Основная информация
Дата опубликования: | 04 сентября 2007г. |
Номер документа: | ru58000200700391 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пензенская область |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Пензенской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТРАТИЛ СИЛУ ЗАКОНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2008Г. №1659-ЗПО
ЗАКОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
ДО 2010 ГОДА"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 31 августа 2007 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденную Законом Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2002, N 4 часть 3, N 5; 2003, N 8; 2004, N 14, N 20 часть 1; 2005, N 28 часть 1; 2006, N 33 часть 1, N 35 часть 1, N 37 часть 1; 2007, N 38, N 39 часть 1), следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования" в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и - общая сумма расходов на реализацию Программы на
источники период 2003 - 2010 г. - 8,927 млрд. рублей,
финансирования в т.ч. средства:
- федерального бюджета - 1,531 млрд. рублей
(17,2 процента);
- бюджета Пензенской области - 3,935 млрд. рублей
(44,1 процента);
- местных бюджетов - 0,012 млрд. рублей
(0,1 процента);
- внебюджетных источников - 3,449 млрд. рублей
(38,6 процента),
в том числе средства Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Пензенской области - 0,76 млрд. рублей";
2) позиции 3, 5, "Всего текущих расходов", "в том числе медико-социальная помощь", 10, 11, 12, "Всего инвестиций", "в том числе медико-социальная помощь", "Итого", "в том числе медико-социальная помощь" таблицы "Система мероприятий по развитию сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта" подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"
3
Закрепить за
каждым
населенным
пунктом врача
из
центральной
районной
больницы или
участковой
больницы.
Провести
капитальный
ремонт
медицинских
пунктов
2003 - 2010
52,200
-
52,200
-
-
75
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
предо-
ставляемых
населению
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
20,600
-
20,600
-
-
75
-
2003
4,100
-
4,100
-
-
75
-
2004
3,500
-
3,500
-
-
75
-
2005
4,900
-
4,900
-
-
75
-
2006
8,100
-
8,100
-
-
75
-
2007 - 2010
31,600
-
31,600
-
-
75
-
2007
0,000
-
0,000
-
-
75
-
2008
7,600
-
7,600
-
-
-
-
2009
12,000
-
12,000
-
-
-
-
2010
12,000
-
12,000
-
-
-
-
5
Обеспечение
медикаментами
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
1-го уровня
2003 - 2010
91,849
-
91,849
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
предо-
ставляемых
населению
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
48,975
-
48,975
-
-
-
-
2003
11,612
-
11,612
-
-
-
-
2004
12,104
-
12,104
-
-
-
-
2005
12,365
-
12,365
-
-
-
-
2006
12,894
-
12,894
-
-
-
-
2007 - 2010
42,874
-
42,874
-
-
-
-
2007
0,000
-
0,000
-
-
-
-
2008
13,913
-
13,913
-
-
-
-
2009
14,046
-
14,046
-
-
-
-
2010
14,915
-
14,915
-
-
-
-
Всего текущих
расходов
2003 - 2010
549,138
18,200
144,929
-
386,009
-
-
2003 - 2006
254,534
17,270
70,285
-
166,979
-
-
2003
35,232
0,200
15,822
-
19,210
-
-
2004
54,173
0,220
15,834
-
38,119
-
-
2005
72,575
0,250
17,495
-
54,830
-
-
2006
92,554
16,600
21,134
-
54,820
-
-
2007 - 2010
294,604
0,930
74,644
-
219,030
-
-
2007
55,070
0,200
0,070
-
54,800
-
-
2008
76,613
0,230
21,583
-
54,800
-
-
2009
81,026
0,250
26,066
-
54,710
-
-
2010
81,895
0,250
26,925
-
54,720
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
531,548
1,800
144,349
-
385,399
-
-
2003 - 2006
237,344
0,870
69,875
-
166,599
-
-
2003
35,212
0,200
15,812
-
19,200
-
-
2004
53,923
0,220
15,704
-
37,999
-
-
2005
72,315
0,250
17,365
-
54,700
-
-
2006
75,894
0,200
20,994
-
54,700
-
-
2007 - 2010
294,204
0,930
74,474
-
218,800
-
-
2007
54,900
0,200
0,000
-
54,700
-
-
2008
76,443
0,230
21,513
-
54,700
-
-
2009
80,996
0,250
26,046
-
54,700
-
-
2010
81,865
0,250
26,915
-
54,700
-
-
10
Капитальное
строительство
и
реконструкция
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2010
90,900
69,200
21,700
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Развитие и
укрепление
мате-
риально-
техни-
ческой
базы
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2006
47,000
34,600
12,400
-
-
-
-
2003
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2004
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2005
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2006
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2007 - 2010
43,900
34,600
9,300
-
-
-
-
2007
8,650
8,650
0,000
-
-
-
-
2008
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2009
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2010
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
11
Обеспечение
авто-
транспортом:
санитарные
автомобили
(153 шт.),
передвижные
флюорографы
на базе
автомобиля
"КамАЗ" (2
шт.),
передвижные
стомато-
логические
установки,
разработанные
на базе
двуосного
прицепа (10
шт.)
2003 - 2010
51,825
6,960
44,865
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Развитие и
укрепление
мате-
риально-
техни-
ческой
базы
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2006
33,345
3,980
29,365
-
-
-
-
2003
8,760
0,990
7,770
-
-
-
-
2004
4,760
0,990
3,770
-
-
-
-
2005
4,870
1,000
3,870
-
-
-
-
2006
14,955
1,000
13,955
-
-
-
-
2007 - 2010
18,480
2,980
15,500
-
-
-
-
2007
1,000
1,000
0,000
-
-
-
-
2008
7,390
0,990
6,400
-
-
-
-
2009
8,690
0,990
7,700
-
-
-
-
2010
1,400
-
1,400
-
-
-
-
12
«*»
Обеспечение
лечебных
учреждений
необходимым
современным
лечебно-
диагности-
ческим
оборудованием
2003 - 2010
200,242
64,950
51,292
8,000
76,000
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
122,880
33,950
4,930
8,000
76,000
-
-
2003
8,980
7,850
1,130
-
-
-
-
2004
19,220
9,820
1,400
8,000
-
-
-
2005
84,280
7,380
0,900
-
76,000
-
-
2006
10,400
8,900
1,500
-
-
-
-
2007 - 2010
77,362
31,000
46,362
-
-
-
-
2007
51,902
9,000
42,902
-
-
-
-
2008
6,300
5,600
0,700
-
-
-
-
2009
6,900
6,500
0,400
-
-
-
-
2010
12,260
9,900
2,360
-
-
-
-
Всего
инвестиций
2003 - 2010
422,709
141,110
181,599
12,000
88,000
-
-
2003 - 2006
224,807
72,530
57,277
12,000
83,000
-
-
2003
32,891
17,490
13,901
-
1,500
-
-
2004
46,911
19,460
13,451
12,000
2,000
-
-
2005
103,900
17,030
9,370
-
77,500
-
-
2006
41,105
18,550
20,555
-
2,000
-
-
2007 - 2010
197,902
68,580
124,322
-
5,000
-
-
2007
90,352
18,650
70,302
-
1,400
-
-
2008
49,440
15,240
32,900
-
1,300
-
-
2009
30,340
16,140
12,900
-
1,300
-
-
2010
27,770
18,550
8,220
-
1,000
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
398,349
141,110
169,239
12,000
76,000
-
-
2003 - 2006
211,807
72,530
51,277
12,000
76,000
-
-
2003
30,891
17,490
13,401
-
-
-
-
2004
42,911
19,460
11,451
12,000
-
-
-
2005
100,900
17,030
7,870
-
76,000
-
-
2006
37,105
18,550
18,555
-
-
-
-
2007 - 2010
186,542
68,580
117,962
-
-
-
-
2007
87,352
18,650
68,702
-
-
-
-
2008
46,440
15,240
31,200
-
-
-
-
2009
27,340
16,140
11,200
-
-
-
-
2010
25,410
18,550
6,860
-
-
-
-
Итого
2003 - 2010
971,847
159,310
326,528
12,000
474,009
-
-
2003 - 2006
479,341
89,800
127,562
12,000
249,979
-
-
2003
68,123
17,690
29,723
-
20,710
-
-
2004
101,084
19,680
29,285
12,000
40,119
-
-
2005
176,475
17,280
26,865
-
132,330
-
-
2006
133,659
35,150
41,689
-
56,820
-
-
2007 - 2010
492,506
69,510
198,966
-
224,030
-
-
2007
145,422
18,850
70,372
-
56,200
-
-
2008
126,053
15,470
54,483
-
56,100
-
-
2009
111,366
16,390
38,966
-
56,010
-
-
2010
109,665
18,800
35,145
-
55,720
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
929,897
142,910
313,588
12,000
461,399
-
-
2003 - 2006
449,151
73,400
121,152
12,000
242,599
-
-
2003
66,103
17,690
29,213
-
19,200
-
-
2004
96,834
19,680
27,155
12,000
37,999
-
-
2005
173,215
17,280
25,235
-
130,700
-
-
2006
112,999
18,750
39,549
-
54,700
-
-
2007 - 2010
480,746
69,510
192,436
-
218,800
-
-
2007
142,252
18,850
68,702
-
54,700
-
-
2008
122,883
15,470
52,713
-
54,700
-
-
2009
108,336
16,390
37,246
-
54,700
-
-
2010
107,275
18,800
33,775
-
54,700
-
-
";
--------------------------------
«*» Реализация мероприятия проводится в рамках областного конкурса социальных и культурных проектов "Возрождение".
3) подраздел 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.4. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
Целями подпрограммы являются сохранение и развитие культурного потенциала и наследия села, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация культурно-досугового обслуживания сельского населения.
Для реализации этих целей предусматриваются:
1) проведение паспортизации сельских учреждений культуры;
2) модернизация и техническое переоснащение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий в их деятельность;
3) привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации работников культуры;
4) возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение всех слоев населения, в том числе детей, молодежи, трудоспособного населения, ветеранов, к традициям народной культуры и регулярным занятиям художественным творчеством;
5) сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций и обрядов;
6) пополнение фондов сельских библиотек и активизация использования новых информационных технологий в обслуживании пользователей;
7) оснащение мультимедийным оборудованием сельских учреждений культуры.
Реализация мероприятий позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельских муниципальных образованиях и приобщить сельское население к культурно-историческому и природному наследию.
Система мероприятий по развитию культурно-досуговой
деятельности на селе
N п
/п
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения,
годы
Объем
финансиро-
вания,
всего млн.
руб.
В том числе за счет средств
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
феде-
рального
бюджета
бюджета
Пензенской
области
внебюджетных
источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение
Текущие расходы
1
Осуществить
паспортизацию
клубных,
библиотечных и
музейных учреждений
Министерство
культуры
Пензенской
области
Выявление
объективной
картины
материально-
технической базы,
кадрового состава
и содержания
работы сельских
учреждений
культуры
Клубы - 711
2003
1,1
1,1
Библиотеки - 549
2003
0,8
0,8
2
Укрепить
материально-
техническую базу
муниципальных
учреждений культуры
- победителей
областного конкурса
социальных и
культурных проектов
"Возрождение"
Министерство
культуры
Пензенской
области
Создание
оптимальных
условий для
удовлетворения
культурно-
досуговых
потребностей
сельского
населения
Приобрести
магнитофоны, баяны
для музыкальных и
общеобразовательных
школ
2003
4,1
1,0
2,0
1,1
Приобрести мебель
для библиотек
2004
4,0
1,0
2,0
1,0
2005
4,0
1,0
2,0
1,0
Приобрести
телевизоры и
видеомагнитофоны,
звуковую и
усилительную
аппаратуру
2006
4,0
1,0
2,0
1,0
2.1
Провести вручение
учреждениям культуры
- победителям
областного
конкурса социальных
и культурных
проектов
"Возрождение"
грантов в виде
оргтехники,
музыкального,
светового и прочего
оборудования, кресел
для зрительного
зала, стульев,
одежды для сцены,
ткани в соответствии
с заявками
учреждений
2007
27,740
-
27,740
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
качества
оказываемых
населению
информационных и
культурно-
досуговых
услуг
2008
29,200
-
29,200
-
2009
29,200
-
29,200
-
2010
29,200
-
29,200
-
2.2
Обеспечить
комплектование
книгами
муниципальных
библиотек Пензенской
области в рамках
конкурса социальных
проектов
"Возрождение"
2007
0,760
-
0,760
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
комплектования
библиотек книгами
с целью
удовлетворения
потребностей
сельского
населения
2008
0,800
-
0,800
-
2009
0,800
-
0,800
-
2010
0,800
-
0,800
-
3
Обеспечить
качественное
комплектование и
сохранность фондов
сельских библиотек в
соответствии со
стандартом публичной
библиотеки
2003
2,0
0,5
1,5
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
комплектования
библиотек книгами
с целью
удовлетворения
потребностей
сельского
населения
2004
2,0
0,5
1,5
-
2005
2,0
0,5
1,5
-
2006
2,5
0,5
2,0
-
4
Компьютеризировать
муниципальные
библиотеки, обучить
библиотекарей работе
на компьютерной
технике
2003
1,0
0,5
0,5
-
Министер-
ство куль-
туры Пен-
зенской
области
Удовлетворение
потребно- стей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
5
Внедрить в
деятельность
сельских библиотек
новые информационные
технологии,
включающие
разработку
специальных
компьютерных
библиотечных
программ
2004
3,0
1,0
1,4
0,6
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
2005
2,7
1,1
1,1
0,5
2006
2,7
1,1
1,1
0,5
6
Обеспечить
пополнение фондовых
коллекций сельских
музеев
2003
0,03
0,01
0,02
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Совершенствование
музейных
экспозиций
2004
0,03
0,01
0,02
-
2005
0,03
0,01
0,02
-
2006
0,03
0,01
0,02
-
7
Внедрить в
деятельность
сельских музейных
учреждений новые
информационные
технологии и формы
фондовой,
экспозиционной
работы
2004
0,21
0,075
0,105
0,03
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
2005
0,21
0,075
0,105
0,03
2006
0,24
0,075
0,135
0,03
Всего текущих
расходов
2003 - 2010
155,180
9,965
139,425
5,790
2003 - 2006
36,68
9,965
20,925
5,790
2003
9,030
2,010
5,920
1,100
2004
9,240
2,585
5,025
1,630
2005
8,940
2,685
4,725
1,530
2006
9,470
2,685
5,255
1,530
2007 - 2010
118,5
-
118,5
-
2007
28,5
-
28,5
-
2008
30,0
-
30,0
-
2009
30,0
-
30,0
-
2010
30,0
-
30,0
-
2. Инвестиционные мероприятия
8
Создание новых
экспозиций,
реэкспозиций музеев:
музей М. Смирновой;
Малосердобинский
краеведческий музей;
музей А.Н. Радищева;
объединенный
краеведческий музей
(100-летие музея);
реэкспозиции во всех
музеях (ежегодно)
2003
0,3
0,1
0,2
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации,
изучении
отечественной
истории,
краеведения
2004
1,0
0,5
0,5
-
2005
1,2
0,6
0,6
-
2006
0,2
0,1
0,1
-
9
Создать передвижные
автоклубы,
библиобусы и
музейные экспозиции,
оснащенные
необходимым
культурно-
информационным
оборудованием,
приобрести
автотранспорт
2003
1,0
0,5
0,5
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Повышение
доступности
культурных
ценностей для
сельского
населения
2004
1,0
0,5
0,5
-
2005
1,0
0,5
0,5
-
2006
1,0
0,5
0,5
-
10
Обеспечить развитие
сети сельских
музейных учреждений:
открыть филиал
объединенного
краеведческого музея
в Башмаковском
районе
2003
0,07
-
0,07
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Развитие и
совершенствование
деятельности
сельских музеев
2004
0,07
-
0,07
-
2005
0,07
-
0,07
-
2006
0,07
-
0,07
-
11
Составить реестр
особо ценных
объектов культурного
наследия в сельской
местности и
организовать работы
по их сохранению
2003
5,1
2,55
2,55
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Сохранение
памятников
истории и
культуры на селе
в целях
патриотического
воспитания
подрастающих
поколений
2004
4,1
2,05
2,05
-
2005
4,1
2,05
2,05
-
2006
4,1
2,05
2,05
-
12
Завершение
капитального ремонта
и реконструкция
сельских учреждений
культуры
2003
16,5
-
13,7
2,8
Министерство
культуры
Пензенской
области
Создание
оптимальных
условий для
удовлетворения
культурно-
досуговых
потребностей
сельского
населения
2004
5,5
-
4,6
0,9
2005
85,1
35,3
35,3
14,5
2006
65,5
26,0
26,0
13,5
Всего инвестиций
2003 - 2010
196,98
73,3
91,98
31,7
2003
22,97
3,15
17,02
2,8
2004
11,67
3,050
7,72
0,9
2005
91,47
38,45
38,52
14,5
2006
70,87
28,65
28,72
13,5
2007
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
Итого
2003 - 2010
352,160
83,265
231,405
37,49
2003
32,00
5,16
22,94
3,9
2004
20,91
5,635
12,745
2,53
2005
100,41
41,135
43,245
16,03
2006
80,34
31,335
33,975
15,03
2007
28,5
-
28,5
-
2008
30,0
-
30,0
-
2009
30,0
-
30,0
-
2010
30,0
-
30,0
-
";
4) в разделе 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Основное значение для выполнения Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003 - 2010 г. определен в сумме 8170,337 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1481,997 млн. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области - 3621,889 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 12,0 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 3054,451 млн. рублей, в том числе за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - 76,0 млн. рублей.";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 8,931 млрд. рублей, в том числе I этап (2003 - 2006 гг.) - 3,942 млрд. рублей (44 процента), II этап (2007 - 2010 гг.) - 4,984 млрд. рублей (56 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,531 млрд. рублей (17,2 процента), за счет средств бюджета Пензенской области - 3,935 млрд. рублей (44,1 процента), местных бюджетов - 0,012 млрд. рублей (0,1 процента), внебюджетных источников - 3,449 млрд. рублей (38,6 процента), в том числе за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - 0,76 млрд. рублей.";
5) позиции "Объем капитальных вложений, всего", "здравоохранение", "культура", "федерального бюджета - всего", "культура", "Из бюджета Пензенской области, всего", "здравоохранение", "культура", "местных бюджетов - всего", "Внебюджетные источники - всего", "культура" таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем капитальных
вложений, всего
8170,337
3611,987
690,201
719,241
924,771
1277,774
4558,350
1664,669
929,926
973,337
990,418
здравоохранение
422,709
224,807
32,891
46,911
103,900
41,105
197,902
90,352
49,440
30,340
27,770
культура
196,980
196,980
22,970
11,670
91,470
70,87
-
-
-
-
-
федерального бюджета -
всего
1481,997
667,090
136,299
139,229
190,127
201,435
814,907
189,945
185,444
214,726
224,792
культура
73,300
73,300
3,15
3,050
38,450
28,650
-
-
-
-
-
Из бюджета Пензенской
области, всего
3621,889
1578,017
284,198
268,520
316,637
708,662
2043,872
1084,208
328,098
325,935
305,631
здравоохранение
181,599
57,277
13,901
13,451
9,370
20,555
124,322
70,302
32,900
12,900
8,220
культура
91,980
91,980
17,020
7,720
38,520
28,720
-
-
-
-
-
местных бюджетов - всего
12,0
12,0
-
12,0
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные
источники - всего
3054,451
1354,880
269,704
299,492
418,007
367,677
1699,571
390,516
416,384
432,676
459,995
культура
31,700
31,700
2,800
0,900
14,500
13,500
-
-
-
-
-
";
6) позиции "Прочие текущие расходы - всего", "здравоохранение", "культура", "в том числе за счет средств федерального бюджета", "культура", "в том числе за счет средств бюджета Пензенской области", "здравоохранение", "культура", "в том числе за счет внебюджетных источников", "культура" таблицы 3 изложить в следующей редакции:
"
Прочие текущие
расходы - всего
747,018
321,914
48,062
69,113
112,624
91,630
425,104
94,370
107,113
111,326
112,295
здравоохранение
549,138
254,534
35,232
54,173
92,554
71,560
294,604
55,070
76,613
81,026
81,895
культура
155,18
36,68
9,03
9,24
8,94
9,47
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
44,065
39,015
3,63
4,925
7,055
23,405
5,050
4,320
0,230
0,250
0,250
культура
9,965
9,965
2,01
2,585
2,685
2,685
-
-
-
-
-
в том числе за счет
средств бюджета
Пензенской области
308,154
108,830
23,822
24,039
32,569
11,575
199,324
34,750
51,583
56,066
56,925
здравоохранение
144,929
70,285
15,822
15,834
21,134
0,140
74,644
0,070
21,583
26,066
26,925
культура
139,425
20,925
5,92
5,025
4,725
5,255
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
в том числе за счет
внебюджетных
источников
394,799
174,069
20,610
40,149
56,660
56,650
220,730
55,300
55,300
55,010
55,120
культура
5,790
5,790
1,100
1,630
1,530
1,530
-
-
-
-
-
";
7) позиции "Всего расходов", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Капитальные вложения, всего", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Прочие текущие расходы", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Из общего объема финансирования по направлениям", "Здравоохранение", "Культура" таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"
Всего расходов
8926,628
3942,260
740,563
790,654
1018,993
1392,050
4984,365
1759,946
1037,041
1084,663
1102,718
средства
федерального бюджета
1530,625
710,294
141,119
145,344
198,179
225,652
820,331
194,632
185,676
214,976
225,047
средства бюджета
Пензенской области
3934,753
1691,017
309,13
293,669
346,147
742,017
2243,736
1119,498
379,681
382,001
362,556
внебюджетные
источники
3449,250
1528,949
290,314
339,641
474,667
424,327
1920,301
445,816
471,684
487,686
515,115
Капитальные вложения,
всего
8170,337
3611,987
690,201
719,241
924,771
1277,774
4558,350
1664,669
929,926
973,337
990,418
средства
федерального бюджета
1481,997
667,090
136,299
139,229
190,127
201,435
814,907
189,945
185,444
214,726
224,792
средства бюджета
Пензенской области
3621,889
1578,017
284,198
268,520
316,637
708,662
2043,872
1084,208
328,098
325,935
305,631
внебюджетные
источники
3054,451
1354,880
269,704
299,492
418,007
367,677
1699,571
390,516
416,384
432,676
459,995
Прочие текущие расходы
747,018
321,914
48,062
69,113
92,115
112,624
425,104
94,370
107,113
111,326
112,295
средства
федерального бюджета
44,065
39,015
3,63
4,925
7,055
23,405
5,050
4,320
0,230
0,250
0,250
средства бюджета
Пензенской области
308,154
108,830
23,822
24,039
28,400
32,569
199,324
34,750
51,583
56,066
56,925
внебюджетные
источники
394,799
174,069
20,610
40,149
56,660
56,650
220,730
55,300
55,300
55,010
55,120
Из общего объема
финансирования по
направлениям:
8926,628
3942,260
740,563
790,654
1018,993
1392,050
4984,368
1759,946
1037,041
1084,663
1102,718
Здравоохранение
971,847
479,341
68,123
101,084
176,475
133,659
492,506
145,422
126,053
111,366
109,665
Культура
352,160
233,660
32,0
20,910
100,410
80,340
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и в части финансирования новых видов расходов бюджета Пензенской области действует в части, не противоречащей Закону Пензенской области от 14 ноября 2006 года N 1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год".
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
4 сентября 2007 года
N 1352-ЗПО
УТРАТИЛ СИЛУ ЗАКОНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2008Г. №1659-ЗПО
ЗАКОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
ДО 2010 ГОДА"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 31 августа 2007 года
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденную Законом Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2002, N 4 часть 3, N 5; 2003, N 8; 2004, N 14, N 20 часть 1; 2005, N 28 часть 1; 2006, N 33 часть 1, N 35 часть 1, N 37 часть 1; 2007, N 38, N 39 часть 1), следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования" в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и - общая сумма расходов на реализацию Программы на
источники период 2003 - 2010 г. - 8,927 млрд. рублей,
финансирования в т.ч. средства:
- федерального бюджета - 1,531 млрд. рублей
(17,2 процента);
- бюджета Пензенской области - 3,935 млрд. рублей
(44,1 процента);
- местных бюджетов - 0,012 млрд. рублей
(0,1 процента);
- внебюджетных источников - 3,449 млрд. рублей
(38,6 процента),
в том числе средства Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Пензенской области - 0,76 млрд. рублей";
2) позиции 3, 5, "Всего текущих расходов", "в том числе медико-социальная помощь", 10, 11, 12, "Всего инвестиций", "в том числе медико-социальная помощь", "Итого", "в том числе медико-социальная помощь" таблицы "Система мероприятий по развитию сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта" подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"
3
Закрепить за
каждым
населенным
пунктом врача
из
центральной
районной
больницы или
участковой
больницы.
Провести
капитальный
ремонт
медицинских
пунктов
2003 - 2010
52,200
-
52,200
-
-
75
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
предо-
ставляемых
населению
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
20,600
-
20,600
-
-
75
-
2003
4,100
-
4,100
-
-
75
-
2004
3,500
-
3,500
-
-
75
-
2005
4,900
-
4,900
-
-
75
-
2006
8,100
-
8,100
-
-
75
-
2007 - 2010
31,600
-
31,600
-
-
75
-
2007
0,000
-
0,000
-
-
75
-
2008
7,600
-
7,600
-
-
-
-
2009
12,000
-
12,000
-
-
-
-
2010
12,000
-
12,000
-
-
-
-
5
Обеспечение
медикаментами
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
1-го уровня
2003 - 2010
91,849
-
91,849
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
предо-
ставляемых
населению
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
48,975
-
48,975
-
-
-
-
2003
11,612
-
11,612
-
-
-
-
2004
12,104
-
12,104
-
-
-
-
2005
12,365
-
12,365
-
-
-
-
2006
12,894
-
12,894
-
-
-
-
2007 - 2010
42,874
-
42,874
-
-
-
-
2007
0,000
-
0,000
-
-
-
-
2008
13,913
-
13,913
-
-
-
-
2009
14,046
-
14,046
-
-
-
-
2010
14,915
-
14,915
-
-
-
-
Всего текущих
расходов
2003 - 2010
549,138
18,200
144,929
-
386,009
-
-
2003 - 2006
254,534
17,270
70,285
-
166,979
-
-
2003
35,232
0,200
15,822
-
19,210
-
-
2004
54,173
0,220
15,834
-
38,119
-
-
2005
72,575
0,250
17,495
-
54,830
-
-
2006
92,554
16,600
21,134
-
54,820
-
-
2007 - 2010
294,604
0,930
74,644
-
219,030
-
-
2007
55,070
0,200
0,070
-
54,800
-
-
2008
76,613
0,230
21,583
-
54,800
-
-
2009
81,026
0,250
26,066
-
54,710
-
-
2010
81,895
0,250
26,925
-
54,720
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
531,548
1,800
144,349
-
385,399
-
-
2003 - 2006
237,344
0,870
69,875
-
166,599
-
-
2003
35,212
0,200
15,812
-
19,200
-
-
2004
53,923
0,220
15,704
-
37,999
-
-
2005
72,315
0,250
17,365
-
54,700
-
-
2006
75,894
0,200
20,994
-
54,700
-
-
2007 - 2010
294,204
0,930
74,474
-
218,800
-
-
2007
54,900
0,200
0,000
-
54,700
-
-
2008
76,443
0,230
21,513
-
54,700
-
-
2009
80,996
0,250
26,046
-
54,700
-
-
2010
81,865
0,250
26,915
-
54,700
-
-
10
Капитальное
строительство
и
реконструкция
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2010
90,900
69,200
21,700
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Развитие и
укрепление
мате-
риально-
техни-
ческой
базы
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2006
47,000
34,600
12,400
-
-
-
-
2003
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2004
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2005
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2006
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2007 - 2010
43,900
34,600
9,300
-
-
-
-
2007
8,650
8,650
0,000
-
-
-
-
2008
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2009
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
2010
11,750
8,650
3,100
-
-
-
-
11
Обеспечение
авто-
транспортом:
санитарные
автомобили
(153 шт.),
передвижные
флюорографы
на базе
автомобиля
"КамАЗ" (2
шт.),
передвижные
стомато-
логические
установки,
разработанные
на базе
двуосного
прицепа (10
шт.)
2003 - 2010
51,825
6,960
44,865
-
-
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Развитие и
укрепление
мате-
риально-
техни-
ческой
базы
сельских
лечебно-
профилак-
тических
учреждений
2003 - 2006
33,345
3,980
29,365
-
-
-
-
2003
8,760
0,990
7,770
-
-
-
-
2004
4,760
0,990
3,770
-
-
-
-
2005
4,870
1,000
3,870
-
-
-
-
2006
14,955
1,000
13,955
-
-
-
-
2007 - 2010
18,480
2,980
15,500
-
-
-
-
2007
1,000
1,000
0,000
-
-
-
-
2008
7,390
0,990
6,400
-
-
-
-
2009
8,690
0,990
7,700
-
-
-
-
2010
1,400
-
1,400
-
-
-
-
12
«*»
Обеспечение
лечебных
учреждений
необходимым
современным
лечебно-
диагности-
ческим
оборудованием
2003 - 2010
200,242
64,950
51,292
8,000
76,000
-
-
Министерство
здраво-
охранения и
социального
развития
Пензенской
области
Повышение
качества
меди-
цинских
услуг
2003 - 2006
122,880
33,950
4,930
8,000
76,000
-
-
2003
8,980
7,850
1,130
-
-
-
-
2004
19,220
9,820
1,400
8,000
-
-
-
2005
84,280
7,380
0,900
-
76,000
-
-
2006
10,400
8,900
1,500
-
-
-
-
2007 - 2010
77,362
31,000
46,362
-
-
-
-
2007
51,902
9,000
42,902
-
-
-
-
2008
6,300
5,600
0,700
-
-
-
-
2009
6,900
6,500
0,400
-
-
-
-
2010
12,260
9,900
2,360
-
-
-
-
Всего
инвестиций
2003 - 2010
422,709
141,110
181,599
12,000
88,000
-
-
2003 - 2006
224,807
72,530
57,277
12,000
83,000
-
-
2003
32,891
17,490
13,901
-
1,500
-
-
2004
46,911
19,460
13,451
12,000
2,000
-
-
2005
103,900
17,030
9,370
-
77,500
-
-
2006
41,105
18,550
20,555
-
2,000
-
-
2007 - 2010
197,902
68,580
124,322
-
5,000
-
-
2007
90,352
18,650
70,302
-
1,400
-
-
2008
49,440
15,240
32,900
-
1,300
-
-
2009
30,340
16,140
12,900
-
1,300
-
-
2010
27,770
18,550
8,220
-
1,000
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
398,349
141,110
169,239
12,000
76,000
-
-
2003 - 2006
211,807
72,530
51,277
12,000
76,000
-
-
2003
30,891
17,490
13,401
-
-
-
-
2004
42,911
19,460
11,451
12,000
-
-
-
2005
100,900
17,030
7,870
-
76,000
-
-
2006
37,105
18,550
18,555
-
-
-
-
2007 - 2010
186,542
68,580
117,962
-
-
-
-
2007
87,352
18,650
68,702
-
-
-
-
2008
46,440
15,240
31,200
-
-
-
-
2009
27,340
16,140
11,200
-
-
-
-
2010
25,410
18,550
6,860
-
-
-
-
Итого
2003 - 2010
971,847
159,310
326,528
12,000
474,009
-
-
2003 - 2006
479,341
89,800
127,562
12,000
249,979
-
-
2003
68,123
17,690
29,723
-
20,710
-
-
2004
101,084
19,680
29,285
12,000
40,119
-
-
2005
176,475
17,280
26,865
-
132,330
-
-
2006
133,659
35,150
41,689
-
56,820
-
-
2007 - 2010
492,506
69,510
198,966
-
224,030
-
-
2007
145,422
18,850
70,372
-
56,200
-
-
2008
126,053
15,470
54,483
-
56,100
-
-
2009
111,366
16,390
38,966
-
56,010
-
-
2010
109,665
18,800
35,145
-
55,720
-
-
в том числе
медико-
социальная
помощь
2003 - 2010
929,897
142,910
313,588
12,000
461,399
-
-
2003 - 2006
449,151
73,400
121,152
12,000
242,599
-
-
2003
66,103
17,690
29,213
-
19,200
-
-
2004
96,834
19,680
27,155
12,000
37,999
-
-
2005
173,215
17,280
25,235
-
130,700
-
-
2006
112,999
18,750
39,549
-
54,700
-
-
2007 - 2010
480,746
69,510
192,436
-
218,800
-
-
2007
142,252
18,850
68,702
-
54,700
-
-
2008
122,883
15,470
52,713
-
54,700
-
-
2009
108,336
16,390
37,246
-
54,700
-
-
2010
107,275
18,800
33,775
-
54,700
-
-
";
--------------------------------
«*» Реализация мероприятия проводится в рамках областного конкурса социальных и культурных проектов "Возрождение".
3) подраздел 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.4. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
Целями подпрограммы являются сохранение и развитие культурного потенциала и наследия села, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация культурно-досугового обслуживания сельского населения.
Для реализации этих целей предусматриваются:
1) проведение паспортизации сельских учреждений культуры;
2) модернизация и техническое переоснащение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий в их деятельность;
3) привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации работников культуры;
4) возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение всех слоев населения, в том числе детей, молодежи, трудоспособного населения, ветеранов, к традициям народной культуры и регулярным занятиям художественным творчеством;
5) сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций и обрядов;
6) пополнение фондов сельских библиотек и активизация использования новых информационных технологий в обслуживании пользователей;
7) оснащение мультимедийным оборудованием сельских учреждений культуры.
Реализация мероприятий позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельских муниципальных образованиях и приобщить сельское население к культурно-историческому и природному наследию.
Система мероприятий по развитию культурно-досуговой
деятельности на селе
N п
/п
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения,
годы
Объем
финансиро-
вания,
всего млн.
руб.
В том числе за счет средств
Ответственные
исполнители
Ожидаемые
результаты
феде-
рального
бюджета
бюджета
Пензенской
области
внебюджетных
источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение
Текущие расходы
1
Осуществить
паспортизацию
клубных,
библиотечных и
музейных учреждений
Министерство
культуры
Пензенской
области
Выявление
объективной
картины
материально-
технической базы,
кадрового состава
и содержания
работы сельских
учреждений
культуры
Клубы - 711
2003
1,1
1,1
Библиотеки - 549
2003
0,8
0,8
2
Укрепить
материально-
техническую базу
муниципальных
учреждений культуры
- победителей
областного конкурса
социальных и
культурных проектов
"Возрождение"
Министерство
культуры
Пензенской
области
Создание
оптимальных
условий для
удовлетворения
культурно-
досуговых
потребностей
сельского
населения
Приобрести
магнитофоны, баяны
для музыкальных и
общеобразовательных
школ
2003
4,1
1,0
2,0
1,1
Приобрести мебель
для библиотек
2004
4,0
1,0
2,0
1,0
2005
4,0
1,0
2,0
1,0
Приобрести
телевизоры и
видеомагнитофоны,
звуковую и
усилительную
аппаратуру
2006
4,0
1,0
2,0
1,0
2.1
Провести вручение
учреждениям культуры
- победителям
областного
конкурса социальных
и культурных
проектов
"Возрождение"
грантов в виде
оргтехники,
музыкального,
светового и прочего
оборудования, кресел
для зрительного
зала, стульев,
одежды для сцены,
ткани в соответствии
с заявками
учреждений
2007
27,740
-
27,740
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
качества
оказываемых
населению
информационных и
культурно-
досуговых
услуг
2008
29,200
-
29,200
-
2009
29,200
-
29,200
-
2010
29,200
-
29,200
-
2.2
Обеспечить
комплектование
книгами
муниципальных
библиотек Пензенской
области в рамках
конкурса социальных
проектов
"Возрождение"
2007
0,760
-
0,760
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
комплектования
библиотек книгами
с целью
удовлетворения
потребностей
сельского
населения
2008
0,800
-
0,800
-
2009
0,800
-
0,800
-
2010
0,800
-
0,800
-
3
Обеспечить
качественное
комплектование и
сохранность фондов
сельских библиотек в
соответствии со
стандартом публичной
библиотеки
2003
2,0
0,5
1,5
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Улучшение
комплектования
библиотек книгами
с целью
удовлетворения
потребностей
сельского
населения
2004
2,0
0,5
1,5
-
2005
2,0
0,5
1,5
-
2006
2,5
0,5
2,0
-
4
Компьютеризировать
муниципальные
библиотеки, обучить
библиотекарей работе
на компьютерной
технике
2003
1,0
0,5
0,5
-
Министер-
ство куль-
туры Пен-
зенской
области
Удовлетворение
потребно- стей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
5
Внедрить в
деятельность
сельских библиотек
новые информационные
технологии,
включающие
разработку
специальных
компьютерных
библиотечных
программ
2004
3,0
1,0
1,4
0,6
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
2005
2,7
1,1
1,1
0,5
2006
2,7
1,1
1,1
0,5
6
Обеспечить
пополнение фондовых
коллекций сельских
музеев
2003
0,03
0,01
0,02
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Совершенствование
музейных
экспозиций
2004
0,03
0,01
0,02
-
2005
0,03
0,01
0,02
-
2006
0,03
0,01
0,02
-
7
Внедрить в
деятельность
сельских музейных
учреждений новые
информационные
технологии и формы
фондовой,
экспозиционной
работы
2004
0,21
0,075
0,105
0,03
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации с
помощью новых
информационных
технологий
2005
0,21
0,075
0,105
0,03
2006
0,24
0,075
0,135
0,03
Всего текущих
расходов
2003 - 2010
155,180
9,965
139,425
5,790
2003 - 2006
36,68
9,965
20,925
5,790
2003
9,030
2,010
5,920
1,100
2004
9,240
2,585
5,025
1,630
2005
8,940
2,685
4,725
1,530
2006
9,470
2,685
5,255
1,530
2007 - 2010
118,5
-
118,5
-
2007
28,5
-
28,5
-
2008
30,0
-
30,0
-
2009
30,0
-
30,0
-
2010
30,0
-
30,0
-
2. Инвестиционные мероприятия
8
Создание новых
экспозиций,
реэкспозиций музеев:
музей М. Смирновой;
Малосердобинский
краеведческий музей;
музей А.Н. Радищева;
объединенный
краеведческий музей
(100-летие музея);
реэкспозиции во всех
музеях (ежегодно)
2003
0,3
0,1
0,2
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Удовлетворение
потребностей
сельских жителей
в информации,
изучении
отечественной
истории,
краеведения
2004
1,0
0,5
0,5
-
2005
1,2
0,6
0,6
-
2006
0,2
0,1
0,1
-
9
Создать передвижные
автоклубы,
библиобусы и
музейные экспозиции,
оснащенные
необходимым
культурно-
информационным
оборудованием,
приобрести
автотранспорт
2003
1,0
0,5
0,5
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Повышение
доступности
культурных
ценностей для
сельского
населения
2004
1,0
0,5
0,5
-
2005
1,0
0,5
0,5
-
2006
1,0
0,5
0,5
-
10
Обеспечить развитие
сети сельских
музейных учреждений:
открыть филиал
объединенного
краеведческого музея
в Башмаковском
районе
2003
0,07
-
0,07
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Развитие и
совершенствование
деятельности
сельских музеев
2004
0,07
-
0,07
-
2005
0,07
-
0,07
-
2006
0,07
-
0,07
-
11
Составить реестр
особо ценных
объектов культурного
наследия в сельской
местности и
организовать работы
по их сохранению
2003
5,1
2,55
2,55
-
Министерство
культуры
Пензенской
области
Сохранение
памятников
истории и
культуры на селе
в целях
патриотического
воспитания
подрастающих
поколений
2004
4,1
2,05
2,05
-
2005
4,1
2,05
2,05
-
2006
4,1
2,05
2,05
-
12
Завершение
капитального ремонта
и реконструкция
сельских учреждений
культуры
2003
16,5
-
13,7
2,8
Министерство
культуры
Пензенской
области
Создание
оптимальных
условий для
удовлетворения
культурно-
досуговых
потребностей
сельского
населения
2004
5,5
-
4,6
0,9
2005
85,1
35,3
35,3
14,5
2006
65,5
26,0
26,0
13,5
Всего инвестиций
2003 - 2010
196,98
73,3
91,98
31,7
2003
22,97
3,15
17,02
2,8
2004
11,67
3,050
7,72
0,9
2005
91,47
38,45
38,52
14,5
2006
70,87
28,65
28,72
13,5
2007
-
-
-
-
2008
-
-
-
-
2009
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
Итого
2003 - 2010
352,160
83,265
231,405
37,49
2003
32,00
5,16
22,94
3,9
2004
20,91
5,635
12,745
2,53
2005
100,41
41,135
43,245
16,03
2006
80,34
31,335
33,975
15,03
2007
28,5
-
28,5
-
2008
30,0
-
30,0
-
2009
30,0
-
30,0
-
2010
30,0
-
30,0
-
";
4) в разделе 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Основное значение для выполнения Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003 - 2010 г. определен в сумме 8170,337 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1481,997 млн. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области - 3621,889 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 12,0 млн. рублей, за счет внебюджетных источников - 3054,451 млн. рублей, в том числе за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - 76,0 млн. рублей.";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 8,931 млрд. рублей, в том числе I этап (2003 - 2006 гг.) - 3,942 млрд. рублей (44 процента), II этап (2007 - 2010 гг.) - 4,984 млрд. рублей (56 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,531 млрд. рублей (17,2 процента), за счет средств бюджета Пензенской области - 3,935 млрд. рублей (44,1 процента), местных бюджетов - 0,012 млрд. рублей (0,1 процента), внебюджетных источников - 3,449 млрд. рублей (38,6 процента), в том числе за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области - 0,76 млрд. рублей.";
5) позиции "Объем капитальных вложений, всего", "здравоохранение", "культура", "федерального бюджета - всего", "культура", "Из бюджета Пензенской области, всего", "здравоохранение", "культура", "местных бюджетов - всего", "Внебюджетные источники - всего", "культура" таблицы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем капитальных
вложений, всего
8170,337
3611,987
690,201
719,241
924,771
1277,774
4558,350
1664,669
929,926
973,337
990,418
здравоохранение
422,709
224,807
32,891
46,911
103,900
41,105
197,902
90,352
49,440
30,340
27,770
культура
196,980
196,980
22,970
11,670
91,470
70,87
-
-
-
-
-
федерального бюджета -
всего
1481,997
667,090
136,299
139,229
190,127
201,435
814,907
189,945
185,444
214,726
224,792
культура
73,300
73,300
3,15
3,050
38,450
28,650
-
-
-
-
-
Из бюджета Пензенской
области, всего
3621,889
1578,017
284,198
268,520
316,637
708,662
2043,872
1084,208
328,098
325,935
305,631
здравоохранение
181,599
57,277
13,901
13,451
9,370
20,555
124,322
70,302
32,900
12,900
8,220
культура
91,980
91,980
17,020
7,720
38,520
28,720
-
-
-
-
-
местных бюджетов - всего
12,0
12,0
-
12,0
-
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные
источники - всего
3054,451
1354,880
269,704
299,492
418,007
367,677
1699,571
390,516
416,384
432,676
459,995
культура
31,700
31,700
2,800
0,900
14,500
13,500
-
-
-
-
-
";
6) позиции "Прочие текущие расходы - всего", "здравоохранение", "культура", "в том числе за счет средств федерального бюджета", "культура", "в том числе за счет средств бюджета Пензенской области", "здравоохранение", "культура", "в том числе за счет внебюджетных источников", "культура" таблицы 3 изложить в следующей редакции:
"
Прочие текущие
расходы - всего
747,018
321,914
48,062
69,113
112,624
91,630
425,104
94,370
107,113
111,326
112,295
здравоохранение
549,138
254,534
35,232
54,173
92,554
71,560
294,604
55,070
76,613
81,026
81,895
культура
155,18
36,68
9,03
9,24
8,94
9,47
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
в том числе за счет
средств федерального
бюджета
44,065
39,015
3,63
4,925
7,055
23,405
5,050
4,320
0,230
0,250
0,250
культура
9,965
9,965
2,01
2,585
2,685
2,685
-
-
-
-
-
в том числе за счет
средств бюджета
Пензенской области
308,154
108,830
23,822
24,039
32,569
11,575
199,324
34,750
51,583
56,066
56,925
здравоохранение
144,929
70,285
15,822
15,834
21,134
0,140
74,644
0,070
21,583
26,066
26,925
культура
139,425
20,925
5,92
5,025
4,725
5,255
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
в том числе за счет
внебюджетных
источников
394,799
174,069
20,610
40,149
56,660
56,650
220,730
55,300
55,300
55,010
55,120
культура
5,790
5,790
1,100
1,630
1,530
1,530
-
-
-
-
-
";
7) позиции "Всего расходов", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Капитальные вложения, всего", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Прочие текущие расходы", "средства федерального бюджета", "средства бюджета Пензенской области", "внебюджетные источники", "Из общего объема финансирования по направлениям", "Здравоохранение", "Культура" таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"
Всего расходов
8926,628
3942,260
740,563
790,654
1018,993
1392,050
4984,365
1759,946
1037,041
1084,663
1102,718
средства
федерального бюджета
1530,625
710,294
141,119
145,344
198,179
225,652
820,331
194,632
185,676
214,976
225,047
средства бюджета
Пензенской области
3934,753
1691,017
309,13
293,669
346,147
742,017
2243,736
1119,498
379,681
382,001
362,556
внебюджетные
источники
3449,250
1528,949
290,314
339,641
474,667
424,327
1920,301
445,816
471,684
487,686
515,115
Капитальные вложения,
всего
8170,337
3611,987
690,201
719,241
924,771
1277,774
4558,350
1664,669
929,926
973,337
990,418
средства
федерального бюджета
1481,997
667,090
136,299
139,229
190,127
201,435
814,907
189,945
185,444
214,726
224,792
средства бюджета
Пензенской области
3621,889
1578,017
284,198
268,520
316,637
708,662
2043,872
1084,208
328,098
325,935
305,631
внебюджетные
источники
3054,451
1354,880
269,704
299,492
418,007
367,677
1699,571
390,516
416,384
432,676
459,995
Прочие текущие расходы
747,018
321,914
48,062
69,113
92,115
112,624
425,104
94,370
107,113
111,326
112,295
средства
федерального бюджета
44,065
39,015
3,63
4,925
7,055
23,405
5,050
4,320
0,230
0,250
0,250
средства бюджета
Пензенской области
308,154
108,830
23,822
24,039
28,400
32,569
199,324
34,750
51,583
56,066
56,925
внебюджетные
источники
394,799
174,069
20,610
40,149
56,660
56,650
220,730
55,300
55,300
55,010
55,120
Из общего объема
финансирования по
направлениям:
8926,628
3942,260
740,563
790,654
1018,993
1392,050
4984,368
1759,946
1037,041
1084,663
1102,718
Здравоохранение
971,847
479,341
68,123
101,084
176,475
133,659
492,506
145,422
126,053
111,366
109,665
Культура
352,160
233,660
32,0
20,910
100,410
80,340
118,5
28,5
30,0
30,0
30,0
".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и в части финансирования новых видов расходов бюджета Пензенской области действует в части, не противоречащей Закону Пензенской области от 14 ноября 2006 года N 1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год".
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
4 сентября 2007 года
N 1352-ЗПО
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 31(170) стр.37-42 от 14.09.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 090.060.040 Отрасли сельского хозяйства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: