектов по освоению и разработке природных ресурсов Республики Саха (Якутия), также при разведке и добыче полезных ископаемых.
Будет продолжено обследование бассейна рек Алазея, Большое Токко, Тимптон.
4. Расчистка озер.
Основание: статья 7 Водного кодекса Российской Федерации, водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Расчистка озер проводится в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов, восстановления водного режима озер, повышения пропускной способности проточности городских озер г. Якутска, восстановления рыбохозяйственного и рекреационного значения озер, повышения качества озерных вод.
За период реализации программы запланировано расчистка озер Атласовские, Сайсары, Сергеляхское, Ытык - Кюель.
Таблица 9.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в 3-х концепциях в области водных отношений:
- Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254.
- Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253.
- Концепции государственной программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2010 года № 51
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности водных объектов и населенных пунктов
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утверждены План мероприятий по повышению эффективности государственного экоконтроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
В городах и крупных населенных пунктах нерешенной проблемой остается отсутствие канализационно-очистных сооружений. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки в основном осуществляется без нормативной очистки, в результате происходит загрязнение водных объектов
Вопросы охраны водных объектов отражены в соглашениях Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) о сотрудничестве в сфере охраны окружающей природной среды со всеми районными муниципальными образованиями республики, а также с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы», Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), с Управлением Федеральной службы судебных приставов
Работы по очистке и реабилитации водных объектов требуют вложения и освоения значительных средств
С Федеральным агентством водных ресурсов предварительно отработаны вопросы получения субвенций из федерального бюджета на охрану водных объектов
Имеются некоторые противоречия по вопросам обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос между Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации
Возможности
Угрозы
Сохранение и восстановление водных объектов
Необратимый процесс загрязнения и истощения водных ресурсов
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление водных объектов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), путем проведения:
- мониторинга состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определения и установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционного обследования водных объектов;
- расчистки озер.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов;
- Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям;
- Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта;
- Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов.
Реализация подпрограммы позволит:
- сохранить благоприятные экологические условия, сохранить и приумножить водные ресурсы;
- восстановить экосистему водных объектов;
- обеспечить социально-экономические потребности населения в водных ресурсах, рациональном использовании и охране водных объектов;
- создать условия для эффективного осуществления органами государственной власти Республики Саха (Якутия) полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены по задачам:
- Количество водных объектов, охваченных мониторинговыми исследованиями, в единицах;
‑- Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах, в %;
Подпрограмма включает в себя четыре мероприятия:
- мониторинга состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определения и установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционного обследования водных объектов;
- расчистки озер.
Таблица 10
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наиме-нование подпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
«Охрана водных объектов»
«Охрана водных объектов»
Охват водных объектов мониторин-говыми исследованиями
%
-
-
-
-
1
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
-
-
-
-
78,8
84,0
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 11
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
149 794,22
193 014,93
федеральный бюджет
110 131,02
140 812,33
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
39 663,20
52 202,6
- бюджетные ассигнования
39 663,20
52 202,6
- бюджетные кредиты
местные бюджеты
внебюджетные источники
- государственные гарантии
инвестиционная надбавка
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 149 794,22 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 14 919,73 тыс. руб.;
2013 г.– 33 877,00 тыс. руб.;
2014 г.– 30 155,24 тыс. руб.;
2015 г.– 35 560,05 тыс. руб.;
2016 г. – 35 282,2 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 110 131,02 тыс. руб. в том числе по годам:
2012 г.‑ 6 610,73 тыс. руб.;
2013 г.– 27 448 тыс. руб.;
2014 г. – 21 846,24 тыс. руб.;
2015 г.– 27 252,05 тыс. руб.;
2016 г.– 26 974 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 39 663,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑8 309,00 тыс. руб.;
2013 г.– 6 429,00 тыс. руб.;
2014 г.–8 309,00 тыс. руб.;
2015 г. –8 308,00 тыс. руб.;
2016 г.– 8 308,20 Тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 193 014,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 14 919,73 тыс. руб.;
2013 г.– 42 549,80 тыс. руб.;
2014 г.– 45 181,80 тыс. руб.;
2015 г.– 45 181,80 тыс. руб.;
2016 г. – 45 181,80 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 140 812,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 6 610,73 тыс. руб.;
2013 г.– 33 550,40 тыс. руб.;
2014 г. – 33 550,40 тыс. руб.;
2015 г.– 33 550,40 тыс. руб.;
2016 г.– 33 550,40 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 52 202,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 8 309 тыс. руб.;
2013 г.– 8 999,40 тыс. руб.;
2014 г.– 11 631,40 тыс. руб.;
2015 г. – 11 631,40 тыс. руб.;
2016 г.– 11 631,40 Тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 12.
Таблица 12
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Загрязнение и истощение водных объектов
высокая
высокая
Усилие проведения природоохранных мероприятий, уменьшение негативного воздействия от производственных объектов и влияния человечества на природную среду
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Стимулирование спроса
______________
Приложение № 3
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 3
«Защита населенных пунктов и объектов экономики
Республики Саха (Якутия)
от наводнений и негативного воздействия вод»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
2
Основание для разработки государствен-ной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)», органы местного самоуправления (по согласованию)
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия паводковых вод
Задачи:
- проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений, обустройство водохранилищ;
- строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
514 288,23
тыс. руб.
Всего
2 355 412,49
тыс. руб.
2012 г.
143 514,17
тыс. руб.
2012 г.
435 528,39
тыс. руб.
2013 г.
64 609,6
тыс. руб.
2013 г.
456 595,57
тыс. руб.
2014 г.
40 127,81
тыс. руб.
2014 г.
483 375,77
тыс. руб.
2015 г.
35 295
тыс. руб.
2015 г.
480 303,4
тыс. руб.
2016 г.
230 741,65
тыс. руб.
2016 г.
499 609,36
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Наводнения вследствие образования заторов относятся к числу наиболее опасных гидрологических явлений, которые приводят к тяжелым катастрофическим последствиям, наносят значительный ущерб объектам экономики, создают реальную угрозу жизни людей. Противопаводковые мероприятия путем ослабления прочности льда являются предупредительными мерами по снижению вероятностей образования заторов во время вскрытия рек, снижения размеров негативного воздействия весенних паводков, связанных с заторообразованием в начальной стадии ледохода.
В Республике Саха (Якутия) в период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе софинансировалось из федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.), из республиканского бюджета 10 объектов (947,3 млн руб.).
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
Между тем по гидрологическим данным водность всех рек в бассейне реки Лена, а также бассейнов рек Колыма, Яна, Индигирка, Оленек и других рек на территории республики только растет вследствие глобальных изменений климата. Всего по состоянию на 2011 год в Республике Саха (Якутия) насчитываются 133 населенных пункта, которые единично или периодически затапливало с начала прошлого столетия. Также в последние годы ускорились процессы изменения морфологии рек, озер, болот и искусственных водоемов.
В программу включены мероприятия, по которым собран достаточный исходный материал для объявления конкурсных торгов на проведение работ, такие как: оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса, берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск, строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления, защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса.
Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений - это совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности ГТС и характером воздействия опасных факторов на окружающую среду.
Мониторинг осуществляется с целью постоянного контроля состояния безопасности ГТС, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации.
Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной информации о состоянии гидротехнического сооружения, а также анализа результатов прогноза развития ситуации.
Мониторинг безопасности необходимо проводить по следующим семи гидротехническим сооружениям:
Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска.
Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска.
Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска.
Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса Республики Саха (Якутия).
Берегоукрепления на р. Алдан с. Кюпцы Усть-Майского улуса.
Берегоукрепление с.Амга Амгинского улуса.
Берегоукрепление на р. Амга в районе с. Чимнай Таттинского улуса.
Данные сооружения подразделяются на два типа: «Берегоукрепления» и «Защитные дамбы».
1. Основные функции мониторинга безопасности «Защитные дамбы» относятся к следующему:
- наблюдение за общим состоянием ГТС с целью поддержания их в исправном состоянии и своевременного проведения ремонта;
- наблюдение за признаками потери устойчивости откосов защитной дамбы;
- наблюдение за фильтрационным режимом тела и основания дамбы;
- инструментальный (геодезический) контроль состояния сооружений (наблюдение за деформациями (осадками), топографические съемки ГТС и пр.;
- наблюдение за температурным режимом тела дамбы;
- контроль состояния железобетонных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- контроль состояния стальных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- мониторинг за природно-климатическими процессами в районе расположения ГТС (наблюдения за воздействием речных вод, и атмосферных осадков, наблюдение за режимом прохождения паводков);
- наблюдение за состоянием средств контроля и измерения;
- контроль квалификации специалистов (ИТР) и рабочих, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и контроль состояния ГТС;
- контроль комплектности, учета, порядка хранения и составления документации, необходимой для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС.
2. Основные функции мониторинга безопасности «Берегоукреплений» относятся к следующему:
- наблюдение за общим состоянием ГТС с целью поддержания их в исправном состоянии и своевременного проведения ремонта;
-наблюдение за признаками потери устойчивости откосов берегоукрепления;
- инструментальный (геодезический) контроль состояния сооружений (наблюдение за деформациями (осадками), топографические съемки ГТС и пр.);
- контроль состояния стальных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- мониторинг за природно-климатическими процессами в районе расположения ГТС (наблюдения за воздействием речных вод и атмосферных осадков, наблюдение за режимом прохождения паводков);
- наблюдение за состоянием средств контроля и измерения;
- контроль квалификации специалистов (ИТР) и рабочих, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и контроль состояния ГТС;
- контроль комплектности, учета, порядка хранения и составления документации, необходимой для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС.
Проведение мониторинга в совокупности с постоянным хранением запасов материалов и страховой суммы для оплаты необходимых работ по результатам мониторинга позволит обеспечить безопасное функционирование ГТС.
Таблица 13
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253
Отсутствует методика достоверного расчета фактической эффективности защитных мероприятий
Имеется база данных по населенным пунктам и объектам экономики Республики Саха (Якутия), нуждающимся в проведении защитных мероприятий
Отсутствуют научно обоснованные подходы к проектированию защитных мероприятий
С Федеральным агентством водных ресурсов отработаны вопросы получения субсидий на защиту населенных пунктов Республики Саха (Якутия)
Имеется значительное количество объектов, на которых целесообразность проведения защитных мероприятий не подтверждается расчетами эколого-экономической эффективности
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утвержден План мероприятий по повышению эффективности гос.экоконтроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности водных объектов и населенных пунктов
Возможности
Угрозы
Строительство и реконструкция защитных дамб, гидротехнических сооружений
Техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью износа ГТС и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия, а также стихийными природными явлениями
Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия критических уровней естественных водоемов (рек и озер), находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), путем проведения берегоукрепительных, русловыправительных и дноуглубительных работ, а также работ по реконструкции и содержанию искусственных водоемов и гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии.
Для достижения, поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- Проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений;
- Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы.
Гидротехнические сооружения (ГТС) являются наиболее эффективным способом достижения «культуры предупреждения» от негативного воздействия вод.
В Республике Саха (Якутия) в период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе софинансировалось из федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.) из республиканского бюджета 10 объектов (947,3 млн руб.).
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведенных мероприятий по защите от негативного воздействия вод, в %.
По задачам:
- количество проектных документов, в единицах;
- протяженность противопаводковых сооружений, в км.
Реализация подпрограммы по базовому варианту позволит достичь следующих показателей:
Наличие в установленном порядке документов для строительства ГТС в количестве 75 штук.
Протяженность построенных защитных дамб составит 18,0 км.
Протяженность выполненных берегоукрепительных работ составит 2 км.
Безопасность состояния ГТС подтвердится 0 случаями аварий.
Реализация подпрограммы по интенсивному варианту позволит достичь следующих показателей:
Наличие в установленном порядке документов для строительства ГТС в количестве 100 штук.
Протяженность построенных защитных дамб составит 21,6 км.
Протяженность выполненных берегоукрепительных работ составит 20,0 км.
Безопасность ГТС подтвердится 0 случаями аварий.
Таблица 14
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
Задача № 1–
Проведение противопаводковых, предупредительных работ
Показатель: Протяженность противопаводковых сооружений
км
20,3
23,25
54
64
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 15
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
514 288,23
2 355 412,49
федеральный бюджет
252 170,85
1 868 090,42
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
262 117,38
487 322,07
‑ бюджетные ассигнования
262 117,38
487 322,07
‑ бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
‑ государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 514 288,23 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 143 514,17 тыс. руб.;
2013 год-64 609,6 тыс. руб.;
2014 год-40 127,81 тыс. руб.;
2015 год-35 295,00 тыс. руб.;
2016 год-230 741,65 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 252 170,85 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год- 40 644,04 тыс. руб.;
2013 год- 14 500 тыс. руб.;
2014 год- 19 905,81 тыс. руб.;
2015 год- 14 500 тыс. руб.;
2016 год- 162 621 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 262 117,38 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.- 102 870,13 тыс. руб.;
2013 г.- 50 109,6 тыс. руб.;
2014 г.- 20 222 тыс. руб.;
2015 г.- 20 795 тыс. руб.;
2016 г.- 68 120,65 тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 2 355 412,49 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 435 528,39 тыс. руб.;
2013 год - 456 595,57 тыс. руб.;
2014 год - 483 375,77 тыс. руб.;
2015 год - 480 303,4 тыс. руб.;
2016 год - 499 609,36 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 1 868 090,42 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 332 658,26 тыс. руб.;
2013 г.– 356 465,19 тыс. руб.;
2014 г.– 393 092,92 тыс. руб.;
2015 г.– 378 965,28 тыс. руб.;
2016 г.– 406 908,76 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 487 322,07 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 102 870,13 тыс. руб.;
2013 г.– 100 130,38 тыс. руб.;
2014 г.– 90 282,85 тыс. руб.;
2015 г.– 101 338,12 тыс. руб.;
2016 г.– 92 700 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 16.
Таблица 16
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшего к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Эксплуатация защитных дамб и ГТС с нарушением условий безопасности
высокая
высокая
Постоянный контроль и обследование
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Усиление предупредительных противопаводковых мероприятий
____________________
Приложение № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Подпрограмма № 4
«Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности состояния ГТС
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)», органы местного самоуправления (по согласованию)
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Обеспечение безопасности состояния ГТС
Задачи:
Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений;
Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего:
474 920,6
тыс.руб.
Всего:
714 449,21
тыс.руб.
2012 г.
87 063,6
тыс.руб.
2012 г.
87 063,6
тыс.руб.
2013 г.
71 136
тыс.руб.
2013 г.
146 196,99
тыс.руб.
2014 г.
88 798
тыс.руб.
2014 г.
148 319,54
тыс.руб.
2015 г.
105 884
тыс.руб.
2015 г.
178 184,54
тыс.руб.
2016 г.
122 039
тыс.руб.
2016 г.
154 684,54
тыс.руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.07.2009 № 617-р «О мерах по обеспечению эффективности использования, сохранности и безопасности мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 06.10.2009 № Р-1413 была создана рабочая комиссия по обследованию технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. В состав комиссии были включены специалисты Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), инспектора Ленского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Государственного учреждения «Упрмелиоводхоз» Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». Комиссией в период с 25.10.2009 по 20.02.2010 проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Хангаласском, Кобяйском, Оймяконском, Усть-Алданском, Олекминском, Ленском улусах и в г. Якутске. В результате проведенной работы проверены и составлены акты проверок на 269 гидротехнических сооружений и на 204 мелиоративные системы. Из них бесхозяйными оказались 143 гидротехнических сооружения и одна оросительная система.
Для эксплуатации и содержания семи сооружений инженерной защиты:
1. Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска.
2. Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска.
3. Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска.
4. Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса.
5. Берегоукрепления на р. Алдан с. Кюпцы Усть-Майского улуса.
6. Берегоукрепление с.Амга Амгинского улуса.
7. Берегоукрепление на р. Амга в районе с. Чимнай Таттинского улуса.
Необходимо проводить непрерывные наблюдения за состоянием сооружений, поддерживать сооружения в исправном состоянии и своевременно организовывать проведение текущего ремонта.
Мониторинг осуществляется с целью постоянного контроля состояния безопасности ГТС, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации и достигается посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной информации о состоянии гидротехнического сооружения, а также анализа результатов прогноза развития ситуации.
Проведение мониторинга в совокупности с постоянным хранением запасов необходимых материалов, резервированием финансовых средств (страховые суммы) на оплату проведения мониторинга и работ по поддержанию сооружений в исправном состоянии, необходимость проведения которых определена по результатам мониторинга, позволит обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений.
Таблица 17
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Разработана Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности ГТС и водных объектов
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утвержден План мероприятий по повышению эффективности государственного экологического контроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
Высока часть бесхозяйных гидротехнических сооружений – 143 из 269 проверенных
Возможности
Угрозы
Проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в большинстве улусов Республики Саха (Якутия) и в г. Якутске
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений
Раздел 2. Цель, задача и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на основании следующих общих требований:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
- государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;
- непрерывная эксплуатация гидротехнических сооружений;
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;
- заблаговременное проведение комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
А также проведение работ по поддержанию гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии и удовлетворяющем выше приведенным требованиям.
Задача подпрограммы: строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений.
Целевым индикатором подпрограммы является доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние, в процентах.
Реализация подпрограммы позволит добиться, чтобы доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние, составила 33,6% от общего числа ГТС, в том числе по годам (нарастающим): 2012 год – 16,1%, 2013 год – 20,5%, 2014 год – 24,9%, 2015 год – 29,2%, 2016 год – 33,6%. Количество аварий ГТС – 0.
Таблица 18
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
Задача № 1 – Обеспечение безопасности ГТС
Показатель: Доля ГТС с неудовлетвори-тельным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
%
-
-
14,3
15,4
33,6
48,2
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 19
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
474 920,6
714 449,21
федеральный бюджет
32 037,6
159 287,6
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
437 883,00
550 161,61
- бюджетные ассигнования
437 883,00
550 161,61
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
5 000,00
5 000,00
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 474 920,6 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет федерального бюджета 32 037,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 32 037,6 тыс. руб.;
2013 г.– 0 тыс. руб.;
2014 г.– 0 тыс. руб.;
2015 г.– 0 тыс. руб.;
2016 г.– 0 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 437 883 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 54 026 тыс. руб.;
2013 г.– 70 136 тыс. руб.;
2014 г.– 87 798 тыс. руб.;
2015 г.– 104 884 тыс. руб.;
2016 г. – 121 039 тыс. руб.;
за счет муниципального бюджета 5 000,0 тыс. руб., в том числе по 1 000,00 тыс.руб. в год.
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 714 449,21 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 87 063,6 тыс. руб.;
2013 г.– 146 196,99 тыс. руб.;
2014 г. – 148 319,54 тыс. руб.;
2015 г.– 178 184,54 тыс. руб.;
2016 г.– 154 684,54 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 159 287,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 32 037,6 тыс. руб.;
2013 г.– 22 000,00 тыс. руб.;
2014 г.–22 000,00 тыс. руб.;
2015 г.–52 650,00 тыс. руб.;
2016 г.–30 600,00 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 550 161,61 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 54 026 тыс. руб.;
2013 г.– 123 196,99 тыс. руб.;
2014 г.– 125 319,54 тыс. руб.;
2015 г.– 124 534,54 тыс. руб.;
2016 г. – 123 084,54 тыс. руб.;
за счет муниципального бюджета 5 000,0 тыс. руб., в том числе по 1 000,00 тыс. руб. в год.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 20.
Таблица 20
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий подпрограммы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшего к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недофинансирование со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений. Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий подпрограммы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы.
Перераспределение средств внутри разделов подпрограммы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Эксплуатация ГТС с нарушением условий безопасности
высокая
высокая
Постоянный контроль и обследование
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Усилие безопасности ГТС
__________________
1
Приложение № 5
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Подпрограмма № 5
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253.
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»
4
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
Устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий
Задачи:
- Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах;
- Консервация и ликвидация хвостохранилищ
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Количество законсервированных хвостохранилищ;
- Количество ликвидированных хвостохранилищ
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 г. - разработка проекта ликвидации хвостохранилища Лебединской ЗИФ;
2013 г. - разработка проекта ликвидации хвостохранилища Депутатского ГОК;
2012-2016 гг. – консервация хвостохранилища Депутатского ГОК;
2012-2016 гг. - ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
85 000,00
тыс.руб.
Всего
538 056,00
тыс. руб.
2012 г.
17 000,00
тыс.руб.
2012 г.
111 779,20
тыс. руб.
2013 г.
17 000,00
тыс.руб.
2013 г.
106 569,20
тыс. руб.
2014 г.
17 000,00
тыс.руб.
2014 г.
106 569,20
тыс. руб.
2015 г.
17 000,00
тыс.руб.
2015 г.
106 569,20
тыс. руб.
2016 г.
17 000,00
тыс.руб.
2016 г.
106 569,20
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
В период с 2009 по 2011 годы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по пропуску паводковых вод, проектные работы по консервации и разрешительной документации трех хвостохранилищ профинасировано 50 026,095 тыс. руб., в 2009 году ‑17 000 тыс. руб., в 2010 году ‑16 366,10 тыс. руб., в 2011 году‑ 16 660 тыс. руб..
За прошедшие с 2009 по 2011 годы не было случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах, ликвидированных предприятиях.
На начало 2012 года остается проблемой обеспечение безопасности содержания хвостохранилищ Лебединской ЗИФ, Куларской ЗИФ и Депутатского ГОК.
Хвостохранилище Депутатского ГОК расположено в 5 км к северу от центра поселка Депутатский, в пределах Нэмкучэнского хребта Полоусненского поднятия, в бассейне реки Иргичэн (бассейн реки Индигирка – Восточно-Сибирского моря), примерно в 250 км от побережья моря Лаптевых. Объем хвостохранилища составляет 1,87 млн. куб.м, площадь хвостохранилища‑340,0 тыс. кв.м.
Хвостохранилище «Куларской ЗИФ» расположено в 6 км к югу от ликвидированного пос. Кулар, в северной части хребта Улахан-Сис, в верховьях рек Бургуат и Куччугуй-Кюэгюлюр (бассейн реки Омолой – губы Буор-Хая моря Лаптевых), в 80 км от побережья моря Лаптевых и примерно в 260 км к северо-западу от административного центра Усть-Янского улуса – пос. Депутатский. Общая площадь составляет 105,3 тыс. кв.м. Проект ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ разработан.
Хвостохранилище Лебединской ЗИФ расположено на территории Алданского улуса в 6 км юго-восточнее г. Алдан. Объем хвостохранилища: старого 7,4 млн куб.м, нового 5,38 млн куб.м.
Таблица 21
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254
Имеющиеся проектные материалы по хвостохранилищу Лебединской ЗИФ требуют основательной переработки с учетом наличия в нем запасов полезных ископаемых
Имеется проект консервации хвостохранилища Куларской ЗИФ
Недостаточно решены вопросы привлечения средств федерального бюджета
Возможности
Угрозы
Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения водных объектов от хвостохранилищ в последнее десятилетие не наблюдалось
Угроза возникновения экологических катастроф на объектах хвостохранилищ и прилегающих территориях, в т.ч. на водных объектах
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий.
В базовом и интенсивном вариантах задачами подпрограммы на 2012 -2016 гг. являются:
1. По базовому варианту:
- пропуск паводковых вод и проведение минимальных ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах;
- текущий ремонт существующих дамб в целях недопущения перелива талых и дождевых вод через гребень дамбы;
- минимальное поддержание защитного слоя тела дамбы в результате ветровой и водной эрозии;
- организация наблюдений (мониторинг) в период паводкового периода на водных объектах, сопряженных с хвостохранилищами;
- минимальные работы по очистке и укреплению руслоотводных и нагорных канав, планировка и подсыпка подъездных дорог.
Необходимо отметить, что при реализации подпрограммы по базовому варианту сохраняется опасность в аварийных ситуациях, особенно на отдаленных хвостохранилищах Куларской ЗИФ и Депутатского ГОКа. Аварийные ситуации могут возникать в период прохождения паводкового периода и в результате обильных дождей, что характерно для данных территорий в весенне-осенние периоды. В результате чего надзорными органами, например, Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), Росприроднадзором, Ростехнадзором, Прокуратурой Республики Саха (Якутия) будут приняты соответствующие меры в отношении ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
2. По интенсивному варианту:
- консервация и ликвидация хвостохранилищ;
- отведение прудовых вод из отсеков хвостохранилищ;
- обеспечение защиты сооружения от водной и ветровой эрозии;
- изоляция отходов от инфильтрации атмосферных осадков и доступа атмосферного воздуха в ликвидируемый массив;
- исключение загрязнения недр, трещин в теле накопителя, ограждение возможных опасных участков;
- предотвращение затопления, заболачивания земной поверхности, нарушения гидрогеологического режима подземных вод;
- предотвращение активизации опасных геохимических процессов;
- сохранность опорной геодезической и маркшейдерской сети;
- рекультивация нарушенных земель;
- разработка рабочих проектов по ликвидации Лебединского и Депутатского хвостохранилища после проведения мероприятий по консервации.
Мероприятия подпрограммы:
- консервация хвостохранилища Депутатского ГОК;
- ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ;
- консервация Лебединской ЗИФ;
- разработка проекта ликвидации хвостохранилища Депутатского ГОК.
Целевыми индикаторами являются:
- количество законсервированных хвостохранилищ, ед.;
- количество ликвидированных хвостохранилищ, ед.
Таблица 22
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интен-сивный вариант
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Задача № 2
Количество консервированных хвосто-хранилищ
шт.
-
-
-
-
0
2
Количество ликвидированных хвосто-хранилищ
шт.
-
-
-
-
0
1
Таблица 23
Раздел 3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
85 000,00
538 056,00
федеральный бюджет
-
-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,00
538 056,00
- бюджетные ассигнования
85 000,00
538 056,00
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 85 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г. ‑ 17 000,00 тыс. руб.;
2013 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2014 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2015 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2016 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 85 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 17 000,00 тыс. руб.;
2013 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2014 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2015 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2016 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 538 056,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 111 779,20 тыс. руб.;
2013 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2014 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2015 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2016 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 538 056,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 111 779,20 тыс. руб.;
2013 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2014 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2015 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2016 г.– 106 569,20 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 24.
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), соисполнитель ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Контроль:
- целевого использования финансовых средств - Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия);
- исполнения запланированных мероприятий - ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»;
- обеспечения безопасности - территориальные подразделения Ростехнадзора.
Таблица 24
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием подпрограммы
Недостаточный объем средств, направляемый на финансирование мероприятий из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий подпрограммы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недофинансирование со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы.
Перераспределение средств внутри разделов подпрограммы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Загрязнение водных объектов
высокая
высокая
уменьшение негативного воздействия от хвостохранилищ
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяй-ственного комплекса и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Ликвидация хвостохранилищ
________________
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программмы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс.руб.
Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс.руб.
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего:
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
3 068 580,17
292 014,22
705 691,94
767 896,96
787 655,86
515 321,19
1,4
1 846 608,54
Федеральный бюджет
402 058,52
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
2 178 857,70
372 579,94
414 055,59
450 968,32
467 632,68
473 621,16
1 776 799,18
292 014,22
370 880,59
407 792,92
424 457,28
281 654,16
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
911 947,58
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
1 620 247,08
196 709,13
355 999,97
352 324,99
362 650,26
352 562,74
708 299,50
0,00
195 221,37
200 473,99
193 086,26
119 517,88
в.т.ч.капитальные вложения
162 094,38
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
745 575,87
84 149,13
170 209,58
159 630,05
170 112,32
161 474,80
583 481,49
0,00
139 589,98
159 630,05
170 112,32
114 149,14
Местный бюджет
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел "Управление программой"
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,3
113 469,20
Департамент водных отношений Республики Саха (Якутия)
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
2 948,30
0,00
813,00
901,65
1 043,65
190,00
1,3
10 034,77
Федеральный бюджет
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
2 948,30
0,00
813,00
901,65
1 043,65
190,00
1,3
10 034,77
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
149 794,22
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
193 014,93
14 919,73
42 549,80
45 181,80
45 181,80
45 181,80
43 220,71
0,00
8 672,80
15 026,56
9 621,75
9 899,60
1,3
194 732,49
Федеральный бюджет
110 131,02
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
140 812,33
6 610,73
33 550,40
33 550,40
33 550,40
33 550,40
30 681,31
0,00
6 102,40
11 704,16
6 298,35
6 576,40
1,3
143 170,33
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
39 663,20
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
52 202,60
8 309,00
8 999,40
11 631,40
11 631,40
11 631,40
12 539,40
0,00
2 570,40
3 322,40
3 323,40
3 323,20
1,3
51 562,16
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
514 288,23
143 514,17
64 609,60
40 127,81
35 295,00
230 741,65
2 355 412,49
435 528,39
456 595,57
483 375,77
480 303,40
499 609,36
1 841 124,26
292 014,22
391 985,97
443 247,96
445 008,40
268 867,70
1,3
668 574,70
Федеральный бюджет
252 170,85
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
1 868 090,42
332 658,26
356 465,19
393 092,92
378 965,28
406 908,76
1 615 919,57
292 014,22
341 965,19
373 187,11
364 465,28
244 287,76
1,3
327 822,11
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
262 117,38
102 870,13
50 109,60
20 222,00
20 795,00
68 120,65
487 322,07
102 870,13
100 130,38
90 282,85
101 338,12
92 700,60
225 204,69
0,00
50 020,78
70 060,85
80 543,12
24 579,94
1,3
340 752,60
в.т.ч.капитальные вложения
162 094,38
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
387 299,07
84 149,13
80 640,38
70 060,85
80 543,12
71 905,60
225 204,69
0,00
50 020,78
70 060,85
80 543,12
24 579,94
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел "Управление подпрограммой"
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
474 920,60
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
714 449,21
87 063,60
146 196,99
148 319,54
178 184,54
154 684,54
239 528,61
0,00
75 060,99
59 521,54
72 300,54
32 645,54
1,3
617 396,78
Федеральный бюджет
32 037,60
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
159 287,60
32 037,60
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
127 250,00
0,00
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
1,3
41 648,88
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
437 883,00
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
550 161,61
54 026,00
123 196,99
125 319,54
124 534,54
123 084,54
112 278,61
0,00
53 060,99
37 521,54
19 650,54
2 045,54
1,3
569 247,90
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,3
6 500,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
1,3
110 500,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
1,3
110 500,00
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система целевых индикаторов государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации Программы
№
Наименование программы/подпрограммы/индикатора
Едини-ца измерения
Значение показателей
Отчет-ный год
Теку-щий год
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование государственной программы: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
1.1.
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
Показатель: Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
60,8
64,7
68,6
76,4
84,3
92,1
96
1.2.
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
Показатель: Охват территории республики мониторинговыми исследованиями
ед.
1
Показатель: Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
16,5
24,1
46,2
62,3
78,8
1.3.
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Показатель: Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
км
20,3
23,25
41,0
35,0
19,0
21,0
54,0
1.4.
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Показатель: Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
16,1
20,5
24,9
29,2
33,6
1.5.
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Задача. "Проведение ремонтно-восстановительных работ и проведение работ по безопасному пропуск паводковых вод"
Показатель: Количество законсервированных хвостохранилищ
ед.
0
Показатель: Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система целевых индикаторов государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование программы/подпрограммы/индикатора
Единица измерения
Значение показателей
Отчетный год
Текущий год
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование государственной программы: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
1.1.
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
Задача. Показатель: Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
60,8
64,7
70,2
78,5
86,6
96,5
100
1.2.
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
Показатель: Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
ед.
3
Показатель: Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
26
38
51
73,0
84,0
1.3.
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Показатель: Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
км
20,3
23,25
41,0
35,0
39,0
21,0
64,0
1.4.
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Показатель: Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
16,1
20,5
24,9
29,2
48,2
1.5.
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Показатель: Количество законсервированных хвостохранилищ
ед.
2
Показатель: Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации Программы
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего:
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные асигнования
Бюджетные кредиты
Всего
ОАО "РИК"
ВСЕГО:
1 319 006,10
402 058,52
911 947,58
911 947,58
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
228 785,35
80 565,72
196 709,13
196 709,13
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
155121,9
41 587,23
2013 год
204 953,60
43 175,00
160 778,60
160 778,60
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
94004,36
66 774,24
2014 год
196 026,40
43 175,40
151 851,00
151 851,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
101824,77
50 026,23
2015 год
213 739,40
43 175,40
169 564,00
169 564,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
100072,2
69 491,80
2016 год
426 011,85
191 967,00
233 044,85
233 044,85
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
118366,1
114 678,75
1
Раздел "Управление программой
342 558,25
ВСЕГО:
87 284,00
0,00
87 284,00
87 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 504,00
0,00
14 504,00
14 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 104,00
0,00
17 104,00
17 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
18 522,00
0,00
18 522,00
18 522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
7 719,05
7 719,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 227,00
1 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 372,00
2 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Задача №1 - Мероприятие №1. «Привлечение независимых экспертов по определению параметров водопользования»
7 719,05
7 719,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 227,00
1 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 372,00
2 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма № 2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
149 794,22
110 131,02
39 663,20
39 663,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 919,73
6 610,73
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
33 877,00
27 448,00
6 429,00
6 429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
30 155,24
21 846,24
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
35 560,05
27 252,05
8 308,00
8 308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
35 282,20
26 974,00
8 308,20
8 308,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Задача № 1 - «Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов»
3.1.1.
Мероприятие № 1.1. «Мониторинг состояния дна, берегов и изменением морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов
9 374,60
0,00
9 374,60
9 374,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 075,00
0,00
1 075,00
1 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 074,60
0,00
2 074,60
2 074,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Задача № 2 - «Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям»
38 756,50
30 587,90
8 168,60
8 168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
8 044,73
6 610,73
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 139,97
2 705,97
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
8 524,40
7 090,40
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
9 523,40
7 090,40
2 433,00
2 433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
8 524,00
7 090,40
1 433,60
1 433,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Мероприятие № 2.1. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы уникальных озер Республики Саха (Якутия)»
8 168,60
0,00
8 168,60
8 168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 433,00
0,00
2 433,00
2 433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
1 433,60
0,00
1 433,60
1 433,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие № 2.2. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»
30 587,90
30 587,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
6 610,73
6 610,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 705,97
2 705,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Задача № 3 - «Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта»
Мероприятие № 3.1. «Научно-экспедиционное обследование бассейна рек Республики Саха (Якутия)
22 120,00
0,00
22 120,00
22 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 920,00
0,00
2 920,00
2 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Задача № 4 - «Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов»
Мероприятие № 4.1. Расчистка озер на территории г.Якутска Республики Саха (Якутия)
79 543,12
79 543,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2013 год
24 742,03
24 742,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2014 год
14 755,84
14 755,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2015 год
20 161,65
20 161,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2016 год
19 883,60
19 883,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
4
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
514 288,23
252 170,85
262 117,38
262 117,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
94 024,67
40 644,04
102 870,13
102 870,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 402,63
2013 год
64 609,60
14 500,00
50 109,60
50 109,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 619,60
2014 год
40 127,81
19 905,81
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
35 295,00
14 500,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
230 741,65
162 621,00
68 120,65
68 120,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148 121,00
34 985,65
4.1.
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
8 139,00
9 176,00
9 730,00
ВСЕГО:
100 023,00
0,00
100 023,00
100 023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
18 721,00
0,00
18 721,00
18 721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
19 490,00
0,00
19 490,00
19 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
20 222,00
0,00
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Задача № 1 - "Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ"
42 536,50
10 450,00
32 086,50
32 086,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
22 696,50
2 950,00
19 746,50
19 746,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 840,00
2 500,00
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Мероприятие № 1.1 "Разработка проектов: Расчистка русел и дноуглубление рек"
10 450,00
10 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 950,00
2 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.
Мероприятие № 1.2 "Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов"
27 033,50
0,00
27 033,50
27 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 033,50
0,00
17 033,50
17 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.
Мероприятие № 1.3 "Разработка проектов обустройства водохранилищ"
5 053,00
0,00
5 053,00
5 053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 713,00
0,00
2 713,00
2 713,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Задача № 2 - "Проведение противопаводковых, предупредительных работ на руслах рек"
93 599,85
93 599,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 405,81
17 405,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.
Мероприятие №2.1 "Работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению и ослаблению прочности льда рек"
93 599,85
93 599,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 405,81
17 405,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Задача № 3 - "Строительство и реконструкция обустройства водохранилищ"
56 913,13
37 800,00
19 113,13
19 113,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 355,40
2012 год
14 913,13
0,00
14 913,13
14 913,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.
Мероприятие №3.1. "Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса "
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.2.
Мероприятие №3.2. "Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.3.
Мероприятие №3.3."Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.4.
Мероприятие №3.4. "Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.5.
Мероприятие №3.5. "Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18118,56
2012 год
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.6.
Мероприятие №3.6. "Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,111111111
4.4.7.
Мероприятие №3.7. "Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18660,95
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.8.
Мероприятие №3.8. "Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.
Мероприятие №3.9. "Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
2012 год
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Задача № 4 - "Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы"
221 215,75
110 321,00
110 894,75
110 894,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
49 489,50
49 489,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
30 619,60
0,00
30 619,60
30 619,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
141 106,65
110 321,00
30 785,65
30 785,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Мероприятие № 4.1. «Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
15 185,60
0,00
15 185,60
15 185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
15 185,60
0,00
15 185,60
15 185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.2.
Мероприятие № 4.2. «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
30 135,12
0,00
30 135,12
30 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
15 434,00
0,00
15 434,00
15 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 701,12
0,00
14 701,12
14 701,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.3.
Мероприятие № 4.3. "Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.4.
Мероприятие № 4.4. «Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
126 405,53
110 321,00
16 084,53
16 084,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
126 405,53
110 321,00
16 084,53
16 084,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.5.
Мероприятие № 4.5. «Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.6.
Мероприятие № 4.6. "Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса"
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.7.
Мероприятие № 4.7. "Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
474 920,60
32 037,60
437 883,00
437 883,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
71 136,00
0,00
70 136,00
70 136,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
88 798,00
0,00
87 798,00
87 798,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
105 884,00
0,00
104 884,00
104 884,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 039,00
0,00
121 039,00
121 039,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Задача № 1 - "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений"
ВСЕГО:
474 920,60
32 037,60
437 883,00
437 883,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
71 136,00
0,00
70 136,00
70 136,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
88 798,00
0,00
87 798,00
87 798,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
105 884,00
0,00
104 884,00
104 884,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 039,00
0,00
121 039,00
121 039,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
122 039,00
5.1.1.
Мероприятие №1.1. "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"
57 464,60
32 037,60
20 427,00
20 427,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 063,60
32 037,60
4 026,00
4 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,125664844
2013 год
4 716,00
0,00
3 716,00
3 716,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2014 год
5 635,00
0,00
4 635,00
4 635,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2015 год
5 650,00
0,00
4 650,00
4 650,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2016 год
4 400,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
5.1.2.
Мероприятие №1.2. "Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты"
417 456,00
0,00
417 456,00
417 456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
66 420,00
0,00
66 420,00
66 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
83 163,00
0,00
83 163,00
83 163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
100 234,00
0,00
100 234,00
100 234,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
117 639,00
0,00
117 639,00
117 639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Задача №1- "Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
ВСЕГО
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие №1.1. " Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах"
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по интенсивному варианту реализации Программы
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные асигнования
Бюджетные кредиты
Местные бюджеты
Всего
ОАО "РИК"
ВСЕГО:
3 765 804,38
2 178 857,70
1 581 946,68
1 581 946,68
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
570 289,07
372 579,94
196 709,13
196 709,13
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
771 055,56
414 055,59
355 999,97
355 999,97
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
804 293,31
450 968,32
352 324,99
352 324,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
831 282,94
467 632,68
362 650,26
362 650,26
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
827 183,90
473 621,16
352 562,74
352 562,74
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1
Раздел "Управление программой
ВСЕГО:
87 284,00
0,00
87 284,00
87 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 504,00
0,00
14 504,00
14 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 104,00
0,00
17 104,00
17 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
18 522,00
0,00
18 522,00
18 522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
10 667,35
10 667,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 040,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 325,00
2 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 467,00
2 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 562,00
2 562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Задача №1 - Мероприятие №1. «Привлечение независимых экспертов по определению параметров водопользования»
10 667,35
10 667,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 040,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 325,00
2 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 467,00
2 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 562,00
2 562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
193 014,93
140 812,33
52 202,60
52 202,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 919,73
6 610,73
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
42 549,80
33 550,40
8 999,40
8 999,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Задача №1 - «Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов»
3.1.1.
Мероприятие №1. «Мониторинг состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов"
13 692,60
0,00
13 692,60
13 692,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Задача №2 - «Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям»
44 434,33
34 972,33
9 462,00
9 462,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
8 044,73
6 610,73
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Мероприятие №2.1. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы уникальных озер Республики Саха (Якутия)»
9 462,00
0,00
9 462,00
9 462,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие №2. 2.«Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»
34 972,33
34 972,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
6 610,73
6 610,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Задача №3 - «Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта»
3.3.1.
Мероприятие № 3.1. «Научно-экспедиционное обследование бассейна рек Республики Саха (Якутия)
29 048,00
0,00
29 048,00
29 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 088,00
0,00
4 088,00
4 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Задача №4 - «Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов»
3.4.1.
Мероприятие № 4.1. «Расчистка озер на территории г. Якутска Республики Саха (Якутия)»
105 840,00
105 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
2 317 112,09
1 868 090,42
449 021,67
449 021,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
435 528,39
332 658,26
102 870,13
102 870,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
456 595,57
356 465,19
100 130,38
100 130,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
483 375,77
393 092,92
90 282,85
90 282,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
480 303,40
378 965,28
101 338,12
101 338,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
499 609,36
406 908,76
92 700,60
92 700,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
ВСЕГО:
100 023,00
0,00
100 023,00
100 023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
18 721,00
0,00
18 721,00
18 721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
19 490,00
0,00
19 490,00
19 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
20 222,00
0,00
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Задача №1 - "Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ"
86 186,19
17 079,69
69 106,50
69 106,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
22 696,50
2 950,00
19 746,50
19 746,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 803,37
4 463,37
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 505,30
4 165,30
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
15 280,00
2 940,00
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 901,02
2 561,02
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Мероприятие № 1.1. "Разработка проектов: Расчистка русел и дноуглубление рек"
17 079,69
17 079,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 950,00
2 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 463,37
4 463,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
4 165,30
4 165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 940,00
2 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 561,02
2 561,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.
Мероприятие № 1.2. "Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов"
57 033,50
0,00
57 033,50
57 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 033,50
0,00
17 033,50
17 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.
Мероприятие № 1.3. "Разработка проектов обустройства водохранилищ"
12 073,00
0,00
12 073,00
12 073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 713,00
0,00
2 713,00
2 713,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Задача №2 - "Проведение противопаводковых, предупредительных работ на руслах рек"
104 894,04
104 894,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.
Мероприятие №2.1. "Работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению и ослаблению прочности льда рек"
104 894,04
104 894,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Задача № 3- "Строительство и реконструкция обустройства водохранилищ"
198 137,10
119 993,00
78 144,10
78 144,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 913,13
0,00
14 913,13
14 913,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
22 424,07
3 893,00
18 531,07
18 531,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
64 603,33
43 200,00
21 403,33
21 403,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
54 196,57
35 100,00
19 096,57
19 096,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.
Мероприятие № 3.1. "Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса "
8 844,27
0,00
8 844,27
8 844,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 422,17
0,00
4 422,17
4 422,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.2.
Мероприятие № 3.2. "Строительство переливного автоводосбросного сооружения на водоеме Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса"
4 321,00
0,00
4 321,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 321,00
0,00
4 321,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.3.
Мероприятие № 3.3. "Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
4 325,00
3 893,00
432,00
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 325,00
3 893,00
432,00
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.4.
Мероприятие № 3.4."Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
37 000,00
33 300,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
37 000,00
33 300,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.5.
Мероприятие № 3.5. "Строительство автоводосбросного сооружения на р.Сээт с.Оргет Верхневилюйского улуса"
11 000,00
9 900,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
11 000,00
9 900,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.6.
Мероприятие № 3.6. "Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
39 000,00
35 100,00
3 900,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
39 000,00
35 100,00
3 900,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.7.
Мероприятие № 3.7. "Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
20 428,15
0,00
20 428,15
20 428,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
3 623,71
0,00
3 623,71
3 623,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
10 871,14
0,00
10 871,14
10 871,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.8.
Мероприятие № 3.8. "Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.
Мероприятие № 3.9. "Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
18 660,95
0,00
18 660,95
18 660,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
3 732,19
0,00
3 732,19
3 732,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
3 732,19
0,00
3 732,19
3 732,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
11 196,57
0,00
11 196,57
11 196,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.10.
Мероприятие № 3.10. "Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.11.
Мероприятие № 3.11. "Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
2012 год
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Задача №4 Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы
1 827 871,76
1 626 123,69
201 748,08
201 748,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
341 503,72
292 014,22
49 489,50
49 489,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
381 078,13
331 308,82
49 769,31
49 769,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
365 245,14
328 927,62
36 317,52
36 317,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
373 231,83
324 125,28
49 106,55
49 106,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
405 113,34
349 747,74
55 365,60
55 365,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Мероприятие № 4.1. «Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
227 192,22
214 949,51
12 242,71
12 242,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
111 849,43
111 849,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
115 342,79
103 100,08
12 242,71
12 242,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.2.
Мероприятие № 4.2. «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
661 558,84
600 549,31
61 009,53
61 009,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
180 164,79
180 164,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
246 585,14
228 208,74
18 376,40
18 376,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
150 622,29
138 126,34
12 495,95
12 495,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
69 485,62
54 049,44
15 436,18
15 436,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 701,00
0,00
14 701,00
14 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.3.
Мероприятие № 4.3. "Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
95 506,69
84 889,18
10 617,51
10 617,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
95 506,69
84 889,18
10 617,51
10 617,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.4.
Мероприятие № 4.4. «Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
595 580,81
529 560,48
66 020,33
66 020,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
119 116,16
105 912,10
13 204,07
13 204,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
303 746,21
270 075,85
33 670,37
33 670,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
172 718,44
153 572,54
19 145,90
19 145,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.5.
Мероприятие № 4.5. «Противопаводковая защитная дамба в с.Чурапча»
29 898,51
26 542,74
3 355,77
3 355,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
29 898,51
26 542,74
3 355,77
3 355,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.6.
Мероприятие № 4.6. «Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск»
65 544,39
59 048,01
6 496,37
6 496,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
65 544,39
59 048,01
6 496,37
6 496,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.7.
Мероприятие № 4.7. «Берегозащитные сооружения на реке Лена у пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса»
122 251,00
110 584,44
11 666,56
11 666,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 251,00
110 584,44
11 666,56
11 666,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.8.
Мероприятие № 4.8. «Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.9.
Мероприятие № 4.9. "Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.10.
Мероприятие № 4.10. "Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
714 449,21
159 287,60
550 161,61
550 161,61
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
146 196,99
22 000,00
123 196,99
123 196,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
148 319,54
22 000,00
125 319,54
125 319,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
178 184,54
52 650,00
124 534,54
124 534,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
154 684,54
30 600,00
123 084,54
123 084,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Задача № 1 - "Обеспечение безопасноти состояния гидротехнических сооружений"
714 449,21
159 287,60
550 161,61
550 161,61
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
146 196,99
22 000,00
123 196,99
123 196,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
148 319,54
22 000,00
125 319,54
125 319,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
178 184,54
52 650,00
124 534,54
124 534,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
154 684,54
30 600,00
123 084,54
123 084,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Мероприятие №1.1. "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"
189 711,05
159 287,60
25 423,45
25 423,45
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 063,60
32 037,60
4 026,00
4 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
27 512,45
22 000,00
4 512,45
4 512,45
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
29 635,00
22 000,00
6 635,00
6 635,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
59 500,00
52 650,00
5 850,00
5 850,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
36 000,00
30 600,00
4 400,00
4 400,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
Задача №2 - "Инженерная защита дамб от паводковых вод"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
Мероприятие №1.2. "Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты"
524 738,16
0,00
524 738,16
524 738,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
443 276,80
0,00
443 276,80
443 276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Задача №1-"Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
ВСЕГО
443 276,80
0,00
443 276,80
443 276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие №1.1. "Консервация хвостохранилища Депутатского ГОК"
106 614,72
0,00
106 614,72
106 614,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Мероприятие №1.2. "Ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ"
243 713,36
0,00
243 713,36
243 713,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Мероприятие №1.3. "Консервация Лебединской ЗИФ"
7 948,72
0,00
7 948,72
7 948,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Мероприятие №1.4. "Разработка проекта ликвидация хвостохранилища Депутатского ГОК"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Мероприятие №1.5 " Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах"
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по базовому варианту реализации программы
№
Наименование объекта
Сроки строи-тельства
Сметная стоимость (тыс.руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы
Проектная мощность объекта
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
ОАО "РИК"
Всего:
Подпрограмма №3 Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха(Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод
2012-2016
527 562,40
273 571,15
148 121,00
130 007,88
0,00
0,00
0,00
2012
64 402,63
64 402,63
0,00
64 402,63
0,00
0,00
0,00
2013
30 619,60
30 619,60
0,00
30 619,60
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
183 106,65
183 106,65
148 121,00
34 985,65
0,00
0,00
0,00
1
"Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
2013
4 325,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
"Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
2014
37 000,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
"Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
2015
0,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
2012
18 118,56
2010 г. шифр 1909 Арх.№166/19 / -
ДВО РС(Я)
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2012
5 933,30
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
"Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
2016
42 000,00
ДВО РС(Я)
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
42 000,00
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
6
"Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса"
2015
8 844,34
2010 г. Шифр 1310 Арх. №202/13
ДВО РС(Я)
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2012
4 422,10
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
"Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
2016
18 660,95
2010 г. Шифр 5631 Арх. №6562
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
"Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
2012-2013
8 000,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
"Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
2012
5 245,00
имеется
35м3/сутки
ДВО РС(Я)
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
2012
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
10
«Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
2012-2013
15 185,60
ДВО РС(Я)
15 185,60
0,00
15 185,60
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
15 185,60
15 185,60
0,00
15 185,60
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
«Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
2012-2014
30 135,12
ДВО РС(Я)
30 135,12
0,00
30 135,12
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
15 434,00
15 434,00
0,00
15 434,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
14 701,12
14 701,12
0,00
14 701,12
0,00
0,00
0,00
12
"Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
2014
0,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
«Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
2014-2016
126 405,53
ДВО РС(Я)
126 405,53
110 321,00
16 084,53
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
126 405,53
126 405,53
110 321,00
16 084,53
0,00
0,00
0,00
14
«Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
2011-2012
3 919,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
2012
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
15
"Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса
2010-2011
26 420,30
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
2012
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
16
"Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
2011-2015
183 303,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2012
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование объекта
Сроки строи-тельства
Сметная стоимость (тыс.руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы
Проектная мощность объекта
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
ОАО "РИК"
Всего:
Подпрограмма №3 Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод
2012-2016
1 991 111,83
2 209 311,76
1 746 116,69
463 195,07
0,00
0,00
0,00
2012
302 369,62
321 519,82
292 014,22
64 402,63
0,00
0,00
0,00
2013
384 352,00
548 504,70
335 201,82
213 302,88
0,00
0,00
0,00
2014
429 848,47
429 848,47
372 127,62
57 720,85
0,00
0,00
0,00
2015
427 428,40
427 428,40
359 225,28
68 203,12
0,00
0,00
0,00
2016
447 113,34
447 113,34
387 547,74
59 565,60
0,00
0,00
0,00
1
"Строительство переливного автоводосбросного сооружения на водоеме Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса(продолжение)"
2013
4 321,00
2008 г. шифр 2841/ 29.12.2008 г. №14-1-5-0088-08
ДВО РС(Я)
4 321,00
0,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
4 321,00
4 321,00
0,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
" Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
2013
4 325,00
ДВО РС(Я)
4 325,00
3 893,00
432,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
4 325,00
4 325,00
3 893,00
432,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
"Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
2014
37 000,00
ДВО РС(Я)
37 000,00
33 300,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
37 000,00
37 000,00
33 300,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Строительство автоводосбросного сооружения на р.Сээт с.Оргет Верхневилюйского улуса"
2014
11 000,00
ДВО РС(Я)
11 000,00
9 900,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
11 000,00
11 000,00
9 900,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
"Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
2015
39 000,00
ДВО РС(Я)
39 000,00
35 100,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
39 000,00
39 000,00
35 100,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
"Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданский улус"
2012
20 428,15
2010 г. шифр 1909 Арх.№166/19 / -
ДВО РС(Я)
20 428,15
0,00
20 428,15
0,00
0,00
0,00
2012
5 933,30
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2013
3 623,71
3 623,71
0,00
3 623,71
0,00
0,00
0,00
2014
10 871,14
10 871,14
0,00
10 871,14
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
" Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
2016
42 000,00
ДВО РС(Я)
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
42 000,00
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
8
"Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйский улус"
2015
8 844,27
2010 г. Шифр 1310 Арх. №202/13
ДВО РС(Я)
8 844,27
0,00
8 844,27
0,00
0,00
0,00
2012
4 422,10
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2013
4 422,17
4 422,17
0,00
4 422,17
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
"Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намский улус"
2016
18 660,95
2010 г. Шифр 5631 Арх. №6562
ДВО РС(Я)
18 660,95
0,00
18 660,95
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
3 732,19
3 732,19
0,00
3 732,19
0,00
0,00
0,00
2014
3 732,19
3 732,19
0,00
3 732,19
0,00
0,00
0,00
2015
11 196,57
11 196,57
0,00
11 196,57
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
"Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинский улус"
2012-2013
8 000,00
ДВО РС(Я)
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2014
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2015
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
"Регулирование уровня озера Тумусукан, с. Сунтар Сунтарский улус"
2012
5 245,00
имеется
35м3/сутки
ДВО РС(Я)
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
2012
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
12
"Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма, г. Среднеколымска Среднеколымский улус"
2012-2013
227 192,22
ДВО РС(Я)
227 192,22
214 949,51
12 242,71
0,00
0,00
0,00
2012
111 849,43
111 849,43
111 849,43
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
115 342,79
115 342,79
103 100,08
12 242,71
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
"Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск Верхневилюйский улус"
2012-2014
661 558,84
ДВО РС(Я)
661 558,84
600 549,31
61 009,53
0,00
0,00
0,00
2012
180 164,79
180 164,79
180 164,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
246 585,14
246 585,14
228 208,74
18 376,40
0,00
0,00
0,00
2014
150 622,29
150 622,29
138 126,34
12 495,95
0,00
0,00
0,00
2015
69 485,62
69 485,62
54 049,44
15 436,18
0,00
0,00
0,00
2016
14 701,00
14 701,00
0,00
14 701,00
0,00
0,00
0,00
14
"Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города Верхоянска от фронтального затопления»
2014
95 506,69
ДВО РС(Я)
95 506,69
84 889,18
10 617,51
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
95 506,69
95 506,69
84 889,18
10 617,51
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
"Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намский улус"
2014-2016
595 580,81
ДВО РС(Я)
595 580,81
529 560,48
66 020,33
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
119 116,16
119 116,16
105 912,10
13 204,07
0,00
0,00
0,00
2015
303 746,21
303 746,21
270 075,85
33 670,37
0,00
0,00
0,00
2016
172 718,44
172 718,44
153 572,54
19 145,90
0,00
0,00
0,00
16
"Противопаводковая защитная дамба в с.Чурапча"
2014
29 898,51
29 898,51
26 542,74
3 355,77
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
29 898,51
29 898,51
26 542,74
3 355,77
0,00
0,00
0,00
17
"Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск"
2014
65 544,39
65 544,39
59 048,01
6 496,37
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
65 544,39
65 544,39
59 048,01
6 496,37
0,00
0,00
0,00
18
"Берегозащитные сооружения на реке Лена у пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласский улус"
2014-2016
122 251,00
122 251,00
110 584,44
11 666,56
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
122 251,00
122 251,00
110 584,44
11 666,56
0,00
0,00
0,00
19
"Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус")
2011-2012
3 919,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
2012
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
20
"Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинский улус
2010-2011
26 420,30
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
2012
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
21
"Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
2011-2015
183 303,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
183 302,90
0,00
183 302,90
0,00
0,00
0,00
2012
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2013
164 152,70
0,00
164 152,70
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
О предельных параметрах финансирования государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)на 2012-2016 годы" за счет средств государственного бюджета Республики Саха(Якутия)
Наименование государственной программы Республики Саха (Якутия)
2011 год
Всего
базовый вариант
Всего
интенсивный вариант
на 01.01.2011 г.
уточненный
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ВСЕГО:
244 165,22
244 165,82
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
Госпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)"
ВСЕГО:
244 165,22
244 165,82
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
Федеральный бюджет
166 406,22
166 406,22
402 058,52
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
2 178 857,70
372 579,94
414 055,59
450 968,32
467 632,68
473 621,16
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
77 759,00
77 759,60
911 947,58
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
1 620 247,08
196 709,13
355 999,97
352 324,99
362 650,26
352 562,74
Местный бюджет
0,00
0,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Расходы на содержание Департамента по водным отношениям (раздел управление программой)
14 039,00
14 039,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
Фонд оплаты труда с начислением
11 765,00
11 765,00
71 021,00
12 172,00
12 988,00
14 291,00
15 263,00
16 307,00
71 021,00
12 172,00
12 988,00
14 291,00
15 263,00
16 307,00
Прочие расходы
2 187,00
2 187,00
11 265,00
2 238,00
2 247,00
2 254,00
2 260,00
2 266,00
15 932,00
2 281,00
4 055,00
4 164,00
3 241,00
2 191,00
Коммунальные услуги
87,00
87,00
332,00
51,00
61,00
67,00
73,00
80,00
332,00
51,00
61,00
67,00
73,00
80,00
Мероприятия программы
Подпрограмма №1. "Рационализация водопользования"
474,00
474,00
10 154,00
1 423,00
1 898,00
2 183,00
2 278,00
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
Федеральный бюджет
474,00
474,00
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №2. "Охрана водных объектов"
17 228,09
17 228,09
149 794,22
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
193 014,93
14 919,73
42 549,80
45 181,80
45 181,80
45 181,80
Федеральный бюджет
17 228,09
17 228,09
110 131,02
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
140 812,33
6 610,73
33 550,40
33 550,40
33 550,40
33 550,40
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
39 663,20
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
52 202,60
8 309,00
8 999,40
11 631,40
11 631,40
11 631,40
Подпрограмма №3. "Защита населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод"
169 738,13
169 738,73
514 288,23
143 514,17
64 609,60
40 127,81
35 295,00
230 741,65
2 355 412,49
435 528,39
456 595,57
483 375,77
480 303,40
499 609,36
Федеральный бюджет
126 704,13
126 704,13
252 170,85
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
1 868 090,42
332 658,26
356 465,19
393 092,92
378 965,28
406 908,76
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
43 034,00
43 034,60
262 117,38
102 870,13
50 109,60
20 222,00
20 795,00
68 120,65
487 322,07
102 870,13
100 130,38
90 282,85
101 338,12
92 700,60
Расходы на содержание ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)" (Управление подпрограммами)
7 542,00
7 542,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
Фонд оплаты труда с начислением
4 960,00
4 960,00
29 906,00
5 152,00
5 487,00
6 023,00
6 413,00
6 831,00
29 906,00
5 152,00
5 487,00
6 023,00
6 413,00
6 831,00
Прочие расходы
2 582,00
2 582,00
16 315,00
2 814,00
3 089,00
3 284,00
3 468,00
3 660,00
16 315,00
2 814,00
3 089,00
3 284,00
3 468,00
3 660,00
Подпрограмма №4. Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений
26 026,00
26 026,00
474 920,60
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
714 449,21
87 063,60
146 196,99
148 319,54
178 184,54
154 684,54
Федеральный бюджет
22 000,00
22 000,00
32 037,60
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
159 287,60
32 037,60
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
4 026,00
4 026,00
437 883,00
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
550 161,61
54 026,00
123 196,99
125 319,54
124 534,54
123 084,54
Местный бюджет
0,00
0,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Подпрограмма №5. "Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
16 660,00
16 660,00
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
16 660,00
16 660,00
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
Система программных мероприятий Государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации программы
№
Наименование государственной программы, подпрограммы
источники финансирования
Базовый вариант,тыс.руб
механизм реализации програмных мероприятий
основные индикаторы
2011 год
плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Республики Саха(Якутия) " Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха(Якутия) на 2012-2016 годы"
Всего
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2012 год"
Федеральный бюджет
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
Государственный бюджет РС(Я)
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
в.т.ч.капитальные вложения
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Местные бюджеты
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
внебюджетные источники
Раздел "Управление подпрограммой"
Государственный бюджет РС(Я)
33 225,00
36 594,00
38 744,00
39 372,00
39 372,00
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
Положение о Департаменте по водным отношениям РС(Я)
ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннео паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
Устав казенного государственного учреждения
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
Постановление Правительства РС(Я) от 28.08.2008. №349
96% водопользователей
Федеральный бюджет
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
Государственный бюджет РС(Я)
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
78,8% доля установленных водоохранных знаков
Федеральный бюджет
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
Постановление Правительства РС(Я) от 28.08.2008. №349
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
мониторинг состояния дна, определение границ водоохранной зоны уникальных озер РС(Я), научно-экспедиционное обследование бассена рек РС(Я) (ППРС(Я) от 04.03.2008 №62 )(продолжение)
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
124 793,17
45 119,60
19 905,81
14 500,00
209 946,65
54 км. берегозащитных сооружений
Федеральный бюджет
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
проектные работы на расчистку русел рек, работы по расчистке и дноуглублению на руслах рек, ослабление прочности льда, строительство защитных дамб, берегоукрепительные работы.
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Разработка ПСД противопаводковых сооружений, водохранилищ, работы по устройству водохранилищ, строительство защитных дамб и берегоукрепление.
в.т.ч.капитальные вложения
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
33,6% доля ГТС приведенных в безопастное состояние
Федеральный бюджет
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Постановление Правительства РС(Я) от 30.11.2011. №590
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты.
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
пропуск паводковых вод, проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах.
0% доля консервированных и ликвидированных хвостохранилищ
в.т.ч.капитальные вложения
внебюджетные источники
инвестиционная надбавка
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
УКАЗ
От 12.10.2011 №979
«О государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ - Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13.03.2013 №1929)
В целях приведения в соответствие с условиями Федерального конкурса по отбору региональных программ в области использования и охраны водных объектов, претендующих на получение средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», совершенствования программно-целевого планирования расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», утвержденную Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 года № 979, и изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) на осуществление взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов в области использования и охраны водных объектов Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Президент
Республики Саха (Якутия) Е. БОРИСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Саха (Якутия)
от 13 марта 2013 года № 1929
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012‑2016 ГОДЫ»
Паспорт государственной программы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Наименование государственной программы
Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы
Статус программы
Государственная программа Республики Саха (Якутия)
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия)
от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)) от 27.05.2010 № 253
Ответственный исполнитель государственной программы
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Соисполнители государственной программы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»,
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке (II типа), муниципальные образования (по согласованию)
Цель и задачи государственной программы
Цель программы:
гарантированное обеспечение успешного функционирования водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития республики.
Задачи программы:
1. Оформление прав пользования водными объектами.
2. Охрана и восстановление водных объектов до состояния обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
3. Строительство, капитальный ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений, обустройство водохранилищ, используемых в водообеспечении.
4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод необходимыми сооружениями инженерной защиты.
5. Консервация и ликвидация хвостохранилищ как объектов повышенной экологической опасности
Целевые индикаторы государственной программы
1. Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
2. Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями.
3. Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах.
4. Протяженность противопаводковых, предупредительных работ.
5. Количество законсервированных хвостохра-нилищ.
6. Количество ликвидированных хвостохранилищ
8.
Сроки реализации (этапы) государственной программы
2012-2016 годы
9.
Наименование подпрограмм (стратегические направления)
Подпрограмма № 1 «Рационализация водопользования»;
Подпрограмма № 2 «Охрана водных объектов»;
Подпрограмма № 3 «Защита населенных пунктов
и объектов экономики Республики Саха (Якутия)
от наводнений и негативного воздействия вод»;
Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»;
Подпрограмма № 5 «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
10.
Предельный объем средств на реализацию государственной программы с разбивкой по годам
Всего: 1 319 006,1 тыс. руб.
2012– 278 274,85 тыс. руб.
2013 – 204 953,6 тыс. руб.
2014 – 196 026,4 тыс. руб.
2015 – 213 739,4 тыс. руб.
2016–426 011,85 тыс. руб.
Всего: 3 804 104,78 тыс. руб.
2012 – 570 289,07 тыс. руб.
2013 – 771 055,56 тыс. руб.
2014 – 804 293,31 тыс. руб.
2015 – 831 282,94 тыс. руб.
2016 – 827 183,9 тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Природно-климатические условия Республики Саха (Якутия) определяют уникальность формирования водных ресурсов, обусловленные следующими факторами.
Прежде всего, почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты, которая только на крайнем юго-западе переходит в зону ее прерывистого распространения. Средняя мощность мерзлого слоя достигает 300-400 м, а в бассейне реки Вилюй до 1500 м - это максимальное промерзание горных пород на земном шаре. В горах Восточной Якутии 485 ледников с общей площадью 413 кв. км и с запасом пресной воды около 2 тыс. куб. км.
Республика Саха (Якутия) с севера омывается водами Лаптевых и Восточно-Сибирского морей с общей протяженностью морской береговой линии более 4,5 тыс. км. На ее территории насчитывается свыше 471 тыс рек и малых водотоков общей протяженностью примерно 1,6 млн км, около 825 тыс. озер суммарной площадью более 83 тыс. кв.км. Болота и заболоченные земли занимают порядка 10% территории Республики Саха (Якутия). Кроме вод рек, озер и болот здесь имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных ледников и наледей. Речная сеть территории принадлежит бассейнам морей Лаптевых (реки Анабар, Оленёк, Лена, Омолой, Яна) и Восточно-Сибирского (к западу от устья р.Колымы – рек Индигирка, Алазея и ряда меньших водотоков). В эти моря реками выносится в среднем за год около 800 куб. км воды.
Общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод якутского артезианского бассейна составляют около 25,76 млн куб.м/сутки.
В 2010 году общий объем водопотребления в республике составил 223,68 млн куб.м в год. Основными источниками водоснабжения для экономики и населения республики являются поверхностные водные объекты. Основными водопотребителями являются предприятия промышленности (65,3%) и жилищно-коммунального хозяйства (19,6%). Доля водопотребления предприятиями сельского хозяйства составляет-8,5 %, транспорта и прочих потребителей - 6,5 %.
Потребность в свежей воде на производственные нужды промышленных предприятий, а также на производственные нужды прочих отраслей по прогнозу составит к 2015 году 114,72 млн куб.м, к 2020 году -143,4 млн куб.м.
Обеспечение водной безопасности, оценка возможных изменений водных ресурсов и водного режима рек в связи с происходящими изменениями климата и активизацией хозяйственной деятельности человека остается фундаментальной проблемой государственного уровня.
Территория Якутии по своим природным условиям относится к регионам с высокой вероятностью наводнений, угроза которых существует почти для всех населенных пунктов, расположенных на реках. Только за последние 12 лет здесь произошли самые крупные наводнения России, такие как наводнения на реках Лена, Алдан, Яна, Алазея, Колыма, Амга, Таатта, Суола, Матта, Баяга, Мархинка (1998-2011 годы). По величине подъема уровней воды, масштабам затопления и суммарному ущербу данные наводнения превысили все крупнейшие наводнения предыдущих лет и по существующей классификации относятся к разряду катастрофических, причем с очень редкой повторяемостью.
За период с 1998 по 2011 годы общая сумма ущерба, нанесенного наводнениями населению и экономике республики, составила более 12,5 млрд рублей.
В Якутии под влиянием наводнений создаются не только чрезвычайные ситуации, принимающие характер стихийного бедствия (гибель людей, посевов, разрушение сооружений), но и происходят не менее опасные негативные последствия, угрожающие здоровью людей, животному и растительному миру, состоянию окружающей среды, особенно, такие как:
1. Повышение уровня грунтовых вод, которые приводят к избыточному переувлажнению земель сельскохозяйственного назначения. Развитие явления гидроморфизма ведет к деградации плодородных земель, снижению их урожайности, ухудшаются условия обитания растений и животных. Кроме того, усиленная промывка почвогрунтов, затопляемых в период весеннего половодья территорий, способствует увеличению концентрации загрязняющих веществ в водных объектах.
Разрушение емкостей для хранения нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, смыв паводковыми водами с затопленных территорий пестицидов, агрохимикатов и других опасных химических веществ, производственных и бытовых отходов, отходов животноводческих и свиноводческих ферм, а также затопление кладбищ, скотомогильников, несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению водных объектов.
Активизация криогенных процессов (оползни, суффозия, пучение грунтов, термокарсты и др.) из-за увеличения влажности грунтов и вследствие возникновение опасности разрушения фундаментов сооружений, усиление процессов водной эрозии земель, разрушение берегов, оврагообразование и заболачивание территорий.
Происходит засорение и захламление русел и прибрежных защитных полос водных объектов посторонними нерастворимыми предметами (древесиной, шлаком, металлоломом, строительным мусором и т.п.), что усиливает отложение наносов и уменьшает водопропускную способность.
Засоление почвы пойменных сельскохозяйственных угодий в результате длительного затопления территорий.
По результатам исследований, согласно Стратегическому прогнозу изменений климата Российской Федерации на период до 2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России, составленному Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 2015 году ожидается повышение частоты заторных наводнений на реке Лене в два раза. Свой вклад в увеличение водности рек республики вносит и деградация многолетней мерзлоты, вызванная потеплением климата. Все это в комплексе увеличивает угрозу формирования катастрофических наводнений практически на всех реках Якутии. Прогнозируемое изменение стока рек скажется на притоке воды к водохранилищам на реках Вилюй и Колыма, в перспективе – к водохранилищу Канкунской ГЭС на реке Тимптон. На реках ожидается уменьшение максимальной толщины льда до 20…40%, что приведет к значительному изменению в сроках и процессах замерзания и вскрытия рек. Эти изменения потребуют пересмотра режима работы водохранилищ с учетом интересов основных потребителей. Между тем не изучен гидрологический режим, закономерности и механизмы вскрытия рек в условиях возможных изменений климата и интенсивного освоения территории республики. Не разработаны нормативные документы в области гидрологических расчетов, учитывающие особенности режима рек Якутии (наводнения, зажоры, заторы, промерзание и перемерзание, наледи, полыньи, пересыхание, криогенные «паводки»), что увеличивает риск техногенных аварий на гидротехнических сооружениях, в том числе и на ГЭС.
Из 320 гидротехнических сооружений, расположенных на территории республики, сооружения сельскохозяйственного назначения составляют 286 (78,6%), промышленности и жилищно-коммунального хозяйства ‑ 40 (21,4%). Большинство сооружений построено в 70-80-х годах ХХ века и представляют гидросооружения низкого напора, в основном, для обеспечения работы систем лиманного орошения лугов и водоснабжения населенных пунктов. В настоящее время 60% сооружений сельскохозяйственного назначения имеют 70-75% износа. Управление водохозяйственными системами с гидротехническими сооружениями на реках проводится недостаточно эффективно.
Особую экологическую опасность представляют сооружения, поднадзорные Ростехнадзору России - хвостохранилища бывшего цеха обогатительной фабрики (ЦОФ) Депутатского ГОКа «Западный», водоем-отстойник Куларской ЗИФ. При прорыве дамб данных гидроузлов может быть нанесен экологический ущерб рекам Нэттик, Бургуаат, Омолой, Депутатка, Иргичээн и Индигирка. На многих сооружениях наблюдается фильтрация через тело вдоль водосбросных сооружений, просадка тела земляных дамб и плотин (водохранилище Сытыканское, хвостохранилище на ручье Новом, Лебединское, Куранахской обогатительной фабрики в Алданском районе), переполнение (Куларское хвостохранилище) и переработка берегов, загрязнение воды фенолами (Вилюйское водохранилище).
На ликвидацию последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод отвлекаются значительные финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы, которые могли бы быть использованы для развития экономики и социальной сферы. Это обстоятельство выдвигает цель и приоритетные задачи по защите населенных пунктов и объектов экономики республики от наводнений и других видов негативного воздействия вод.
Если рассматривать предыдущие годы реализации подпрограммы «Водохозяйственные и водоохранные мероприятия» республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) в период 2009 – 2011 годы»:
В 2009 году по статье «прочие текущие расходы» Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) по уточненному лимиту на 2009 год на реализацию мероприятий РЦП «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» проведено 8 мероприятий, запланированные объемы работ выполнены. Было предусмотрено 14 234,9 тыс.руб., освоено 14 232,78 тыс. руб. Построено саморегулирующее сооружение уровня оз. Быранатталах Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия), начато строительство водохранилища для технического водоснабжения с. Телиги Мегино-Кангаласского улуса (не завершено), обустройство водозабора с ВОС, водопровода с. Борогонцы Усть-Алданского улуса, II очередь (не завершено), установлено оборудование очистки питьевой воды в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, проведено научно-экспедиционное обследование «Экологическая безопасность перехода нефтепровода ВСТО через р. Лену с учётом оценки надежности сварных соединений подводного перехода магистрального нефтепровода».
В 2010 году по статье «прочие текущие расходы» Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия) по уточненному лимиту на 2010 год на реализацию мероприятий РЦП «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы» проведено 6 мероприятий, запланированные объемы работ выполнены. Было предусмотрено 15 000,0 тыс.руб., освоено 15 000,0 тыс. руб. Выполнены проектные работы: «Перепроектирование и обустройство станции очистки воды с летним водопроводом с. Сайылык Кобяйского улуса», «Проектирование устройства круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 5 куб.м/ч на оз. Арбанда в с. Кобяй Кобяйского улуса», «Проектирование и обустройство защитной дамбы оз. Белое Намского улуса». Разработан проект республиканской целевой программы «Чистая вода».
По итогам предыдущих лет для дальнейшего повышения эффективности подпрограммы «Водохозяйственные и водоохранные мероприятия» необходимо увеличить годовой лимит финансирования. Уровни финансирований 2009 и 2010 годов недостаточны для завершения нескольких мероприятий в год. Из-за нехватки финансирования мероприятия, запланированные к реализации ранее, переведены на последующие годы, а между тем проблемы населенных пунктов Республики Саха (Якутия) из-за нехватки хозяйственно-бытового, питьевого водоснабжения, нехватки средств на устранение негативного воздействия вод с каждым годом увеличиваются.
Многие проблемы в сфере водопользования и охраны водных ресурсов до конца не решены, требуют новых подходов и дополнительных действий.
Таблица 1
Таблица стратегического (SWOT) анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
Сильные стороны
Слабые стороны
- Развитие водохозяйственного комплекса является одним из приоритетных направлений развития экологической политики Республики Саха (Якутия);
- Наличие реестра водопользователей, на которых распространяется приобретение прав пользования водными ресурсами;
- Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253;
- утвержден План мероприятий по повышению эффективности государственного экологического контроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах;
- Участие в федеральных целевых программах: «Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах», «Чистая вода»;
- Проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в большинстве улусов Республики Саха (Якутия) и в г. Якутске
- Экстремальные природно-климатические условия;
- Износ гидротехнических сооружений (ГТС) и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия;
- Отсутствие договоров и решений на пользование значительной части водных объектов;
- Отсутствует нормативный документ, регламентирующий понуждение водопользователей оформлять права пользования водными объектами, а также усиление работы со стороны контролирующих органов исполнительной власти;
- Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, наносимых водными ресурсами;
- Высока часть бесхозяйных гидротехнических сооружений - 143 из 269 проверенных;
- В городах и крупных населенных пунктах нерешенной проблемой остается отсутствие канализационно-очистных сооружений. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки в основном осуществляется без нормативной очистки, в результате происходит загрязнение водных объектов;
- Работы по очистке и реабилитации водных объектов требуют вложения и освоения значительных средств;
- Имеются некоторые противоречия по вопросам обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос между Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации;
- Отсутствуют научно обоснованные подходы к проектированию защитных мероприятий;
- Сложность прогнозирования чрезвычайных ситуаций и низкий уровень организации упреждающих и профилактических работ;
- Существующий уровень мероприятий не позволяет ликвидировать хвостохранилища, что позволило бы полностью устранить данную проблему
Возможности
Угрозы
- Увеличение доли водопользователей, оформивших договора и решения на водопользование;
- Строительство и реконструкция защитных дамб, гидротехнических сооружений;
- Сохранение и восстановление водных объектов
- Техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью износа ГТС и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия, а также стихийными природными явлениями;
- Угроза возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ;
- Необратимый процесс загрязнения и истощения водных ресурсов
На основании анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) определены основные проблемы:
Неполностью сформировалась культура рационального водопользования среди потребителей. Основными факторами нерационального использования водных ресурсов предприятиями являются:
- применение устаревших водоемких производственных технологий;
- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений и очистных сооружений системами учета;
- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.
Основным положением устранения проблемы является исполнение положений и решений, установленных Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования».
Охрана водных объектов в целях поддержания их в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, слежения за изменением состояния, показателей качества всего комплекса природной среды водных объектов являются постоянной и насущной проблемой.
Согласно статьям 25 и 26 Водного кодекса Российской Федерации полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений относится осуществление мер по охране водных объектов. Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
В целях реализации полномочий в области водных отношений в 2012-2016 годах запланирована реализация подпрограммы № 2 «Охрана водных объектов», включающая в себя следующие мероприятия:
1) Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов.
Основанием проведения работ являются:
- статья 30 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» с изменениями от 17 октября 2009 года № 830 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
2) Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов. Основанием проведения работ служат:
- статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
-приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».
3) Научно-экспедиционное обследование водных объектов. Обследование водных объектов Республики Саха (Якутия) начато при реализации республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы». Основанием проведения обследований послужили Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года № 836, постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 марта 2008 года № 62.
Целью проведения исследований является оценка состояния гидроэкологических и эколого-лимнологических условий водных объектов при реализации мегапроектов по освоению и разработке природных ресурсов Республики Саха (Якутия), а также при разведке и добыче полезных ископаемых.
4) Расчистка озер. В соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской Федерации водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Расчистка озер проводится в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов, восстановления водного режима озер, повышения пропускной способности проточности городских озер г. Якутска, восстановления рыбохозяйственного и рекреационного значения озер, повышения качества озерных вод.
Негативное воздействие вод. В Республике Саха (Якутия) такая угроза проявляется в период весеннего ледохода, сопровождаясь паводками и обрушением береговой линии.
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
В республике за период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе с участием федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.), из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 10 объектов (947,3 млн руб.).
Между тем по гидрологическим данным водность всех рек в бассейне реки Лены, а также бассейнов рек Колымы, Яны, Индигирки, Оленька и других рек на территории республики только растет вследствие глобальных изменений климата. Всего по состоянию на 2011 год в Республике Саха (Якутия) насчитываются 133 населенных пункта, которые единично или периодически затапливало с начала прошлого столетия. Также, в последние годы ускорились процессы изменения морфологии рек, озер, болот и искусственных водоемов.
Создание развитой системы качественного обеспечения нужд населения и экономики в воде и охрана объектов гидротехнических сооружений должна сопровождаться совершенствованием системы защиты населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод, в том числе:
- проведением противопаводковых и предупредительных работ;
- строительством и реконструкцией гидротехнических сооружений.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
В большинстве случаев рассматриваемые сооружения строились хозяйственным способом и по капитальности не соответствуют действующим нормам и требованиям в области защиты. Их техническое состояние способствует процессу снижения защищенности населения, народнохозяйственных объектов и сельскохозяйственных земель - особенно в период прохождения весенних паводков и оттаивания грунта.
В связи с этим вопрос о бесхозяйных гидротехнических сооружениях и обеспечения надлежащего уровня их технического состояния и условий эксплуатации требует немедленного решения. Также в связи со спецификой республики ‑ экстремальным континентальным климатом стоит вопрос о содержании в надлежащем техническом состоянии всех ГТС и построения новых ГТС соответствующих действующим нормам и требованиям в области защиты.
Капитальный ремонт ГТС позволит свести к минимуму возможные риски при эксплуатации, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с авариями сооружений, и ущербы от негативного воздействия вод для объектов экономики, населенных пунктов.
До 2013 года программой предусмотрен капитальный ремонт объектов инженерной защиты г. Вилюйска (запруда 1, запруда 2, шпора 3, шпора 4). Выполнение данных работ позволит защитить береговую часть города Вилюйска от разрушения. Финансирование планируется осуществить из средств федерального бюджета (субсидия на капитальный ремонт), средств бюджета муниципального образования г. Вилюйска и средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Обеспечение безопасности в хвостохранилищах ликвидированных горнодобывающих предприятий.
Хвостохранилища являются потенциально опасными объектами, содержащими отходы переработки руды и токсичные вещества, тем самым создают угрозу экологической безопасности населению близлежащих территорий. На территории Республики Саха (Якутия) расположено множество хвостохранилищ действующих и ликвидированных горнодобывающих компаний, представляющих потенциальную угрозу для населения и экологии. На балансе ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ» находятся три хвостохранилища.
Экологическая безопасность на хвостохранилищах Депутатского ГОК, Куларской ЗИФ, Лебединской ЗИФ в течение последних лет поддерживалась за счет мероприятий республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)», ежегодно проводились два вида работ, это:
- ремонтно-восстановительные работы, текущий ремонт, проводимый в зависимости от технического состояния хвостохранилищ (разработка грунта, расширение земляного полотна по всей длине с формированием откосной части до уклона);
- работы по безопасному пропуску паводковых вод в зависимости от объекта (очистка от снега подъездных дорог к хвостохранилищу, чаши хвостохранилища, руслоотводных каналов, разработка вечномерзлых грунтов в траншеях и котлованах с разрыхлением грунта).
Для предотвращения экологической аварии на хвостохранилищах данные виды работ необходимо проводить ежегодно.
Наиболее эффективным решением вопроса экологической безопасности является ликвидация хвостохранилищ, в этом случае необходимость проведения ежегодных работ будет исключена.
Ликвидация хвостохранилищ позволит достичь следующих результатов:
- предотвращение дальнейшего загрязнения окружающей среды;
- исключение рисков размыва и разрушения хранилища отходов;
- улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации.
В период с 2009 по 2011 годы на проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по пропуску паводковых вод, на проектные работы по консервации и разработку разрешительной документации трех хвостохранилищ из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) профинансировано - 50 026,09 тыс.рублей, в т.ч. в 2009 году 17 000,00 тыс.рублей, в 2010 году 16 366,09 тыс.рублей, в 2011 году 16 660,00 тыс.рублей.
В период с 2009 по 2011 годы случаев высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах ликвидированных предприятий не произошло.
Раздел 2. Цели и стратегические направления Программы
Основной целью развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) является обеспечение успешного функционирования водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития республики.
На основании анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз определены следующие задачи в рамках Программы:
1. Оформление прав пользования водными объектами за счет организации и проведения в рамках текущей деятельности работ по заключению договоров и выдаче решений на водопользование.
2. Охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, в том числе:
- мониторинг морфометрического состояния и оценка гидрологического состояния водных объектов;
- улучшение экологии водных объектов.
3. Строительство, капитальный ремонт и эксплуатация гидротехнических сооружений, используемых в водообеспечении.
4. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод необходимыми сооружениями инженерной защиты, в том числе:
строительство и реконструкция защитных дамб;
- проведение предупредительных противопаводковых мероприятий;
- повышение пропускной способности русел рек.
5. Консервация и ликвидация хвостохранилищ как объектов повышенной экологической опасности.
В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р; Концепцией развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254, в Программе определены пять стратегических направлений (подпрограмм), направленных на достижение основной цели Программы:
1) «Рационализация водопользования». Целью подпрограммы является увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Для достижения указанных целей необходимо искоренить нелегитимное водопользование, содействовать оформлению и получению правоустанавливающих документов (договоры и решения) водопользователями.
Добиться 96 % по базовому варианту и 100 % по интенсивному варианту от общего числа водопользователей оформления права и заключения договора пользования водными объектами водопользователями, на которых распространяется приобретение прав пользования водными объектами.
2) «Охрана водных объектов». Программа предусматривает сохранение и восстановление водных объектов с учетом создания благоприятной окружающей среды, представляющая совокупность мер по охране водных объектов, включающая в себя:
- мониторинг состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определение и установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционное обследование водных объектов;
- расчистку озер.
В результате реализации подпрограммы ожидается охват водных объектов мониторинговыми исследованиями состояния дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов до 24 % по базовому варианту, до 51 % по интенсивному варианту; увеличить долю установленных водоохранных знаков на водных объектах для поддержания водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям до 78,8% по базовому варианту, до 84 % по интенсивному варианту; обследовать современное гидроэкологическое состояние водного объекта на участке до 300 км по базовому варианту, до 400 км по интенсивному варианту; расчистить площадь водных объектов – 550 га по базовому варианту, 760 га по интенсивному варианту.
3) «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод».
Подпрограмма предусматривает обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия критических уровней естественных водоемов (рек и озер), находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), путем проведения берегоукрепительных, русловыправительных и дноуглубительных работ, а также работ по реконструкции и содержанию искусственных водоемов и гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии.
В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение мероприятий:
- на проведение противопаводковых, предупредительных работ путем строительства защитных дамб и укрепления берега протяженностью до 54,0 км по базовому варианту, до 64,0 км по интенсивному варианту.
- на разработку проектно-сметной документации до 12 проектов по базовому варианту, до 16 проектов по интенсивному варианту.
4) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)».
Реализация подпрограммы осуществляется на основании следующих общих требований:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
- государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;
- непрерывность эксплуатации гидротехнических сооружений;
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение квалифицированными работниками, обслуживающими гидротехническое сооружение;
необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях;
- поддержание гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии и удовлетворяющем требованиям.
Основной целью подпрограммы являются: обеспечение безопасности ГТС, инженерная защита дамб от паводковых вод.
Реализация подпрограммы позволит добиться приведения в безопасное состояние до 33,6% по базовому варианту, 48,2% по интенсивному варианту находящихся в неудовлетворительном состоянии сооружений от общего числа ГТС. Количество аварий ГТС – 0.
5) «Консервация и ликвидация хвостохранилищ».
Целью подпрограммы является устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий.
Реализация подпрограммы позволит уменьшить риск возникновения экологических аварий на объектах повышенной экологической опасности (хвостохранилищах), консервацию двух бесхозных хвостохранилищ (Депутатской ГОК, Лебединского ЗИФ) и ликвидацию одного бесхозного хвостохранилища Куларской ЗИФ.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, получаемых в виде субвенций и субсидий, средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и внебюджетных средств.
Объем финансирования по базовому варианту составляет 1 319 006,1 тыс. руб.
2012– 278 274,85 тыс. руб.
2013 – 204 953,6 тыс. руб.
2014 – 196 026 тыс. руб.
2015 – 213 739,4 тыс. руб.
2016 – 426 011,85 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета –402 058,52тыс. руб.;
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 911 947,58 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов – 5 000,00 тыс. руб.
Объем финансирования по интенсивному варианту составляет 3 804 104,78 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2012 – 570 289,07 тыс. руб.
2013 – 771 055,56 тыс. руб.
2014 – 804 293,31 тыс. руб.
2015 – 831 282,94 тыс. руб.
2016 – 827 183,9 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета – 2 178 857,7 тыс. руб.;
за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
1 620 247,08 тыс. руб.;
за счет средств местных бюджетов – 5 000,00 тыс. руб.
В ходе реализации отдельных мероприятий программы объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей уровней бюджетов.
Таблица 2.
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
1 319 006,1
3 804 104,78
федеральный бюджет
402 058,52
2 178 857,7
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
911 947,58
1 620 247,08
- бюджетные ассигнования
911 947,58
1 620 247,08
- бюджетные кредиты
местные бюджеты
5 000,00
5 000,00
внебюджетные источники
- государственные гарантии
инвестиционная надбавка
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в разрезе источников финансирования стратегических направлений базового и интенсивного вариантов представлены в приложении № 6 государственной программы.
Период реализации государственной программы составляет 2012 - 2016 годы.
В финансировании мероприятий Программы к средствам государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут привлечены средства федерального бюджета: субвенции и субсидии – Федерального агентства водных ресурсов, предусмотренные в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года», а также средства муниципальных районов.
Планируемая доля привлеченных средств для реализации Программы составляет 36,3 % от объемов финансирования из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), из них за счет средств местных бюджетов по подпрограмме «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» - 5 000 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) составляют по базовому варианту – 82 619 тыс. руб. на весь период реализации Программы, в том числе в 2012 году – 14 462 тыс. руб., в 2013 году – 15 296 тыс. руб., в 2014 году – 16 612 тыс. руб., в 2015 году – 17 596 тыс. руб., в 2016 году – 18 653 тыс. руб. По интенсивному варианту – 86 109 тыс. руб. на весь период реализации Программы, в том числе в 2012 году – 15 160 тыс. руб., в 2013 году – 15 994 тыс. руб., в 2014 году – 17 310 тыс. руб., в 2015 году – 18 294 тыс. руб., в 2016 году – 19 351 тыс. руб.
Оплата труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) производится в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 12.07.2007 494-3 № 1003-III «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)»;
для работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 08.11.2007 510-З № 1035-III «Об оплате труда работников органов государственной власти Республики Саха (Якутия), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)»;
для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в органах государственной власти – в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.09.2008 № 372 «О Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников республиканских государственных учреждений» и с приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 21.05.2010 № 366-ОД «Об утверждении Положения по оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих в органах государственной власти».
Расходы на содержание Департамента осуществляются на основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.05.2006 № 219 «О нормативных расходах на содержание органов государственной власти Республики Саха (Якутия)».
При формировании Закона Республики Саха (Якутия)
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов» фактические расходы по содержанию Департамента отсутствовали (Положение Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) утверждено постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 17.04.2008 № 143 «О первоочередных мерах по созданию Департамента по водным отношениям при Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)»). В 2008 году финансирование содержания аппарата Департамента осуществлялось в рамках сметы расходов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). Содержание в рамках сметы не покрывали текущие расходы Департамента. В связи с чем при формировании (уточнении) государственного бюджета Республики Саха (Якутия) Министерством финансов Республики Саха (Якутия) Департаменту дополнительно выделялись финансовые средства на функционирование аппарата:
- в 2008 году дополнительно выделено 5 230 тыс. рублей (все расходы, кроме оплаты труда для работников);
- в 2009 году – 2 897,1 тыс. рублей (командировочные расходы, услуги на содержание имущества, основные средства, материальные запасы);
- в 2010 году - 1 000 тыс. рублей (все расходы, кроме оплаты труда для работников);
- в 2011 году направлено письмо в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) о дополнительном выделении средств в сумме 543 тыс. рублей (оплата услуги связи, ГСМ, оказания услуг по программному обеспечению, найма жилья в служебных командировках).
Базовый вариант включает расходы:
- в соответствии Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2011 год» объем расходов на содержание Департамента по водным отношениям Республики Саха (Якутия) на 2011 год составил - 14 039 тыс. рублей;
Интенсивный вариант включает расходы:
- базового варианта 14 039 тыс. рублей;
- налога на имущество и транспортного налога в объеме 50 тыс. рублей в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003 48-З № 97-III «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»;
- дополнительного финансирования в сумме 543 тыс. рублей, оплаты услуги связи, ГСМ, оказания услуг по сопровождению программных продуктов, найма жилья во время служебных командировок и т.д.;
- расчета потребности Департамента по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» в сумме 105 тыс. рублей.
Всего по интенсивному варианту расходы содержания Департамента в 2011 году составляют 14737 тыс. рублей.
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов Программы
Показателем достижения цели Программы является значение целевого индикатора.
Состав показателей для каждой подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить:
наблюдаемость значений показателей в течение срока выполнения Программы (подпрограмм);
охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
минимизацию числа показателей.
В рамках реализации государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» оценочно будут достигнуты следующие показатели по индикаторам:
Таблица 3.
Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование
целевого индикатора
Еди-
ница
изме-
рения
Отчетный период
Текущий
год
2011
Результаты
реализации
Программы
2008
2009
2010
Базо-
вый вариант
Интен-
сивный
вариант
Подпрограмма 1. «Рационализация водопользования»
Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
-
-
60,8
64,7
96
100
Подпрограмма 2. «Охрана водных объектов»
Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
ед.
-
-
-
-
1
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
-
-
-
-
78,8
84,0
Подпрограмма 3.
«Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Протяженность противопаводко-вых сооружений
км
221
258,4
20,3
23,25
54
64
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
%
-
-
14,3
15,4
33,6
48,2
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Количество консервированных хвостохранилищ
ед.
-
-
-
-
0
2
Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
-
-
-
-
0
1
Подпрограмма 1. «Рационализация водопользования».
Целевой индикатор - доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367 единиц, из них, право пользования оформили 223 водопользователя, т.е. 60,8 %., остальные 144 (39,2 %) не имеют правоустанавливающих документов.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением числа водопользователей, не имеющих правоустанавливающих документов, к общему числу водопользователей республики.
Соответственно, за период реализации программы будет оформлено правоустанавливающих документов по базовому варианту: 2012 год – у 251 водопользователя (68,6 % от общего количества), 2013 год – у 280 водопользователей (76,4 % от общего количества), 2014 год – у 309 водопользователей (84,3 % от общего количества), 2015 год – у 337 водопользователей (92,1 % от общего количества), 2016 год – у 352 водопользователей (96,0 % от общего количества).
По интенсивному варианту: 2012 год – у 257 водопользователей (70,2 % от общего количества), 2013 год – у 287 водопользователей (78,5 % от общего количества), 2014 год – у 317 водопользователей (86,6 % от общего количества), 2015 год – у 353 водопользователей (96,5 % от общего количества), 2016 год – у 367 водопользователей (100,0 % от общего количества).
Подпрограмма 2. «Охрана водных объектов».
Целевой индикатор - охват водных объектов мониторинговыми исследованиями.
Показатель целевого индикатора определяется количеством водных объектов, охваченных мониторинговыми исследованиями.
Соответственно, при реализации программы по базовому варианту будет охвачен один водный объект - река Лена от п.Витим до устья р.Вилюй.
При реализации программы по интенсивному варианту будут охвачены три водных объекта - река Лена от п.Витим до устья р.Вилюй, река Алдан от г.Томмот до устья р. Лена, река Амга от п.Верхняя Амга до устья р.Алдан.
Целевой индикатор - доля установленных водоохранных знаков на водных объектах.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением установленных водоохранных знаков к общей протяженности береговой линии в границах поселений республики.
Общая протяженность береговой линии в границах поселений республики по исходным данным для расчёта субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федераций в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), согласованная Правительством Республики Саха (Якутия) и утвержденная Федеральным агентством водных ресурсов на 2011 год составляет 2265,9 км. Соответственно, для расчета доли установленных водоохранных знаков на водных объектах принимается отношение протяженности зон установленных водоохранных знаков на водных объектах к установленной протяженности.
При базовом варианте данная доля составит 78,8%, при интенсивном варианте 84%.
Подпрограмма 3. «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод».
Целевой индикатор - протяженность противопаводковых сооружений.
Показатель целевого индикатора определяется протяженностью построенных защитных дамб и проведенных берегоукрепительных работ, ежегодным заполнением статистической отчетности С-2. При базовом варианте развития данный показатель составит 54 км, при интенсивном варианте развития 64 км.
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Целевой индикатор - Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние.
Показатель целевого индикатора определяется соотношением количества бесхозяйных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности к общему числу гидротехнических сооружений республики. При базовом варианте развития данный показатель составит 33,6 %, при интенсивном варианте развития 48,2%.
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ».
Целевой индикатор - количество консервированных хвостохранилищ.
Показатель целевого индикатора будет достигнут при консервации двух хвостохранилищ в интенсивном варианте развития.
Целевой индикатор - количество ликвидированных хвостохранилищ.
Показатель целевого индикатора будет достигнут при ликвидации одного хвостохранилища в интенсивном варианте развития.
Раздел 5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы
Система управления реализации Программы направлена на достижение поставленных целей в установленные сроки в рамках выделяемых ресурсов с последующими изменениями и дополнениями, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) осуществляет текущее управление реализацией Программы:
- организует реализацию государственной программы, вносит изменения в Программу в соответствии с установленным настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- предоставляет по запросу Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерства финансов Республики Саха (Якутия) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия);
- готовит доклад о ходе реализации Программы в соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия) и вносит доклад на заседание Правительства Республики Саха (Якутия).
Общая координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации Программы осуществляется заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), в компетенцию которого входит рассмотрение курируемых отраслей в соответствии с распределением обязанностей.
Реализацию мероприятий, включенных в состав Программы, финансируемых из средств государственного бюджета, осуществляет ответственный исполнитель путем проведения торгов по размещению государственного заказа на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с последующими изменениями и дополнениями.
Текущее управление, мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), в том числе:
- осуществление координации деятельности заказчиков и исполнителей мероприятий в ходе реализации Программы;
- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами;
- контроль исполнения договоров и решений;
- осуществление контрольных мероприятий по предотвращению негативного воздействия на водные объекты.
- мониторинг процесса размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация мероприятий Программы обеспечивается на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями работ на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) как ответственный исполнитель Программы отчитывается ежеквартально, ежегодно с учетом достигнутых результатов и выделяемых на реализацию Программы средств, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит предложения об их корректировке.
Контроль за реализацией Программы и достижением предусмотренных в ней показателей осуществляется Департаментом по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) обобщает и анализирует ход реализации Программы и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет по согласованию с участниками реализации программы в Федеральное агентство водных ресурсов и Правительство Республики Саха (Якутия) отчет о ходе реализации Программы, содержащий анализ результативности, эффективности бюджетных расходов, а также причин недостатков и нерешенных проблем.
Механизм взаимодействия с Федеральным агентством водных ресурсов осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Республики Саха (Якутия) о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 года № 798), Порядком составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 2007 года № 120-н (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2007 года, регистрационный номер 10757).
Федеральное агентство водных ресурсов предоставляет Департаменту по водным отношениям Республики Саха (Якутия) субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в пределах годовых лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Федеральному агентству водных ресурсов, и осуществляет финансирование в соответствии с представленным прогнозом отдельных кассовых выплат по расходам субвенций с последующими изменениями и дополнениями, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
На основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.1995 № 111 «О порядке перечисления средств для осуществления расходов и мероприятий федерального бюджета» финансирование прямых расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ производится через систему счетов органов Федерального казначейства. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов. Государственный контракт определяет права и обязанности государственного заказчика и исполнителя, регулирует их отношения при выполнении государственного контракта, в том числе предусматривает контроль со стороны государственного заказчика за ходом выполнения работ.
Риски реализации Программы
При реализации цели и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и угроз, на достижение предусмотренных в ней конечных результатов.
К этим рискам и угрозам относятся:
- риск недофинансирования мероприятий Программы, связанный с несоответствием выделенных государственных ассигнований на строительство и модернизацию технической базы водохозяйственного комплекса существующим требованиям развития инфраструктуры и сокращением уровня внебюджетных расходов, направленных на реализацию мероприятий по внедрению проектов строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений;
- риск принятия неэффективных управленческих решений, связанный с недостатками в процедурах управления, поддержки и контроля реализации мероприятий Программы, в том числе с недостатками их нормативно-правового обеспечения;
- научно-технические риски при недофинансировании развития научно-технического потенциала водохозяйственного комплекса, что будет сдерживать разработку и внедрение современных отечественных технологий;
- техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью физического износа гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, человеческим фактором, а также стихийными природными явлениями. Устранение их последствий может потребовать дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от финансирования других направлений развития водохозяйственного комплекса.
При реализации Программы в рамках развития водохозяйственного комплекса негативное влияние указанных рисков на ход исполнения мероприятий Программы и их результативность будет снижено.
Однако риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие на эффективность реализации Программы в целом.
Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия неэффективных управленческих решений будет минимален.
Раздел 6. Методика оценки достижения конечных результатов Программы
Оценка результатов реализации программы будет производиться по принятым индикаторам, а также по следующим показателям:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- снижение вероятности нарушения жизнедеятельности вследствие негативного воздействия вод на территории населенных пунктов.
Эффективность реализации программных мероприятий оценивается ежегодно по итогам обработки статистической отчетности и гидрологических наблюдений.
Предотвращенный вероятный ущерб представляет собой оценку в денежной форме возможных отрицательных последствий, которые удается избежать в результате реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы:
, где:
i факт – фактическое значение индикатора;
i план – плановое значение индикатора.
II. Расчет выполнения задач подпрограммы:
1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:
, где
i факт – фактическое значение показателя;
i план – плановое значение показателя.
2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы
, где:
i задача – значение выполнения задачи подпрограмм;
n – количество задач.
III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со средним значением выполнения задач подпрограммы
В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы ( ) и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.
В случае, если разница между средним значением выполнения цели подпрограммы () и средним значением выполнения задач подпрограммы () составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели подпрограммы.
IV. Интегральная оценка достижения цели Программы
, где:
i цель – значение выполнения цели подпрограммы;
L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели подпрограммы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно 1.
Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой выполнения цели государственной программы.
В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации государственной программы выполняется.
В случае, если Iц< 90%, цель реализации государственной программы не
выполняется.
При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
При расчете эффективности выполнения Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
Таблица 4.
Номер показа-теля, i
Наименование показателя
Значение весового коэффи-циента
Подпрограмма 1. Рационализация водопользования.
1
Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
0,05
Подпрограмма 2. Охрана водных объектов.
2
Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
0,05
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
0,05
Подпрограмма 3. Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
4
Протяженность противопаводковых сооружений
0,04
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
5
Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
0,1
Подпрограмма 5. «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
6
Количество законсервированных хвостохранилищ
0,08
7
Количество ликвидированных хвостохранилищ
0,08
Итого:
1,0
___________________
Приложение № 1
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 1
«Рационализация водопользования»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Рационализация водопользования
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
4
Цель и задача подпрограммы
Цель: Увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Задача: Оформление прав пользования водными объектами.
5
Целевые индикаторы подпрограммы
Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
Доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
7 719,05
тыс. руб.
Всего
10 667,35
тыс. руб.
2012 год
1273,35
тыс. руб.
2012 год
1273,35
тыс. руб.
2013 год
1 227,00
тыс. руб.
2013 год
2 040,00
тыс. руб.
2014 год
1 423,35
тыс. руб.
2014 год
2 325,00
тыс. руб.
2015 год
1 423,35
тыс. руб.
2015 год
2 467,00
тыс. руб.
2016 год
2 372,00
тыс. руб.
2016 год
2 562,00
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
По данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367 единиц, из них право пользования оформили – 223 водопользователя, т.е. 60,8 %., остальные – 144 (39,2 %) не имеют правоустанавливающих документов.
Таблица 5.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие реестра водопользователей, на которых распространяется приобретение прав пользования водными ресурсами
Отсутствие договоров и решений на пользование значительной части водных объектов
Функции по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование выполняет непосредственно разработчик Программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Основной причиной недостаточного охвата водопользователей является сложность сбора пакета документов и обоснования материалов водопользования со стороны водопользователей в соответствии с требованиями водного законодательства Российской Федерации, отсутствие у водопользователей в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства ответственности за незаконное занятие водного объекта
В целях понуждения водопользователей к оформлению разрешительной документации могут быть проведены и инициированы мероприятия совместно с природоохранной прокуратурой Республики Саха (Якутия), Управлением Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия), районными (улусными) инспекциями Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Ленским БВУ
Отсутствует нормативный документ, регламентирующий понуждение водопользователей оформлять права пользования водными объектами, а также усиление работы со стороны контролирующих органов исполнительной власти.
Возможности
Угрозы
Увеличение доли водопользователей, оформивших договора и решения на водопользование
Необратимый процесс истощения водных ресурсов
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Цель подпрограммы. Увеличение доли водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей.
Водопользователи, деятельность которых предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, обязаны получить правоустанавливающие документы на водопользование (решения и договоры).
Для достижения указанных целей необходимо искоренить нелегитимное водопользование, водопользователи должны оформить и получить правоустанавливающие документы (договоры и решения) на водопользование.
Задача подпрограммы: оформление прав пользования водными объектами.
Оценкой эффективности выполнения задачи является показатель ‑ доля водопользователей, имеющих договоры и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей (в %-ах).
Реализация подпрограммы позволит:
При базовом варианте добиться оформления договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование у 96 % водопользователей от общего числа водопользователей (по данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) на 1 января 2011 года на территории республики количество водопользователей 367). Водопользователи оформляют разрешительные документы (договор или решение) не в полном объеме: заключили договор водопользования для использования акватории, забора воды, но не оформили решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод и для добычи полезных ископаемых. Предприятие на каждый водный объект и для каждой цели оформляет отдельный правоустанавливающий документ: договор и решение. Департаментом в год оформляется около 200 договоров водопользования и около 100 решений о предоставлении водного объекта в пользование, при реализации мегапроектов на территории республики эта цифра удваивается.
При интенсивном варианте добиться оформления договоров водопользования и решений о предоставлении водного объекта в пользование у 100 % водопользователей, т. е. все 367 водопользователей должны оформить право пользования водными объектами в полном объеме на каждый водный объект и для каждой цели.
Таблица 6.
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наиме-нование подпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интен-сивный вариант
«Рационализация водопользования»
Задача
Доля водопользо-вателей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами к общему числу водопользователей
%
-
-
60,8
64,7
96
100
Подпрограмма включает в себя привлечения независимых экспертов по определению параметров водопользования.
В соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 № 629 «Об утверждении Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2009 № 798), приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.08.2008 № 168 «Об утверждении целевых прогнозных показателей и формы представления отчета о расходовании предоставленных субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений и о достижении целевых прогнозных показателей» средства на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета для привлечения независимых экспертов по определению параметров водопользования.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 7.
(тыс. руб.)
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
7 719,05
10 667,35
федеральный бюджет
7 719,05
10 667,35
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
-
-
- бюджетные ассигнования
-
-
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту за счет федерального бюджета составляет 7 719,05 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г - 1 273,35 тыс. руб.;
2013 г.– 1 227,00 тыс. руб.;
2014 г.– 1 423,35 тыс. руб.;
2015 г.– 1 423,35 тыс. руб.;
2016 г.– 2 372,0 тыс. руб.;
по интенсивному варианту за счет федерального бюджета составляет 10 667,35 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 1 273,35 тыс. руб.;
2013 г.– 2 040,0 тыс. руб.;
2014 г.– 2 325,0 тыс. руб.;
2015 г.– 2 467,0 тыс. руб.;
2016 г.– 2 562,0 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 8.
Таблица 8
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия)
Риски, связанные с человеческим фактором
Истощение водных объектов
высокая
высокая
Увеличение доли водопользователей, не обладающих разрешительными документами (договоры, решения)
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Стимулирование спроса
__________________
Приложение № 2
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 2
«Охрана водных объектов»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
«Охрана водных объектов»
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Сохранение и восстановление водных объектов
Задача:
- организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов;
- поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям;
- оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта;
- улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями;
- Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
149 794,22
тыс. руб.
Всего
193 014,93
тыс. руб.
2012 г.
14 919,73
тыс. руб.
2012 г.
14 919,73
тыс. руб.
2013 г.
33 877,00
тыс. руб.
2013 г.
42 549,80
тыс. руб.
2014 г.
30 155,24
тыс. руб.
2014 г.
45 181,80
тыс. руб.
2015 г.
35 560,05
тыс. руб.
2015 г.
45 181,80
тыс. руб.
2016 г.
35 282,2
тыс. руб.
2016 г.
45 181,80
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
На территории Республики Саха (Якутия) насчитывается свыше 471 тыс. рек и малых водотоков общей протяженностью примерно 1,6 млн км, около 825 тыс. озер суммарной площадью более 83 тыс.км2. Болота и заболоченные земли занимают порядка 10% территории. Кроме вод рек, озер и болот здесь имеются поверхностные воды, находящиеся в твердом состоянии в виде современных ледников и наледей. Речная сеть территории принадлежит к бассейнам морей Лаптевых (реки Анабар, Оленёк, Лена, Омолой, Яна) и Восточно-Сибирского (к западу от устья р.Колымы – реки Индигирка, Алазея и ряд меньших водотоков). В эти моря реками выносится в среднем за год около 800 км3 воды.
В целях охраны озер, уникальных по своему происхождению и представляющих особую экономическую, социальную и эстетическую ценность для нынешних и будущих поколений в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 № 836 на территории Республики Саха (Якутия) были образованы 26 уникальных озер, такие как Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Мюрю, Чурапча, Тюнгюлю и т.д., значение их велико и неоценимо не только для человека, но и самой природы.
Общие потенциальные ресурсы пресных подземных вод Якутского артезианского бассейна составляют около 25,76 млн куб.м/сут.
В 2010 году общий объем водопотребления в республике составил 223,68 млн м3 в год. Основными источниками водоснабжения для экономики и населения области являются поверхностные водные объекты. Основными водопотребителями являются предприятия промышленности (65,3%) и жилищно-коммунального хозяйства (19,6%). Доля водопотребления предприятиями сельского хозяйства - 8,5 %, транспорта и прочих потребителей – 6,5 %.
Потребность в свежей воде на производственные нужды промышленных предприятий, а также на производственные нужды по прогнозу составит к 2015 году 114,72 млн м3, к 2020 году - 143,4 млн м3.
По прогнозам экспертов через 25 - 30 лет в мире будет большой недостаток чистой питьевой воды. На сегодняшний день, считают ученые, питьевая вода хорошего качества увеличила бы среднюю продолжительность жизни современного человечества на 20–25 лет.
Территория Республики Саха (Якутия) давно и интенсивно осваивается. При этом возникает ряд специфических геоэкологических проблем, причиной которых является географическое положение Якутии и обусловленные им суровые природно-климатические условия, которые значительно усугубляют отрицательные последствия промышленной деятельности.
В последнее время в республике, наряду с прежними видами хозяйственной деятельности, начата реализация схемы комплексного развития Южной Якутии до 2020 года. Ведется проектирование и начато строительство ряда крупных промышленных объектов, что неизбежно приведет к еще более серьезным негативным геоэкологическим последствиям.
В связи развитием промышленности увеличивается риск возникновения аварий, негативного воздействия хозяйственной деятельности с загрязнением, засорением и истощением водных объектов.
В числе объектов, представляющих потенциальную угрозу чистоте наших водных объектов, имеют место объекты нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), который пересекает 248 рек и речек, в том числе крупные реки, такие как Лена, Алдан, Амга.
Относительно новым для республики видом полезных ископаемых станет урановая руда из Эльконской группы месторождений в Южной Якутии. С созданием горно-металлургического комбината воздействию будет подвергнута территория со сложными природными условиями, в том числе с разнообразным распространением сезонно- и многолетнемерзлых пород, со специфическими геологическими и гидрогеологическими условиями. В связи с этим, наряду с обычными для горнодобывающей отрасли преобразованиями природной среды, возможны крайне губительные масштабные загрязнения, связанные со специфическими свойствами урановой руды. В то же время необходимо учитывать, что многолетняя мерзлота является одним из основных природных факторов, несколько снижающих риск радиационного загрязнения природной среды в районе Эльконской группы месторождений. Являясь естественным водоупором, многолетнемерзлые толщи горных пород в значительной степени препятствуют проникновению загрязняющих веществ в глубокие горизонты и их масштабному распространению подземными водами. Также при освоении Эльгинского угольного месторождения, расположенного в непосредственной близости от уникального озера Большое Токко на площади около 200 кв.км, Эльгинское угольное месторождение является крупнейшим в России. Годовой объем добычи угля примерно составит 30 млн тонн.
В связи с широкомасштабным интенсивным освоением гигантского Эльгинского угольного месторождения прогнозируется усиление техногенного пресса на бассейн уникального озера Большое Токко.
Нерюнгринский район. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в бассейне реки Тимптон запланировано строительство Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса, в состав которого входят 7 крупных электроэнергетических станций на реках Тимптон, Алдан, Олекма, Учур. Каскад на р.Тимптон из двух гидроэлектростанций (ГЭС): Нижне-Тимптонский и Канкунский.
В условиях интенсификации отраслей горнодобывающей промышленности и возрастания инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) техногенное воздействие на экосистемы Севера приобретает с каждым годом нарастающие масштабы, последствия которого мы наблюдаем в ухудшении состояния окружающей природной среды, в том числе в изменении химического состава ее компонентов.
Усть-Майский золотодобывающий район республики - старейшая горнопромышленная зона, осваиваемая в условиях криолитозоны России.
Промышленное освоение бассейна реки Аллах-Юнь Усть-Майского района продолжается уже многие годы с начала 20 века.
К настоящему времени значительные территории экосистемы этих районов находятся в экологически напряженном состоянии, а некоторые практически уничтожены.
В целях поддержания водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, слежения за изменением состояния, показателей качества всего комплекса природной среды водных объектов в первоочередном порядке необходимо провести комплекс мероприятий по охране водных объектов.
В соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской Федерации водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Согласно статьям 25 и 26 Водного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и переданным полномочиям Российской Федерации в области водных отношений относится осуществление мер по охране водных объектов.
Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.
В целях исполнения полномочий в области водных отношений запланирована на 2012-2016 годы реализация подпрограммы «Охрана водных объектов», включающая в себя следующие мероприятия:
1. Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов.
Основанием проведения работ является статья 30 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» с изменениями от 17 октября 2009 года № 830 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
В первоначальном этапе наблюдения за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов планируется провести на реке Лене от п. Витим до устья реки Вилюй.
На втором этапе – на реках Алдан и Амга.
2. Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов.
Основания проведения работ:
- статья 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;
- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов».
В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 № 836 на территории Республики Саха (Якутия) были образованы 26 уникальных озер, такие как Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Мюрю, Чурапча и т.д., значение их велико и неоценимо не только для человека, но и самой природы. Эти водоемы имеют огромное экономическое, социальное и эстетическое значение.
Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) будут проведены в первоочередном порядке на уникальных озерах: Большое Токко, Нидьили, Быранатталах, Белое, Мюрю.
3. Научно-экспедиционное обследование водных объектов.
Обследование водных объектов Республики Саха (Якутия) было начато при реализации государственной целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2009-2011 годы». Основанием проведения обследований послужили Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 16.08.1994 № 836, постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 04. 03.2008 № 62.
Целью проведения исследований является оценка состояния гидроэкологических и эколого-лимнологических условий водных объектов при реализации мегапроектов по освоению и разработке природных ресурсов Республики Саха (Якутия), также при разведке и добыче полезных ископаемых.
Будет продолжено обследование бассейна рек Алазея, Большое Токко, Тимптон.
4. Расчистка озер.
Основание: статья 7 Водного кодекса Российской Федерации, водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 настоящего Кодекса или лицами, использующими водные объекты в соответствии с настоящим Кодексом.
Расчистка озер проводится в целях улучшения экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов, восстановления водного режима озер, повышения пропускной способности проточности городских озер г. Якутска, восстановления рыбохозяйственного и рекреационного значения озер, повышения качества озерных вод.
За период реализации программы запланировано расчистка озер Атласовские, Сайсары, Сергеляхское, Ытык - Кюель.
Таблица 9.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в 3-х концепциях в области водных отношений:
- Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254.
- Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253.
- Концепции государственной программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 февраля 2010 года № 51
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности водных объектов и населенных пунктов
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утверждены План мероприятий по повышению эффективности государственного экоконтроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
В городах и крупных населенных пунктах нерешенной проблемой остается отсутствие канализационно-очистных сооружений. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки в основном осуществляется без нормативной очистки, в результате происходит загрязнение водных объектов
Вопросы охраны водных объектов отражены в соглашениях Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) о сотрудничестве в сфере охраны окружающей природной среды со всеми районными муниципальными образованиями республики, а также с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы», Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), с Управлением Федеральной службы судебных приставов
Работы по очистке и реабилитации водных объектов требуют вложения и освоения значительных средств
С Федеральным агентством водных ресурсов предварительно отработаны вопросы получения субвенций из федерального бюджета на охрану водных объектов
Имеются некоторые противоречия по вопросам обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос между Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации
Возможности
Угрозы
Сохранение и восстановление водных объектов
Необратимый процесс загрязнения и истощения водных ресурсов
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и восстановление водных объектов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), путем проведения:
- мониторинга состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определения и установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционного обследования водных объектов;
- расчистки озер.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов;
- Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям;
- Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта;
- Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов.
Реализация подпрограммы позволит:
- сохранить благоприятные экологические условия, сохранить и приумножить водные ресурсы;
- восстановить экосистему водных объектов;
- обеспечить социально-экономические потребности населения в водных ресурсах, рациональном использовании и охране водных объектов;
- создать условия для эффективного осуществления органами государственной власти Республики Саха (Якутия) полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены по задачам:
- Количество водных объектов, охваченных мониторинговыми исследованиями, в единицах;
‑- Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах, в %;
Подпрограмма включает в себя четыре мероприятия:
- мониторинга состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состояния водоохранных зон водных объектов;
- определения и установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
- научно-экспедиционного обследования водных объектов;
- расчистки озер.
Таблица 10
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наиме-нование подпрог-раммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
«Охрана водных объектов»
«Охрана водных объектов»
Охват водных объектов мониторин-говыми исследованиями
%
-
-
-
-
1
3
Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
-
-
-
-
78,8
84,0
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 11
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
149 794,22
193 014,93
федеральный бюджет
110 131,02
140 812,33
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
39 663,20
52 202,6
- бюджетные ассигнования
39 663,20
52 202,6
- бюджетные кредиты
местные бюджеты
внебюджетные источники
- государственные гарантии
инвестиционная надбавка
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 149 794,22 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 14 919,73 тыс. руб.;
2013 г.– 33 877,00 тыс. руб.;
2014 г.– 30 155,24 тыс. руб.;
2015 г.– 35 560,05 тыс. руб.;
2016 г. – 35 282,2 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 110 131,02 тыс. руб. в том числе по годам:
2012 г.‑ 6 610,73 тыс. руб.;
2013 г.– 27 448 тыс. руб.;
2014 г. – 21 846,24 тыс. руб.;
2015 г.– 27 252,05 тыс. руб.;
2016 г.– 26 974 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 39 663,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑8 309,00 тыс. руб.;
2013 г.– 6 429,00 тыс. руб.;
2014 г.–8 309,00 тыс. руб.;
2015 г. –8 308,00 тыс. руб.;
2016 г.– 8 308,20 Тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 193 014,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 14 919,73 тыс. руб.;
2013 г.– 42 549,80 тыс. руб.;
2014 г.– 45 181,80 тыс. руб.;
2015 г.– 45 181,80 тыс. руб.;
2016 г. – 45 181,80 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 140 812,33 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 6 610,73 тыс. руб.;
2013 г.– 33 550,40 тыс. руб.;
2014 г. – 33 550,40 тыс. руб.;
2015 г.– 33 550,40 тыс. руб.;
2016 г.– 33 550,40 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 52 202,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 8 309 тыс. руб.;
2013 г.– 8 999,40 тыс. руб.;
2014 г.– 11 631,40 тыс. руб.;
2015 г. – 11 631,40 тыс. руб.;
2016 г.– 11 631,40 Тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 12.
Таблица 12
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Загрязнение и истощение водных объектов
высокая
высокая
Усилие проведения природоохранных мероприятий, уменьшение негативного воздействия от производственных объектов и влияния человечества на природную среду
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Стимулирование спроса
______________
Приложение № 3
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Подпрограмма № 3
«Защита населенных пунктов и объектов экономики
Республики Саха (Якутия)
от наводнений и негативного воздействия вод»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
2
Основание для разработки государствен-ной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)», органы местного самоуправления (по согласованию)
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель: обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия паводковых вод
Задачи:
- проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений, обустройство водохранилищ;
- строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
514 288,23
тыс. руб.
Всего
2 355 412,49
тыс. руб.
2012 г.
143 514,17
тыс. руб.
2012 г.
435 528,39
тыс. руб.
2013 г.
64 609,6
тыс. руб.
2013 г.
456 595,57
тыс. руб.
2014 г.
40 127,81
тыс. руб.
2014 г.
483 375,77
тыс. руб.
2015 г.
35 295
тыс. руб.
2015 г.
480 303,4
тыс. руб.
2016 г.
230 741,65
тыс. руб.
2016 г.
499 609,36
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Наводнения вследствие образования заторов относятся к числу наиболее опасных гидрологических явлений, которые приводят к тяжелым катастрофическим последствиям, наносят значительный ущерб объектам экономики, создают реальную угрозу жизни людей. Противопаводковые мероприятия путем ослабления прочности льда являются предупредительными мерами по снижению вероятностей образования заторов во время вскрытия рек, снижения размеров негативного воздействия весенних паводков, связанных с заторообразованием в начальной стадии ледохода.
В Республике Саха (Якутия) в период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе софинансировалось из федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.), из республиканского бюджета 10 объектов (947,3 млн руб.).
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
Между тем по гидрологическим данным водность всех рек в бассейне реки Лена, а также бассейнов рек Колыма, Яна, Индигирка, Оленек и других рек на территории республики только растет вследствие глобальных изменений климата. Всего по состоянию на 2011 год в Республике Саха (Якутия) насчитываются 133 населенных пункта, которые единично или периодически затапливало с начала прошлого столетия. Также в последние годы ускорились процессы изменения морфологии рек, озер, болот и искусственных водоемов.
В программу включены мероприятия, по которым собран достаточный исходный материал для объявления конкурсных торгов на проведение работ, такие как: оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса, берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск, строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления, защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса.
Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений - это совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности ГТС и характером воздействия опасных факторов на окружающую среду.
Мониторинг осуществляется с целью постоянного контроля состояния безопасности ГТС, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации.
Цели и задачи мониторинга безопасности достигаются посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной информации о состоянии гидротехнического сооружения, а также анализа результатов прогноза развития ситуации.
Мониторинг безопасности необходимо проводить по следующим семи гидротехническим сооружениям:
Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска.
Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска.
Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска.
Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса Республики Саха (Якутия).
Берегоукрепления на р. Алдан с. Кюпцы Усть-Майского улуса.
Берегоукрепление с.Амга Амгинского улуса.
Берегоукрепление на р. Амга в районе с. Чимнай Таттинского улуса.
Данные сооружения подразделяются на два типа: «Берегоукрепления» и «Защитные дамбы».
1. Основные функции мониторинга безопасности «Защитные дамбы» относятся к следующему:
- наблюдение за общим состоянием ГТС с целью поддержания их в исправном состоянии и своевременного проведения ремонта;
- наблюдение за признаками потери устойчивости откосов защитной дамбы;
- наблюдение за фильтрационным режимом тела и основания дамбы;
- инструментальный (геодезический) контроль состояния сооружений (наблюдение за деформациями (осадками), топографические съемки ГТС и пр.;
- наблюдение за температурным режимом тела дамбы;
- контроль состояния железобетонных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- контроль состояния стальных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- мониторинг за природно-климатическими процессами в районе расположения ГТС (наблюдения за воздействием речных вод, и атмосферных осадков, наблюдение за режимом прохождения паводков);
- наблюдение за состоянием средств контроля и измерения;
- контроль квалификации специалистов (ИТР) и рабочих, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и контроль состояния ГТС;
- контроль комплектности, учета, порядка хранения и составления документации, необходимой для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС.
2. Основные функции мониторинга безопасности «Берегоукреплений» относятся к следующему:
- наблюдение за общим состоянием ГТС с целью поддержания их в исправном состоянии и своевременного проведения ремонта;
-наблюдение за признаками потери устойчивости откосов берегоукрепления;
- инструментальный (геодезический) контроль состояния сооружений (наблюдение за деформациями (осадками), топографические съемки ГТС и пр.);
- контроль состояния стальных конструкций (наблюдения за деформациями, образованием и раскрытием трещин);
- мониторинг за природно-климатическими процессами в районе расположения ГТС (наблюдения за воздействием речных вод и атмосферных осадков, наблюдение за режимом прохождения паводков);
- наблюдение за состоянием средств контроля и измерения;
- контроль квалификации специалистов (ИТР) и рабочих, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и контроль состояния ГТС;
- контроль комплектности, учета, порядка хранения и составления документации, необходимой для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС.
Проведение мониторинга в совокупности с постоянным хранением запасов материалов и страховой суммы для оплаты необходимых работ по результатам мониторинга позволит обеспечить безопасное функционирование ГТС.
Таблица 13
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253
Отсутствует методика достоверного расчета фактической эффективности защитных мероприятий
Имеется база данных по населенным пунктам и объектам экономики Республики Саха (Якутия), нуждающимся в проведении защитных мероприятий
Отсутствуют научно обоснованные подходы к проектированию защитных мероприятий
С Федеральным агентством водных ресурсов отработаны вопросы получения субсидий на защиту населенных пунктов Республики Саха (Якутия)
Имеется значительное количество объектов, на которых целесообразность проведения защитных мероприятий не подтверждается расчетами эколого-экономической эффективности
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утвержден План мероприятий по повышению эффективности гос.экоконтроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности водных объектов и населенных пунктов
Возможности
Угрозы
Строительство и реконструкция защитных дамб, гидротехнических сооружений
Техногенные и экологические риски, обусловленные высокой степенью износа ГТС и инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия, а также стихийными природными явлениями
Раздел 2. Цели, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия критических уровней естественных водоемов (рек и озер), находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), путем проведения берегоукрепительных, русловыправительных и дноуглубительных работ, а также работ по реконструкции и содержанию искусственных водоемов и гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии.
Для достижения, поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- Проведение противопаводковых, предупредительных работ;
- Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений;
- Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы.
Гидротехнические сооружения (ГТС) являются наиболее эффективным способом достижения «культуры предупреждения» от негативного воздействия вод.
В Республике Саха (Якутия) в период с 2001 по 2010 годы финансировалось строительство 10 ГТС (3 491,3 млн руб.), в том числе софинансировалось из федерального бюджета 7 объектов на сумму (2 544,0 млн руб.) из республиканского бюджета 10 объектов (947,3 млн руб.).
Прошедшие весенние паводки с 2009 по 2011 годы показали эффективность построенных ГТС, как защитных дамб, так и берегозащитных сооружений.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведенных мероприятий по защите от негативного воздействия вод, в %.
По задачам:
- количество проектных документов, в единицах;
- протяженность противопаводковых сооружений, в км.
Реализация подпрограммы по базовому варианту позволит достичь следующих показателей:
Наличие в установленном порядке документов для строительства ГТС в количестве 75 штук.
Протяженность построенных защитных дамб составит 18,0 км.
Протяженность выполненных берегоукрепительных работ составит 2 км.
Безопасность состояния ГТС подтвердится 0 случаями аварий.
Реализация подпрограммы по интенсивному варианту позволит достичь следующих показателей:
Наличие в установленном порядке документов для строительства ГТС в количестве 100 штук.
Протяженность построенных защитных дамб составит 21,6 км.
Протяженность выполненных берегоукрепительных работ составит 20,0 км.
Безопасность ГТС подтвердится 0 случаями аварий.
Таблица 14
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод
Задача № 1–
Проведение противопаводковых, предупредительных работ
Показатель: Протяженность противопаводковых сооружений
км
20,3
23,25
54
64
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 15
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
514 288,23
2 355 412,49
федеральный бюджет
252 170,85
1 868 090,42
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
262 117,38
487 322,07
‑ бюджетные ассигнования
262 117,38
487 322,07
‑ бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
‑ государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 514 288,23 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 143 514,17 тыс. руб.;
2013 год-64 609,6 тыс. руб.;
2014 год-40 127,81 тыс. руб.;
2015 год-35 295,00 тыс. руб.;
2016 год-230 741,65 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 252 170,85 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год- 40 644,04 тыс. руб.;
2013 год- 14 500 тыс. руб.;
2014 год- 19 905,81 тыс. руб.;
2015 год- 14 500 тыс. руб.;
2016 год- 162 621 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 262 117,38 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.- 102 870,13 тыс. руб.;
2013 г.- 50 109,6 тыс. руб.;
2014 г.- 20 222 тыс. руб.;
2015 г.- 20 795 тыс. руб.;
2016 г.- 68 120,65 тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 2 355 412,49 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 435 528,39 тыс. руб.;
2013 год - 456 595,57 тыс. руб.;
2014 год - 483 375,77 тыс. руб.;
2015 год - 480 303,4 тыс. руб.;
2016 год - 499 609,36 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 1 868 090,42 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 332 658,26 тыс. руб.;
2013 г.– 356 465,19 тыс. руб.;
2014 г.– 393 092,92 тыс. руб.;
2015 г.– 378 965,28 тыс. руб.;
2016 г.– 406 908,76 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 487 322,07 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 102 870,13 тыс. руб.;
2013 г.– 100 130,38 тыс. руб.;
2014 г.– 90 282,85 тыс. руб.;
2015 г.– 101 338,12 тыс. руб.;
2016 г.– 92 700 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 16.
Таблица 16
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий Программы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшего к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недософинансирова-ние со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы.
Перераспределение средств внутри разделов Программы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Эксплуатация защитных дамб и ГТС с нарушением условий безопасности
высокая
высокая
Постоянный контроль и обследование
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Усиление предупредительных противопаводковых мероприятий
____________________
Приложение № 4
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Подпрограмма № 4
«Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности состояния ГТС
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)», органы местного самоуправления (по согласованию)
4
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
Обеспечение безопасности состояния ГТС
Задачи:
Строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений;
Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012-2016 гг.
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего:
474 920,6
тыс.руб.
Всего:
714 449,21
тыс.руб.
2012 г.
87 063,6
тыс.руб.
2012 г.
87 063,6
тыс.руб.
2013 г.
71 136
тыс.руб.
2013 г.
146 196,99
тыс.руб.
2014 г.
88 798
тыс.руб.
2014 г.
148 319,54
тыс.руб.
2015 г.
105 884
тыс.руб.
2015 г.
178 184,54
тыс.руб.
2016 г.
122 039
тыс.руб.
2016 г.
154 684,54
тыс.руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.07.2009 № 617-р «О мерах по обеспечению эффективности использования, сохранности и безопасности мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 06.10.2009 № Р-1413 была создана рабочая комиссия по обследованию технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. В состав комиссии были включены специалисты Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), инспектора Ленского управления Ростехнадзора, Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Государственного учреждения «Упрмелиоводхоз» Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». Комиссией в период с 25.10.2009 по 20.02.2010 проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Чурапчинском, Усть-Майском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Намском, Хангаласском, Кобяйском, Оймяконском, Усть-Алданском, Олекминском, Ленском улусах и в г. Якутске. В результате проведенной работы проверены и составлены акты проверок на 269 гидротехнических сооружений и на 204 мелиоративные системы. Из них бесхозяйными оказались 143 гидротехнических сооружения и одна оросительная система.
Для эксплуатации и содержания семи сооружений инженерной защиты:
1. Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска.
2. Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска.
3. Инженерная защита от паводковых вод г. Олекминска.
4. Берегозащитные укрепления пос. Зырянка Верхнеколымского улуса.
5. Берегоукрепления на р. Алдан с. Кюпцы Усть-Майского улуса.
6. Берегоукрепление с.Амга Амгинского улуса.
7. Берегоукрепление на р. Амга в районе с. Чимнай Таттинского улуса.
Необходимо проводить непрерывные наблюдения за состоянием сооружений, поддерживать сооружения в исправном состоянии и своевременно организовывать проведение текущего ремонта.
Мониторинг осуществляется с целью постоянного контроля состояния безопасности ГТС, предотвращения возникновения аварийных ситуаций и создания условий для безопасной эксплуатации и достигается посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и инструментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и достоверной информации о состоянии гидротехнического сооружения, а также анализа результатов прогноза развития ситуации.
Проведение мониторинга в совокупности с постоянным хранением запасов необходимых материалов, резервированием финансовых средств (страховые суммы) на оплату проведения мониторинга и работ по поддержанию сооружений в исправном состоянии, необходимость проведения которых определена по результатам мониторинга, позволит обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений.
Таблица 17
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Разработана Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 254
Недостаточность финансирования, мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень безопасности ГТС и водных объектов
Во исполнение персональных поручений Президента Республики Саха (Якутия) постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) утвержден План мероприятий по повышению эффективности государственного экологического контроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и хвостохранилищах
Высока часть бесхозяйных гидротехнических сооружений – 143 из 269 проверенных
Возможности
Угрозы
Проведена полная инвентаризация мелиоративных систем и отдельно стоящих гидротехнических систем в большинстве улусов Республики Саха (Якутия) и в г. Якутске
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений
Раздел 2. Цель, задача и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на основании следующих общих требований:
- снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями гидротехнических сооружений;
- обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических сооружений;
- представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений;
- государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений;
- непрерывная эксплуатация гидротехнических сооружений;
- осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих гидротехническое сооружение;
- заблаговременное проведение комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.
А также проведение работ по поддержанию гидротехнических сооружений в надлежащем техническом состоянии и удовлетворяющем выше приведенным требованиям.
Задача подпрограммы: строительство и реконструкция защитных гидротехнических сооружений.
Целевым индикатором подпрограммы является доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние, в процентах.
Реализация подпрограммы позволит добиться, чтобы доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние, составила 33,6% от общего числа ГТС, в том числе по годам (нарастающим): 2012 год – 16,1%, 2013 год – 20,5%, 2014 год – 24,9%, 2015 год – 29,2%, 2016 год – 33,6%. Количество аварий ГТС – 0.
Таблица 18
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интенсивный вариант
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
Задача № 1 – Обеспечение безопасности ГТС
Показатель: Доля ГТС с неудовлетвори-тельным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
%
-
-
14,3
15,4
33,6
48,2
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 19
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
474 920,6
714 449,21
федеральный бюджет
32 037,6
159 287,6
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
437 883,00
550 161,61
- бюджетные ассигнования
437 883,00
550 161,61
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
5 000,00
5 000,00
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 474 920,6 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет федерального бюджета 32 037,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 32 037,6 тыс. руб.;
2013 г.– 0 тыс. руб.;
2014 г.– 0 тыс. руб.;
2015 г.– 0 тыс. руб.;
2016 г.– 0 Тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 437 883 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 54 026 тыс. руб.;
2013 г.– 70 136 тыс. руб.;
2014 г.– 87 798 тыс. руб.;
2015 г.– 104 884 тыс. руб.;
2016 г. – 121 039 тыс. руб.;
за счет муниципального бюджета 5 000,0 тыс. руб., в том числе по 1 000,00 тыс.руб. в год.
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 714 449,21 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 87 063,6 тыс. руб.;
2013 г.– 146 196,99 тыс. руб.;
2014 г. – 148 319,54 тыс. руб.;
2015 г.– 178 184,54 тыс. руб.;
2016 г.– 154 684,54 тыс. руб.;
за счет федерального бюджета 159 287,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 32 037,6 тыс. руб.;
2013 г.– 22 000,00 тыс. руб.;
2014 г.–22 000,00 тыс. руб.;
2015 г.–52 650,00 тыс. руб.;
2016 г.–30 600,00 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 550 161,61 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 54 026 тыс. руб.;
2013 г.– 123 196,99 тыс. руб.;
2014 г.– 125 319,54 тыс. руб.;
2015 г.– 124 534,54 тыс. руб.;
2016 г. – 123 084,54 тыс. руб.;
за счет муниципального бюджета 5 000,0 тыс. руб., в том числе по 1 000,00 тыс. руб. в год.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 20.
Таблица 20
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием программы
Недофинансирование со стороны государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий подпрограммы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшего к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению предоставляемых субвенций и субсидий
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недофинансирование со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений. Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий подпрограммы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы.
Перераспределение средств внутри разделов подпрограммы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Эксплуатация ГТС с нарушением условий безопасности
высокая
высокая
Постоянный контроль и обследование
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяйственного комплекса и эффективности реализации мероприятий подпрограммы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Усилие безопасности ГТС
__________________
1
Приложение № 5
к государственной программе
Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Подпрограмма № 5
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Паспорт подпрограммы
Базовый вариант
Интенсивный вариант
1
Наименование подпрограммы
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
2
Основание для разработки государственной программы
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;
- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 № 117-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О Порядке разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государственных программ Республики Саха (Якутия)»;
- Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254;
- Концепция защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод, утвержденная постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 253.
3
Соисполнитель подпрограммы
ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»
4
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
Устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий
Задачи:
- Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах;
- Консервация и ликвидация хвостохранилищ
5
Целевые индикаторы подпрограммы
- Количество законсервированных хвостохранилищ;
- Количество ликвидированных хвостохранилищ
6
Сроки реализации (этапы) подпрограммы
2012 г. - разработка проекта ликвидации хвостохранилища Лебединской ЗИФ;
2013 г. - разработка проекта ликвидации хвостохранилища Депутатского ГОК;
2012-2016 гг. – консервация хвостохранилища Депутатского ГОК;
2012-2016 гг. - ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ
7
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам
Всего
85 000,00
тыс.руб.
Всего
538 056,00
тыс. руб.
2012 г.
17 000,00
тыс.руб.
2012 г.
111 779,20
тыс. руб.
2013 г.
17 000,00
тыс.руб.
2013 г.
106 569,20
тыс. руб.
2014 г.
17 000,00
тыс.руб.
2014 г.
106 569,20
тыс. руб.
2015 г.
17 000,00
тыс.руб.
2015 г.
106 569,20
тыс. руб.
2016 г.
17 000,00
тыс.руб.
2016 г.
106 569,20
тыс. руб.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния
В период с 2009 по 2011 годы из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение ремонтно-восстановительных работ, работ по пропуску паводковых вод, проектные работы по консервации и разрешительной документации трех хвостохранилищ профинасировано 50 026,095 тыс. руб., в 2009 году ‑17 000 тыс. руб., в 2010 году ‑16 366,10 тыс. руб., в 2011 году‑ 16 660 тыс. руб..
За прошедшие с 2009 по 2011 годы не было случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения водных объектов в результате аварий на хвостохранилищах, ликвидированных предприятиях.
На начало 2012 года остается проблемой обеспечение безопасности содержания хвостохранилищ Лебединской ЗИФ, Куларской ЗИФ и Депутатского ГОК.
Хвостохранилище Депутатского ГОК расположено в 5 км к северу от центра поселка Депутатский, в пределах Нэмкучэнского хребта Полоусненского поднятия, в бассейне реки Иргичэн (бассейн реки Индигирка – Восточно-Сибирского моря), примерно в 250 км от побережья моря Лаптевых. Объем хвостохранилища составляет 1,87 млн. куб.м, площадь хвостохранилища‑340,0 тыс. кв.м.
Хвостохранилище «Куларской ЗИФ» расположено в 6 км к югу от ликвидированного пос. Кулар, в северной части хребта Улахан-Сис, в верховьях рек Бургуат и Куччугуй-Кюэгюлюр (бассейн реки Омолой – губы Буор-Хая моря Лаптевых), в 80 км от побережья моря Лаптевых и примерно в 260 км к северо-западу от административного центра Усть-Янского улуса – пос. Депутатский. Общая площадь составляет 105,3 тыс. кв.м. Проект ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ разработан.
Хвостохранилище Лебединской ЗИФ расположено на территории Алданского улуса в 6 км юго-восточнее г. Алдан. Объем хвостохранилища: старого 7,4 млн куб.м, нового 5,38 млн куб.м.
Таблица 21
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Сильные стороны
Слабые стороны
Имеется стратегия действий Правительства Республики Саха (Якутия), отраженная в Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутии) до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.05.2010 № 254
Имеющиеся проектные материалы по хвостохранилищу Лебединской ЗИФ требуют основательной переработки с учетом наличия в нем запасов полезных ископаемых
Имеется проект консервации хвостохранилища Куларской ЗИФ
Недостаточно решены вопросы привлечения средств федерального бюджета
Возможности
Угрозы
Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения водных объектов от хвостохранилищ в последнее десятилетие не наблюдалось
Угроза возникновения экологических катастроф на объектах хвостохранилищ и прилегающих территориях, в т.ч. на водных объектах
Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Целью подпрограммы является устранение угрозы возникновения экологических аварий на территориях хвостохранилищ, ликвидированных горнодобывающих предприятий.
В базовом и интенсивном вариантах задачами подпрограммы на 2012 -2016 гг. являются:
1. По базовому варианту:
- пропуск паводковых вод и проведение минимальных ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах;
- текущий ремонт существующих дамб в целях недопущения перелива талых и дождевых вод через гребень дамбы;
- минимальное поддержание защитного слоя тела дамбы в результате ветровой и водной эрозии;
- организация наблюдений (мониторинг) в период паводкового периода на водных объектах, сопряженных с хвостохранилищами;
- минимальные работы по очистке и укреплению руслоотводных и нагорных канав, планировка и подсыпка подъездных дорог.
Необходимо отметить, что при реализации подпрограммы по базовому варианту сохраняется опасность в аварийных ситуациях, особенно на отдаленных хвостохранилищах Куларской ЗИФ и Депутатского ГОКа. Аварийные ситуации могут возникать в период прохождения паводкового периода и в результате обильных дождей, что характерно для данных территорий в весенне-осенние периоды. В результате чего надзорными органами, например, Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия), Росприроднадзором, Ростехнадзором, Прокуратурой Республики Саха (Якутия) будут приняты соответствующие меры в отношении ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
2. По интенсивному варианту:
- консервация и ликвидация хвостохранилищ;
- отведение прудовых вод из отсеков хвостохранилищ;
- обеспечение защиты сооружения от водной и ветровой эрозии;
- изоляция отходов от инфильтрации атмосферных осадков и доступа атмосферного воздуха в ликвидируемый массив;
- исключение загрязнения недр, трещин в теле накопителя, ограждение возможных опасных участков;
- предотвращение затопления, заболачивания земной поверхности, нарушения гидрогеологического режима подземных вод;
- предотвращение активизации опасных геохимических процессов;
- сохранность опорной геодезической и маркшейдерской сети;
- рекультивация нарушенных земель;
- разработка рабочих проектов по ликвидации Лебединского и Депутатского хвостохранилища после проведения мероприятий по консервации.
Мероприятия подпрограммы:
- консервация хвостохранилища Депутатского ГОК;
- ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ;
- консервация Лебединской ЗИФ;
- разработка проекта ликвидации хвостохранилища Депутатского ГОК.
Целевыми индикаторами являются:
- количество законсервированных хвостохранилищ, ед.;
- количество ликвидированных хвостохранилищ, ед.
Таблица 22
Оценка реализации подпрограммы
по базовому и интенсивному вариантам
Наименование подпрограммы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Отчетный период
2011
Результаты реализации подпрограммы
2008
2009
2010
Базовый вариант
Интен-сивный вариант
«Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Задача № 2
Количество консервированных хвосто-хранилищ
шт.
-
-
-
-
0
2
Количество ликвидированных хвосто-хранилищ
шт.
-
-
-
-
0
1
Таблица 23
Раздел 3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.
Источник финансирования
Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
85 000,00
538 056,00
федеральный бюджет
-
-
государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,00
538 056,00
- бюджетные ассигнования
85 000,00
538 056,00
- бюджетные кредиты
-
-
местные бюджеты
-
-
внебюджетные источники
-
-
- государственные гарантии
-
-
инвестиционная надбавка
-
-
Общий объем финансирования по подпрограмме по базовому варианту составляет 85 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г. ‑ 17 000,00 тыс. руб.;
2013 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2014 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2015 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2016 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 85 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 17 000,00 тыс. руб.;
2013 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2014 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2015 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
2016 г.– 17 000,00 тыс. руб.;
Общий объем финансирования по подпрограмме по интенсивному варианту составляет 538 056,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 111 779,20 тыс. руб.;
2013 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2014 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2015 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2016 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
за счет республиканского бюджета 538 056,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.‑ 111 779,20 тыс. руб.;
2013 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2014 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2015 г.– 106 569,20 тыс. руб.;
2016 г.– 106 569,20 тыс. руб.
Раздел 4. Анализ управления подпрограммой
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия).
Весь процесс управления рисками можно свести к трем фазам: оценке вероятности, оценке силы влияния фактора и оценке путей снижения рисков.
Анализ рисков, причин их возникновения и мероприятий по их минимизации при реализации государственной программы приведен в таблице 24.
Управление подпрограммой осуществляет ответственный исполнитель государственной программы – Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), соисполнитель ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)».
Контроль:
- целевого использования финансовых средств - Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия);
- исполнения запланированных мероприятий - ГКУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)»;
- обеспечения безопасности - территориальные подразделения Ростехнадзора.
Таблица 24
Риски невыполнения подпрограммы
Наименование рисков
Вероятность
Сила
влияния
Способ преодоления риска
Риски, связанные с недофинансированием подпрограммы
Недостаточный объем средств, направляемый на финансирование мероприятий из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Пропаганда эффективности мероприятий подпрограммы, успешного опыта других регионов в развитии водохозяйственного комплекса, приведшему к успешному функционированию водохозяйственного комплекса в условиях современного экономического развития.
Вовлечение в развитие водохозяйственного комплекса всего государственного механизма.
Недофинансирование со стороны федерального бюджета
высокая
высокая
Определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Оценка эффективности бюджетных вложений.
Увеличение количества водопользователей, что приведет к увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет
Недофинансирование со стороны местных бюджетов
высокая
средняя
Использование принципа паритетности финансирования.
Пропаганда эффективности вложений.
Анализ эффективности бюджетных вложений
Риски, связанные с изменением внешней среды
Устаревание мероприятий программы
средняя
высокая
Ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы.
Перераспределение средств внутри разделов подпрограммы с утверждением изменений Указом Президента Республики Саха (Якутия).
Риски, связанные с человеческим фактором
Загрязнение водных объектов
высокая
высокая
уменьшение негативного воздействия от хвостохранилищ
Риски, связанные с недостоверностью информации
(статистической и т.д.)
Неправильная оценка перспектив в развитии водохозяй-ственного комплекса и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации
средняя
высокая
Разработка методик оценки развития водохозяйственного комплекса в условиях неопределённости информации.
Возможность корректировки программных мероприятий
Риски, связанные с негативными природными явлениями
Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, засухи, наводнения, землятресения)
высокая
средняя
Ликвидация хвостохранилищ
________________
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» в разрезе источников финансирования
Наименование государственной программмы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс.руб.
Интенсивный вариант, тыс.руб.
Разница между интенсивным и базовым вариантами, тыс.руб.
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
Всего:
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
3 068 580,17
292 014,22
705 691,94
767 896,96
787 655,86
515 321,19
1,4
1 846 608,54
Федеральный бюджет
402 058,52
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
2 178 857,70
372 579,94
414 055,59
450 968,32
467 632,68
473 621,16
1 776 799,18
292 014,22
370 880,59
407 792,92
424 457,28
281 654,16
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
911 947,58
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
1 620 247,08
196 709,13
355 999,97
352 324,99
362 650,26
352 562,74
708 299,50
0,00
195 221,37
200 473,99
193 086,26
119 517,88
в.т.ч.капитальные вложения
162 094,38
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
745 575,87
84 149,13
170 209,58
159 630,05
170 112,32
161 474,80
583 481,49
0,00
139 589,98
159 630,05
170 112,32
114 149,14
Местный бюджет
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел "Управление программой"
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,3
113 469,20
Департамент водных отношений Республики Саха (Якутия)
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
2 948,30
0,00
813,00
901,65
1 043,65
190,00
1,3
10 034,77
Федеральный бюджет
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
2 948,30
0,00
813,00
901,65
1 043,65
190,00
1,3
10 034,77
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
149 794,22
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
193 014,93
14 919,73
42 549,80
45 181,80
45 181,80
45 181,80
43 220,71
0,00
8 672,80
15 026,56
9 621,75
9 899,60
1,3
194 732,49
Федеральный бюджет
110 131,02
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
140 812,33
6 610,73
33 550,40
33 550,40
33 550,40
33 550,40
30 681,31
0,00
6 102,40
11 704,16
6 298,35
6 576,40
1,3
143 170,33
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
39 663,20
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
52 202,60
8 309,00
8 999,40
11 631,40
11 631,40
11 631,40
12 539,40
0,00
2 570,40
3 322,40
3 323,40
3 323,20
1,3
51 562,16
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
514 288,23
143 514,17
64 609,60
40 127,81
35 295,00
230 741,65
2 355 412,49
435 528,39
456 595,57
483 375,77
480 303,40
499 609,36
1 841 124,26
292 014,22
391 985,97
443 247,96
445 008,40
268 867,70
1,3
668 574,70
Федеральный бюджет
252 170,85
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
1 868 090,42
332 658,26
356 465,19
393 092,92
378 965,28
406 908,76
1 615 919,57
292 014,22
341 965,19
373 187,11
364 465,28
244 287,76
1,3
327 822,11
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
262 117,38
102 870,13
50 109,60
20 222,00
20 795,00
68 120,65
487 322,07
102 870,13
100 130,38
90 282,85
101 338,12
92 700,60
225 204,69
0,00
50 020,78
70 060,85
80 543,12
24 579,94
1,3
340 752,60
в.т.ч.капитальные вложения
162 094,38
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
387 299,07
84 149,13
80 640,38
70 060,85
80 543,12
71 905,60
225 204,69
0,00
50 020,78
70 060,85
80 543,12
24 579,94
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел "Управление подпрограммой"
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
474 920,60
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
714 449,21
87 063,60
146 196,99
148 319,54
178 184,54
154 684,54
239 528,61
0,00
75 060,99
59 521,54
72 300,54
32 645,54
1,3
617 396,78
Федеральный бюджет
32 037,60
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
159 287,60
32 037,60
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
127 250,00
0,00
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
1,3
41 648,88
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
437 883,00
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
550 161,61
54 026,00
123 196,99
125 319,54
124 534,54
123 084,54
112 278,61
0,00
53 060,99
37 521,54
19 650,54
2 045,54
1,3
569 247,90
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местные бюджеты
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,3
6 500,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
1,3
110 500,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
1,3
110 500,00
в.т.ч.капитальные вложения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
358 276,80
0,00
89 569,20
89 569,20
89 569,20
89 569,20
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Инвестиционная надбавка
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система целевых индикаторов государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации Программы
№
Наименование программы/подпрограммы/индикатора
Едини-ца измерения
Значение показателей
Отчет-ный год
Теку-щий год
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование государственной программы: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
1.1.
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
Показатель: Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
60,8
64,7
68,6
76,4
84,3
92,1
96
1.2.
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
Показатель: Охват территории республики мониторинговыми исследованиями
ед.
1
Показатель: Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
16,5
24,1
46,2
62,3
78,8
1.3.
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Показатель: Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
км
20,3
23,25
41,0
35,0
19,0
21,0
54,0
1.4.
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Показатель: Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
16,1
20,5
24,9
29,2
33,6
1.5.
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Задача. "Проведение ремонтно-восстановительных работ и проведение работ по безопасному пропуск паводковых вод"
Показатель: Количество законсервированных хвостохранилищ
ед.
0
Показатель: Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система целевых индикаторов государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование программы/подпрограммы/индикатора
Единица измерения
Значение показателей
Отчетный год
Текущий год
Плановый период
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование государственной программы: «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
1.1.
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
Задача. Показатель: Доля водопользователей, имеющих договора и решения на пользование водными объектами, к общему числу водопользователей
%
60,8
64,7
70,2
78,5
86,6
96,5
100
1.2.
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
Показатель: Охват водных объектов мониторинговыми исследованиями
ед.
3
Показатель: Доля установленных водоохранных знаков на водных объектах
%
26
38
51
73,0
84,0
1.3.
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
Показатель: Протяженность противопаводковых, предупредительных работ
км
20,3
23,25
41,0
35,0
39,0
21,0
64,0
1.4.
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
Показатель: Доля ГТС с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное состояние
16,1
20,5
24,9
29,2
48,2
1.5.
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
Показатель: Количество законсервированных хвостохранилищ
ед.
2
Показатель: Количество ликвидированных хвостохранилищ
ед.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 1
Система программных мероприятий государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации Программы
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего:
Федераль-ный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные асигнования
Бюджетные кредиты
Всего
ОАО "РИК"
ВСЕГО:
1 319 006,10
402 058,52
911 947,58
911 947,58
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
228 785,35
80 565,72
196 709,13
196 709,13
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
155121,9
41 587,23
2013 год
204 953,60
43 175,00
160 778,60
160 778,60
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
94004,36
66 774,24
2014 год
196 026,40
43 175,40
151 851,00
151 851,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
101824,77
50 026,23
2015 год
213 739,40
43 175,40
169 564,00
169 564,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
100072,2
69 491,80
2016 год
426 011,85
191 967,00
233 044,85
233 044,85
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
118366,1
114 678,75
1
Раздел "Управление программой
342 558,25
ВСЕГО:
87 284,00
0,00
87 284,00
87 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 504,00
0,00
14 504,00
14 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 104,00
0,00
17 104,00
17 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
18 522,00
0,00
18 522,00
18 522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
7 719,05
7 719,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 227,00
1 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 372,00
2 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Задача №1 - Мероприятие №1. «Привлечение независимых экспертов по определению параметров водопользования»
7 719,05
7 719,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 227,00
1 227,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 423,35
1 423,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 372,00
2 372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма № 2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
149 794,22
110 131,02
39 663,20
39 663,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 919,73
6 610,73
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
33 877,00
27 448,00
6 429,00
6 429,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
30 155,24
21 846,24
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
35 560,05
27 252,05
8 308,00
8 308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
35 282,20
26 974,00
8 308,20
8 308,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Задача № 1 - «Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов»
3.1.1.
Мероприятие № 1.1. «Мониторинг состояния дна, берегов и изменением морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов
9 374,60
0,00
9 374,60
9 374,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 075,00
0,00
1 075,00
1 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 074,60
0,00
2 074,60
2 074,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Задача № 2 - «Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям»
38 756,50
30 587,90
8 168,60
8 168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
8 044,73
6 610,73
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 139,97
2 705,97
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
8 524,40
7 090,40
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
9 523,40
7 090,40
2 433,00
2 433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
8 524,00
7 090,40
1 433,60
1 433,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Мероприятие № 2.1. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы уникальных озер Республики Саха (Якутия)»
8 168,60
0,00
8 168,60
8 168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 433,00
0,00
2 433,00
2 433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
1 433,60
0,00
1 433,60
1 433,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие № 2.2. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»
30 587,90
30 587,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
6 610,73
6 610,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 705,97
2 705,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Задача № 3 - «Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта»
Мероприятие № 3.1. «Научно-экспедиционное обследование бассейна рек Республики Саха (Якутия)
22 120,00
0,00
22 120,00
22 120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 920,00
0,00
2 920,00
2 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Задача № 4 - «Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов»
Мероприятие № 4.1. Расчистка озер на территории г.Якутска Республики Саха (Якутия)
79 543,12
79 543,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2013 год
24 742,03
24 742,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2014 год
14 755,84
14 755,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2015 год
20 161,65
20 161,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
2016 год
19 883,60
19 883,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43846
4
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
514 288,23
252 170,85
262 117,38
262 117,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
94 024,67
40 644,04
102 870,13
102 870,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64 402,63
2013 год
64 609,60
14 500,00
50 109,60
50 109,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 619,60
2014 год
40 127,81
19 905,81
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
35 295,00
14 500,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
230 741,65
162 621,00
68 120,65
68 120,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148 121,00
34 985,65
4.1.
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
8 139,00
9 176,00
9 730,00
ВСЕГО:
100 023,00
0,00
100 023,00
100 023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
18 721,00
0,00
18 721,00
18 721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
19 490,00
0,00
19 490,00
19 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
20 222,00
0,00
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Задача № 1 - "Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ"
42 536,50
10 450,00
32 086,50
32 086,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
22 696,50
2 950,00
19 746,50
19 746,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 840,00
2 500,00
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Мероприятие № 1.1 "Разработка проектов: Расчистка русел и дноуглубление рек"
10 450,00
10 450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 950,00
2 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.
Мероприятие № 1.2 "Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов"
27 033,50
0,00
27 033,50
27 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 033,50
0,00
17 033,50
17 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.
Мероприятие № 1.3 "Разработка проектов обустройства водохранилищ"
5 053,00
0,00
5 053,00
5 053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 713,00
0,00
2 713,00
2 713,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Задача № 2 - "Проведение противопаводковых, предупредительных работ на руслах рек"
93 599,85
93 599,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 405,81
17 405,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.
Мероприятие №2.1 "Работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению и ослаблению прочности льда рек"
93 599,85
93 599,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 405,81
17 405,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Задача № 3 - "Строительство и реконструкция обустройства водохранилищ"
56 913,13
37 800,00
19 113,13
19 113,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 355,40
2012 год
14 913,13
0,00
14 913,13
14 913,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.
Мероприятие №3.1. "Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса "
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.2.
Мероприятие №3.2. "Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.3.
Мероприятие №3.3."Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.4.
Мероприятие №3.4. "Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.5.
Мероприятие №3.5. "Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18118,56
2012 год
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.6.
Мероприятие №3.6. "Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,111111111
4.4.7.
Мероприятие №3.7. "Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18660,95
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.8.
Мероприятие №3.8. "Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.
Мероприятие №3.9. "Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
2012 год
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Задача № 4 - "Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы"
221 215,75
110 321,00
110 894,75
110 894,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
49 489,50
49 489,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
30 619,60
0,00
30 619,60
30 619,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
141 106,65
110 321,00
30 785,65
30 785,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Мероприятие № 4.1. «Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
15 185,60
0,00
15 185,60
15 185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
15 185,60
0,00
15 185,60
15 185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.2.
Мероприятие № 4.2. «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
30 135,12
0,00
30 135,12
30 135,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
15 434,00
0,00
15 434,00
15 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 701,12
0,00
14 701,12
14 701,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.3.
Мероприятие № 4.3. "Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.4.
Мероприятие № 4.4. «Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
126 405,53
110 321,00
16 084,53
16 084,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
126 405,53
110 321,00
16 084,53
16 084,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.5.
Мероприятие № 4.5. «Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.6.
Мероприятие № 4.6. "Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса"
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.7.
Мероприятие № 4.7. "Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
474 920,60
32 037,60
437 883,00
437 883,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
71 136,00
0,00
70 136,00
70 136,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
88 798,00
0,00
87 798,00
87 798,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
105 884,00
0,00
104 884,00
104 884,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 039,00
0,00
121 039,00
121 039,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Задача № 1 - "Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений"
ВСЕГО:
474 920,60
32 037,60
437 883,00
437 883,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
71 136,00
0,00
70 136,00
70 136,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
88 798,00
0,00
87 798,00
87 798,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
105 884,00
0,00
104 884,00
104 884,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 039,00
0,00
121 039,00
121 039,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
122 039,00
5.1.1.
Мероприятие №1.1. "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"
57 464,60
32 037,60
20 427,00
20 427,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 063,60
32 037,60
4 026,00
4 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,125664844
2013 год
4 716,00
0,00
3 716,00
3 716,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2014 год
5 635,00
0,00
4 635,00
4 635,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2015 год
5 650,00
0,00
4 650,00
4 650,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
2016 год
4 400,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
#ДЕЛ/0!
5.1.2.
Мероприятие №1.2. "Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты"
417 456,00
0,00
417 456,00
417 456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
66 420,00
0,00
66 420,00
66 420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
83 163,00
0,00
83 163,00
83 163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
100 234,00
0,00
100 234,00
100 234,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
117 639,00
0,00
117 639,00
117 639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Задача №1- "Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
ВСЕГО
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие №1.1. " Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах"
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012 - 2016 годы»
Форма 2
Система программных мероприятий государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по интенсивному варианту реализации Программы
тыс. руб.
№
Наименование мероприятия
Всего:
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего
Бюджетные асигнования
Бюджетные кредиты
Местные бюджеты
Всего
ОАО "РИК"
ВСЕГО:
3 765 804,38
2 178 857,70
1 581 946,68
1 581 946,68
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
570 289,07
372 579,94
196 709,13
196 709,13
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
771 055,56
414 055,59
355 999,97
355 999,97
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
804 293,31
450 968,32
352 324,99
352 324,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
831 282,94
467 632,68
362 650,26
362 650,26
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
827 183,90
473 621,16
352 562,74
352 562,74
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1
Раздел "Управление программой
ВСЕГО:
87 284,00
0,00
87 284,00
87 284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 504,00
0,00
14 504,00
14 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 104,00
0,00
17 104,00
17 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
18 522,00
0,00
18 522,00
18 522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
18 577,00
0,00
18 577,00
18 577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
10 667,35
10 667,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 040,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 325,00
2 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 467,00
2 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 562,00
2 562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Задача №1 - Мероприятие №1. «Привлечение независимых экспертов по определению параметров водопользования»
10 667,35
10 667,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 273,35
1 273,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 040,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 325,00
2 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 467,00
2 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 562,00
2 562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
193 014,93
140 812,33
52 202,60
52 202,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 919,73
6 610,73
8 309,00
8 309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
42 549,80
33 550,40
8 999,40
8 999,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
45 181,80
33 550,40
11 631,40
11 631,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
Задача №1 - «Организация проведения регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов»
3.1.1.
Мероприятие №1. «Мониторинг состояния дна, берегов и изменений морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов"
13 692,60
0,00
13 692,60
13 692,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 075,00
0,00
2 075,00
2 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 904,40
0,00
2 904,40
2 904,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.
Задача №2 - «Поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям»
44 434,33
34 972,33
9 462,00
9 462,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
8 044,73
6 610,73
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
9 097,40
7 090,40
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1.
Мероприятие №2.1. «Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы уникальных озер Республики Саха (Якутия)»
9 462,00
0,00
9 462,00
9 462,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
1 434,00
0,00
1 434,00
1 434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 007,00
0,00
2 007,00
2 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2.
Мероприятие №2. 2.«Определение и установка границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»
34 972,33
34 972,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
6 610,73
6 610,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
7 090,40
7 090,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Задача №3 - «Оценка современного гидроэкологического состояния водного объекта»
3.3.1.
Мероприятие № 3.1. «Научно-экспедиционное обследование бассейна рек Республики Саха (Якутия)
29 048,00
0,00
29 048,00
29 048,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 800,00
0,00
4 800,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 088,00
0,00
4 088,00
4 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
6 720,00
0,00
6 720,00
6 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Задача №4 - «Улучшение экологического и санитарно-гигиенического состояния водных объектов»
3.4.1.
Мероприятие № 4.1. «Расчистка озер на территории г. Якутска Республики Саха (Якутия)»
105 840,00
105 840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
26 460,00
26 460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Подпрограмма № 3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
2 317 112,09
1 868 090,42
449 021,67
449 021,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
435 528,39
332 658,26
102 870,13
102 870,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
456 595,57
356 465,19
100 130,38
100 130,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
483 375,77
393 092,92
90 282,85
90 282,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
480 303,40
378 965,28
101 338,12
101 338,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
499 609,36
406 908,76
92 700,60
92 700,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Содержание ГКУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
ВСЕГО:
100 023,00
0,00
100 023,00
100 023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
18 721,00
0,00
18 721,00
18 721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
19 490,00
0,00
19 490,00
19 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
20 222,00
0,00
20 222,00
20 222,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
20 795,00
0,00
20 795,00
20 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.
Задача №1 - "Проектные работы на проведение противопаводковых, предупредительных работ"
86 186,19
17 079,69
69 106,50
69 106,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
22 696,50
2 950,00
19 746,50
19 746,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 803,37
4 463,37
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 505,30
4 165,30
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
15 280,00
2 940,00
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 901,02
2 561,02
12 340,00
12 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.1.
Мероприятие № 1.1. "Разработка проектов: Расчистка русел и дноуглубление рек"
17 079,69
17 079,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 950,00
2 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 463,37
4 463,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
4 165,30
4 165,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 940,00
2 940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 561,02
2 561,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.
Мероприятие № 1.2. "Разработка проектно-сметной документации противопаводковых сооружений и оплата проведения госэкспертизы проектов"
57 033,50
0,00
57 033,50
57 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 033,50
0,00
17 033,50
17 033,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.
Мероприятие № 1.3. "Разработка проектов обустройства водохранилищ"
12 073,00
0,00
12 073,00
12 073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
2 713,00
0,00
2 713,00
2 713,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
2 340,00
0,00
2 340,00
2 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.
Задача №2 - "Проведение противопаводковых, предупредительных работ на руслах рек"
104 894,04
104 894,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.
Мероприятие №2.1. "Работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению и ослаблению прочности льда рек"
104 894,04
104 894,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 694,04
37 694,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
Задача № 3- "Строительство и реконструкция обустройства водохранилищ"
198 137,10
119 993,00
78 144,10
78 144,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
14 913,13
0,00
14 913,13
14 913,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
22 424,07
3 893,00
18 531,07
18 531,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
64 603,33
43 200,00
21 403,33
21 403,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
54 196,57
35 100,00
19 096,57
19 096,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.1.
Мероприятие № 3.1. "Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса "
8 844,27
0,00
8 844,27
8 844,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
4 422,10
0,00
4 422,10
4 422,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 422,17
0,00
4 422,17
4 422,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.2.
Мероприятие № 3.2. "Строительство переливного автоводосбросного сооружения на водоеме Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса"
4 321,00
0,00
4 321,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 321,00
0,00
4 321,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.3.
Мероприятие № 3.3. "Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
4 325,00
3 893,00
432,00
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
4 325,00
3 893,00
432,00
432,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.4.
Мероприятие № 3.4."Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
37 000,00
33 300,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
37 000,00
33 300,00
3 700,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.5.
Мероприятие № 3.5. "Строительство автоводосбросного сооружения на р.Сээт с.Оргет Верхневилюйского улуса"
11 000,00
9 900,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
11 000,00
9 900,00
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.6.
Мероприятие № 3.6. "Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
39 000,00
35 100,00
3 900,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
39 000,00
35 100,00
3 900,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.7.
Мероприятие № 3.7. "Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
20 428,15
0,00
20 428,15
20 428,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
5 933,30
0,00
5 933,30
5 933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
3 623,71
0,00
3 623,71
3 623,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
10 871,14
0,00
10 871,14
10 871,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.8.
Мероприятие № 3.8. "Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
42 000,00
37 800,00
4 200,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.
Мероприятие № 3.9. "Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
18 660,95
0,00
18 660,95
18 660,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
3 732,19
0,00
3 732,19
3 732,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
3 732,19
0,00
3 732,19
3 732,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
11 196,57
0,00
11 196,57
11 196,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.10.
Мероприятие № 3.10. "Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.11.
Мероприятие № 3.11. "Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
2012 год
4 557,73
0,00
4 557,73
4 557,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.
Задача №4 Строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы
1 827 871,76
1 626 123,69
201 748,08
201 748,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
341 503,72
292 014,22
49 489,50
49 489,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
381 078,13
331 308,82
49 769,31
49 769,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
365 245,14
328 927,62
36 317,52
36 317,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
373 231,83
324 125,28
49 106,55
49 106,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
405 113,34
349 747,74
55 365,60
55 365,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.1.
Мероприятие № 4.1. «Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
227 192,22
214 949,51
12 242,71
12 242,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
111 849,43
111 849,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
115 342,79
103 100,08
12 242,71
12 242,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.2.
Мероприятие № 4.2. «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
661 558,84
600 549,31
61 009,53
61 009,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
180 164,79
180 164,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
246 585,14
228 208,74
18 376,40
18 376,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
150 622,29
138 126,34
12 495,95
12 495,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
69 485,62
54 049,44
15 436,18
15 436,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
14 701,00
0,00
14 701,00
14 701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.3.
Мероприятие № 4.3. "Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
95 506,69
84 889,18
10 617,51
10 617,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
95 506,69
84 889,18
10 617,51
10 617,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.4.
Мероприятие № 4.4. «Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
595 580,81
529 560,48
66 020,33
66 020,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
119 116,16
105 912,10
13 204,07
13 204,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
303 746,21
270 075,85
33 670,37
33 670,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
172 718,44
153 572,54
19 145,90
19 145,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.5.
Мероприятие № 4.5. «Противопаводковая защитная дамба в с.Чурапча»
29 898,51
26 542,74
3 355,77
3 355,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
29 898,51
26 542,74
3 355,77
3 355,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.6.
Мероприятие № 4.6. «Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск»
65 544,39
59 048,01
6 496,37
6 496,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
65 544,39
59 048,01
6 496,37
6 496,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.7.
Мероприятие № 4.7. «Берегозащитные сооружения на реке Лена у пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса»
122 251,00
110 584,44
11 666,56
11 666,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
122 251,00
110 584,44
11 666,56
11 666,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.8.
Мероприятие № 4.8. «Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
3 919,00
0,00
3 919,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.9.
Мероприятие № 4.9. "Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
26 420,30
0,00
26 420,30
26 420,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.10.
Мероприятие № 4.10. "Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
19 150,20
0,00
19 150,20
19 150,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Подпрограмма № 4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
714 449,21
159 287,60
550 161,61
550 161,61
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
146 196,99
22 000,00
123 196,99
123 196,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
148 319,54
22 000,00
125 319,54
125 319,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
178 184,54
52 650,00
124 534,54
124 534,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
154 684,54
30 600,00
123 084,54
123 084,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.
Задача № 1 - "Обеспечение безопасноти состояния гидротехнических сооружений"
714 449,21
159 287,60
550 161,61
550 161,61
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
87 063,60
32 037,60
54 026,00
54 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
146 196,99
22 000,00
123 196,99
123 196,99
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
148 319,54
22 000,00
125 319,54
125 319,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
178 184,54
52 650,00
124 534,54
124 534,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
154 684,54
30 600,00
123 084,54
123 084,54
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
5.1.1.
Мероприятие №1.1. "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений"
189 711,05
159 287,60
25 423,45
25 423,45
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
37 063,60
32 037,60
4 026,00
4 026,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
27 512,45
22 000,00
4 512,45
4 512,45
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
29 635,00
22 000,00
6 635,00
6 635,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
59 500,00
52 650,00
5 850,00
5 850,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
36 000,00
30 600,00
4 400,00
4 400,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
Задача №2 - "Инженерная защита дамб от паводковых вод"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1.2.
Мероприятие №1.2. "Эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты"
524 738,16
0,00
524 738,16
524 738,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
118 684,54
0,00
118 684,54
118 684,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Подпрограмма № 5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
443 276,80
0,00
443 276,80
443 276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.
Задача №1-"Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
ВСЕГО
443 276,80
0,00
443 276,80
443 276,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
106 569,20
0,00
106 569,20
106 569,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.1.
Мероприятие №1.1. "Консервация хвостохранилища Депутатского ГОК"
106 614,72
0,00
106 614,72
106 614,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
26 653,68
0,00
26 653,68
26 653,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.2.
Мероприятие №1.2. "Ликвидация хвостохранилища Куларской ЗИФ"
243 713,36
0,00
243 713,36
243 713,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
60 928,34
0,00
60 928,34
60 928,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.3.
Мероприятие №1.3. "Консервация Лебединской ЗИФ"
7 948,72
0,00
7 948,72
7 948,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
1 987,18
0,00
1 987,18
1 987,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.4.
Мероприятие №1.4. "Разработка проекта ликвидация хвостохранилища Депутатского ГОК"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.1.5.
Мероприятие №1.5 " Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах"
85 000,00
0,00
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
17 000,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по базовому варианту реализации программы
№
Наименование объекта
Сроки строи-тельства
Сметная стоимость (тыс.руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы
Проектная мощность объекта
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Государствен-ный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
ОАО "РИК"
Всего:
Подпрограмма №3 Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха(Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод
2012-2016
527 562,40
273 571,15
148 121,00
130 007,88
0,00
0,00
0,00
2012
64 402,63
64 402,63
0,00
64 402,63
0,00
0,00
0,00
2013
30 619,60
30 619,60
0,00
30 619,60
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
183 106,65
183 106,65
148 121,00
34 985,65
0,00
0,00
0,00
1
"Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
2013
4 325,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
"Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
2014
37 000,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
"Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
2015
0,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданского улуса"
2012
18 118,56
2010 г. шифр 1909 Арх.№166/19 / -
ДВО РС(Я)
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2012
5 933,30
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
"Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
2016
42 000,00
ДВО РС(Я)
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
42 000,00
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
6
"Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйского улуса"
2015
8 844,34
2010 г. Шифр 1310 Арх. №202/13
ДВО РС(Я)
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2012
4 422,10
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
"Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намского улуса"
2016
18 660,95
2010 г. Шифр 5631 Арх. №6562
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
"Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса"
2012-2013
8 000,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
"Регулирование уровня озера Тумусукан, с.Сунтар Сунтарского улуса"
2012
5 245,00
имеется
35м3/сутки
ДВО РС(Я)
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
2012
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
10
«Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма г. Среднеколымска Среднеколымского улуса»
2012-2013
15 185,60
ДВО РС(Я)
15 185,60
0,00
15 185,60
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
15 185,60
15 185,60
0,00
15 185,60
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
«Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск»
2012-2014
30 135,12
ДВО РС(Я)
30 135,12
0,00
30 135,12
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
15 434,00
15 434,00
0,00
15 434,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
14 701,12
14 701,12
0,00
14 701,12
0,00
0,00
0,00
12
"Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города от фронтального затопления»
2014
0,00
ДВО РС(Я)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
«Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намского улуса»
2014-2016
126 405,53
ДВО РС(Я)
126 405,53
110 321,00
16 084,53
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
126 405,53
126 405,53
110 321,00
16 084,53
0,00
0,00
0,00
14
«Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус»)
2011-2012
3 919,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
2012
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
15
"Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинского улуса
2010-2011
26 420,30
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
2012
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
16
"Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
2011-2015
183 303,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2012
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» по интенсивному варианту реализации Программы
№
Наименование объекта
Сроки строи-тельства
Сметная стоимость (тыс.руб.)
Наличие проектно-сметной документации / Госэкспертизы
Проектная мощность объекта
Заказчик
Всего:
В том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
ОАО "РИК"
Всего:
Подпрограмма №3 Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод
2012-2016
1 991 111,83
2 209 311,76
1 746 116,69
463 195,07
0,00
0,00
0,00
2012
302 369,62
321 519,82
292 014,22
64 402,63
0,00
0,00
0,00
2013
384 352,00
548 504,70
335 201,82
213 302,88
0,00
0,00
0,00
2014
429 848,47
429 848,47
372 127,62
57 720,85
0,00
0,00
0,00
2015
427 428,40
427 428,40
359 225,28
68 203,12
0,00
0,00
0,00
2016
447 113,34
447 113,34
387 547,74
59 565,60
0,00
0,00
0,00
1
"Строительство переливного автоводосбросного сооружения на водоеме Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса(продолжение)"
2013
4 321,00
2008 г. шифр 2841/ 29.12.2008 г. №14-1-5-0088-08
ДВО РС(Я)
4 321,00
0,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
4 321,00
4 321,00
0,00
4 321,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
" Строительство водохранилища "Сискэс" с регулированием русла р.Таатта с.Кыйы Таттинский улус"
2013
4 325,00
ДВО РС(Я)
4 325,00
3 893,00
432,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
4 325,00
4 325,00
3 893,00
432,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
"Строительство водохранилища "Черкех" с регулированием русла р.Таатта с.Черкех Таттинский улус"
2014
37 000,00
ДВО РС(Я)
37 000,00
33 300,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
37 000,00
37 000,00
33 300,00
3 700,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Строительство автоводосбросного сооружения на р.Сээт с.Оргет Верхневилюйского улуса"
2014
11 000,00
ДВО РС(Я)
11 000,00
9 900,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
11 000,00
11 000,00
9 900,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
"Строительство водохранилища "Сылгысыт" с регулированием русла р.Таатта с.Боробул Таттинский улус"
2015
39 000,00
ДВО РС(Я)
39 000,00
35 100,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
39 000,00
39 000,00
35 100,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
"Создание водоёма для водоснабжения с. Тит-Ары Усть-Алданский улус"
2012
20 428,15
2010 г. шифр 1909 Арх.№166/19 / -
ДВО РС(Я)
20 428,15
0,00
20 428,15
0,00
0,00
0,00
2012
5 933,30
5 933,30
0,00
5 933,30
0,00
0,00
0,00
2013
3 623,71
3 623,71
0,00
3 623,71
0,00
0,00
0,00
2014
10 871,14
10 871,14
0,00
10 871,14
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
" Строительство водопропускного сооружения с регулированием русла р.Таатта с.Ытык-Кель Таттинский улус"
2016
42 000,00
ДВО РС(Я)
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
42 000,00
42 000,00
37 800,00
4 200,00
0,00
0,00
0,00
8
"Устройство круглогодичного водозабора с установкой станции очистки питьевой воды мощностью 2 куб.м/ч на оз.Малыда в с.Кобяй Кобяйский улус"
2015
8 844,27
2010 г. Шифр 1310 Арх. №202/13
ДВО РС(Я)
8 844,27
0,00
8 844,27
0,00
0,00
0,00
2012
4 422,10
4 422,10
0,00
4 422,10
0,00
0,00
0,00
2013
4 422,17
4 422,17
0,00
4 422,17
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
"Обустройство повышения водообеспеченности и регулирование уровня оз. Белое Намский улус"
2016
18 660,95
2010 г. Шифр 5631 Арх. №6562
ДВО РС(Я)
18 660,95
0,00
18 660,95
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
3 732,19
3 732,19
0,00
3 732,19
0,00
0,00
0,00
2014
3 732,19
3 732,19
0,00
3 732,19
0,00
0,00
0,00
2015
11 196,57
11 196,57
0,00
11 196,57
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
"Устройство водозаборного узла с созданием водохранилища с.Туора-Кюель Чурапчинский улус"
2012-2013
8 000,00
ДВО РС(Я)
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2014
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
2015
4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
"Регулирование уровня озера Тумусукан, с. Сунтар Сунтарский улус"
2012
5 245,00
имеется
35м3/сутки
ДВО РС(Я)
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
2012
4 557,73
0,00
4 557,73
0,00
0,00
0,00
12
"Оградительная дамба для защиты от затопления паводковыми водами р. Колыма, г. Среднеколымска Среднеколымский улус"
2012-2013
227 192,22
ДВО РС(Я)
227 192,22
214 949,51
12 242,71
0,00
0,00
0,00
2012
111 849,43
111 849,43
111 849,43
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
115 342,79
115 342,79
103 100,08
12 242,71
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
"Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с.Верхневилюйск Верхневилюйский улус"
2012-2014
661 558,84
ДВО РС(Я)
661 558,84
600 549,31
61 009,53
0,00
0,00
0,00
2012
180 164,79
180 164,79
180 164,79
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
246 585,14
246 585,14
228 208,74
18 376,40
0,00
0,00
0,00
2014
150 622,29
150 622,29
138 126,34
12 495,95
0,00
0,00
0,00
2015
69 485,62
69 485,62
54 049,44
15 436,18
0,00
0,00
0,00
2016
14 701,00
14 701,00
0,00
14 701,00
0,00
0,00
0,00
14
"Строительство противопаводковой защитной дамбы г. Верхоянска, 1-ая очередь. Инженерная защита города Верхоянска от фронтального затопления»
2014
95 506,69
ДВО РС(Я)
95 506,69
84 889,18
10 617,51
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
95 506,69
95 506,69
84 889,18
10 617,51
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
"Защитная дамба от затопления с. Едейцы Намский улус"
2014-2016
595 580,81
ДВО РС(Я)
595 580,81
529 560,48
66 020,33
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
119 116,16
119 116,16
105 912,10
13 204,07
0,00
0,00
0,00
2015
303 746,21
303 746,21
270 075,85
33 670,37
0,00
0,00
0,00
2016
172 718,44
172 718,44
153 572,54
19 145,90
0,00
0,00
0,00
16
"Противопаводковая защитная дамба в с.Чурапча"
2014
29 898,51
29 898,51
26 542,74
3 355,77
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
29 898,51
29 898,51
26 542,74
3 355,77
0,00
0,00
0,00
17
"Берегоукрепительные работы в с.Усть-Янск"
2014
65 544,39
65 544,39
59 048,01
6 496,37
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
65 544,39
65 544,39
59 048,01
6 496,37
0,00
0,00
0,00
18
"Берегозащитные сооружения на реке Лена у пос. Нижний Бестях Мегино-Кангаласский улус"
2014-2016
122 251,00
122 251,00
110 584,44
11 666,56
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
122 251,00
122 251,00
110 584,44
11 666,56
0,00
0,00
0,00
19
"Ликвидация оврагообразования в п. Чокурдах (в том числе приобретение специальной техники для Администрации МО Аллаиховский улус")
2011-2012
3 919,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
2012
3 919,00
0,00
3 919,00
0,00
0,00
0,00
20
"Инженерная защита с. Ытык-Кюель от затопления паводковыми водами р. Татта Таттинский улус
2010-2011
26 420,30
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
2012
26 420,30
0,00
26 420,30
0,00
0,00
0,00
21
"Противофильтрационные мероприятия на объекте "Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска"
2011-2015
183 303,00
имеется
ИД по ЛПВП и ОВР РС(Я)
183 302,90
0,00
183 302,90
0,00
0,00
0,00
2012
19 150,20
0,00
19 150,20
0,00
0,00
0,00
2013
164 152,70
0,00
164 152,70
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к государственной программе Республики Саха (Якутия)
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы»
О предельных параметрах финансирования государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)на 2012-2016 годы" за счет средств государственного бюджета Республики Саха(Якутия)
Наименование государственной программы Республики Саха (Якутия)
2011 год
Всего
базовый вариант
Всего
интенсивный вариант
на 01.01.2011 г.
уточненный
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ВСЕГО:
244 165,22
244 165,82
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
Госпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия)"
ВСЕГО:
244 165,22
244 165,82
1 319 006,10
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
3 804 104,78
570 289,07
771 055,56
804 293,31
831 282,94
827 183,90
Федеральный бюджет
166 406,22
166 406,22
402 058,52
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
2 178 857,70
372 579,94
414 055,59
450 968,32
467 632,68
473 621,16
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
77 759,00
77 759,60
911 947,58
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
1 620 247,08
196 709,13
355 999,97
352 324,99
362 650,26
352 562,74
Местный бюджет
0,00
0,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Расходы на содержание Департамента по водным отношениям (раздел управление программой)
14 039,00
14 039,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
87 284,00
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
Фонд оплаты труда с начислением
11 765,00
11 765,00
71 021,00
12 172,00
12 988,00
14 291,00
15 263,00
16 307,00
71 021,00
12 172,00
12 988,00
14 291,00
15 263,00
16 307,00
Прочие расходы
2 187,00
2 187,00
11 265,00
2 238,00
2 247,00
2 254,00
2 260,00
2 266,00
15 932,00
2 281,00
4 055,00
4 164,00
3 241,00
2 191,00
Коммунальные услуги
87,00
87,00
332,00
51,00
61,00
67,00
73,00
80,00
332,00
51,00
61,00
67,00
73,00
80,00
Мероприятия программы
Подпрограмма №1. "Рационализация водопользования"
474,00
474,00
10 154,00
1 423,00
1 898,00
2 183,00
2 278,00
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
Федеральный бюджет
474,00
474,00
7 719,05
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
10 667,35
1 273,35
2 040,00
2 325,00
2 467,00
2 562,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма №2. "Охрана водных объектов"
17 228,09
17 228,09
149 794,22
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
193 014,93
14 919,73
42 549,80
45 181,80
45 181,80
45 181,80
Федеральный бюджет
17 228,09
17 228,09
110 131,02
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
140 812,33
6 610,73
33 550,40
33 550,40
33 550,40
33 550,40
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
0,00
0,00
39 663,20
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
52 202,60
8 309,00
8 999,40
11 631,40
11 631,40
11 631,40
Подпрограмма №3. "Защита населенных пунктов и объектов экономики от наводнений и негативного воздействия вод"
169 738,13
169 738,73
514 288,23
143 514,17
64 609,60
40 127,81
35 295,00
230 741,65
2 355 412,49
435 528,39
456 595,57
483 375,77
480 303,40
499 609,36
Федеральный бюджет
126 704,13
126 704,13
252 170,85
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
1 868 090,42
332 658,26
356 465,19
393 092,92
378 965,28
406 908,76
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
43 034,00
43 034,60
262 117,38
102 870,13
50 109,60
20 222,00
20 795,00
68 120,65
487 322,07
102 870,13
100 130,38
90 282,85
101 338,12
92 700,60
Расходы на содержание ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)" (Управление подпрограммами)
7 542,00
7 542,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
100 023,00
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
Фонд оплаты труда с начислением
4 960,00
4 960,00
29 906,00
5 152,00
5 487,00
6 023,00
6 413,00
6 831,00
29 906,00
5 152,00
5 487,00
6 023,00
6 413,00
6 831,00
Прочие расходы
2 582,00
2 582,00
16 315,00
2 814,00
3 089,00
3 284,00
3 468,00
3 660,00
16 315,00
2 814,00
3 089,00
3 284,00
3 468,00
3 660,00
Подпрограмма №4. Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений
26 026,00
26 026,00
474 920,60
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
714 449,21
87 063,60
146 196,99
148 319,54
178 184,54
154 684,54
Федеральный бюджет
22 000,00
22 000,00
32 037,60
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
159 287,60
32 037,60
22 000,00
22 000,00
52 650,00
30 600,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
4 026,00
4 026,00
437 883,00
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
550 161,61
54 026,00
123 196,99
125 319,54
124 534,54
123 084,54
Местный бюджет
0,00
0,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Подпрограмма №5. "Консервация и ликвидация хвостохранилищ"
16 660,00
16 660,00
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
16 660,00
16 660,00
85 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
443 276,80
17 000,00
106 569,20
106 569,20
106 569,20
106 569,20
Система программных мероприятий Государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
по базовому варианту реализации программы
№
Наименование государственной программы, подпрограммы
источники финансирования
Базовый вариант,тыс.руб
механизм реализации програмных мероприятий
основные индикаторы
2011 год
плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Республики Саха(Якутия) " Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха(Якутия) на 2012-2016 годы"
Всего
278 274,85
204 953,60
196 026,40
213 739,40
426 011,85
Закон РС(Я) "О государственном бюджете РС(Я) на 2012 год"
Федеральный бюджет
80 565,72
43 175,00
43 175,40
43 175,40
191 967,00
Государственный бюджет РС(Я)
196 709,13
160 778,60
151 851,00
169 564,00
233 044,85
в.т.ч.капитальные вложения
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Местные бюджеты
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
внебюджетные источники
Раздел "Управление подпрограммой"
Государственный бюджет РС(Я)
33 225,00
36 594,00
38 744,00
39 372,00
39 372,00
Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
14 504,00
17 104,00
18 522,00
18 577,00
18 577,00
Положение о Департаменте по водным отношениям РС(Я)
ГУ "Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннео паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха (Якутия)"
18 721,00
19 490,00
20 222,00
20 795,00
20 795,00
Устав казенного государственного учреждения
Подпрограмма №1 -«Рационализация водопользования»
ВСЕГО:
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
Постановление Правительства РС(Я) от 28.08.2008. №349
96% водопользователей
Федеральный бюджет
1 273,35
1 227,00
1 423,35
1 423,35
2 372,00
Государственный бюджет РС(Я)
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №2 -«Охрана водных объектов»
ВСЕГО:
14 919,73
33 877,00
30 155,24
35 560,05
35 282,20
78,8% доля установленных водоохранных знаков
Федеральный бюджет
6 610,73
27 448,00
21 846,24
27 252,05
26 974,00
Постановление Правительства РС(Я) от 28.08.2008. №349
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
8 309,00
6 429,00
8 309,00
8 308,00
8 308,20
мониторинг состояния дна, определение границ водоохранной зоны уникальных озер РС(Я), научно-экспедиционное обследование бассена рек РС(Я) (ППРС(Я) от 04.03.2008 №62 )(продолжение)
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №3 - «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и негативного воздействия вод»
ВСЕГО:
124 793,17
45 119,60
19 905,81
14 500,00
209 946,65
54 км. берегозащитных сооружений
Федеральный бюджет
40 644,04
14 500,00
19 905,81
14 500,00
162 621,00
проектные работы на расчистку русел рек, работы по расчистке и дноуглублению на руслах рек, ослабление прочности льда, строительство защитных дамб, берегоукрепительные работы.
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Разработка ПСД противопаводковых сооружений, водохранилищ, работы по устройству водохранилищ, строительство защитных дамб и берегоукрепление.
в.т.ч.капитальные вложения
84 149,13
30 619,60
0,00
0,00
47 325,65
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №4 - «Обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений»
ВСЕГО:
87 063,60
71 136,00
88 798,00
105 884,00
122 039,00
33,6% доля ГТС приведенных в безопастное состояние
Федеральный бюджет
32 037,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Постановление Правительства РС(Я) от 30.11.2011. №590
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
54 026,00
70 136,00
87 798,00
104 884,00
121 039,00
капитальный ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатация и содержание сооружений инженерной защиты.
в.т.ч.капитальные вложения
Местные бюджеты
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Внебюджетные источники
Инвестиционная надбавка
Подпрограмма №5 - «Консервация и ликвидация хвостохранилищ»
ВСЕГО:
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
17 000,00
пропуск паводковых вод, проведение ремонтно-восстановительных работ на хвостохранилищах.
0% доля консервированных и ликвидированных хвостохранилищ
в.т.ч.капитальные вложения
внебюджетные источники
инвестиционная надбавка
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Якутские ведомости № 18 от 20.03.2013 |
Рубрики правового классификатора: | 110.040.000 Использование и охрана вод (см. также 200.150.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: