Основная информация
Дата опубликования: | 05 октября 2007г. |
Номер документа: | ru21000200700306 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Чувашская Республика |
Принявший орган: | Государственный Совет Чувашской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2003 - 2010 ГОДЫ"
Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
25 сентября 2007 года
Признан утратившим силу Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. № 85.
Статья 1
Внести в Комплексную программу экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы, утвержденную Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 39 "Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 2003, № 57; 2006, № 70, 72) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
суммарный объем финансирования Программы в 2003 - 2010 гг. составляет 219,3 млрд. рублей, из них:
собственные средства участников Программы - 35,6 млрд. рублей (16,2%);
средства федерального бюджета - 18,9 млрд. рублей (8,6%);
средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 38,3 млрд. рублей (17,5%);
средства других источников - 126,5 млрд. рублей(57,7%)";
позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
увеличение валовогорегиональногопродукта не менеечем в 1,4 раза по отношению к уровню 2006 года;
обеспечение платежей в бюджеты всех уровней в размере14088,05 млн. рублей на последний год действия Программы и более 68,0 млрд. рублей с 2003 по 2010 год;
создание 45865 новых и сохранение 168162 существующих рабочих мест;
обеспечение к 2010 году социального эффекта не менее 7,0 млрд. рублей;
увеличение доли работающих в малом предпринимательстве до 25% от численности занятых в экономике;
снижение обострений и осложнений хронических заболеваний в целом на 30%, увеличение
продолжительности жизни граждан к 2010 году до 66,9 года;
повышение качества жизни населения Чувашской Республики темпами выше среднероссийских путем сокращения территориальных различий в уровне социально-экономического развития,обеспеченности социальными благами и услугами за счет внедрения новой модели развития экономики:
рост обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя до 24,3 кв. м в 2010 году;
рост бюджетной обеспеченности на душу населения в 1,4 раза;
рост реальных располагаемых денежных доходов на душу населения в 1,6 раза;
снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 15% в 2010 году;
сокращение территориальной дифференциации по основным показателям социально-экономического развития муниципальных образований не менее чем в 1,5 раза.";
2) в разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы":
а) абзац девятый дополнить словами ", обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе";
б) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
"обеспечение реализации приоритетных национальных проектов.";
в) абзацы двадцать восьмой - сорок четвертый считать соответственно абзацами двадцать девятым - сорок пятым;
3) в разделе 3 "Система программных мероприятий":
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В рамках Программы в период до 2010 года подлежат выполнению 85 инвестиционных и инновационных проектов.";
б) в разделе I "Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного и духовного потенциалов жителей Чувашской Республики":
в подразделе 1.1 "Развитие социальной сферы":
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"- повышение уровня воспитательной работы в школах.";
абзацы пятнадцатый - тридцать седьмой считать соответственно абзацами шестнадцатым - тридцать восьмым;
дополнить новым абзацем тридцать девятым следующего содержания:
"- развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.";
абзацы тридцать восьмой - сорок первый считать абзацами сороковым - сорок третьим;
абзацы сорок первый и сорок второй изложить в следующей редакции:
"- укрепление материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике и учреждений уголовно-исполнительной системы на территории Чувашской Республики;
- создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств;";
в подразделе 1.2 "Развитие базовой общественной инфраструктуры":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности. Одним из основных направлений жилищной политики должно стать изменение системы организации управления жилищно-коммунальным комплексом и повышение на этой основе качества оказываемых услуг. Будет активизирован процесс вхождения частного бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства, ускорено акционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, что позволит обеспечить вовлечение дополнительных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.";
в абзаце пятом слова "(п.п. 8.1.1 - 8.1.4)" заменить словами "(п.п. 8.1.1 - 8.2.1)";
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
"- привлечение в жилищное строительство средств банков, организаций и граждан;";
абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - тринадцатым;
в абзаце одиннадцатом слова "(п.п. 9.1.1 - 9.2.1)" заменить словами "(п.п. 9.1.1 - 9.3.1)";
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях ускорения жилищного строительства;";
абзац тринадцатый - тридцать третий считать соответственно абзацами пятнадцатым - тридцать пятым;
в абзаце двадцать восьмом слова "(п.п. 11.1.1 - 12.6.1)" заменить словами "(п.п. 11.1.1 - 11.6.1)";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"- повышение транспортной доступности путем соединения сельских населенных пунктов сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу 2008 года;";
абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"- строительство и реконструкцию железнодорожных вокзалов;
- модернизацию аэропорта в г. Чебоксары, эффективное использование мощностей, переход на эксплуатацию новой высоконадежной авиационной техники, наращивание объема услуг, оказываемых воздушным транспортом, расширение маршрутной сети прямого и транзитного сообщений.";
в) в разделе III "Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития":
в абзаце втором слова "(п.п. 14.1.1 - 14.4.1)" заменить словами "(п.п. 14.1.1 - 14.4.2)";
абзацы тринадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:
"В подразделе "Агропромышленный комплекс" мероприятия Программы (п.п. 15.1.1 - 15.6.1) предусматривают:
- обеспечение интенсивного развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики;
- ускоренное развитие животноводства, в том числе мясного скотоводства;
- техническое перевооружение агропромышленного комплекса, внедрение инновационных ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечивающих производство экологически чистых продуктов;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- оптимизацию размеров сельскохозяйственных организаций, позволяющую осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, развитие кооперации и интеграции;
- развитие производства пищевых продуктов, внедрение международных стандартов качества.";
абзацы двадцать третий - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать девятым;
в абзаце двадцать четвертом слова "(п.п. 17.1.1 - 17.1.4)" заменить словами "(п.п. 17.1.1 - 17.2.4)";
абзац двадцать шестой дополнить словами ", народных художественных промыслов и ремесел";
дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
"- кадровое обеспечение малого предпринимательства, развитие народных художественных промыслов и ремесел.";
абзацы тридцать третий - сорок шестой считать соответственно абзацами тридцать первым - сорок четвертым;
абзацы тридцать восьмой - сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"В подразделе "Природопользование и охрана окружающей среды" мероприятия Программы (п.п. 19.1.1 - 19.9.1) предусматривают:
- реализацию комплекса мер по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м;
- проведение берегоукрепительных и противооползневых работ на реках Волга, Сура и Цивиль;
- противопаводковые работы на реке Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики;
- улучшение экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районах водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарск;
- создание комплекса по выделению металлов из отходов гальванических производств;
- строительство полигонов твердых бытовых отходов, организацию объектов размещения отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарск, пгт Кугеси и других муниципальных районов и городских округов;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;
- проведение мероприятий, направленных на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности.";
4) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 219338,320 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 18989,897 млн. рублей (8,6%);
средств консолидированного бюджета Чувашской Республики - 38311,321 млн. рублей (17,5%);
собственных средств предприятий - 35557,163 млн. рублей (16,2%);
прочих источников финансирования - 126479,939 млн. рублей (57,7%).
Объем реализации Программы на I этапе (2003 - 2005 годы) составляет 33295,41 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 4621,255 млн. рублей (13,9%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 10232,0 млн. рублей (30,7%);
средств муниципальных бюджетов - 889,003 млн. рублей (2,7%);
собственных средств предприятий - 5304,102 млн. рублей (15,9%);
кредитов коммерческих банков - 6626,789 млн. рублей (19,9%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 5622,262 млн. рублей (16,9%).
Объем реализации Программы на II этапе (2006 - 2010 годы) составляет 186042,91 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 14368,642 млн. рублей (7,7%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 22646,116 млн. рублей (12,2%);
средств муниципальных бюджетов - 4544,203 млн. рублей (2,4%);
собственных средств предприятий - 30253,061 млн. рублей (16,3%);
кредитов коммерческих банков - 73337,8 млн. рублей (39,4%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 40893,089 млн. рублей (22,0%).
Соотношение финансовых затрат на капитальные вложения, НИОКР и прочие текущие расходы по годам реализации Программы отражено в таблице 5.1. На капитальные вложения предусмотрено направить 77,1% от общего объема финансирования Программы.
Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в таблице 5.2. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет собственных средств организаций и привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков.
Группировка финансирования мероприятий по разделам Программы, дающая наглядное представление об объемах и источниках финансирования во временном и отраслевом разрезах, приведена в таблице 5.3. Данные указанной таблицы свидетельствуют о том, что из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предполагается направить на капитальные вложения 65,7%, преимущественно на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Распределение объемов и источников финансирования по разделам и мероприятиям Программы представлено в приложении № 4 к Программе.
Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета, для реализации которых необходима государственная поддержка на федеральном уровне, с указанием всех источников финансирования представлены в приложении № 6 к Программе.";
5) таблицы 5.1 "Структура финансирования Программы", 5.2 "Объемы и источники финансирования по Программе в целом" и 5.3 "Объемы и источники финансирования по разделам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
6) в главе 6.1 "Ожидаемые социально-экономические результаты" раздела 6 "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы":
а) в подразделе 6.1.1 "Решение задач социального развития":
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения по сравнению с 2006 годом увеличатся в 1,6 раза, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снизится с 22,0% в 2006 году до 15% в 2010 году (табл. 6.1).";
в пункте 3 слова "в результате ввода в действие 30 общеобразовательных школ" заменить словами "в результате ввода в действие 32 общеобразовательных школ";
в абзаце первом пункта 4:
слова "на 10 - 18%" заменить словами "на 30%";
слова "не менее 600 офисов врачей общей практики" заменить словами "не менее 540 офисов врачей общей практики";
после слов "Республиканского кардиологического диспансера в г. Чебоксары" дополнить словами ", Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Увеличится охват населения занятиями физической культурой и спортом до 25%. Предусматривается реконструкция зданий РГОУ "Чебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГОУ "Новочебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГУДОД "СДЮСШОР № 1" в г. Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР № 2" в г. Чебоксары, открытого плавательного бассейна РГУДОД "СДЮСШОР № 3 по плаванию" в г. Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР № 6 по спортивной гимнастике" в г. Чебоксары и других, строительство физкультурно-спортивных комплексов.";
б) в подразделе 6.1.2 "Решение задач развития базовой общественной инфраструктуры":
в абзаце втором слова "с 18,7 кв. м в 2002 году до 23,26 кв. м в 2010 году" заменить словами "с 21,0 кв. м в 2006 году до 24,3 кв. м в 2010 году";
абзац седьмой после слов "модернизацию искусственного покрытия аэродрома г. Чебоксары," дополнить словами "замену светосигнального и радиотехнического оборудования аэропорта в г. Чебоксары";
в) в подразделе 6.1.3 "Решение задач экономического развития":
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
"В результате повышения конкурентоспособности экономики валовой региональный продукт на душу населения в 2010 году составит 139,7 тыс. рублей против 70,9 тыс. рублей в 2006 году.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объемы инвестиций в реальный сектор экономики Чувашской Республики возрастут с 26548,9 млн. рублей в 2006 году до 62108,4 млн. рублей в 2010 году.";
абзац пятый после слов "серии исполнительных механизмов для трубопроводной арматуры" дополнить словами ", полувагонов принципиально новой конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, модернизация производственных мощностей ЗАО "Промтрактор-Вагон" по ремонту грузового подвижного состава ОАО "РЖД";
в абзаце шестом слова "материалов на основе алюминия и его сплавов" заменить словами "материалов на основе меди и ее сплавов";
абзац седьмой дополнить словами ", создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок (проект "БиоПарк")";
абзац восьмой дополнить словами "; провести работы по завершению строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию Чебоксарского гидроузла";
в абзаце десятом:
слова "135,8 млрд. рублей" заменить словами "132,5 млрд. рублей";
слова "с 4,1 до 41,1 процента" заменить словами "с 15,7 процента в 2006 году до 43,2 процента в 2010 году";
абзацы одиннадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Стратегия развития агропромышленного комплекса предусматривает наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, концентрацию средств производства и земли в руках эффективных собственников, создание интегрированных агропромышленных формирований, реструктуризацию неэффективных и убыточных сельскохозяйственных предприятий. В результате реализации мероприятий Программы по развитию села:
будет обеспечен переход к устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, инновационной модели развития агропромышленного комплекса, рациональному уровню потребления продуктов питания;
увеличится приток инвестиционных ресурсов в агропромышленный комплекс;
улучшится финансово-экономическое положение организаций агропромышленного комплекса;
обновится парк сельскохозяйственной техники;
повысится продуктивность сельскохозяйственных угодий;
повысится уровень доходов сельского населения.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить обеспеченность организаций основных отраслей экономики республики квалифицированными кадрами. Социальный эффект от выполнения мероприятий данного раздела составит 11,1 млн. рублей.
Реализация Программы в части развития малого предпринимательства позволит создать 2,4 тыс. новых рабочих мест, активизировать развитие малого инновационного предпринимательства, внедрить перспективные инновационные проекты и создать 0,3 тыс. новых рабочих мест в научно-технической сфере. Численность работающих в малом предпринимательстве составит не менее 25% от численности занятых в экономике.";
абзацы девятнадцатый - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцатым - тридцатым;
в абзаце двадцатом слова "не менее 2,9 тыс. новых рабочих мест" заменить словами "не менее 6,8 тыс. новых рабочих мест";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Показатели эффективности программных мероприятий отражены в приложении № 3 и таблице 6.4. В результате реализации Программы будет создано 45,9 тыс. новых рабочих мест, социальный эффект составит 7094,12 млн. рублей, прибыль - 10429,96 млн. рублей в год.";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Программы уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит в 2006 году около 6,0 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет - около 2,3 млрд. рублей, а к 2010 году поступления налогов в бюджеты всех уровней возрастут в 2,4 раза (табл. 6.5).";
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Бюджетная обеспеченность на душу населения составит в 2010 году 21,2 тыс. рублей на человека (табл. 6.6). Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения дотационности бюджета в последующие годы.";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Интегральный бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2010 году составит 2460,67 млн. рублей (табл. 6.7), для федерального бюджета - 8108,83 млн. рублей (табл. 6.8).";
абзац тридцатый признать утратившим силу;
г) таблицы 6.1 "Динамика уровня жизни населения Чувашской Республики", 6.2 "Динамика основных макроэкономических показателей в сопоставимых ценах", 6.3 "Ожидаемая динамика увеличения объема промышленного производства с учетом реализации Программы", 6.4 "Социальный эффект по Программе", 6.5 "Поступления налогов по Чувашской Республике в рамках Программы", 6.6 "Уровень бюджетной обеспеченности Чувашской Республики", 6.7 "Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики" и 6.8 "Бюджетный эффект для федерального бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
7) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
8) приложение № 2 "Программные мероприятия" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
9) приложение № 3 "Эффективность программных мероприятий" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
10) приложение № 4 "Объемы и источники финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
11) приложение № 6 "Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
12) приложение № 8 "Перечень республиканских целевых программ Чувашской Республики" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
13) приложение № 9 "Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики в 2001 - 2002 годах (данные за 2002 год - предварительные)" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент
Чувашской Республики - Н. Федоров
г. Чебоксары
5 октября 2007 года
№ 54
Приложение 1
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской
Республики "Об утверждении Комплексной
программы экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
"Таблица 5.1
СТРУКТУРА
финансирования Программы
(млн. рублей)
Итого
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
федеральный бюджет *"
18989,897
1098,655
1804,260
1718,340
1591,082
4825,206
3245,730
2627,562
2079,062
консолидированныйбюджетЧувашской Республики **"
38311,321
3237,194
3571,465
4312,343
3408,911
6674,085
7518,212
5229,513
4359,598
собственные средства
35557,163
1891,185
1674,773
1738,144
1277,826
7042,760
7742,830
7252,240
6937,405
другие источники
126479,939
3310,959
4910,034
4028,058
2703,232
29256,910
28980,164
27532,212
25758,371
Итого
219338,320
9537,993
11960,532
11796,885
8981,050
47798,961
47486,936
42641,527
39134,436
Капитальные вложения
федеральный бюджет
12490,350
846,684
1441,529
1332,274
1228,162
3340,930
1743,911
1209,738
1347,122
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
29907,534
2589,755
2714,313
3234,258
2727,128
5205,786
5939,388
4183,610
3313,295
собственные средства
27796,052
1512,948
1272,827
1303,608
1022,261
5493,353
6116,836
5801,792
5272,428
другие источники
98880,873
2648,767
3731,626
3021,044
2162,585
22820,390
22894,330
22025,770
19576,362
Итого
169014,809
7598,154
9160,296
8891,183
7140,136
36800,459
36694,464
33220,910
29509,206
НИОКР
федеральный бюджет
14,377
4,048
4,326
0,003
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
28,805
1,700
4,070
4,100
3,905
4,350
4,730
4,100
1,850
собственные средства
502,680
249,820
132,360
115,000
5,500
0,000
0,000
0,000
0,000
другие источники
742,460
54,460
126,100
512,350
5,550
16,200
18,500
4,500
4,800
Итого
1288,322
310,028
266,856
631,453
14,955
26,550
23,230
8,600
6,650
Прочие текущие расходы
федеральный бюджет
6485,170
247,923
358,405
386,063
362,920
1478,276
1501,819
1417,824
731,940
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
8374,983
645,739
853,082
1073,986
677,877
1463,949
1574,095
1041,803
1044,454
собственные средства
7258,430
128,417
269,585
319,536
250,065
1549,407
1625,994
1450,448
1664,977
другие источники
26856,607
607,732
1052,308
494,665
535,096
6420,320
6067,334
5501,942
6177,209
Итого
48975,190
1629,811
2533,380
2274,249
1825,959
10911,952
10769,242
9412,017
9618,580
Таблица 5.2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования по Программе в целом
(млн. рублей)
Итого
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
% к итогу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Финансовые средства поПрограмме - всего
219338,320
9537,993
11960,532
11796,885
8981,050
47798,961
47486,936
42641,527
39134,436
100
Собственныесредствапредприятий
35557,163
1891,185
1674,773
1738,144
1277,826
7042,760
7742,830
7252,240
6937,405
16,2
Средствафедеральногобюджета *"
18989,897
1098,655
1804,260
1718,340
1591,082
4825,206
3245,730
2627,562
2079,062
8,6
СредствареспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспублики **"
32878,115
3008,018
3244,148
3979,833
3086,732
5636,812
6422,444
4159,036
3341,092
15,0
Средства муниципальныхбюджетов *"
5433,206
229,176
327,316
332,510
322,178
1037,273
1095,768
1070,477
1018,507
2,5
Кредитыкоммерческихбанков
79964,589
2119,700
2939,647
1567,442
1425,231
19777,469
21265,800
20193,300
10676,000
36,5
Иностранные кредитыисредства международныхорганизаций
2149,100
18,100
49,700
653,500
10,700
555,800
291,500
291,500
278,300
1,0
Другиеисточникифинансирования
44366,250
1173,159
1920,687
1807,116
1267,301
8923,641
7422,864
7047,412
14804,071
20,2
Таблица 5.3
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования по разделам Программы
(млн. рублей)
Объемфинанси-рования- всего
Источники финансирования
Гаран-тии Ка- бинетаМинист- ров Чу- вашской Респуб- лики
Федеральный бюджет *"
респуб-ликан-скийбюджетЧуваш-скойРеспуб-лики **"
муници- пальные бюджеты *"
собст-венныесредства пред-приятия
кредитыкоммер-ческихбанков
иност-ранныекредиты
другиеисточникифинанси- рования
всего
капи-тальныевложения
НИОКР
прочиетекущие
1
2
3
3 (а)
3 (б)
3 (в)
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
219338,320
18989,897
12490,350
14,377
6485,170
32878,115
5433,206
35557,163
79964,589
2149,100
44366,250
1623,880
КвсегопоПрограмме, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Поисточникамфинансирования, %
100
8,6
5,7
0,01
3,0
15,0
2,5
16,2
36,5
1,0
20,2
2003 г.
9537,993
1098,655
846,684
4,048
247,923
3008,018
229,176
1891,185
2119,700
18,100
1173,159
269,8
КвсегопоПрограмме, %
4,3
5,8
6,8
28,2
3,8
9,1
4,2
5,3
2,7
0,8
2,6
Поисточникамфинансирования, %
100
11,5
8,9
0,04
2,6
31,5
2,4
19,8
22,2
0,2
12,3
2004 г.
11960,532
1804,260
1441,529
4,326
358,405
3244,148
327,316
1674,773
2939,647
49,700
1920,687
207,7
КвсегопоПрограмме, %
5,5
9,5
11,6
30,1
5,5
9,9
6,0
4,7
3,7
2,3
4,3
Поисточникамфинансирования, %
100,0
15,1
12,1
0,04
3,0
27,1
2,7
14,0
24,6
0,4
16,1
2005 г.
11796,885
1718,340
1332,274
0,003
386,063
3979,833
332,510
1738,144
1567,442
653,500
1807,116
252,5
КвсегопоПрограмме, %
5,4
9,1
10,7
0,0
6,0
12,1
6,1
4,9
2,0
30,4
4,1
Поисточникамфинансирования, %
100,0
14,57
11,29
0,0
3,27
33,74
2,82
14,73
13,29
5,54
15,32
2006 г.
8981,050
1591,082
1228,162
0,000
362,920
3086,732
322,178
1277,826
1425,231
10,700
1267,301
85,9
КвсегопоПрограмме, %
4,1
8,4
9,9
0,0
5,6
9,4
5,9
3,6
1,8
0,5
2,9
Поисточникамфинансирования, %
100,0
17,72
13,68
0,00
4,04
34,37
3,59
14,23
15,87
0,12
14,11
2007 г.
47798,961
4825,206
3340,930
6,000
1478,276
5636,812
1037,273
7042,760
19777,469
555,800
8923,641
176,6
КвсегопоПрограмме, %
21,8
25,2
26,4
41,7
22,8
17,1
19,1
19,8
24,7
25,9
20,1
Поисточникамфинансирования, %
100,0
9,98
6,87
0,01
3,10
11,81
2,17
14,75
41,43
1,16
18,69
2008 г.
47486,936
3245,730
1743,911
0,000
1501,819
6422,444
1095,768
7742,830
21265,800
291,500
7422,864
106,78
КвсегопоПрограмме, %
21,7
17,1
14,0
0,0
23,2
19,5
20,2
21,8
26,6
13,6
16,7
Поисточникамфинансирования, %
100,0
6,83
3,67
0,00
3,16
13,52
2,31
16,31
44,78
0,61
15,63
2009 г.
42641,527
2627,562
1209,738
0,000
1417,824
4159,036
1070,477
7252,240
20193,300
291,500
7047,412
214,8
КвсегопоПрограмме, %
19,4
13,9
9,7
0,0
21,9
12,6
19,7
20,4
25,3
13,6
15,9
Поисточникамфинансирования, %
100,0
6,16
2,84
0,00
3,32
9,75
2,51
17,01
47,36
0,68
16,53
2010 г.
39134,436
2079,062
1347,122
0,000
731,940
3341,092
1018,507
6937,405
10676,000
278,300
14804,071
309,8
КвсегопоПрограмме, %
17,8
11,0
10,8
0,0
11,3
10,2
18,7
19,5
13,4
12,9
33,4
Поисточникамфинансирования, %
100,0
5,31
3,44
0,00
1,87
8,54
2,60
17,73
27,28
0,71
37,83
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного,духовного потенциалов жителей Чувашской Республики
Итого
147683,182
15875,088
11298,274
0,000
4576,814
28792,536
4726,223
7804,870
53637,700
307,000
36539,764
1188,380
2003 г.
5814,490
929,730
736,780
0,000
192,950
2722,776
193,485
51,100
870,000
18,100
1029,299
32,400
2004 г.
6995,092
1401,090
1114,170
0,000
286,920
2886,586
244,660
51,000
1129,000
49,700
1233,056
147,100
2005 г.
6939,082
1374,853
1058,103
0,000
316,750
3623,587
250,200
69,300
356,000
53,500
1211,642
185,000
2006 г.
5581,917
1304,490
998,990
0,000
305,500
2686,856
223,770
97,010
441,000
10,700
818,091
15,900
2007 г.
33189,890
4141,301
3238,460
0,000
902,841
5014,214
912,543
1564,280
14653,900
175,000
6728,652
176,600
2008 г.
32854,993
2698,635
1672,111
0,000
1026,524
5742,634
951,379
2023,450
15515,900
0,000
5922,995
106,780
2009 г.
28457,857
2239,852
1173,338
0,000
1066,514
3476,291
987,401
2113,370
14456,800
0,000
5184,143
214,800
2010 г.
27849,860
1785,137
1306,322
0,000
478,815
2639,592
962,785
1835,360
6215,100
0,000
14411,887
309,800
КвсегопоПрограмме, %
67,3
83,5
90,4
0,0
70,6
529,9
13,3
9,8
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата
Итого
10462,323
234,045
77,835
0,077
156,133
565,930
226,538
6083,500
3300,000
0,000
52,310
0,000
2003 г.
461,562
9,690
1,184
0,048
8,458
109,417
14,745
116,900
200,000
0,000
10,810
0,000
2004 г.
479,876
13,275
0,634
0,026
12,615
42,462
15,439
147,000
250,000
0,000
11,700
0,000
2005 г.
504,655
9,280
0,317
0,003
8,960
12,521
5,154
165,000
300,000
0,000
12,700
0,000
2006 г.
585,650
1,000
0,000
0,000
1,000
45,550
0,900
175,000
350,000
0,000
13,200
0,000
2007 г.
1848,730
135,400
37,300
0,000
98,100
193,930
66,700
1051,800
400,000
0,000
0,900
0,000
2008 г.
1995,100
64,800
38,400
0,000
26,400
96,500
70,600
1262,200
500,000
0,000
1,000
0,000
2009 г.
2164,650
0,300
0,000
0,000
0,300
34,250
26,500
1502,600
600,000
0,000
1,000
0,000
2010 г.
2422,100
0,300
0,000
0,000
0,300
31,300
26,500
1663,000
700,000
0,000
1,000
0,000
КвсегопоПрограмме, %
4,8
1,2
0,6
0,5
2,4
1,7
4,2
17,1
4,1
0,0
0,1
0,0
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития
Итого
57559,667
2484,994
772,271
14,300
1698,423
3424,509
283,391
21142,608
21410,889
1842,100
6971,176
435,500
2003 г.
3188,366
122,235
81,220
4,000
37,015
170,675
13,521
1699,185
1049,700
0,000
133,050
237,400
2004 г.
4338,364
309,695
257,725
4,300
47,670
293,700
59,217
1444,173
1555,647
0,000
675,932
60,600
2005 г.
4202,248
252,507
204,854
0,000
47,653
323,025
66,656
1473,844
903,442
600,000
582,774
67,500
2006 г.
2698,383
225,892
182,172
0,000
43,720
319,226
87,808
1001,216
631,231
0,000
433,010
70,000
2007 г.
12650,673
491,135
11,700
6,000
473,435
425,538
14,282
4421,260
4723,569
380,800
2194,089
0,000
2008 г.
12495,371
458,095
10,400
0,000
447,695
580,180
16,782
4400,045
5249,900
291,500
1498,869
0,000
2009 г.
9876,901
361,110
11,400
0,000
349,710
645,365
16,012
3364,145
4136,500
291,500
1062,269
0,000
2010 г.
8109,361
264,325
12,800
0,000
251,525
666,800
9,112
3338,740
3160,900
278,300
391,184
0,000
КвсегопоПрограмме, %
26,2
13,1
6,2
99,5
26,2
10,4
5,2
59,5
26,8
85,7
15,7
26,8
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды
Итого
3633,149
395,770
341,970
0,000
53,800
95,140
197,054
526,185
1616,000
0,000
803,000
0,000
2003 г.
73,575
37,000
27,500
0,000
9,500
5,150
7,425
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2004 г.
147,200
80,200
69,000
0,000
11,200
21,400
8,000
32,600
5,000
0,000
0,000
0,000
2005 г.
150,900
81,700
69,000
0,000
12,700
20,700
10,500
30,000
8,000
0,000
0,000
0,000
2006 г.
115,100
59,700
47,000
0,000
12,700
35,100
9,700
4,600
3,000
0,000
3,000
0,000
2007 г.
109,668
57,370
53,470
0,000
3,900
3,130
43,748
5,420
0,000
0,000
0,000
0,000
2008 г.
141,472
24,200
23,000
0,000
1,200
3,130
57,007
57,135
0,000
0,000
0,000
0,000
2009 г.
2142,119
26,300
25,000
0,000
1,300
3,130
40,564
272,125
1000,000
0,000
800,000
0,000
2010 г.
753,115
29,300
28,000
0,000
1,300
3,400
20,110
100,305
600,000
0,000
0,000
0,000
КвсегопоПрограмме, %
1,7
2,1
2,8
0,0
0,8
1,8
0,6
0,7
75,2
0,0
49,4
0,0
Примечания: *" Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
**" Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.".
Приложение 2
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Таблица 6.1 *"
ДИНАМИКА
уровня жизни населения Чувашской Республики
---------------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ Показатели ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+----------
Реальные располагаемые
денежные доходы населения,
в % к предыдущему году 114,7 102,0 110,1 124,5 112,0
Среднемесячная заработная
плата одного работника 3215,0 4048,2 5073,1 6436,7 12825,8
номинальная, рублей
в % к 2003 г.:
номинальная х 125,9 157,8 в 2,0 в 4,0
раза раза
реальная х 112,7 127,9 в 1,5 в 2,1
раза раза
Численность населения с
доходами ниже прожиточного
минимума, % 31,9 30,8 27,0 22,0 15,0
Таблица 6.2 *"
ДИНАМИКА
основных макроэкономических показателей
---------------------------T---------T---------T---------T---------T----------¬
¦ Наименование показателей ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------
Валовой региональный
продукт, млн. рублей -
всего (в рыночных ценах
ОКОНХ) 49677,0 61971,5 76576,7 91359,8 177846,5
**" **" **"
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 108,3 115,7 124,4 в 1,8 раза
Валовой региональный
продукт, млн. рублей -
всего (в основных ценах
ОКВЭД) 45133,1 59573,8 69498,3 83078,3 161725,2
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 108,1 111,9 120,3 в 1,7 раза
Валовой региональный
продукт на душу населения,
тыс. рублей (в рыночных
ценах ОКОНХ) 38,4 47,6 59,1 70,9 139,7
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и
оказанных услуг
собственными силами
по обрабатывающим
производствам, млн. рублей х х 48071,1 59885,0 132500,0
в % к предыдущему году х х 110,8 121,9 111,5
Объем отгруженных товаров
собственного производства
на душу населения, тыс.
рублей 30,3 38,8 37,1 46,5 104,1
***" ***"
Продукция сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств, млн.
рублей 11617,4 12862,5 14821,4 16194,4 24000,0
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 99,2 100,9 105,5 в 1,2 раза
Объем продукции сельского
хозяйства на душу
населения, тыс. рублей 8,8 9,9 11,4 12,6 18,9
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования,
млн. рублей 10949,0 15233,5 19445,2 26548,9 62108,4
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 119,7 129,9 155,2 в 2,5 раза
Объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения за счет всех
источников финансирования,
тыс. рублей 8,4 11,7 15,0 20,6 48,6
Объем экспорта продукции в
зарубежные страны, млн.
долларов США 106,8 108,0 133,2 164,4 223,0
в % к 2003 году х 101,1 124,7 153,9 в 2,1 раза
Таблица 6.3 *"
ДИНАМИКА
увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с учетом реализации Программы
(млн. рублей)
------------------------------------------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-----------------------------------------+---------+---------+----------
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами от
реализации Программы по обрабатывающим
производствам 7320,3 9401,9 57300
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки 1034,8 1356,4 10000
текстильное и швейное производство 66,1 120,7 1410
химическое производство 1413,2 1715,4 4550
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий 1899,3 2201,7 5470
производство машин и оборудования 1290,7 1648,7 10340
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования 975,4 1421,7 11200
производство транспортных средств и
оборудования 506,3 682,2 9425
другие отрасли 134,5 255,1 4905
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами с
учетом реализации Программы
Всего по обрабатывающим производствам 48071,1 59885,0 132500
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки 8831,9 11848,2 21800
текстильное и швейное производство 2655,1 3034,9 6350
химическое производство 5667,1 6469,4 12400
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий 4467,3 4944,9 10650
производство машин и оборудования 7387,8 9187,9 21000
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования 7519,3 10330,3 26500
производство транспортных средств и
оборудования 5956,6 7323,7 19500
Доля Программы в объеме отгруженной
продукции собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами 15,2 15,7 43,2
Изменение объема отгруженной продукции
собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными
силами в постоянных ценах с учетом
реализации Программы, в % к предыдущему
году 110,8 121,9 111,5
Таблица 6.4 *"
Социальный эффект по Программе
Количество рабочих мест, человек
Социальный эффект,млн. рублей
всего
в том числе новых
2005 г.
2006 г.
2010 г.
2005 г.
2006 г.
2010 г.
2005 г.
2006 г.
2010 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
РазделI.Повышениекачестважизни,развитие образовательного,культурного, духовного потенциаловжителей Чувашской Республики
73232
77071
30122
24953
25650
14200
5557,0
5431,9
5049,46
1.1. Развитие социальной сферы
31358
30065
22478
20281
21939
12387
621,5
1464,68
1787,34
1. Образование
7229
2589
4704
478
48
60
339,4
419,3
1004,89
2. Культура и искусство
297
297
297
-
-
-
18,9
19,59
16,22
3. Здравоохранение
3435
3385
3300
12
-
12
12,0
640,68
572,8
4. Физическая культура и спорт
-
-
-
-
-
-
71,0
185,7
131,2
5. Занятость населения иразвитиерынка труда
19634
21621
12000
19634
21621
12000
137,3
148,6
5,53
6. Социальная поддержка населения
38
1348
445
38
69
195
29,0
26,4
32,8
7. Охрана правопорядка,борьбаспреступностьюиобеспечениебезопасности граждан
725
825
1732
119
201
120
13,9
24,41
23,9
1.2. Развитие базовой общественнойинфраструктуры
2018
524
7644
392
10
1813
4030,3
3967,22
3262,12
8. Жилищное строительство
-
-
3160
-
-
1460
2091,0
2894,7
2163,22
9. Развитиеинженернойинфраструктурыиреформированиежилищно-коммунального хозяйства
17
17
682
5
5
-
9,1
5,66
61,2
10. Газификация населенных пунктов
1990
480
1594
382
-
72
0,8
0,4
0,5
11. Развитиетранспортнойилогистической инфраструктуры
11
27
2208
5
5
281
1929,4
1066,46
1037,2
Раздел II. Создание благоприятногоинвестиционного климата
317
500
453
92
65
273
239,7
45,0
425,5
12. Системагосударственногоуправления
67
250
73
27
-
-
196,7
-
208,4
13. Развитиерыночнойинфраструктурыиобщественныхфинансов
250
250
380
65
65
273
43,0
45,0
217,1
Раздел III.Повышениеконкурентоспособностиэкономикикак основа динамичного развития
39539
45982
135471
4188
3636
30476
472,5
671,2
1065,88
14. Промышленность и инновации
4394
4396
64632
1400
1425
20916
288,0
311,3
948,24
15. Агропромышленный комплекс
27363
15657
16169
737
-
318
68,2
256,2
69,76
16. Кадровоеобеспечениемодернизации экономики
-
-
-
-
-
-
12,0
12,1
11,1
17. Развитиемалогопредпринимательства
3437
3437
27530
311
311
2405
3,3
3,3
9,6
18. Развитие сферы услуг
4345
22492
27140
1740
1900
6837
101,0
88,3
27,18
Раздел IV. Природопользованиеиохрана окружающей среды
-
-
2116
-
-
916
193,0
186,3
553,28
Итого по Программе
73232
77071
168162
24953
25650
45865
5557,0
6334,4
7094,12
Таблица 6.5 *"
Поступления налогов по Чувашской Республике в рамках Программы
(млн. рублей)
---------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Всего поступлений 4193,96 4266,39 3660,67 5963,25 9909,13 12871,32 13349,21 14088,05
в том числе:
в федеральный бюджет 1891,45 1999,11 1533,56 2270,34 4299,71 5303,71 5409,78 5693,74
в консолидированный бюджет
Чувашской Республики 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Таблица 6.6 *"
Уровень бюджетной обеспеченности Чувашской Республики
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Доходы консолидированного
бюджета Чувашской Республики
с учетом реализации Программы 11237,20 12641,29 15000,99 19171,90 22674,72 24449,70 25267,8 27052,5
Собственные средства
консолидированного бюджета
Чувашской Республики 6854,00 8334,54 9720,20 13044,92 14981,23 16317,4 18272,4 20480,0
Безвозмездные перечисления
из федерального бюджета по
Программе 1069,85 1077,22 1095,92 1362,47 4825,21 3537,85 3107,48 2643,21
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет
Чувашской Республики от
реализации Программы 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Удельный вес инвестиций из
федерального бюджета в
доходах консолидированного
бюджета Чувашской Республики
с учетом реализации
Программы, % 9,5 8,5 7,3 7,1 21,3 14,5 12,3 9,8
Душевые бюджетные доходы,
рублей 8588,51 9692,76 11576,62 14871,16 17659,44 19108,79 19807,01 21249,31
Таблица 6.7 *"
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Расходы по Программе,
связанные с выделением
безвозвратных средств из
консолидированного бюджета
Чувашской Республики 2953,14 2974,55 3535,73 4360,00 6674,08 8194,85 6156,18 5517,03
Налоги, зачисляемые в
республиканский бюджет
Чувашской Республики 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Текущий региональный
бюджетный эффект -650,63 -707,27 -1408,62 -667,09 -1064,66 -627,24 1783,25 2877,28
Интегральный региональный
бюджетный эффект -650,63 -1357,90 -2766,52 -3433,61 -1572,62 -2199,86 -416,61 2460,67
Таблица 6.8 *"
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Средства федерального бюджета
на безвозвратной основе 1069,85 1077,22 1095,92 1362,47 4825,21 3537,85 3107,48 2643,21
Налоговые поступления от
реализации Программы в
федеральный бюджет 1891,45 1999,11 1533,56 2270,34 4299,71 5303,71 5409,78 5693,74
Текущий федеральный бюджетный
эффект 821,60 921,89 437,64 907,87 -525,50 1765,86 2302,30 3050,53
Интегральный федеральный
бюджетный эффект *" 821,60 1743,49 2181,13 3089,00 2563,50 4329,36 6631,66 9682,19
Уменьшение трансферта *" - 7,37 18,70 266,55 3462,74 -1287,36 -430,36 -464,27
Текущий федеральный бюджетный
эффект с учетом уменьшения
трансферта *" 821,60 914,52 418,94 641,32 -3988,24 3053,23 2732,66 3514,80
Интегральный федеральный
бюджетный эффект с учетом
уменьшения трансферта *" 821,60 1736,12 2155,06 2796,38 -1191,86 1861,37 4594,03 8108,83
--------------------------------
*" Данные таблиц 6.1 - 6.8 приведены в ценах соответствующих лет.
**" Прогноз по экспертной оценке.
***" Объем произведенной промышленной продукции на душу населения.".
Приложение 3
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 1
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
------------------------------------¬
¦ Цели Программы ¦
L------------------------------------
¦
\¦/
------------------------------------¬
¦ Задачи Программы ¦
L------------------------------------
/¦\ ¦ /¦\
¦ \¦/ ¦
¦ ------------------¬ ¦
¦ ¦Институциональные¦ ¦
------------------------------------¬ ¦ преобразования ¦ --------------------------------¬
¦ Совершенствование нормативной ¦-----"L-----------------------"¦ Финансирование ¦
¦ правовой базы ¦ \¦/ ¦ (219338,320 млн. рублей) ¦
L-------------T---------T-------------------------------------------"L----T---------T--------T--------
¦ ¦ ------------------- ¦ L---------------¬
¦ ¦ -------+-----¬ ¦ -------+-----¬
¦ ¦ ¦ Средства ¦ ----------------+------------¬ ¦Внебюджетные¦
------------------+--¬ ----+----------------¬ ¦федерального¦ ¦ Средства республиканского ¦ ¦ средства ¦
¦ Нормативные ¦ ¦ Нормативные ¦ ¦ бюджета +--¬ ¦бюджета Чувашской Республики¦ --+(162037,102 ¦
¦ правовые акты ¦ ¦ правовые акты ¦ ¦(18989,897 ¦ ¦ ¦ и местных бюджетов ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
¦Российской Федерации¦ ¦Чувашской Республики¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ ¦ (38311,321 млн. рублей) ¦ ¦ L-------------
L-----T-------T----T-- L--T------T----------- L------------- ¦ L----------------------------- ¦ -------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------¬ -------------¬ ¦ ¦ ¦ Собственные¦
¦ ¦ ¦ ------+----¬ ¦ ¦ Указы и ¦ ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦
------+-----¬ ¦ ¦ ¦ Законы ¦ ¦ ¦распоряжения¦ ¦ вложения +--+ +-+ предприятий¦
¦Федеральные¦ ¦ ¦ ¦ Чувашской¦ ¦ ¦ Президента ¦ ¦ (12490,350 ¦ ¦ ¦ ¦ (35557,163 ¦
¦ законы ¦ ¦ ¦ ¦Республики¦ ¦ ¦ Чувашской ¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
L------------ ¦ ¦ L----------- ¦ ¦ Республики ¦ L------------- ¦ ¦ L-------------
¦ ¦ ¦ L------------- -------------¬ ¦ ¦ -------------¬
¦ ¦ -------------+---------------¬ ¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиты ¦
------------+-¬ ¦ ¦Постановления и распоряжения¦ ¦ (14,377 +--+ ¦ ¦коммерческих¦
¦ Указы ¦ ¦ ¦ Кабинета Министров ¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ +-+ банков ¦
¦ Президента ¦ ¦ ¦ Чувашской Республики ¦ L------------- ¦ ¦ ¦ (79964,589 ¦
¦ Российской ¦ ¦ L----------------------------- -------------¬ ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
¦ Федерации ¦ -+--------------------¬ ¦ Прочие ¦ ¦ ¦ L-------------
L-------------- ¦ Постановления ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ -------------¬
¦ и распоряжения ¦ ¦ расходы +--- ¦ ¦ Прочие ¦
¦ Правительства ¦ ¦ (6485,170 ¦ L-+ (46515,350 ¦
¦Российской Федерации,¦ ¦млн. рублей)¦ ¦млн. рублей)¦
¦решения министерств ¦ L------------- L-------------
¦ и ведомств ¦
L----------------------
Приложение 4
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 2
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приложение № 4 на бумажном носителе.
Приложение 5
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 3
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
---------T-------------------------------T-----T-------------------T--------------------------------T---------T--------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Число рабочих мест,¦ Платежи в бюджеты, ¦Прибыль, ¦Социаль-¦
¦ п/п ¦ ¦оку- ¦ человек ¦ млн. рублей в год ¦ млн. ¦ный ¦
¦ ¦ ¦пае- +---------T---------+----------T----------T----------+ рублей ¦эффект, ¦
¦ ¦ ¦мости¦ всего ¦ в том ¦федераль- ¦консолиди-¦ всего ¦ в год ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦(ме- ¦ ¦ числе ¦ный ¦рованный ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ ¦ ¦ся- ¦ ¦ новых ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦в год ¦
¦ ¦ ¦цев) ¦ ¦ ¦ ¦Чувашской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------+-----+---------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
L--------+-------------------------------+-----+---------+---------+----------+----------+----------+---------+---------
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного,
духовного потенциалов жителей Чувашской Республики
1.1. Развитие социальной сферы
1. Образование
(Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года,
Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
1.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для
всех слоев населения
1.1.1. Развитие новых форм
организации дошкольного
образования 150 60,75 0,50 61,25 61,25
1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1. Внедрение новых механизмов и
процедур контроля качества
образования, в том числе в
форме единого государственного
экзамена 2,00 7,00 9,00 9
1.2.2. Участие в эксперименте по
совершенствованию структуры и
содержания общего среднего
образования
1.2.3. Развитие сети
общеобразовательных учреждений 16,50 12,22 28,72 6
1.2.4. Введение профильного обучения
в старших классах 2,50 2,50 5,00 5
1.2.5. Развитие единой
образовательной информационной
среды, подключение к сети
"Интернет" общеобразовательных
учреждений 33,90 10,00 43,90 43,9
1.2.6. Обеспечение развития
национальных школ республики в
соответствии с Концепцией
национальной школы Чувашской
Республики в современной
системе обучения и воспитания 6,00 6,00 6
1.2.7. Обеспечение учащихся,
нуждающихся в государственной
поддержке, федеральным
комплектом учебников 4,00 4,00 4
1.2.8. Создание необходимых условий
для изучения русского языка
как государственного языка
Российской Федерации 1894 0,60 0,60 1,20 1,2
1.2.9. Стимулирование образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные образовательные
программы 33,00 5,20 38,20 38,2
1.2.10. Поощрение лучших
педагогических работников 11,20 0,60 11,80 11,8
1.2.11. Модернизация материально-
технической и учебной базы
общеобразовательных учреждений 205,70 12,00 217,70 217,7
1.2.12. Апробация и внедрение в
учебный процесс новых
образовательных технологий в
соответствии с международными
стандартами в сфере начального
профессионального образования 0,50 0,50 0,5
1.2.13. Отработка моделей интеграции
учреждений разных ступеней
профессионального образования 0,50 0,50 0,5
1.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1. Развитие материально-
технической базы учреждений
высшего профессионального
образования 50 50 50
1.3.2. Строительство и модернизация
школ 12 338,7 350,7 350,7
1.3.3. Модернизация и развитие
учебно-материальной базы
учреждений начального
профессионального образования 25,63 25,63 25,63
1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1.4.1. Укрепление учебно-материальной
базы интернатных учреждений 16,04 16,04 16,04
1.4.2. Предупреждение социального
сиротства 4,8 2,2 7 7
1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.5.1. Развитие системы
дополнительного образования
детей по различным
направлениям, активизация
деятельности общественных
объединений, ученического
самоуправления 2600 5 5 5
1.5.2. Создание служб психолого-
педагогической помощи детям,
реализация мер по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних 60 60 2,4 2,4 2,4
1.5.3. Формирование установок
толерантного сознания и
профилактика экстремизма в
обществе 2
1.5.4. Государственная поддержка
инновационных учреждений,
одаренных учащихся и студентов
и талантливой молодежи 0,48 12,69 13,17 13,17
1.5.5. Повышение уровня
воспитательной работы в школах 108,4 19,5 127,9 127,9
Итого по подразделу 1 4704 60 541,83 483,78 1025,61 0 1004,89
2. Культура и искусство
(Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства
и кинематографии Чувашской Республики на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года",
республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006 - 2010 годы")
2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы
учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям
2.1.1. Реконструкция республиканских
учреждений культуры и
искусства 139 0,3 0,3 2,7
2.1.2. Завершение строительства
сельских клубов, домов
культуры, школ искусств 0,33
2.1.3. Модернизация оборудования
кинотеатров и киноустановок 0,81
2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек,
соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения
2.2.1. Модернизация библиотечного
дела, формирование сети
модельных библиотек 158 0,02 0,02 1,1
2.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и
к базам данных учреждений культуры и искусства
2.3.1. Компьютеризация учреждений
культуры и искусства 6
2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и
культуры
2.4.1. Реставрация и ремонт
памятников истории и культуры 4,5
2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от
организаций на государственное хранение
2.5.1. Развитие архивного дела,
защита информационных ресурсов
Архивного фонда и
Национального информационно-
библиотечного фонда Чувашской
Республики 0,78
Итого по подразделу 2 297 0 0,00 0,32 0,32 0 16,22
3. Здравоохранение
3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1. Улучшение демографической
ситуации в Чувашской
Республике, охрана
репродуктивного здоровья,
сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей,
улучшение условий труда женщин 943 0,02 2,23 2,25 215,2
3.1.2. Ликвидация и снижение
заболеваний, управляемых
средствами вакцинопрофилактики 665 0,03 0,32 0,35 15,9
3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными
заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения
3.2.1. Комплексное решение проблем
профилактики, диагностики,
лечения артериальной
гипертонии и реабилитация
больных с ее осложнениями,
снижение уровня заболеваемости
населения артериальной
гипертонией, инвалидности и
смертности от ее осложнений
(инсульт, инфаркт миокарда) 103 0,08 0,91 0,99 10,2
3.2.2. Совершенствование
кардиологической помощи
населению Чувашской Республики 12 12 0,10 0,05 0,15 0,5
3.2.3. Снижение заболеваемости,
инвалидности, преждевременной
смертности населения от
сахарного диабета и его
осложнений, увеличение
продолжительности и улучшение
качества жизни больных
сахарным диабетом 57 0,04 1,10 1,14 3,6
3.2.4. Профилактика заболеваний,
связанных с дефицитом йода 57 0,10 0,10 0,9
3.2.5. Совершенствование организации
и повышение качества
оказания специализированной
онкологической помощи жителям
Чувашской Республики,
организация и проведение
санитарно-гигиенической
паспортизации
канцерогеноопасных производств 84 0,33 3,72 4,05 3,8
3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1. Предупреждение распространения
туберкулеза среди населения
Чувашской Республики, снижение
социальных и экономических
потерь общества в связи с
заболеваемостью и смертностью
от данного заболевания 210 0,61 6,81 7,42 9,7
3.3.2. Комплексное решение проблем
профилактики, ранней
диагностики, лечения
психических расстройств
и социально-психологическая
реабилитация психически
больных. Снижение уровня
заболеваемости населения,
инвалидности по причине
психических расстройств.
Стабилизация и последующее
улучшение эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением психических
расстройств 325 0,80 0,80 2,1
3.3.3. Комплексное решение вопросов
профилактики суицидов и
лечения лиц с кризисными
состояниями в республике 146 0,19 2,12 2,31 42,2
3.3.4. Стабилизация
эпидемиологической ситуации и
предупреждение массового
распространения в республике
ВИЧ-инфекции 41 0,04 0,42 0,46 1,8
3.3.5. Стабилизация и последующее
улучшение эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением заболеваний,
передаваемых половым путем 146 0,07 0,85 0,92 2,7
3.3.6. Создание в республике
эффективной системы
межведомственного
взаимодействия в профилактике
травматизма, сокращение на
этой основе прямых и косвенных
социально-экономических
потерь общества в связи с
преждевременной инвалидностью
и смертностью населения 135 0,12 1,41 1,53 40,3
3.3.7. Обеспечение эффективной
экстренной лечебно-
профилактической и санитарно-
эпидемиологической помощи
населению Чувашской Республики
при возникновении и ликвидации
медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций 38 0,09 0,09 0,1
3.3.8. Обеспечение населения
высокотехнологической
медицинской помощью
3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения
экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания
3.4.1. Рационализация системы
предоставления медицинской
помощи в Чувашской Республике 213 0,46 5,26 5,72 117,9
3.4.2. Формирование информационно-
аналитической системы
здравоохранения и
обязательного медицинского
страхования Чувашской
Республики 3
3.4.3. Совершенствование службы крови
в Чувашской Республике 0,5
3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в
сельской местности
3.5.1. Совершенствование организации
и повышения качества оказания
медицинской помощи сельскому
населению Чувашской Республики 125 0,10 1,12 1,22 102,4
Итого по подразделу 3 3300 12 2,19 27,31 29,50 0 572,8
4. Физическая культура и спорт
4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
4.1.1. Сохранение и развитие
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом 48 0,23 0,49 0,72 24 15,7
4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на
должном уровне международных соревнований
4.2.1. Обеспечение проведения на
должном уровне международных и
межрегиональных соревнований 36 0,19 0,41 0,60 2,5 115,5
Итого по подразделу 4 0 0 0,42 0,90 1,32 26,5 131,2
5. Занятость населения и развитие рынка труда
5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1. Усиление государственного
регулирования ситуации в сфере
занятости населения в отраслях
экономики, районах и городах
республики 0,01
5.1.2. Реализация специальных
мероприятий по содействию
занятости населения 12000 12000 6,10 6,10 5,52
Итого по подразделу 5 12000 12000 0,00 6,10 6,10 0 5,53
6. Социальная поддержка населения
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей
социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов
6.1.1. Развитие материально-
технической базы стационарных
учреждений социального
обслуживания 405 155 0,60 0,60 0,8
6.1.2. Развитие отделений временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
республиканских
государственных учреждений
социального обслуживания
населения в муниципальных
образованиях, улучшение
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов 40 40 0,09 0,09 0,3
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального
обслуживания семьи, детей и молодежи
6.2.1. Организация отдыха и занятости
детей и подростков 0,6
6.2.2. Развитие и укрепление
материально-технической базы
учреждений социального
обслуживания семьи, детей и
молодежи 31,1
Итого по подразделу 6 445 195 0,00 0,69 0,69 0 32,8
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан
7.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел
по Чувашской Республике
7.1.1. Развитие материально-
технической базы органов
внутренних дел по Чувашской
Республике и учреждений
уголовно-исполнительной
системы на территории
Чувашской Республики 11,1
7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств
7.2.1. Создание условий для
приостановления роста
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными
веществами, незаконного
оборота их на территории
Чувашской Республики 1,3
7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения
эффективного функционирования аварийно-спасательных служб
7.3.1. Развитие материально-
технической базы
республиканской пожарной
охраны 1720 120 12,07 12,07 1
7.3.2. Повышение эффективности
функционирования аварийно-
спасательных служб Чувашской
Республики 12 0,08 0,08 10,5
Итого по подразделу 7 1732 120 0,00 12,15 12,15 0 23,9
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры
8. Жилищное строительство
8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской
Республике
8.1.1. Строительство социального
жилья для малообеспеченных
категорий граждан 33,60 50,40 84,00 330,6
8.1.2. Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Чувашской
Республике с использованием
рыночных механизмов 735
8.1.3. Решение жилищных проблем
молодых семей в Чувашской
Республике 1160 1160 3,30 4,10 7,40 1038,6
8.1.4. Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда 12,10 18,10 30,20 50,1
8.2. Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов
8.2.1. Привлечение в жилищное
строительство средств банков,
организаций и граждан 108 2000 300 1068,22 1830,93 2899,15 1677,25 8,92
Итого по подразделу 8 3160 1460 1117,22 1903,53 3020,75 1677,25 2163,22
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными
услугами
9.1.1. Улучшение снабжения населения
Чувашской Республики
качественной питьевой водой 60 100 0,50 0,50 8
9.1.2. Увеличение мощностей
водоотведения и очистки
сточных вод 60 82 0,50 1,90 2,40 6,2 29
9.1.3. Увеличение и модернизация
мощностей теплоснабжения,
снижение расходов топливно-
энергетических ресурсов 500 1,90 1,90 15
9.1.4. Восстановление ресурсов
пассажирских лифтов с истекшим 8
сроком эксплуатации
9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи
электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности
9.2.1. Электрификация жилых домов
индивидуальной постройки в
сельской местности,
строительство высоковольтных
сетей 1,50 2,20 3,70 1,1
9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства
9.3.1. Обеспечение земельных участков
коммунальной и инженерной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства 14,90 10,25 25,15 0,1
Итого по подразделу 9 682 0 16,90 16,75 33,65 6,2 61,2
10. Газификация населенных пунктов
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности,
улучшение газоснабжения г. Чебоксары
10.1.1. Развитие сети
распределительных газовых
сетей, газификация жилого
фонда 1594 72 181,60 261,60 443,20 1081,6 0,5
Итого по подразделу 10 1594 72 181,60 261,60 443,20 1081,6 0,5
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры
11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым
покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
11.1.1. Развитие дорожной сети
Чувашской Республики 1217 130,00 195,00 325,00 1020
11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г. Чебоксары
11.2.1. Реконструкция вертикальной
набережной пассажирских
причалов г. Чебоксары 120 347 30 6,60 6,60 1,2
11.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и технического состояния
железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике современным требованиям
11.3.1. Реконструкция железнодорожного
вокзала в г. Шумерле 28 0,56 0,26 0,82 2
11.3.2. Строительство железнодорожного
вокзала на станции Алатырь 22 2
11.3.3. Реконструкция железнодорожного
вокзала на станции Вурнары 20 2
11.3.4. Строительство железнодорожного
вокзала на станции Урмары 15 2
11.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приемов самолетов
различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния
взлетно-посадочной полосы современным требованиям
11.4.1. Модернизация искусственных
покрытий аэродрома в г.
Чебоксары 373 65 0,50 3,00 3,50 0,5
11.4.2. Замена светосигнального и
радиотехнического оборудования
аэропорта г. Чебоксары 1,8
11.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава общественного
пассажирского транспорта
11.5.1. Ускорение обновления
подвижного состава
общественного пассажирского
транспорта 60 60 0,5 1,3 1,8 0,5
11.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной и сбалансированной организации работы
транспортного комплекса республики и снижение транспортных издержек промышленных предприятий
11.6.1. Создание республиканского
логистического центра 60 126 126 3,9 7,6 11,5 6 5,2
Итого по подразделу 11 2208 281 135,46 213,76 349,22 6 1037,2
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата
12. Система государственного управления
12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами
12.1.1. Разработка и реализация
комплекса мер по
реформированию и регулированию
земельных и имущественных
отношений в Чувашской
Республике 36 33 0 0,00 0,37 0,37 152,8
12.1.2. Сокращение числа убыточных
государственных унитарных
предприятий Чувашской
Республики 142,00 142,00 12
12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления
12.2.1. Разработка и реализация
республиканской программы
реформирования государственной
службы 5
12.2.2. Создание и развитие
Республиканской информационно-
аналитической системы 20 40 0,52 0,52 36,6
12.2.3. Обеспечение материально-
технической базы для
деятельности органов
государственной власти
Чувашской Республики 2
Итого по подразделу 12 73 0 0,00 142,89 142,89 0 208,4
13. Развитие рыночной инфраструктуры
13.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных капиталов коммерческих
банков
13.1.1. Обеспечение дальнейшего
наращивания капитальной базы
коммерческими банками
Чувашской Республики 54,60 112,70 167,30 1314 28,8
13.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых организаций
13.2.1. Обеспечение увеличения
уставных капиталов страховых
организаций Чувашской
Республики 22,50 49,50 72,00 10,2 6
13.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного функционирования системы
кредитной кооперации
13.3.1. Развитие сети кредитной
кооперации 250 200 0,72 0,08 0,80 1,5
13.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг
13.4.1. Развитие лизинговой
деятельности на территории
Чувашской Республики 130 73 4,50 0,40 4,90 36,2 0,8
13.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на душу населения и
собственных доходов местных бюджетов
13.5.1. Реформирование муниципальных
финансов 180
Итого по подразделу 13 380 273 82,32 162,68 245,00 1360,4 217,1
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития
14. Промышленность и инновации
14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных
предприятий, загрузки неиспользованных производственных мощностей, развития производства качественной и
конкурентоспособной продукции
Машиностроительный комплекс
14.1.1. Организация серийного
производства базовой
тракторной модели ("ЧЕТРА")
нового модельного ряда
промышленных тракторов (ОАО
"Промтрактор", г. Чебоксары) 50 7347 1000 330,00 400,00 730,00 449 65
14.1.2. Реконструкция литейно-
прокатного комплекса (ОАО
"Промтрактор", г. Чебоксары) 78 4192 1582 270,00 300,00 570,00 240 50
14.1.3. Создание высокотехнологичного
кузовного производства (ОАО
"Шумерлинский завод
спецавтомобилей", г. Шумерля) 36 1100 200 115,00 150,00 265,00 107 30
14.1.4. Развитие производства
слесарно-монтажного
инструмента (ОАО "Контур",
г. Чебоксары) 30 210 15,00 25,00 40,00 30 6,5
14.1.5. Производство высоковольтных
комплектных устройств (ОАО 36 -
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 48 3578 95 105,00 161,00 266,00 98 33,7
14.1.6. Производство комплектных
электроприводов на базе
двигателей промышленного
назначения (ОАО "ЧЭАЗ", г.
Чебоксары) 48 1192 100 25,00 35,00 60,00 30 12,5
14.1.7. Производство изделий
низковольтной аппаратуры (ОАО 60 -
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 72 1192 900 37,00 60,00 97,00 53 45
14.1.8. Внедрение прогрессивных
технологий в кузнечном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 35 1192 125,00 175,00 300,00 78 19,1
14.1.9. Внедрение прогрессивных
технологий в инструментальном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 25 2600 24,00 32,00 56,00 70 7,2
14.1.10. Внедрение прогрессивных
технологий в литейном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 36 2600 24,00 34,20 58,20 62 13,2
14.1.11. Реконструкция производства
серии исполнительных
механизмов для трубопроводной
арматуры (ОАО "ЗЭиМ", г.
Чебоксары) 24 2600 120 32,00 48,00 80,00 60 12
14.1.12. Реконструкция и модернизация
действующих мощностей,
организация производства
перспективных моделей грузовых
вагонов (ЗАО "Промтрактор-
Вагон", г. Чебоксары) 76,8 1582 1582 300,00 400,00 700,00 350 151,9
14.1.13. Организация производства
силовых кабелей и проводов
(ОАО "Завод "Чувашкабель", г.
Чебоксары) 36 110 35 93,00 140,00 233,00 180 26,3
14.1.14. Реализация программы
технического перевооружения,
модернизации и расширения
производства (ОАО "Завод
"Чувашкабель", г. Чебоксары) 36 150 40 50,00 62,00 112,00 90 18,5
14.1.15. Организация производства
номенклатуры центральных
редукторов под автобусы
ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-6212,
троллейбусы ЛиАЗ, автобусы
ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-4235
(ОАО "КААЗ", г. Канаш) 36 120 40 20,00 25,00 45,00 20 13,8
14.1.16. Разработка и освоение новых
изделий автоэлектроники,
закупка нового оборудования,
внедрение системы качества
(ЗАО "ЗЭиМ-Лайн", г.
Чебоксары) 90 200 20 40,00 60,00 100,00 100 60
Химическое производство
14.1.17. Реконструкция производства
окиси пропилена (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 40 3338 125 44,70 59,40 104,10 49 15
14.1.18. Создание производства
синтетического хлористого
водорода (ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 44 3338 24,00 36,00 60,00 28
14.1.19. Расширение производства
жидкого хлористого кальция
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 49 42 42 23,70 35,60 59,30 27 4,4
14.1.20. Создание производства
гранулированного хлористого
кальция (ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 49 42 42 19,00 28,50 47,50 24 4,4
14.1.21. Разработка и внедрение в
производство новых
конкурентоспособных химических
продуктов и технологий (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 60 36 30 38,00 53,60 91,60 73 3,6
14.1.22. Создание производства
трихлорсилана
полупроводникового качества
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 40 105 20 44,60 70,40 115,00 83,8 2,1
14.1.23. Строительство корпуса для
формуляции препаративных форм
гербицидов на основе
сульфанилмочевин (ОАО
"Вурнарский завод смесевых
препаратов", пгт Вурнары
Вурнарского района) 12 200 16,00 24,00 40,00 20 15
Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и производство обуви
14.1.24. Организация производства
изделий из трикотажных полотен
с отделкой под бархат (ОАО
"Корпорация "ЧХБК", г.
Чебоксары) 48 100 6,51 0,49 7,00 7,5 22,9
14.1.25. Организация производства
махровых полотенец (ОАО
"Корпорация "ЧХБК", г.
Чебоксары) 42 2,60 0,20 2,80 2,7 3,6
14.1.26. Организация производства для
отделки широких тканей (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 24 410 500 16,00 24,00 40,00 10 16
14.1.27. Организация производства
отбеленных тканей (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 24 400 70 40,00 60,00 100,00 30 20
14.1.28. Увеличение выпуска комплектов
постельного белья (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 20 400 100 40,00 60,00 100,00 60 40
14.1.29. Производство высокопрочных
лент для ремней безопасности
водителей и пассажиров
автотранспортных средств в
соответствии с европейским
стандартом (ОАО "Лента", г.
Чебоксары) 36 442 10 18,00 22,00 40,00 20 1,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
14.1.30. Организация производства
школьной мебели (ЗАО
"Чебоксарская мебельная
фабрика", г. Чебоксары) 18 80 25 2,16 0,31 2,47 2,6 3,4
14.1.31. Производство клееного щита и
бруса из древесины хвойных и
твердолиственных пород (ООО
"Пресс", г. Чебоксары) 24 120 70 3,20 8,50 11,70 60,5 5,9
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
14.1.32. Модернизация производства по
изготовлению газетной
продукции (РГУП "ИПК
"Чувашия", г. Чебоксары) 12 16 16 9,00 4,40 13,40 22 0,5
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.1.33. Организация производства
предварительно напряженных
многопустотных плит перекрытий
(ОАО "Железобетон", г.
Новочебоксарск) 28 424 48 19,00 13,30 32,30 30 0,34
14.1.34. Производство лицевого кирпича
(ООО "Завод строительных
материалов "КИРС",
Чебоксарский район) 54 58 58 44,10 39,20 83,30 193 16
Добыча полезных ископаемых
14.1.35. Строительство Порецкого
гипсово-ангидритового
комбината (ОАО "ГиПор",
Порецкий район) 53 287 57 49,00 59,30 108,30 130,6 0,4
14.1.36. Строительство горно-
обогатительного комбината (ООО
ПСК "Заря Алтышево",
Алатырский район) 60 285 285 5,90 17,30 23,20 411,6 25,7
14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных
технологий с освоением наукоемкой продукции
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Машиностроительный комплекс
14.2.1. Разработка уникального
электротехнического
оборудования для внедрения
прогрессивных технологий
энерго- и ресурсосбережения
(ОАО "ВНИИР", г. Чебоксары) 24 400 400 17,50 52,50 70,00 300 2,8
14.2.2. Расширение производства
печатных плат с поверхностно
установленными радиоэлементами
для электронной комбинации
приборов (ОАО "Научно-
производственный комплекс
"Элара", г. Чебоксары) 35 3430 57,70 62,50 120,20 207,7 11,1
14.2.3. Развитие производства
прецизионных изделий и
алмазного инструмента (ОАО
"Контур", г. Чебоксары) 12 210 3,10 9,00 12,10 20,3 6,3
14.2.4. Разработка конструкций и
организация серийного
производства силовых модулей
(ОАО "Контур", г. Чебоксары) 60 400 105 10,40 31,00 41,40 55,6 0,7
14.2.5. Создание типоразмерного и
модульных рядов промышленных
тракторов по единой
комплексной инновационной
схеме (ОАО "Промтрактор", г.
Чебоксары) 72 3000 34,10 108,70 142,80 178,7 87,3
14.2.6. Организация производства
изделий из дисперсно-
упрочненных композиционных
материалов на основе меди и
сплавов (ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева", ООО "ИНТЦ
"Диском", г. Чебоксары) 16 1650 70 10,40 7,20 17,60 10,5 0,4
14.2.7. Автоматизация объектов МУП
"Водоканал" г. Новочебоксарска 25 6,40 3,00 9,40 3
Химическое производство
14.2.8. Разработка, внедрение и
производство новых
конкурентоспособных химических
продуктов и технологий (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 36 82 82 41,80 32,90 74,70 43 16,8
14.2.9. Реконструкция производства
трихлорсилана
полупроводникового качества
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 61 55 7,90 27,90 35,80 45,5 0,4
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику
Машиностроительный комплекс
14.2.10. Развитие республиканского
"Технопарка "Чувашия" (ФГОУ
ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульянова", г.
Чебоксары) 48 200 200 1,2 1,6 2,8 3 1,9
14.2.11. Реконструкция котельной ФГУП
"ЧПО им. В.И.Чапаева",
обеспечивающей теплоснабжение
муниципальных потребителей
Чапаевского поселка и
юго-западного жилого района г.
Чебоксары (ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева") 2 0,02 0,02 0,14
14.2.12. Разработка регулируемых
электроприводов для
электропогрузчиков на
базе вентильно-индукторных
электродвигателей (ОАО
"ВНИИР", г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.13. Разработка комплексных
устройств управления сетями
наружного освещения населенных
пунктов и объектов народного
хозяйства (ОАО "ВНИИР", г.
Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.14. Разработка и освоение в
производстве энергосберегающих
преобразователей частоты для
регулирования скорости
вращения асинхронных
двигателей с номинальной
мощностью до 10 МВт и
напряжением до 6 кВ (ОАО
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.15. Разработка блоков устройств
автоматики холодильных
приборов (ОАО "Электроприбор",
г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.2.16. Организация производства
многослойных стеновых
каркасных панелей,
строительных и мансардных
конструкций из дерева для
быстровозводимых жилых и
хозяйственных строений (ООО
"ДСК "Австро-Росса", г.
Новочебоксарск) 2 0,02 0,02 0,14
14.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала промышленного комплекса,
организации импортозамещающих производств
Машиностроительный комплекс
14.3.1. Реконструкция современного
производства хирургических
одноразовых атравматических
игл с шовным материалом (ООО
"Микрохирургия глаза" и ОАО
"Контур", г. Чебоксары) 19 110 50 1,80 1,50 3,30 35,8 2,4
14.3.2. Производство реле РЭН-34 (ОАО
"Завод "Электроприбор", г.
Алатырь) 15 1230 230 2,30 1,60 3,90 3 1,6
14.3.3. Разработка и производство
POS-терминала офисного
(банкомата) (ОАО "Научно-
производственный комплекс
"Элара", г. Чебоксары) 30 3540 70 10,10 5,30 15,40 10,2 0
Химическое производство
14.3.4. Организация производства
противоградовых изделий "ДАРГ"
(ФГУП "ЧПО им. В.И. Чапаева",
г. Чебоксары) 15 3938 165 10,90 8,30 19,20 15 1,2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.3.5. Организация производства
базальтовых материалов и
изделий (ГУП "РУКС", ОАО
"НДСК", г. Чебоксары) 36 192 140 20,40 18,20 38,60 75,1 0,99
Производство пищевых продуктов, включая напитки
14.3.6. Создание производства
кормового лизина и белково-
витаминных добавок (проект
"БиоПарк") 36 78 78 54,90 121,70 176,60 254,6 39,2
14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста
14.4.1. Оптимизация структуры
энергобаланса 122 13 2,84 2,25 5,09 6,5 0,09
14.4.2. Проведение работ по завершению
строительства и сдаче в
постоянную эксплуатацию
Чебоксарского гидроузла (ОАО
"Чебоксарская ГЭС", г.
Чебоксары) 180 156,80 188,10 344,90
Прочие инвестиционные проекты 9050 8946 203,21 515,31 718,52 168,62 5,78
Итого по подразделу 14 64632 20916 2724,22 3922,38 6646,60 4735,42 948,24
15. Агропромышленный комплекс
15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства
15.1.1. Развитие хмелеводства 200 30 1,98 1,98 2 1,370
15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов
15.2.1. Повышение плодородия почв
Чувашской Республики 670 15 2,02 9,81 11,83 31,00 4,35
15.2.2. Земледелие и растениеводство 2200 32,47 32,47 220,00 14,27
15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой
продукции
15.3.1. Стабилизация и развитие
отраслей животноводства 6500 64,84 64,84 74,00 0,01
15.3.2. Строительство свинотоварной
фермы (ООО "ТП"Сувар-2",
Чебоксарский район) 36 75 75 0,49 0,49 45,20 0,80
15.3.3. Строительство молочной фермы
на 1000 голов (ОАО "Фирма
АККОНД-агро", Янтиковский
район) 81,8 27 0,18 0,18 11,00 0,30
15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского
хозяйства
15.4.1. Привлечение инвестиций для
обновления техники и
технологического оборудования
для преодоления технической
отсталости сельского хозяйства 3000 28,08 28,08 0,00 19,45
15.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, развития углубленной переработки сельскохозяйственного сырья
15.5.1. Организация производства
короткорезаных макаронных
изделий (ОАО "Новочебоксарская
макаронная фабрика
"Россиянка") 48 189 3,80 21,20 25,00 26,4 4,1
15.5.2. Реконструкция первой очереди
пивоваренного завода (ОАО
"Чебоксарская пивоваренная
фирма "Букет Чувашии", г.
Чебоксары) 48 540 52,90 83,30 136,20 59,5 11,7
15.5.3. Развитие производства молока и
жидких молочных продуктов (ОАО
"Чебоксарский гормолзавод") 46 525 13 19,10 6,50 25,60 7,7 0,09
15.5.4. Развитие кондитерского
производства (ОАО "АККОНД", г.
Чебоксары) 25 978 10 33,40 63,20 96,60 20,6 0,07
15.5.5. Модернизация колбасно-
кулинарного цеха (ОАО
"Чебоксарский мясокомбинат") 48 396 20 9,10 5,30 14,40 11,1 0,54
15.5.6. Реконструкция завода по
производству плодоовощной
продукции и натуральных соков
мощностью 5 муб в год (ООО
"Атлашевский завод
плодоовощных консервов",
Чебоксарский район) 17 250 100 15,00 8,00 23,00 10 3
15.5.7. Модернизация оборудования и
технологических линий по
производству пива (ОАО
"САН-Интербрю", филиал в г.
Новочебоксарске) 24 185 9,23 27,74 36,97 142 1,2
15.5.8. Строительство и оборудование
цеха по производству
концентрированного кормового
продукта на основе отходов
спиртового производства
(филиал ФГУП "Росспиртпром"
спиртзавод "Ядринский", г.
Ядрин) 60 224 15 0,19 4,02 4,21 3 1,46
15.5.9. Строительство завода по
переработке молока, г. Ядрин 51 210 40 1,84 8,23 10,07 28,30 1,37
15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки
хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства
15.6.1. Развитие малых форм
хозяйствования в
агропромышленном комплексе 5,67
Итого по подразделу 15 16169 318 146,57 365,34 511,91 691,80 69,76
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики
(Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах
и рынка образовательных услуг на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года)
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала
для модернизации экономики
16.1.1. Реализация Республиканской
программы сбалансированности
потребности экономики в кадрах
и рынка образовательных услуг
на 2003 - 2005 годы и на
период до 2010 года 9,6
16.1.2. Совершенствование подготовки
менеджеров высшего и среднего
звена для организаций основных
отраслей экономики 1,5
Итого по подразделу 16 0 0 0,00 0,00 0,00 0 11,1
17. Развитие малого предпринимательства
(Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике
на 2002 - 2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства
в Чувашской Республике на 2005 - 2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства
17.1.1. Совершенствование внешней
среды развития малого
предпринимательства 9500 1300 131,70 138,70 270,40 5,2
17.1.2. Развитие инфраструктуры и
механизмов государственной
поддержки малого
предпринимательства 16600 700 243,80 235,10 478,90 2,6
17.1.3. Развитие малого инновационного
предпринимательства в научно-
технической сфере 800 300 8,00 8,40 16,40 0,3
17.1.4. Развитие рекламной
и выставочно-ярмарочной
деятельности 30 15 3,00 1,10 4,10 0,5
17.1.5. Развитие малого
предпринимательства в отраслях
реального сектора экономики 300 0,30 0,30 0,1
17.1.6. Развитие малого
предпринимательства в сельской
местности 100 40 0,10 0,10 0,1
17.1.7. Кадровое обеспечение малого
предпринимательства 100 40
17.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития творческой и предпринимательской
инициативы в сфере деятельности предприятий, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников
Чувашской Республики
17.2.1. Формирование и развитие
инфраструктуры поддержки
народных художественных
промыслов и ремесел
17.2.2. Популяризация народных
художественных промыслов
17.2.3. Кадровое обеспечение развития
народных художественных
промыслов и ремесел 50 5
17.2.4. Сбыт и продвижение продукции
народных художественных
промыслов и ремесел,
сувенирной продукции 50 5 2,00 2,00 0,8
Итого по подразделу 17 27530 2405 386,50 385,70 772,20 0 9,6
18. Развитие сферы услуг
18.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг
18.1.1. Развитие и улучшение качества
потребительских услуг 22011 5587 2,10 4,20 6,30 28,9 9,5
18.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков
18.2.1. Расширение сети оптовой
торговли 2764 250 5,40 10,50 15,90 62 1,4
18.2.2. Развитие межрегионального
сотрудничества на базе ЗАО
"МТВ-центр", г. Чебоксары 1000 400 4,50 30,50 35,00 20 2,8
18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике
18.3.1. Создание гостиничного
и культурно-развлекательного
комплекса в районе речного
порта, г. Чебоксары 200 200 12,20 12,20 35 10
18.3.2. Создание организации с
функциями туроператора 25 25 0,10 0,10 0,20 0,1 0,4
18.3.3. Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
курорта республиканского
значения "Волжские зори" 750 100 1,30 1,32 2,62 6,09 0,04
18.3.4. Комплексное развитие туризма в
Чувашской Республике 100 70 12,60 5,00 17,60 20 1,2
18.3.5. Строительство туристического
комплекса на территории
государственного учреждения
"Национальный парк "Чаваш
вармане" 90 5 1,10 0,20 1,30 1,5 0,04
18.3.6. Участие в крупнейших
межрегиональных,
всероссийских, международных
туристических выставках путем
создания единого стенда
Чувашской Республики,
организация презентаций
туристических возможностей
Чувашской Республики 0,10 0,20 0,30 1,2 0,5
18.3.7. Создание и развитие системы
детского, молодежного и
социального туризма в
Чувашской Республике 200 200 0,31 0,31 1,3
Итого по подразделу 18 27140 6837 27,20 64,53 91,73 174,79 27,18
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды
19. Природопользование и охрана окружающей среды
19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и
повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС
19.1.1. Неотложные мероприятия по
устранению негативных
последствий по зоне затопления
водохранилища Чебоксарского
гидроузла при существующей
отметке 63,0 м 1600 400 13,88 13,88 5
19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища
в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарска
19.2.1. Комплексный мониторинг
Чебоксарского водохранилища и
водных объектов 6 6 0,02 0,02 50,5
19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на
берегах рек Волги и Суры
19.3.1. Берегоукрепительные и
противооползневые работы на
реках Волга, Сура и Цивиль 186,3
19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и
разрушения паводковыми водами
19.4.1. Противопаводковые мероприятия
на реке Большой Цивиль и
других реках Чувашской
Республики 103,9
19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий
(подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия
хозяйственной деятельности на геологическую среду
19.5.1. Государственный мониторинг
геологической среды на
территории Чувашской
Республики 100
19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий
республики
19.6.1. Создание комплекса по
выделению металлов из отходов
гальванических производств
(ОАО "Текстильмаш", г.
Чебоксары) 90
19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации бытовых отходов
19.7.1. Строительство полигонов
твердых бытовых отходов 120 500 500 331,31 410,00 741,31 670 3,28
19.7.2. Создание и организация
объектов размещения отходов 4,2
19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
19.8.1. Мероприятия по восстановлению
гидротехнических сооружений 9,6
19.9. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности
19.9.1. Демеркуризация ртутьсодержащих
отходов 10 10 0,5
Итого по подразделу 19 2116 916 331,31 423,90 755,21 670 553,28
Итого 168162,00 45865,00 5693,74 8394,31 14088,05 10429,96 7094,12".
Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 4
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
млн. рублей: 1. 2003 - 2006 гг. в ценах 2003 года
2. 2007 - 2010 гг. в ценах 2007 года
--------T---------------------------T----------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦Объем ¦ в том числе: ¦Гарантии ¦
¦ п/п ¦ ¦финансиро-+-------------------------------------------------T----------T---------T----------T----------T---------T----------+Кабинета ¦
¦ ¦ ¦вания - ¦ федеральный бюджет - безвозвратная основа 1" ¦республи- ¦муници- ¦собствен- ¦кредиты ¦иностран-¦другие ¦Министров¦
¦ ¦ ¦всего +----------T----------------------------T---------+канский ¦пальные ¦ные ¦коммерчес-¦ные ¦источники ¦Чувашской¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе: ¦из них ¦бюджет ¦бюджеты ¦средства ¦ких банков¦кредиты ¦финанси- ¦Республи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-------T---------+за счет ¦Чувашской ¦1" ¦предпри- ¦ ¦ ¦рования ¦ки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталь- ¦ НИОКР ¦прочие ¦федераль-¦Республики¦ ¦ятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦текущие ¦ных ¦2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦расходы ¦целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализуе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чувашской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Респуб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
L-------+---------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------
ИТОГО по Программе 219338,320 18989,897 12490,350 14,377 6485,170 8535,947 32878,115 5433,206 35557,163 79964,589 2149,100 44366,250 1623,880
в том числе :
2003 год 9537,993 1098,655 846,684 4,048 247,923 569,620 3008,018 229,176 1891,185 2119,700 18,100 1173,159 269,800
2004 год 11960,532 1804,260 1441,529 4,326 358,405 942,260 3244,148 327,316 1674,773 2939,647 49,700 1920,687 207,700
2005 год 11796,885 1718,340 1332,274 0,003 386,063 845,874 3979,833 332,510 1738,144 1567,442 653,500 1807,116 252,500
2006 год 8981,050 1591,082 1228,162 362,920 867,182 3086,732 322,178 1277,826 1425,231 10,700 1267,301 85,900
2007 год 47798,961 4825,206 3340,930 6,000 1478,276 1517,978 5636,812 1037,273 7042,760 19777,469 555,800 8923,641 176,600
2008 год 47486,936 3245,730 1743,911 1501,819 1606,233 6422,444 1095,768 7742,830 21265,800 291,500 7422,864 106,780
2009 год 42641,527 2627,562 1209,738 1417,824 1205,144 4159,036 1070,477 7252,240 20193,300 291,500 7047,412 214,800
2010 год 39134,436 2079,062 1347,122 731,940 981,656 3341,092 1018,507 6937,405 10676,000 278,300 14804,071 309,800
РАЗДЕЛ I. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИТОГО по разделу I 147683,182 15875,088 11298,274 4576,814 7768,991 28792,536 4726,223 7804,870 53637,700 307,000 36539,764 1188,380
2003 год 5814,490 929,730 736,780 192,950 490,410 2722,776 193,485 51,100 870,000 18,100 1029,299 32,400
2004 год 6995,092 1401,090 1114,170 286,920 796,790 2886,586 244,660 51,000 1129,000 49,700 1233,056 147,100
2005 год 6939,082 1374,853 1058,103 316,750 702,370 3623,587 250,200 69,300 356,000 53,500 1211,642 185,000
2006 год 5581,917 1304,490 998,990 305,500 695,710 2686,856 223,770 97,010 441,000 10,700 818,091 15,900
2007 год 33189,890 4141,301 3238,460 902,841 1375,278 5014,214 912,543 1564,280 14653,900 175,000 6728,652 176,600
2008 год 32854,993 2698,635 1672,111 1026,524 1535,833 5742,634 951,379 2023,450 15515,900 5922,995 106,780
2009 год 28457,857 2239,852 1173,338 1066,514 1198,544 3476,291 987,401 2113,370 14456,800 5184,143 214,800
2010 год 27849,860 1785,137 1306,322 478,815 974,056 2639,592 962,785 1835,360 6215,100 14411,887 309,800
1.1. Развитие социальной сферы
1. ОБРАЗОВАНИЕ
ИТОГО 5106,229 2032,930 492,810 1540,120 1484,230 2033,039 618,980 17,600 70,400 333,280 70,400
2003 год 399,379 80,300 48,000 32,300 46,300 198,189 104,790 6,000 2,400 7,700 2,400
2004 год 457,640 110,100 90,100 20,000 52,100 188,040 121,100 4,600 27,000 6,800 27,000
2005 год 473,580 109,250 88,350 20,900 53,650 197,440 112,240 5,000 41,000 8,650 41,000
2006 год 308,790 55,350 34,000 21,350 31,350 172,940 77,200 2,000 1,300
2007 год 1354,550 559,830 96,500 463,330 422,750 403,090 82,800 308,830
2008 год 729,070 601,180 111,200 489,980 454,400 88,940 38,950
2009 год 807,380 480,840 16,660 464,180 389,600 287,090 39,450
2010 год 575,840 36,080 8,000 28,080 34,080 497,310 42,450
1.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения
1.1.1. Развитие новых форм 187,500 183,500 183,500 183,500 2,000 2,000
организации дошкольного
образования
2003 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2004 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2005 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2006 год 0,750 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
2007 год 61,250 60,750 60,750 60,750 0,250 0,250
2008 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2009 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2010 год 0,900 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1. Внедрение новых механизмов
и процедур контроля
качества образования, в том
числе в форме единого
государственного экзамена 53,800 23,600 23,600 15,600 20,600 9,600
2003 год 17,800 15,600 15,600 15,600 0,600 1,600
2007 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2008 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2009 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2010 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
1.2.2. Участие в эксперименте по
совершенствованию структуры
и содержания общего
среднего образования 7,400 5,800 5,800 5,800 0,900 0,700
2003 год 0,700 0,600 0,600 0,600 0,100
2004 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,300 0,200
2005 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
2006 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
1.2.3. Развитие сети
общеобразовательных
учреждений 386,320 33,000 33,000 127,020 137,200 70,400 18,700 70,400
2003 год 103,400 53,000 43,000 2,400 5,000 2,400
2004 год 116,000 29,000 54,000 27,000 6,000 27,000
2005 год 121,700 34,000 39,000 41,000 7,700 41,000
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
в том числе:
Приобретение школьных
автобусов для
общеобразовательных и
специализированных
учреждений образования 82,220 33,000 33,000 48,020 1,200
2003 год 37,000 37,000
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
1.2.4. Введение профильного
обучения в старших классах 34,000 17,500 17,500 17,500 10,500 6,000
2004 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2005 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2007 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2008 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2009 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2010 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
1.2.5. Развитие единой
образовательной
информационной среды,
подключение к сети
"Интернет"
общеобразовательных
учреждений 296,700 204,700 88,000 116,700 15,000 46,000 46,000
2003 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2004 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2005 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2006 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2007 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2008 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2009 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2010 год 25,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000
1.2.6. Обеспечение развития
национальных школ
республики в соответствии с
Концепцией национальной
школы Чувашской Республики
в современной системе
обучения и воспитания 36,320 36,320
2003 год 3,050 3,050
2004 год 3,240 3,240
2005 год 3,240 3,240
2006 год 2,790 2,790
2007 год 6,000 6,000
2008 год 6,000 6,000
2009 год 6,000 6,000
2010 год 6,000 6,000
1.2.7. Обеспечение учащихся,
нуждающихся в
государственной поддержке,
федеральным комплектом
учебников 31,469 31,469
2003 год 3,669 3,669
2004 год 3,700 3,700
2005 год 3,800 3,800
2006 год 4,000 4,000
2007 год 4,000 4,000
2008 год 4,000 4,000
2009 год 4,100 4,100
2010 год 4,200 4,200
1.2.8. Создание необходимых
условий для изучения
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации 9,600 4,800 4,800 4,800 4,800
2003 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2004 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2005 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2006 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2007 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2008 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2009 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2010 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
1.2.9. Стимулирование
общеобразовательных
учреждений, внедряющих
инновационные
образовательные программы 119,800 99,000 99,000 16,000 4,800
2007 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2008 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2009 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2010 год 5,200 4,000 1,200
1.2.10. Поощрение лучших
педагогических работников 36,000 33,600 33,600 1,200 1,200
2007 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2008 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2009 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2010 год 0,600 0,300 0,300
1.2.11. Модернизация материально-
технической и учебной базы
общеобразовательных
учреждений 699,300 651,300 651,300 651,300 32,000 16,000
2007 год 217,700 205,700 205,700 205,700 8,000 4,000
2008 год 247,700 235,700 235,700 235,700 8,000 4,000
2009 год 221,900 209,900 209,900 209,900 8,000 4,000
2010 год 12,000 8,000 4,000
1.2.12. Апробация и внедрение в
учебный процесс новых
образовательных технологий
в соответствии с
международными стандартами
в сфере начального
профессионального
образования 2,000 2,000
2007 год 0,500 0,500
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,500 0,500
2010 год 0,500 0,500
1.2.13. Отработка моделей
интеграции учреждений
разных ступеней
профессионального
образования 2,000 2,000
2007 год 0,500 0,500
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,500 0,500
2010 год 0,500 0,500
1.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1. Развитие материально-
технической базы учреждений
высшего образования
(строительство) 267,560 245,96 245,96 62,00 2,00 17,60 2,00
2003 год 27,000 19,000 19,000 9,000 6,000 2,000
2004 год 48,600 43,000 43,000 9,000 1,000 4,600
2005 год 45,600 39,600 39,600 4,000 1,000 5,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 50,000 50,000 50,000 10,000
2008 год 79,700 79,700 79,700 30,000
2009 год 10,660 10,660 10,660
в том числе:
Учебный корпус ГОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в
г. Чебоксары (I очередь) 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
2003 год 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
Учебный корпус ГОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в
г. Чебоксары (II очередь) 18,600 13,000 13,000 13,000 2,000 3,600
2004 год 11,600 9,000 9,000 9,000 1,000 1,600
2005 год 7,000 4,000 4,000 4,000 1,000 2,000
Учебно-спортивный корпус
ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.
Ульянова" в г. Чебоксары 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
2003 год 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
Учебный корпус ФГОУ
ВПО "Чувашская
госсельхозакадемия" в г.
Чебоксары 188,960 179,960 179,960 9,000
2003 год 13,000 10,000 10,000 3,000
2004 год 37,000 34,000 34,000 3,000
2005 год 38,600 35,600 35,600 3,000
2007 год 40,000 40,000 40,000
2008 год 49,700 49,700 49,700
2009 год 10,660 10,660 10,660
Профилакторий (база отдыха)
ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева" в д. Вурманкасы
Чебоксарского района 46,000 44,000 44,000 44,000 2,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 10,000 10,000 10,000 10,000
2008 год 30,000 30,000 30,000 30,000
1.3.2. Строительство и
модернизация школ 1290,01 34,00 34,00 34,00 1140,23 115,78
2003 год 75,680 67,690 7,990
2004 год 84,400 70,500 13,900
2005 год 103,340 10,000 10,000 10,000 73,700 19,640
2006 год 101,550 10,000 10,000 10,000 74,000 17,550
2007 год 338,700 293,500 45,200
2008 год 35,000 32,500 2,500
2009 год 194,210 6,000 6,000 6,000 185,210 3,000
2010 год 357,130 8,000 8,000 8,000 343,130 6,000
в том числе:
Пристрой средней школы к
детскому саду в с. Старые
Айбеси Алатырского района 16,500 14,550 1,950
2003 год 9,200 8,900 0,300
2004 год 6,300 5,650 0,650
2005 год 1,000 1,000
Чуварлейская средняя
общеобразовательная школа
Алатырского района 1,300 1,300
2003 год 1,300 1,300
Первомайская средняя
общеобразовательная школа
Алатырского района 30,700 27,000 3,700
2006 год 1,000 1,000
2007 год 29,700 27,000 2,700
Яндобинская средняя
общеобразовательная школа
на 196 уч. мест Аликовского
района 22,050 19,500 2,550
2003 год 0,300 0,300
2004 год 3,750 3,000 0,750
2005 год 7,750 7,000 0,750
2006 год 8,750 8,000 0,750
2007 год 1,500 1,500
Батыревская средняя
общеобразовательная школа
№ 1 на 1296 уч. мест
Батыревского района 31,000 25,000 6,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 6,500 5,000 1,500
2005 год 11,700 10,000 1,700
2006 год 11,800 10,000 1,800
Основная
общеобразовательная школа
на 100 уч. мест, с. Новое
Ахпердино Батыревского
района 25,000 24,500 0,500
2009 год 25,000 24,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 300 уч. мест, с.
Сугуты Батыревского района 45,000 44,500 0,500
2010 год 45,000 44,500 0,500
Кюстюмерская средняя
общеобразовательная школа
на 320 уч. мест Вурнарского
района 26,550 22,150 4,400
2003 год 2,500 1,500 1,000
2004 год 3,750 2,350 1,400
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 11,000 10,000 1,000
2007 год 2,300 2,300
Ширтанская основная
общеобразовательная школа
на 125 уч. мест
Ибресинского района 5,550 4,200 1,350
2003 год 1,850 1,500 0,350
2004 год 3,700 2,700 1,000
Буинская средняя
общеобразовательная школа
Ибресинского района 2,130 2,130
2003 год 2,130 2,130
Средняя общеобразовательная
школа на 260 уч. мест, с.
Чувашские Тимяши
Ибресинского района 40,400 40,000 0,400
2007 год 40,400 40,000 0,400
Средняя общеобразовательная
школа на 108 уч. мест, с.
Ачакасы Канашского района 17,900 16,900 1,000
2006 год 4,900 3,900 1,000
2009 год 3" 13,000 13,000
Средняя общеобразовательная
школа на 300 уч. мест, с.
Шихазаны Канашского района 52,100 49,600 2,500
2008 год 1,500 1,500
2010 год 3" 50,600 49,600 1,000
Средняя общеобразовательная
школа № 2 на 366 уч. мест в
г. Козловке 30,910 26,800 4,110
2003 год 3,110 3,000 0,110
2004 год 4,000 3,000 1,000
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 13,000 12,000 1,000
2007 год 3,800 2,800 1,000
Тюрлеминская средняя
общеобразовательная школа
Козловского района 2,500 2,500
2003 год 2,500 2,500
Средняя общеобразовательная
школа на 140 уч. мест, с.
Чурачики Комсомольского
района 45,210 45,010 0,200
2007 год 14,600 14,400 0,200
2009 год 3" 30,610 30,610
Специальная
общеобразовательная школа
для детей с девиантным
поведением, с. Убеево
Красноармейского района 6,700 6,700
2003 год 2,700 2,700
2004 год 2,000 2,000
2005 год 2,000 2,000
Красночетайская гимназия
Красночетайского района
(пристрой на 240 уч. мест) 0,870 0,870
2003 год 0,870 0,870
Учебный корпус гимназии №
1, г. Мариинский Посад
Мариинско-Посадского района 34,500 34,000 0,500
2010 год 3" 34,500 34,000 0,500
Октябрьская средняя
общеобразовательная школа
на 489 уч. мест Мариинско-
Посадского района 24,700 21,050 3,650
2003 год 9,550 9,050 0,500
2004 год 8,500 7,000 1,500
2005 год 6,650 5,000 1,650
Сосновская основная
образовательная школа на
108 уч. мест Моргаушского
района 10,020 8,200 1,820
2003 год 2,620 1,800 0,820
2004 год 7,400 6,400 1,000
Семеновская средняя
общеобразовательная школа
на 11 классов Порецкого
района 35,080 31,000 4,080
2003 год 0,080 0,080
2004 год 3,800 3,000 0,800
2005 год 7,500 6,000 1,500
2006 год 7,500 6,000 1,500
2007 год 16,200 16,000 0,200
Средняя общеобразовательная
школа, с. Порецкое
Порецкого района 10,200 10,000 0,200
2007 год 10,200 10,000 0,200
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, д.
Большое Яниково Урмарского
района 60,500 59,700 0,800
2007 год 27,500 27,200 0,300
2008 год 33,000 32,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа, пгт Урмары
Урмарского района 1,790 1,790
2003 год 1,790 1,790
Общеобразовательная школа
на 45 уч. мест, д. Большие
Карачуры Чебоксарского
района 47,730 4,000 4,000 4,000 42,730 1,000
2009 год 3" 22,500 2,000 2,000 2,000 20,000 0,500
2010 год 3" 25,230 2,000 2,000 2,000 22,730 0,500
Средняя общеобразовательная
школа, с. Шемурша
Шемуршинского района 8,320 8,320
2003 год 8,320 8,320
Средняя общеобразовательная
школа, д. Егоркино
Шумерлинского района 5,190 5,190
2003 год 5,190 5,190
Ювановская средняя
общеобразовательная школа
на 264 уч. места Ядринского
района 16,350 13,000 3,350
2003 год 0,350 0,350
2004 год 3,000 2,000 1,000
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 6,000 5,000 1,000
Кукшумская средняя
общеобразовательная школа
на 200 уч. мест Ядринского
района 12,500 12,400 0,100
2003 год 3,700 3,600 0,100
2004 год 8,800 8,800
Яльчикская средняя
общеобразовательная школа
Яльчикского района 5,680 5,680
2003 год 5,680 5,680
Янтиковская средняя
общеобразовательная школа
на 864 уч. места
Янтиковского района 40,500 35,300 5,200
2003 год 1,760 1,760
2004 год 9,000 8,000 1,000
2005 год 12,240 11,000 1,240
2006 год 14,000 13,000 1,000
2007 год 3,500 3,300 0,200
Основная
общеобразовательная школа
на 120 уч. мест, с.
Алдиарово Янтиковского
района 48,800 48,300 0,500
2010 год 48,800 48,300 0,500
Пристрой к средней
общеобразовательной школе №
9, г. Алатырь 12,600 11,560 1,040
2003 год 5,600 5,560 0,040
2004 год 4,500 3,500 1,000
2007 год 2,500 2,500
Средняя общеобразовательная
школа № 3 на 360 уч. мест,
г. Шумерля 16,680 12,800 3,880
2003 год 3,280 2,000 1,280
2004 год 8,400 7,100 1,300
2005 год 5,000 3,700 1,300
Гимназия на 600 мест по ул.
Урицкого г. Чебоксары 236,100 20,000 20,000 20,000 161,100 55,000
2005 год 27,500 10,000 10,000 10,000 10,000 7,500
2006 год 22,600 10,000 10,000 10,000 5,100 7,500
2007 год 186,000 146,000 40,000
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, д.
Татарские Сугуты
Батыревского района 69,600 10,000 10,000 10,000 58,600 1,000
2009 год 3" 26,500 4,000 4,000 4,000 22,000 0,500
2010 год 3" 43,100 6,000 6,000 6,000 36,600 0,500
Основная
общеобразовательная школа
на 80 уч. мест, д.
Андреевка Ибресинского
района 42,000 41,000 1,000
2009 год 3" 25,000 24,500 0,500
2010 год 3" 17,000 16,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 240 уч. мест, с.
Красные Четаи
Красночетайского района 35,500 35,000 0,500
2010 год 35,500 35,000 0,500
Начальная
общеобразовательная школа
на 40 мест, д. Нижние
Панклеи Моргаушского района 27,600 26,600 1,000
2008 год 0,500 0,500
2009 год 3" 27,100 26,600 0,500
Основная
общеобразовательная школа
на 80 уч. мест, д. Кашмаши
Моргаушского района 40,900 39,900 1,000
2009 год 3" 21,500 21,000 0,500
2010 год 3" 19,400 18,900 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, с.
Байдеряково Яльчикского
района 36,000 35,000 1,000
2010 год 36,000 35,000 1,000
Проектно-изыскательские
работы 8,800 8,800
2003 год 0,300 0,300
2004 год 1,000 1,000
2005 год 1,000 1,000
2006 год 1,000 1,000
2007 год 0,500 0,500
2009 год 3" 3,000 3,000
2010 год 3" 2,000 2,000
1.3.3. Модернизация и развитие
учебно-материальной базы
учреждений начального
профессионального
образования 430,010 31,550 31,550 31,550 89,630 308,830
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
2007 год 334,460 25,630 308,830
2009 год 29,800 29,800
2010 год 34,200 34,200
в том числе
(строительство):
Учебный корпус РГОУ НПО
"Профессиональное училище №
5" в г. Цивильске 121,180 31,550 31,550 31,550 89,630
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
2007 год 25,630 25,630
2009 год 3" 29,800 29,800
2010 год 3" 34,200 34,200
1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.4.1. Укрепление учебно-
материальной базы
интернатных учреждений 157,740 60,300 60,300 60,300 97,440
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
2007 год 48,150 30,000 30,000 30,000 18,150
2008 год 15,000 15,000 15,000 15,000
2009 год 14,200 14,200
2010 год 61,940 61,940
в том числе
(строительство):
Школа-интернат в с.
Калинино Вурнарского района 18,450 15,300 3,000 15,300 3,150
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
Цивильская специальная
(коррекционная) школа-
интернат № 1, г. Цивильск 28,680 15,000 15,000 15,000 13,680
2007 год 13,680 13,680
2008 год 15,000 15,000 15,000 15,000
Порецкая школа-интернат для
детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с. Порецкое 43,350 43,350
2007 год 2,360 2,360
2009 год 3" 14,200 14,200
2010 год 3" 26,790 26,790
Шумерлинская санаторная
общеобразовательная школа-
интернат, г. Шумерля 12,440 12,440
2010 год 12,440 12,440
Кугесьская школа-интернат,
пгт Кугеси Чебоксарского
района 35,310 30,000 30,000 30,000 5,310
2007 год 30,000 30,000 30,000 30,000
2010 год 3" 5,310 5,310
Саланчикская специальная
(коррекционная) школа-
интернат, пос. Саланчики
Шумерлинского района 17,400 17,400
2010 год 3" 17,400 17,400
Специальная
общеобразовательная школа
для детей с девиантным
поведением, с. Убеево
Красноармейского района 2,110 2,110
2007 год 2,110 2,110
1.4.2. Предупреждение социального
сиротства 313,020 72,080 72,080 72,080 240,940
2003 год 62,500 12,500 12,500 12,500 50,000
2004 год 67,000 12,500 12,500 12,500 54,500
2005 год 69,000 12,500 12,500 12,500 56,500
2006 год 76,500 12,500 12,500 12,500 64,000
2007 год 7,000 4,800 4,800 4,800 2,200
2008 год 8,400 4,800 4,800 4,800 3,600
2009 год 9,840 4,800 4,800 4,800 5,040
2010 год 12,780 7,680 7,680 7,680 5,100
1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.5.1. Развитие системы
дополнительного образования
детей по различным
направлениям, активизация
деятельности общественных
объединений, ученического
самоуправления 173,600 24,200 146,300 3,1
*"
2003 год 36,800 3,200 33,000 0,600
2004 год 37,300 3,400 33,200 0,700
2005 год 37,800 3,600 33,400 0,800
2006 год 41,700 4,000 36,700 1,000
2007 год 5,000 2,500 2,500
2008 год 5,000 2,500 2,500
2009 год 5,000 2,500 2,500
2010 год 5,000 2,500 2,500
1.5.2. Создание служб психолого-
педагогической помощи
детям, реализация мер по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних 68,300 5,400 5,400 5,400 15,100 47,800
2003 год 13,700 1,200 1,200 1,200 1,100 11,400
2004 год 14,100 1,300 1,300 1,300 1,200 11,600
2005 год 14,500 1,400 1,400 1,400 1,300 11,800
2006 год 16,000 1,500 1,500 1,500 1,500 13,000
2007 год 2,400 2,400
2008 год 2,600 2,600
2009 год 2,500 2,500
2010 год 2,500 2,500
1.5.3. Формирование установок
толерантного сознания и
профилактика экстремизма в
обществе 3,150 0,800 0,800 0,800 1,700 0,65
*"
2003 год 0,600 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100
2004 год 0,700 0,200 0,200 0,200 0,400 0,100
2005 год 0,750 0,200 0,200 0,200 0,400 0,150
2006 год 1,100 0,300 0,300 0,300 0,500 0,300
1.5.4. Государственная поддержка
инновационных учреждений и
талантливой молодежи 104,230 7,640 7,640 6,200 88,990 7,600
2003 год 10,530 1,500 1,500 1,500 8,030 1,000
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 9,000 1,000
2005 год 13,300 1,500 1,500 1,500 10,800 1,000
2006 год 16,700 1,700 1,700 1,700 13,000 2,000
2007 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2008 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2009 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2010 год 12,690 12,040 0,650
1.5.5. Повышение уровня
воспитательной работы в
школах 396,400 318,400 318,400 318,400 78,000
2007 год 127,900 108,400 108,400 108,400 19,500
2008 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
2009 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
2010 год 19,500 19,500
Примечание: *" Cпонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ИТОГО 960,443 170,730 169,230 1,500 84,130 744,580 24,692 0,800 19,641
2003 год 59,048 26,500 26,500 12,500 23,207 4,512 0,100 4,729
2004 год 102,407 48,490 48,190 0,300 14,090 44,711 3,950 0,200 5,056
2005 год 100,120 47,200 46,700 0,500 14,700 48,363 3,000 0,200 1,357
2006 год 52,200 19,200 18,500 0,700 13,500 29,000 3,000 0,300 0,700
2007 год 132,292 14,940 14,940 14,940 110,572 4,180 2,600
2008 год 268,226 2,100 2,100 2,100 264,576 0,850 0,700
2009 год 217,950 3,500 3,500 3,500 209,050 2,800 2,600
2010 год 28,200 8,800 8,800 8,800 15,100 2,400 1,900
2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического
оснащения современным требованиям
2.1.1. Реконструкция
республиканских учреждений
культуры и искусства 716,058 79,000 79,000 637,058
2003 год 24,000 14,000 14,000 10,000
2004 год 60,400 30,000 30,000 30,400
2005 год 66,700 30,000 30,000 36,700
2006 год 17,900 5,000 5,000 12,900
2007 год 86,832 86,832
2008 год 248,376 248,376
2009 год 202,850 202,850
2010 год 9,000 9,000
в том числе:
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
ордена Трудового Красного
Знамени академический
драматический театр им.
К.В.Иванова" 14,000 7,000 7,000 7,000
2003 год 10,000 7,000 7,000 3,000
2006 год 3,000 3,000
2007 год 1,000 1,000
Реконструкция здания ГУК
"Государственный ордена
"Знак Почета" русский
драматический театр" 11,100 11,100
2003 год 6,500 6,500
2004 год 4,600 4,600
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский национальный
музей" 117,500 67,000 67,000 50,500
2003 год 7,500 7,000 7,000 0,500
2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000
2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000
Реконструкция здания ГУК
"Чувашская государственная
филармония" 106,276 106,276
2006 год 0,400 0,400
2007 год 7,500 7,500
2008 год 48,376 48,376
2009 год 50,000 50,000
Реконструкция блока
технического обслуживания
ГОУК "Чувашское
республиканское училище
культуры" 0,500 0,500
2009 год 3" 0,500 0,500
Реконструкция существующего
здания ГУК "Национальная
библиотека Чувашской
Республики" 229,682 5,000 5,000 224,682
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000
2007 год 37,732 37,732
2008 год 100,000 100,000
2009 год 81,950 81,950
Строительство котельной ГУК
"Чувашский государственный
театр оперы и балета" 10,500 10,500
2004 год 5,800 5,800
2005 год 4,700 4,700
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
театр оперы и балета" 126,500 126,500
2005 год 2,000 2,000
2006 год 4,500 4,500
2007 год 30,000 30,000
2008 год 60,000 60,000
2009 год 30,000 30,000
Реконструкция здания ГОУ
"Чебоксарское музыкальное
училище им. Ф.П.Павлова" 9,000 9,000
2010 год 3" 9,000 9,000
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
художественный музей" 91,000 91,000
2007 год 10,600 10,600
2008 год 40,000 40,000
2009 год 40,400 40,400
2.1.2. Завершение строительства
сельских клубов, домов
культуры, школ искусств 11,762 3,000 3,000 5,000 2,762 1,000
2003 год 4,912 3,000 1,412 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
Дом творчества на 300
посещений, с. Новое
Атлашево Чебоксарского
района 8,880 3,000 3,000 3,000 1,880 1 *"
2003 год 2,030 1,000 0,530 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
Строительство Вурнарской
школы искусств 2,120 1,700 0,420
2003 год 2,120 1,700 0,420
Строительство Яльчикской
школы искусств 0,762 0,300 0,462
2003 год 0,762 0,300 0,462
2.1.3. Модернизация оборудования
кинотеатров и киноустановок 5,800 4,000 4,000 4,000 1,800
2003 год 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300
2004 год 0,500 0,500
2005 год 0,500 0,500
2006 год 0,500 0,500
2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного
обслуживания населения
2.2.1. Модернизация библиотечного
дела, формирование сети
модельных библиотек 50,100 1,500 1,500 34,000 11,800 0,800 2,000
2003 год 7,900 5,000 2,800 0,100
2004 год 9,000 0,300 0,300 6,500 2,000 0,200
2005 год 9,200 0,500 0,500 6,500 2,000 0,200
2006 год 6,500 0,700 0,700 3,500 2,000 0,300
2007 год 17,500 12,500 3,000 2,000
2.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства
2.3.1. Компьютеризация учреждений
культуры и искусства 21,050 10,600 5,850 4,6
**"
2003 год 3,100 2,500 0,300 0,300
2004 год 1,900 1,000 0,500 0,400
2005 год 2,200 1,000 0,800 0,400
2006 год 2,300 1,000 0,800 0,500
2007 год 2,600 1,200 0,800 0,600
2008 год 2,750 1,200 0,850 0,700
2009 год 3,000 1,300 0,900 0,800
2010 год 3,200 1,400 0,900 0,900
2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры
2.4.1. Реставрация и ремонт
памятников истории и
культуры 107,133 69,230 69,230 69,230 21,582 4,280 12,041
2003 год 14,836 8,500 8,500 8,500 2,407 3,929
2004 год 20,857 13,190 13,190 13,190 3,411 0,100 4,156
2005 год 17,520 13,700 13,700 13,700 2,663 0,200 0,957
2006 год 7,000 4,500 4,500 4,500 2,100 0,200 0,200
2007 год 16,720 14,940 14,940 14,940 1,400 0,380
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
2009 год 12,100 3,500 3,500 3,500 4,900 1,900 1,800
2010 год 16,000 8,800 8,800 8,800 4,700 1,500 1,000
в том числе:
Собор Иоанна Предтечи -
памятник архитектуры 1703
г. (реконструкция для
развития туризма), г.
Алатырь 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,2
*"
2003 год 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,200
Дом купца Соснина -
памятник архитектуры XIX в.
(реконструкция под центр
туризма и ремесел с артелью
"Посадские промыслы"), г.
Мариинский Посад 17,153 13,640 13,640 13,640 2,342 1,171
*"
2003 год 2,857 2,000 2,000 2,000 0,571 0,286
2004 год 4,286 3,000 3,000 3,000 0,857 0,429
2005 год 4,570 3,200 3,200 3,200 0,913 0,457
2007 год 5,440 5,440 5,440 5,440
Алексеевская церковь -
памятник архитектуры и
истории 1862 г.
(реконструкция под музей
православной религии), г.
Ядрин 5,700 3,990 3,990 3,990 1,140 0,57
*"
2003 год 1,429 1,000 1,000 1,000 0,286 0,143
2004 год 4,271 2,990 2,990 2,990 0,854 0,427
Дом Соловцова (Чебоксарское
художественное училище), г.
Чебоксары 10,780 8,100 8,100 8,100 2,500 0,180
2003 год 0,800 0,600 0,600 0,600 0,200
2004 год 1,200 1,000 1,000 1,000 0,200
2005 год 2,300 2,000 2,000 2,000 0,300
2006 год 2,400 2,000 2,000 2,000 0,400
2007 год 4,080 2,500 2,500 2,500 1,400 0,180
Дом Ф.Ефремова (отдел
русской живописи ЧГХМ), г.
Чебоксары 5,650 4,000 4,000 4,000 1,650
2003 год 0,550 0,300 0,300 0,300 0,250
2004 год 1,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 1,900 1,500 1,500 1,500 0,400
2006 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
Здание Республиканского
центра народного
творчества, г. Чебоксары 2,660 2,300 2,300 2,300 0,360
2003 год 0,160 0,160
2004 год 0,400 0,200 0,200 0,200 0,200
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
Соляная контора, г.
Чебоксары 0,350 0,350
2004 год 0,350 0,350
Здание ГУК "Чувашский
государственный театр
кукол", г. Чебоксары 1,040 1,040
2003 год 0,290 0,290
2004 год 0,300 0,300
2005 год 0,450 0,450
Дом Н.Ефремова, г.
Чебоксары 2,300 1,600 1,600 1,600 0,500 0,2
*"
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
2006 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,500 0,200
Дом П.Ефремова, г.
Чебоксары 0,350 0,150 0,200
2003 год 0,150 0,150
2007 год 0,200 0,200
Успенская церковь, г.
Чебоксары 6,100 3,200 2,100 0,8
*"
2009 год 3" 3,200 1,700 0,900 0,600
2010 год 3" 2,900 1,500 1,200 0,200
Дом крестьянина, г.
Чебоксары 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
2010 год 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
Киево-Николаевский
монастырь, г. Алатырь 4,850 4,000 4,000 4,000 0,250 0,6
*"
2003 год 0,400 0,100 0,300
2004 год 0,450 0,150 0,300
2007 год 4,000 4,000 4,000 4,000
Здание учительской
семинарии, с. Порецкое
Порецкого района 0,300 0,300 0,300 0,300
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
Богоявленская церковь, c.
Козловка Порецкого района 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,1
*"
2009 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,100
Собор Тихвинского
монастыря, г. Цивильск 24,400 17,000 17,000 17,000 0,600 0,300 6,5
*"
2003 год 5,000 2,000 2,000 2,000 3,000
2004 год 8,100 5,000 5,000 5,000 0,100 3,000
2005 год 8,300 7,000 7,000 7,000 0,600 0,200 0,500
2007 год 3,000 3,000 3,000 3,000
Казанская церковь, г.
Цивильск 9,700 4,200 4,200 4,200 3,300 0,600 1,6
*"
2009 год 3" 2,700 1,300 0,600 0,800
2010 год 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,800
Дом Курбатова, г. Цивильск 1,200 0,800 0,400
2009 год 3" 1,200 0,800 0,400
Здание земского собрания,
г. Ядрин 0,900 0,700 0,200
2006 год 0,900 0,700 0,200
Церковь Пресвятой Троицы,
г. Ядрин 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,2
*"
2009 год 3" 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,200
Церковь Владимирская, с.
Малое Чурашево Ядринского
района 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,1
*"
2009 год 3" 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,100
2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение
2.5.1. Развитие архивного дела,
защита информационных
ресурсов Архивного фонда
и Национального
информационно-библиотечного
фонда Чувашской Республики 48,54 14,00 14,00 10,90 34,54
2004 год 2,90 2,00 2,00 0,90 0,90
2005 год 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00
2006 год 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2007 год 8,64 8,64
2008 год 15,00 15,00
в том числе:
Реконструкция здания
РГУ "Государственный
исторический архив
Чувашской Республики" 48,54 14,00 14,00 14,00 34,54
2004 год 2,90 2,00 2,00 2,00 0,90
2005 год 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00
2006 год 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2007 год 8,64 8,64
2008 год 15,00 15,00
Примечание: *" Спонсорская помощь.
**" Средства Института "Открытое общество "Фонд Сороса".
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИТОГО 4759,410 2233,490 1956,890 276,600 679,300 1711,321 211,704 602,895 310,000
2003 год 249,540 40,100 19,900 20,200 40,100 90,400 38,800 80,240 30,000
2004 год 444,315 106,950 37,650 69,300 93,350 128,625 40,640 168,100 120,100
2005 год 465,692 110,000 44,450 65,550 99,600 121,167 42,640 191,885 144,000
2006 год 328,845 75,500 46,150 29,350 66,200 155,714 38,940 58,691 15,900
2007 год 2033,820 1601,690 1576,590 25,100 124,000 400,498 9,140 22,492
2008 год 373,756 124,500 102,000 22,500 84,100 217,829 8,540 22,887
2009 год 430,983 103,750 81,750 22,000 102,450 288,033 15,000 24,200
2010 год 432,459 71,000 48,400 22,600 69,500 309,055 18,004 34,400
3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1. Улучшение демографической
ситуации в Чувашской
Республике, охрана
репродуктивного здоровья,
сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей,
улучшение условий труда
женщин 658,190 230,150 143,500 86,650 202,350 350,100 77,94
***"
2003 год 39,640 14,700 13,700 1,000 14,700 10,000 14,940
2004 год 99,650 51,650 11,000 40,650 40,650 30,000 18,000
2005 год 101,200 45,000 8,000 37,000 37,000 37,200 19,000
2006 год 72,800 13,800 8,800 5,000 5,000 43,000 16,000
2007 год 100,300 40,000 40,000 40,000 60,300
2008 год 106,600 42,000 42,000 42,000 64,600
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
2010 год 75,000 3,000 3,000 3,000 62,000 10,000
в том числе
(строительство):
Строительство
республиканского
перинатального центра, г.
Чебоксары 55,300 24,800 24,800 24,800 18,500 12
**"
2003 год 14,300 7,800 7,800 7,800 4,500 2
2004 год 15,000 7,000 7,000 7,000 5,000 3
2005 год 14,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4
2006 год 12,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3
Строительство центра
восстановительного лечения
для детей на 500 посещений
в смену и 200 коек
совместного пребывания
матери и ребенка (I
очередь), г. Чебоксары 39,000 14,000 14,000 14,000 18,000 7
*"
2003 год 7,200 3,200 3,200 3,200 4,000
2004 год 11,000 4,000 4,000 4,000 5,000 2
2005 год 10,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2
2006 год 10,800 3,800 3,800 3,800 4,000 3
Строительство центра
восстано-вительного лечения
для детей на 500 посещений
в смену и 200 коек
совместного пребывания
матери и ребенка (II
очередь), г. Чебоксары 192,300 102,000 102,000 102,000 90,300
2007 год 31,500 10,000 10,000 10,000 21,500
2008 год 97,800 72,000 72,000 72,000 25,800
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
3.1.2. Ликвидация и снижение
заболеваний, управляемых
средствами
вакцинопрофилактики 76,500 60,600 60,600 60,600 9,900 5,100 0,9
*"
2003 год 7,900 7,100 7,100 7,100 0,100 0,400 0,300
2004 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2005 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2006 год 9,800 8,400 8,400 8,400 1,000 0,400
2007 год 9,800 7,800 7,800 7,800 1,500 0,500
2008 год 9,800 7,100 7,100 7,100 2,000 0,700
2009 год 9,800 6,600 6,600 6,600 2,200 1,000
2010 год 9,800 5,600 5,600 5,600 2,900 1,300
3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и
смертности населения
3.2.1. Комплексное решение проблем
профилактики, диагностики,
лечения артериальной
гипертонии и реабилитация
больных с ее осложнениями,
снижение уровня
заболеваемости населения
артериальной гипертонией,
инвалидности и смертности
от ее осложнений (инсульт,
инфаркт миокарда) 24,858 2,100 2,100 0,300 3,703 2,000 17,055
*"
2003 год 2,300 0,100 0,100 0,100 0,300 0,200 1,700
2004 год 2,965 1,000 1,000 0,100 0,325 0,240 1,400
2005 год 3,192 1,000 1,000 0,100 0,367 0,240 1,585
2006 год 2,445 0,414 0,240 1,791
2007 год 3,200 0,468 0,240 2,492
2008 год 3,056 0,529 0,240 2,287
2009 год 3,800 0,600 0,300 2,900
2010 год 3,900 0,700 0,300 2,900
3.2.2. Совершенствование
кардиологической помощи
населению Чувашской
Республики 46,500 17,300 29,2
*"
2003 год 14,300 8,000 6,300
2004 год 4,200 2,400 1,800
2007 год 6,000 1,200 4,800
2008 год 7,000 1,900 5,100
2009 год 7,400 1,800 5,600
2010 год 7,600 2,000 5,600
3.2.3. Снижение заболеваемости,
инвалидности,
преждевременной смертности
населения от сахарного
диабета и его осложнений,
увеличение
продолжительности и
улучшение качества жизни
больных диабетом 107,000 27,300 27,300 27,300 10,400 20,400 48,9
***"
2003 год 12,700 3,100 3,100 3,100 0,600 1,500 7,500
2004 год 11,900 3,100 3,100 3,100 0,600 2,400 5,800
2005 год 13,400 4,200 4,200 4,200 0,900 2,500 5,800
2006 год 13,500 4,000 4,000 4,000 1,000 2,600 5,900
2007 год 13,700 3,900 3,900 3,900 1,200 2,700 5,900
2008 год 13,900 3,500 3,500 3,500 1,500 2,900 6,000
2009 год 13,900 3,000 3,000 3,000 2,000 2,900 6,000
2010 год 14,000 2,500 2,500 2,500 2,600 2,900 6,000
3.2.4. Профилактика заболеваний,
связанных с дефицитом йода 7,500 1,900 3,500 2,1
*"
2004 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2005 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2006 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2007 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2008 год 1,100 0,300 0,500 0,300
2009 год 1,200 0,400 0,500 0,300
2010 год 1,200 0,400 0,500 0,300
3.2.5. Совершенствование
организации и повышение
качества оказания
специализированной
онкологической помощи
жителям Чувашской
Республики, организация и
проведение санитарно-
гигиенической паспортизации
канцерогеноопасных
производств 118,100 66,600 6,900 59,700 61,100 23,300 6,500 21,7
*"
2003 год 4,500 2,100 0,300 2,100
2004 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2005 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2006 год 15,700 9,200 2,300 6,900 9,200 2,900 0,800 2,800
2007 год 16,600 9,900 9,900 9,000 3,000 0,900 2,800
2008 год 15,800 8,700 8,700 6,600 3,200 1,000 2,900
2009 год 16,900 9,500 9,500 8,400 3,400 1,100 2,900
2010 год 17,200 8,900 8,900 7,500 3,900 1,400 3,000
3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1. Предупреждение
распространения туберкулеза
среди населения Чувашской
Республики, снижение
социальных и экономических
потерь общества в связи с
заболеваемостью и
смертностью от данного
заболевания 272,000 149,300 133,000 16,300 111,300 101,500 18,200 3
****"
2003 год 24,800 13,400 6,200 7,200 13,400 7,000 4,400
2004 год 43,600 20,700 16,700 4,000 20,700 17,300 4,600 1,000
2005 год 31,300 19,700 17,100 2,600 19,700 6,000 4,600 1,000
2006 год 46,600 22,500 20,000 2,500 22,500 18,500 4,600 1,000
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
в том числе
(строительство):
Палатный корпус на 120 коек
ГУЗ "Республиканский
противотуберкулезный
диспансер", г. Чебоксары 1,000 1,000
2003 год 1,000 1,000
Чуварлейский
противотуберкулезный
санаторий на 300 мест, с.
Чуварлеи Алатырского района
(I очередь) 36,300 18,300 18,300 18,300 18,000
2003 год 5,300 2,300 2,300 2,300 3,000
2004 год 9,000 5,000 5,000 5,000 4,000
2005 год 10,000 4,000 4,000 4,000 6,000
2006 год 12,000 7,000 7,000 7,000 5,000
Чуварлейский
противотуберкулезный
санаторий на 300 мест, с.
Чуварлеи Алатырского района
(II очередь) 125,700 73,000 73,000 35,000 52,700
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
3.3.2. Комплексное решение проблем
профилактики, ранней
диагностики, лечения
психических расстройств и
социально-психологическая
реабилитация психически
больных. Снижение уровня
заболеваемости населения,
инвалидности по причине
психических расстройств.
Стабилизация и последующее
улучшение
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
психических расстройств 218,600 14,900 14,900 14,900 169,900 33,800
2003 год 44,000 38,000 6,000
2004 год 53,400 4,900 4,900 4,900 40,000 8,500
2005 год 55,500 5,000 5,000 5,000 41,200 9,300
2006 год 65,700 5,000 5,000 5,000 50,700 10,000
2010 год
в том числе строительство
лечебного корпуса на 240
коек ГУЗ "Республиканская
психиатрическая больница",
г. Чебоксары 34,900 14,900 14,900 14,900 20,000
2003 год 5,000 5,000
2004 год 9,900 4,900 4,900 4,900 5,000
2005 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3.3.3. Комплексное решение
вопросов профилактики
суицидов и лечения лиц с
кризисными состояниями в
республике 7,100 1,400 1,400 4,700 1,0
**"
2004 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
2005 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
2006 год 0,700 0,700
2007 год 0,700 0,700
2008 год 0,700 0,700
2009 год 0,700 0,700
2010 год 0,700 0,700
3.3.4. Стабилизация
эпидемиологической ситуации
и предупреждение массового
распространения в
республике ВИЧ-инфекции 97,000 15,500 0,750 13,250 15,500 80,000 1,5
**"
2003 год 1,200 0,400 0,400 0,400 0,600 0,200
2004 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2005 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2006 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2007 год 13,700 2,200 2,200 2,200 11,300 0,200
2008 год 13,700 2,100 2,100 2,100 11,400 0,200
2009 год 13,800 2,000 2,000 2,000 11,500 0,300
2010 год 13,800 1,900 1,900 1,900 11,600 0,300
3.3.5. Стабилизация и последующее
улучшение
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
заболеваний, передаваемых
половым путем 41,000 6,000 6,000 6,000 17,700 10,500 6,8
**"
2003 год 4,300 2,000 1,400 0,900
2004 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2005 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2006 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2007 год 5,200 0,900 0,900 0,900 2,200 1,300 0,800
2008 год 5,300 0,800 0,800 0,800 2,300 1,300 0,900
2009 год 5,400 0,700 0,700 0,700 2,400 1,300 1,000
2010 год 5,500 0,600 0,600 0,600 2,500 1,300 1,100
3.3.6. Создание в республике
эффективной системы
межведомственного
взаимодействия в
профилактике травматизма,
сокращение на этой основе
прямых и косвенных
социально-экономических
потерь общества в связи с
преждевременной
инвалидностью и смертностью
населения 64,100 3,000 2,000 1,000 11,000 5,900 44,2
*"
2003 год 10,700 1,200 1,700 7,800
2004 год 8,200 1,000 1,000 1,400 0,600 5,200
2005 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2006 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2007 год 7,600 0,400 0,400 1,400 0,600 5,200
2008 год 7,500 0,300 0,300 1,400 0,600 5,200
2009 год 7,400 0,200 0,200 1,400 0,600 5,200
2010 год 7,300 0,100 0,100 1,400 0,600 5,200
3.3.7. Обеспечение эффективной
экстренной лечебно-
профилактической и
санитарно-
эпидемиологической помощи
населению Чувашской
Республики при
возникновении и ликвидации
медико-санитарных
последствий чрезвычайных
ситуаций 25,200 4,100 2,100 2,000 4,100 11,200 9,600 0,3
**"
2003 год 3,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,000
2004 год 3,900 1,400 1,000 0,400 1,400 1,300 1,100 0,100
2005 год 4,100 1,400 1,100 0,300 1,400 1,300 1,200 0,200
2006 год 2,500 1,300 1,200
2007 год 2,600 1,400 1,200
2008 год 2,800 1,500 1,300
2009 год 2,800 1,500 1,300
2010 год 2,900 1,600 1,300
3.3.8. Обеспечение населения
высокотехнологической
медицинской помощью 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
в том числе строительство
Федерального центра
травматологии, ортопедии и
протезирования, г.
Чебоксары 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского
обслуживания
3.4.1. Рационализация системы
предоставления медицинской
помощи в Чувашской
Республике 699,809 98,600 98,600 98,600 289,509 1,700 310 310
*" *"
2003 год 30,000 30,000 30,000
2004 год 122,500 2,400 120,100 120,100
2005 год 149,600 4,200 4,200 4,200 0,700 0,700 144,000 144,000
2006 год 24,900 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 15,900 15,900
2007 год 50,00 50,00
2008 год 100,000 100,000
2009 год 126,300 45,000 45,000 45,000 81,300
2010 год 96,509 48,400 48,400 48,400 48,109
в том числе
строительство:
терапевтического корпуса
ГУЗ "Республиканский
кардиологический диспансер"
по ул. Гладкова в г.
Чебоксары 185,300 185,300
2007 год 50,000 50,000
2008 год 100,000 100,000
2009 год 35,300 35,300
инфекционного корпуса на 30
коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ" 3,700 1,500 1,500 1,500 1,700 0,5
*"
2005 год 1,200 0,500 0,500 0,500 0,700
2006 год 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50
поликлиники ГУЗ
"Республиканский
клинический госпиталь для
ветеранов войн", г.
Чебоксары 124,614 62,000 62,000 62,000 62,614
2009 год 3" 61,000 30,000 30,000 30,000 31,000
2010 год 3" 63,614 32,000 32,000 32,000 31,614
танатологического отделения
ГУЗ "Республиканское бюро
судебно-медицинской
экспертизы", г. Чебоксары 67,895 31,400 31,400 31,400 36,495
2006 год 5,000 5,000
2009 год 3" 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2010 год 3" 32,895 16,400 16,400 16,400 16,495
пристроя к ГУЗ
"Чебоксарский медицинский
колледж" 7,000 4,000 3,00
2005 год 3,000 2,000 1,00
2006 год 4,000 2,000 2,00
3.4.2. Формирование единой
информационно-аналитической
системы здравоохранения и
обязательного медицинского
страхования Чувашской
Республики 17,800 0,300 0,300 5,000 10,000 2,500
2004 год 9,600 2,800 5,000 1,800
2005 год 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700
3.4.3. Совершенствование службы
крови в Чувашской
Республике 89,200 76,100 13,100
2003 год 25,500 16,500 9,000
2004 год 11,200 10,500 0,700
2005 год 13,000 11,300 1,700
2006 год 13,000 11,300 1,700
2007 год 6,000 6,000
2008 год 6,500 6,500
2009 год 7,000 7,000
2010 год 7,000 7,000
3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности
3.5.1. Совершенствование
организации и повышение
качества оказания
медицинской помощи
сельскому населению
Чувашской Республики 645,563 77,250 77,250 77,250 461,109 71,404 35,800
2003 год 24,100 2,7 12,9 8,5
2004 год 26,2 3,0 14,8 8,4
2005 год 31,500 5,500 5,500 5,500 2,000 14,100 9,900
2006 год 33,800 7,800 7,800 7,800 3,000 14,000 9,000
2007 год 229,030 50,200 50,200 50,200 177,630 1,200
2008 год 12,000 10,000 10,000 10,000 2,000
2009 год 118,883 3,750 3,750 3,750 109,133 6,000
2010 год 170,050 161,646 8,404
в том числе:
Строительство поликлиники
на 200 посещений Ишлейской
участковой больницы
Чебоксарского района 9,200 1,000 3,200 5,000
2003 год 0,200 0,200
2004 год 4,500 0,500 1,500 2,500
2005 год 4,500 0,500 1,500 2,500
Строительство лечебного
корпуса на 120 коек МУЗ
"Марпосадская ЦРБ" 76,600 20,000 20,000 20,000 49,300 3,800 3,500
2003 год 2,600 1,300 0,800 0,500
2004 год 3,500 1,500 1,000 1,000
2005 год 5,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 0,500 1,000 1,000
2007 год 60,000 15,000 15,000 15,000 45,000
Реконструкция родильного
отделения под хирургическое
и реанимационное отделения
МУЗ "Шемуршинская ЦРБ" 46,000 16,200 16,200 16,200 29,800
2007 год 36,000 6,200 6,200 6,200 29,800
2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000
Строительство корпуса
терапевтического и
неврологического отделений,
детской и женской
консультаций МУЗ
"Батыревская ЦРБ" 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
2007 год 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
Реконструкция
хирургического корпуса
Канашской городской
больницы 34,500 31,500 3,000
2007 год 10,000 9,000 1,000
2009 год 3" 24,500 22,500 2,000
Строительство Юськасинской
сельской врачебной
амбулатории на 100
посещений с дневным
стационаром на 20 коек
Моргаушского района 6,300 1,600 1,700 3,000
2003 год 1,800 0,800 1,000
2004 год 2,500 1,500 1,000
2005 год 2,000 1,000 1,000
Реконструкция
хирургического корпуса под
детское отделение на 50
коек МУЗ "Алатырская ЦРБ" 3,400 0,500 2,100 0,800
2004 год 1,900 0,500 1,000 0,400
2005 год 1,500 1,100 0,400
Строительство лечебного
корпуса на 100 коек МУЗ
"Ядринская ЦРБ" 90,830 26,300 26,300 26,300 51,430 7,100 6,000
2003 год 2,600 0,600 2,000
2004 год 2,000 1,000 1,000
2005 год 9,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000
2006 год 9,300 3,300 3,300 3,300 1,000 2,000 3,000
2007 год 67,930 20,000 20,000 20,000 47,830 0,100
Реконструкция Первомайского
ясли-сада Батыревского
района под участковую
больницу на 36 коек и 100
посещений в смену 2,500 1,500 1,000
2003 год 2,500 1,500 1,000
Реконструкция
терапевтического корпуса на
24 койки МУЗ "Козловская
ЦРБ" 2,700 0,700 2,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 1,700 0,700 1,000
Строительство пристроя к
поликлинике МУЗ "Вурнарская
ЦРБ" на 200 посещений в
смену 11,000 10,000 1,000
2010 год 3" 11,000 10,000 1,000
Строительство пристроя к
хирургическому корпусу МУЗ
"Урмарская ЦРБ" на 60 коек 52,431 50,000 2,431
2009 год 3" 25,000 24,000 1,000
2010 год 3" 27,431 26,000 1,431
Строительство
хирургического корпуса на
40 коек МУЗ "Чебоксарская
ЦРБ" в пгт Кугеси
Чебоксарского района 46,900 45,400 1,500
2010 год 3" 46,900 45,400 1,500
Реконструкция здания
института
усовершенствования врачей в
г. Чебоксары 37,000 2,000 2,000 2,000 35,000
2006 год 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500
2009 год 3" 33,500 33,500
Строительство корпуса
детского,
гинекологического,
родильного отделений МУЗ
"Цивильская ЦРБ" 39,473 39,000 0,473
2010 год 3" 39,473 39,000 0,473
Строительство инфекционной
больницы в г. Чебоксары 7,500 7,000 0,500
2004 год 1,000 1,000
2005 год 2,000 2,000
2006 год 4,500 4,000 0,500
Реконструкция здания
детской городской больницы
с надстроем 3-го этажа в г.
Шумерле 27,246 25,246 2,000
2010 год 3" 27,246 25,246 2,000
Строительство пищеблока МУЗ
"Красноармейская ЦРБ" в с.
Красноармейское 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
2009 год 3" 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
Строительство пристроя к
поликлинике первой
городской больницы в г.
Чебоксары 36,000 27,000 8,000 1,000
2005 год 2,500 2,000 0,500
2006 год 2,500 2,000 0,500
2009 год 3" 15,000 13,000 2,000
2010 год 3" 16,000 14,000 2,000
Строительство офисов врача
общей практики 36,000 16,000 20
****"
2003 год 9,000 4,000 5,000
2004 год 9,000 4,000 5,000
2005 год 9,000 4,000 5,000
2006 год 9,000 4,000 5,000
Проектно-изыскательские
работы 10,000 10,000
2007 год 4,000 4,000
2008 год 2,000 2,000
2009 год 2,000 2,000
2010 год 2,000 2,000
Примечания: *" Средства Фонда обязательного медицинского
страхования Росийской Федерации.
**" Спонсорская помощь, благотворительные взносы
частных лиц и организаций.
***" Средства Международного банка реконструкции и
развития по проекту "Техническое содействие
реформе системы здравоохранения".
****" Средства гранта по международному проекту
технического содействия специалистов Канады по
реформированию здравоохранения.
4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ИТОГО 2427,760 1058,100 1043,100 15,000 919,300 1341,460 12,600 12,400 3,200
2003 год 22,900 12,900 12,900 10,000
2004 год 46,900 27,600 27,600 13,200 0,600 3,900 1,600
2005 год 60,600 37,800 37,800 18,700 4,100
2006 год 35,960 21,000 21,000 12,060 2,900
2007 год 672,800 273,600 258,600 15,000 258,600 398,800 0,400
2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 488,500 125,500 125,500 116,500 357,000 4,000 1,500 0,500
2010 год 544,200 241,500 241,500 226,000 298,000 4,000 0,700
4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
4.1.1. Сохранение и развитие
материально-технической
базы для занятий физической
культурой и спортом 1986,600 793,800 793,800 769,300 1175,000 12,600 4,200 1,000
2004 год 17,000 7,500 7,500 7,500 0,600 0,800 0,600
2005 год 11,500 5,000 5,000 5,500 1,000
2006 год 10,400 5,000 5,000 4,500 0,900
2007 год 546,600 198,600 198,600 198,600 347,800 0,200
2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 436,500 100,500 100,500 96,500 330,500 4,000 1,500
2010 год 408,700 159,000 159,000 156,000 245,500 4,000 0,200
в том числе:
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 2" в г.
Чебоксары 8,700 4,500 4,500 3,600 0,600
2004 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2005 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2006 год 3,700 1,500 1,500 2,000 0,200
2007 год 0,600 0,600
Реконструкция здания РГОУ
"Чебоксарское среднее
специальное училище
олимпийского резерва" 19,500 9,500 9,500 4,000 10,000
2004 год 5,000 2,500 2,500 2,500
2005 год 4,500 2,000 2,000 2,500
2006 год 2,000 1,000 1,000 1,000
2009 год 3" 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Реконструкция здания РГОУ
"Новочебоксарское среднее
специальное училище
олимпийского резерва" 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
2009 год 3" 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
Реконструкция бассейна ГОУ
"РСДЮСШОР по плаванию" в г.
Новочебоксарске 23,000 10,500 10,500 5,000 10,500 2,000
2004 год 4,100 1,500 1,500 2,000 0,600
2005 год 4,200 1,500 1,500 2,000 0,700
2006 год 4,700 2,500 2,500 1,500 0,700
2010 год 3" 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Строительство РГУДОД
"Новошальтямская ДЮСШ" в
Канашском районе 0,600 0,500 0,100
2005 год 0,600 0,500 0,100
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 6 по спортивной
гимнастике" в г. Чебоксары 9,000 4,500 4,500 4,500 4,500
2008 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2009 год 3" 4,500 2,500 2,500 2,500 2,000
2010 год 3" 2,500 2,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 1" в г.
Чебоксары 14,000 5,000 5,000 9,000
2009 год 3" 6,000 2,000 2,000 4,000
2010 год 3" 8,000 3,000 3,000 5,000
Реконструкция спортивного
стадиона в пгт Кугеси
Чебоксарского района 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
2004 год 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 5" в г.
Чебоксары 7,500 2,500 2,500 2,500 5,000
2007 год 5,000 5,000
2008 год 2,500 2,500 2,500 2,500
Реконструкция
легкоатлетического манежа
РГУДОД "СДЮСШОР № 3" в г.
Новочебоксарске 3,900 2,000 2,000 2,000 1,500 0,400
2007 год 0,200 0,200
2010 год 3" 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200
Реконструкция здания ГУП
СОК "Спорт" в г. Чебоксары 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2010 год 3" 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Строительство физкультурно-
спортивных комплексов 1879,200 747,300 747,300 747,300 1119,900 12,000
2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200
2008 год 551,400 313,700 313,700 313,700 233,700 4,000
2009 год 410,500 90,000 90,000 90,000 316,500 4,000
2010 год 376,500 145,000 145,000 145,000 227,500 4,000
4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований
4.2.1. Обеспечение проведения на
должном уровне
международных и
межрегиональных
соревнований 441,160 264,300 249,300 15,000 150,000 166,460 8,200 2,200
2003 год 22,900 12,900 12,900 10,000
2004 год 29,900 20,100 20,100 5,700 3,100 1,000
2005 год 49,100 32,800 32,800 13,200 3,100
2006 год 25,560 16,000 16,000 7,560 2,000
2007 год 126,200 75,000 60,000 15,000 60,000 51,000 0,200
2009 год 52,000 25,000 25,000 20,000 26,500 0,500
2010 год 135,500 82,500 82,500 70,000 52,500 0,500
в том числе:
Реконструкция ГУП "Стадион
"Олимпийский" в г.
Чебоксары 122,400 60,700 60,700 40,000 58,700 2,000 1
*"
2003 год 17,400 9,900 9,900 7,500
2004 год 2,500 0,500 1,000 1
2005 год 22,000 10,800 10,800 10,200 1,000 *"
2007 год 80,500 40,000 40,000 40,000 40,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 3" в г.
Новочебоксарске 135,200 85,000 85,000 60,000 47,500 1,500 1,200
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,000 7,000 7,000 2,500 0,500
2005 год 10,000 8,000 8,000 1,500 0,500
2006 год 12,000 8,000 8,000 3,500 0,500
2007 год 20,200 20,000 20,000 20,000 0,200
2009 год 3" 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
2010 год 3" 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
Реконструкция здания РГУ
"ФОЦ "Белые камни" в
Мариинско-Посадском районе 18,500 7,000 7,000 10,000 1,500
2004 год 2,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 2,000 1,000 1,000 0,500 0,500
2006 год 7,000 5,000 5,000 1,500 0,500
2007 год 7,000 7,000
Реконструкция зданий РГУ
"ФОЦ "Росинка" в г.
Чебоксары 44,700 24,500 24,500 20,000 0,200
2003 год 2,500 1,000 1,000 1,500
2004 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2005 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2007 год 3,500 3,500
2009 год 3" 11,500 5,000 5,000 6,500
2010 год 3" 20,000 12,500 12,500 7,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 4 по хоккею с
шайбой" в г.
Новочебоксарске 45,360 37,100 22,100 15,000 5,260 3,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 11,300 9,100 9,100 1,200 1,000
2005 год 11,500 10,000 10,000 0,500 1,000
2006 год 6,560 3,000 3,000 2,560 1,000
2007 год 15,000 15,000 15,000
Строительство РГУДОД "ДЮСШ
по конному спорту" в г.
Новочебоксарске 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
2010 год 3" 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
ИТОГО 1582,144 1529,679 1529,679 745,080 33,280 4,571 14,614
2003 год 129,580 122,500 122,500 121,780 7,080
2004 год 188,000 179,700 179,700 179,700 8,300
2005 год 218,500 209,700 209,700 209,700 8,800
2006 год 243,000 233,900 233,900 233,900 9,100
2007 год 194,447 189,996 189,996 1,097 3,354
2008 год 199,126 194,429 194,429 1,128 3,569
2009 год 203,329 198,419 198,419 1,158 3,752
2010 год 206,162 201,035 201,035 1,188 3,939
5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1. Усиление государственного
регулирования ситуации в
сфере занятости населения в
отраслях экономики, городах
и районах республики 1332,217 1332,217 1332,217 631,200
2003 год 100,600 100,600 100,600 100,600
2004 год 153,600 153,600 153,600 153,600
2005 год 177,000 177,000 177,000 177,000
2006 год 200,000 200,000 200,000 200,000
2007 год 170,841 170,841 170,841
2008 год 174,221 174,221 174,221
2009 год 177,200 177,200 177,200
2010 год 178,755 178,755 178,755
5.1.2. Реализация специальных
мероприятий по содействию
занятости населения 249,927 197,462 197,462 113,880 33,280 4,571 14,614
2003 год 28,980 21,900 21,900 21,180 7,080
2004 год 34,400 26,100 26,100 26,100 8,300
2005 год 41,500 32,700 32,700 32,700 8,800
2006 год 43,000 33,900 33,900 33,900 9,100
2007 год 23,606 19,155 19,155 1,097 3,354
2008 год 24,905 20,208 20,208 1,128 3,569
2009 год 26,129 21,219 21,219 1,158 3,752
2010 год 27,407 22,280 22,280 1,188 3,939
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ИТОГО 1273,050 384,510 221,190 163,320 274,510 344,480 81,770 462,290
2003 год 110,270 23,580 8,880 14,700 13,680 22,240 7,300 57,150
2004 год 109,280 28,250 11,530 16,720 17,250 24,580 7,570 48,880
2005 год 124,720 32,620 13,620 19,000 20,120 31,740 8,700 51,660
2006 год 144,650 42,360 22,260 20,100 29,160 36,990 10,100 55,200
2007 год 202,370 81,400 65,000 16,400 67,200 57,770 6,900 56,300
2008 год 193,900 57,600 34,100 23,500 42,600 62,700 12,500 61,100
2009 год 153,700 40,100 14,300 25,800 23,400 35,500 13,800 64,300
2010 год 234,160 78,600 51,500 27,100 61,100 72,960 14,900 67,700
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения,
инвалидов
6.1.1. Развитие материально-
технической базы
стационарных учреждений
социального обслуживания 211,250 102,030 102,030 102,030 109,220
2003 год 13,050 6,720 6,720 6,720 6,330
2004 год 18,620 8,940 8,940 8,940 9,680
2005 год 24,500 10,510 10,510 10,510 13,990
2006 год 34,850 18,860 18,860 18,860 15,990
2007 год 5,470 5,470
2008 год 0,500 0,500
2009 год 20,600 10,000 10,000 10,000 10,600
2010 год 93,660 47,000 47,000 47,000 46,660
в том числе
(строительство):
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
пос. Атрать Алатырского
района (I очередь) 16,000 10,500 10,500 10,500 5,500
2003 год 3,000 3,000 3,000 3,000
2004 год 4,000 4,000 4,000 4,000
2005 год 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500
2006 год 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2007 год 2,000 2,000
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
пос. Атрать Алатырского
района (II очередь) 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
2010 год 3" 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
Строительство очистных
сооружений и овощехранилища
РГУ "Атратский
психоневрологический
интернат", Алатырский район 3,500 3,500
2005 год 1,500 1,500
2006 год 2,000 2,000
Центр реабилитации
инвалидов на базе ФГУП
"Чувашское протезно-
ортопедическое предприятие"
в г. Чебоксары 16,800 16,800 16,800 16,800
2002 год
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,880 2,880 2,880 2,880
2005 год 3,460 3,460 3,460 3,460
2006 год 8,460 8,460 8,460 8,460
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
с. Юськасы Моргаушского
района (I очередь) 1,500 1,500
2002 год
2003 год 1,500 1,500
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
с. Юськасы Моргаушского
района (II очередь) 9,000 9,000
2004 год 1,500 1,500
2005 год 3,500 3,500
2006 год 4,000 4,000
Строительство
животноводческих помещений
Кугесьского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Чебоксарского района 3,540 3,540
2003 год 0,900 0,900
2004 год 2,640 2,640
Строительство бытового
корпуса РГУ "Калининский
психоневрологический
интернат", Вурнарский район 3,640 3,640
2003 год 1,200 1,200
2004 год 1,000 1,000
2005 год 1,440 1,440
Строительство
овощехранилища на 100 тонн
РГУ "Калининский
психоневрологический
интернат", Вурнарский район 3,500 3,500
2010 год 3" 3,500 3,500
РГУ "Реабилитационный центр
для ветеранов и инвалидов",
Чебоксарский район 13,370 4,850 4,850 4,850 8,520
2002 год
2003 год 1,300 1,300
2004 год 0,500 0,500
2005 год 4,500 2,250 2,250 2,250 2,250
2006 год 5,200 2,600 2,600 2,600 2,600
2008 год
2007 год 1,870 1,870
Строительство
лечебно-спального блока РГУ
"Тарханский
психоневрологический
интернат", Батыревский
район 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2009 год 3" 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2010 год 3" 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Реконструкция здания ГУ
"Республиканский центр
социальной адаптации для
лиц без определенного места
жительства и занятий", г.
Чебоксары 15,600 6,600 6,600 6,600 9,000
2004 год 2,400 2,400
2005 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
2006 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
Проектные работы 5,400 5,400
2003 год 0,400 0,400
2004 год 0,400 0,400
2005 год 0,500 0,500
2006 год 0,600 0,600
2007 год 1,600 1,600
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,600 0,600
2010 год 0,800 0,800
Строительство лечебно-
спального блока РГУ
"Шомиковский
психоневрологический
интернат", Моргаушский
район 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
2010 год 3" 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
6.1.2. Развитие отделений
временного проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов республиканских
государственных учреждений
социального обслуживания
населения в муниципальных
образованиях, улучшение
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов 44,240 16,800 16,800 16,700 11,670 5,070 10,700
*"
2003 год 16,210 1,200 1,200 1,200 3,010 1,300 10,700
2004 год 2,630 1,400 1,400 1,400 0,660 0,570
2005 год 3,000 1,600 1,600 1,600 1,000 0,400
2006 год 3,600 1,900 1,900 1,900 1,200 0,500
2007 год 4,100 2,300 2,300 2,200 1,300 0,500
2008 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,400 0,600
2009 год 4,900 2,800 2,800 2,800 1,500 0,600
2010 год 5,300 3,100 3,100 3,100 1,600 0,600
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи
6.2.1. Организация отдыха и
занятости детей и
подростков 691,100 109,900 109,900 93,700 49,000 438,500
**"
2003 год 67,900 9,900 9,900 8,700 4,000 45,300
2004 год 72,200 11,000 11,000 9,200 4,500 47,500
2005 год 78,400 12,500 12,500 10,700 5,200 50,000
2006 год 83,800 13,200 13,200 11,300 5,900 53,400
2007 год 89,000 14,100 14,100 12,200 6,400 56,300
2008 год 94,000 15,000 15,000 13,000 7,000 59,000
2009 год 100,300 16,700 16,700 13,900 7,700 62,000
2010 год 105,500 17,500 17,500 14,700 8,300 65,000
6.2.2. Развитие и укрепление
материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания семьи, детей и
молодежи 326,460 155,780 119,160 36,620 155,780 129,890 27,700 13,09
***"
2003 год 13,110 5,760 2,160 3,600 5,760 4,200 2,000 1,150
2004 год 15,830 6,910 2,590 4,320 6,910 5,040 2,500 1,380
2005 год 18,820 8,010 3,110 4,900 8,010 6,050 3,100 1,660
2006 год 22,400 8,400 3,400 5,000 8,400 8,500 3,700 1,800
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 94,900 40,100 34,100 6,000 40,100 47,800 4,900 2,100
2009 год 27,900 10,600 4,300 6,300 10,600 9,500 5,500 2,300
2010 год 29,700 11,000 4,500 6,500 11,000 10,000 6,000 2,700
РГУ "Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями" в г.
Чебоксары 173,60 95,000 95,000 95,000 78,600
2006 год 1,000 1,000
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 3" 68,800 30,000 30,000 30,000 38,800
Примечания: *" Средства Пенсионного фонда Российской Федерации.
**" Средства Фонда социального страхования
Российской Федерации.
***" Спонсорская помощь, благотворительные взносы
частных лиц и организаций.
7. ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
ИТОГО 665,826 305,625 299,030 6,595 226,515 332,317 17,960 1,600 8,324
2003 год 44,460 13,750 10,500 3,250 8,150 24,300 4,500 1,910
2004 год 59,070 17,400 16,500 0,900 8,600 33,130 5,900 0,300 2,340
2005 год 63,453 25,883 24,783 1,100 17,600 29,820 5,060 0,500 2,190
2006 год 57,450 34,950 34,850 0,100 31,600 19,200 2,500 0,800
2007 год 57,874 2,715 1,700 1,015 0,115 54,531 0,628
2008 год 77,691 32,470 32,355 0,115 7,093 44,593 0,628
2009 год 84,686 22,215 22,100 0,115 0,115 61,843 0,628
2010 год 221,142 156,242 156,242 153,242 64,900
7.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике
7.1.1. Развитие материально-
технической базы органов
внутренних дел и учреждений
уголовно-исполнительной
системы на территории
Чувашской Республики 551,708 275,070 275,070 223,720 270,238 4,800 1,600
2003 год 19,600 6,000 6,000 6,000 13,500 0,100
2004 год 28,800 11,500 11,500 8,500 15,300 1,700 0,300
2005 год 32,800 19,500 19,500 17,500 11,300 1,500 0,500
2006 год 52,600 34,850 34,850 31,500 15,450 1,500 0,800
2007 год 50,788 50,788
2008 год 67,978 26,978 26,978 6,978 41,000
2009 год 78,000 20,000 20,000 58,000
2010 год 221,142 156,242 156,242 153,242 64,900
в том числе:
Реконструкция
административного здания
Министерства внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 5,300 2,000 2,000 3,300
2003 год 1,300 1,300
2004 год 4,000 2,000 2,000 2,000
Реконструкция здания
бывшего детского сада № 53
для размещения Центра
временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей в г.
Чебоксары 4,300 4,300
2003 год 2,700 2,700
2004 год 1,600 1,600
Строительство комплекса
зданий Мариинско-Посадского
РОВД 0,500 0,500
2003 год 0,500 0,500
Строительство
административного здания
Комсомольского РОВД 15,100 14,800 0,300
2003 год 6,400 6,300 0,100
2004 год 8,700 8,500 0,200
Реконструкция здания для
размещения УБОП при
Министерстве внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 9,100 4,350 4,350 4,750
2003 год 0,600 0,600
2004 год 3,000 1,000 1,000 2,000
2005 год 3,500 2,000 2,000 1,500
2006 год 2,000 1,350 1,350 0,650
Строительство
административного здания
Канашского РОВД 1,500 0,500 1,000
2004 год 0,500 0,500
2005 год 1,000 0,500 0,500
Строительство пристроя к
административному зданию
Цивильского РОВД 14,900 14,900
2010 год 3" 14,900 14,900
Реконструкция поликлиники и
стационара Министерства
внутренних дел по Чувашской
Республике в г. Чебоксары 60,000 40,000 40,000 20,000
2007 год 5,000 5,000
2008 год 25,000 20,000 20,000 5,000
2009 год 3" 30,000 20,000 20,000 10,000
Строительство комплекса
обслуживающих помещений
Чебоксарского филиала
Нижегородской академии МВД
России в г. Чебоксары 4,638 2,000 2,000 2,638
2006 год 2,000 2,000 2,000
2007 год 2,638 2,638
Строительство комплекса
зданий Ядринского РОВД 58,600 55,100 3,500
2004 год 1,000 1,000
2005 год 6,200 5,200 1,000
2006 год 11,000 9,500 1,500
2007 год 40,400 40,400
Строительство комплекса
зданий Яльчикского РОВД 60,000 60,000
2008 год 29,000 29,000
2009 год 31,000 31,000
Строительство
административного здания
Аликовского РОВД 31,000 31,000
2010 год 31,000 31,000
Реконструкция и расширение
приемника-распределителя
под изолятор временного
содержания в г. Чебоксары 8,600 8,600
2003 год 0,600 0,600
2010 год 3" 8,000 8,000
Реконструкция комплекса
сооружений автохозяйства
Министерства внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 6,000 3,000 3,000 3,000
2010 год 3" 6,000 3,000 3,000 3,000
Строительство следственного
изолятора № 3 в г.
Чебоксары 231,32 205,720 205,720 205,720 24,300 1,300
2003 год 5,500 4,000 4,000 4,000 1,500
2004 год 6,900 5,500 5,500 5,500 1,200 0,200
2005 год 16,200 12,500 12,500 12,500 3,300 0,400
2006 год 27,500 23,500 23,500 23,500 3,300 0,700
2008 год 11,978 6,978 6,978 6,978 5,000
2009 год 3" 5,000 5,000
2010 год 3" 158,242 153,242 153,242 153,242 5,000
Реконструкция следственного
изолятора № 2 в г.
Цивильске 31,850 18,000 18,000 18,000 13,550 0,300
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 3,100 3,000 3,000 3,000 0,100
2005 год 5,900 5,000 5,000 5,000 0,800 0,100
2006 год 10,100 8,000 8,000 8,000 2,000 0,100
2007 год 2,750 2,750
2008 год 2,000 2,000
2009 год 3,000 3,000
2010 год 3,000 3,000
Реконструкция комплекса
зданий по ул. Декабристов
г. Чебоксары для размещения
специализированных
помещений
бактериологической и
санитарно-гигиенической
лабораторий, аптеки 9,000 9,000
2009 год 3" 9,000 9,000
7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
7.2.1. Создание условий для
приостановления роста
злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами,
незаконного оборота их на
территории Чувашской
Республики 34,488 2,795 2,795 2,795 25,809 4,000 1,884
2003 год 6,700 2,150 2,150 2,150 3,550 1,000
2004 год 4,780 0,100 0,100 0,100 3,680 1,000
2005 год 4,750 0,100 0,100 0,100 3,650 1,000
2006 год 4,850 0,1 0,1 0,1 3,750 1,000
2007 год 4,486 0,115 0,115 0,115 3,743 0,628
2008 год 4,336 0,115 0,115 0,115 3,593 0,628
2009 год 4,586 0,115 0,115 0,115 3,843 0,628
7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных
служб
7.3.1. Развитие материально-
технической базы
республиканской пожарной
охраны 67,360 15,960 15,960 35,800 9,160 6,440
2003 год 14,440 2,000 2,000 7,130 3,400 1,910
2004 год 22,030 2,500 2,500 13,990 3,200 2,340
2005 год 21,713 2,283 2,283 14,680 2,560 2,190
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
в том числе:
Cтроительство здания
учебного пункта Управления
государственной
противопожарной службы МЧС
России Чувашской Республики
в г. Чебоксары 6,783 6,783 6,783
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 2,283 2,283 2,283
Реконструкция здания
учебного пункта Главного
управления МЧС России по
Чувашской Республике в г.
Чебоксары под служебный
жилой фонд 9,177 9,177 9,177
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
7.3.2. Повышение эффективности
функционирования аварийно-
спасательных служб
Чувашской Республики 12,270 11,800 8,000 3,800 0,470
2003 год 3,720 3,600 2,500 1,100 0,120
2004 год 3,460 3,300 2,500 0,800 0,160
2005 год 4,190 4,000 3,000 1,000 0,190
2007 год 0,900 0,900 0,900
в том числе:
Строительство базы
обеспечения мобилизационной
готовности Управления
государственной
противопожарной службы МЧС
России Чувашской Республики
в г. Цивильске 8,000 8,000 8,000
2003 год 2,500 2,500 2,500
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 3,000 3,000 3,000
Капитальный ремонт базы
обеспечения мобилизационной
готовности Главного
управления МЧС России по
Чувашской Республике в г.
Цивильске 0,900 0,900 0,900
2007 год 0,900 0,900 0,900
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры
8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИТОГО 91658,131 2093,822 2093,822 1468,426 4458,859 606,979 5017,000 52175,700 175,000 27130,770
2003 год 1218,120 114,000 114,000 114,000 387,300 21,850 45,000 270,000 379,970
2004 год 1146,300 145,000 145,000 145,000 440,000 27,100 20,000 305,000 209,200
2005 год 1280,500 185,000 185,000 185,000 450,000 35,000 25,000 340,000 245,500
2006 год 1427,000 185,000 185,000 185,000 505,000 36,000 27,000 425,000 249,000
2007 год 20574,523 332,363 332,363 204,773 669,140 112,320 1300,000 14647,900 175,000 3337,800
2008 год 21323,478 359,374 359,374 206,340 672,045 119,059 1200,000 15515,900 3457,100
2009 год 21821,990 372,085 372,085 206,979 670,893 125,012 1200,000 14456,800 4997,200
2010 год 22866,219 401,000 401,000 221,334 664,482 130,638 1200,000 6215,100 14255,000
8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике
8.1.1. Строительство социального
жилья для малообеспеченных
категорий граждан 4169,802 837,572 837,572 566,146 1854,791 479,669 1656,77
*"
2003 год 513,080 60,000 60,000 60,000 311,860 7,950 133,270
2004 год 556,500 55,000 55,000 55,000 345,000 10,000 146,500
2005 год 579,500 60,000 60,000 60,000 350,000 12,500 157,000
2006 год 622,000 70,000 70,000 70,000 390,000 13,000 149,000
2007 год 493,853 139,593 139,593 82,973 104,940 112,320 137,000
2008 год 429,810 131,444 131,444 65,410 111,577 98,789 88,000
2009 год 461,208 145,995 145,995 74,889 118,051 107,162 90,000
2010 год 513,851 175,540 175,540 97,874 123,363 117,948 97,000
в том числе:
Строительство социального
жилья c использованием
безвозмездных
государственных субсидий 2969,875 837,572 837,572 566,146 890,634 479,669 762
*"
2003 год 367,110 60,000 60,000 60,000 179,160 7,950 120,000
2004 год 375,000 55,000 55,000 55,000 180,000 10,000 130,000
2005 год 392,500 60,000 60,000 60,000 180,000 12,500 140,000
2006 год 413,000 70,000 70,000 70,000 200,000 13,000 130,000
2007 год 373,853 139,593 139,593 82,973 34,940 112,320 87,000
2008 год 317,260 131,444 131,444 65,410 37,027 98,789 50,000
2009 год 342,036 145,995 145,995 74,889 38,879 107,162 50,000
2010 год 389,116 175,540 175,540 97,874 40,628 117,948 55,000
8.1.3. Решение жилищных проблем
молодых семей в Чувашской
Республике 6601,718 693,280 693,280 693,280 1817,628 95,810 82,000 3460,000 453
*"
2003 год 318,000 5,00 5,000 5,000 65,000 8,000 10,000 210,000 20,000
2004 год 385,000 40,00 40,000 40,000 45,000 10,000 20,000 240,000 30,000
2005 год 474,000 75,00 75,000 75,000 50,000 14,000 25,000 270,000 40,000
2006 год 500,000 55,00 55,000 55,000 55,000 13,000 27,000 300,000 50,000
2007 год 1238,000 121,80 121,800 121,800 414,200 580,000 122,000
2008 год 1607,668 140,930 140,930 140,930 410,468 20,27 960,000 76,000
2009 год 1153,782 132,090 132,090 132,090 396,842 17,85 540,000 67,000
2010 год 925,269 123,460 123,460 123,460 381,119 12,690 360,000 48,000
в том числе:
Обеспечение доступным
жильем молодых специалистов
(и их семей) на селе 498,260 173,08 173,08 173,08 50,81 274,37
2007 год 127,800 35,800 35,80 35,80 92,00
2008 год 146,870 54,530 54,53 54,53 20,27 72,07
2009 год 124,440 45,690 45,69 45,69 17,85 60,90
2010 год 99,150 37,060 37,060 37,060 12,690 49,400
8.1.4. Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда 1966,810 562,970 562,970 209,000 786,440 31,500 585,9
*"
2003 год 67,040 49,000 49,000 49,000 10,440 5,900 1,700
2004 год 109,800 50,000 50,000 50,000 50,000 7,100 2,700
2005 год 112,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8,500 3,500
2006 год 130,000 60,000 60,000 60,000 60,000 10,000
2007 год 346,970 70,970 70,970 150,000 126,000
2008 год 379,000 87,000 87,000 150,000 142,000
2009 год 400,000 94,000 94,000 156,000 150,000
2010 год 422,000 102,000 102,000 160,000 160,000
8.2. Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов
8.2.1. Привлечение в жилищное
строительство средств
банков, организаций и
граждан 53974,800 4900,000 33047,700 16027,100
2007 год 13317,700 1300,000 10815,900 1201,800
2008 год 13551,000 1200,000 11115,900 1235,100
2009 год 13551,000 1200,000 9880,800 2470,200
2010 год 13555,100 1200,000 1235,100 11120,000
Примечания: *" Средства населения.
9. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИТОГО 8412,08 2459,98 1415,98 1044,00 1044,00 2591,37 673,91 2041,47 36,00 61,60 547,76
2003 год 145,19 40,80 40,80 71,00 6,09 15,70 11,60
2004 год 291,75 128,90 128,90 65,27 23,80 10,00 22,70 41,08
2005 год 521,46 190,40 190,40 179,60 36,56 16,00 12,50 86,40
2006 год 595,77 202,23 202,23 246,10 56,03 17,51 10,00 10,70 53,20
2007 год 1238,05 354,55 162,55 192,00 192,00 444,06 131,91 215,28 92,26 176,60
2008 год 2116,03 608,78 312,78 296,00 296,00 591,49 168,30 623,45 124,01 106,78
2009 год 2071,86 618,44 262,44 356,00 356,00 464,35 158,23 739,87 90,96 214,80
2010 год 1431,97 315,88 115,88 200,00 200,00 529,49 92,99 445,36 48,25 309,80
9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами
9.1.1. Улучшение снабжения
населения Чувашской
Республики качественной
питьевой водой 2169,537 500,337 500,337 1504,670 35,950 61,600 66,980
2003 год 37,790 19,600 19,600 2,200 0,290 15,700
2004 год 53,050 21,000 21,000 6,570 1,300 22,700 1,480
2005 год 67,660 27,500 27,500 13,600 2,060 12,500 12,000
2006 год 44,300 15,700 15,700 11,200 1,200 10,700 5,500
2007 год 494,047 162,547 162,547 315,000 6,500 10,000
2008 год 580,590 102,690 102,690 459,300 7,600 11,000
2009 год 453,700 95,700 95,700 338,000 8,000 12,000
2010 год 438,400 55,600 55,600 358,800 9,000 15,000
9.1.2. Увеличение мощностей
водоотведения и очистки
сточных вод 1376,630 566,000 566,000 526,470 91,660 192,500
2003 год 17,400 11,200 11,200 4,000 2,000 0,200
2004 год 89,900 62,900 62,900 8,300 3,500 15,200
2005 год 238,400 115,500 115,500 54,000 14,500 54,400
2006 год 247,990 117,900 117,900 74,730 17,660 37,700
2007 год 135,360 102,360 12,000 21,000
2008 год 218,800 100,000 100,000 84,800 13,000 21,000
2009 год 227,180 115,000 115,000 77,180 14,000 21,000
2010 год 201,600 43,500 43,500 121,100 15,000 22,000
9.1.3. Увеличение и модернизация
мощностей теплоснабжения,
снижение расходов топливно-
энергетических ресурсов 1194,57 261,62 261,62 406,15 202,53 36,00 288,28
2003 год 88,500 10,000 10,000 64,800 2,300 11,400
2004 год 119,800 25,000 25,000 50,400 10,000 10,0 24,400
2005 год 175,400 27,400 27,400 100,000 12,000 16,0 20,000
2006 год 215,000 45,000 45,000 135,000 15,000 10,0 10,000
2007 год 117,564 56,306 61,258
2008 год 277,513 102,852 102,852 18,950 63,700 92,011
2009 год 158,443 45,283 45,283 18,970 36,227 57,963
2010 год 42,350 6,080 6,080 18,030 6,992 11,248
9.1.4. Восстановление ресурсов
пассажирских лифтов с
истекшим сроком
эксплуатации 161,10 61,00 61,00 24,00 69,60 6,50
2003 год 1,500 1,500
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
2007 год 9,600 9,100 0,500
2008 год 11,500 10,000 1,500
2009 год 13,000 11,000 2,000
2010 год 14,500 12,000 2,500
в том числе:
Модернизация лифтового
хозяйства гг. Чебоксары и
Новочебоксарска 161,100 61,000 61,000 24,000 69,600 6,500
2003 год 1,500 1,500
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
2007 год 9,600 9,100 0,500
2008 год 11,500 10,000 1,500
2009 год 13,000 11,000 2,000
2010 год 14,500 12,000 2,500
9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности
9.2.1. Электрификация жилых домов
индивидуальной постройки в
сельской местности,
строительство
высоковольтных сетей 203,340 27,030 27,030 13,170 13,170 149,970
2006 год 46,480 2,630 2,630 13,170 13,170 17,510
2007 год 34,780 34,780
2008 год 36,190 7,240 7,240 28,950
2009 год 32,330 6,460 6,460 25,870
2010 год 53,560 10,700 10,700 42,860
9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
9.3.1. Обеспечение земельных
участков коммунальной и
инженерной инфраструктурой
в целях жилищного
строительства 3306,905 1044,000 1044,000 1044,000 116,905 261,000 1885,000 807,980
2007 год 446,700 192,000 192,000 192,000 26,700 48,000 180,000 176,600
2008 год 991,440 296,000 296,000 296,000 28,440 74,000 593,000 106,780
2009 год 1187,203 356,000 356,000 356,000 30,203 89,000 712,000 214,800
2010 год 681,562 200,000 200,000 200,000 31,562 50,000 400,000 309,800
10. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ИТОГО 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000
2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000
2006 год 400,000 400,000
2007 год 110,013 10,013 100,000
2008 год 80,000 80,000
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г. Чебоксары
10.1.1. Развитие сети
распределительных газовых
сетей, газификация жилого
фонда 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000
2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000
2006 год 400,000 400,000
2007 год 110,013 10,013 100,000
2008 год 80,000 80,000
в том числе:
Распределительные газовые
сети 6692,743 317,800 317,800 317,800 3115,000 19,443 1414,000 1826,500
2003 год 2056,243 129,300 129,300 129,300 840,000 5,64 600,000 481,300
2004 год 2805,500 188,500 188,500 188,500 1075,000 6,80 814,000 721,200
2005 год 1831,000 1200,000 7,00 624,000
Газопровод-отвод к с.
Яльчики Яльчикского района 30,000 30,000
2003 год 30,000 30,000
Газопровод-отвод в г.
Чебоксары 96,500 30,800 30,800 30,800 25,000 7,200 33,500
2003 год 9,300 4,600 4,600 4,600 4,700
2004 год 87,200 26,20 26,20 26,20 25,00 7,20 28,80
11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИТОГО 23428,851 3257,620 3257,620 494,900 12021,822 2446,419 714,000 12,000 4976,990
2003 год 1340,460 321,400 321,400 1019,060
2004 год 1256,730 394,000 394,000 72,000 840,730 22,000
2005 год 1799,457 427,000 427,000 102,000 1337,957 34,500
2006 год 1988,252 435,000 435,000 105,000 1500,752 46,500 6,000
2007 год 6619,150 730,220 730,220 90,900 2465,740 564,200 49,000 6,000 2803,990
2008 год 6937,813 400,000 400,000 125,000 3566,761 598,052 200,000 2173,000
2009 год 2177,483 275,000 275,000 1102,529 627,954 172,000
2010 год 1309,506 275,000 275,000 188,293 656,213 190,000
11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния
11.1.1. Развитие дорожной сети
Чувашской Республики 21807,671 2762,720 2762,720 11621,542 2446,419 4976,990
2003 год 1290,460 321,400 321,400 969,060
2004 год 1122,730 322,000 322,000 800,730
2005 год 1590,457 325,000 325,000 1265,457
2006 год 1742,252 330,000 330,000 1412,252
2007 год 6411,260 639,320 639,320 2403,750 564,200 2803,990
2008 год 6573,023 275,000 275,000 3526,971 598,052 2173,000
2009 год 1983,483 275,000 275,000 1080,529 627,954
2010 год 1094,006 275,000 275,000 162,793 656,213
в том числе:
Реконструкция и ремонт
федеральных автомобильных
дорог 100,318 100,318 100,318
2003 год 100,318 100,318 100,318
Содержание, ремонт,
строительство и
реконструкция
республиканских
автомобильных дорог 6855,958 2147,091 2147,091 4708,867
2003 год 452,717 179,982 179,982 272,735
2004 год 470,635 280,818 280,818 189,817
2005 год 743,447 283,447 283,447 460,000
2006 год 847,824 287,824 287,824 560,000
2007 год 1398,293 290,020 290,020 1108,273
2008 год 1750,949 275,000 275,000 1475,949
2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300
2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793
Содержание, ремонт,
строительство и
реконструкция местных
автомобильных дорог 14851,395 515,311 515,311 6912,675 2446,419 4976,990
2003 год 737,425 41,100 41,100 696,325
2004 год 652,095 41,182 41,182 610,913
2005 год 847,010 41,553 41,553 805,457
2006 год 894,428 42,176 42,176 852,252
2007 год 5012,967 349,300 349,300 1295,477 564,200 2803,990
2008 год 4822,074 2051,022 598,052 2173,000
2009 год 1229,183 601,229 627,954
2010 год 656,213 656,213
Из них: развитие
автомобильных дорог по
школьным маршрутам 1915,298 1915,298
2003 год 205,778 205,778
2004 год 488,500 488,500
2005 год 612,200 612,200
2006 год 608,820 608,820
11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г. Чебоксары
11.2.1. Реконструкция вертикальной
набережной пассажирских
причалов г. Чебоксары 240,900 240,900 240,900 240,900
2004 год 50,000 50,000 50,000 50,000
2005 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2006 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2007 год 30,900 30,900 30,900 30,900
11.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов из-за несоответствия технического состояния
взлетно-посадочной полосы ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" современным требованиям
11.4.1. Модернизация искусственных
покрытий аэродрома в г.
Чебоксары 138,000 69,000 69,000 69,000 69,000
2004 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2005 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2006 год 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000
11.4.2. Замена светосигнального
оборудования аэропорта г.
Чебоксары 185,000 185,000 185,000 185,000
2007 год 60,000 60,000 60,000 60,000
2008 год 125,000 125,000 125,000 125,000
РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ИТОГО по разделу II 10462,323 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 565,930 226,538 6083,500 3300,000 52,310
2003 год 461,562 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 109,417 14,745 116,900 200,000 10,810
2004 год 479,876 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 42,462 15,439 147,000 250,000 11,700
2005 год 504,655 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 12,521 5,154 165,000 300,000 12,700
2006 год 585,650 1,000 1,000 1,000 45,550 0,900 175,000 350,000 13,200
2007 год 1848,730 135,400 37,300 98,100 135,400 193,930 66,700 1051,800 400,000 0,900
2008 год 1995,100 64,800 38,400 26,400 64,800 96,500 70,600 1262,200 500,000 1,000
2009 год 2164,650 0,300 0,300 0,300 34,250 26,500 1502,600 600,000 1,000
2010 год 2422,100 0,300 0,300 0,300 31,300 26,500 1663,000 700,000 1,000
12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИТОГО 1753,693 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 501,300 211,538 800,000 6,810
2003 год 96,662 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 78,917 7,245 0,810
2004 год 33,376 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 11,462 7,939 0,700
2005 год 26,555 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 11,421 5,154 0,700
2006 год 47,000 1,000 1,000 1,000 44,400 0,900 0,700
2007 год 596,800 135,400 37,300 98,100 135,400 193,800 66,700 200,000 0,900
2008 год 432,700 64,800 38,400 26,400 64,800 96,300 70,600 200,000 1,000
2009 год 261,800 0,300 0,300 0,300 34,000 26,500 200,000 1,000
2010 год 258,800 0,300 0,300 0,300 31,000 26,500 200,000 1,000
12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами
12.1.1. Разработка и реализация
комплекса мер по
реформированию и
регулированию земельных и
имущественных отношений в
Чувашской Республике 478,666 198,412 77,835 0,077 120,500 198,412 177,089 103,165
2003 год 11,194 2,926 1,184 0,048 1,694 2,926 1,479 6,789
2004 год 11,418 3,543 0,634 0,026 2,883 3,543 0,852 7,023
2005 год 7,654 2,843 0,317 0,003 2,523 2,843 0,558 4,253
2007 год 283,100 127,300 37,300 90,000 127,300 115,100 40,700
2008 год 165,300 61,800 38,400 23,400 61,800 59,100 44,400
12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления
12.2.1. Разработка и реализация
республиканской программы
реформирования
государственной гражданской
службы 58,277 6,633 6,633 6,633 36,461 8,373 6,810
2003 год 3,898 0,764 0,764 0,764 1,868 0,456 0,810
2004 год 7,268 1,732 1,732 1,732 3,920 0,916 0,700
2005 год 7,211 1,437 1,437 1,437 4,173 0,901 0,700
2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700
2007 год 7,400 0,600 0,600 0,600 4,900 1,000 0,900
2008 год 7,900 0,500 0,500 0,500 5,200 1,200 1,000
2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
12.2.2. Создание и развитие
Республиканской
информационно-
аналитической системы 1085,200 29,000 29,000 29,000 156,200 100,000 800,000
2003 год 21,000 6,000 6,000 6,000 15,000
2004 год 14,000 8,000 8,000 8,000 6,000
2005 год 11,000 5,000 5,000 5,000 6,000
2007 год 276,700 7,500 7,500 7,500 44,200 25,000 200,000
2008 год 259,500 2,500 2,500 2,500 32,000 25,000 200,000
2009 год 253,000 28,000 25,000 200,000
2010 год 250,000 25,000 25,000 200,000
РАЗДЕЛ III. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ИТОГО по разделу III 58175,667 2484,994 772,271 14,300 1698,423 384,311 3424,509 283,391 21128,608 22040,889 1842,100 6971,176 435,500
2003 год 3188,366 122,235 81,220 4,000 37,015 37,520 170,675 13,521 1699,185 1049,700 133,050 237,400
2004 год 4338,364 309,695 257,725 4,300 47,670 96,995 293,700 59,217 1444,173 1555,647 675,932 60,600
2005 год 4202,248 252,507 204,854 47,653 101,524 323,025 66,656 1473,844 903,442 600,000 582,774 67,500
2006 год 2698,383 225,892 182,172 43,720 126,772 319,226 87,808 1001,216 631,231 433,010 70,000
2007 год 12660,673 491,135 11,700 6,000 473,435 6,100 425,538 14,282 4431,260 4723,569 380,800 2194,089
2008 год 13101,371 458,095 10,400 447,695 4,400 580,180 16,782 4376,045 5879,900 291,500 1498,869
2009 год 9876,901 361,110 11,400 349,710 5,000 645,365 16,012 3364,145 4136,500 291,500 1062,269
2010 год 8109,361 264,325 12,800 251,525 6,000 666,800 9,112 3338,740 3160,900 278,300 391,184
14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ
ИТОГО 27418,060 302,511 285,211 14,300 3,000 213,911 271,200 177,558 13192,536 5687,390 1842,100 5944,765 195,500
2003 год 1801,000 10,000 6,000 4,000 4,000 894,100 896,400 0,500 187,400
2004 год 2555,640 136,695 129,395 4,300 3,000 60,095 61,000 42,323 436,118 1376,647 502,857 5,600
2005 год 2232,770 62,024 62,024 62,024 70,000 46,796 364,379 682,212 600,000 407,359 2,500
2006 год 1118,400 87,792 87,792 87,792 95,000 66,238 35,579 476,831 356,960
2007 год 6199,720 6,000 6,000 13,500 5,300 3294,410 421,000 380,800 2078,710
2008 год 5829,230 11,400 7,800 3425,950 708,800 291,500 1383,780
2009 год 4222,900 16,100 7,000 2401,000 565,500 291,500 941,800
2010 год 3458,400 4,200 2,100 2341,000 560,000 278,300 272,800
14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных
мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции
Машиностроительный комплекс
14.1.16. Разработка и освоение новых
изделий автоэлектроники,
закупка нового
оборудования, внедрение
системы качества (ЗАО
"ЗЭиМ-Лайн", г. Чебоксары) 650,000 6,000 6,000 194,000 450,000
2007 год 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000
2008 год 289,000 64,000 225,000
2009 год 44,000 44,000
2010 год 29,000 29,000
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
14.1.32. Модернизация производства
по изготовлению газетной
продукции (РГУП "ИПК
"Чувашия", г. Чебоксары) 23,900 6,000 6,000 1,000 3,400 13,500
2003 год 6,000 6,000 6,000
2004 год 9,500 1,000 2,000 6,500
2005 год 8,400 1,400 7,000
14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Машиностроительный комплекс
14.2.4. Разработка конструкций и
организация серийного
производства силовых
модулей (ОАО "Контур", г.
Чебоксары) 125,000 8,000 8,000 8,000 30,000 87,000
2003 год 47,000 4,000 4,000 4,000 12,000 31,000
2004 год 78,000 4,000 4,000 4,000 18,000 56,000
14.2.7. Автоматизация объектов МУП
"Водоканал" г.
Новочебоксарска *" (ОАО
"Научно-производственный
комплекс "Элара", г.
Чебоксары) 6,600 6,600 6,300 0,300
2004 год 6,600 6,600 6,300 0,300
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику
Машиностроительный комплекс
14.2.11. Реконструкция котельной
ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева",
обеспечивающей
теплоснабжение
муниципальных потребителей
Чапаевского поселка и
юго-западного жилого района
г.Чебоксары *"
(ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева", г. Чебоксары) 70,000 70,000 67,000 3,000
2004 год 70,000 70,000 67,000 3,000
14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста
14.4.1. Оптимизация структуры
энергобаланса 5647,2 205,9 205,9 205,9 252,7 177,6 51,8 1023,4 3935,9
*"
2004 год 671,8 56,1 56,1 56,1 60,0 42,3 14,1 278,8 220,5
2005 год 742,8 62,0 62,0 62,0 70,0 46,8 15,6 308,3 240,1
2006 год 1051,4 87,8 87,8 87,8 92,0 66,2 22,1 436,3 347,0
2007 год 988,80 5,3 983,5
2008 год 1021,60 10,4 7,8 1003,4
2009 год 891,70 16,1 7,0 868,6
2010 год 279,10 4,2 2,1 272,8
Примечания: *" Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого
Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 году предусматривается разработка отдельной программы и плана
действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др.
15. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ИТОГО 27820,708 1992,150 476,900 1515,250 164,600 2918,217 31,080 6472,172 16183,499 223,590
2003 год 1153,616 97,800 75,220 22,580 32,120 151,266 4,500 691,650 103,300 105,100
2004 год 1379,480 150,250 123,000 27,250 35,500 204,430 5,000 864,830 119,000 35,970
2005 год 1567,965 169,000 138,000 31,000 38,000 224,525 8,860 964,780 161,230 39,570
2006 год 1455,108 125,000 94,380 30,620 37,480 197,926 12,720 922,112 154,400 42,950
2007 год 5945,839 449,900 11,700 438,200 6,100 383,770 809,600 4302,569
2008 год 6810,300 428,500 10,400 418,100 4,400 535,000 675,700 5171,100
2009 год 5245,100 333,300 11,400 321,900 5,000 593,700 747,100 3571,000
2010 год 4263,300 238,400 12,800 225,600 6,000 627,600 796,400 2600,900
15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства
15.1.1. Развитие хмелеводства 550,250 149,980 149,980 108,740 291,530
2003 год 59,680 8,180 8,180 2,000 49,500
2004 год 150,540 45,000 45,000 30,430 75,110
2005 год 156,710 57,000 57,000 33,350 66,360
2006 год 53,120 15,000 15,000 17,160 20,960
2007 год 26,500 5,600 5,600 3,000 17,900
2008 год 32,300 6,000 6,000 7,100 19,200
2009 год 34,600 6,400 6,400 7,600 20,600
2010 год 36,800 6,800 6,800 8,100 21,900
15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов
15.2.1. Повышение плодородия почв
Чувашской Республики 2016,121 143,100 96,530 46,570 143,100 345,341 31,080 1488,600 8,000
2003 год 381,920 32,120 21,050 11,070 32,120 63,300 4,500 280,000 2,000
2004 год 467,500 35,500 24,000 11,500 35,500 85,000 5,000 340,000 2,000
2005 год 577,135 38,000 26,000 12,000 38,000 98,275 8,860 430,000 2,000
2006 год 589,566 37,480 25,480 12,000 37,480 98,766 12,720 438,600 2,000
15.2.2. Земледелие и
растениеводство 2017,730 81,100 21,500 59,600 21,500 628,330 1308,300
2007 год 413,430 19,500 6,100 13,400 6,100 100,430 293,500
2008 год 497,900 18,800 4,400 14,400 4,400 163,200 315,900
2009 год 535,000 20,400 5,000 15,400 5,000 176,300 338,300
2010 год 571,400 22,400 6,000 16,400 6,000 188,400 360,600
15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции
15.3.1. Стабилизация и развитие
отраслей животноводства 8257,508 553,170 7,990 545,180 427,996 1502,842 5773,500
2003 год 435,706 15,500 3,990 11,510 18,956 299,950 101,300
2004 год 525,170 19,750 4,000 15,750 19,000 374,420 112,000
2005 год 580,420 19,000 19,000 21,000 418,420 122,000
2006 год 573,672 18,620 18,620 21,000 410,052 124,000
2007 год 1929,94 184,800 184,800 93,940 1651,200
2008 год 1640,000 113,700 113,700 90,200 1436,100
2009 год 1403,800 98,500 98,500 84,300 1221,000
2010 год 1168,800 83,300 83,300 79,600 1005,900
15.3.2. Строительство свинотоварной
фермы (ООО "ТП "Сувар-2",
Чебоксарский район) 177,000 177,000
2007 год 177,000 177,000
15.3.3. Строительство молочной
фермы (ОАО "Фирма
Акконд-агро", Янтиковский
район) 74,369 74,369
2007 год 74,369 74,369
15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства
15.4.1. Привлечение инвестиций для
обновления техники и
технологического
оборудования для
преодоления технической
отсталости сельского
хозяйства 4393,200 200,900 200,900 1325,210 1620,400 1100,000 146,690
2003 год 158,210 42,000 42,000 65,010 23,000 28,200
2004 год 185,970 50,000 50,000 65,000 35,000 35,970
2005 год 209,470 55,000 55,000 64,900 50,000 39,570
2006 год 203,350 53,900 53,900 54,000 52,500 42,950
2007 год 688,500 171,3 317,2 200
2008 год 845,600 255 340,6 250
2009 год 998,200 310 388,2 300
2010 год 1103,900 340 413,9 350
15.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной
переработки сельскохозяйственного сырья
15.5.1. Организация производства
короткорезаных макаронных
изделий (ОАО
"Новочебоксарская
макаронная фабрика
"Россиянка") 82,100 25,300 56,800
2004 год 25,300 25,300
2005 год 28,400 28,400
2006 год 28,400 28,400
15.5.2. Реконструкция первой
очереди пивоваренного
завода (ОАО Чебоксарская
пивоваренная фирма "Букет
Чувашии", г. Чебоксары) 29,200 29,200
2003 год 14,200 14,200
2004 год 15,000 15,000
15.5.3. Развитие производства
молока и жидких молочных
продуктов (ОАО
"Чебоксарский гормолзавод") 27,900 5,000 22,900
2003 год 27,900 5,000 22,900
15.5.4. Развитие кондитерского
производства (ОАО "Акконд",
г. Чебоксары) 20,000 20,000
2003 год 20,000 20,000
15.5.5. Модернизация колбасно-
кулинарного цеха (ОАО
"Чебоксарский
мясокомбинат") 54,000 54,000
2003 год 54,000 54,000
15.5.6. Реконструкция завода по
производству плодоовощной
продукции и натуральных
соков мощностью 5 муб. в
год (ООО "Атлашевский завод
плодоовощных консервов",
Чебоксарский район) 13,830 13,830
2004 год 5,000 5,000
2005 год 8,830 8,830
15.5.7. Модернизация оборудования и
технологических линий по
производству пива (филиал
ОАО "САН ИнБев", г.
Новочебоксарск) 75,000 75,000
2007 год 75,000 75,000
15.5.8. Строительство и
оборудование цеха по
производству
концентрированного
кормового продукта на
основе отходов спиртового
производства (филиал ФГУП
"Росспиртпром" спиртзавод
"Ядринский", г. Ядрин) 60,000 60,000
2007 год 36,000 36,000
2008 год 24,000 24,000
15.5.9. Строительство завода по
переработке молока в г.
Ядрине (ОАО "Ядринмолоко",
г. Ядрин) 700,000 70,000 630,000
2007 год 70,000 70,000
2008 год 630,000 630,000
15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем
объеме сельскохозяйственного производства
15.6.1. Развитие малых форм
хозяйствования в
агропромышленном комплексе 9296,500 863,900 863,900 82,600 8350,000
2003 год 2,000 2,000
2004 год 5,000 5,000
2005 год 7,000 7,000
2006 год 7,000 7,000
2007 год 2455,100 240,000 240,000 15,100 2200,000
2008 год 3164,500 290,000 290,000 19,500 2855,000
2009 год 2273,500 208,000 208,000 15,500 2050,000
2010 год 1382,400 125,900 125,9 11,5 1245
16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ИТОГО 140,288 80,448 80,448 5,800 23,560 12,500 18,200 5,580
2003 год 17,365 12,955 12,955 1,400 2,000 0,400 1,000 1,010
2004 год 19,725 13,910 13,910 1,400 2,330 1,000 1,400 1,085
2005 год 19,598 13,583 13,583 1,500 2,430 1,100 1,400 1,085
2006 год 20,000 11,500 11,500 1,500 3,300 2,000 2,000 1,200
2007 год 17,300 9,000 9,000 2,700 2,000 2,400 1,200
2008 год 15,900 8,000 8,000 3,300 2,000 2,600
2009 год 15,600 6,500 6,500 3,600 2,000 3,500
2010 год 14,800 5,000 5,000 3,900 2,000 3,900
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики
16.1.1. Реализация Республиканской
программы
сбалансированности
потребности экономики в
кадрах и рынка
образовательных услуг на
2003 - 2005 годы и на
период до 2010 года 85,658 45,148 45,148 5,800 23,560 6,300 10,650
2003 год 10,605 7,955 7,955 1,400 2,000 0,200 0,450
2004 год 12,540 8,910 8,910 1,400 2,330 0,500 0,800
2005 год 12,413 8,583 8,583 1,500 2,430 0,600 0,800
2006 год 12,000 6,500 6,500 1,500 3,300 1,000 1,200
2007 год 9,300 4,200 4,200 2,700 1,000 1,400
2008 год 9,900 4,000 4,000 3,300 1,000 1,600
2009 год 9,600 3,000 3,000 3,600 1,000 2,000
2010 год 9,300 2,000 2,000 3,900 1,000 2,400
16.1.2. Совершенствование
подготовки менеджеров
высшего и среднего звена
для организаций основных
отраслей экономики 54,630 35,300 35,300 6,200 7,550 5,58
*"
2003 год 6,760 5,000 5,000 0,200 0,550 1,010
2004 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2005 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2006 год 8,000 5,000 5,000 1,000 0,800 1,200
2007 год 8,000 4,800 4,800 1,000 1,000 1,200
2008 год 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000
2009 год 6,000 3,500 3,500 1,000 1,500
2010 год 5,500 3,000 3,000 1,000 1,500
17. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИТОГО 901,151 93,495 93,495 177,352 8,275 114,580 507,449 240,000
2003 год 40,125 1,145 1,145 15,549 1,591 21,840 50,000
2004 год 49,964 1,150 1,150 19,510 1,844 27,460 55,000
2005 год 50,350 1,210 1,210 19,590 1,850 27,700 65,000
2006 год 50,600 1,250 1,250 19,600 1,850 27,900 70,000
2007 год 188,234 25,885 25,885 21,278 0,270 43,250 97,551
2008 год 190,886 21,270 21,270 26,240 0,270 45,145 97,961
2009 год 166,746 20,985 20,985 27,225 0,300 14,895 103,341
2010 год 164,246 20,600 20,600 28,360 0,300 11,290 103,696
17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства
17.1.1. Совершенствование внешней
среды развития малого
предпринимательства 19,045 1,500 1,500 11,891 5,654 240,000
2003 год 0,650 0,650 50,000
2004 год 0,650 0,650 55,000
2005 год 0,700 0,700 65,000
2006 год 0,675 0,675 70,000
2007 год 3,582 2,216 1,366
2008 год 4,016 0,500 0,500 2,100 1,416
2009 год 4,196 0,500 0,500 2,260 1,436
2010 год 4,576 0,500 0,500 2,640 1,436
17.1.2. Развитие инфраструктуры и
механизмов государственной
поддержки малого
предпринимательства 696,916 86,460 86,460 135,471 7,135 467,850
2003 год 36,735 0,145 0,145 14,399 1,591 20,600
2004 год 45,844 0,150 0,150 18,150 1,844 25,700
2005 год 45,920 0,160 0,160 18,160 1,850 25,750
2006 год 46,000 0,175 0,175 18,175 1,850 25,800
2007 год 132,357 25,550 25,550 16,807 90,000
2008 год 126,860 20,430 20,430 16,430 90,000
2009 год 131,740 20,120 20,120 16,620 95,000
2010 год 131,460 19,730 19,730 16,730 95,000
17.1.3. Развитие малого
инновационного
предпринимательства в
научно-технической сфере 7,315 4,125 4,125 2,620 0,570
2003 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2004 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2005 год 1,200 1,050 1,050 0,150
2006 год 1,275 1,075 1,075 0,200
2007 год 0,050 0,050
2008 год 0,820 0,820
2009 год 0,870 0,870
2010 год 0,880 0,880
17.1.4. Развитие рекламной и
выставочно-ярмарочной
деятельности 9,170 2,690 6,480
2003 год 1,630 0,500 1,130
2004 год 2,360 0,710 1,650
2005 год 2,530 0,730 1,800
2006 год 2,650 0,750 1,900
17.1.5. Развитие малого
предпринимательства в
отраслях реального сектора
экономики 0,270 0,270
2007 год 0,060 0,060
2008 год 0,065 0,065
2009 год 0,070 0,070
2010 год 0,075 0,075
17.1.6. Развитие малого
предпринимательства в
сельской местности 24,660 24,660
2007 год 5,715 5,715
2008 год 6,015 6,015
2009 год 6,315 6,315
2010 год 6,615 6,615
17.1.7. Кадровое обеспечение малого
предпринимательства 5,930 1,410 1,410 2,555 1,965
2007 год 1,150 0,335 0,335 0,405 0,410
2008 год 1,455 0,340 0,340 0,650 0,465
2009 год 1,635 0,365 0,365 0,750 0,520
2010 год 1,690 0,370 0,370 0,750 0,570
17.2. Мероприятия, направленные на развитие народных художественных промыслов и ремесел
(Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
17.2.1. Формирование и развитие
инфраструктуры поддержки
народных художественных
промыслов и ремесел 96,160 4,180 0,480 91,500
2007 год 39,320 0,200 0,120 39,000
2008 год 41,420 1,300 0,120 40,000
2009 год 9,940 1,320 0,120 8,500
2010 год 5,480 1,360 0,120 4,000
17.2.2. Популяризация народных
художественных промыслов 8,530 3,995 4,535
2007 год 1,470 0,570 0,900
2008 год 2,095 1,025 1,070
2009 год 2,315 1,130 1,185
2010 год 2,650 1,270 1,380
17.2.3. Кадровое обеспечение
развития народных
художественных промыслов и
ремесел 3,705 2,315 1,390
2007 год 0,400 0,100 0,300
2008 год 0,975 0,665 0,310
2009 год 1,130 0,750 0,380
2010 год 1,200 0,800 0,400
17.2.4. Сбыт и продвижение
продукции народных
художественных промыслов и
ремесел, сувенирной
продукции 29,450 11,635 0,660 17,155
2007 год 4,130 0,930 0,150 3,050
2008 год 7,165 3,250 0,150 3,765
2009 год 8,535 3,525 0,180 4,830
2010 год 9,620 3,930 0,180 5,510
Примечание: *" Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
18. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
ИТОГО 1895,460 16,390 10,160 6,230 34,180 53,978 1331,120 170,000 289,792
2003 год 176,260 0,335 0,335 1,860 7,030 112,435 50,000 4,600
2004 год 333,555 7,690 5,330 2,360 6,430 9,050 141,825 60,000 108,560
2005 год 331,565 6,690 4,830 1,860 6,480 8,050 143,285 60,000 107,060
2006 год 54,275 0,350 0,350 3,400 5,000 41,525 4,000
2007 год 309,580 0,350 0,350 4,290 6,712 281,600 16,628
2008 год 255,055 0,325 0,325 4,240 6,712 226,650 17,128
2009 год 226,555 0,325 0,325 4,740 6,712 197,650 17,128
2010 год 208,615 0,325 0,325 2,740 4,712 186,150 14,688
18.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг
18.1.1. Развитие и улучшение
качества потребительских
услуг 959,000 959,000
2003 год 21,500 21,500
2004 год 54,000 54,000
2005 год 48,500 48,500
2006 год 15,000 15,000
2007 год 250,000 250,000
2008 год 200,000 200,000
2009 год 190,000 190,000
2010 год 180,000 180,000
18.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков
18.2.1. Расширение сети оптовой
торговли 130,000 130,000
2003 год 30,000 30,000
2004 год 20,000 20,000
2005 год 20,000 20,000
2006 год 20,000 20,000
2007 год 20,000 20,000
2008 год 20,000 20,000
18.2.2. Развитие межрегионального
сотрудничества на базе ЗАО
"МТВ-центр", г. Чебоксары 340,000 170,000 170,000
2003 год 100,000 50,000 50,000
2004 год 120,000 60,000 60,000
2005 год 120,000 60,000 60,000
18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике
18.3.1. Создание гостиничного и
культурно-развлекательного
комплекса в районе речного
порта, г. Чебоксары 200,000 200
*"
2004 год 100,000 100,000
2005 год 100,000 100,000
18.3.2. Создание организации с
функциями туроператора 0,400 0,100 0,100 0,300
2004 год 0,075 0,025 0,025 0,050
2005 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2006 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2007 год 0,075 0,025 0,025 0,050
18.3.3. Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
курорта республиканского
значения "Волжские зори" 55,500 4,500 4,500 9,500 12,000 9,000 20,5
**"
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 5,000
2005 год 12,500 3,000 3,000 1,500 2,000 1,500 4,500
2006 год 9,000 1,500 2,000 1,500 4,000
2007 год 7,000 1,500 2,000 1,500 2,000
2008 год 7,500 1,500 2,000 1,500 2,500
2009 год 8,000 2,000 2,000 1,500 2,500
18.3.4. Комплексное развитие
туризма в Чувашской
Республике 108,170 2,600 2,600 14,400 28,000 54,670 8,5
*"
2003 год 24,335 0,325 0,325 1,800 7,000 10,710 4,500
2004 год 12,625 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2,500
2005 год 17,585 0,325 0,325 1,800 3,000 10,960 1,500
2006 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2007 год 14,125 0,325 0,325 1,800 3,000 9,000
2008 год 9,125 0,325 0,325 1,800 3,000 4,000
2009 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2010 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
18.3.5. Строительство
туристического комплекса в
государственном учреждении
"Национальный парк "Чаваш
вармане" 8,960 5,660 5,660 0,200 3,100
2003 год 0,025 0,025
2004 год 3,855 3,830 3,830 0,025
2005 год 1,855 1,830 1,830 0,025
2006 год 0,025 0,025
2007 год 0,800 0,050 0,750
2008 год 0,800 0,050 0,750
2009 год 0,800 0,050 0,750
2010 год 0,800 0,050 0,750
18.3.6. Участие в крупнейших
межрегиональных,
всероссийских,
международных туристических
выставках путем создания
единого стенда Чувашской
Республики, организация
презентаций туристических
возможностей Чувашской
Республики 3,610 0,030 0,030 0,620 0,330 2,350 0,28
*"
2003 год 0,400 0,010 0,010 0,060 0,030 0,200 0,100
2004 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
2005 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
2007 год 0,500 0,100 0,050 0,350
2008 год 0,550 0,100 0,050 0,400
2009 год 0,550 0,100 0,050 0,400
2010 год 0,610 0,100 0,050 0,400 0,060
18.3.7. Создание и развитие системы
детского, молодежного и
социального туризма в
Чувашской Республике 89,820 3,500 3,500 9,360 13,448 3,000 60,512
2004 год 11,000 2,000 2,000 3,000 4,000 1,000 1,000
2005 год 10,500 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 1,000
2007 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2008 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2009 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2010 год 17,080 0,840 1,612 14,628
Примечания: *" Спонсорская помощь и средства населения.
**" Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
19. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИТОГО по разделу IV 3633,149 395,770 341,970 53,800 148,600 95,140 197,054 526,185 1616,000 803,000
2003 год 73,575 37,000 27,500 9,500 32,000 5,150 7,425 24,000
2004 год 147,200 80,200 69,000 11,200 35,200 21,400 8,000 32,600 5,000
2005 год 150,900 81,700 69,000 12,700 32,700 20,700 10,500 30,000 8,000
2006 год 115,100 59,700 47,000 12,700 43,700 35,100 9,700 4,600 3,000 3,000
2007 год 109,668 57,370 53,470 3,900 1,200 3,130 43,748 5,420
2008 год 141,472 24,200 23,000 1,200 1,200 3,130 57,007 57,135
2009 год 2142,119 26,300 25,000 1,300 1,300 3,130 40,564 272,125 1000,000 800,000
2010 год 753,115 29,300 28,000 1,300 1,300 3,400 20,110 100,305 600,000
19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища
Чебоксарской ГЭС
19.1.1. Неотложные мероприятия по
устранению негативных
последствий по зоне
затопления водохранилища
Чебоксарского гидроузла при
существующей отметке 63,0 м 130,00 61,00 61,00 69,00
2003 год 29,00 5,00 5,00 24,00
2004 год 46,00 26,00 26,00 20,00
2005 год 55,00 30,00 30,00 25,00
19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и
Новочебоксарска
19.2.1. Комплексный мониторинг
Чебоксарского водохранилища
и водных объектов 47,50 39,400 39,400 36,700 8,100
2003 год 9,200 8,000 8,000 8,000 1,200
2004 год 11,100 8,900 8,900 8,900 2,200
2005 год 12,400 9,900 9,900 9,900 2,500
2006 год 11,900 9,900 9,900 9,900 2,000
2007 год 2,90 2,70 2,70 0,20
19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура
19.3.1. Берегоукрепительные и
противооползневые работы на
реках Волга, Сура и Цивиль 158,770 125,970 125,970 92,500 20,000 12,800
2003 год 24,800 22,500 22,500 22,500 2,300
2004 год 27,000 19,000 19,000 19,000 5,000 3,000
2005 год 29,500 20,000 20,000 20,000 6,000 3,500
2006 год 44,000 31,000 31,000 31,000 9,000 4,000
2007 год 33,470 33,470 33,470
19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами
19.4.1. Противопаводковые и
русловыпрямительные
мероприятия на р. Большой
Цивиль и других реках
Чувашской Республики 27,000 12,000 12,000 15,000
2004 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2005 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2006 год 9,000 4,000 4,000 5,000
19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных
геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду
19.5.1. Государственный мониторинг
геологической среды на
територии Чувашской
Республики 21,050 14,400 14,400 14,400 6,650
2003 год 2,450 1,500 1,500 1,500 0,950
2004 год 3,300 2,300 2,300 2,300 1,000
2005 год 4,000 2,800 2,800 2,800 1,200
2006 год 3,900 2,800 2,800 2,800 1,100
2007 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
2008 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,600
2009 год 1,900 1,300 1,300 1,300 0,600
2010 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,700
19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики
19.6.1. Создание комплекса по
выделению металлов из
отходов гальванических
производств (ОАО
"Текстильмаш", г.
Чебоксары) 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
2004 год 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов
19.7.1. Строительство полигонов
твердых бытовых отходов 2829,425 42,000 42,000 31,000 22,825 314,600 1616,000 803,000
2003 год 8,125 3,000 5,125
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000
2006 год 46,300 12,000 12,000 18,000 5,700 4,600 3,000 3,000
2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000
2010 год 700,000 100,000 600,000
в том числе:
Строительство полигона и
завода по переработке
твердых бытовых отходов для
гг. Чебоксары,
Новочебоксарска и пгт
Кугеси 110,725 42,000 42,000 17,000 21,125 14,600 16,000
2003 год 8,125 3,000 5,125
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000
2006 год 27,600 12,000 12,000 4,000 4,000 4,600 3,000
Строительство полигонов по
переработке твердых бытовых
отходов в районных центрах 18,700 14,000 1,700 3,000
2006 год 18,700 14,000 1,700 3,000
Строительство заводов по
переработке отходов 2700,000 300,000 1600,000 800,000
2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000
2010 год 700,000 100,000 600,000
19.7.2. Создание и организация
объектов размещения отходов 155,736 154,501 1,235
2007 год 42,830 42,510 0,320
2008 год 51,922 51,617 0,305
2009 год 40,569 40,264 0,305
2010 год 20,415 20,110 0,305
19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
19.8.1. Мероприятия по
восстановлению
гидротехнических сооружений 243,368 96,000 96,000 6,690 6,928 133,750
2007 год 27,968 20,000 20,000 1,630 1,238 5,100
2008 год 86,850 23,000 23,000 1,630 5,390 56,830
2009 год 98,750 25,000 25,000 1,630 0,300 71,820
2010 год 29,800 28,000 28,000 1,800
19.9. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности
19.9.1. Демеркуризация
ртутьсодержащих отходов 3,500 3,500
2007 год 0,800 0,800
2008 год 0,900 0,900
2009 год 0,900 0,900
2010 год 0,900 0,900
Примечания: 1". Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
2". Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
3". Инвестиционные проекты будут финансироваться по мере изыскания в республиканском бюджете Чувашской Республики дополнительных средств на эти цели.".
Приложение 7
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ,
предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета
Приложение № 7 на бумажном носителе.
Приложение 8
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 8
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских целевых программ Чувашской Республики
----T---------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование программ ¦ Дата ¦ Номер ¦
¦п/п¦ ¦ принятия ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L---+---------------------------------------+-----------+------------
1. Республиканская целевая программа 02.04.2002 88
"Профилактика и лечение артериальной
гипертонии в Чувашской Республике на
2002 - 2008 годы" *"
2. Республиканская целевая программа "Леса 09.10.2002 255
Чувашии" на 2003 - 2010 годы
3. Республиканская целевая программа 11.10.2002 258
"Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Чувашской
Республике на 2003 - 2007 годы"
Подпрограмма "Реформирование и 11.10.2002 258
регулирование земельных и имущественных
отношений в Чувашской Республике на
2003 - 2007 годы"
Подпрограмма "Создание системы кадастра 29.12.2006 342
недвижимости в Чувашской Республике на
2006 - 2008 годы"
4. Республиканская программа 15.10.2002 274
"Государственная поддержка молодых
семей в решении жилищной проблемы на
2002 - 2010 годы"
5. Республиканская программа по реализации 06.12.2002 314
Закона Чувашской Республики "О языках в
Чувашской Республике" на 2003 - 2007
годы и на период до 2012 года
Подпрограмма "Подготовка и издание 28.03.2003 68
многотомной чувашской энциклопедии"
6. Республиканская целевая программа 11.12.2002 315
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Чувашской
Республики" на 2003 - 2010 годы
7. Республиканская целевая программа 25.12.2002 335
"Социальное развитие села в Чувашской
Республике на период до 2010 года"
8. Республиканская программа 04.08.2003 81
сбалансированности потребностей (Указ Президента
экономики в кадрах и рынка Чувашской Республики)
образовательных услуг на 2003 - 2005
годы и на период до 2010 года
9. Республиканская целевая программа 29.11.2004 298
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера
(2005 - 2008 годы)" *"
Подпрограмма "Совершенствование 29.11.2004 298
противотуберкулезной помощи населению
Чувашской Республики"
Подпрограмма "О мерах по предупреждению 29.11.2004 298
дальнейшего распространения
заболеваний, передаваемых половым
путем"
Подпрограмма "Неотложные меры по 29.11.2004 298
предупреждению распространения в
Чувашской Республике заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
Подпрограмма "Сахарный диабет на 2005 - 04.05.2005 108
2007 годы"
Подпрограмма "Совершенствование 29.12.2005 343
психиатрической помощи населению
Чувашской Республики на 2006 - 2008
годы"
10. Республиканская целевая программа 16.12.2004 137
"Развитие туризма в Чувашской (Указ Президента
Республике на 2005 - 2010 годы" Чувашской Республики)
11. Республиканская целевая программа 27.12.2004 346
"Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы
12. Республиканская целевая программа 29.12.2004 142
"Обеспечение населения Чувашской (Указ Президента
Республики качественной питьевой водой Чувашской Республики)
на 2005 - 2008 годы"
13. Республиканская программа 30.12.2004 309
государственной поддержки малого
предпринимательства в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы
Подпрограмма "Государственная поддержка 30.12.2004 309
кредитной кооперации в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы"
14. Республиканская целевая программа 17.01.2005 7
улучшения условий, охраны труда и
здоровья работающих в Чувашской
Республике на 2005 - 2007 годы
15. Республиканская целевая программа 17.01.2005 8
"Государственное стимулирование
развития внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы"
16. Республиканская целевая программа 31.01.2005 15
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Чувашской Республике на 2005 - 2009
годы"
17. Республиканская программа по 11.02.2005 33
ограничению курения табака в Чувашской
Республике на 2005 - 2007 годы
18. Республиканская целевая программа 14.02.2005 36
"Создание системы и проведение работ по
мониторингу земель Чувашской Республики
на 2005 - 2010 годы"
19. Республиканская программа развития 21.03.2005 61
лесопромышленного комплекса Чувашской
Республики на 2005 - 2010 годы
20. Республиканская программа действий по 27.05.2005 129
обеспечению развития системы начального
профессионального образования в
Чувашской Республике на 2005 - 2007
годы и на период до 2010 года
21. Республиканская программа содействия 01.06.2005 138
занятости населения в сельской
местности Чувашской Республики на 2005
- 2010 годы
22. Республиканская целевая программа 14.06.2005 144
развития образования в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы
Подпрограмма "Модернизация системы 20.03.2006 55
воспитания детей и молодежи в Чувашской
Республике"
23. Республиканская программа развития 20.06.2005 150
легкой промышленности Чувашской
Республики на 2005 - 2010 годы
24. Республиканская целевая программа 04.07.2005 168
"Развитие единой образовательной
информационной среды в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы"
25. Республиканская целевая программа 20.07.2005 185
"Молодежь Чувашской Республики: 2006 -
2010 годы"
26. Республиканская комплексная программа 05.10.2005 246
ускоренного внедрения во все сферы
экономики Чувашской Республики
международных стандартов качества на
2005 - 2010 годы (программа "Качество")
27. Республиканская целевая программа 18.11.2005 286
"Совершенствование кардиологической
помощи населению в Чувашской Республике
на 2006 - 2010 годы"
28. Республиканская целевая программа 29.11.2005 301
"Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи по основным
направлениям приоритетного
национального проекта в сфере
здравоохранения в Чувашской Республике
на 2006 - 2010 годы"
29. Республиканская программа сохранения и 01.12.2005 302
развития народных художественных
промыслов и ремесел в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы
30. Республиканская целевая программа 06.12.2005 307
"Культура Чувашии: 2006 - 2010 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры и 06.12.2005 307
искусства в Чувашской Республике"
Подпрограмма "Реализация Концепции 06.12.2005 307
государственной национальной политики
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Развитие архивного дела в 06.12.2005 307
Чувашской Республике"
Подпрограмма "Средства массовой 06.12.2005 307
информации, полиграфия и книгоиздание в
Чувашской Республике"
31. Республиканская комплексная программа 30.12.2005 350
инновационного развития Чувашской
Республики на 2006 - 2010 годы
Подпрограмма "Развитие в Чувашской 27.08.2007 212
Республике био- и нанотехнологий"
32. Республиканская комплексная целевая 30.12.2005 351-646дсп
программа "Развитие гражданской
обороны, снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Чувашской Республике на 2006 - 2010
годы"
33. Республиканская целевая программа 31.01.2006 10
"Развитие агропромышленного комплекса
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы"
Подпрограмма "Развитие производства 07.07.2006 172
молока в Чувашской Республике (2006 -
2010 годы)"
34. Подпрограмма "Развитие свиноводства в 31.05.2005 137
Чувашской Республике (2005 - 2010
годы)" республиканской целевой
программы "Развитие агропромышленного
комплекса Чувашской Республики на 2004
- 2010 годы"
35. Республиканская целевая программа 10.02.2006 33
"Здоровое питание (2006 - 2010 годы)"
36. Республиканская целевая программа 14.02.2006 36
"Комплексные меры профилактики
правонарушений в Чувашской Республике
на 2006 - 2008 годы"
37. Республиканская целевая программа 05.04.2006 73
"Вакцинопрофилактика на 2006 - 2010
годы" *"
38. Республиканская комплексная программа 14.04.2006 101
государственной поддержки строительства
жилья в Чувашской Республике на 2006 -
2010 годы
Подпрограмма "Переселение граждан из 28.07.2006 196
ветхого и аварийного жилищного фонда
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Модернизация объектов 29.08.2006 222
коммунальной инфраструктуры"
Подпрограмма "Развитие ипотечного 13.11.2006 285
жилищного кредитования в Чувашской
Республике"
39. Республиканская целевая программа 14.04.2006 98
"Проведение административной реформы в
Чувашской Республике в 2006 - 2008
годах"
40. Республиканская целевая программа 21.06.2006 153
"Повышение экологической безопасности в
Чувашской Республике на 2006 - 2010
годы"
41. Республиканская целевая программа 30.06.2006 157
развития химической промышленности
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы
42. Республиканская целевая программа 17.08.2006 208
развития энергетики Чувашской
Республики на 2006 - 2010 годы
43. Республиканская целевая программа 28.08.2006 219
"Повышение безопасности дорожного
движения в Чувашской Республике на 2006
- 2010 годы"
44. Республиканская целевая программа 13.09.2006 227
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог в Чувашской Республике на 2006 -
2010 годы с прогнозом до 2025 года"
Подпрограмма "Модернизация и развитие 13.09.2006 227
придорожной инфраструктуры на
автомобильных дорогах в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы с
прогнозом до 2025 года"
45. Республиканская целевая программа 21.09.2006 237
развития машиностроительного комплекса
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы
46. Республиканская целевая программа "Дети 21.09.2006 238
Чувашии" на 2007 - 2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение" 21.09.2006 238
Подпрограмма "Дети и семья" 21.09.2006 238
47. Республиканская комплексная программа 02.10.2006 247
по усилению борьбы с преступностью в
Чувашской Республике на 2007 - 2009
годы
48. Республиканская целевая программа 09.10.2006 251
"Развитие физической культуры и спорта
в Чувашской Республике на 2007 - 2010
годы"
49. Республиканская целевая программа 16.10.2006 261
"Совершенствование специализированных
видов медицинской помощи населению
Чувашской Республики на 2007 - 2010
годы"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
травматолого-ортопедической помощи
населению Чувашской Республики"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
онкологической помощи населению
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
хирургической помощи населению
Чувашской Республики"
50. Программа реформирования региональных 10.11.2006 284
финансов Чувашской Республики на 2006 -
2008 годы
51. Республиканская целевая программа по 24.04.2007 82
противодействию коррупции в Чувашской
Республике на 2007 - 2010 годы
52. Республиканская целевая программа 21.08.2007 205
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями в Чувашской
Республике (2008 - 2011 годы)" **"
Подпрограмма "Сахарный диабет" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Туберкулез" 21.08.2007 205
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Онкология" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые 21.08.2007 205
половым путем"
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Психические расстройства" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Артериальная гипертония" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Сосудистые заболевания" 21.08.2007 205
--------------------------------
*" Финансирование осуществляется по 31 декабря 2007 года.
**" Подлежит финансированию с 1 января 2008 года.".
Приложение 9
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 9
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
уровня социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики за 2006 год (по предварительным данным)
----T---------------------T----------T---------T---------T-----T-----T-----T--------T---------T---------T---------T-----T------T--------T--------T-------T-------T-------T-----¬
¦ № ¦ Муниципальные ¦Объем ¦Производ-¦Объем ¦Доля ¦Уро- ¦Уро- ¦Средне- ¦Оборот ¦Объем ¦Основные ¦Коэф-¦Уро- ¦Уровень ¦Уровень ¦Уровень¦Уровень¦Комп- ¦Место¦
¦п/п¦ образования ¦отгружен- ¦ство ¦инвести- ¦заня-¦вень ¦вень ¦месячная¦розничной¦платных ¦фонды ¦фици-¦вень ¦обеспе- ¦обеспе- ¦обеспе-¦обеспе-¦лексная¦ ¦
¦ ¦ ¦ных това- ¦продук- ¦ций в ¦тых в¦бюд- ¦заре-¦номи- ¦торговли ¦услуг ¦коммер- ¦ент ¦обес- ¦ченности¦ченности¦ченнос-¦ченнос-¦оценка ¦ ¦
¦ ¦ ¦ров соб- ¦ции ¦основной ¦сфере¦жет- ¦гис- ¦нальная ¦во всех ¦на душу ¦ческих и ¦плот-¦печен-¦дошколь-¦общеоб- ¦ти ¦ти вра-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ственного ¦сельского¦капитал ¦мало-¦ной ¦три- ¦начис- ¦каналах ¦населе- ¦некоммер-¦ности¦ности ¦ными ¦разова- ¦учреж- ¦чами и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производ- ¦хозяйства¦на душу ¦го ¦обес-¦ро- ¦ленная ¦реализа- ¦ния, ¦ческих ¦авто-¦насе- ¦образо- ¦тельными¦дениями¦средним¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ства, ¦на 1 тыс.¦населе- ¦пред-¦пе- ¦ван- ¦заработ-¦ции на ¦рублей ¦организа-¦моби-¦ления ¦ватель- ¦учрежде-¦здраво-¦меди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнен- ¦жителей, ¦ния, ¦при- ¦чен- ¦ной ¦ная ¦душу ¦ ¦ций (по ¦льных¦жиль- ¦ными ¦ниями, ¦охране-¦цинским¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных работ ¦тыс. ¦рублей ¦нима-¦ности¦без- ¦плата ¦населе- ¦ ¦остаточ- ¦дорог¦ем, ¦учрежде-¦мест на ¦ния, ¦персо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и услуг ¦рублей, ¦ ¦тель-¦муни-¦рабо-¦работаю-¦ния, ¦ ¦ной ¦ ¦кв. ¦ниями, ¦1 тыс. ¦число ¦налом, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собствен- ¦с учетом ¦ ¦ства ¦ципа-¦тицы,¦щих в ¦рублей ¦ ¦стоимости¦ ¦метров¦мест на ¦детей ¦боль- ¦человек¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ными ¦кадаст- ¦ ¦в об-¦льно ¦% от-¦эконо- ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦на че-¦1 тыс. ¦школь- ¦ничных ¦на 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦силами по ¦ровой ¦ ¦щей ¦го ¦чис- ¦мике, ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ловека¦детей ¦ного ¦коек на¦тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам ¦оценки ¦ ¦чис- ¦обра-¦лен- ¦рублей ¦ ¦ ¦на душу ¦ ¦ ¦дошколь-¦возраста¦10 тыс.¦насе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятель- ¦земли ¦ ¦лен- ¦зова-¦ности¦ ¦ ¦ ¦населе- ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦человек¦ления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности¦ния ¦тру- ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"добыча ¦ ¦ ¦рабо-¦на ¦до- ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полезных ¦ ¦ ¦таю- ¦душу ¦спо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ископае- ¦ ¦ ¦щих в¦насе-¦соб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мых", ¦ ¦ ¦эко- ¦ле- ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"обраба- ¦ ¦ ¦номи-¦ния, ¦насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тывающие ¦ ¦ ¦ке, %¦тыс. ¦ления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производ- ¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ства", ¦ ¦ ¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и распре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦газа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------+---------+---------+-----+-----+-----+--------+---------+---------+---------+-----+------+--------+--------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
L---+---------------------+----------+---------+---------+-----+-----+-----+--------+---------+---------+---------+-----+------+--------+--------+-------+-------+-------+------
Среднереспубликанское
значение 50090,00 12217,00 12405,00 27,82 3,05 1,45 6435,90 28736,50 11673,70 74269,00 0,03 21,00 716,00 1182,00 107,70 165,50 0,00
Муниципальные образования с уровнем развития выше среднего
1. г. Чебоксары 95906,80 23027,10 30,27 5,04 1,53 7683,90 45600,30 18127,00 72843,00 19,10 760,00 848,00 166,40 251,60 0,83 1
Муниципальные образования со средним уровнем развития
2. Ядринский район 23174,90 40044,44 6793,90 24,94 1,51 1,07 4250,50 22192,40 3503,60 28855,00 0,06 24,60 614,00 1438,00 114,40 109,10 -1,08 2
3. Чебоксарский район 16634,60 42039,09 6561,40 27,38 1,74 0,83 5542,10 22374,20 6934,50 25083,00 0,05 20,50 634,00 1255,00 66,00 114,90 -1,25 3
4. Моргаушский район 8592,50 43827,66 5854,20 16,43 1,27 0,38 3829,20 14860,30 3255,00 31644,00 0,06 22,80 715,00 1438,00 79,10 118,70 -3,42 4
5. г. Канаш 77765,20 3429,90 25,26 3,38 1,70 6819,60 39630,70 9288,10 40289,00 19,40 831,00 1062,00 83,80 157,30 -3,75 5
6. Красноармейский район 1740,20 24743,85 4946,90 27,43 1,62 1,14 5543,60 10452,60 2414,30 31034,00 0,06 25,10 723,00 1323,00 83,60 102,10 -3,83 6
7. г. Шумерля 68149,40 4242,40 44,89 2,81 2,02 6804,00 42803,70 8864,30 32857,00 22,80 623,00 963,00 74,70 113,50 -3,92 7
Муниципальные образования с низким уровнем развития
8. г. Новочебоксарск 59928,40 8730,50 19,69 4,08 1,55 6597,80 21631,70 8237,70 93583,00 17,80 1004,00 834,00 68,10 140,60 -4,08 8
9. Порецкий район 1620,30 36346,52 12932,90 23,12 1,43 1,66 4282,10 18817,40 2032,60 23243,00 0,04 26,80 712,00 1992,00 95,70 125,10 -4,50 9
10. Мариинско-Посадский
район 12454,30 28553,69 5852,80 26,44 1,23 1,30 4499,50 17966,30 3259,70 27109,00 0,05 24,00 495,00 1486,00 71,00 99,40 -4,67 10
11. Цивильский район 4207,70 18487,34 6306,90 19,33 1,62 0,58 5081,20 23079,40 3538,70 23847,00 0,05 19,60 574,00 1246,00 76,20 99,30 -5,00 11
12. Шемуршинский район 942,90 24019,74 6953,90 47,56 1,54 1,63 4226,80 6326,50 1666,70 29315,00 0,05 24,70 533,00 2313,00 74,00 129,20 -5,42 12
13. Козловский район 7838,80 25355,89 10366,4 26,82 1,44 1,66 3987,70 21349,10 2871,90 21255,00 0,05 24,70 440,00 1425,00 66,90 94,30 -5,50 13
14. г. Алатырь 38580,20 6444,60 20,19 2,53 1,54 5527,20 30818,00 3449,10 22781,00 21,40 855,00 1248,00 68,90 120,10 -6,33 14
15. Урмарский район 894,00 21938,29 8807,50 35,60 0,98 1,41 4106,50 13501,10 2028,80 15232,00 0,05 22,80 806,00 1781,00 75,20 107,70 -6,92 15
16. Вурнарский район 55199,20 20008,11 4431,90 20,43 1,45 1,12 4603,30 16303,30 1858,80 26311,00 0,04 20,60 607,00 1276,00 70,00 96,40 -7,25 16
17. Шумерлинский район 10,90 25327,27 4406,40 26,19 1,91 1,89 3963,40 12030,80 1079,50 41527,00 0,06 26,90 826,00 1651,00 74,70 113,50 -7,25 17
18. Алатырский район 21102,00 34791,80 8096,90 22,35 1,95 2,81 3087,10 3901,00 999,90 27021,00 0,04 27,10 603,00 1976,00 68,90 120,10 -7,92 18
Муниципальные образования с крайне низким уровнем развития
19. Батыревский район 873,90 19993,02 9192,40 38,38 1,03 1,22 3863,20 13092,20 2944,80 18147,00 0,03 22,00 667,00 1500,00 67,80 112,40 -8,08 19
20. Канашский район 1088,70 17668,65 6895,50 33,42 0,78 1,40 4097,50 12090,90 1133,90 20031,00 0,05 23,70 592,00 1507,00 121,00 120,00 -8,17 20
21. Комсомольский район 2734,70 20452,10 5828,50 33,56 1,10 1,33 3820,30 13126,40 1745,30 20991,00 0,05 21,00 315,00 1388,00 48,40 110,90 -9,00 21
22. Яльчикский район 1521,20 23239,38 5119,40 22,11 1,06 1,56 3301,70 8730,00 1720,80 30444,00 0,05 25,00 619,00 1845,00 74,20 118,30 -9,42 22
23. Аликовский район 504,60 37788,49 5356,20 23,06 1,30 2,28 3694,10 11667,90 1551,90 22608,00 0,07 22,40 432,00 1618,00 70,70 117,20 -9,67 23
24. Красночетайский район 2581,60 25995,78 4989,20 26,34 1,02 1,77 3547,10 9386,40 1812,20 19701,00 0,04 23,70 713,00 1132,00 70,40 124,70 -10,92 24
25. Ибресинский район 483,40 27557,40 7130,50 21,55 0,80 1,55 3414,60 13366,70 1333,90 17430,00 0,04 27,20 576,00 1090,00 85,80 109,80 -11,17 25
26. Янтиковский район 3295,30 14888,79 2811,30 20,40 1,10 1,49 3692,20 13934,90 1976,00 15249,00 0,03 24,20 680,00 1400,00 61,60 107,70 -12,08 26".
ЗАКОН
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2003 - 2010 ГОДЫ"
Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
25 сентября 2007 года
Признан утратившим силу Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. № 85.
Статья 1
Внести в Комплексную программу экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы, утвержденную Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 39 "Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы" (Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики, 2003, № 57; 2006, № 70, 72) (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
суммарный объем финансирования Программы в 2003 - 2010 гг. составляет 219,3 млрд. рублей, из них:
собственные средства участников Программы - 35,6 млрд. рублей (16,2%);
средства федерального бюджета - 18,9 млрд. рублей (8,6%);
средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 38,3 млрд. рублей (17,5%);
средства других источников - 126,5 млрд. рублей(57,7%)";
позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
увеличение валовогорегиональногопродукта не менеечем в 1,4 раза по отношению к уровню 2006 года;
обеспечение платежей в бюджеты всех уровней в размере14088,05 млн. рублей на последний год действия Программы и более 68,0 млрд. рублей с 2003 по 2010 год;
создание 45865 новых и сохранение 168162 существующих рабочих мест;
обеспечение к 2010 году социального эффекта не менее 7,0 млрд. рублей;
увеличение доли работающих в малом предпринимательстве до 25% от численности занятых в экономике;
снижение обострений и осложнений хронических заболеваний в целом на 30%, увеличение
продолжительности жизни граждан к 2010 году до 66,9 года;
повышение качества жизни населения Чувашской Республики темпами выше среднероссийских путем сокращения территориальных различий в уровне социально-экономического развития,обеспеченности социальными благами и услугами за счет внедрения новой модели развития экономики:
рост обеспеченности общей площадью жилья на одного жителя до 24,3 кв. м в 2010 году;
рост бюджетной обеспеченности на душу населения в 1,4 раза;
рост реальных располагаемых денежных доходов на душу населения в 1,6 раза;
снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до 15% в 2010 году;
сокращение территориальной дифференциации по основным показателям социально-экономического развития муниципальных образований не менее чем в 1,5 раза.";
2) в разделе 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы":
а) абзац девятый дополнить словами ", обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе";
б) дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
"обеспечение реализации приоритетных национальных проектов.";
в) абзацы двадцать восьмой - сорок четвертый считать соответственно абзацами двадцать девятым - сорок пятым;
3) в разделе 3 "Система программных мероприятий":
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В рамках Программы в период до 2010 года подлежат выполнению 85 инвестиционных и инновационных проектов.";
б) в разделе I "Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного и духовного потенциалов жителей Чувашской Республики":
в подразделе 1.1 "Развитие социальной сферы":
дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"- повышение уровня воспитательной работы в школах.";
абзацы пятнадцатый - тридцать седьмой считать соответственно абзацами шестнадцатым - тридцать восьмым;
дополнить новым абзацем тридцать девятым следующего содержания:
"- развитие отделений временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов республиканских государственных учреждений социального обслуживания населения в муниципальных образованиях, улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.";
абзацы тридцать восьмой - сорок первый считать абзацами сороковым - сорок третьим;
абзацы сорок первый и сорок второй изложить в следующей редакции:
"- укрепление материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике и учреждений уголовно-исполнительной системы на территории Чувашской Республики;
- создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств;";
в подразделе 1.2 "Развитие базовой общественной инфраструктуры":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности. Одним из основных направлений жилищной политики должно стать изменение системы организации управления жилищно-коммунальным комплексом и повышение на этой основе качества оказываемых услуг. Будет активизирован процесс вхождения частного бизнеса в сферу жилищно-коммунального хозяйства, ускорено акционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, что позволит обеспечить вовлечение дополнительных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.";
в абзаце пятом слова "(п.п. 8.1.1 - 8.1.4)" заменить словами "(п.п. 8.1.1 - 8.2.1)";
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
"- привлечение в жилищное строительство средств банков, организаций и граждан;";
абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - тринадцатым;
в абзаце одиннадцатом слова "(п.п. 9.1.1 - 9.2.1)" заменить словами "(п.п. 9.1.1 - 9.3.1)";
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"- обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях ускорения жилищного строительства;";
абзац тринадцатый - тридцать третий считать соответственно абзацами пятнадцатым - тридцать пятым;
в абзаце двадцать восьмом слова "(п.п. 11.1.1 - 12.6.1)" заменить словами "(п.п. 11.1.1 - 11.6.1)";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"- повышение транспортной доступности путем соединения сельских населенных пунктов сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием к концу 2008 года;";
абзацы тридцать четвертый и тридцать пятый изложить в следующей редакции:
"- строительство и реконструкцию железнодорожных вокзалов;
- модернизацию аэропорта в г. Чебоксары, эффективное использование мощностей, переход на эксплуатацию новой высоконадежной авиационной техники, наращивание объема услуг, оказываемых воздушным транспортом, расширение маршрутной сети прямого и транзитного сообщений.";
в) в разделе III "Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития":
в абзаце втором слова "(п.п. 14.1.1 - 14.4.1)" заменить словами "(п.п. 14.1.1 - 14.4.2)";
абзацы тринадцатый - двадцать второй изложить в следующей редакции:
"В подразделе "Агропромышленный комплекс" мероприятия Программы (п.п. 15.1.1 - 15.6.1) предусматривают:
- обеспечение интенсивного развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики;
- ускоренное развитие животноводства, в том числе мясного скотоводства;
- техническое перевооружение агропромышленного комплекса, внедрение инновационных ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечивающих производство экологически чистых продуктов;
- стимулирование развития малых форм хозяйствования;
- оптимизацию размеров сельскохозяйственных организаций, позволяющую осуществлять эффективное сельскохозяйственное производство, развитие кооперации и интеграции;
- развитие производства пищевых продуктов, внедрение международных стандартов качества.";
абзацы двадцать третий - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцатым - двадцать девятым;
в абзаце двадцать четвертом слова "(п.п. 17.1.1 - 17.1.4)" заменить словами "(п.п. 17.1.1 - 17.2.4)";
абзац двадцать шестой дополнить словами ", народных художественных промыслов и ремесел";
дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
"- кадровое обеспечение малого предпринимательства, развитие народных художественных промыслов и ремесел.";
абзацы тридцать третий - сорок шестой считать соответственно абзацами тридцать первым - сорок четвертым;
абзацы тридцать восьмой - сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"В подразделе "Природопользование и охрана окружающей среды" мероприятия Программы (п.п. 19.1.1 - 19.9.1) предусматривают:
- реализацию комплекса мер по устранению негативных последствий по зоне затопления водохранилища Чебоксарского гидроузла при существующей отметке 63,0 м;
- проведение берегоукрепительных и противооползневых работ на реках Волга, Сура и Цивиль;
- противопаводковые работы на реке Большой Цивиль и других реках Чувашской Республики;
- улучшение экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районах водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарск;
- создание комплекса по выделению металлов из отходов гальванических производств;
- строительство полигонов твердых бытовых отходов, организацию объектов размещения отходов для гг. Чебоксары, Новочебоксарск, пгт Кугеси и других муниципальных районов и городских округов;
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;
- проведение мероприятий, направленных на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности.";
4) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за весь период ее реализации составляет 219338,320 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 18989,897 млн. рублей (8,6%);
средств консолидированного бюджета Чувашской Республики - 38311,321 млн. рублей (17,5%);
собственных средств предприятий - 35557,163 млн. рублей (16,2%);
прочих источников финансирования - 126479,939 млн. рублей (57,7%).
Объем реализации Программы на I этапе (2003 - 2005 годы) составляет 33295,41 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 4621,255 млн. рублей (13,9%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 10232,0 млн. рублей (30,7%);
средств муниципальных бюджетов - 889,003 млн. рублей (2,7%);
собственных средств предприятий - 5304,102 млн. рублей (15,9%);
кредитов коммерческих банков - 6626,789 млн. рублей (19,9%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 5622,262 млн. рублей (16,9%).
Объем реализации Программы на II этапе (2006 - 2010 годы) составляет 186042,91 млн. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 14368,642 млн. рублей (7,7%);
средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 22646,116 млн. рублей (12,2%);
средств муниципальных бюджетов - 4544,203 млн. рублей (2,4%);
собственных средств предприятий - 30253,061 млн. рублей (16,3%);
кредитов коммерческих банков - 73337,8 млн. рублей (39,4%);
прочих внебюджетных источников финансирования - 40893,089 млн. рублей (22,0%).
Соотношение финансовых затрат на капитальные вложения, НИОКР и прочие текущие расходы по годам реализации Программы отражено в таблице 5.1. На капитальные вложения предусмотрено направить 77,1% от общего объема финансирования Программы.
Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в таблице 5.2. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет собственных средств организаций и привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков.
Группировка финансирования мероприятий по разделам Программы, дающая наглядное представление об объемах и источниках финансирования во временном и отраслевом разрезах, приведена в таблице 5.3. Данные указанной таблицы свидетельствуют о том, что из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предполагается направить на капитальные вложения 65,7%, преимущественно на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Распределение объемов и источников финансирования по разделам и мероприятиям Программы представлено в приложении № 4 к Программе.
Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета, для реализации которых необходима государственная поддержка на федеральном уровне, с указанием всех источников финансирования представлены в приложении № 6 к Программе.";
5) таблицы 5.1 "Структура финансирования Программы", 5.2 "Объемы и источники финансирования по Программе в целом" и 5.3 "Объемы и источники финансирования по разделам Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
6) в главе 6.1 "Ожидаемые социально-экономические результаты" раздела 6 "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы":
а) в подразделе 6.1.1 "Решение задач социального развития":
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения по сравнению с 2006 годом увеличатся в 1,6 раза, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снизится с 22,0% в 2006 году до 15% в 2010 году (табл. 6.1).";
в пункте 3 слова "в результате ввода в действие 30 общеобразовательных школ" заменить словами "в результате ввода в действие 32 общеобразовательных школ";
в абзаце первом пункта 4:
слова "на 10 - 18%" заменить словами "на 30%";
слова "не менее 600 офисов врачей общей практики" заменить словами "не менее 540 офисов врачей общей практики";
после слов "Республиканского кардиологического диспансера в г. Чебоксары" дополнить словами ", Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Увеличится охват населения занятиями физической культурой и спортом до 25%. Предусматривается реконструкция зданий РГОУ "Чебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГОУ "Новочебоксарское среднее специальное училище олимпийского резерва", РГУДОД "СДЮСШОР № 1" в г. Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР № 2" в г. Чебоксары, открытого плавательного бассейна РГУДОД "СДЮСШОР № 3 по плаванию" в г. Чебоксары, РГУДОД "СДЮСШОР № 6 по спортивной гимнастике" в г. Чебоксары и других, строительство физкультурно-спортивных комплексов.";
б) в подразделе 6.1.2 "Решение задач развития базовой общественной инфраструктуры":
в абзаце втором слова "с 18,7 кв. м в 2002 году до 23,26 кв. м в 2010 году" заменить словами "с 21,0 кв. м в 2006 году до 24,3 кв. м в 2010 году";
абзац седьмой после слов "модернизацию искусственного покрытия аэродрома г. Чебоксары," дополнить словами "замену светосигнального и радиотехнического оборудования аэропорта в г. Чебоксары";
в) в подразделе 6.1.3 "Решение задач экономического развития":
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
"В результате повышения конкурентоспособности экономики валовой региональный продукт на душу населения в 2010 году составит 139,7 тыс. рублей против 70,9 тыс. рублей в 2006 году.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Объемы инвестиций в реальный сектор экономики Чувашской Республики возрастут с 26548,9 млн. рублей в 2006 году до 62108,4 млн. рублей в 2010 году.";
абзац пятый после слов "серии исполнительных механизмов для трубопроводной арматуры" дополнить словами ", полувагонов принципиально новой конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, модернизация производственных мощностей ЗАО "Промтрактор-Вагон" по ремонту грузового подвижного состава ОАО "РЖД";
в абзаце шестом слова "материалов на основе алюминия и его сплавов" заменить словами "материалов на основе меди и ее сплавов";
абзац седьмой дополнить словами ", создание производства кормового лизина и белково-витаминных добавок (проект "БиоПарк")";
абзац восьмой дополнить словами "; провести работы по завершению строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию Чебоксарского гидроузла";
в абзаце десятом:
слова "135,8 млрд. рублей" заменить словами "132,5 млрд. рублей";
слова "с 4,1 до 41,1 процента" заменить словами "с 15,7 процента в 2006 году до 43,2 процента в 2010 году";
абзацы одиннадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Стратегия развития агропромышленного комплекса предусматривает наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, концентрацию средств производства и земли в руках эффективных собственников, создание интегрированных агропромышленных формирований, реструктуризацию неэффективных и убыточных сельскохозяйственных предприятий. В результате реализации мероприятий Программы по развитию села:
будет обеспечен переход к устойчивому развитию сельскохозяйственного производства, инновационной модели развития агропромышленного комплекса, рациональному уровню потребления продуктов питания;
увеличится приток инвестиционных ресурсов в агропромышленный комплекс;
улучшится финансово-экономическое положение организаций агропромышленного комплекса;
обновится парк сельскохозяйственной техники;
повысится продуктивность сельскохозяйственных угодий;
повысится уровень доходов сельского населения.
Мероприятия по кадровому обеспечению модернизации экономики позволят улучшить обеспеченность организаций основных отраслей экономики республики квалифицированными кадрами. Социальный эффект от выполнения мероприятий данного раздела составит 11,1 млн. рублей.
Реализация Программы в части развития малого предпринимательства позволит создать 2,4 тыс. новых рабочих мест, активизировать развитие малого инновационного предпринимательства, внедрить перспективные инновационные проекты и создать 0,3 тыс. новых рабочих мест в научно-технической сфере. Численность работающих в малом предпринимательстве составит не менее 25% от численности занятых в экономике.";
абзацы девятнадцатый - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцатым - тридцатым;
в абзаце двадцатом слова "не менее 2,9 тыс. новых рабочих мест" заменить словами "не менее 6,8 тыс. новых рабочих мест";
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Показатели эффективности программных мероприятий отражены в приложении № 3 и таблице 6.4. В результате реализации Программы будет создано 45,9 тыс. новых рабочих мест, социальный эффект составит 7094,12 млн. рублей, прибыль - 10429,96 млн. рублей в год.";
абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Программы уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней составит в 2006 году около 6,0 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет - около 2,3 млрд. рублей, а к 2010 году поступления налогов в бюджеты всех уровней возрастут в 2,4 раза (табл. 6.5).";
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Бюджетная обеспеченность на душу населения составит в 2010 году 21,2 тыс. рублей на человека (табл. 6.6). Реализация Программы позволит создать основу для постепенного снижения дотационности бюджета в последующие годы.";
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Интегральный бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2010 году составит 2460,67 млн. рублей (табл. 6.7), для федерального бюджета - 8108,83 млн. рублей (табл. 6.8).";
абзац тридцатый признать утратившим силу;
г) таблицы 6.1 "Динамика уровня жизни населения Чувашской Республики", 6.2 "Динамика основных макроэкономических показателей в сопоставимых ценах", 6.3 "Ожидаемая динамика увеличения объема промышленного производства с учетом реализации Программы", 6.4 "Социальный эффект по Программе", 6.5 "Поступления налогов по Чувашской Республике в рамках Программы", 6.6 "Уровень бюджетной обеспеченности Чувашской Республики", 6.7 "Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики" и 6.8 "Бюджетный эффект для федерального бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
7) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
8) приложение № 2 "Программные мероприятия" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
9) приложение № 3 "Эффективность программных мероприятий" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
10) приложение № 4 "Объемы и источники финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
11) приложение № 6 "Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
12) приложение № 8 "Перечень республиканских целевых программ Чувашской Республики" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
13) приложение № 9 "Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики в 2001 - 2002 годах (данные за 2002 год - предварительные)" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Президент
Чувашской Республики - Н. Федоров
г. Чебоксары
5 октября 2007 года
№ 54
Приложение 1
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской
Республики "Об утверждении Комплексной
программы экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
"Таблица 5.1
СТРУКТУРА
финансирования Программы
(млн. рублей)
Итого
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего
федеральный бюджет *"
18989,897
1098,655
1804,260
1718,340
1591,082
4825,206
3245,730
2627,562
2079,062
консолидированныйбюджетЧувашской Республики **"
38311,321
3237,194
3571,465
4312,343
3408,911
6674,085
7518,212
5229,513
4359,598
собственные средства
35557,163
1891,185
1674,773
1738,144
1277,826
7042,760
7742,830
7252,240
6937,405
другие источники
126479,939
3310,959
4910,034
4028,058
2703,232
29256,910
28980,164
27532,212
25758,371
Итого
219338,320
9537,993
11960,532
11796,885
8981,050
47798,961
47486,936
42641,527
39134,436
Капитальные вложения
федеральный бюджет
12490,350
846,684
1441,529
1332,274
1228,162
3340,930
1743,911
1209,738
1347,122
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
29907,534
2589,755
2714,313
3234,258
2727,128
5205,786
5939,388
4183,610
3313,295
собственные средства
27796,052
1512,948
1272,827
1303,608
1022,261
5493,353
6116,836
5801,792
5272,428
другие источники
98880,873
2648,767
3731,626
3021,044
2162,585
22820,390
22894,330
22025,770
19576,362
Итого
169014,809
7598,154
9160,296
8891,183
7140,136
36800,459
36694,464
33220,910
29509,206
НИОКР
федеральный бюджет
14,377
4,048
4,326
0,003
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
28,805
1,700
4,070
4,100
3,905
4,350
4,730
4,100
1,850
собственные средства
502,680
249,820
132,360
115,000
5,500
0,000
0,000
0,000
0,000
другие источники
742,460
54,460
126,100
512,350
5,550
16,200
18,500
4,500
4,800
Итого
1288,322
310,028
266,856
631,453
14,955
26,550
23,230
8,600
6,650
Прочие текущие расходы
федеральный бюджет
6485,170
247,923
358,405
386,063
362,920
1478,276
1501,819
1417,824
731,940
консолидированныйбюджетЧувашской Республики
8374,983
645,739
853,082
1073,986
677,877
1463,949
1574,095
1041,803
1044,454
собственные средства
7258,430
128,417
269,585
319,536
250,065
1549,407
1625,994
1450,448
1664,977
другие источники
26856,607
607,732
1052,308
494,665
535,096
6420,320
6067,334
5501,942
6177,209
Итого
48975,190
1629,811
2533,380
2274,249
1825,959
10911,952
10769,242
9412,017
9618,580
Таблица 5.2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования по Программе в целом
(млн. рублей)
Итого
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
% к итогу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Финансовые средства поПрограмме - всего
219338,320
9537,993
11960,532
11796,885
8981,050
47798,961
47486,936
42641,527
39134,436
100
Собственныесредствапредприятий
35557,163
1891,185
1674,773
1738,144
1277,826
7042,760
7742,830
7252,240
6937,405
16,2
Средствафедеральногобюджета *"
18989,897
1098,655
1804,260
1718,340
1591,082
4825,206
3245,730
2627,562
2079,062
8,6
СредствареспубликанскогобюджетаЧувашскойРеспублики **"
32878,115
3008,018
3244,148
3979,833
3086,732
5636,812
6422,444
4159,036
3341,092
15,0
Средства муниципальныхбюджетов *"
5433,206
229,176
327,316
332,510
322,178
1037,273
1095,768
1070,477
1018,507
2,5
Кредитыкоммерческихбанков
79964,589
2119,700
2939,647
1567,442
1425,231
19777,469
21265,800
20193,300
10676,000
36,5
Иностранные кредитыисредства международныхорганизаций
2149,100
18,100
49,700
653,500
10,700
555,800
291,500
291,500
278,300
1,0
Другиеисточникифинансирования
44366,250
1173,159
1920,687
1807,116
1267,301
8923,641
7422,864
7047,412
14804,071
20,2
Таблица 5.3
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования по разделам Программы
(млн. рублей)
Объемфинанси-рования- всего
Источники финансирования
Гаран-тии Ка- бинетаМинист- ров Чу- вашской Респуб- лики
Федеральный бюджет *"
респуб-ликан-скийбюджетЧуваш-скойРеспуб-лики **"
муници- пальные бюджеты *"
собст-венныесредства пред-приятия
кредитыкоммер-ческихбанков
иност-ранныекредиты
другиеисточникифинанси- рования
всего
капи-тальныевложения
НИОКР
прочиетекущие
1
2
3
3 (а)
3 (б)
3 (в)
4
5
6
7
8
9
10
Всего по Программе
219338,320
18989,897
12490,350
14,377
6485,170
32878,115
5433,206
35557,163
79964,589
2149,100
44366,250
1623,880
КвсегопоПрограмме, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Поисточникамфинансирования, %
100
8,6
5,7
0,01
3,0
15,0
2,5
16,2
36,5
1,0
20,2
2003 г.
9537,993
1098,655
846,684
4,048
247,923
3008,018
229,176
1891,185
2119,700
18,100
1173,159
269,8
КвсегопоПрограмме, %
4,3
5,8
6,8
28,2
3,8
9,1
4,2
5,3
2,7
0,8
2,6
Поисточникамфинансирования, %
100
11,5
8,9
0,04
2,6
31,5
2,4
19,8
22,2
0,2
12,3
2004 г.
11960,532
1804,260
1441,529
4,326
358,405
3244,148
327,316
1674,773
2939,647
49,700
1920,687
207,7
КвсегопоПрограмме, %
5,5
9,5
11,6
30,1
5,5
9,9
6,0
4,7
3,7
2,3
4,3
Поисточникамфинансирования, %
100,0
15,1
12,1
0,04
3,0
27,1
2,7
14,0
24,6
0,4
16,1
2005 г.
11796,885
1718,340
1332,274
0,003
386,063
3979,833
332,510
1738,144
1567,442
653,500
1807,116
252,5
КвсегопоПрограмме, %
5,4
9,1
10,7
0,0
6,0
12,1
6,1
4,9
2,0
30,4
4,1
Поисточникамфинансирования, %
100,0
14,57
11,29
0,0
3,27
33,74
2,82
14,73
13,29
5,54
15,32
2006 г.
8981,050
1591,082
1228,162
0,000
362,920
3086,732
322,178
1277,826
1425,231
10,700
1267,301
85,9
КвсегопоПрограмме, %
4,1
8,4
9,9
0,0
5,6
9,4
5,9
3,6
1,8
0,5
2,9
Поисточникамфинансирования, %
100,0
17,72
13,68
0,00
4,04
34,37
3,59
14,23
15,87
0,12
14,11
2007 г.
47798,961
4825,206
3340,930
6,000
1478,276
5636,812
1037,273
7042,760
19777,469
555,800
8923,641
176,6
КвсегопоПрограмме, %
21,8
25,2
26,4
41,7
22,8
17,1
19,1
19,8
24,7
25,9
20,1
Поисточникамфинансирования, %
100,0
9,98
6,87
0,01
3,10
11,81
2,17
14,75
41,43
1,16
18,69
2008 г.
47486,936
3245,730
1743,911
0,000
1501,819
6422,444
1095,768
7742,830
21265,800
291,500
7422,864
106,78
КвсегопоПрограмме, %
21,7
17,1
14,0
0,0
23,2
19,5
20,2
21,8
26,6
13,6
16,7
Поисточникамфинансирования, %
100,0
6,83
3,67
0,00
3,16
13,52
2,31
16,31
44,78
0,61
15,63
2009 г.
42641,527
2627,562
1209,738
0,000
1417,824
4159,036
1070,477
7252,240
20193,300
291,500
7047,412
214,8
КвсегопоПрограмме, %
19,4
13,9
9,7
0,0
21,9
12,6
19,7
20,4
25,3
13,6
15,9
Поисточникамфинансирования, %
100,0
6,16
2,84
0,00
3,32
9,75
2,51
17,01
47,36
0,68
16,53
2010 г.
39134,436
2079,062
1347,122
0,000
731,940
3341,092
1018,507
6937,405
10676,000
278,300
14804,071
309,8
КвсегопоПрограмме, %
17,8
11,0
10,8
0,0
11,3
10,2
18,7
19,5
13,4
12,9
33,4
Поисточникамфинансирования, %
100,0
5,31
3,44
0,00
1,87
8,54
2,60
17,73
27,28
0,71
37,83
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного,духовного потенциалов жителей Чувашской Республики
Итого
147683,182
15875,088
11298,274
0,000
4576,814
28792,536
4726,223
7804,870
53637,700
307,000
36539,764
1188,380
2003 г.
5814,490
929,730
736,780
0,000
192,950
2722,776
193,485
51,100
870,000
18,100
1029,299
32,400
2004 г.
6995,092
1401,090
1114,170
0,000
286,920
2886,586
244,660
51,000
1129,000
49,700
1233,056
147,100
2005 г.
6939,082
1374,853
1058,103
0,000
316,750
3623,587
250,200
69,300
356,000
53,500
1211,642
185,000
2006 г.
5581,917
1304,490
998,990
0,000
305,500
2686,856
223,770
97,010
441,000
10,700
818,091
15,900
2007 г.
33189,890
4141,301
3238,460
0,000
902,841
5014,214
912,543
1564,280
14653,900
175,000
6728,652
176,600
2008 г.
32854,993
2698,635
1672,111
0,000
1026,524
5742,634
951,379
2023,450
15515,900
0,000
5922,995
106,780
2009 г.
28457,857
2239,852
1173,338
0,000
1066,514
3476,291
987,401
2113,370
14456,800
0,000
5184,143
214,800
2010 г.
27849,860
1785,137
1306,322
0,000
478,815
2639,592
962,785
1835,360
6215,100
0,000
14411,887
309,800
КвсегопоПрограмме, %
67,3
83,5
90,4
0,0
70,6
529,9
13,3
9,8
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата
Итого
10462,323
234,045
77,835
0,077
156,133
565,930
226,538
6083,500
3300,000
0,000
52,310
0,000
2003 г.
461,562
9,690
1,184
0,048
8,458
109,417
14,745
116,900
200,000
0,000
10,810
0,000
2004 г.
479,876
13,275
0,634
0,026
12,615
42,462
15,439
147,000
250,000
0,000
11,700
0,000
2005 г.
504,655
9,280
0,317
0,003
8,960
12,521
5,154
165,000
300,000
0,000
12,700
0,000
2006 г.
585,650
1,000
0,000
0,000
1,000
45,550
0,900
175,000
350,000
0,000
13,200
0,000
2007 г.
1848,730
135,400
37,300
0,000
98,100
193,930
66,700
1051,800
400,000
0,000
0,900
0,000
2008 г.
1995,100
64,800
38,400
0,000
26,400
96,500
70,600
1262,200
500,000
0,000
1,000
0,000
2009 г.
2164,650
0,300
0,000
0,000
0,300
34,250
26,500
1502,600
600,000
0,000
1,000
0,000
2010 г.
2422,100
0,300
0,000
0,000
0,300
31,300
26,500
1663,000
700,000
0,000
1,000
0,000
КвсегопоПрограмме, %
4,8
1,2
0,6
0,5
2,4
1,7
4,2
17,1
4,1
0,0
0,1
0,0
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития
Итого
57559,667
2484,994
772,271
14,300
1698,423
3424,509
283,391
21142,608
21410,889
1842,100
6971,176
435,500
2003 г.
3188,366
122,235
81,220
4,000
37,015
170,675
13,521
1699,185
1049,700
0,000
133,050
237,400
2004 г.
4338,364
309,695
257,725
4,300
47,670
293,700
59,217
1444,173
1555,647
0,000
675,932
60,600
2005 г.
4202,248
252,507
204,854
0,000
47,653
323,025
66,656
1473,844
903,442
600,000
582,774
67,500
2006 г.
2698,383
225,892
182,172
0,000
43,720
319,226
87,808
1001,216
631,231
0,000
433,010
70,000
2007 г.
12650,673
491,135
11,700
6,000
473,435
425,538
14,282
4421,260
4723,569
380,800
2194,089
0,000
2008 г.
12495,371
458,095
10,400
0,000
447,695
580,180
16,782
4400,045
5249,900
291,500
1498,869
0,000
2009 г.
9876,901
361,110
11,400
0,000
349,710
645,365
16,012
3364,145
4136,500
291,500
1062,269
0,000
2010 г.
8109,361
264,325
12,800
0,000
251,525
666,800
9,112
3338,740
3160,900
278,300
391,184
0,000
КвсегопоПрограмме, %
26,2
13,1
6,2
99,5
26,2
10,4
5,2
59,5
26,8
85,7
15,7
26,8
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды
Итого
3633,149
395,770
341,970
0,000
53,800
95,140
197,054
526,185
1616,000
0,000
803,000
0,000
2003 г.
73,575
37,000
27,500
0,000
9,500
5,150
7,425
24,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2004 г.
147,200
80,200
69,000
0,000
11,200
21,400
8,000
32,600
5,000
0,000
0,000
0,000
2005 г.
150,900
81,700
69,000
0,000
12,700
20,700
10,500
30,000
8,000
0,000
0,000
0,000
2006 г.
115,100
59,700
47,000
0,000
12,700
35,100
9,700
4,600
3,000
0,000
3,000
0,000
2007 г.
109,668
57,370
53,470
0,000
3,900
3,130
43,748
5,420
0,000
0,000
0,000
0,000
2008 г.
141,472
24,200
23,000
0,000
1,200
3,130
57,007
57,135
0,000
0,000
0,000
0,000
2009 г.
2142,119
26,300
25,000
0,000
1,300
3,130
40,564
272,125
1000,000
0,000
800,000
0,000
2010 г.
753,115
29,300
28,000
0,000
1,300
3,400
20,110
100,305
600,000
0,000
0,000
0,000
КвсегопоПрограмме, %
1,7
2,1
2,8
0,0
0,8
1,8
0,6
0,7
75,2
0,0
49,4
0,0
Примечания: *" Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
**" Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.".
Приложение 2
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Таблица 6.1 *"
ДИНАМИКА
уровня жизни населения Чувашской Республики
---------------------------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ Показатели ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+----------
Реальные располагаемые
денежные доходы населения,
в % к предыдущему году 114,7 102,0 110,1 124,5 112,0
Среднемесячная заработная
плата одного работника 3215,0 4048,2 5073,1 6436,7 12825,8
номинальная, рублей
в % к 2003 г.:
номинальная х 125,9 157,8 в 2,0 в 4,0
раза раза
реальная х 112,7 127,9 в 1,5 в 2,1
раза раза
Численность населения с
доходами ниже прожиточного
минимума, % 31,9 30,8 27,0 22,0 15,0
Таблица 6.2 *"
ДИНАМИКА
основных макроэкономических показателей
---------------------------T---------T---------T---------T---------T----------¬
¦ Наименование показателей ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
+--------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------
Валовой региональный
продукт, млн. рублей -
всего (в рыночных ценах
ОКОНХ) 49677,0 61971,5 76576,7 91359,8 177846,5
**" **" **"
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 108,3 115,7 124,4 в 1,8 раза
Валовой региональный
продукт, млн. рублей -
всего (в основных ценах
ОКВЭД) 45133,1 59573,8 69498,3 83078,3 161725,2
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 108,1 111,9 120,3 в 1,7 раза
Валовой региональный
продукт на душу населения,
тыс. рублей (в рыночных
ценах ОКОНХ) 38,4 47,6 59,1 70,9 139,7
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и
оказанных услуг
собственными силами
по обрабатывающим
производствам, млн. рублей х х 48071,1 59885,0 132500,0
в % к предыдущему году х х 110,8 121,9 111,5
Объем отгруженных товаров
собственного производства
на душу населения, тыс.
рублей 30,3 38,8 37,1 46,5 104,1
***" ***"
Продукция сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств, млн.
рублей 11617,4 12862,5 14821,4 16194,4 24000,0
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 99,2 100,9 105,5 в 1,2 раза
Объем продукции сельского
хозяйства на душу
населения, тыс. рублей 8,8 9,9 11,4 12,6 18,9
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования,
млн. рублей 10949,0 15233,5 19445,2 26548,9 62108,4
в % к 2003 году в
сопоставимых ценах х 119,7 129,9 155,2 в 2,5 раза
Объем инвестиций в
основной капитал на душу
населения за счет всех
источников финансирования,
тыс. рублей 8,4 11,7 15,0 20,6 48,6
Объем экспорта продукции в
зарубежные страны, млн.
долларов США 106,8 108,0 133,2 164,4 223,0
в % к 2003 году х 101,1 124,7 153,9 в 2,1 раза
Таблица 6.3 *"
ДИНАМИКА
увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами с учетом реализации Программы
(млн. рублей)
------------------------------------------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-----------------------------------------+---------+---------+----------
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами от
реализации Программы по обрабатывающим
производствам 7320,3 9401,9 57300
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки 1034,8 1356,4 10000
текстильное и швейное производство 66,1 120,7 1410
химическое производство 1413,2 1715,4 4550
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий 1899,3 2201,7 5470
производство машин и оборудования 1290,7 1648,7 10340
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования 975,4 1421,7 11200
производство транспортных средств и
оборудования 506,3 682,2 9425
другие отрасли 134,5 255,1 4905
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами с
учетом реализации Программы
Всего по обрабатывающим производствам 48071,1 59885,0 132500
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки 8831,9 11848,2 21800
текстильное и швейное производство 2655,1 3034,9 6350
химическое производство 5667,1 6469,4 12400
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий 4467,3 4944,9 10650
производство машин и оборудования 7387,8 9187,9 21000
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования 7519,3 10330,3 26500
производство транспортных средств и
оборудования 5956,6 7323,7 19500
Доля Программы в объеме отгруженной
продукции собственного производства,
выполненных работ и оказанных услуг
собственными силами 15,2 15,7 43,2
Изменение объема отгруженной продукции
собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными
силами в постоянных ценах с учетом
реализации Программы, в % к предыдущему
году 110,8 121,9 111,5
Таблица 6.4 *"
Социальный эффект по Программе
Количество рабочих мест, человек
Социальный эффект,млн. рублей
всего
в том числе новых
2005 г.
2006 г.
2010 г.
2005 г.
2006 г.
2010 г.
2005 г.
2006 г.
2010 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
РазделI.Повышениекачестважизни,развитие образовательного,культурного, духовного потенциаловжителей Чувашской Республики
73232
77071
30122
24953
25650
14200
5557,0
5431,9
5049,46
1.1. Развитие социальной сферы
31358
30065
22478
20281
21939
12387
621,5
1464,68
1787,34
1. Образование
7229
2589
4704
478
48
60
339,4
419,3
1004,89
2. Культура и искусство
297
297
297
-
-
-
18,9
19,59
16,22
3. Здравоохранение
3435
3385
3300
12
-
12
12,0
640,68
572,8
4. Физическая культура и спорт
-
-
-
-
-
-
71,0
185,7
131,2
5. Занятость населения иразвитиерынка труда
19634
21621
12000
19634
21621
12000
137,3
148,6
5,53
6. Социальная поддержка населения
38
1348
445
38
69
195
29,0
26,4
32,8
7. Охрана правопорядка,борьбаспреступностьюиобеспечениебезопасности граждан
725
825
1732
119
201
120
13,9
24,41
23,9
1.2. Развитие базовой общественнойинфраструктуры
2018
524
7644
392
10
1813
4030,3
3967,22
3262,12
8. Жилищное строительство
-
-
3160
-
-
1460
2091,0
2894,7
2163,22
9. Развитиеинженернойинфраструктурыиреформированиежилищно-коммунального хозяйства
17
17
682
5
5
-
9,1
5,66
61,2
10. Газификация населенных пунктов
1990
480
1594
382
-
72
0,8
0,4
0,5
11. Развитиетранспортнойилогистической инфраструктуры
11
27
2208
5
5
281
1929,4
1066,46
1037,2
Раздел II. Создание благоприятногоинвестиционного климата
317
500
453
92
65
273
239,7
45,0
425,5
12. Системагосударственногоуправления
67
250
73
27
-
-
196,7
-
208,4
13. Развитиерыночнойинфраструктурыиобщественныхфинансов
250
250
380
65
65
273
43,0
45,0
217,1
Раздел III.Повышениеконкурентоспособностиэкономикикак основа динамичного развития
39539
45982
135471
4188
3636
30476
472,5
671,2
1065,88
14. Промышленность и инновации
4394
4396
64632
1400
1425
20916
288,0
311,3
948,24
15. Агропромышленный комплекс
27363
15657
16169
737
-
318
68,2
256,2
69,76
16. Кадровоеобеспечениемодернизации экономики
-
-
-
-
-
-
12,0
12,1
11,1
17. Развитиемалогопредпринимательства
3437
3437
27530
311
311
2405
3,3
3,3
9,6
18. Развитие сферы услуг
4345
22492
27140
1740
1900
6837
101,0
88,3
27,18
Раздел IV. Природопользованиеиохрана окружающей среды
-
-
2116
-
-
916
193,0
186,3
553,28
Итого по Программе
73232
77071
168162
24953
25650
45865
5557,0
6334,4
7094,12
Таблица 6.5 *"
Поступления налогов по Чувашской Республике в рамках Программы
(млн. рублей)
---------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Всего поступлений 4193,96 4266,39 3660,67 5963,25 9909,13 12871,32 13349,21 14088,05
в том числе:
в федеральный бюджет 1891,45 1999,11 1533,56 2270,34 4299,71 5303,71 5409,78 5693,74
в консолидированный бюджет
Чувашской Республики 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Таблица 6.6 *"
Уровень бюджетной обеспеченности Чувашской Республики
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Доходы консолидированного
бюджета Чувашской Республики
с учетом реализации Программы 11237,20 12641,29 15000,99 19171,90 22674,72 24449,70 25267,8 27052,5
Собственные средства
консолидированного бюджета
Чувашской Республики 6854,00 8334,54 9720,20 13044,92 14981,23 16317,4 18272,4 20480,0
Безвозмездные перечисления
из федерального бюджета по
Программе 1069,85 1077,22 1095,92 1362,47 4825,21 3537,85 3107,48 2643,21
Налоговые поступления в
консолидированный бюджет
Чувашской Республики от
реализации Программы 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Удельный вес инвестиций из
федерального бюджета в
доходах консолидированного
бюджета Чувашской Республики
с учетом реализации
Программы, % 9,5 8,5 7,3 7,1 21,3 14,5 12,3 9,8
Душевые бюджетные доходы,
рублей 8588,51 9692,76 11576,62 14871,16 17659,44 19108,79 19807,01 21249,31
Таблица 6.7 *"
Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Чувашской Республики
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
+-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Расходы по Программе,
связанные с выделением
безвозвратных средств из
консолидированного бюджета
Чувашской Республики 2953,14 2974,55 3535,73 4360,00 6674,08 8194,85 6156,18 5517,03
Налоги, зачисляемые в
республиканский бюджет
Чувашской Республики 2302,51 2267,28 2127,11 3692,91 5609,42 7567,61 7939,43 8394,31
Текущий региональный
бюджетный эффект -650,63 -707,27 -1408,62 -667,09 -1064,66 -627,24 1783,25 2877,28
Интегральный региональный
бюджетный эффект -650,63 -1357,90 -2766,52 -3433,61 -1572,62 -2199,86 -416,61 2460,67
Таблица 6.8 *"
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн. рублей)
------------------------------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬
¦ ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦
L-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Средства федерального бюджета
на безвозвратной основе 1069,85 1077,22 1095,92 1362,47 4825,21 3537,85 3107,48 2643,21
Налоговые поступления от
реализации Программы в
федеральный бюджет 1891,45 1999,11 1533,56 2270,34 4299,71 5303,71 5409,78 5693,74
Текущий федеральный бюджетный
эффект 821,60 921,89 437,64 907,87 -525,50 1765,86 2302,30 3050,53
Интегральный федеральный
бюджетный эффект *" 821,60 1743,49 2181,13 3089,00 2563,50 4329,36 6631,66 9682,19
Уменьшение трансферта *" - 7,37 18,70 266,55 3462,74 -1287,36 -430,36 -464,27
Текущий федеральный бюджетный
эффект с учетом уменьшения
трансферта *" 821,60 914,52 418,94 641,32 -3988,24 3053,23 2732,66 3514,80
Интегральный федеральный
бюджетный эффект с учетом
уменьшения трансферта *" 821,60 1736,12 2155,06 2796,38 -1191,86 1861,37 4594,03 8108,83
--------------------------------
*" Данные таблиц 6.1 - 6.8 приведены в ценах соответствующих лет.
**" Прогноз по экспертной оценке.
***" Объем произведенной промышленной продукции на душу населения.".
Приложение 3
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 1
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
------------------------------------¬
¦ Цели Программы ¦
L------------------------------------
¦
\¦/
------------------------------------¬
¦ Задачи Программы ¦
L------------------------------------
/¦\ ¦ /¦\
¦ \¦/ ¦
¦ ------------------¬ ¦
¦ ¦Институциональные¦ ¦
------------------------------------¬ ¦ преобразования ¦ --------------------------------¬
¦ Совершенствование нормативной ¦-----"L-----------------------"¦ Финансирование ¦
¦ правовой базы ¦ \¦/ ¦ (219338,320 млн. рублей) ¦
L-------------T---------T-------------------------------------------"L----T---------T--------T--------
¦ ¦ ------------------- ¦ L---------------¬
¦ ¦ -------+-----¬ ¦ -------+-----¬
¦ ¦ ¦ Средства ¦ ----------------+------------¬ ¦Внебюджетные¦
------------------+--¬ ----+----------------¬ ¦федерального¦ ¦ Средства республиканского ¦ ¦ средства ¦
¦ Нормативные ¦ ¦ Нормативные ¦ ¦ бюджета +--¬ ¦бюджета Чувашской Республики¦ --+(162037,102 ¦
¦ правовые акты ¦ ¦ правовые акты ¦ ¦(18989,897 ¦ ¦ ¦ и местных бюджетов ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
¦Российской Федерации¦ ¦Чувашской Республики¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ ¦ (38311,321 млн. рублей) ¦ ¦ L-------------
L-----T-------T----T-- L--T------T----------- L------------- ¦ L----------------------------- ¦ -------------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------¬ -------------¬ ¦ ¦ ¦ Собственные¦
¦ ¦ ¦ ------+----¬ ¦ ¦ Указы и ¦ ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦
------+-----¬ ¦ ¦ ¦ Законы ¦ ¦ ¦распоряжения¦ ¦ вложения +--+ +-+ предприятий¦
¦Федеральные¦ ¦ ¦ ¦ Чувашской¦ ¦ ¦ Президента ¦ ¦ (12490,350 ¦ ¦ ¦ ¦ (35557,163 ¦
¦ законы ¦ ¦ ¦ ¦Республики¦ ¦ ¦ Чувашской ¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
L------------ ¦ ¦ L----------- ¦ ¦ Республики ¦ L------------- ¦ ¦ L-------------
¦ ¦ ¦ L------------- -------------¬ ¦ ¦ -------------¬
¦ ¦ -------------+---------------¬ ¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиты ¦
------------+-¬ ¦ ¦Постановления и распоряжения¦ ¦ (14,377 +--+ ¦ ¦коммерческих¦
¦ Указы ¦ ¦ ¦ Кабинета Министров ¦ ¦млн. рублей)¦ ¦ +-+ банков ¦
¦ Президента ¦ ¦ ¦ Чувашской Республики ¦ L------------- ¦ ¦ ¦ (79964,589 ¦
¦ Российской ¦ ¦ L----------------------------- -------------¬ ¦ ¦ ¦млн. рублей)¦
¦ Федерации ¦ -+--------------------¬ ¦ Прочие ¦ ¦ ¦ L-------------
L-------------- ¦ Постановления ¦ ¦ текущие ¦ ¦ ¦ -------------¬
¦ и распоряжения ¦ ¦ расходы +--- ¦ ¦ Прочие ¦
¦ Правительства ¦ ¦ (6485,170 ¦ L-+ (46515,350 ¦
¦Российской Федерации,¦ ¦млн. рублей)¦ ¦млн. рублей)¦
¦решения министерств ¦ L------------- L-------------
¦ и ведомств ¦
L----------------------
Приложение 4
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 2
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приложение № 4 на бумажном носителе.
Приложение 5
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 3
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
---------T-------------------------------T-----T-------------------T--------------------------------T---------T--------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Число рабочих мест,¦ Платежи в бюджеты, ¦Прибыль, ¦Социаль-¦
¦ п/п ¦ ¦оку- ¦ человек ¦ млн. рублей в год ¦ млн. ¦ный ¦
¦ ¦ ¦пае- +---------T---------+----------T----------T----------+ рублей ¦эффект, ¦
¦ ¦ ¦мости¦ всего ¦ в том ¦федераль- ¦консолиди-¦ всего ¦ в год ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦(ме- ¦ ¦ числе ¦ный ¦рованный ¦ ¦ ¦рублей ¦
¦ ¦ ¦ся- ¦ ¦ новых ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦в год ¦
¦ ¦ ¦цев) ¦ ¦ ¦ ¦Чувашской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республики¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------------------+-----+---------+---------+----------+----------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
L--------+-------------------------------+-----+---------+---------+----------+----------+----------+---------+---------
Раздел I. Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного,
духовного потенциалов жителей Чувашской Республики
1.1. Развитие социальной сферы
1. Образование
(Программа развития образования в Чувашской Республике на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года,
Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
1.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для
всех слоев населения
1.1.1. Развитие новых форм
организации дошкольного
образования 150 60,75 0,50 61,25 61,25
1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1. Внедрение новых механизмов и
процедур контроля качества
образования, в том числе в
форме единого государственного
экзамена 2,00 7,00 9,00 9
1.2.2. Участие в эксперименте по
совершенствованию структуры и
содержания общего среднего
образования
1.2.3. Развитие сети
общеобразовательных учреждений 16,50 12,22 28,72 6
1.2.4. Введение профильного обучения
в старших классах 2,50 2,50 5,00 5
1.2.5. Развитие единой
образовательной информационной
среды, подключение к сети
"Интернет" общеобразовательных
учреждений 33,90 10,00 43,90 43,9
1.2.6. Обеспечение развития
национальных школ республики в
соответствии с Концепцией
национальной школы Чувашской
Республики в современной
системе обучения и воспитания 6,00 6,00 6
1.2.7. Обеспечение учащихся,
нуждающихся в государственной
поддержке, федеральным
комплектом учебников 4,00 4,00 4
1.2.8. Создание необходимых условий
для изучения русского языка
как государственного языка
Российской Федерации 1894 0,60 0,60 1,20 1,2
1.2.9. Стимулирование образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные образовательные
программы 33,00 5,20 38,20 38,2
1.2.10. Поощрение лучших
педагогических работников 11,20 0,60 11,80 11,8
1.2.11. Модернизация материально-
технической и учебной базы
общеобразовательных учреждений 205,70 12,00 217,70 217,7
1.2.12. Апробация и внедрение в
учебный процесс новых
образовательных технологий в
соответствии с международными
стандартами в сфере начального
профессионального образования 0,50 0,50 0,5
1.2.13. Отработка моделей интеграции
учреждений разных ступеней
профессионального образования 0,50 0,50 0,5
1.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1. Развитие материально-
технической базы учреждений
высшего профессионального
образования 50 50 50
1.3.2. Строительство и модернизация
школ 12 338,7 350,7 350,7
1.3.3. Модернизация и развитие
учебно-материальной базы
учреждений начального
профессионального образования 25,63 25,63 25,63
1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1.4.1. Укрепление учебно-материальной
базы интернатных учреждений 16,04 16,04 16,04
1.4.2. Предупреждение социального
сиротства 4,8 2,2 7 7
1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.5.1. Развитие системы
дополнительного образования
детей по различным
направлениям, активизация
деятельности общественных
объединений, ученического
самоуправления 2600 5 5 5
1.5.2. Создание служб психолого-
педагогической помощи детям,
реализация мер по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних 60 60 2,4 2,4 2,4
1.5.3. Формирование установок
толерантного сознания и
профилактика экстремизма в
обществе 2
1.5.4. Государственная поддержка
инновационных учреждений,
одаренных учащихся и студентов
и талантливой молодежи 0,48 12,69 13,17 13,17
1.5.5. Повышение уровня
воспитательной работы в школах 108,4 19,5 127,9 127,9
Итого по подразделу 1 4704 60 541,83 483,78 1025,61 0 1004,89
2. Культура и искусство
(Республиканская целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства
и кинематографии Чувашской Республики на 2001 - 2003 годы и на период до 2005 года",
республиканская целевая программа "Культура Чувашии: 2006 - 2010 годы")
2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы
учреждений культуры, несоответствия технического оснащения современным требованиям
2.1.1. Реконструкция республиканских
учреждений культуры и
искусства 139 0,3 0,3 2,7
2.1.2. Завершение строительства
сельских клубов, домов
культуры, школ искусств 0,33
2.1.3. Модернизация оборудования
кинотеатров и киноустановок 0,81
2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек,
соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного обслуживания населения
2.2.1. Модернизация библиотечного
дела, формирование сети
модельных библиотек 158 0,02 0,02 1,1
2.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и
к базам данных учреждений культуры и искусства
2.3.1. Компьютеризация учреждений
культуры и искусства 6
2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и
культуры
2.4.1. Реставрация и ремонт
памятников истории и культуры 4,5
2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от
организаций на государственное хранение
2.5.1. Развитие архивного дела,
защита информационных ресурсов
Архивного фонда и
Национального информационно-
библиотечного фонда Чувашской
Республики 0,78
Итого по подразделу 2 297 0 0,00 0,32 0,32 0 16,22
3. Здравоохранение
3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1. Улучшение демографической
ситуации в Чувашской
Республике, охрана
репродуктивного здоровья,
сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей,
улучшение условий труда женщин 943 0,02 2,23 2,25 215,2
3.1.2. Ликвидация и снижение
заболеваний, управляемых
средствами вакцинопрофилактики 665 0,03 0,32 0,35 15,9
3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными
заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения
3.2.1. Комплексное решение проблем
профилактики, диагностики,
лечения артериальной
гипертонии и реабилитация
больных с ее осложнениями,
снижение уровня заболеваемости
населения артериальной
гипертонией, инвалидности и
смертности от ее осложнений
(инсульт, инфаркт миокарда) 103 0,08 0,91 0,99 10,2
3.2.2. Совершенствование
кардиологической помощи
населению Чувашской Республики 12 12 0,10 0,05 0,15 0,5
3.2.3. Снижение заболеваемости,
инвалидности, преждевременной
смертности населения от
сахарного диабета и его
осложнений, увеличение
продолжительности и улучшение
качества жизни больных
сахарным диабетом 57 0,04 1,10 1,14 3,6
3.2.4. Профилактика заболеваний,
связанных с дефицитом йода 57 0,10 0,10 0,9
3.2.5. Совершенствование организации
и повышение качества
оказания специализированной
онкологической помощи жителям
Чувашской Республики,
организация и проведение
санитарно-гигиенической
паспортизации
канцерогеноопасных производств 84 0,33 3,72 4,05 3,8
3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1. Предупреждение распространения
туберкулеза среди населения
Чувашской Республики, снижение
социальных и экономических
потерь общества в связи с
заболеваемостью и смертностью
от данного заболевания 210 0,61 6,81 7,42 9,7
3.3.2. Комплексное решение проблем
профилактики, ранней
диагностики, лечения
психических расстройств
и социально-психологическая
реабилитация психически
больных. Снижение уровня
заболеваемости населения,
инвалидности по причине
психических расстройств.
Стабилизация и последующее
улучшение эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением психических
расстройств 325 0,80 0,80 2,1
3.3.3. Комплексное решение вопросов
профилактики суицидов и
лечения лиц с кризисными
состояниями в республике 146 0,19 2,12 2,31 42,2
3.3.4. Стабилизация
эпидемиологической ситуации и
предупреждение массового
распространения в республике
ВИЧ-инфекции 41 0,04 0,42 0,46 1,8
3.3.5. Стабилизация и последующее
улучшение эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением заболеваний,
передаваемых половым путем 146 0,07 0,85 0,92 2,7
3.3.6. Создание в республике
эффективной системы
межведомственного
взаимодействия в профилактике
травматизма, сокращение на
этой основе прямых и косвенных
социально-экономических
потерь общества в связи с
преждевременной инвалидностью
и смертностью населения 135 0,12 1,41 1,53 40,3
3.3.7. Обеспечение эффективной
экстренной лечебно-
профилактической и санитарно-
эпидемиологической помощи
населению Чувашской Республики
при возникновении и ликвидации
медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций 38 0,09 0,09 0,1
3.3.8. Обеспечение населения
высокотехнологической
медицинской помощью
3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения
экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания
3.4.1. Рационализация системы
предоставления медицинской
помощи в Чувашской Республике 213 0,46 5,26 5,72 117,9
3.4.2. Формирование информационно-
аналитической системы
здравоохранения и
обязательного медицинского
страхования Чувашской
Республики 3
3.4.3. Совершенствование службы крови
в Чувашской Республике 0,5
3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в
сельской местности
3.5.1. Совершенствование организации
и повышения качества оказания
медицинской помощи сельскому
населению Чувашской Республики 125 0,10 1,12 1,22 102,4
Итого по подразделу 3 3300 12 2,19 27,31 29,50 0 572,8
4. Физическая культура и спорт
4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической
базы для занятий физической культурой и спортом
4.1.1. Сохранение и развитие
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом 48 0,23 0,49 0,72 24 15,7
4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на
должном уровне международных соревнований
4.2.1. Обеспечение проведения на
должном уровне международных и
межрегиональных соревнований 36 0,19 0,41 0,60 2,5 115,5
Итого по подразделу 4 0 0 0,42 0,90 1,32 26,5 131,2
5. Занятость населения и развитие рынка труда
5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1. Усиление государственного
регулирования ситуации в сфере
занятости населения в отраслях
экономики, районах и городах
республики 0,01
5.1.2. Реализация специальных
мероприятий по содействию
занятости населения 12000 12000 6,10 6,10 5,52
Итого по подразделу 5 12000 12000 0,00 6,10 6,10 0 5,53
6. Социальная поддержка населения
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей
социальное обслуживание граждан старшего поколения, инвалидов
6.1.1. Развитие материально-
технической базы стационарных
учреждений социального
обслуживания 405 155 0,60 0,60 0,8
6.1.2. Развитие отделений временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
республиканских
государственных учреждений
социального обслуживания
населения в муниципальных
образованиях, улучшение
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов 40 40 0,09 0,09 0,3
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального
обслуживания семьи, детей и молодежи
6.2.1. Организация отдыха и занятости
детей и подростков 0,6
6.2.2. Развитие и укрепление
материально-технической базы
учреждений социального
обслуживания семьи, детей и
молодежи 31,1
Итого по подразделу 6 445 195 0,00 0,69 0,69 0 32,8
7. Охрана правопорядка, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан
7.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел
по Чувашской Республике
7.1.1. Развитие материально-
технической базы органов
внутренних дел по Чувашской
Республике и учреждений
уголовно-исполнительной
системы на территории
Чувашской Республики 11,1
7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств
7.2.1. Создание условий для
приостановления роста
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными
веществами, незаконного
оборота их на территории
Чувашской Республики 1,3
7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения
эффективного функционирования аварийно-спасательных служб
7.3.1. Развитие материально-
технической базы
республиканской пожарной
охраны 1720 120 12,07 12,07 1
7.3.2. Повышение эффективности
функционирования аварийно-
спасательных служб Чувашской
Республики 12 0,08 0,08 10,5
Итого по подразделу 7 1732 120 0,00 12,15 12,15 0 23,9
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры
8. Жилищное строительство
8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской
Республике
8.1.1. Строительство социального
жилья для малообеспеченных
категорий граждан 33,60 50,40 84,00 330,6
8.1.2. Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Чувашской
Республике с использованием
рыночных механизмов 735
8.1.3. Решение жилищных проблем
молодых семей в Чувашской
Республике 1160 1160 3,30 4,10 7,40 1038,6
8.1.4. Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда 12,10 18,10 30,20 50,1
8.2. Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов
8.2.1. Привлечение в жилищное
строительство средств банков,
организаций и граждан 108 2000 300 1068,22 1830,93 2899,15 1677,25 8,92
Итого по подразделу 8 3160 1460 1117,22 1903,53 3020,75 1677,25 2163,22
9. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства
9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными
услугами
9.1.1. Улучшение снабжения населения
Чувашской Республики
качественной питьевой водой 60 100 0,50 0,50 8
9.1.2. Увеличение мощностей
водоотведения и очистки
сточных вод 60 82 0,50 1,90 2,40 6,2 29
9.1.3. Увеличение и модернизация
мощностей теплоснабжения,
снижение расходов топливно-
энергетических ресурсов 500 1,90 1,90 15
9.1.4. Восстановление ресурсов
пассажирских лифтов с истекшим 8
сроком эксплуатации
9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи
электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности
9.2.1. Электрификация жилых домов
индивидуальной постройки в
сельской местности,
строительство высоковольтных
сетей 1,50 2,20 3,70 1,1
9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства
9.3.1. Обеспечение земельных участков
коммунальной и инженерной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства 14,90 10,25 25,15 0,1
Итого по подразделу 9 682 0 16,90 16,75 33,65 6,2 61,2
10. Газификация населенных пунктов
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности,
улучшение газоснабжения г. Чебоксары
10.1.1. Развитие сети
распределительных газовых
сетей, газификация жилого
фонда 1594 72 181,60 261,60 443,20 1081,6 0,5
Итого по подразделу 10 1594 72 181,60 261,60 443,20 1081,6 0,5
11. Развитие транспортной и логистической инфраструктуры
11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым
покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
11.1.1. Развитие дорожной сети
Чувашской Республики 1217 130,00 195,00 325,00 1020
11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г. Чебоксары
11.2.1. Реконструкция вертикальной
набережной пассажирских
причалов г. Чебоксары 120 347 30 6,60 6,60 1,2
11.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и технического состояния
железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике современным требованиям
11.3.1. Реконструкция железнодорожного
вокзала в г. Шумерле 28 0,56 0,26 0,82 2
11.3.2. Строительство железнодорожного
вокзала на станции Алатырь 22 2
11.3.3. Реконструкция железнодорожного
вокзала на станции Вурнары 20 2
11.3.4. Строительство железнодорожного
вокзала на станции Урмары 15 2
11.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приемов самолетов
различных типов ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" из-за несоответствия технического состояния
взлетно-посадочной полосы современным требованиям
11.4.1. Модернизация искусственных
покрытий аэродрома в г.
Чебоксары 373 65 0,50 3,00 3,50 0,5
11.4.2. Замена светосигнального и
радиотехнического оборудования
аэропорта г. Чебоксары 1,8
11.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава общественного
пассажирского транспорта
11.5.1. Ускорение обновления
подвижного состава
общественного пассажирского
транспорта 60 60 0,5 1,3 1,8 0,5
11.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной и сбалансированной организации работы
транспортного комплекса республики и снижение транспортных издержек промышленных предприятий
11.6.1. Создание республиканского
логистического центра 60 126 126 3,9 7,6 11,5 6 5,2
Итого по подразделу 11 2208 281 135,46 213,76 349,22 6 1037,2
Раздел II. Создание благоприятного инвестиционного климата
12. Система государственного управления
12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами
12.1.1. Разработка и реализация
комплекса мер по
реформированию и регулированию
земельных и имущественных
отношений в Чувашской
Республике 36 33 0 0,00 0,37 0,37 152,8
12.1.2. Сокращение числа убыточных
государственных унитарных
предприятий Чувашской
Республики 142,00 142,00 12
12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления
12.2.1. Разработка и реализация
республиканской программы
реформирования государственной
службы 5
12.2.2. Создание и развитие
Республиканской информационно-
аналитической системы 20 40 0,52 0,52 36,6
12.2.3. Обеспечение материально-
технической базы для
деятельности органов
государственной власти
Чувашской Республики 2
Итого по подразделу 12 73 0 0,00 142,89 142,89 0 208,4
13. Развитие рыночной инфраструктуры
13.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных капиталов коммерческих
банков
13.1.1. Обеспечение дальнейшего
наращивания капитальной базы
коммерческими банками
Чувашской Республики 54,60 112,70 167,30 1314 28,8
13.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых организаций
13.2.1. Обеспечение увеличения
уставных капиталов страховых
организаций Чувашской
Республики 22,50 49,50 72,00 10,2 6
13.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного функционирования системы
кредитной кооперации
13.3.1. Развитие сети кредитной
кооперации 250 200 0,72 0,08 0,80 1,5
13.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг
13.4.1. Развитие лизинговой
деятельности на территории
Чувашской Республики 130 73 4,50 0,40 4,90 36,2 0,8
13.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на душу населения и
собственных доходов местных бюджетов
13.5.1. Реформирование муниципальных
финансов 180
Итого по подразделу 13 380 273 82,32 162,68 245,00 1360,4 217,1
Раздел III. Повышение конкурентоспособности экономики как основа динамичного развития
14. Промышленность и инновации
14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных
предприятий, загрузки неиспользованных производственных мощностей, развития производства качественной и
конкурентоспособной продукции
Машиностроительный комплекс
14.1.1. Организация серийного
производства базовой
тракторной модели ("ЧЕТРА")
нового модельного ряда
промышленных тракторов (ОАО
"Промтрактор", г. Чебоксары) 50 7347 1000 330,00 400,00 730,00 449 65
14.1.2. Реконструкция литейно-
прокатного комплекса (ОАО
"Промтрактор", г. Чебоксары) 78 4192 1582 270,00 300,00 570,00 240 50
14.1.3. Создание высокотехнологичного
кузовного производства (ОАО
"Шумерлинский завод
спецавтомобилей", г. Шумерля) 36 1100 200 115,00 150,00 265,00 107 30
14.1.4. Развитие производства
слесарно-монтажного
инструмента (ОАО "Контур",
г. Чебоксары) 30 210 15,00 25,00 40,00 30 6,5
14.1.5. Производство высоковольтных
комплектных устройств (ОАО 36 -
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 48 3578 95 105,00 161,00 266,00 98 33,7
14.1.6. Производство комплектных
электроприводов на базе
двигателей промышленного
назначения (ОАО "ЧЭАЗ", г.
Чебоксары) 48 1192 100 25,00 35,00 60,00 30 12,5
14.1.7. Производство изделий
низковольтной аппаратуры (ОАО 60 -
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 72 1192 900 37,00 60,00 97,00 53 45
14.1.8. Внедрение прогрессивных
технологий в кузнечном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 35 1192 125,00 175,00 300,00 78 19,1
14.1.9. Внедрение прогрессивных
технологий в инструментальном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 25 2600 24,00 32,00 56,00 70 7,2
14.1.10. Внедрение прогрессивных
технологий в литейном
производстве (ОАО
"Чебоксарский агрегатный
завод", г. Чебоксары) 36 2600 24,00 34,20 58,20 62 13,2
14.1.11. Реконструкция производства
серии исполнительных
механизмов для трубопроводной
арматуры (ОАО "ЗЭиМ", г.
Чебоксары) 24 2600 120 32,00 48,00 80,00 60 12
14.1.12. Реконструкция и модернизация
действующих мощностей,
организация производства
перспективных моделей грузовых
вагонов (ЗАО "Промтрактор-
Вагон", г. Чебоксары) 76,8 1582 1582 300,00 400,00 700,00 350 151,9
14.1.13. Организация производства
силовых кабелей и проводов
(ОАО "Завод "Чувашкабель", г.
Чебоксары) 36 110 35 93,00 140,00 233,00 180 26,3
14.1.14. Реализация программы
технического перевооружения,
модернизации и расширения
производства (ОАО "Завод
"Чувашкабель", г. Чебоксары) 36 150 40 50,00 62,00 112,00 90 18,5
14.1.15. Организация производства
номенклатуры центральных
редукторов под автобусы
ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-6212,
троллейбусы ЛиАЗ, автобусы
ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-4235
(ОАО "КААЗ", г. Канаш) 36 120 40 20,00 25,00 45,00 20 13,8
14.1.16. Разработка и освоение новых
изделий автоэлектроники,
закупка нового оборудования,
внедрение системы качества
(ЗАО "ЗЭиМ-Лайн", г.
Чебоксары) 90 200 20 40,00 60,00 100,00 100 60
Химическое производство
14.1.17. Реконструкция производства
окиси пропилена (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 40 3338 125 44,70 59,40 104,10 49 15
14.1.18. Создание производства
синтетического хлористого
водорода (ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 44 3338 24,00 36,00 60,00 28
14.1.19. Расширение производства
жидкого хлористого кальция
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 49 42 42 23,70 35,60 59,30 27 4,4
14.1.20. Создание производства
гранулированного хлористого
кальция (ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 49 42 42 19,00 28,50 47,50 24 4,4
14.1.21. Разработка и внедрение в
производство новых
конкурентоспособных химических
продуктов и технологий (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 60 36 30 38,00 53,60 91,60 73 3,6
14.1.22. Создание производства
трихлорсилана
полупроводникового качества
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 40 105 20 44,60 70,40 115,00 83,8 2,1
14.1.23. Строительство корпуса для
формуляции препаративных форм
гербицидов на основе
сульфанилмочевин (ОАО
"Вурнарский завод смесевых
препаратов", пгт Вурнары
Вурнарского района) 12 200 16,00 24,00 40,00 20 15
Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и производство обуви
14.1.24. Организация производства
изделий из трикотажных полотен
с отделкой под бархат (ОАО
"Корпорация "ЧХБК", г.
Чебоксары) 48 100 6,51 0,49 7,00 7,5 22,9
14.1.25. Организация производства
махровых полотенец (ОАО
"Корпорация "ЧХБК", г.
Чебоксары) 42 2,60 0,20 2,80 2,7 3,6
14.1.26. Организация производства для
отделки широких тканей (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 24 410 500 16,00 24,00 40,00 10 16
14.1.27. Организация производства
отбеленных тканей (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 24 400 70 40,00 60,00 100,00 30 20
14.1.28. Увеличение выпуска комплектов
постельного белья (ОАО
"Волжская Текстильная
Компания", г. Чебоксары) 20 400 100 40,00 60,00 100,00 60 40
14.1.29. Производство высокопрочных
лент для ремней безопасности
водителей и пассажиров
автотранспортных средств в
соответствии с европейским
стандартом (ОАО "Лента", г.
Чебоксары) 36 442 10 18,00 22,00 40,00 20 1,5
Обработка древесины и производство изделий из дерева
14.1.30. Организация производства
школьной мебели (ЗАО
"Чебоксарская мебельная
фабрика", г. Чебоксары) 18 80 25 2,16 0,31 2,47 2,6 3,4
14.1.31. Производство клееного щита и
бруса из древесины хвойных и
твердолиственных пород (ООО
"Пресс", г. Чебоксары) 24 120 70 3,20 8,50 11,70 60,5 5,9
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
14.1.32. Модернизация производства по
изготовлению газетной
продукции (РГУП "ИПК
"Чувашия", г. Чебоксары) 12 16 16 9,00 4,40 13,40 22 0,5
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.1.33. Организация производства
предварительно напряженных
многопустотных плит перекрытий
(ОАО "Железобетон", г.
Новочебоксарск) 28 424 48 19,00 13,30 32,30 30 0,34
14.1.34. Производство лицевого кирпича
(ООО "Завод строительных
материалов "КИРС",
Чебоксарский район) 54 58 58 44,10 39,20 83,30 193 16
Добыча полезных ископаемых
14.1.35. Строительство Порецкого
гипсово-ангидритового
комбината (ОАО "ГиПор",
Порецкий район) 53 287 57 49,00 59,30 108,30 130,6 0,4
14.1.36. Строительство горно-
обогатительного комбината (ООО
ПСК "Заря Алтышево",
Алатырский район) 60 285 285 5,90 17,30 23,20 411,6 25,7
14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных
технологий с освоением наукоемкой продукции
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Машиностроительный комплекс
14.2.1. Разработка уникального
электротехнического
оборудования для внедрения
прогрессивных технологий
энерго- и ресурсосбережения
(ОАО "ВНИИР", г. Чебоксары) 24 400 400 17,50 52,50 70,00 300 2,8
14.2.2. Расширение производства
печатных плат с поверхностно
установленными радиоэлементами
для электронной комбинации
приборов (ОАО "Научно-
производственный комплекс
"Элара", г. Чебоксары) 35 3430 57,70 62,50 120,20 207,7 11,1
14.2.3. Развитие производства
прецизионных изделий и
алмазного инструмента (ОАО
"Контур", г. Чебоксары) 12 210 3,10 9,00 12,10 20,3 6,3
14.2.4. Разработка конструкций и
организация серийного
производства силовых модулей
(ОАО "Контур", г. Чебоксары) 60 400 105 10,40 31,00 41,40 55,6 0,7
14.2.5. Создание типоразмерного и
модульных рядов промышленных
тракторов по единой
комплексной инновационной
схеме (ОАО "Промтрактор", г.
Чебоксары) 72 3000 34,10 108,70 142,80 178,7 87,3
14.2.6. Организация производства
изделий из дисперсно-
упрочненных композиционных
материалов на основе меди и
сплавов (ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева", ООО "ИНТЦ
"Диском", г. Чебоксары) 16 1650 70 10,40 7,20 17,60 10,5 0,4
14.2.7. Автоматизация объектов МУП
"Водоканал" г. Новочебоксарска 25 6,40 3,00 9,40 3
Химическое производство
14.2.8. Разработка, внедрение и
производство новых
конкурентоспособных химических
продуктов и технологий (ОАО
"Химпром", г. Новочебоксарск) 36 82 82 41,80 32,90 74,70 43 16,8
14.2.9. Реконструкция производства
трихлорсилана
полупроводникового качества
(ОАО "Химпром", г.
Новочебоксарск) 61 55 7,90 27,90 35,80 45,5 0,4
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику
Машиностроительный комплекс
14.2.10. Развитие республиканского
"Технопарка "Чувашия" (ФГОУ
ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульянова", г.
Чебоксары) 48 200 200 1,2 1,6 2,8 3 1,9
14.2.11. Реконструкция котельной ФГУП
"ЧПО им. В.И.Чапаева",
обеспечивающей теплоснабжение
муниципальных потребителей
Чапаевского поселка и
юго-западного жилого района г.
Чебоксары (ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева") 2 0,02 0,02 0,14
14.2.12. Разработка регулируемых
электроприводов для
электропогрузчиков на
базе вентильно-индукторных
электродвигателей (ОАО
"ВНИИР", г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.13. Разработка комплексных
устройств управления сетями
наружного освещения населенных
пунктов и объектов народного
хозяйства (ОАО "ВНИИР", г.
Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.14. Разработка и освоение в
производстве энергосберегающих
преобразователей частоты для
регулирования скорости
вращения асинхронных
двигателей с номинальной
мощностью до 10 МВт и
напряжением до 6 кВ (ОАО
"ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
14.2.15. Разработка блоков устройств
автоматики холодильных
приборов (ОАО "Электроприбор",
г. Чебоксары) 2 0,02 0,02 0,14
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.2.16. Организация производства
многослойных стеновых
каркасных панелей,
строительных и мансардных
конструкций из дерева для
быстровозводимых жилых и
хозяйственных строений (ООО
"ДСК "Австро-Росса", г.
Новочебоксарск) 2 0,02 0,02 0,14
14.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала промышленного комплекса,
организации импортозамещающих производств
Машиностроительный комплекс
14.3.1. Реконструкция современного
производства хирургических
одноразовых атравматических
игл с шовным материалом (ООО
"Микрохирургия глаза" и ОАО
"Контур", г. Чебоксары) 19 110 50 1,80 1,50 3,30 35,8 2,4
14.3.2. Производство реле РЭН-34 (ОАО
"Завод "Электроприбор", г.
Алатырь) 15 1230 230 2,30 1,60 3,90 3 1,6
14.3.3. Разработка и производство
POS-терминала офисного
(банкомата) (ОАО "Научно-
производственный комплекс
"Элара", г. Чебоксары) 30 3540 70 10,10 5,30 15,40 10,2 0
Химическое производство
14.3.4. Организация производства
противоградовых изделий "ДАРГ"
(ФГУП "ЧПО им. В.И. Чапаева",
г. Чебоксары) 15 3938 165 10,90 8,30 19,20 15 1,2
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
14.3.5. Организация производства
базальтовых материалов и
изделий (ГУП "РУКС", ОАО
"НДСК", г. Чебоксары) 36 192 140 20,40 18,20 38,60 75,1 0,99
Производство пищевых продуктов, включая напитки
14.3.6. Создание производства
кормового лизина и белково-
витаминных добавок (проект
"БиоПарк") 36 78 78 54,90 121,70 176,60 254,6 39,2
14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста
14.4.1. Оптимизация структуры
энергобаланса 122 13 2,84 2,25 5,09 6,5 0,09
14.4.2. Проведение работ по завершению
строительства и сдаче в
постоянную эксплуатацию
Чебоксарского гидроузла (ОАО
"Чебоксарская ГЭС", г.
Чебоксары) 180 156,80 188,10 344,90
Прочие инвестиционные проекты 9050 8946 203,21 515,31 718,52 168,62 5,78
Итого по подразделу 14 64632 20916 2724,22 3922,38 6646,60 4735,42 948,24
15. Агропромышленный комплекс
15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства
15.1.1. Развитие хмелеводства 200 30 1,98 1,98 2 1,370
15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов
15.2.1. Повышение плодородия почв
Чувашской Республики 670 15 2,02 9,81 11,83 31,00 4,35
15.2.2. Земледелие и растениеводство 2200 32,47 32,47 220,00 14,27
15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой
продукции
15.3.1. Стабилизация и развитие
отраслей животноводства 6500 64,84 64,84 74,00 0,01
15.3.2. Строительство свинотоварной
фермы (ООО "ТП"Сувар-2",
Чебоксарский район) 36 75 75 0,49 0,49 45,20 0,80
15.3.3. Строительство молочной фермы
на 1000 голов (ОАО "Фирма
АККОНД-агро", Янтиковский
район) 81,8 27 0,18 0,18 11,00 0,30
15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского
хозяйства
15.4.1. Привлечение инвестиций для
обновления техники и
технологического оборудования
для преодоления технической
отсталости сельского хозяйства 3000 28,08 28,08 0,00 19,45
15.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, развития углубленной переработки сельскохозяйственного сырья
15.5.1. Организация производства
короткорезаных макаронных
изделий (ОАО "Новочебоксарская
макаронная фабрика
"Россиянка") 48 189 3,80 21,20 25,00 26,4 4,1
15.5.2. Реконструкция первой очереди
пивоваренного завода (ОАО
"Чебоксарская пивоваренная
фирма "Букет Чувашии", г.
Чебоксары) 48 540 52,90 83,30 136,20 59,5 11,7
15.5.3. Развитие производства молока и
жидких молочных продуктов (ОАО
"Чебоксарский гормолзавод") 46 525 13 19,10 6,50 25,60 7,7 0,09
15.5.4. Развитие кондитерского
производства (ОАО "АККОНД", г.
Чебоксары) 25 978 10 33,40 63,20 96,60 20,6 0,07
15.5.5. Модернизация колбасно-
кулинарного цеха (ОАО
"Чебоксарский мясокомбинат") 48 396 20 9,10 5,30 14,40 11,1 0,54
15.5.6. Реконструкция завода по
производству плодоовощной
продукции и натуральных соков
мощностью 5 муб в год (ООО
"Атлашевский завод
плодоовощных консервов",
Чебоксарский район) 17 250 100 15,00 8,00 23,00 10 3
15.5.7. Модернизация оборудования и
технологических линий по
производству пива (ОАО
"САН-Интербрю", филиал в г.
Новочебоксарске) 24 185 9,23 27,74 36,97 142 1,2
15.5.8. Строительство и оборудование
цеха по производству
концентрированного кормового
продукта на основе отходов
спиртового производства
(филиал ФГУП "Росспиртпром"
спиртзавод "Ядринский", г.
Ядрин) 60 224 15 0,19 4,02 4,21 3 1,46
15.5.9. Строительство завода по
переработке молока, г. Ядрин 51 210 40 1,84 8,23 10,07 28,30 1,37
15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки
хозяйств населения при их значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства
15.6.1. Развитие малых форм
хозяйствования в
агропромышленном комплексе 5,67
Итого по подразделу 15 16169 318 146,57 365,34 511,91 691,80 69,76
16. Кадровое обеспечение модернизации экономики
(Республиканская программа сбалансированности потребностей экономики в кадрах
и рынка образовательных услуг на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года)
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала
для модернизации экономики
16.1.1. Реализация Республиканской
программы сбалансированности
потребности экономики в кадрах
и рынка образовательных услуг
на 2003 - 2005 годы и на
период до 2010 года 9,6
16.1.2. Совершенствование подготовки
менеджеров высшего и среднего
звена для организаций основных
отраслей экономики 1,5
Итого по подразделу 16 0 0 0,00 0,00 0,00 0 11,1
17. Развитие малого предпринимательства
(Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике
на 2002 - 2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства
в Чувашской Республике на 2005 - 2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства
17.1.1. Совершенствование внешней
среды развития малого
предпринимательства 9500 1300 131,70 138,70 270,40 5,2
17.1.2. Развитие инфраструктуры и
механизмов государственной
поддержки малого
предпринимательства 16600 700 243,80 235,10 478,90 2,6
17.1.3. Развитие малого инновационного
предпринимательства в научно-
технической сфере 800 300 8,00 8,40 16,40 0,3
17.1.4. Развитие рекламной
и выставочно-ярмарочной
деятельности 30 15 3,00 1,10 4,10 0,5
17.1.5. Развитие малого
предпринимательства в отраслях
реального сектора экономики 300 0,30 0,30 0,1
17.1.6. Развитие малого
предпринимательства в сельской
местности 100 40 0,10 0,10 0,1
17.1.7. Кадровое обеспечение малого
предпринимательства 100 40
17.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития творческой и предпринимательской
инициативы в сфере деятельности предприятий, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников
Чувашской Республики
17.2.1. Формирование и развитие
инфраструктуры поддержки
народных художественных
промыслов и ремесел
17.2.2. Популяризация народных
художественных промыслов
17.2.3. Кадровое обеспечение развития
народных художественных
промыслов и ремесел 50 5
17.2.4. Сбыт и продвижение продукции
народных художественных
промыслов и ремесел,
сувенирной продукции 50 5 2,00 2,00 0,8
Итого по подразделу 17 27530 2405 386,50 385,70 772,20 0 9,6
18. Развитие сферы услуг
18.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг
18.1.1. Развитие и улучшение качества
потребительских услуг 22011 5587 2,10 4,20 6,30 28,9 9,5
18.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков
18.2.1. Расширение сети оптовой
торговли 2764 250 5,40 10,50 15,90 62 1,4
18.2.2. Развитие межрегионального
сотрудничества на базе ЗАО
"МТВ-центр", г. Чебоксары 1000 400 4,50 30,50 35,00 20 2,8
18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике
18.3.1. Создание гостиничного
и культурно-развлекательного
комплекса в районе речного
порта, г. Чебоксары 200 200 12,20 12,20 35 10
18.3.2. Создание организации с
функциями туроператора 25 25 0,10 0,10 0,20 0,1 0,4
18.3.3. Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
курорта республиканского
значения "Волжские зори" 750 100 1,30 1,32 2,62 6,09 0,04
18.3.4. Комплексное развитие туризма в
Чувашской Республике 100 70 12,60 5,00 17,60 20 1,2
18.3.5. Строительство туристического
комплекса на территории
государственного учреждения
"Национальный парк "Чаваш
вармане" 90 5 1,10 0,20 1,30 1,5 0,04
18.3.6. Участие в крупнейших
межрегиональных,
всероссийских, международных
туристических выставках путем
создания единого стенда
Чувашской Республики,
организация презентаций
туристических возможностей
Чувашской Республики 0,10 0,20 0,30 1,2 0,5
18.3.7. Создание и развитие системы
детского, молодежного и
социального туризма в
Чувашской Республике 200 200 0,31 0,31 1,3
Итого по подразделу 18 27140 6837 27,20 64,53 91,73 174,79 27,18
Раздел IV. Природопользование и охрана окружающей среды
19. Природопользование и охрана окружающей среды
19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и
повышения уровня заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС
19.1.1. Неотложные мероприятия по
устранению негативных
последствий по зоне затопления
водохранилища Чебоксарского
гидроузла при существующей
отметке 63,0 м 1600 400 13,88 13,88 5
19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища
в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и Новочебоксарска
19.2.1. Комплексный мониторинг
Чебоксарского водохранилища и
водных объектов 6 6 0,02 0,02 50,5
19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на
берегах рек Волги и Суры
19.3.1. Берегоукрепительные и
противооползневые работы на
реках Волга, Сура и Цивиль 186,3
19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и
разрушения паводковыми водами
19.4.1. Противопаводковые мероприятия
на реке Большой Цивиль и
других реках Чувашской
Республики 103,9
19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий
(подземные воды) и высокой активности опасных геологических процессов в результате значительного воздействия
хозяйственной деятельности на геологическую среду
19.5.1. Государственный мониторинг
геологической среды на
территории Чувашской
Республики 100
19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий
республики
19.6.1. Создание комплекса по
выделению металлов из отходов
гальванических производств
(ОАО "Текстильмаш", г.
Чебоксары) 90
19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации бытовых отходов
19.7.1. Строительство полигонов
твердых бытовых отходов 120 500 500 331,31 410,00 741,31 670 3,28
19.7.2. Создание и организация
объектов размещения отходов 4,2
19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
19.8.1. Мероприятия по восстановлению
гидротехнических сооружений 9,6
19.9. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности
19.9.1. Демеркуризация ртутьсодержащих
отходов 10 10 0,5
Итого по подразделу 19 2116 916 331,31 423,90 755,21 670 553,28
Итого 168162,00 45865,00 5693,74 8394,31 14088,05 10429,96 7094,12".
Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 4
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
млн. рублей: 1. 2003 - 2006 гг. в ценах 2003 года
2. 2007 - 2010 гг. в ценах 2007 года
--------T---------------------------T----------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------¬
¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦Объем ¦ в том числе: ¦Гарантии ¦
¦ п/п ¦ ¦финансиро-+-------------------------------------------------T----------T---------T----------T----------T---------T----------+Кабинета ¦
¦ ¦ ¦вания - ¦ федеральный бюджет - безвозвратная основа 1" ¦республи- ¦муници- ¦собствен- ¦кредиты ¦иностран-¦другие ¦Министров¦
¦ ¦ ¦всего +----------T----------------------------T---------+канский ¦пальные ¦ные ¦коммерчес-¦ные ¦источники ¦Чувашской¦
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе: ¦из них ¦бюджет ¦бюджеты ¦средства ¦ких банков¦кредиты ¦финанси- ¦Республи-¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----------T-------T---------+за счет ¦Чувашской ¦1" ¦предпри- ¦ ¦ ¦рования ¦ки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталь- ¦ НИОКР ¦прочие ¦федераль-¦Республики¦ ¦ятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦текущие ¦ных ¦2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦расходы ¦целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализуе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чувашской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Респуб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
L-------+---------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+---------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------
ИТОГО по Программе 219338,320 18989,897 12490,350 14,377 6485,170 8535,947 32878,115 5433,206 35557,163 79964,589 2149,100 44366,250 1623,880
в том числе :
2003 год 9537,993 1098,655 846,684 4,048 247,923 569,620 3008,018 229,176 1891,185 2119,700 18,100 1173,159 269,800
2004 год 11960,532 1804,260 1441,529 4,326 358,405 942,260 3244,148 327,316 1674,773 2939,647 49,700 1920,687 207,700
2005 год 11796,885 1718,340 1332,274 0,003 386,063 845,874 3979,833 332,510 1738,144 1567,442 653,500 1807,116 252,500
2006 год 8981,050 1591,082 1228,162 362,920 867,182 3086,732 322,178 1277,826 1425,231 10,700 1267,301 85,900
2007 год 47798,961 4825,206 3340,930 6,000 1478,276 1517,978 5636,812 1037,273 7042,760 19777,469 555,800 8923,641 176,600
2008 год 47486,936 3245,730 1743,911 1501,819 1606,233 6422,444 1095,768 7742,830 21265,800 291,500 7422,864 106,780
2009 год 42641,527 2627,562 1209,738 1417,824 1205,144 4159,036 1070,477 7252,240 20193,300 291,500 7047,412 214,800
2010 год 39134,436 2079,062 1347,122 731,940 981,656 3341,092 1018,507 6937,405 10676,000 278,300 14804,071 309,800
РАЗДЕЛ I. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛОВ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИТОГО по разделу I 147683,182 15875,088 11298,274 4576,814 7768,991 28792,536 4726,223 7804,870 53637,700 307,000 36539,764 1188,380
2003 год 5814,490 929,730 736,780 192,950 490,410 2722,776 193,485 51,100 870,000 18,100 1029,299 32,400
2004 год 6995,092 1401,090 1114,170 286,920 796,790 2886,586 244,660 51,000 1129,000 49,700 1233,056 147,100
2005 год 6939,082 1374,853 1058,103 316,750 702,370 3623,587 250,200 69,300 356,000 53,500 1211,642 185,000
2006 год 5581,917 1304,490 998,990 305,500 695,710 2686,856 223,770 97,010 441,000 10,700 818,091 15,900
2007 год 33189,890 4141,301 3238,460 902,841 1375,278 5014,214 912,543 1564,280 14653,900 175,000 6728,652 176,600
2008 год 32854,993 2698,635 1672,111 1026,524 1535,833 5742,634 951,379 2023,450 15515,900 5922,995 106,780
2009 год 28457,857 2239,852 1173,338 1066,514 1198,544 3476,291 987,401 2113,370 14456,800 5184,143 214,800
2010 год 27849,860 1785,137 1306,322 478,815 974,056 2639,592 962,785 1835,360 6215,100 14411,887 309,800
1.1. Развитие социальной сферы
1. ОБРАЗОВАНИЕ
ИТОГО 5106,229 2032,930 492,810 1540,120 1484,230 2033,039 618,980 17,600 70,400 333,280 70,400
2003 год 399,379 80,300 48,000 32,300 46,300 198,189 104,790 6,000 2,400 7,700 2,400
2004 год 457,640 110,100 90,100 20,000 52,100 188,040 121,100 4,600 27,000 6,800 27,000
2005 год 473,580 109,250 88,350 20,900 53,650 197,440 112,240 5,000 41,000 8,650 41,000
2006 год 308,790 55,350 34,000 21,350 31,350 172,940 77,200 2,000 1,300
2007 год 1354,550 559,830 96,500 463,330 422,750 403,090 82,800 308,830
2008 год 729,070 601,180 111,200 489,980 454,400 88,940 38,950
2009 год 807,380 480,840 16,660 464,180 389,600 287,090 39,450
2010 год 575,840 36,080 8,000 28,080 34,080 497,310 42,450
1.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения
1.1.1. Развитие новых форм 187,500 183,500 183,500 183,500 2,000 2,000
организации дошкольного
образования
2003 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2004 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2005 год 0,600 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
2006 год 0,750 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
2007 год 61,250 60,750 60,750 60,750 0,250 0,250
2008 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2009 год 61,400 60,800 60,800 60,800 0,300 0,300
2010 год 0,900 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
1.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения качества образования учащихся
1.2.1. Внедрение новых механизмов
и процедур контроля
качества образования, в том
числе в форме единого
государственного экзамена 53,800 23,600 23,600 15,600 20,600 9,600
2003 год 17,800 15,600 15,600 15,600 0,600 1,600
2007 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2008 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2009 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
2010 год 9,000 2,000 2,000 5,000 2,000
1.2.2. Участие в эксперименте по
совершенствованию структуры
и содержания общего
среднего образования 7,400 5,800 5,800 5,800 0,900 0,700
2003 год 0,700 0,600 0,600 0,600 0,100
2004 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,300 0,200
2005 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
2006 год 2,500 2,000 2,000 2,000 0,300 0,200
1.2.3. Развитие сети
общеобразовательных
учреждений 386,320 33,000 33,000 127,020 137,200 70,400 18,700 70,400
2003 год 103,400 53,000 43,000 2,400 5,000 2,400
2004 год 116,000 29,000 54,000 27,000 6,000 27,000
2005 год 121,700 34,000 39,000 41,000 7,700 41,000
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
в том числе:
Приобретение школьных
автобусов для
общеобразовательных и
специализированных
учреждений образования 82,220 33,000 33,000 48,020 1,200
2003 год 37,000 37,000
2007 год 28,720 16,500 16,500 11,020 1,200
2008 год 16,500 16,500 16,500
1.2.4. Введение профильного
обучения в старших классах 34,000 17,500 17,500 17,500 10,500 6,000
2004 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2005 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,500 0,500
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2007 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2008 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2009 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
2010 год 5,000 2,500 2,500 2,500 1,500 1,000
1.2.5. Развитие единой
образовательной
информационной среды,
подключение к сети
"Интернет"
общеобразовательных
учреждений 296,700 204,700 88,000 116,700 15,000 46,000 46,000
2003 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2004 год 37,000 24,000 24,000 6,500 6,500
2005 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2006 год 33,000 20,000 20,000 6,500 6,500
2007 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2008 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2009 год 43,900 33,900 33,900 5,000 5,000
2010 год 25,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000
1.2.6. Обеспечение развития
национальных школ
республики в соответствии с
Концепцией национальной
школы Чувашской Республики
в современной системе
обучения и воспитания 36,320 36,320
2003 год 3,050 3,050
2004 год 3,240 3,240
2005 год 3,240 3,240
2006 год 2,790 2,790
2007 год 6,000 6,000
2008 год 6,000 6,000
2009 год 6,000 6,000
2010 год 6,000 6,000
1.2.7. Обеспечение учащихся,
нуждающихся в
государственной поддержке,
федеральным комплектом
учебников 31,469 31,469
2003 год 3,669 3,669
2004 год 3,700 3,700
2005 год 3,800 3,800
2006 год 4,000 4,000
2007 год 4,000 4,000
2008 год 4,000 4,000
2009 год 4,100 4,100
2010 год 4,200 4,200
1.2.8. Создание необходимых
условий для изучения
русского языка как
государственного языка
Российской Федерации 9,600 4,800 4,800 4,800 4,800
2003 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2004 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2005 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2006 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2007 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2008 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2009 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
2010 год 1,200 0,600 0,600 0,600 0,600
1.2.9. Стимулирование
общеобразовательных
учреждений, внедряющих
инновационные
образовательные программы 119,800 99,000 99,000 16,000 4,800
2007 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2008 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2009 год 38,200 33,000 33,000 4,000 1,200
2010 год 5,200 4,000 1,200
1.2.10. Поощрение лучших
педагогических работников 36,000 33,600 33,600 1,200 1,200
2007 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2008 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2009 год 11,800 11,200 11,200 0,300 0,300
2010 год 0,600 0,300 0,300
1.2.11. Модернизация материально-
технической и учебной базы
общеобразовательных
учреждений 699,300 651,300 651,300 651,300 32,000 16,000
2007 год 217,700 205,700 205,700 205,700 8,000 4,000
2008 год 247,700 235,700 235,700 235,700 8,000 4,000
2009 год 221,900 209,900 209,900 209,900 8,000 4,000
2010 год 12,000 8,000 4,000
1.2.12. Апробация и внедрение в
учебный процесс новых
образовательных технологий
в соответствии с
международными стандартами
в сфере начального
профессионального
образования 2,000 2,000
2007 год 0,500 0,500
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,500 0,500
2010 год 0,500 0,500
1.2.13. Отработка моделей
интеграции учреждений
разных ступеней
профессионального
образования 2,000 2,000
2007 год 0,500 0,500
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,500 0,500
2010 год 0,500 0,500
1.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы учреждений образования
1.3.1. Развитие материально-
технической базы учреждений
высшего образования
(строительство) 267,560 245,96 245,96 62,00 2,00 17,60 2,00
2003 год 27,000 19,000 19,000 9,000 6,000 2,000
2004 год 48,600 43,000 43,000 9,000 1,000 4,600
2005 год 45,600 39,600 39,600 4,000 1,000 5,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 50,000 50,000 50,000 10,000
2008 год 79,700 79,700 79,700 30,000
2009 год 10,660 10,660 10,660
в том числе:
Учебный корпус ГОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в
г. Чебоксары (I очередь) 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
2003 год 7,000 4,000 4,000 4,000 3,000
Учебный корпус ГОУ ВПО
"ЧГПУ им. И.Я.Яковлева" в
г. Чебоксары (II очередь) 18,600 13,000 13,000 13,000 2,000 3,600
2004 год 11,600 9,000 9,000 9,000 1,000 1,600
2005 год 7,000 4,000 4,000 4,000 1,000 2,000
Учебно-спортивный корпус
ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.
Ульянова" в г. Чебоксары 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
2003 год 7,000 5,000 5,000 5,000 2,000
Учебный корпус ФГОУ
ВПО "Чувашская
госсельхозакадемия" в г.
Чебоксары 188,960 179,960 179,960 9,000
2003 год 13,000 10,000 10,000 3,000
2004 год 37,000 34,000 34,000 3,000
2005 год 38,600 35,600 35,600 3,000
2007 год 40,000 40,000 40,000
2008 год 49,700 49,700 49,700
2009 год 10,660 10,660 10,660
Профилакторий (база отдыха)
ГОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева" в д. Вурманкасы
Чебоксарского района 46,000 44,000 44,000 44,000 2,000
2006 год 6,000 4,000 4,000 4,000 2,000
2007 год 10,000 10,000 10,000 10,000
2008 год 30,000 30,000 30,000 30,000
1.3.2. Строительство и
модернизация школ 1290,01 34,00 34,00 34,00 1140,23 115,78
2003 год 75,680 67,690 7,990
2004 год 84,400 70,500 13,900
2005 год 103,340 10,000 10,000 10,000 73,700 19,640
2006 год 101,550 10,000 10,000 10,000 74,000 17,550
2007 год 338,700 293,500 45,200
2008 год 35,000 32,500 2,500
2009 год 194,210 6,000 6,000 6,000 185,210 3,000
2010 год 357,130 8,000 8,000 8,000 343,130 6,000
в том числе:
Пристрой средней школы к
детскому саду в с. Старые
Айбеси Алатырского района 16,500 14,550 1,950
2003 год 9,200 8,900 0,300
2004 год 6,300 5,650 0,650
2005 год 1,000 1,000
Чуварлейская средняя
общеобразовательная школа
Алатырского района 1,300 1,300
2003 год 1,300 1,300
Первомайская средняя
общеобразовательная школа
Алатырского района 30,700 27,000 3,700
2006 год 1,000 1,000
2007 год 29,700 27,000 2,700
Яндобинская средняя
общеобразовательная школа
на 196 уч. мест Аликовского
района 22,050 19,500 2,550
2003 год 0,300 0,300
2004 год 3,750 3,000 0,750
2005 год 7,750 7,000 0,750
2006 год 8,750 8,000 0,750
2007 год 1,500 1,500
Батыревская средняя
общеобразовательная школа
№ 1 на 1296 уч. мест
Батыревского района 31,000 25,000 6,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 6,500 5,000 1,500
2005 год 11,700 10,000 1,700
2006 год 11,800 10,000 1,800
Основная
общеобразовательная школа
на 100 уч. мест, с. Новое
Ахпердино Батыревского
района 25,000 24,500 0,500
2009 год 25,000 24,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 300 уч. мест, с.
Сугуты Батыревского района 45,000 44,500 0,500
2010 год 45,000 44,500 0,500
Кюстюмерская средняя
общеобразовательная школа
на 320 уч. мест Вурнарского
района 26,550 22,150 4,400
2003 год 2,500 1,500 1,000
2004 год 3,750 2,350 1,400
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 11,000 10,000 1,000
2007 год 2,300 2,300
Ширтанская основная
общеобразовательная школа
на 125 уч. мест
Ибресинского района 5,550 4,200 1,350
2003 год 1,850 1,500 0,350
2004 год 3,700 2,700 1,000
Буинская средняя
общеобразовательная школа
Ибресинского района 2,130 2,130
2003 год 2,130 2,130
Средняя общеобразовательная
школа на 260 уч. мест, с.
Чувашские Тимяши
Ибресинского района 40,400 40,000 0,400
2007 год 40,400 40,000 0,400
Средняя общеобразовательная
школа на 108 уч. мест, с.
Ачакасы Канашского района 17,900 16,900 1,000
2006 год 4,900 3,900 1,000
2009 год 3" 13,000 13,000
Средняя общеобразовательная
школа на 300 уч. мест, с.
Шихазаны Канашского района 52,100 49,600 2,500
2008 год 1,500 1,500
2010 год 3" 50,600 49,600 1,000
Средняя общеобразовательная
школа № 2 на 366 уч. мест в
г. Козловке 30,910 26,800 4,110
2003 год 3,110 3,000 0,110
2004 год 4,000 3,000 1,000
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 13,000 12,000 1,000
2007 год 3,800 2,800 1,000
Тюрлеминская средняя
общеобразовательная школа
Козловского района 2,500 2,500
2003 год 2,500 2,500
Средняя общеобразовательная
школа на 140 уч. мест, с.
Чурачики Комсомольского
района 45,210 45,010 0,200
2007 год 14,600 14,400 0,200
2009 год 3" 30,610 30,610
Специальная
общеобразовательная школа
для детей с девиантным
поведением, с. Убеево
Красноармейского района 6,700 6,700
2003 год 2,700 2,700
2004 год 2,000 2,000
2005 год 2,000 2,000
Красночетайская гимназия
Красночетайского района
(пристрой на 240 уч. мест) 0,870 0,870
2003 год 0,870 0,870
Учебный корпус гимназии №
1, г. Мариинский Посад
Мариинско-Посадского района 34,500 34,000 0,500
2010 год 3" 34,500 34,000 0,500
Октябрьская средняя
общеобразовательная школа
на 489 уч. мест Мариинско-
Посадского района 24,700 21,050 3,650
2003 год 9,550 9,050 0,500
2004 год 8,500 7,000 1,500
2005 год 6,650 5,000 1,650
Сосновская основная
образовательная школа на
108 уч. мест Моргаушского
района 10,020 8,200 1,820
2003 год 2,620 1,800 0,820
2004 год 7,400 6,400 1,000
Семеновская средняя
общеобразовательная школа
на 11 классов Порецкого
района 35,080 31,000 4,080
2003 год 0,080 0,080
2004 год 3,800 3,000 0,800
2005 год 7,500 6,000 1,500
2006 год 7,500 6,000 1,500
2007 год 16,200 16,000 0,200
Средняя общеобразовательная
школа, с. Порецкое
Порецкого района 10,200 10,000 0,200
2007 год 10,200 10,000 0,200
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, д.
Большое Яниково Урмарского
района 60,500 59,700 0,800
2007 год 27,500 27,200 0,300
2008 год 33,000 32,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа, пгт Урмары
Урмарского района 1,790 1,790
2003 год 1,790 1,790
Общеобразовательная школа
на 45 уч. мест, д. Большие
Карачуры Чебоксарского
района 47,730 4,000 4,000 4,000 42,730 1,000
2009 год 3" 22,500 2,000 2,000 2,000 20,000 0,500
2010 год 3" 25,230 2,000 2,000 2,000 22,730 0,500
Средняя общеобразовательная
школа, с. Шемурша
Шемуршинского района 8,320 8,320
2003 год 8,320 8,320
Средняя общеобразовательная
школа, д. Егоркино
Шумерлинского района 5,190 5,190
2003 год 5,190 5,190
Ювановская средняя
общеобразовательная школа
на 264 уч. места Ядринского
района 16,350 13,000 3,350
2003 год 0,350 0,350
2004 год 3,000 2,000 1,000
2005 год 7,000 6,000 1,000
2006 год 6,000 5,000 1,000
Кукшумская средняя
общеобразовательная школа
на 200 уч. мест Ядринского
района 12,500 12,400 0,100
2003 год 3,700 3,600 0,100
2004 год 8,800 8,800
Яльчикская средняя
общеобразовательная школа
Яльчикского района 5,680 5,680
2003 год 5,680 5,680
Янтиковская средняя
общеобразовательная школа
на 864 уч. места
Янтиковского района 40,500 35,300 5,200
2003 год 1,760 1,760
2004 год 9,000 8,000 1,000
2005 год 12,240 11,000 1,240
2006 год 14,000 13,000 1,000
2007 год 3,500 3,300 0,200
Основная
общеобразовательная школа
на 120 уч. мест, с.
Алдиарово Янтиковского
района 48,800 48,300 0,500
2010 год 48,800 48,300 0,500
Пристрой к средней
общеобразовательной школе №
9, г. Алатырь 12,600 11,560 1,040
2003 год 5,600 5,560 0,040
2004 год 4,500 3,500 1,000
2007 год 2,500 2,500
Средняя общеобразовательная
школа № 3 на 360 уч. мест,
г. Шумерля 16,680 12,800 3,880
2003 год 3,280 2,000 1,280
2004 год 8,400 7,100 1,300
2005 год 5,000 3,700 1,300
Гимназия на 600 мест по ул.
Урицкого г. Чебоксары 236,100 20,000 20,000 20,000 161,100 55,000
2005 год 27,500 10,000 10,000 10,000 10,000 7,500
2006 год 22,600 10,000 10,000 10,000 5,100 7,500
2007 год 186,000 146,000 40,000
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, д.
Татарские Сугуты
Батыревского района 69,600 10,000 10,000 10,000 58,600 1,000
2009 год 3" 26,500 4,000 4,000 4,000 22,000 0,500
2010 год 3" 43,100 6,000 6,000 6,000 36,600 0,500
Основная
общеобразовательная школа
на 80 уч. мест, д.
Андреевка Ибресинского
района 42,000 41,000 1,000
2009 год 3" 25,000 24,500 0,500
2010 год 3" 17,000 16,500 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 240 уч. мест, с.
Красные Четаи
Красночетайского района 35,500 35,000 0,500
2010 год 35,500 35,000 0,500
Начальная
общеобразовательная школа
на 40 мест, д. Нижние
Панклеи Моргаушского района 27,600 26,600 1,000
2008 год 0,500 0,500
2009 год 3" 27,100 26,600 0,500
Основная
общеобразовательная школа
на 80 уч. мест, д. Кашмаши
Моргаушского района 40,900 39,900 1,000
2009 год 3" 21,500 21,000 0,500
2010 год 3" 19,400 18,900 0,500
Средняя общеобразовательная
школа на 200 уч. мест, с.
Байдеряково Яльчикского
района 36,000 35,000 1,000
2010 год 36,000 35,000 1,000
Проектно-изыскательские
работы 8,800 8,800
2003 год 0,300 0,300
2004 год 1,000 1,000
2005 год 1,000 1,000
2006 год 1,000 1,000
2007 год 0,500 0,500
2009 год 3" 3,000 3,000
2010 год 3" 2,000 2,000
1.3.3. Модернизация и развитие
учебно-материальной базы
учреждений начального
профессионального
образования 430,010 31,550 31,550 31,550 89,630 308,830
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
2007 год 334,460 25,630 308,830
2009 год 29,800 29,800
2010 год 34,200 34,200
в том числе
(строительство):
Учебный корпус РГОУ НПО
"Профессиональное училище №
5" в г. Цивильске 121,180 31,550 31,550 31,550 89,630
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,800 10,800 10,800 10,800
2005 год 18,750 18,750 18,750 18,750
2007 год 25,630 25,630
2009 год 3" 29,800 29,800
2010 год 3" 34,200 34,200
1.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей, роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.4.1. Укрепление учебно-
материальной базы
интернатных учреждений 157,740 60,300 60,300 60,300 97,440
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
2007 год 48,150 30,000 30,000 30,000 18,150
2008 год 15,000 15,000 15,000 15,000
2009 год 14,200 14,200
2010 год 61,940 61,940
в том числе
(строительство):
Школа-интернат в с.
Калинино Вурнарского района 18,450 15,300 3,000 15,300 3,150
2003 год 3,150 3,000 3,000 3,000 0,150
2004 год 15,300 12,300 12,300 12,300 3,000
Цивильская специальная
(коррекционная) школа-
интернат № 1, г. Цивильск 28,680 15,000 15,000 15,000 13,680
2007 год 13,680 13,680
2008 год 15,000 15,000 15,000 15,000
Порецкая школа-интернат для
детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с. Порецкое 43,350 43,350
2007 год 2,360 2,360
2009 год 3" 14,200 14,200
2010 год 3" 26,790 26,790
Шумерлинская санаторная
общеобразовательная школа-
интернат, г. Шумерля 12,440 12,440
2010 год 12,440 12,440
Кугесьская школа-интернат,
пгт Кугеси Чебоксарского
района 35,310 30,000 30,000 30,000 5,310
2007 год 30,000 30,000 30,000 30,000
2010 год 3" 5,310 5,310
Саланчикская специальная
(коррекционная) школа-
интернат, пос. Саланчики
Шумерлинского района 17,400 17,400
2010 год 3" 17,400 17,400
Специальная
общеобразовательная школа
для детей с девиантным
поведением, с. Убеево
Красноармейского района 2,110 2,110
2007 год 2,110 2,110
1.4.2. Предупреждение социального
сиротства 313,020 72,080 72,080 72,080 240,940
2003 год 62,500 12,500 12,500 12,500 50,000
2004 год 67,000 12,500 12,500 12,500 54,500
2005 год 69,000 12,500 12,500 12,500 56,500
2006 год 76,500 12,500 12,500 12,500 64,000
2007 год 7,000 4,800 4,800 4,800 2,200
2008 год 8,400 4,800 4,800 4,800 3,600
2009 год 9,840 4,800 4,800 4,800 5,040
2010 год 12,780 7,680 7,680 7,680 5,100
1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания условий для формирования разносторонней личности
1.5.1. Развитие системы
дополнительного образования
детей по различным
направлениям, активизация
деятельности общественных
объединений, ученического
самоуправления 173,600 24,200 146,300 3,1
*"
2003 год 36,800 3,200 33,000 0,600
2004 год 37,300 3,400 33,200 0,700
2005 год 37,800 3,600 33,400 0,800
2006 год 41,700 4,000 36,700 1,000
2007 год 5,000 2,500 2,500
2008 год 5,000 2,500 2,500
2009 год 5,000 2,500 2,500
2010 год 5,000 2,500 2,500
1.5.2. Создание служб психолого-
педагогической помощи
детям, реализация мер по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних 68,300 5,400 5,400 5,400 15,100 47,800
2003 год 13,700 1,200 1,200 1,200 1,100 11,400
2004 год 14,100 1,300 1,300 1,300 1,200 11,600
2005 год 14,500 1,400 1,400 1,400 1,300 11,800
2006 год 16,000 1,500 1,500 1,500 1,500 13,000
2007 год 2,400 2,400
2008 год 2,600 2,600
2009 год 2,500 2,500
2010 год 2,500 2,500
1.5.3. Формирование установок
толерантного сознания и
профилактика экстремизма в
обществе 3,150 0,800 0,800 0,800 1,700 0,65
*"
2003 год 0,600 0,100 0,100 0,100 0,400 0,100
2004 год 0,700 0,200 0,200 0,200 0,400 0,100
2005 год 0,750 0,200 0,200 0,200 0,400 0,150
2006 год 1,100 0,300 0,300 0,300 0,500 0,300
1.5.4. Государственная поддержка
инновационных учреждений и
талантливой молодежи 104,230 7,640 7,640 6,200 88,990 7,600
2003 год 10,530 1,500 1,500 1,500 8,030 1,000
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 9,000 1,000
2005 год 13,300 1,500 1,500 1,500 10,800 1,000
2006 год 16,700 1,700 1,700 1,700 13,000 2,000
2007 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2008 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2009 год 13,170 0,480 0,480 12,040 0,650
2010 год 12,690 12,040 0,650
1.5.5. Повышение уровня
воспитательной работы в
школах 396,400 318,400 318,400 318,400 78,000
2007 год 127,900 108,400 108,400 108,400 19,500
2008 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
2009 год 124,500 105,000 105,000 105,000 19,500
2010 год 19,500 19,500
Примечание: *" Cпонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ИТОГО 960,443 170,730 169,230 1,500 84,130 744,580 24,692 0,800 19,641
2003 год 59,048 26,500 26,500 12,500 23,207 4,512 0,100 4,729
2004 год 102,407 48,490 48,190 0,300 14,090 44,711 3,950 0,200 5,056
2005 год 100,120 47,200 46,700 0,500 14,700 48,363 3,000 0,200 1,357
2006 год 52,200 19,200 18,500 0,700 13,500 29,000 3,000 0,300 0,700
2007 год 132,292 14,940 14,940 14,940 110,572 4,180 2,600
2008 год 268,226 2,100 2,100 2,100 264,576 0,850 0,700
2009 год 217,950 3,500 3,500 3,500 209,050 2,800 2,600
2010 год 28,200 8,800 8,800 8,800 15,100 2,400 1,900
2.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы неудовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений культуры, несоответствия технического
оснащения современным требованиям
2.1.1. Реконструкция
республиканских учреждений
культуры и искусства 716,058 79,000 79,000 637,058
2003 год 24,000 14,000 14,000 10,000
2004 год 60,400 30,000 30,000 30,400
2005 год 66,700 30,000 30,000 36,700
2006 год 17,900 5,000 5,000 12,900
2007 год 86,832 86,832
2008 год 248,376 248,376
2009 год 202,850 202,850
2010 год 9,000 9,000
в том числе:
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
ордена Трудового Красного
Знамени академический
драматический театр им.
К.В.Иванова" 14,000 7,000 7,000 7,000
2003 год 10,000 7,000 7,000 3,000
2006 год 3,000 3,000
2007 год 1,000 1,000
Реконструкция здания ГУК
"Государственный ордена
"Знак Почета" русский
драматический театр" 11,100 11,100
2003 год 6,500 6,500
2004 год 4,600 4,600
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский национальный
музей" 117,500 67,000 67,000 50,500
2003 год 7,500 7,000 7,000 0,500
2004 год 50,000 30,000 30,000 20,000
2005 год 60,000 30,000 30,000 30,000
Реконструкция здания ГУК
"Чувашская государственная
филармония" 106,276 106,276
2006 год 0,400 0,400
2007 год 7,500 7,500
2008 год 48,376 48,376
2009 год 50,000 50,000
Реконструкция блока
технического обслуживания
ГОУК "Чувашское
республиканское училище
культуры" 0,500 0,500
2009 год 3" 0,500 0,500
Реконструкция существующего
здания ГУК "Национальная
библиотека Чувашской
Республики" 229,682 5,000 5,000 224,682
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000
2007 год 37,732 37,732
2008 год 100,000 100,000
2009 год 81,950 81,950
Строительство котельной ГУК
"Чувашский государственный
театр оперы и балета" 10,500 10,500
2004 год 5,800 5,800
2005 год 4,700 4,700
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
театр оперы и балета" 126,500 126,500
2005 год 2,000 2,000
2006 год 4,500 4,500
2007 год 30,000 30,000
2008 год 60,000 60,000
2009 год 30,000 30,000
Реконструкция здания ГОУ
"Чебоксарское музыкальное
училище им. Ф.П.Павлова" 9,000 9,000
2010 год 3" 9,000 9,000
Реконструкция здания ГУК
"Чувашский государственный
художественный музей" 91,000 91,000
2007 год 10,600 10,600
2008 год 40,000 40,000
2009 год 40,400 40,400
2.1.2. Завершение строительства
сельских клубов, домов
культуры, школ искусств 11,762 3,000 3,000 5,000 2,762 1,000
2003 год 4,912 3,000 1,412 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
Дом творчества на 300
посещений, с. Новое
Атлашево Чебоксарского
района 8,880 3,000 3,000 3,000 1,880 1 *"
2003 год 2,030 1,000 0,530 0,500
2004 год 6,850 3,000 3,000 2,000 1,350 0,500
Строительство Вурнарской
школы искусств 2,120 1,700 0,420
2003 год 2,120 1,700 0,420
Строительство Яльчикской
школы искусств 0,762 0,300 0,462
2003 год 0,762 0,300 0,462
2.1.3. Модернизация оборудования
кинотеатров и киноустановок 5,800 4,000 4,000 4,000 1,800
2003 год 4,300 4,000 4,000 4,000 0,300
2004 год 0,500 0,500
2005 год 0,500 0,500
2006 год 0,500 0,500
2.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения качественного состава книжных фондов библиотек, соблюдения норм и стандартов информационно-библиотечного
обслуживания населения
2.2.1. Модернизация библиотечного
дела, формирование сети
модельных библиотек 50,100 1,500 1,500 34,000 11,800 0,800 2,000
2003 год 7,900 5,000 2,800 0,100
2004 год 9,000 0,300 0,300 6,500 2,000 0,200
2005 год 9,200 0,500 0,500 6,500 2,000 0,200
2006 год 6,500 0,700 0,700 3,500 2,000 0,300
2007 год 17,500 12,500 3,000 2,000
2.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабой компьютеризации, отсутствия условий доступа в Интернет и к базам данных учреждений культуры и искусства
2.3.1. Компьютеризация учреждений
культуры и искусства 21,050 10,600 5,850 4,6
**"
2003 год 3,100 2,500 0,300 0,300
2004 год 1,900 1,000 0,500 0,400
2005 год 2,200 1,000 0,800 0,400
2006 год 2,300 1,000 0,800 0,500
2007 год 2,600 1,200 0,800 0,600
2008 год 2,750 1,200 0,850 0,700
2009 год 3,000 1,300 0,900 0,800
2010 год 3,200 1,400 0,900 0,900
2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы сохранения культурного наследия, охраны памятников истории и культуры
2.4.1. Реставрация и ремонт
памятников истории и
культуры 107,133 69,230 69,230 69,230 21,582 4,280 12,041
2003 год 14,836 8,500 8,500 8,500 2,407 3,929
2004 год 20,857 13,190 13,190 13,190 3,411 0,100 4,156
2005 год 17,520 13,700 13,700 13,700 2,663 0,200 0,957
2006 год 7,000 4,500 4,500 4,500 2,100 0,200 0,200
2007 год 16,720 14,940 14,940 14,940 1,400 0,380
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
2009 год 12,100 3,500 3,500 3,500 4,900 1,900 1,800
2010 год 16,000 8,800 8,800 8,800 4,700 1,500 1,000
в том числе:
Собор Иоанна Предтечи -
памятник архитектуры 1703
г. (реконструкция для
развития туризма), г.
Алатырь 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,2
*"
2003 год 2,600 2,000 2,000 2,000 0,400 0,200
Дом купца Соснина -
памятник архитектуры XIX в.
(реконструкция под центр
туризма и ремесел с артелью
"Посадские промыслы"), г.
Мариинский Посад 17,153 13,640 13,640 13,640 2,342 1,171
*"
2003 год 2,857 2,000 2,000 2,000 0,571 0,286
2004 год 4,286 3,000 3,000 3,000 0,857 0,429
2005 год 4,570 3,200 3,200 3,200 0,913 0,457
2007 год 5,440 5,440 5,440 5,440
Алексеевская церковь -
памятник архитектуры и
истории 1862 г.
(реконструкция под музей
православной религии), г.
Ядрин 5,700 3,990 3,990 3,990 1,140 0,57
*"
2003 год 1,429 1,000 1,000 1,000 0,286 0,143
2004 год 4,271 2,990 2,990 2,990 0,854 0,427
Дом Соловцова (Чебоксарское
художественное училище), г.
Чебоксары 10,780 8,100 8,100 8,100 2,500 0,180
2003 год 0,800 0,600 0,600 0,600 0,200
2004 год 1,200 1,000 1,000 1,000 0,200
2005 год 2,300 2,000 2,000 2,000 0,300
2006 год 2,400 2,000 2,000 2,000 0,400
2007 год 4,080 2,500 2,500 2,500 1,400 0,180
Дом Ф.Ефремова (отдел
русской живописи ЧГХМ), г.
Чебоксары 5,650 4,000 4,000 4,000 1,650
2003 год 0,550 0,300 0,300 0,300 0,250
2004 год 1,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 1,900 1,500 1,500 1,500 0,400
2006 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
Здание Республиканского
центра народного
творчества, г. Чебоксары 2,660 2,300 2,300 2,300 0,360
2003 год 0,160 0,160
2004 год 0,400 0,200 0,200 0,200 0,200
2008 год 2,100 2,100 2,100 2,100
Соляная контора, г.
Чебоксары 0,350 0,350
2004 год 0,350 0,350
Здание ГУК "Чувашский
государственный театр
кукол", г. Чебоксары 1,040 1,040
2003 год 0,290 0,290
2004 год 0,300 0,300
2005 год 0,450 0,450
Дом Н.Ефремова, г.
Чебоксары 2,300 1,600 1,600 1,600 0,500 0,2
*"
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
2006 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,500 0,200
Дом П.Ефремова, г.
Чебоксары 0,350 0,150 0,200
2003 год 0,150 0,150
2007 год 0,200 0,200
Успенская церковь, г.
Чебоксары 6,100 3,200 2,100 0,8
*"
2009 год 3" 3,200 1,700 0,900 0,600
2010 год 3" 2,900 1,500 1,200 0,200
Дом крестьянина, г.
Чебоксары 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
2010 год 6,100 4,600 4,600 4,600 1,200 0,300
Киево-Николаевский
монастырь, г. Алатырь 4,850 4,000 4,000 4,000 0,250 0,6
*"
2003 год 0,400 0,100 0,300
2004 год 0,450 0,150 0,300
2007 год 4,000 4,000 4,000 4,000
Здание учительской
семинарии, с. Порецкое
Порецкого района 0,300 0,300 0,300 0,300
2003 год 0,300 0,300 0,300 0,300
Богоявленская церковь, c.
Козловка Порецкого района 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,1
*"
2009 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,500 0,100
Собор Тихвинского
монастыря, г. Цивильск 24,400 17,000 17,000 17,000 0,600 0,300 6,5
*"
2003 год 5,000 2,000 2,000 2,000 3,000
2004 год 8,100 5,000 5,000 5,000 0,100 3,000
2005 год 8,300 7,000 7,000 7,000 0,600 0,200 0,500
2007 год 3,000 3,000 3,000 3,000
Казанская церковь, г.
Цивильск 9,700 4,200 4,200 4,200 3,300 0,600 1,6
*"
2009 год 3" 2,700 1,300 0,600 0,800
2010 год 7,000 4,200 4,200 4,200 2,000 0,800
Дом Курбатова, г. Цивильск 1,200 0,800 0,400
2009 год 3" 1,200 0,800 0,400
Здание земского собрания,
г. Ядрин 0,900 0,700 0,200
2006 год 0,900 0,700 0,200
Церковь Пресвятой Троицы,
г. Ядрин 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,2
*"
2009 год 3" 1,800 1,300 1,300 1,300 0,300 0,200
Церковь Владимирская, с.
Малое Чурашево Ядринского
района 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,1
*"
2009 год 3" 1,400 1,000 1,000 1,000 0,300 0,100
2.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия места в архивохранилищах для приема документов от организаций на государственное хранение
2.5.1. Развитие архивного дела,
защита информационных
ресурсов Архивного фонда
и Национального
информационно-библиотечного
фонда Чувашской Республики 48,54 14,00 14,00 10,90 34,54
2004 год 2,90 2,00 2,00 0,90 0,90
2005 год 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00
2006 год 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2007 год 8,64 8,64
2008 год 15,00 15,00
в том числе:
Реконструкция здания
РГУ "Государственный
исторический архив
Чувашской Республики" 48,54 14,00 14,00 14,00 34,54
2004 год 2,90 2,00 2,00 2,00 0,90
2005 год 4,00 3,00 3,00 3,00 1,00
2006 год 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00
2007 год 8,64 8,64
2008 год 15,00 15,00
Примечание: *" Спонсорская помощь.
**" Средства Института "Открытое общество "Фонд Сороса".
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ИТОГО 4759,410 2233,490 1956,890 276,600 679,300 1711,321 211,704 602,895 310,000
2003 год 249,540 40,100 19,900 20,200 40,100 90,400 38,800 80,240 30,000
2004 год 444,315 106,950 37,650 69,300 93,350 128,625 40,640 168,100 120,100
2005 год 465,692 110,000 44,450 65,550 99,600 121,167 42,640 191,885 144,000
2006 год 328,845 75,500 46,150 29,350 66,200 155,714 38,940 58,691 15,900
2007 год 2033,820 1601,690 1576,590 25,100 124,000 400,498 9,140 22,492
2008 год 373,756 124,500 102,000 22,500 84,100 217,829 8,540 22,887
2009 год 430,983 103,750 81,750 22,000 102,450 288,033 15,000 24,200
2010 год 432,459 71,000 48,400 22,600 69,500 309,055 18,004 34,400
3.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей
3.1.1. Улучшение демографической
ситуации в Чувашской
Республике, охрана
репродуктивного здоровья,
сохранение и укрепление
здоровья женщин и детей,
улучшение условий труда
женщин 658,190 230,150 143,500 86,650 202,350 350,100 77,94
***"
2003 год 39,640 14,700 13,700 1,000 14,700 10,000 14,940
2004 год 99,650 51,650 11,000 40,650 40,650 30,000 18,000
2005 год 101,200 45,000 8,000 37,000 37,000 37,200 19,000
2006 год 72,800 13,800 8,800 5,000 5,000 43,000 16,000
2007 год 100,300 40,000 40,000 40,000 60,300
2008 год 106,600 42,000 42,000 42,000 64,600
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
2010 год 75,000 3,000 3,000 3,000 62,000 10,000
в том числе
(строительство):
Строительство
республиканского
перинатального центра, г.
Чебоксары 55,300 24,800 24,800 24,800 18,500 12
**"
2003 год 14,300 7,800 7,800 7,800 4,500 2
2004 год 15,000 7,000 7,000 7,000 5,000 3
2005 год 14,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4
2006 год 12,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3
Строительство центра
восстановительного лечения
для детей на 500 посещений
в смену и 200 коек
совместного пребывания
матери и ребенка (I
очередь), г. Чебоксары 39,000 14,000 14,000 14,000 18,000 7
*"
2003 год 7,200 3,200 3,200 3,200 4,000
2004 год 11,000 4,000 4,000 4,000 5,000 2
2005 год 10,000 3,000 3,000 3,000 5,000 2
2006 год 10,800 3,800 3,800 3,800 4,000 3
Строительство центра
восстано-вительного лечения
для детей на 500 посещений
в смену и 200 коек
совместного пребывания
матери и ребенка (II
очередь), г. Чебоксары 192,300 102,000 102,000 102,000 90,300
2007 год 31,500 10,000 10,000 10,000 21,500
2008 год 97,800 72,000 72,000 72,000 25,800
2009 год 63,000 20,000 20,000 20,000 43,000
3.1.2. Ликвидация и снижение
заболеваний, управляемых
средствами
вакцинопрофилактики 76,500 60,600 60,600 60,600 9,900 5,100 0,9
*"
2003 год 7,900 7,100 7,100 7,100 0,100 0,400 0,300
2004 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2005 год 9,800 9,000 9,000 9,000 0,100 0,400 0,300
2006 год 9,800 8,400 8,400 8,400 1,000 0,400
2007 год 9,800 7,800 7,800 7,800 1,500 0,500
2008 год 9,800 7,100 7,100 7,100 2,000 0,700
2009 год 9,800 6,600 6,600 6,600 2,200 1,000
2010 год 9,800 5,600 5,600 5,600 2,900 1,300
3.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и
смертности населения
3.2.1. Комплексное решение проблем
профилактики, диагностики,
лечения артериальной
гипертонии и реабилитация
больных с ее осложнениями,
снижение уровня
заболеваемости населения
артериальной гипертонией,
инвалидности и смертности
от ее осложнений (инсульт,
инфаркт миокарда) 24,858 2,100 2,100 0,300 3,703 2,000 17,055
*"
2003 год 2,300 0,100 0,100 0,100 0,300 0,200 1,700
2004 год 2,965 1,000 1,000 0,100 0,325 0,240 1,400
2005 год 3,192 1,000 1,000 0,100 0,367 0,240 1,585
2006 год 2,445 0,414 0,240 1,791
2007 год 3,200 0,468 0,240 2,492
2008 год 3,056 0,529 0,240 2,287
2009 год 3,800 0,600 0,300 2,900
2010 год 3,900 0,700 0,300 2,900
3.2.2. Совершенствование
кардиологической помощи
населению Чувашской
Республики 46,500 17,300 29,2
*"
2003 год 14,300 8,000 6,300
2004 год 4,200 2,400 1,800
2007 год 6,000 1,200 4,800
2008 год 7,000 1,900 5,100
2009 год 7,400 1,800 5,600
2010 год 7,600 2,000 5,600
3.2.3. Снижение заболеваемости,
инвалидности,
преждевременной смертности
населения от сахарного
диабета и его осложнений,
увеличение
продолжительности и
улучшение качества жизни
больных диабетом 107,000 27,300 27,300 27,300 10,400 20,400 48,9
***"
2003 год 12,700 3,100 3,100 3,100 0,600 1,500 7,500
2004 год 11,900 3,100 3,100 3,100 0,600 2,400 5,800
2005 год 13,400 4,200 4,200 4,200 0,900 2,500 5,800
2006 год 13,500 4,000 4,000 4,000 1,000 2,600 5,900
2007 год 13,700 3,900 3,900 3,900 1,200 2,700 5,900
2008 год 13,900 3,500 3,500 3,500 1,500 2,900 6,000
2009 год 13,900 3,000 3,000 3,000 2,000 2,900 6,000
2010 год 14,000 2,500 2,500 2,500 2,600 2,900 6,000
3.2.4. Профилактика заболеваний,
связанных с дефицитом йода 7,500 1,900 3,500 2,1
*"
2004 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2005 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2006 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2007 год 1,000 0,200 0,500 0,300
2008 год 1,100 0,300 0,500 0,300
2009 год 1,200 0,400 0,500 0,300
2010 год 1,200 0,400 0,500 0,300
3.2.5. Совершенствование
организации и повышение
качества оказания
специализированной
онкологической помощи
жителям Чувашской
Республики, организация и
проведение санитарно-
гигиенической паспортизации
канцерогеноопасных
производств 118,100 66,600 6,900 59,700 61,100 23,300 6,500 21,7
*"
2003 год 4,500 2,100 0,300 2,100
2004 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2005 год 15,700 10,200 2,300 7,900 10,200 2,400 0,500 2,600
2006 год 15,700 9,200 2,300 6,900 9,200 2,900 0,800 2,800
2007 год 16,600 9,900 9,900 9,000 3,000 0,900 2,800
2008 год 15,800 8,700 8,700 6,600 3,200 1,000 2,900
2009 год 16,900 9,500 9,500 8,400 3,400 1,100 2,900
2010 год 17,200 8,900 8,900 7,500 3,900 1,400 3,000
3.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы роста социально обусловленных заболеваний
3.3.1. Предупреждение
распространения туберкулеза
среди населения Чувашской
Республики, снижение
социальных и экономических
потерь общества в связи с
заболеваемостью и
смертностью от данного
заболевания 272,000 149,300 133,000 16,300 111,300 101,500 18,200 3
****"
2003 год 24,800 13,400 6,200 7,200 13,400 7,000 4,400
2004 год 43,600 20,700 16,700 4,000 20,700 17,300 4,600 1,000
2005 год 31,300 19,700 17,100 2,600 19,700 6,000 4,600 1,000
2006 год 46,600 22,500 20,000 2,500 22,500 18,500 4,600 1,000
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
в том числе
(строительство):
Палатный корпус на 120 коек
ГУЗ "Республиканский
противотуберкулезный
диспансер", г. Чебоксары 1,000 1,000
2003 год 1,000 1,000
Чуварлейский
противотуберкулезный
санаторий на 300 мест, с.
Чуварлеи Алатырского района
(I очередь) 36,300 18,300 18,300 18,300 18,000
2003 год 5,300 2,300 2,300 2,300 3,000
2004 год 9,000 5,000 5,000 5,000 4,000
2005 год 10,000 4,000 4,000 4,000 6,000
2006 год 12,000 7,000 7,000 7,000 5,000
Чуварлейский
противотуберкулезный
санаторий на 300 мест, с.
Чуварлеи Алатырского района
(II очередь) 125,700 73,000 73,000 35,000 52,700
2007 год 25,000 10,000 10,000 10,000 15,000
2008 год 68,000 50,000 50,000 12,000 18,000
2009 год 32,700 13,000 13,000 13,000 19,700
3.3.2. Комплексное решение проблем
профилактики, ранней
диагностики, лечения
психических расстройств и
социально-психологическая
реабилитация психически
больных. Снижение уровня
заболеваемости населения,
инвалидности по причине
психических расстройств.
Стабилизация и последующее
улучшение
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
психических расстройств 218,600 14,900 14,900 14,900 169,900 33,800
2003 год 44,000 38,000 6,000
2004 год 53,400 4,900 4,900 4,900 40,000 8,500
2005 год 55,500 5,000 5,000 5,000 41,200 9,300
2006 год 65,700 5,000 5,000 5,000 50,700 10,000
2010 год
в том числе строительство
лечебного корпуса на 240
коек ГУЗ "Республиканская
психиатрическая больница",
г. Чебоксары 34,900 14,900 14,900 14,900 20,000
2003 год 5,000 5,000
2004 год 9,900 4,900 4,900 4,900 5,000
2005 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
2006 год 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
3.3.3. Комплексное решение
вопросов профилактики
суицидов и лечения лиц с
кризисными состояниями в
республике 7,100 1,400 1,400 4,700 1,0
**"
2004 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
2005 год 1,800 0,700 0,700 0,600 0,500
2006 год 0,700 0,700
2007 год 0,700 0,700
2008 год 0,700 0,700
2009 год 0,700 0,700
2010 год 0,700 0,700
3.3.4. Стабилизация
эпидемиологической ситуации
и предупреждение массового
распространения в
республике ВИЧ-инфекции 97,000 15,500 0,750 13,250 15,500 80,000 1,5
**"
2003 год 1,200 0,400 0,400 0,400 0,600 0,200
2004 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2005 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2006 год 13,600 2,300 0,750 1,550 2,300 11,200 0,100
2007 год 13,700 2,200 2,200 2,200 11,300 0,200
2008 год 13,700 2,100 2,100 2,100 11,400 0,200
2009 год 13,800 2,000 2,000 2,000 11,500 0,300
2010 год 13,800 1,900 1,900 1,900 11,600 0,300
3.3.5. Стабилизация и последующее
улучшение
эпидемиологической
обстановки, связанной с
распространением
заболеваний, передаваемых
половым путем 41,000 6,000 6,000 6,000 17,700 10,500 6,8
**"
2003 год 4,300 2,000 1,400 0,900
2004 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2005 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2006 год 5,100 1,000 1,000 1,000 2,100 1,300 0,700
2007 год 5,200 0,900 0,900 0,900 2,200 1,300 0,800
2008 год 5,300 0,800 0,800 0,800 2,300 1,300 0,900
2009 год 5,400 0,700 0,700 0,700 2,400 1,300 1,000
2010 год 5,500 0,600 0,600 0,600 2,500 1,300 1,100
3.3.6. Создание в республике
эффективной системы
межведомственного
взаимодействия в
профилактике травматизма,
сокращение на этой основе
прямых и косвенных
социально-экономических
потерь общества в связи с
преждевременной
инвалидностью и смертностью
населения 64,100 3,000 2,000 1,000 11,000 5,900 44,2
*"
2003 год 10,700 1,200 1,700 7,800
2004 год 8,200 1,000 1,000 1,400 0,600 5,200
2005 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2006 год 7,700 0,500 0,500 1,400 0,600 5,200
2007 год 7,600 0,400 0,400 1,400 0,600 5,200
2008 год 7,500 0,300 0,300 1,400 0,600 5,200
2009 год 7,400 0,200 0,200 1,400 0,600 5,200
2010 год 7,300 0,100 0,100 1,400 0,600 5,200
3.3.7. Обеспечение эффективной
экстренной лечебно-
профилактической и
санитарно-
эпидемиологической помощи
населению Чувашской
Республики при
возникновении и ликвидации
медико-санитарных
последствий чрезвычайных
ситуаций 25,200 4,100 2,100 2,000 4,100 11,200 9,600 0,3
**"
2003 год 3,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,000
2004 год 3,900 1,400 1,000 0,400 1,400 1,300 1,100 0,100
2005 год 4,100 1,400 1,100 0,300 1,400 1,300 1,200 0,200
2006 год 2,500 1,300 1,200
2007 год 2,600 1,400 1,200
2008 год 2,800 1,500 1,300
2009 год 2,800 1,500 1,300
2010 год 2,900 1,600 1,300
3.3.8. Обеспечение населения
высокотехнологической
медицинской помощью 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
в том числе строительство
Федерального центра
травматологии, ортопедии и
протезирования, г.
Чебоксары 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
2007 год 1543,390 1476,390 1476,390 67,000
3.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского
обслуживания
3.4.1. Рационализация системы
предоставления медицинской
помощи в Чувашской
Республике 699,809 98,600 98,600 98,600 289,509 1,700 310 310
*" *"
2003 год 30,000 30,000 30,000
2004 год 122,500 2,400 120,100 120,100
2005 год 149,600 4,200 4,200 4,200 0,700 0,700 144,000 144,000
2006 год 24,900 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 15,900 15,900
2007 год 50,00 50,00
2008 год 100,000 100,000
2009 год 126,300 45,000 45,000 45,000 81,300
2010 год 96,509 48,400 48,400 48,400 48,109
в том числе
строительство:
терапевтического корпуса
ГУЗ "Республиканский
кардиологический диспансер"
по ул. Гладкова в г.
Чебоксары 185,300 185,300
2007 год 50,000 50,000
2008 год 100,000 100,000
2009 год 35,300 35,300
инфекционного корпуса на 30
коек МУЗ "Ибресинская ЦРБ" 3,700 1,500 1,500 1,500 1,700 0,5
*"
2005 год 1,200 0,500 0,500 0,500 0,700
2006 год 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000 0,50
поликлиники ГУЗ
"Республиканский
клинический госпиталь для
ветеранов войн", г.
Чебоксары 124,614 62,000 62,000 62,000 62,614
2009 год 3" 61,000 30,000 30,000 30,000 31,000
2010 год 3" 63,614 32,000 32,000 32,000 31,614
танатологического отделения
ГУЗ "Республиканское бюро
судебно-медицинской
экспертизы", г. Чебоксары 67,895 31,400 31,400 31,400 36,495
2006 год 5,000 5,000
2009 год 3" 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000
2010 год 3" 32,895 16,400 16,400 16,400 16,495
пристроя к ГУЗ
"Чебоксарский медицинский
колледж" 7,000 4,000 3,00
2005 год 3,000 2,000 1,00
2006 год 4,000 2,000 2,00
3.4.2. Формирование единой
информационно-аналитической
системы здравоохранения и
обязательного медицинского
страхования Чувашской
Республики 17,800 0,300 0,300 5,000 10,000 2,500
2004 год 9,600 2,800 5,000 1,800
2005 год 8,200 0,300 0,300 2,200 5,000 0,700
3.4.3. Совершенствование службы
крови в Чувашской
Республике 89,200 76,100 13,100
2003 год 25,500 16,500 9,000
2004 год 11,200 10,500 0,700
2005 год 13,000 11,300 1,700
2006 год 13,000 11,300 1,700
2007 год 6,000 6,000
2008 год 6,500 6,500
2009 год 7,000 7,000
2010 год 7,000 7,000
3.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения доступности качественной медицинской помощи в сельской местности
3.5.1. Совершенствование
организации и повышение
качества оказания
медицинской помощи
сельскому населению
Чувашской Республики 645,563 77,250 77,250 77,250 461,109 71,404 35,800
2003 год 24,100 2,7 12,9 8,5
2004 год 26,2 3,0 14,8 8,4
2005 год 31,500 5,500 5,500 5,500 2,000 14,100 9,900
2006 год 33,800 7,800 7,800 7,800 3,000 14,000 9,000
2007 год 229,030 50,200 50,200 50,200 177,630 1,200
2008 год 12,000 10,000 10,000 10,000 2,000
2009 год 118,883 3,750 3,750 3,750 109,133 6,000
2010 год 170,050 161,646 8,404
в том числе:
Строительство поликлиники
на 200 посещений Ишлейской
участковой больницы
Чебоксарского района 9,200 1,000 3,200 5,000
2003 год 0,200 0,200
2004 год 4,500 0,500 1,500 2,500
2005 год 4,500 0,500 1,500 2,500
Строительство лечебного
корпуса на 120 коек МУЗ
"Марпосадская ЦРБ" 76,600 20,000 20,000 20,000 49,300 3,800 3,500
2003 год 2,600 1,300 0,800 0,500
2004 год 3,500 1,500 1,000 1,000
2005 год 5,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000
2006 год 5,000 2,500 2,500 2,500 0,500 1,000 1,000
2007 год 60,000 15,000 15,000 15,000 45,000
Реконструкция родильного
отделения под хирургическое
и реанимационное отделения
МУЗ "Шемуршинская ЦРБ" 46,000 16,200 16,200 16,200 29,800
2007 год 36,000 6,200 6,200 6,200 29,800
2008 год 10,000 10,000 10,000 10,000
Строительство корпуса
терапевтического и
неврологического отделений,
детской и женской
консультаций МУЗ
"Батыревская ЦРБ" 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
2007 год 51,100 9,000 9,000 9,000 42,000 0,100
Реконструкция
хирургического корпуса
Канашской городской
больницы 34,500 31,500 3,000
2007 год 10,000 9,000 1,000
2009 год 3" 24,500 22,500 2,000
Строительство Юськасинской
сельской врачебной
амбулатории на 100
посещений с дневным
стационаром на 20 коек
Моргаушского района 6,300 1,600 1,700 3,000
2003 год 1,800 0,800 1,000
2004 год 2,500 1,500 1,000
2005 год 2,000 1,000 1,000
Реконструкция
хирургического корпуса под
детское отделение на 50
коек МУЗ "Алатырская ЦРБ" 3,400 0,500 2,100 0,800
2004 год 1,900 0,500 1,000 0,400
2005 год 1,500 1,100 0,400
Строительство лечебного
корпуса на 100 коек МУЗ
"Ядринская ЦРБ" 90,830 26,300 26,300 26,300 51,430 7,100 6,000
2003 год 2,600 0,600 2,000
2004 год 2,000 1,000 1,000
2005 год 9,000 3,000 3,000 3,000 1,000 2,000 3,000
2006 год 9,300 3,300 3,300 3,300 1,000 2,000 3,000
2007 год 67,930 20,000 20,000 20,000 47,830 0,100
Реконструкция Первомайского
ясли-сада Батыревского
района под участковую
больницу на 36 коек и 100
посещений в смену 2,500 1,500 1,000
2003 год 2,500 1,500 1,000
Реконструкция
терапевтического корпуса на
24 койки МУЗ "Козловская
ЦРБ" 2,700 0,700 2,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 1,700 0,700 1,000
Строительство пристроя к
поликлинике МУЗ "Вурнарская
ЦРБ" на 200 посещений в
смену 11,000 10,000 1,000
2010 год 3" 11,000 10,000 1,000
Строительство пристроя к
хирургическому корпусу МУЗ
"Урмарская ЦРБ" на 60 коек 52,431 50,000 2,431
2009 год 3" 25,000 24,000 1,000
2010 год 3" 27,431 26,000 1,431
Строительство
хирургического корпуса на
40 коек МУЗ "Чебоксарская
ЦРБ" в пгт Кугеси
Чебоксарского района 46,900 45,400 1,500
2010 год 3" 46,900 45,400 1,500
Реконструкция здания
института
усовершенствования врачей в
г. Чебоксары 37,000 2,000 2,000 2,000 35,000
2006 год 3,500 2,000 2,000 2,000 1,500
2009 год 3" 33,500 33,500
Строительство корпуса
детского,
гинекологического,
родильного отделений МУЗ
"Цивильская ЦРБ" 39,473 39,000 0,473
2010 год 3" 39,473 39,000 0,473
Строительство инфекционной
больницы в г. Чебоксары 7,500 7,000 0,500
2004 год 1,000 1,000
2005 год 2,000 2,000
2006 год 4,500 4,000 0,500
Реконструкция здания
детской городской больницы
с надстроем 3-го этажа в г.
Шумерле 27,246 25,246 2,000
2010 год 3" 27,246 25,246 2,000
Строительство пищеблока МУЗ
"Красноармейская ЦРБ" в с.
Красноармейское 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
2009 год 3" 18,883 3,750 3,750 3,750 14,133 1,000
Строительство пристроя к
поликлинике первой
городской больницы в г.
Чебоксары 36,000 27,000 8,000 1,000
2005 год 2,500 2,000 0,500
2006 год 2,500 2,000 0,500
2009 год 3" 15,000 13,000 2,000
2010 год 3" 16,000 14,000 2,000
Строительство офисов врача
общей практики 36,000 16,000 20
****"
2003 год 9,000 4,000 5,000
2004 год 9,000 4,000 5,000
2005 год 9,000 4,000 5,000
2006 год 9,000 4,000 5,000
Проектно-изыскательские
работы 10,000 10,000
2007 год 4,000 4,000
2008 год 2,000 2,000
2009 год 2,000 2,000
2010 год 2,000 2,000
Примечания: *" Средства Фонда обязательного медицинского
страхования Росийской Федерации.
**" Спонсорская помощь, благотворительные взносы
частных лиц и организаций.
***" Средства Международного банка реконструкции и
развития по проекту "Техническое содействие
реформе системы здравоохранения".
****" Средства гранта по международному проекту
технического содействия специалистов Канады по
реформированию здравоохранения.
4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ИТОГО 2427,760 1058,100 1043,100 15,000 919,300 1341,460 12,600 12,400 3,200
2003 год 22,900 12,900 12,900 10,000
2004 год 46,900 27,600 27,600 13,200 0,600 3,900 1,600
2005 год 60,600 37,800 37,800 18,700 4,100
2006 год 35,960 21,000 21,000 12,060 2,900
2007 год 672,800 273,600 258,600 15,000 258,600 398,800 0,400
2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 488,500 125,500 125,500 116,500 357,000 4,000 1,500 0,500
2010 год 544,200 241,500 241,500 226,000 298,000 4,000 0,700
4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития массового спорта и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом
4.1.1. Сохранение и развитие
материально-технической
базы для занятий физической
культурой и спортом 1986,600 793,800 793,800 769,300 1175,000 12,600 4,200 1,000
2004 год 17,000 7,500 7,500 7,500 0,600 0,800 0,600
2005 год 11,500 5,000 5,000 5,500 1,000
2006 год 10,400 5,000 5,000 4,500 0,900
2007 год 546,600 198,600 198,600 198,600 347,800 0,200
2008 год 555,900 318,200 318,200 318,200 233,700 4,000
2009 год 436,500 100,500 100,500 96,500 330,500 4,000 1,500
2010 год 408,700 159,000 159,000 156,000 245,500 4,000 0,200
в том числе:
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 2" в г.
Чебоксары 8,700 4,500 4,500 3,600 0,600
2004 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2005 год 2,200 1,500 1,500 0,500 0,200
2006 год 3,700 1,500 1,500 2,000 0,200
2007 год 0,600 0,600
Реконструкция здания РГОУ
"Чебоксарское среднее
специальное училище
олимпийского резерва" 19,500 9,500 9,500 4,000 10,000
2004 год 5,000 2,500 2,500 2,500
2005 год 4,500 2,000 2,000 2,500
2006 год 2,000 1,000 1,000 1,000
2009 год 3" 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Реконструкция здания РГОУ
"Новочебоксарское среднее
специальное училище
олимпийского резерва" 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
2009 год 3" 7,500 2,000 2,000 4,000 1,500
Реконструкция бассейна ГОУ
"РСДЮСШОР по плаванию" в г.
Новочебоксарске 23,000 10,500 10,500 5,000 10,500 2,000
2004 год 4,100 1,500 1,500 2,000 0,600
2005 год 4,200 1,500 1,500 2,000 0,700
2006 год 4,700 2,500 2,500 1,500 0,700
2010 год 3" 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Строительство РГУДОД
"Новошальтямская ДЮСШ" в
Канашском районе 0,600 0,500 0,100
2005 год 0,600 0,500 0,100
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 6 по спортивной
гимнастике" в г. Чебоксары 9,000 4,500 4,500 4,500 4,500
2008 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2009 год 3" 4,500 2,500 2,500 2,500 2,000
2010 год 3" 2,500 2,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 1" в г.
Чебоксары 14,000 5,000 5,000 9,000
2009 год 3" 6,000 2,000 2,000 4,000
2010 год 3" 8,000 3,000 3,000 5,000
Реконструкция спортивного
стадиона в пгт Кугеси
Чебоксарского района 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
2004 год 5,700 2,000 2,000 2,500 0,600 0,600
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 5" в г.
Чебоксары 7,500 2,500 2,500 2,500 5,000
2007 год 5,000 5,000
2008 год 2,500 2,500 2,500 2,500
Реконструкция
легкоатлетического манежа
РГУДОД "СДЮСШОР № 3" в г.
Новочебоксарске 3,900 2,000 2,000 2,000 1,500 0,400
2007 год 0,200 0,200
2010 год 3" 3,700 2,000 2,000 2,000 1,500 0,200
Реконструкция здания ГУП
СОК "Спорт" в г. Чебоксары 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2010 год 3" 8,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Строительство физкультурно-
спортивных комплексов 1879,200 747,300 747,300 747,300 1119,900 12,000
2007 год 540,800 198,600 198,600 198,600 342,200
2008 год 551,400 313,700 313,700 313,700 233,700 4,000
2009 год 410,500 90,000 90,000 90,000 316,500 4,000
2010 год 376,500 145,000 145,000 145,000 227,500 4,000
4.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития спорта высших достижений, обеспечения проведения на должном уровне международных соревнований
4.2.1. Обеспечение проведения на
должном уровне
международных и
межрегиональных
соревнований 441,160 264,300 249,300 15,000 150,000 166,460 8,200 2,200
2003 год 22,900 12,900 12,900 10,000
2004 год 29,900 20,100 20,100 5,700 3,100 1,000
2005 год 49,100 32,800 32,800 13,200 3,100
2006 год 25,560 16,000 16,000 7,560 2,000
2007 год 126,200 75,000 60,000 15,000 60,000 51,000 0,200
2009 год 52,000 25,000 25,000 20,000 26,500 0,500
2010 год 135,500 82,500 82,500 70,000 52,500 0,500
в том числе:
Реконструкция ГУП "Стадион
"Олимпийский" в г.
Чебоксары 122,400 60,700 60,700 40,000 58,700 2,000 1
*"
2003 год 17,400 9,900 9,900 7,500
2004 год 2,500 0,500 1,000 1
2005 год 22,000 10,800 10,800 10,200 1,000 *"
2007 год 80,500 40,000 40,000 40,000 40,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 3" в г.
Новочебоксарске 135,200 85,000 85,000 60,000 47,500 1,500 1,200
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 10,000 7,000 7,000 2,500 0,500
2005 год 10,000 8,000 8,000 1,500 0,500
2006 год 12,000 8,000 8,000 3,500 0,500
2007 год 20,200 20,000 20,000 20,000 0,200
2009 год 3" 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
2010 год 3" 40,500 20,000 20,000 20,000 20,000 0,500
Реконструкция здания РГУ
"ФОЦ "Белые камни" в
Мариинско-Посадском районе 18,500 7,000 7,000 10,000 1,500
2004 год 2,500 1,000 1,000 1,000 0,500
2005 год 2,000 1,000 1,000 0,500 0,500
2006 год 7,000 5,000 5,000 1,500 0,500
2007 год 7,000 7,000
Реконструкция зданий РГУ
"ФОЦ "Росинка" в г.
Чебоксары 44,700 24,500 24,500 20,000 0,200
2003 год 2,500 1,000 1,000 1,500
2004 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2005 год 3,600 3,000 3,000 0,500 0,100
2007 год 3,500 3,500
2009 год 3" 11,500 5,000 5,000 6,500
2010 год 3" 20,000 12,500 12,500 7,500
Реконструкция здания РГУДОД
"СДЮСШОР № 4 по хоккею с
шайбой" в г.
Новочебоксарске 45,360 37,100 22,100 15,000 5,260 3,000
2003 год 1,000 1,000
2004 год 11,300 9,100 9,100 1,200 1,000
2005 год 11,500 10,000 10,000 0,500 1,000
2006 год 6,560 3,000 3,000 2,560 1,000
2007 год 15,000 15,000 15,000
Строительство РГУДОД "ДЮСШ
по конному спорту" в г.
Новочебоксарске 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
2010 год 3" 75,000 50,000 50,000 50,000 25,000
5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
ИТОГО 1582,144 1529,679 1529,679 745,080 33,280 4,571 14,614
2003 год 129,580 122,500 122,500 121,780 7,080
2004 год 188,000 179,700 179,700 179,700 8,300
2005 год 218,500 209,700 209,700 209,700 8,800
2006 год 243,000 233,900 233,900 233,900 9,100
2007 год 194,447 189,996 189,996 1,097 3,354
2008 год 199,126 194,429 194,429 1,128 3,569
2009 год 203,329 198,419 198,419 1,158 3,752
2010 год 206,162 201,035 201,035 1,188 3,939
5.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения
5.1.1. Усиление государственного
регулирования ситуации в
сфере занятости населения в
отраслях экономики, городах
и районах республики 1332,217 1332,217 1332,217 631,200
2003 год 100,600 100,600 100,600 100,600
2004 год 153,600 153,600 153,600 153,600
2005 год 177,000 177,000 177,000 177,000
2006 год 200,000 200,000 200,000 200,000
2007 год 170,841 170,841 170,841
2008 год 174,221 174,221 174,221
2009 год 177,200 177,200 177,200
2010 год 178,755 178,755 178,755
5.1.2. Реализация специальных
мероприятий по содействию
занятости населения 249,927 197,462 197,462 113,880 33,280 4,571 14,614
2003 год 28,980 21,900 21,900 21,180 7,080
2004 год 34,400 26,100 26,100 26,100 8,300
2005 год 41,500 32,700 32,700 32,700 8,800
2006 год 43,000 33,900 33,900 33,900 9,100
2007 год 23,606 19,155 19,155 1,097 3,354
2008 год 24,905 20,208 20,208 1,128 3,569
2009 год 26,129 21,219 21,219 1,158 3,752
2010 год 27,407 22,280 22,280 1,188 3,939
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ИТОГО 1273,050 384,510 221,190 163,320 274,510 344,480 81,770 462,290
2003 год 110,270 23,580 8,880 14,700 13,680 22,240 7,300 57,150
2004 год 109,280 28,250 11,530 16,720 17,250 24,580 7,570 48,880
2005 год 124,720 32,620 13,620 19,000 20,120 31,740 8,700 51,660
2006 год 144,650 42,360 22,260 20,100 29,160 36,990 10,100 55,200
2007 год 202,370 81,400 65,000 16,400 67,200 57,770 6,900 56,300
2008 год 193,900 57,600 34,100 23,500 42,600 62,700 12,500 61,100
2009 год 153,700 40,100 14,300 25,800 23,400 35,500 13,800 64,300
2010 год 234,160 78,600 51,500 27,100 61,100 72,960 14,900 67,700
6.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня развития инфраструктуры, обеспечивающей социальное обслуживание граждан старшего поколения,
инвалидов
6.1.1. Развитие материально-
технической базы
стационарных учреждений
социального обслуживания 211,250 102,030 102,030 102,030 109,220
2003 год 13,050 6,720 6,720 6,720 6,330
2004 год 18,620 8,940 8,940 8,940 9,680
2005 год 24,500 10,510 10,510 10,510 13,990
2006 год 34,850 18,860 18,860 18,860 15,990
2007 год 5,470 5,470
2008 год 0,500 0,500
2009 год 20,600 10,000 10,000 10,000 10,600
2010 год 93,660 47,000 47,000 47,000 46,660
в том числе
(строительство):
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
пос. Атрать Алатырского
района (I очередь) 16,000 10,500 10,500 10,500 5,500
2003 год 3,000 3,000 3,000 3,000
2004 год 4,000 4,000 4,000 4,000
2005 год 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500
2006 год 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000
2007 год 2,000 2,000
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
пос. Атрать Алатырского
района (II очередь) 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
2010 год 3" 44,900 25,000 25,000 25,000 19,900
Строительство очистных
сооружений и овощехранилища
РГУ "Атратский
психоневрологический
интернат", Алатырский район 3,500 3,500
2005 год 1,500 1,500
2006 год 2,000 2,000
Центр реабилитации
инвалидов на базе ФГУП
"Чувашское протезно-
ортопедическое предприятие"
в г. Чебоксары 16,800 16,800 16,800 16,800
2002 год
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,880 2,880 2,880 2,880
2005 год 3,460 3,460 3,460 3,460
2006 год 8,460 8,460 8,460 8,460
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
с. Юськасы Моргаушского
района (I очередь) 1,500 1,500
2002 год
2003 год 1,500 1,500
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в
с. Юськасы Моргаушского
района (II очередь) 9,000 9,000
2004 год 1,500 1,500
2005 год 3,500 3,500
2006 год 4,000 4,000
Строительство
животноводческих помещений
Кугесьского дома-интерната
для престарелых и инвалидов
Чебоксарского района 3,540 3,540
2003 год 0,900 0,900
2004 год 2,640 2,640
Строительство бытового
корпуса РГУ "Калининский
психоневрологический
интернат", Вурнарский район 3,640 3,640
2003 год 1,200 1,200
2004 год 1,000 1,000
2005 год 1,440 1,440
Строительство
овощехранилища на 100 тонн
РГУ "Калининский
психоневрологический
интернат", Вурнарский район 3,500 3,500
2010 год 3" 3,500 3,500
РГУ "Реабилитационный центр
для ветеранов и инвалидов",
Чебоксарский район 13,370 4,850 4,850 4,850 8,520
2002 год
2003 год 1,300 1,300
2004 год 0,500 0,500
2005 год 4,500 2,250 2,250 2,250 2,250
2006 год 5,200 2,600 2,600 2,600 2,600
2008 год
2007 год 1,870 1,870
Строительство
лечебно-спального блока РГУ
"Тарханский
психоневрологический
интернат", Батыревский
район 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2009 год 3" 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2010 год 3" 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Реконструкция здания ГУ
"Республиканский центр
социальной адаптации для
лиц без определенного места
жительства и занятий", г.
Чебоксары 15,600 6,600 6,600 6,600 9,000
2004 год 2,400 2,400
2005 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
2006 год 6,600 3,300 3,300 3,300 3,300
Проектные работы 5,400 5,400
2003 год 0,400 0,400
2004 год 0,400 0,400
2005 год 0,500 0,500
2006 год 0,600 0,600
2007 год 1,600 1,600
2008 год 0,500 0,500
2009 год 0,600 0,600
2010 год 0,800 0,800
Строительство лечебно-
спального блока РГУ
"Шомиковский
психоневрологический
интернат", Моргаушский
район 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
2010 год 3" 24,460 12,000 12,000 12,000 12,460
6.1.2. Развитие отделений
временного проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов республиканских
государственных учреждений
социального обслуживания
населения в муниципальных
образованиях, улучшение
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов 44,240 16,800 16,800 16,700 11,670 5,070 10,700
*"
2003 год 16,210 1,200 1,200 1,200 3,010 1,300 10,700
2004 год 2,630 1,400 1,400 1,400 0,660 0,570
2005 год 3,000 1,600 1,600 1,600 1,000 0,400
2006 год 3,600 1,900 1,900 1,900 1,200 0,500
2007 год 4,100 2,300 2,300 2,200 1,300 0,500
2008 год 4,500 2,500 2,500 2,500 1,400 0,600
2009 год 4,900 2,800 2,800 2,800 1,500 0,600
2010 год 5,300 3,100 3,100 3,100 1,600 0,600
6.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития сети учреждений социального обслуживания семьи, детей и молодежи
6.2.1. Организация отдыха и
занятости детей и
подростков 691,100 109,900 109,900 93,700 49,000 438,500
**"
2003 год 67,900 9,900 9,900 8,700 4,000 45,300
2004 год 72,200 11,000 11,000 9,200 4,500 47,500
2005 год 78,400 12,500 12,500 10,700 5,200 50,000
2006 год 83,800 13,200 13,200 11,300 5,900 53,400
2007 год 89,000 14,100 14,100 12,200 6,400 56,300
2008 год 94,000 15,000 15,000 13,000 7,000 59,000
2009 год 100,300 16,700 16,700 13,900 7,700 62,000
2010 год 105,500 17,500 17,500 14,700 8,300 65,000
6.2.2. Развитие и укрепление
материально-технической
базы учреждений социального
обслуживания семьи, детей и
молодежи 326,460 155,780 119,160 36,620 155,780 129,890 27,700 13,09
***"
2003 год 13,110 5,760 2,160 3,600 5,760 4,200 2,000 1,150
2004 год 15,830 6,910 2,590 4,320 6,910 5,040 2,500 1,380
2005 год 18,820 8,010 3,110 4,900 8,010 6,050 3,100 1,660
2006 год 22,400 8,400 3,400 5,000 8,400 8,500 3,700 1,800
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 94,900 40,100 34,100 6,000 40,100 47,800 4,900 2,100
2009 год 27,900 10,600 4,300 6,300 10,600 9,500 5,500 2,300
2010 год 29,700 11,000 4,500 6,500 11,000 10,000 6,000 2,700
РГУ "Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями" в г.
Чебоксары 173,60 95,000 95,000 95,000 78,600
2006 год 1,000 1,000
2007 год 103,800 65,000 65,000 65,000 38,800
2008 год 3" 68,800 30,000 30,000 30,000 38,800
Примечания: *" Средства Пенсионного фонда Российской Федерации.
**" Средства Фонда социального страхования
Российской Федерации.
***" Спонсорская помощь, благотворительные взносы
частных лиц и организаций.
7. ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
ИТОГО 665,826 305,625 299,030 6,595 226,515 332,317 17,960 1,600 8,324
2003 год 44,460 13,750 10,500 3,250 8,150 24,300 4,500 1,910
2004 год 59,070 17,400 16,500 0,900 8,600 33,130 5,900 0,300 2,340
2005 год 63,453 25,883 24,783 1,100 17,600 29,820 5,060 0,500 2,190
2006 год 57,450 34,950 34,850 0,100 31,600 19,200 2,500 0,800
2007 год 57,874 2,715 1,700 1,015 0,115 54,531 0,628
2008 год 77,691 32,470 32,355 0,115 7,093 44,593 0,628
2009 год 84,686 22,215 22,100 0,115 0,115 61,843 0,628
2010 год 221,142 156,242 156,242 153,242 64,900
7.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы укрепления материально-технической базы органов внутренних дел по Чувашской Республике
7.1.1. Развитие материально-
технической базы органов
внутренних дел и учреждений
уголовно-исполнительной
системы на территории
Чувашской Республики 551,708 275,070 275,070 223,720 270,238 4,800 1,600
2003 год 19,600 6,000 6,000 6,000 13,500 0,100
2004 год 28,800 11,500 11,500 8,500 15,300 1,700 0,300
2005 год 32,800 19,500 19,500 17,500 11,300 1,500 0,500
2006 год 52,600 34,850 34,850 31,500 15,450 1,500 0,800
2007 год 50,788 50,788
2008 год 67,978 26,978 26,978 6,978 41,000
2009 год 78,000 20,000 20,000 58,000
2010 год 221,142 156,242 156,242 153,242 64,900
в том числе:
Реконструкция
административного здания
Министерства внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 5,300 2,000 2,000 3,300
2003 год 1,300 1,300
2004 год 4,000 2,000 2,000 2,000
Реконструкция здания
бывшего детского сада № 53
для размещения Центра
временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей в г.
Чебоксары 4,300 4,300
2003 год 2,700 2,700
2004 год 1,600 1,600
Строительство комплекса
зданий Мариинско-Посадского
РОВД 0,500 0,500
2003 год 0,500 0,500
Строительство
административного здания
Комсомольского РОВД 15,100 14,800 0,300
2003 год 6,400 6,300 0,100
2004 год 8,700 8,500 0,200
Реконструкция здания для
размещения УБОП при
Министерстве внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 9,100 4,350 4,350 4,750
2003 год 0,600 0,600
2004 год 3,000 1,000 1,000 2,000
2005 год 3,500 2,000 2,000 1,500
2006 год 2,000 1,350 1,350 0,650
Строительство
административного здания
Канашского РОВД 1,500 0,500 1,000
2004 год 0,500 0,500
2005 год 1,000 0,500 0,500
Строительство пристроя к
административному зданию
Цивильского РОВД 14,900 14,900
2010 год 3" 14,900 14,900
Реконструкция поликлиники и
стационара Министерства
внутренних дел по Чувашской
Республике в г. Чебоксары 60,000 40,000 40,000 20,000
2007 год 5,000 5,000
2008 год 25,000 20,000 20,000 5,000
2009 год 3" 30,000 20,000 20,000 10,000
Строительство комплекса
обслуживающих помещений
Чебоксарского филиала
Нижегородской академии МВД
России в г. Чебоксары 4,638 2,000 2,000 2,638
2006 год 2,000 2,000 2,000
2007 год 2,638 2,638
Строительство комплекса
зданий Ядринского РОВД 58,600 55,100 3,500
2004 год 1,000 1,000
2005 год 6,200 5,200 1,000
2006 год 11,000 9,500 1,500
2007 год 40,400 40,400
Строительство комплекса
зданий Яльчикского РОВД 60,000 60,000
2008 год 29,000 29,000
2009 год 31,000 31,000
Строительство
административного здания
Аликовского РОВД 31,000 31,000
2010 год 31,000 31,000
Реконструкция и расширение
приемника-распределителя
под изолятор временного
содержания в г. Чебоксары 8,600 8,600
2003 год 0,600 0,600
2010 год 3" 8,000 8,000
Реконструкция комплекса
сооружений автохозяйства
Министерства внутренних дел
по Чувашской Республике в
г. Чебоксары 6,000 3,000 3,000 3,000
2010 год 3" 6,000 3,000 3,000 3,000
Строительство следственного
изолятора № 3 в г.
Чебоксары 231,32 205,720 205,720 205,720 24,300 1,300
2003 год 5,500 4,000 4,000 4,000 1,500
2004 год 6,900 5,500 5,500 5,500 1,200 0,200
2005 год 16,200 12,500 12,500 12,500 3,300 0,400
2006 год 27,500 23,500 23,500 23,500 3,300 0,700
2008 год 11,978 6,978 6,978 6,978 5,000
2009 год 3" 5,000 5,000
2010 год 3" 158,242 153,242 153,242 153,242 5,000
Реконструкция следственного
изолятора № 2 в г.
Цивильске 31,850 18,000 18,000 18,000 13,550 0,300
2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000
2004 год 3,100 3,000 3,000 3,000 0,100
2005 год 5,900 5,000 5,000 5,000 0,800 0,100
2006 год 10,100 8,000 8,000 8,000 2,000 0,100
2007 год 2,750 2,750
2008 год 2,000 2,000
2009 год 3,000 3,000
2010 год 3,000 3,000
Реконструкция комплекса
зданий по ул. Декабристов
г. Чебоксары для размещения
специализированных
помещений
бактериологической и
санитарно-гигиенической
лабораторий, аптеки 9,000 9,000
2009 год 3" 9,000 9,000
7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
7.2.1. Создание условий для
приостановления роста
злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами,
незаконного оборота их на
территории Чувашской
Республики 34,488 2,795 2,795 2,795 25,809 4,000 1,884
2003 год 6,700 2,150 2,150 2,150 3,550 1,000
2004 год 4,780 0,100 0,100 0,100 3,680 1,000
2005 год 4,750 0,100 0,100 0,100 3,650 1,000
2006 год 4,850 0,1 0,1 0,1 3,750 1,000
2007 год 4,486 0,115 0,115 0,115 3,743 0,628
2008 год 4,336 0,115 0,115 0,115 3,593 0,628
2009 год 4,586 0,115 0,115 0,115 3,843 0,628
7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных
служб
7.3.1. Развитие материально-
технической базы
республиканской пожарной
охраны 67,360 15,960 15,960 35,800 9,160 6,440
2003 год 14,440 2,000 2,000 7,130 3,400 1,910
2004 год 22,030 2,500 2,500 13,990 3,200 2,340
2005 год 21,713 2,283 2,283 14,680 2,560 2,190
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
в том числе:
Cтроительство здания
учебного пункта Управления
государственной
противопожарной службы МЧС
России Чувашской Республики
в г. Чебоксары 6,783 6,783 6,783
2003 год 2,000 2,000 2,000
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 2,283 2,283 2,283
Реконструкция здания
учебного пункта Главного
управления МЧС России по
Чувашской Республике в г.
Чебоксары под служебный
жилой фонд 9,177 9,177 9,177
2007 год 1,700 1,700 1,700
2008 год 5,377 5,377 5,377
2009 год 2,100 2,100 2,100
7.3.2. Повышение эффективности
функционирования аварийно-
спасательных служб
Чувашской Республики 12,270 11,800 8,000 3,800 0,470
2003 год 3,720 3,600 2,500 1,100 0,120
2004 год 3,460 3,300 2,500 0,800 0,160
2005 год 4,190 4,000 3,000 1,000 0,190
2007 год 0,900 0,900 0,900
в том числе:
Строительство базы
обеспечения мобилизационной
готовности Управления
государственной
противопожарной службы МЧС
России Чувашской Республики
в г. Цивильске 8,000 8,000 8,000
2003 год 2,500 2,500 2,500
2004 год 2,500 2,500 2,500
2005 год 3,000 3,000 3,000
Капитальный ремонт базы
обеспечения мобилизационной
готовности Главного
управления МЧС России по
Чувашской Республике в г.
Цивильске 0,900 0,900 0,900
2007 год 0,900 0,900 0,900
1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры
8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ИТОГО 91658,131 2093,822 2093,822 1468,426 4458,859 606,979 5017,000 52175,700 175,000 27130,770
2003 год 1218,120 114,000 114,000 114,000 387,300 21,850 45,000 270,000 379,970
2004 год 1146,300 145,000 145,000 145,000 440,000 27,100 20,000 305,000 209,200
2005 год 1280,500 185,000 185,000 185,000 450,000 35,000 25,000 340,000 245,500
2006 год 1427,000 185,000 185,000 185,000 505,000 36,000 27,000 425,000 249,000
2007 год 20574,523 332,363 332,363 204,773 669,140 112,320 1300,000 14647,900 175,000 3337,800
2008 год 21323,478 359,374 359,374 206,340 672,045 119,059 1200,000 15515,900 3457,100
2009 год 21821,990 372,085 372,085 206,979 670,893 125,012 1200,000 14456,800 4997,200
2010 год 22866,219 401,000 401,000 221,334 664,482 130,638 1200,000 6215,100 14255,000
8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике
8.1.1. Строительство социального
жилья для малообеспеченных
категорий граждан 4169,802 837,572 837,572 566,146 1854,791 479,669 1656,77
*"
2003 год 513,080 60,000 60,000 60,000 311,860 7,950 133,270
2004 год 556,500 55,000 55,000 55,000 345,000 10,000 146,500
2005 год 579,500 60,000 60,000 60,000 350,000 12,500 157,000
2006 год 622,000 70,000 70,000 70,000 390,000 13,000 149,000
2007 год 493,853 139,593 139,593 82,973 104,940 112,320 137,000
2008 год 429,810 131,444 131,444 65,410 111,577 98,789 88,000
2009 год 461,208 145,995 145,995 74,889 118,051 107,162 90,000
2010 год 513,851 175,540 175,540 97,874 123,363 117,948 97,000
в том числе:
Строительство социального
жилья c использованием
безвозмездных
государственных субсидий 2969,875 837,572 837,572 566,146 890,634 479,669 762
*"
2003 год 367,110 60,000 60,000 60,000 179,160 7,950 120,000
2004 год 375,000 55,000 55,000 55,000 180,000 10,000 130,000
2005 год 392,500 60,000 60,000 60,000 180,000 12,500 140,000
2006 год 413,000 70,000 70,000 70,000 200,000 13,000 130,000
2007 год 373,853 139,593 139,593 82,973 34,940 112,320 87,000
2008 год 317,260 131,444 131,444 65,410 37,027 98,789 50,000
2009 год 342,036 145,995 145,995 74,889 38,879 107,162 50,000
2010 год 389,116 175,540 175,540 97,874 40,628 117,948 55,000
8.1.3. Решение жилищных проблем
молодых семей в Чувашской
Республике 6601,718 693,280 693,280 693,280 1817,628 95,810 82,000 3460,000 453
*"
2003 год 318,000 5,00 5,000 5,000 65,000 8,000 10,000 210,000 20,000
2004 год 385,000 40,00 40,000 40,000 45,000 10,000 20,000 240,000 30,000
2005 год 474,000 75,00 75,000 75,000 50,000 14,000 25,000 270,000 40,000
2006 год 500,000 55,00 55,000 55,000 55,000 13,000 27,000 300,000 50,000
2007 год 1238,000 121,80 121,800 121,800 414,200 580,000 122,000
2008 год 1607,668 140,930 140,930 140,930 410,468 20,27 960,000 76,000
2009 год 1153,782 132,090 132,090 132,090 396,842 17,85 540,000 67,000
2010 год 925,269 123,460 123,460 123,460 381,119 12,690 360,000 48,000
в том числе:
Обеспечение доступным
жильем молодых специалистов
(и их семей) на селе 498,260 173,08 173,08 173,08 50,81 274,37
2007 год 127,800 35,800 35,80 35,80 92,00
2008 год 146,870 54,530 54,53 54,53 20,27 72,07
2009 год 124,440 45,690 45,69 45,69 17,85 60,90
2010 год 99,150 37,060 37,060 37,060 12,690 49,400
8.1.4. Переселение граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда 1966,810 562,970 562,970 209,000 786,440 31,500 585,9
*"
2003 год 67,040 49,000 49,000 49,000 10,440 5,900 1,700
2004 год 109,800 50,000 50,000 50,000 50,000 7,100 2,700
2005 год 112,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8,500 3,500
2006 год 130,000 60,000 60,000 60,000 60,000 10,000
2007 год 346,970 70,970 70,970 150,000 126,000
2008 год 379,000 87,000 87,000 150,000 142,000
2009 год 400,000 94,000 94,000 156,000 150,000
2010 год 422,000 102,000 102,000 160,000 160,000
8.2. Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов
8.2.1. Привлечение в жилищное
строительство средств
банков, организаций и
граждан 53974,800 4900,000 33047,700 16027,100
2007 год 13317,700 1300,000 10815,900 1201,800
2008 год 13551,000 1200,000 11115,900 1235,100
2009 год 13551,000 1200,000 9880,800 2470,200
2010 год 13555,100 1200,000 1235,100 11120,000
Примечания: *" Средства населения.
9. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИТОГО 8412,08 2459,98 1415,98 1044,00 1044,00 2591,37 673,91 2041,47 36,00 61,60 547,76
2003 год 145,19 40,80 40,80 71,00 6,09 15,70 11,60
2004 год 291,75 128,90 128,90 65,27 23,80 10,00 22,70 41,08
2005 год 521,46 190,40 190,40 179,60 36,56 16,00 12,50 86,40
2006 год 595,77 202,23 202,23 246,10 56,03 17,51 10,00 10,70 53,20
2007 год 1238,05 354,55 162,55 192,00 192,00 444,06 131,91 215,28 92,26 176,60
2008 год 2116,03 608,78 312,78 296,00 296,00 591,49 168,30 623,45 124,01 106,78
2009 год 2071,86 618,44 262,44 356,00 356,00 464,35 158,23 739,87 90,96 214,80
2010 год 1431,97 315,88 115,88 200,00 200,00 529,49 92,99 445,36 48,25 309,80
9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня обеспеченности населения жилищно-коммунальными услугами
9.1.1. Улучшение снабжения
населения Чувашской
Республики качественной
питьевой водой 2169,537 500,337 500,337 1504,670 35,950 61,600 66,980
2003 год 37,790 19,600 19,600 2,200 0,290 15,700
2004 год 53,050 21,000 21,000 6,570 1,300 22,700 1,480
2005 год 67,660 27,500 27,500 13,600 2,060 12,500 12,000
2006 год 44,300 15,700 15,700 11,200 1,200 10,700 5,500
2007 год 494,047 162,547 162,547 315,000 6,500 10,000
2008 год 580,590 102,690 102,690 459,300 7,600 11,000
2009 год 453,700 95,700 95,700 338,000 8,000 12,000
2010 год 438,400 55,600 55,600 358,800 9,000 15,000
9.1.2. Увеличение мощностей
водоотведения и очистки
сточных вод 1376,630 566,000 566,000 526,470 91,660 192,500
2003 год 17,400 11,200 11,200 4,000 2,000 0,200
2004 год 89,900 62,900 62,900 8,300 3,500 15,200
2005 год 238,400 115,500 115,500 54,000 14,500 54,400
2006 год 247,990 117,900 117,900 74,730 17,660 37,700
2007 год 135,360 102,360 12,000 21,000
2008 год 218,800 100,000 100,000 84,800 13,000 21,000
2009 год 227,180 115,000 115,000 77,180 14,000 21,000
2010 год 201,600 43,500 43,500 121,100 15,000 22,000
9.1.3. Увеличение и модернизация
мощностей теплоснабжения,
снижение расходов топливно-
энергетических ресурсов 1194,57 261,62 261,62 406,15 202,53 36,00 288,28
2003 год 88,500 10,000 10,000 64,800 2,300 11,400
2004 год 119,800 25,000 25,000 50,400 10,000 10,0 24,400
2005 год 175,400 27,400 27,400 100,000 12,000 16,0 20,000
2006 год 215,000 45,000 45,000 135,000 15,000 10,0 10,000
2007 год 117,564 56,306 61,258
2008 год 277,513 102,852 102,852 18,950 63,700 92,011
2009 год 158,443 45,283 45,283 18,970 36,227 57,963
2010 год 42,350 6,080 6,080 18,030 6,992 11,248
9.1.4. Восстановление ресурсов
пассажирских лифтов с
истекшим сроком
эксплуатации 161,10 61,00 61,00 24,00 69,60 6,50
2003 год 1,500 1,500
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
2007 год 9,600 9,100 0,500
2008 год 11,500 10,000 1,500
2009 год 13,000 11,000 2,000
2010 год 14,500 12,000 2,500
в том числе:
Модернизация лифтового
хозяйства гг. Чебоксары и
Новочебоксарска 161,100 61,000 61,000 24,000 69,600 6,500
2003 год 1,500 1,500
2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000
2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000
2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000
2007 год 9,600 9,100 0,500
2008 год 11,500 10,000 1,500
2009 год 13,000 11,000 2,000
2010 год 14,500 12,000 2,500
9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности
9.2.1. Электрификация жилых домов
индивидуальной постройки в
сельской местности,
строительство
высоковольтных сетей 203,340 27,030 27,030 13,170 13,170 149,970
2006 год 46,480 2,630 2,630 13,170 13,170 17,510
2007 год 34,780 34,780
2008 год 36,190 7,240 7,240 28,950
2009 год 32,330 6,460 6,460 25,870
2010 год 53,560 10,700 10,700 42,860
9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
9.3.1. Обеспечение земельных
участков коммунальной и
инженерной инфраструктурой
в целях жилищного
строительства 3306,905 1044,000 1044,000 1044,000 116,905 261,000 1885,000 807,980
2007 год 446,700 192,000 192,000 192,000 26,700 48,000 180,000 176,600
2008 год 991,440 296,000 296,000 296,000 28,440 74,000 593,000 106,780
2009 год 1187,203 356,000 356,000 356,000 30,203 89,000 712,000 214,800
2010 год 681,562 200,000 200,000 200,000 31,562 50,000 400,000 309,800
10. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ИТОГО 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000
2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000
2006 год 400,000 400,000
2007 год 110,013 10,013 100,000
2008 год 80,000 80,000
10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г. Чебоксары
10.1.1. Развитие сети
распределительных газовых
сетей, газификация жилого
фонда 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000
2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000
2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000
2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000
2006 год 400,000 400,000
2007 год 110,013 10,013 100,000
2008 год 80,000 80,000
в том числе:
Распределительные газовые
сети 6692,743 317,800 317,800 317,800 3115,000 19,443 1414,000 1826,500
2003 год 2056,243 129,300 129,300 129,300 840,000 5,64 600,000 481,300
2004 год 2805,500 188,500 188,500 188,500 1075,000 6,80 814,000 721,200
2005 год 1831,000 1200,000 7,00 624,000
Газопровод-отвод к с.
Яльчики Яльчикского района 30,000 30,000
2003 год 30,000 30,000
Газопровод-отвод в г.
Чебоксары 96,500 30,800 30,800 30,800 25,000 7,200 33,500
2003 год 9,300 4,600 4,600 4,600 4,700
2004 год 87,200 26,20 26,20 26,20 25,00 7,20 28,80
11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИТОГО 23428,851 3257,620 3257,620 494,900 12021,822 2446,419 714,000 12,000 4976,990
2003 год 1340,460 321,400 321,400 1019,060
2004 год 1256,730 394,000 394,000 72,000 840,730 22,000
2005 год 1799,457 427,000 427,000 102,000 1337,957 34,500
2006 год 1988,252 435,000 435,000 105,000 1500,752 46,500 6,000
2007 год 6619,150 730,220 730,220 90,900 2465,740 564,200 49,000 6,000 2803,990
2008 год 6937,813 400,000 400,000 125,000 3566,761 598,052 200,000 2173,000
2009 год 2177,483 275,000 275,000 1102,529 627,954 172,000
2010 год 1309,506 275,000 275,000 188,293 656,213 190,000
11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного
состояния
11.1.1. Развитие дорожной сети
Чувашской Республики 21807,671 2762,720 2762,720 11621,542 2446,419 4976,990
2003 год 1290,460 321,400 321,400 969,060
2004 год 1122,730 322,000 322,000 800,730
2005 год 1590,457 325,000 325,000 1265,457
2006 год 1742,252 330,000 330,000 1412,252
2007 год 6411,260 639,320 639,320 2403,750 564,200 2803,990
2008 год 6573,023 275,000 275,000 3526,971 598,052 2173,000
2009 год 1983,483 275,000 275,000 1080,529 627,954
2010 год 1094,006 275,000 275,000 162,793 656,213
в том числе:
Реконструкция и ремонт
федеральных автомобильных
дорог 100,318 100,318 100,318
2003 год 100,318 100,318 100,318
Содержание, ремонт,
строительство и
реконструкция
республиканских
автомобильных дорог 6855,958 2147,091 2147,091 4708,867
2003 год 452,717 179,982 179,982 272,735
2004 год 470,635 280,818 280,818 189,817
2005 год 743,447 283,447 283,447 460,000
2006 год 847,824 287,824 287,824 560,000
2007 год 1398,293 290,020 290,020 1108,273
2008 год 1750,949 275,000 275,000 1475,949
2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300
2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793
Содержание, ремонт,
строительство и
реконструкция местных
автомобильных дорог 14851,395 515,311 515,311 6912,675 2446,419 4976,990
2003 год 737,425 41,100 41,100 696,325
2004 год 652,095 41,182 41,182 610,913
2005 год 847,010 41,553 41,553 805,457
2006 год 894,428 42,176 42,176 852,252
2007 год 5012,967 349,300 349,300 1295,477 564,200 2803,990
2008 год 4822,074 2051,022 598,052 2173,000
2009 год 1229,183 601,229 627,954
2010 год 656,213 656,213
Из них: развитие
автомобильных дорог по
школьным маршрутам 1915,298 1915,298
2003 год 205,778 205,778
2004 год 488,500 488,500
2005 год 612,200 612,200
2006 год 608,820 608,820
11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта в г. Чебоксары
11.2.1. Реконструкция вертикальной
набережной пассажирских
причалов г. Чебоксары 240,900 240,900 240,900 240,900
2004 год 50,000 50,000 50,000 50,000
2005 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2006 год 80,000 80,000 80,000 80,000
2007 год 30,900 30,900 30,900 30,900
11.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов из-за несоответствия технического состояния
взлетно-посадочной полосы ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие" современным требованиям
11.4.1. Модернизация искусственных
покрытий аэродрома в г.
Чебоксары 138,000 69,000 69,000 69,000 69,000
2004 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2005 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000
2006 год 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000
11.4.2. Замена светосигнального
оборудования аэропорта г.
Чебоксары 185,000 185,000 185,000 185,000
2007 год 60,000 60,000 60,000 60,000
2008 год 125,000 125,000 125,000 125,000
РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ИТОГО по разделу II 10462,323 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 565,930 226,538 6083,500 3300,000 52,310
2003 год 461,562 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 109,417 14,745 116,900 200,000 10,810
2004 год 479,876 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 42,462 15,439 147,000 250,000 11,700
2005 год 504,655 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 12,521 5,154 165,000 300,000 12,700
2006 год 585,650 1,000 1,000 1,000 45,550 0,900 175,000 350,000 13,200
2007 год 1848,730 135,400 37,300 98,100 135,400 193,930 66,700 1051,800 400,000 0,900
2008 год 1995,100 64,800 38,400 26,400 64,800 96,500 70,600 1262,200 500,000 1,000
2009 год 2164,650 0,300 0,300 0,300 34,250 26,500 1502,600 600,000 1,000
2010 год 2422,100 0,300 0,300 0,300 31,300 26,500 1663,000 700,000 1,000
12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИТОГО 1753,693 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 501,300 211,538 800,000 6,810
2003 год 96,662 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 78,917 7,245 0,810
2004 год 33,376 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 11,462 7,939 0,700
2005 год 26,555 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 11,421 5,154 0,700
2006 год 47,000 1,000 1,000 1,000 44,400 0,900 0,700
2007 год 596,800 135,400 37,300 98,100 135,400 193,800 66,700 200,000 0,900
2008 год 432,700 64,800 38,400 26,400 64,800 96,300 70,600 200,000 1,000
2009 год 261,800 0,300 0,300 0,300 34,000 26,500 200,000 1,000
2010 год 258,800 0,300 0,300 0,300 31,000 26,500 200,000 1,000
12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами
12.1.1. Разработка и реализация
комплекса мер по
реформированию и
регулированию земельных и
имущественных отношений в
Чувашской Республике 478,666 198,412 77,835 0,077 120,500 198,412 177,089 103,165
2003 год 11,194 2,926 1,184 0,048 1,694 2,926 1,479 6,789
2004 год 11,418 3,543 0,634 0,026 2,883 3,543 0,852 7,023
2005 год 7,654 2,843 0,317 0,003 2,523 2,843 0,558 4,253
2007 год 283,100 127,300 37,300 90,000 127,300 115,100 40,700
2008 год 165,300 61,800 38,400 23,400 61,800 59,100 44,400
12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления
12.2.1. Разработка и реализация
республиканской программы
реформирования
государственной гражданской
службы 58,277 6,633 6,633 6,633 36,461 8,373 6,810
2003 год 3,898 0,764 0,764 0,764 1,868 0,456 0,810
2004 год 7,268 1,732 1,732 1,732 3,920 0,916 0,700
2005 год 7,211 1,437 1,437 1,437 4,173 0,901 0,700
2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700
2007 год 7,400 0,600 0,600 0,600 4,900 1,000 0,900
2008 год 7,900 0,500 0,500 0,500 5,200 1,200 1,000
2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000
12.2.2. Создание и развитие
Республиканской
информационно-
аналитической системы 1085,200 29,000 29,000 29,000 156,200 100,000 800,000
2003 год 21,000 6,000 6,000 6,000 15,000
2004 год 14,000 8,000 8,000 8,000 6,000
2005 год 11,000 5,000 5,000 5,000 6,000
2007 год 276,700 7,500 7,500 7,500 44,200 25,000 200,000
2008 год 259,500 2,500 2,500 2,500 32,000 25,000 200,000
2009 год 253,000 28,000 25,000 200,000
2010 год 250,000 25,000 25,000 200,000
РАЗДЕЛ III. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ИТОГО по разделу III 58175,667 2484,994 772,271 14,300 1698,423 384,311 3424,509 283,391 21128,608 22040,889 1842,100 6971,176 435,500
2003 год 3188,366 122,235 81,220 4,000 37,015 37,520 170,675 13,521 1699,185 1049,700 133,050 237,400
2004 год 4338,364 309,695 257,725 4,300 47,670 96,995 293,700 59,217 1444,173 1555,647 675,932 60,600
2005 год 4202,248 252,507 204,854 47,653 101,524 323,025 66,656 1473,844 903,442 600,000 582,774 67,500
2006 год 2698,383 225,892 182,172 43,720 126,772 319,226 87,808 1001,216 631,231 433,010 70,000
2007 год 12660,673 491,135 11,700 6,000 473,435 6,100 425,538 14,282 4431,260 4723,569 380,800 2194,089
2008 год 13101,371 458,095 10,400 447,695 4,400 580,180 16,782 4376,045 5879,900 291,500 1498,869
2009 год 9876,901 361,110 11,400 349,710 5,000 645,365 16,012 3364,145 4136,500 291,500 1062,269
2010 год 8109,361 264,325 12,800 251,525 6,000 666,800 9,112 3338,740 3160,900 278,300 391,184
14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ
ИТОГО 27418,060 302,511 285,211 14,300 3,000 213,911 271,200 177,558 13192,536 5687,390 1842,100 5944,765 195,500
2003 год 1801,000 10,000 6,000 4,000 4,000 894,100 896,400 0,500 187,400
2004 год 2555,640 136,695 129,395 4,300 3,000 60,095 61,000 42,323 436,118 1376,647 502,857 5,600
2005 год 2232,770 62,024 62,024 62,024 70,000 46,796 364,379 682,212 600,000 407,359 2,500
2006 год 1118,400 87,792 87,792 87,792 95,000 66,238 35,579 476,831 356,960
2007 год 6199,720 6,000 6,000 13,500 5,300 3294,410 421,000 380,800 2078,710
2008 год 5829,230 11,400 7,800 3425,950 708,800 291,500 1383,780
2009 год 4222,900 16,100 7,000 2401,000 565,500 291,500 941,800
2010 год 3458,400 4,200 2,100 2341,000 560,000 278,300 272,800
14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных
мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции
Машиностроительный комплекс
14.1.16. Разработка и освоение новых
изделий автоэлектроники,
закупка нового
оборудования, внедрение
системы качества (ЗАО
"ЗЭиМ-Лайн", г. Чебоксары) 650,000 6,000 6,000 194,000 450,000
2007 год 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000
2008 год 289,000 64,000 225,000
2009 год 44,000 44,000
2010 год 29,000 29,000
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
14.1.32. Модернизация производства
по изготовлению газетной
продукции (РГУП "ИПК
"Чувашия", г. Чебоксары) 23,900 6,000 6,000 1,000 3,400 13,500
2003 год 6,000 6,000 6,000
2004 год 9,500 1,000 2,000 6,500
2005 год 8,400 1,400 7,000
14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции
Машиностроительный комплекс
14.2.4. Разработка конструкций и
организация серийного
производства силовых
модулей (ОАО "Контур", г.
Чебоксары) 125,000 8,000 8,000 8,000 30,000 87,000
2003 год 47,000 4,000 4,000 4,000 12,000 31,000
2004 год 78,000 4,000 4,000 4,000 18,000 56,000
14.2.7. Автоматизация объектов МУП
"Водоканал" г.
Новочебоксарска *" (ОАО
"Научно-производственный
комплекс "Элара", г.
Чебоксары) 6,600 6,600 6,300 0,300
2004 год 6,600 6,600 6,300 0,300
Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику
Машиностроительный комплекс
14.2.11. Реконструкция котельной
ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева",
обеспечивающей
теплоснабжение
муниципальных потребителей
Чапаевского поселка и
юго-западного жилого района
г.Чебоксары *"
(ФГУП "ЧПО им.
В.И.Чапаева", г. Чебоксары) 70,000 70,000 67,000 3,000
2004 год 70,000 70,000 67,000 3,000
14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста
14.4.1. Оптимизация структуры
энергобаланса 5647,2 205,9 205,9 205,9 252,7 177,6 51,8 1023,4 3935,9
*"
2004 год 671,8 56,1 56,1 56,1 60,0 42,3 14,1 278,8 220,5
2005 год 742,8 62,0 62,0 62,0 70,0 46,8 15,6 308,3 240,1
2006 год 1051,4 87,8 87,8 87,8 92,0 66,2 22,1 436,3 347,0
2007 год 988,80 5,3 983,5
2008 год 1021,60 10,4 7,8 1003,4
2009 год 891,70 16,1 7,0 868,6
2010 год 279,10 4,2 2,1 272,8
Примечания: *" Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабатываемого
Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 году предусматривается разработка отдельной программы и плана
действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций-резидентов особых экономических зон и др.
15. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ИТОГО 27820,708 1992,150 476,900 1515,250 164,600 2918,217 31,080 6472,172 16183,499 223,590
2003 год 1153,616 97,800 75,220 22,580 32,120 151,266 4,500 691,650 103,300 105,100
2004 год 1379,480 150,250 123,000 27,250 35,500 204,430 5,000 864,830 119,000 35,970
2005 год 1567,965 169,000 138,000 31,000 38,000 224,525 8,860 964,780 161,230 39,570
2006 год 1455,108 125,000 94,380 30,620 37,480 197,926 12,720 922,112 154,400 42,950
2007 год 5945,839 449,900 11,700 438,200 6,100 383,770 809,600 4302,569
2008 год 6810,300 428,500 10,400 418,100 4,400 535,000 675,700 5171,100
2009 год 5245,100 333,300 11,400 321,900 5,000 593,700 747,100 3571,000
2010 год 4263,300 238,400 12,800 225,600 6,000 627,600 796,400 2600,900
15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства
15.1.1. Развитие хмелеводства 550,250 149,980 149,980 108,740 291,530
2003 год 59,680 8,180 8,180 2,000 49,500
2004 год 150,540 45,000 45,000 30,430 75,110
2005 год 156,710 57,000 57,000 33,350 66,360
2006 год 53,120 15,000 15,000 17,160 20,960
2007 год 26,500 5,600 5,600 3,000 17,900
2008 год 32,300 6,000 6,000 7,100 19,200
2009 год 34,600 6,400 6,400 7,600 20,600
2010 год 36,800 6,800 6,800 8,100 21,900
15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов
15.2.1. Повышение плодородия почв
Чувашской Республики 2016,121 143,100 96,530 46,570 143,100 345,341 31,080 1488,600 8,000
2003 год 381,920 32,120 21,050 11,070 32,120 63,300 4,500 280,000 2,000
2004 год 467,500 35,500 24,000 11,500 35,500 85,000 5,000 340,000 2,000
2005 год 577,135 38,000 26,000 12,000 38,000 98,275 8,860 430,000 2,000
2006 год 589,566 37,480 25,480 12,000 37,480 98,766 12,720 438,600 2,000
15.2.2. Земледелие и
растениеводство 2017,730 81,100 21,500 59,600 21,500 628,330 1308,300
2007 год 413,430 19,500 6,100 13,400 6,100 100,430 293,500
2008 год 497,900 18,800 4,400 14,400 4,400 163,200 315,900
2009 год 535,000 20,400 5,000 15,400 5,000 176,300 338,300
2010 год 571,400 22,400 6,000 16,400 6,000 188,400 360,600
15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции
15.3.1. Стабилизация и развитие
отраслей животноводства 8257,508 553,170 7,990 545,180 427,996 1502,842 5773,500
2003 год 435,706 15,500 3,990 11,510 18,956 299,950 101,300
2004 год 525,170 19,750 4,000 15,750 19,000 374,420 112,000
2005 год 580,420 19,000 19,000 21,000 418,420 122,000
2006 год 573,672 18,620 18,620 21,000 410,052 124,000
2007 год 1929,94 184,800 184,800 93,940 1651,200
2008 год 1640,000 113,700 113,700 90,200 1436,100
2009 год 1403,800 98,500 98,500 84,300 1221,000
2010 год 1168,800 83,300 83,300 79,600 1005,900
15.3.2. Строительство свинотоварной
фермы (ООО "ТП "Сувар-2",
Чебоксарский район) 177,000 177,000
2007 год 177,000 177,000
15.3.3. Строительство молочной
фермы (ОАО "Фирма
Акконд-агро", Янтиковский
район) 74,369 74,369
2007 год 74,369 74,369
15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства
15.4.1. Привлечение инвестиций для
обновления техники и
технологического
оборудования для
преодоления технической
отсталости сельского
хозяйства 4393,200 200,900 200,900 1325,210 1620,400 1100,000 146,690
2003 год 158,210 42,000 42,000 65,010 23,000 28,200
2004 год 185,970 50,000 50,000 65,000 35,000 35,970
2005 год 209,470 55,000 55,000 64,900 50,000 39,570
2006 год 203,350 53,900 53,900 54,000 52,500 42,950
2007 год 688,500 171,3 317,2 200
2008 год 845,600 255 340,6 250
2009 год 998,200 310 388,2 300
2010 год 1103,900 340 413,9 350
15.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной
переработки сельскохозяйственного сырья
15.5.1. Организация производства
короткорезаных макаронных
изделий (ОАО
"Новочебоксарская
макаронная фабрика
"Россиянка") 82,100 25,300 56,800
2004 год 25,300 25,300
2005 год 28,400 28,400
2006 год 28,400 28,400
15.5.2. Реконструкция первой
очереди пивоваренного
завода (ОАО Чебоксарская
пивоваренная фирма "Букет
Чувашии", г. Чебоксары) 29,200 29,200
2003 год 14,200 14,200
2004 год 15,000 15,000
15.5.3. Развитие производства
молока и жидких молочных
продуктов (ОАО
"Чебоксарский гормолзавод") 27,900 5,000 22,900
2003 год 27,900 5,000 22,900
15.5.4. Развитие кондитерского
производства (ОАО "Акконд",
г. Чебоксары) 20,000 20,000
2003 год 20,000 20,000
15.5.5. Модернизация колбасно-
кулинарного цеха (ОАО
"Чебоксарский
мясокомбинат") 54,000 54,000
2003 год 54,000 54,000
15.5.6. Реконструкция завода по
производству плодоовощной
продукции и натуральных
соков мощностью 5 муб. в
год (ООО "Атлашевский завод
плодоовощных консервов",
Чебоксарский район) 13,830 13,830
2004 год 5,000 5,000
2005 год 8,830 8,830
15.5.7. Модернизация оборудования и
технологических линий по
производству пива (филиал
ОАО "САН ИнБев", г.
Новочебоксарск) 75,000 75,000
2007 год 75,000 75,000
15.5.8. Строительство и
оборудование цеха по
производству
концентрированного
кормового продукта на
основе отходов спиртового
производства (филиал ФГУП
"Росспиртпром" спиртзавод
"Ядринский", г. Ядрин) 60,000 60,000
2007 год 36,000 36,000
2008 год 24,000 24,000
15.5.9. Строительство завода по
переработке молока в г.
Ядрине (ОАО "Ядринмолоко",
г. Ядрин) 700,000 70,000 630,000
2007 год 70,000 70,000
2008 год 630,000 630,000
15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при их значительной доле в общем
объеме сельскохозяйственного производства
15.6.1. Развитие малых форм
хозяйствования в
агропромышленном комплексе 9296,500 863,900 863,900 82,600 8350,000
2003 год 2,000 2,000
2004 год 5,000 5,000
2005 год 7,000 7,000
2006 год 7,000 7,000
2007 год 2455,100 240,000 240,000 15,100 2200,000
2008 год 3164,500 290,000 290,000 19,500 2855,000
2009 год 2273,500 208,000 208,000 15,500 2050,000
2010 год 1382,400 125,900 125,9 11,5 1245
16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ИТОГО 140,288 80,448 80,448 5,800 23,560 12,500 18,200 5,580
2003 год 17,365 12,955 12,955 1,400 2,000 0,400 1,000 1,010
2004 год 19,725 13,910 13,910 1,400 2,330 1,000 1,400 1,085
2005 год 19,598 13,583 13,583 1,500 2,430 1,100 1,400 1,085
2006 год 20,000 11,500 11,500 1,500 3,300 2,000 2,000 1,200
2007 год 17,300 9,000 9,000 2,700 2,000 2,400 1,200
2008 год 15,900 8,000 8,000 3,300 2,000 2,600
2009 год 15,600 6,500 6,500 3,600 2,000 3,500
2010 год 14,800 5,000 5,000 3,900 2,000 3,900
16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики
16.1.1. Реализация Республиканской
программы
сбалансированности
потребности экономики в
кадрах и рынка
образовательных услуг на
2003 - 2005 годы и на
период до 2010 года 85,658 45,148 45,148 5,800 23,560 6,300 10,650
2003 год 10,605 7,955 7,955 1,400 2,000 0,200 0,450
2004 год 12,540 8,910 8,910 1,400 2,330 0,500 0,800
2005 год 12,413 8,583 8,583 1,500 2,430 0,600 0,800
2006 год 12,000 6,500 6,500 1,500 3,300 1,000 1,200
2007 год 9,300 4,200 4,200 2,700 1,000 1,400
2008 год 9,900 4,000 4,000 3,300 1,000 1,600
2009 год 9,600 3,000 3,000 3,600 1,000 2,000
2010 год 9,300 2,000 2,000 3,900 1,000 2,400
16.1.2. Совершенствование
подготовки менеджеров
высшего и среднего звена
для организаций основных
отраслей экономики 54,630 35,300 35,300 6,200 7,550 5,58
*"
2003 год 6,760 5,000 5,000 0,200 0,550 1,010
2004 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2005 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085
2006 год 8,000 5,000 5,000 1,000 0,800 1,200
2007 год 8,000 4,800 4,800 1,000 1,000 1,200
2008 год 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000
2009 год 6,000 3,500 3,500 1,000 1,500
2010 год 5,500 3,000 3,000 1,000 1,500
17. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИТОГО 901,151 93,495 93,495 177,352 8,275 114,580 507,449 240,000
2003 год 40,125 1,145 1,145 15,549 1,591 21,840 50,000
2004 год 49,964 1,150 1,150 19,510 1,844 27,460 55,000
2005 год 50,350 1,210 1,210 19,590 1,850 27,700 65,000
2006 год 50,600 1,250 1,250 19,600 1,850 27,900 70,000
2007 год 188,234 25,885 25,885 21,278 0,270 43,250 97,551
2008 год 190,886 21,270 21,270 26,240 0,270 45,145 97,961
2009 год 166,746 20,985 20,985 27,225 0,300 14,895 103,341
2010 год 164,246 20,600 20,600 28,360 0,300 11,290 103,696
17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства
17.1.1. Совершенствование внешней
среды развития малого
предпринимательства 19,045 1,500 1,500 11,891 5,654 240,000
2003 год 0,650 0,650 50,000
2004 год 0,650 0,650 55,000
2005 год 0,700 0,700 65,000
2006 год 0,675 0,675 70,000
2007 год 3,582 2,216 1,366
2008 год 4,016 0,500 0,500 2,100 1,416
2009 год 4,196 0,500 0,500 2,260 1,436
2010 год 4,576 0,500 0,500 2,640 1,436
17.1.2. Развитие инфраструктуры и
механизмов государственной
поддержки малого
предпринимательства 696,916 86,460 86,460 135,471 7,135 467,850
2003 год 36,735 0,145 0,145 14,399 1,591 20,600
2004 год 45,844 0,150 0,150 18,150 1,844 25,700
2005 год 45,920 0,160 0,160 18,160 1,850 25,750
2006 год 46,000 0,175 0,175 18,175 1,850 25,800
2007 год 132,357 25,550 25,550 16,807 90,000
2008 год 126,860 20,430 20,430 16,430 90,000
2009 год 131,740 20,120 20,120 16,620 95,000
2010 год 131,460 19,730 19,730 16,730 95,000
17.1.3. Развитие малого
инновационного
предпринимательства в
научно-технической сфере 7,315 4,125 4,125 2,620 0,570
2003 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2004 год 1,110 1,000 1,000 0,110
2005 год 1,200 1,050 1,050 0,150
2006 год 1,275 1,075 1,075 0,200
2007 год 0,050 0,050
2008 год 0,820 0,820
2009 год 0,870 0,870
2010 год 0,880 0,880
17.1.4. Развитие рекламной и
выставочно-ярмарочной
деятельности 9,170 2,690 6,480
2003 год 1,630 0,500 1,130
2004 год 2,360 0,710 1,650
2005 год 2,530 0,730 1,800
2006 год 2,650 0,750 1,900
17.1.5. Развитие малого
предпринимательства в
отраслях реального сектора
экономики 0,270 0,270
2007 год 0,060 0,060
2008 год 0,065 0,065
2009 год 0,070 0,070
2010 год 0,075 0,075
17.1.6. Развитие малого
предпринимательства в
сельской местности 24,660 24,660
2007 год 5,715 5,715
2008 год 6,015 6,015
2009 год 6,315 6,315
2010 год 6,615 6,615
17.1.7. Кадровое обеспечение малого
предпринимательства 5,930 1,410 1,410 2,555 1,965
2007 год 1,150 0,335 0,335 0,405 0,410
2008 год 1,455 0,340 0,340 0,650 0,465
2009 год 1,635 0,365 0,365 0,750 0,520
2010 год 1,690 0,370 0,370 0,750 0,570
17.2. Мероприятия, направленные на развитие народных художественных промыслов и ремесел
(Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы)
17.2.1. Формирование и развитие
инфраструктуры поддержки
народных художественных
промыслов и ремесел 96,160 4,180 0,480 91,500
2007 год 39,320 0,200 0,120 39,000
2008 год 41,420 1,300 0,120 40,000
2009 год 9,940 1,320 0,120 8,500
2010 год 5,480 1,360 0,120 4,000
17.2.2. Популяризация народных
художественных промыслов 8,530 3,995 4,535
2007 год 1,470 0,570 0,900
2008 год 2,095 1,025 1,070
2009 год 2,315 1,130 1,185
2010 год 2,650 1,270 1,380
17.2.3. Кадровое обеспечение
развития народных
художественных промыслов и
ремесел 3,705 2,315 1,390
2007 год 0,400 0,100 0,300
2008 год 0,975 0,665 0,310
2009 год 1,130 0,750 0,380
2010 год 1,200 0,800 0,400
17.2.4. Сбыт и продвижение
продукции народных
художественных промыслов и
ремесел, сувенирной
продукции 29,450 11,635 0,660 17,155
2007 год 4,130 0,930 0,150 3,050
2008 год 7,165 3,250 0,150 3,765
2009 год 8,535 3,525 0,180 4,830
2010 год 9,620 3,930 0,180 5,510
Примечание: *" Спонсорская помощь, благотворительные взносы частных лиц и организаций.
18. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ
ИТОГО 1895,460 16,390 10,160 6,230 34,180 53,978 1331,120 170,000 289,792
2003 год 176,260 0,335 0,335 1,860 7,030 112,435 50,000 4,600
2004 год 333,555 7,690 5,330 2,360 6,430 9,050 141,825 60,000 108,560
2005 год 331,565 6,690 4,830 1,860 6,480 8,050 143,285 60,000 107,060
2006 год 54,275 0,350 0,350 3,400 5,000 41,525 4,000
2007 год 309,580 0,350 0,350 4,290 6,712 281,600 16,628
2008 год 255,055 0,325 0,325 4,240 6,712 226,650 17,128
2009 год 226,555 0,325 0,325 4,740 6,712 197,650 17,128
2010 год 208,615 0,325 0,325 2,740 4,712 186,150 14,688
18.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного уровня развития торговли и платных услуг
18.1.1. Развитие и улучшение
качества потребительских
услуг 959,000 959,000
2003 год 21,500 21,500
2004 год 54,000 54,000
2005 год 48,500 48,500
2006 год 15,000 15,000
2007 год 250,000 250,000
2008 год 200,000 200,000
2009 год 190,000 190,000
2010 год 180,000 180,000
18.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития инфраструктуры оптовых рынков
18.2.1. Расширение сети оптовой
торговли 130,000 130,000
2003 год 30,000 30,000
2004 год 20,000 20,000
2005 год 20,000 20,000
2006 год 20,000 20,000
2007 год 20,000 20,000
2008 год 20,000 20,000
18.2.2. Развитие межрегионального
сотрудничества на базе ЗАО
"МТВ-центр", г. Чебоксары 340,000 170,000 170,000
2003 год 100,000 50,000 50,000
2004 год 120,000 60,000 60,000
2005 год 120,000 60,000 60,000
18.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития внутреннего и въездного туризма в Чувашской Республике
18.3.1. Создание гостиничного и
культурно-развлекательного
комплекса в районе речного
порта, г. Чебоксары 200,000 200
*"
2004 год 100,000 100,000
2005 год 100,000 100,000
18.3.2. Создание организации с
функциями туроператора 0,400 0,100 0,100 0,300
2004 год 0,075 0,025 0,025 0,050
2005 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2006 год 0,125 0,025 0,025 0,100
2007 год 0,075 0,025 0,025 0,050
18.3.3. Разработка и реализация
комплекса мер по развитию
курорта республиканского
значения "Волжские зори" 55,500 4,500 4,500 9,500 12,000 9,000 20,5
**"
2004 год 11,500 1,500 1,500 1,500 2,000 1,500 5,000
2005 год 12,500 3,000 3,000 1,500 2,000 1,500 4,500
2006 год 9,000 1,500 2,000 1,500 4,000
2007 год 7,000 1,500 2,000 1,500 2,000
2008 год 7,500 1,500 2,000 1,500 2,500
2009 год 8,000 2,000 2,000 1,500 2,500
18.3.4. Комплексное развитие
туризма в Чувашской
Республике 108,170 2,600 2,600 14,400 28,000 54,670 8,5
*"
2003 год 24,335 0,325 0,325 1,800 7,000 10,710 4,500
2004 год 12,625 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000 2,500
2005 год 17,585 0,325 0,325 1,800 3,000 10,960 1,500
2006 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2007 год 14,125 0,325 0,325 1,800 3,000 9,000
2008 год 9,125 0,325 0,325 1,800 3,000 4,000
2009 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
2010 год 10,125 0,325 0,325 1,800 3,000 5,000
18.3.5. Строительство
туристического комплекса в
государственном учреждении
"Национальный парк "Чаваш
вармане" 8,960 5,660 5,660 0,200 3,100
2003 год 0,025 0,025
2004 год 3,855 3,830 3,830 0,025
2005 год 1,855 1,830 1,830 0,025
2006 год 0,025 0,025
2007 год 0,800 0,050 0,750
2008 год 0,800 0,050 0,750
2009 год 0,800 0,050 0,750
2010 год 0,800 0,050 0,750
18.3.6. Участие в крупнейших
межрегиональных,
всероссийских,
международных туристических
выставках путем создания
единого стенда Чувашской
Республики, организация
презентаций туристических
возможностей Чувашской
Республики 3,610 0,030 0,030 0,620 0,330 2,350 0,28
*"
2003 год 0,400 0,010 0,010 0,060 0,030 0,200 0,100
2004 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
2005 год 0,500 0,010 0,010 0,080 0,050 0,300 0,060
2007 год 0,500 0,100 0,050 0,350
2008 год 0,550 0,100 0,050 0,400
2009 год 0,550 0,100 0,050 0,400
2010 год 0,610 0,100 0,050 0,400 0,060
18.3.7. Создание и развитие системы
детского, молодежного и
социального туризма в
Чувашской Республике 89,820 3,500 3,500 9,360 13,448 3,000 60,512
2004 год 11,000 2,000 2,000 3,000 4,000 1,000 1,000
2005 год 10,500 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 1,000
2007 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2008 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2009 год 17,080 0,840 1,612 14,628
2010 год 17,080 0,840 1,612 14,628
Примечания: *" Спонсорская помощь и средства населения.
**" Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
19. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ИТОГО по разделу IV 3633,149 395,770 341,970 53,800 148,600 95,140 197,054 526,185 1616,000 803,000
2003 год 73,575 37,000 27,500 9,500 32,000 5,150 7,425 24,000
2004 год 147,200 80,200 69,000 11,200 35,200 21,400 8,000 32,600 5,000
2005 год 150,900 81,700 69,000 12,700 32,700 20,700 10,500 30,000 8,000
2006 год 115,100 59,700 47,000 12,700 43,700 35,100 9,700 4,600 3,000 3,000
2007 год 109,668 57,370 53,470 3,900 1,200 3,130 43,748 5,420
2008 год 141,472 24,200 23,000 1,200 1,200 3,130 57,007 57,135
2009 год 2142,119 26,300 25,000 1,300 1,300 3,130 40,564 272,125 1000,000 800,000
2010 год 753,115 29,300 28,000 1,300 1,300 3,400 20,110 100,305 600,000
19.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы строительства, улучшение использования установленной мощности и повышения уровня заполнения водохранилища
Чебоксарской ГЭС
19.1.1. Неотложные мероприятия по
устранению негативных
последствий по зоне
затопления водохранилища
Чебоксарского гидроузла при
существующей отметке 63,0 м 130,00 61,00 61,00 69,00
2003 год 29,00 5,00 5,00 24,00
2004 год 46,00 26,00 26,00 20,00
2005 год 55,00 30,00 30,00 25,00
19.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы ухудшения экологического состояния Чебоксарского водохранилища в районе водозаборных сооружений гг. Чебоксары и
Новочебоксарска
19.2.1. Комплексный мониторинг
Чебоксарского водохранилища
и водных объектов 47,50 39,400 39,400 36,700 8,100
2003 год 9,200 8,000 8,000 8,000 1,200
2004 год 11,100 8,900 8,900 8,900 2,200
2005 год 12,400 9,900 9,900 9,900 2,500
2006 год 11,900 9,900 9,900 9,900 2,000
2007 год 2,90 2,70 2,70 0,20
19.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы активизации оползневых явлений и эрозионных процессов на берегах рек Волга и Сура
19.3.1. Берегоукрепительные и
противооползневые работы на
реках Волга, Сура и Цивиль 158,770 125,970 125,970 92,500 20,000 12,800
2003 год 24,800 22,500 22,500 22,500 2,300
2004 год 27,000 19,000 19,000 19,000 5,000 3,000
2005 год 29,500 20,000 20,000 20,000 6,000 3,500
2006 год 44,000 31,000 31,000 31,000 9,000 4,000
2007 год 33,470 33,470 33,470
19.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы защиты населенных пунктов и объектов экономики от размыва и разрушения паводковыми водами
19.4.1. Противопаводковые и
русловыпрямительные
мероприятия на р. Большой
Цивиль и других реках
Чувашской Республики 27,000 12,000 12,000 15,000
2004 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2005 год 9,000 4,000 4,000 5,000
2006 год 9,000 4,000 4,000 5,000
19.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно благоприятных эколого-гидрогеологических условий (подземные воды) и высокой активности опасных
геологических процессов в результате значительного воздействия хозяйственной деятельности на геологическую среду
19.5.1. Государственный мониторинг
геологической среды на
територии Чувашской
Республики 21,050 14,400 14,400 14,400 6,650
2003 год 2,450 1,500 1,500 1,500 0,950
2004 год 3,300 2,300 2,300 2,300 1,000
2005 год 4,000 2,800 2,800 2,800 1,200
2006 год 3,900 2,800 2,800 2,800 1,100
2007 год 1,700 1,200 1,200 1,200 0,500
2008 год 1,800 1,200 1,200 1,200 0,600
2009 год 1,900 1,300 1,300 1,300 0,600
2010 год 2,000 1,300 1,300 1,300 0,700
19.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы утилизации отходов гальванических производств предприятий республики
19.6.1. Создание комплекса по
выделению металлов из
отходов гальванических
производств (ОАО
"Текстильмаш", г.
Чебоксары) 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
2004 год 16,800 5,000 5,000 5,000 4,200 7,600
19.7. Мероприятия, направленные на решение проблемы переработки и размещения отходов
19.7.1. Строительство полигонов
твердых бытовых отходов 2829,425 42,000 42,000 31,000 22,825 314,600 1616,000 803,000
2003 год 8,125 3,000 5,125
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000
2006 год 46,300 12,000 12,000 18,000 5,700 4,600 3,000 3,000
2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000
2010 год 700,000 100,000 600,000
в том числе:
Строительство полигона и
завода по переработке
твердых бытовых отходов для
гг. Чебоксары,
Новочебоксарска и пгт
Кугеси 110,725 42,000 42,000 17,000 21,125 14,600 16,000
2003 год 8,125 3,000 5,125
2004 год 34,000 15,000 15,000 4,000 5,000 5,000 5,000
2005 год 41,000 15,000 15,000 6,000 7,000 5,000 8,000
2006 год 27,600 12,000 12,000 4,000 4,000 4,600 3,000
Строительство полигонов по
переработке твердых бытовых
отходов в районных центрах 18,700 14,000 1,700 3,000
2006 год 18,700 14,000 1,700 3,000
Строительство заводов по
переработке отходов 2700,000 300,000 1600,000 800,000
2009 год 2000,000 200,000 1000,000 800,000
2010 год 700,000 100,000 600,000
19.7.2. Создание и организация
объектов размещения отходов 155,736 154,501 1,235
2007 год 42,830 42,510 0,320
2008 год 51,922 51,617 0,305
2009 год 40,569 40,264 0,305
2010 год 20,415 20,110 0,305
19.8. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений
19.8.1. Мероприятия по
восстановлению
гидротехнических сооружений 243,368 96,000 96,000 6,690 6,928 133,750
2007 год 27,968 20,000 20,000 1,630 1,238 5,100
2008 год 86,850 23,000 23,000 1,630 5,390 56,830
2009 год 98,750 25,000 25,000 1,630 0,300 71,820
2010 год 29,800 28,000 28,000 1,800
19.9. Мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения ртутной безопасности
19.9.1. Демеркуризация
ртутьсодержащих отходов 3,500 3,500
2007 год 0,800 0,800
2008 год 0,900 0,900
2009 год 0,900 0,900
2010 год 0,900 0,900
Примечания: 1". Средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований подлежат применению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.
2". Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Чувашской Республики и республиканской адресной инвестиционной программы исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.
3". Инвестиционные проекты будут финансироваться по мере изыскания в республиканском бюджете Чувашской Республики дополнительных средств на эти цели.".
Приложение 7
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 6
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ,
предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального бюджета
Приложение № 7 на бумажном носителе.
Приложение 8
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 8
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских целевых программ Чувашской Республики
----T---------------------------------------T-----------T-----------¬
¦ № ¦ Наименование программ ¦ Дата ¦ Номер ¦
¦п/п¦ ¦ принятия ¦ ¦
+---+---------------------------------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L---+---------------------------------------+-----------+------------
1. Республиканская целевая программа 02.04.2002 88
"Профилактика и лечение артериальной
гипертонии в Чувашской Республике на
2002 - 2008 годы" *"
2. Республиканская целевая программа "Леса 09.10.2002 255
Чувашии" на 2003 - 2010 годы
3. Республиканская целевая программа 11.10.2002 258
"Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета
объектов недвижимости в Чувашской
Республике на 2003 - 2007 годы"
Подпрограмма "Реформирование и 11.10.2002 258
регулирование земельных и имущественных
отношений в Чувашской Республике на
2003 - 2007 годы"
Подпрограмма "Создание системы кадастра 29.12.2006 342
недвижимости в Чувашской Республике на
2006 - 2008 годы"
4. Республиканская программа 15.10.2002 274
"Государственная поддержка молодых
семей в решении жилищной проблемы на
2002 - 2010 годы"
5. Республиканская программа по реализации 06.12.2002 314
Закона Чувашской Республики "О языках в
Чувашской Республике" на 2003 - 2007
годы и на период до 2012 года
Подпрограмма "Подготовка и издание 28.03.2003 68
многотомной чувашской энциклопедии"
6. Республиканская целевая программа 11.12.2002 315
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Чувашской
Республики" на 2003 - 2010 годы
7. Республиканская целевая программа 25.12.2002 335
"Социальное развитие села в Чувашской
Республике на период до 2010 года"
8. Республиканская программа 04.08.2003 81
сбалансированности потребностей (Указ Президента
экономики в кадрах и рынка Чувашской Республики)
образовательных услуг на 2003 - 2005
годы и на период до 2010 года
9. Республиканская целевая программа 29.11.2004 298
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера
(2005 - 2008 годы)" *"
Подпрограмма "Совершенствование 29.11.2004 298
противотуберкулезной помощи населению
Чувашской Республики"
Подпрограмма "О мерах по предупреждению 29.11.2004 298
дальнейшего распространения
заболеваний, передаваемых половым
путем"
Подпрограмма "Неотложные меры по 29.11.2004 298
предупреждению распространения в
Чувашской Республике заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (Анти-ВИЧ/СПИД)"
Подпрограмма "Сахарный диабет на 2005 - 04.05.2005 108
2007 годы"
Подпрограмма "Совершенствование 29.12.2005 343
психиатрической помощи населению
Чувашской Республики на 2006 - 2008
годы"
10. Республиканская целевая программа 16.12.2004 137
"Развитие туризма в Чувашской (Указ Президента
Республике на 2005 - 2010 годы" Чувашской Республики)
11. Республиканская целевая программа 27.12.2004 346
"Старшее поколение" на 2005 - 2007 годы
12. Республиканская целевая программа 29.12.2004 142
"Обеспечение населения Чувашской (Указ Президента
Республики качественной питьевой водой Чувашской Республики)
на 2005 - 2008 годы"
13. Республиканская программа 30.12.2004 309
государственной поддержки малого
предпринимательства в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы
Подпрограмма "Государственная поддержка 30.12.2004 309
кредитной кооперации в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы"
14. Республиканская целевая программа 17.01.2005 7
улучшения условий, охраны труда и
здоровья работающих в Чувашской
Республике на 2005 - 2007 годы
15. Республиканская целевая программа 17.01.2005 8
"Государственное стимулирование
развития внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности в Чувашской
Республике на 2005 - 2010 годы"
16. Республиканская целевая программа 31.01.2005 15
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в
Чувашской Республике на 2005 - 2009
годы"
17. Республиканская программа по 11.02.2005 33
ограничению курения табака в Чувашской
Республике на 2005 - 2007 годы
18. Республиканская целевая программа 14.02.2005 36
"Создание системы и проведение работ по
мониторингу земель Чувашской Республики
на 2005 - 2010 годы"
19. Республиканская программа развития 21.03.2005 61
лесопромышленного комплекса Чувашской
Республики на 2005 - 2010 годы
20. Республиканская программа действий по 27.05.2005 129
обеспечению развития системы начального
профессионального образования в
Чувашской Республике на 2005 - 2007
годы и на период до 2010 года
21. Республиканская программа содействия 01.06.2005 138
занятости населения в сельской
местности Чувашской Республики на 2005
- 2010 годы
22. Республиканская целевая программа 14.06.2005 144
развития образования в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы
Подпрограмма "Модернизация системы 20.03.2006 55
воспитания детей и молодежи в Чувашской
Республике"
23. Республиканская программа развития 20.06.2005 150
легкой промышленности Чувашской
Республики на 2005 - 2010 годы
24. Республиканская целевая программа 04.07.2005 168
"Развитие единой образовательной
информационной среды в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы"
25. Республиканская целевая программа 20.07.2005 185
"Молодежь Чувашской Республики: 2006 -
2010 годы"
26. Республиканская комплексная программа 05.10.2005 246
ускоренного внедрения во все сферы
экономики Чувашской Республики
международных стандартов качества на
2005 - 2010 годы (программа "Качество")
27. Республиканская целевая программа 18.11.2005 286
"Совершенствование кардиологической
помощи населению в Чувашской Республике
на 2006 - 2010 годы"
28. Республиканская целевая программа 29.11.2005 301
"Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи по основным
направлениям приоритетного
национального проекта в сфере
здравоохранения в Чувашской Республике
на 2006 - 2010 годы"
29. Республиканская программа сохранения и 01.12.2005 302
развития народных художественных
промыслов и ремесел в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы
30. Республиканская целевая программа 06.12.2005 307
"Культура Чувашии: 2006 - 2010 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры и 06.12.2005 307
искусства в Чувашской Республике"
Подпрограмма "Реализация Концепции 06.12.2005 307
государственной национальной политики
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Развитие архивного дела в 06.12.2005 307
Чувашской Республике"
Подпрограмма "Средства массовой 06.12.2005 307
информации, полиграфия и книгоиздание в
Чувашской Республике"
31. Республиканская комплексная программа 30.12.2005 350
инновационного развития Чувашской
Республики на 2006 - 2010 годы
Подпрограмма "Развитие в Чувашской 27.08.2007 212
Республике био- и нанотехнологий"
32. Республиканская комплексная целевая 30.12.2005 351-646дсп
программа "Развитие гражданской
обороны, снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Чувашской Республике на 2006 - 2010
годы"
33. Республиканская целевая программа 31.01.2006 10
"Развитие агропромышленного комплекса
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы"
Подпрограмма "Развитие производства 07.07.2006 172
молока в Чувашской Республике (2006 -
2010 годы)"
34. Подпрограмма "Развитие свиноводства в 31.05.2005 137
Чувашской Республике (2005 - 2010
годы)" республиканской целевой
программы "Развитие агропромышленного
комплекса Чувашской Республики на 2004
- 2010 годы"
35. Республиканская целевая программа 10.02.2006 33
"Здоровое питание (2006 - 2010 годы)"
36. Республиканская целевая программа 14.02.2006 36
"Комплексные меры профилактики
правонарушений в Чувашской Республике
на 2006 - 2008 годы"
37. Республиканская целевая программа 05.04.2006 73
"Вакцинопрофилактика на 2006 - 2010
годы" *"
38. Республиканская комплексная программа 14.04.2006 101
государственной поддержки строительства
жилья в Чувашской Республике на 2006 -
2010 годы
Подпрограмма "Переселение граждан из 28.07.2006 196
ветхого и аварийного жилищного фонда
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Модернизация объектов 29.08.2006 222
коммунальной инфраструктуры"
Подпрограмма "Развитие ипотечного 13.11.2006 285
жилищного кредитования в Чувашской
Республике"
39. Республиканская целевая программа 14.04.2006 98
"Проведение административной реформы в
Чувашской Республике в 2006 - 2008
годах"
40. Республиканская целевая программа 21.06.2006 153
"Повышение экологической безопасности в
Чувашской Республике на 2006 - 2010
годы"
41. Республиканская целевая программа 30.06.2006 157
развития химической промышленности
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы
42. Республиканская целевая программа 17.08.2006 208
развития энергетики Чувашской
Республики на 2006 - 2010 годы
43. Республиканская целевая программа 28.08.2006 219
"Повышение безопасности дорожного
движения в Чувашской Республике на 2006
- 2010 годы"
44. Республиканская целевая программа 13.09.2006 227
"Модернизация и развитие автомобильных
дорог в Чувашской Республике на 2006 -
2010 годы с прогнозом до 2025 года"
Подпрограмма "Модернизация и развитие 13.09.2006 227
придорожной инфраструктуры на
автомобильных дорогах в Чувашской
Республике на 2006 - 2010 годы с
прогнозом до 2025 года"
45. Республиканская целевая программа 21.09.2006 237
развития машиностроительного комплекса
Чувашской Республики на 2006 - 2010
годы
46. Республиканская целевая программа "Дети 21.09.2006 238
Чувашии" на 2007 - 2010 годы
Подпрограмма "Здоровое поколение" 21.09.2006 238
Подпрограмма "Дети и семья" 21.09.2006 238
47. Республиканская комплексная программа 02.10.2006 247
по усилению борьбы с преступностью в
Чувашской Республике на 2007 - 2009
годы
48. Республиканская целевая программа 09.10.2006 251
"Развитие физической культуры и спорта
в Чувашской Республике на 2007 - 2010
годы"
49. Республиканская целевая программа 16.10.2006 261
"Совершенствование специализированных
видов медицинской помощи населению
Чувашской Республики на 2007 - 2010
годы"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
травматолого-ортопедической помощи
населению Чувашской Республики"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
онкологической помощи населению
Чувашской Республики"
Подпрограмма "Совершенствование 16.10.2006 261
хирургической помощи населению
Чувашской Республики"
50. Программа реформирования региональных 10.11.2006 284
финансов Чувашской Республики на 2006 -
2008 годы
51. Республиканская целевая программа по 24.04.2007 82
противодействию коррупции в Чувашской
Республике на 2007 - 2010 годы
52. Республиканская целевая программа 21.08.2007 205
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями в Чувашской
Республике (2008 - 2011 годы)" **"
Подпрограмма "Сахарный диабет" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Туберкулез" 21.08.2007 205
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Онкология" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые 21.08.2007 205
половым путем"
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Психические расстройства" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Артериальная гипертония" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 21.08.2007 205
Подпрограмма "Сосудистые заболевания" 21.08.2007 205
--------------------------------
*" Финансирование осуществляется по 31 декабря 2007 года.
**" Подлежит финансированию с 1 января 2008 года.".
Приложение 9
к Закону Чувашской Республики
"О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы экономического
и социального развития Чувашской Республики
на 2003 - 2010 годы"
"Приложение 9
к Закону Чувашской Республики
"Об утверждении Комплексной программы
экономического и социального развития
Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы"
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
уровня социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики за 2006 год (по предварительным данным)
----T---------------------T----------T---------T---------T-----T-----T-----T--------T---------T---------T---------T-----T------T--------T--------T-------T-------T-------T-----¬
¦ № ¦ Муниципальные ¦Объем ¦Производ-¦Объем ¦Доля ¦Уро- ¦Уро- ¦Средне- ¦Оборот ¦Объем ¦Основные ¦Коэф-¦Уро- ¦Уровень ¦Уровень ¦Уровень¦Уровень¦Комп- ¦Место¦
¦п/п¦ образования ¦отгружен- ¦ство ¦инвести- ¦заня-¦вень ¦вень ¦месячная¦розничной¦платных ¦фонды ¦фици-¦вень ¦обеспе- ¦обеспе- ¦обеспе-¦обеспе-¦лексная¦ ¦
¦ ¦ ¦ных това- ¦продук- ¦ций в ¦тых в¦бюд- ¦заре-¦номи- ¦торговли ¦услуг ¦коммер- ¦ент ¦обес- ¦ченности¦ченности¦ченнос-¦ченнос-¦оценка ¦ ¦
¦ ¦ ¦ров соб- ¦ции ¦основной ¦сфере¦жет- ¦гис- ¦нальная ¦во всех ¦на душу ¦ческих и ¦плот-¦печен-¦дошколь-¦общеоб- ¦ти ¦ти вра-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ственного ¦сельского¦капитал ¦мало-¦ной ¦три- ¦начис- ¦каналах ¦населе- ¦некоммер-¦ности¦ности ¦ными ¦разова- ¦учреж- ¦чами и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производ- ¦хозяйства¦на душу ¦го ¦обес-¦ро- ¦ленная ¦реализа- ¦ния, ¦ческих ¦авто-¦насе- ¦образо- ¦тельными¦дениями¦средним¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ства, ¦на 1 тыс.¦населе- ¦пред-¦пе- ¦ван- ¦заработ-¦ции на ¦рублей ¦организа-¦моби-¦ления ¦ватель- ¦учрежде-¦здраво-¦меди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнен- ¦жителей, ¦ния, ¦при- ¦чен- ¦ной ¦ная ¦душу ¦ ¦ций (по ¦льных¦жиль- ¦ными ¦ниями, ¦охране-¦цинским¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных работ ¦тыс. ¦рублей ¦нима-¦ности¦без- ¦плата ¦населе- ¦ ¦остаточ- ¦дорог¦ем, ¦учрежде-¦мест на ¦ния, ¦персо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и услуг ¦рублей, ¦ ¦тель-¦муни-¦рабо-¦работаю-¦ния, ¦ ¦ной ¦ ¦кв. ¦ниями, ¦1 тыс. ¦число ¦налом, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦собствен- ¦с учетом ¦ ¦ства ¦ципа-¦тицы,¦щих в ¦рублей ¦ ¦стоимости¦ ¦метров¦мест на ¦детей ¦боль- ¦человек¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ными ¦кадаст- ¦ ¦в об-¦льно ¦% от-¦эконо- ¦ ¦ ¦на конец ¦ ¦на че-¦1 тыс. ¦школь- ¦ничных ¦на 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦силами по ¦ровой ¦ ¦щей ¦го ¦чис- ¦мике, ¦ ¦ ¦года) ¦ ¦ловека¦детей ¦ного ¦коек на¦тыс. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦видам ¦оценки ¦ ¦чис- ¦обра-¦лен- ¦рублей ¦ ¦ ¦на душу ¦ ¦ ¦дошколь-¦возраста¦10 тыс.¦насе- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятель- ¦земли ¦ ¦лен- ¦зова-¦ности¦ ¦ ¦ ¦населе- ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦человек¦ления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности¦ния ¦тру- ¦ ¦ ¦ ¦ния, ¦ ¦ ¦возраста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"добыча ¦ ¦ ¦рабо-¦на ¦до- ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полезных ¦ ¦ ¦таю- ¦душу ¦спо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ископае- ¦ ¦ ¦щих в¦насе-¦соб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мых", ¦ ¦ ¦эко- ¦ле- ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"обраба- ¦ ¦ ¦номи-¦ния, ¦насе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тывающие ¦ ¦ ¦ке, %¦тыс. ¦ления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦производ- ¦ ¦ ¦ ¦руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ства", ¦ ¦ ¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и распре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦газа и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 1 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+----------+---------+---------+-----+-----+-----+--------+---------+---------+---------+-----+------+--------+--------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
L---+---------------------+----------+---------+---------+-----+-----+-----+--------+---------+---------+---------+-----+------+--------+--------+-------+-------+-------+------
Среднереспубликанское
значение 50090,00 12217,00 12405,00 27,82 3,05 1,45 6435,90 28736,50 11673,70 74269,00 0,03 21,00 716,00 1182,00 107,70 165,50 0,00
Муниципальные образования с уровнем развития выше среднего
1. г. Чебоксары 95906,80 23027,10 30,27 5,04 1,53 7683,90 45600,30 18127,00 72843,00 19,10 760,00 848,00 166,40 251,60 0,83 1
Муниципальные образования со средним уровнем развития
2. Ядринский район 23174,90 40044,44 6793,90 24,94 1,51 1,07 4250,50 22192,40 3503,60 28855,00 0,06 24,60 614,00 1438,00 114,40 109,10 -1,08 2
3. Чебоксарский район 16634,60 42039,09 6561,40 27,38 1,74 0,83 5542,10 22374,20 6934,50 25083,00 0,05 20,50 634,00 1255,00 66,00 114,90 -1,25 3
4. Моргаушский район 8592,50 43827,66 5854,20 16,43 1,27 0,38 3829,20 14860,30 3255,00 31644,00 0,06 22,80 715,00 1438,00 79,10 118,70 -3,42 4
5. г. Канаш 77765,20 3429,90 25,26 3,38 1,70 6819,60 39630,70 9288,10 40289,00 19,40 831,00 1062,00 83,80 157,30 -3,75 5
6. Красноармейский район 1740,20 24743,85 4946,90 27,43 1,62 1,14 5543,60 10452,60 2414,30 31034,00 0,06 25,10 723,00 1323,00 83,60 102,10 -3,83 6
7. г. Шумерля 68149,40 4242,40 44,89 2,81 2,02 6804,00 42803,70 8864,30 32857,00 22,80 623,00 963,00 74,70 113,50 -3,92 7
Муниципальные образования с низким уровнем развития
8. г. Новочебоксарск 59928,40 8730,50 19,69 4,08 1,55 6597,80 21631,70 8237,70 93583,00 17,80 1004,00 834,00 68,10 140,60 -4,08 8
9. Порецкий район 1620,30 36346,52 12932,90 23,12 1,43 1,66 4282,10 18817,40 2032,60 23243,00 0,04 26,80 712,00 1992,00 95,70 125,10 -4,50 9
10. Мариинско-Посадский
район 12454,30 28553,69 5852,80 26,44 1,23 1,30 4499,50 17966,30 3259,70 27109,00 0,05 24,00 495,00 1486,00 71,00 99,40 -4,67 10
11. Цивильский район 4207,70 18487,34 6306,90 19,33 1,62 0,58 5081,20 23079,40 3538,70 23847,00 0,05 19,60 574,00 1246,00 76,20 99,30 -5,00 11
12. Шемуршинский район 942,90 24019,74 6953,90 47,56 1,54 1,63 4226,80 6326,50 1666,70 29315,00 0,05 24,70 533,00 2313,00 74,00 129,20 -5,42 12
13. Козловский район 7838,80 25355,89 10366,4 26,82 1,44 1,66 3987,70 21349,10 2871,90 21255,00 0,05 24,70 440,00 1425,00 66,90 94,30 -5,50 13
14. г. Алатырь 38580,20 6444,60 20,19 2,53 1,54 5527,20 30818,00 3449,10 22781,00 21,40 855,00 1248,00 68,90 120,10 -6,33 14
15. Урмарский район 894,00 21938,29 8807,50 35,60 0,98 1,41 4106,50 13501,10 2028,80 15232,00 0,05 22,80 806,00 1781,00 75,20 107,70 -6,92 15
16. Вурнарский район 55199,20 20008,11 4431,90 20,43 1,45 1,12 4603,30 16303,30 1858,80 26311,00 0,04 20,60 607,00 1276,00 70,00 96,40 -7,25 16
17. Шумерлинский район 10,90 25327,27 4406,40 26,19 1,91 1,89 3963,40 12030,80 1079,50 41527,00 0,06 26,90 826,00 1651,00 74,70 113,50 -7,25 17
18. Алатырский район 21102,00 34791,80 8096,90 22,35 1,95 2,81 3087,10 3901,00 999,90 27021,00 0,04 27,10 603,00 1976,00 68,90 120,10 -7,92 18
Муниципальные образования с крайне низким уровнем развития
19. Батыревский район 873,90 19993,02 9192,40 38,38 1,03 1,22 3863,20 13092,20 2944,80 18147,00 0,03 22,00 667,00 1500,00 67,80 112,40 -8,08 19
20. Канашский район 1088,70 17668,65 6895,50 33,42 0,78 1,40 4097,50 12090,90 1133,90 20031,00 0,05 23,70 592,00 1507,00 121,00 120,00 -8,17 20
21. Комсомольский район 2734,70 20452,10 5828,50 33,56 1,10 1,33 3820,30 13126,40 1745,30 20991,00 0,05 21,00 315,00 1388,00 48,40 110,90 -9,00 21
22. Яльчикский район 1521,20 23239,38 5119,40 22,11 1,06 1,56 3301,70 8730,00 1720,80 30444,00 0,05 25,00 619,00 1845,00 74,20 118,30 -9,42 22
23. Аликовский район 504,60 37788,49 5356,20 23,06 1,30 2,28 3694,10 11667,90 1551,90 22608,00 0,07 22,40 432,00 1618,00 70,70 117,20 -9,67 23
24. Красночетайский район 2581,60 25995,78 4989,20 26,34 1,02 1,77 3547,10 9386,40 1812,20 19701,00 0,04 23,70 713,00 1132,00 70,40 124,70 -10,92 24
25. Ибресинский район 483,40 27557,40 7130,50 21,55 0,80 1,55 3414,60 13366,70 1333,90 17430,00 0,04 27,20 576,00 1090,00 85,80 109,80 -11,17 25
26. Янтиковский район 3295,30 14888,79 2811,30 20,40 1,10 1,49 3692,20 13934,90 1976,00 15249,00 0,03 24,20 680,00 1400,00 61,60 107,70 -12,08 26".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание законодательства Чувашской Республики № 9-2007, ст.576 от 06.12.2007, Республика № 42-45 от 10.10.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 010.140.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: