Основная информация
Дата опубликования: | 15 ноября 2007г. |
Номер документа: | ru33000200700456 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Владимирская область |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Владимирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 31 октября 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ«Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»:
а) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2219,87 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 435,96 млн. рублей
(19,6 процента);
областного бюджета - 981,79 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,55 млн. рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,57 млн. рублей (19,3 процента).».
б) в строке «Ожидаемые конечные результаты программы»:
цифры «735» заменить цифрами «402»;
цифры «205» заменить цифрами «177»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в разделе 3:
а) в подразделе 3.1 «Развитие жилищного строительства в сельской местности»:
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания:
«Для повышения доступности жилья для сельских граждан и обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять гражданам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.»;
в абзаце одиннадцатом цифры «735» заменить цифрами «402»;
б) в подразделе 3.3 «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности»:
в названии подраздела 3.3 слова «медико-социальной» заменить словами «медико-санитарной».
абзац одиннадцатый после слова «осуществление» дополнить словами «строительства и»;
в абзаце пятнадцатом цифры «15,36» заменить цифрами «14,92»;
в) в абзаце втором подраздела 3.5 «Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения» после слов «бытового обслуживания» слова «и 15 предприятий по оказанию услуг производственного характера (мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.)» исключить;
г) в абзаце девятом подраздела 3.7 «Водоснабжение сельских населенных пунктов» цифры «95,9» заменить цифрами «52», цифры «58» заменить цифрами «10», цифры «11,5» заменить цифрами «0,5»;
д) в абзаце пятом подраздела 3.10 «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности» цифры «22,95» заменить цифрами «7,73»;
е) в подразделе 3.12 «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»:
абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:
«Для обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять молодым семьям и молодым специалистам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.»;
в абзаце двенадцатом цифры «205» заменить цифрами «177»;
3) в разделе 7 «Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы»:
а) в абзаце третьем цифры «735» заменить цифрами «402», цифры «205» заменить цифрами «177»;
б) в абзаце девятом цифры «85» заменить цифрами «10», цифры «102,5» заменить цифрами «52», цифры «15,7» заменить цифрами «0,5»;
в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
4) приложения 1-4, 6-8, 10-12 изложить в следующей редакции:
Приложение 1.
«Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов
20,11 тыс.кв.м.
2004-2010
203,50
62,90
48,60
22,16
69,84
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Улучшение жилищных условий 402 сельских семьи
10,28 тыс. кв.м.
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,1 тыс. кв.м.
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,4 тыс. кв.м.
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78 тыс.кв.м.
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
9,83 тыс.кв.м.
2007-2010
160,33
48,10
48,10
16,03
48,10
1,58 тыс. кв.м.
2007
20,00
6,00
6,00
2,00
6,00
2,25 тыс. кв.м.
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
3,0 тыс.кв.м.
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
3,0 тыс. кв.м.
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
Приложение 2.
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений:
Департамент образования, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений
-
2004-2010
77,22
0,40
41,82
35,00
-
2004-2006
30,90
0,40
15,50
15,00
-
2004
2,00
0,00
2,00
0,00
-
2005
5,90
0,40
1,50
4,00
-
2006
23,00
0,00
12,00
11,00
-
2007-2010
46,32
0,00
26,32
20,00
-
2007
7,50
0,00
7,00
0,50
-
2008
15,00
0,00
6,10
8,90
-
2009
15,00
0,00
4,90
10,10
-
2010
8,82
0,00
8,32
0,50
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
2.
Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2009
2,93
0,19
2,36
0,38
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
4.
Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
123,91
62,91
30,50
6,15
24,35
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
122,91
62,91
30,00
5,65
24,35
1 единица
2007
122,91
62,91
30,00
5,65
24,35
2008
0,00
2009
0,00
2010
0,00
Итого по разделам: 1+2+3+4
2004-2010
187,16
72,60
60,20
30,01
24,35
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
173,68
69,18
57,56
22,59
24,35
2007
131,51
62,91
34,30
9,95
24,35
2008
16,40
3,28
6,56
6,56
0,00
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство клубов и Домов культуры
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
Прирост составит 450 мест
450 мест
2004-2010
49,74
36,22
13,52
-
2004-2006
6,23
4,26
1,97
-
2004
-
2005
1,12
1,12
2006
5,11
4,26
0,85
450 мест
2007-2010
43,51
31,96
11,55
2007
6,95
5,30
1,65
-
2008
16,00
10,00
6,00
-
2009
15,82
12,62
3,20
450 мест
2010
4,74
4,04
0,7
2.
Реконструкция клубов и Домов культуры
2004-2010
35,65
28,00
7,65
2004-2006
2,95
2,95
2004
2005
0,10
0,10
2006
2,85
2,85
2007-2010
32,70
28,00
4,70
2007
12,00
9,00
3,00
2008
6,80
6,00
0,80
2009
5,30
5,00
0,30
2010
8,60
8,00
0,60
3.
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек
2004-2010
36,00
36,00
2004-2006
2007-2010
36,00
36,00
2007
36,00
36,00
3.1.
Приобретение музыкального, свето- звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви
2007
17,00
17,00
3.2.
Противопожарные и противоаварийные мероприятия
2007
9,19
9,19
3.3.
Приобретение автотранспорта
2007
5,53
5,53
3.4.
Приобретение компьютерной и множительной техники
2007
1,28
1,28
3.5.
Приобретение музыкальных инструментов
2007
3,00
3,00
4.
Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения
2004-2010
6,40
6,40
2004-2006
2007-2010
6,40
6,40
2007
6,40
6,40
4.1.
Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры
2007
1,60
1,60
4.2.
Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах
2007
0,80
0,80
4.3.
Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий
2007
4,00
4,00
5.
Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет
2004-2010
0,60
0,60
2004-2006
2007-2010
0,60
0,60
2007
0,60
0,60
6.
Гранты Губернатора области
2004-2010
10,00
10,00
2004-2006
2007-2010
10,00
10,00
2007
10,00
10,00
Итого по разделам: 1+ 6
2004-2010
138,39
117,22
21,17
Прирост составит 450 мест
2004-2006
9,18
4,26
4,92
2004
-
-
-
2005
1,22
1,22
2006
7,96
4,26
3,70
2007-2010
129,21
112,96
16,25
2007
71,95
67,30
4,65
2008
22,80
16,00
6,80
2009
21,12
17,62
3,50
2010
13,34
12,04
1,30
Приложение 6.
Газификация сельских населенных пунктов
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
444,6 км
2004-2010
605,61
93,95
307,20
128,98
75,48
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
298,6 км
2007-2010
432,21
55,25
267,00
80,18
29,78
153,6 км
2007
238,17
11,37
205,70
11,10
10,00
45 км
2008
57,89
14,49
18,30
15,73
9,37
50 км
2009
72,07
14,82
21,00
31,89
4,36
50 км
2010
64,08
14,57
22,00
21,46
6,05
2.
Газификация жилых домов
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов
14696 квартир
2004-2010
154,40
0,00
50,00
21,70
82,70
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560 кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
9496 кв.
2007-2010
126,20
0,00
50,00
16,00
60,20
4166 кв. (в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)
2007
74,40
0,00
50,00
7,40
17,00
1742кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3.
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2007
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
3.1.
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
46,50
0,00
46,50
0,00
0,00
3.2.
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
13,90
0,00
13,90
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+ 3
2004-2010
820,41
93,95
417,60
150,68
158,18
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
618,81
55,25
377,40
96,18
89,98
2007
372,97
11,37
316,10
18,50
27,00
2008
73,69
14,49
18,30
18,33
22,57
2009
89,37
14,82
21,00
34,79
18,76
2010
82,78
14,57
22,00
24,56
21,65
Приложение 7.
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
52 км
2004-2010
65,42
13,34
23,55
26,73
1,80
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
29,2 км
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
4,2 км
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
9 км
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
11 км
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
5 км
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
2.
Ввод в действие систем водоотведения
0,5 тыс. куб. м / сутки
2004-2010
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
0,5 тыс. куб. м/ сутки
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутки
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/ сутки
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
-
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2008
-
2009
-
2010
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
10 ед.
2004-2010
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10ед.
2005
2,10
0,10
-
1,40
0,60
-
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
71,02
13,54
24,75
30,03
2,70
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
Приложение 8.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,07
2005-2010
419,71
138,17
234,20
47,34
26 нас. пунктов
в том числе по годам:
9,57км
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57км
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0км
2006
50,58
50,58
4
33,5км
2007-2010
354,13
133,67
183,62
36,84
18
4,0км
2007
56,92
23,36
27,87
5,69
3
16,0км
2008
116,44
38,00
65,37
13,07
5
3,5км
2009
72,97
29,19
36,48
7,30
4
10км
2010
107,80
43,12
53,90
10,78
6
Приложение 10.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Инвестиционные мероприятия
Ввод емкости телефонной сети в сельской местности
7,726 тыс .номеров
2004-2010
41,23
6,03
0,00
3,55
31,65
Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, ОАО "Электросвязь Владимирской области" - филиал ОАО "ЦентрТелеком" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Доведение телефонной плотности до 14,5 телефонных аппарата на 100 человек
7,726 тыс. номеров
2004-2006
41,23
6,03
0,00
3,55
31,65
1,196 тыс.номеров
2004
9,80
4,50
0,00
0,20
5,10
6,530 тыс.номеров
2005
31,43
1,53
0,00
3,35
26,55
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
2009
0,00
2010
0,00
Приложение 11
Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Проведение научных исследований и разработка программно-методического обеспечения информационно-консультационных служб
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Программно-методическое обеспечение деятельности информационно-консультационных служб по социальному развитию села
2004-2010
0,77
0,57
0,20
0,00
0,00
2004-2006
0,77
0,57
0,20
0,00
0,00
2004
2005
0,77
0,57
0,20
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2.
Создание и открытие информационно-консультационных центров
Развитие сети информационно-консультационного обслуживания населения
1 пункт
2004-2010
0,20
0,10
0,00
0,05
0,05
1 пункт
2004-2006
0,20
0,10
0,00
0,05
0,05
2004
1 пункт
2005
0,20
0,10
0,05
0,05
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
Итого по разделам: 1+2
2004-2010
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2004-2006
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2004
2005
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обеспечение жильем 177 молодых семей и молодых специалистов на селе
9,95 тыс. кв. м
2004-2010
131,16
39,20
37,20
19,76
35,00
2,87 тыс.кв.м
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87 тыс.кв.м.
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
7,08 тыс.кв.м.
2007-2010
106,16
31,70
32,20
10,56
31,70
1,77 тыс.кв.м.
2007
22,83
6,70
7,20
2,23
6,70
1,77 тыс.кв.м.
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
1,77 тыс. кв.м.
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
1,77 тыс. кв.м.
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области
млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап 2004-2006 годы
II этап 2007-2010 годы
из него:
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2219,87
512,29
113,77
186,71
211,81
1707,58
703,72
340,17
325,10
338,59
в том числе:
- средства федерального бюджета
435,96
82,05
19,60
36,15
26,30
353,91
112,49
79,69
74,02
87,71
- средства областного бюджета
981,79
124,33
19,40
21,34
83,59
857,46
466,37
136,33
120,06
134,70
- средства муниципальных бюджетов
374,55
128,90
23,40
54,82
50,68
245,65
44,12
68,10
76,52
56,91
- внебюджетные источники
427,57
177,01
51,37
74,40
51,24
250,56
80,74
56,05
54,50
59,27
Из общего объема по направлениям:
жилищное строительство
203,50
43,17
14,00
16,50
12,67
160,33
20,00
41,00
49,33
50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
62,90
14,80
5,00
6,00
3,80
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
- средства областного бюджета
48,60
0,50
0,50
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
- средства муниципальных бюджетов
22,16
6,13
2,00
4,00
0,13
16,03
2,00
4,10
4,93
5,00
- внебюджетные источники
69,84
21,74
7,00
6,00
8,74
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
общеобразовательные учреждения
77,22
30,90
2,00
5,90
23,00
46,32
7,50
15,00
15,00
8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,40
0,40
0,40
- средства областного бюджета
41,82
15,50
2,00
1,50
12,00
26,32
7,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
35,00
15,00
4,00
11,00
20,00
0,50
8,90
10,10
0,50
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь
187,16
13,48
11,38
2,1
173,68
131,51
16,4
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
72,60
3,42
3,42
69,18
62,91
3,28
1,79
1,20
- средства областного бюджета
60,20
2,64
1,04
1,6
57,56
34,3
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
30,01
7,42
6,92
0,5
22,59
9,95
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
24,35
24,35
24,35
культурно-досуговая деятельность
138,39
9,18
1,22
7,96
129,21
71,95
22,80
21,12
13,34
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
117,22
4,26
4,26
112,96
67,30
16,00
17,62
12,04
- средства муниципальных бюджетов
21,17
4,92
1,22
3,70
16,25
4,65
6,80
3,50
1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрические сети
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
820,41
201,60
61,10
77,70
62,80
618,81
372,97
73,69
89,37
82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета
93,95
38,70
8,70
17,00
13,00
55,25
11,37
14,49
14,82
14,57
- средства областного бюджета
417,60
40,20
16,50
17,00
6,70
377,40
316,10
18,30
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
150,68
54,50
17,60
18,40
18,50
96,18
18,50
18,33
34,79
24,56
- внебюджетные источники
158,18
68,20
18,30
25,30
24,60
89,98
27,00
22,57
18,76
21,65
водоснабжение
71,02
23,60
4,00
6,50
13,10
47,42
3,35
9,45
16,50
18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета
13,54
3,80
1,40
0,40
2,00
9,74
2,15
1,47
2,90
3,22
- средства областного бюджета
24,75
5,45
0,90
1,10
3,45
19,30
0,60
3,70
7,30
7,70
- средства муниципальных бюджетов
30,03
11,65
0,90
3,10
7,65
18,38
0,60
4,28
6,30
7,20
- внебюджетные источники
2,70
2,70
0,80
1,90
телекоммуникационные сети
41,23
41,23
9,80
31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,03
6,03
4,50
1,53
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
3,55
3,55
0,20
3,35
- внебюджетные источники
31,65
31,65
5,10
26,55
автомобильные дороги
419,71
65,58
15,00
50,58
354,13
56,92
116,44
72,97
107,80
в том числе:
- средства федерального бюджета
138,17
4,50
4,50
133,67
23,36
38,00
29,19
43,12
- средства областного бюджета
234,20
50,58
50,58
183,62
27,87
65,37
36,48
53,9
- средства муниципальных бюджетов
47,34
10,50
10,50
36,84
5,69
13,07
7,30
10,78
- внебюджетные источники
информационно-консультационное обслуживание
0,97
0,97
0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,67
0,67
0,67
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,05
0,05
0,05
- внебюджетные источники
0,05
0,05
0,05
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
131,16
25,00
25,00
106,16
22,83
26,67
28,33
28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета
39,20
7,50
7,50
31,70
6,70
8,00
8,50
8,50
- средства областного бюджета
37,20
5,00
5,00
32,20
7,20
8,00
8,50
8,50
- средства муниципальных бюджетов
19,76
9,20
9,20
10,56
2,23
2,67
2,83
2,83
- внебюджетные источники
35,00
3,30
3,30
31,70
6,70
8,00
8,50
8,50».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
15 ноября 2007г.
№150-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 31 октября 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ«Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»:
а) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2219,87 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 435,96 млн. рублей
(19,6 процента);
областного бюджета - 981,79 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,55 млн. рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,57 млн. рублей (19,3 процента).».
б) в строке «Ожидаемые конечные результаты программы»:
цифры «735» заменить цифрами «402»;
цифры «205» заменить цифрами «177»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
2) в разделе 3:
а) в подразделе 3.1 «Развитие жилищного строительства в сельской местности»:
абзац восьмой дополнить предложением следующего содержания:
«Для повышения доступности жилья для сельских граждан и обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять гражданам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.»;
в абзаце одиннадцатом цифры «735» заменить цифрами «402»;
б) в подразделе 3.3 «Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности»:
в названии подраздела 3.3 слова «медико-социальной» заменить словами «медико-санитарной».
абзац одиннадцатый после слова «осуществление» дополнить словами «строительства и»;
в абзаце пятнадцатом цифры «15,36» заменить цифрами «14,92»;
в) в абзаце втором подраздела 3.5 «Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения» после слов «бытового обслуживания» слова «и 15 предприятий по оказанию услуг производственного характера (мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.)» исключить;
г) в абзаце девятом подраздела 3.7 «Водоснабжение сельских населенных пунктов» цифры «95,9» заменить цифрами «52», цифры «58» заменить цифрами «10», цифры «11,5» заменить цифрами «0,5»;
д) в абзаце пятом подраздела 3.10 «Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности» цифры «22,95» заменить цифрами «7,73»;
е) в подразделе 3.12 «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»:
абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:
«Для обеспечения данного порядка финансирования предполагается с 2007 года выделять молодым семьям и молодым специалистам в виде безвозмездных субсидий средства областного бюджета в размере не более 30% и местных бюджетов в размерах не менее 10% от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.»;
в абзаце двенадцатом цифры «205» заменить цифрами «177»;
3) в разделе 7 «Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы»:
а) в абзаце третьем цифры «735» заменить цифрами «402», цифры «205» заменить цифрами «177»;
б) в абзаце девятом цифры «85» заменить цифрами «10», цифры «102,5» заменить цифрами «52», цифры «15,7» заменить цифрами «0,5»;
в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
4) приложения 1-4, 6-8, 10-12 изложить в следующей редакции:
Приложение 1.
«Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов
20,11 тыс.кв.м.
2004-2010
203,50
62,90
48,60
22,16
69,84
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Улучшение жилищных условий 402 сельских семьи
10,28 тыс. кв.м.
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,1 тыс. кв.м.
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,4 тыс. кв.м.
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78 тыс.кв.м.
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
9,83 тыс.кв.м.
2007-2010
160,33
48,10
48,10
16,03
48,10
1,58 тыс. кв.м.
2007
20,00
6,00
6,00
2,00
6,00
2,25 тыс. кв.м.
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
3,0 тыс.кв.м.
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
3,0 тыс. кв.м.
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
Приложение 2.
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений:
Департамент образования, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений
-
2004-2010
77,22
0,40
41,82
35,00
-
2004-2006
30,90
0,40
15,50
15,00
-
2004
2,00
0,00
2,00
0,00
-
2005
5,90
0,40
1,50
4,00
-
2006
23,00
0,00
12,00
11,00
-
2007-2010
46,32
0,00
26,32
20,00
-
2007
7,50
0,00
7,00
0,50
-
2008
15,00
0,00
6,10
8,90
-
2009
15,00
0,00
4,90
10,10
-
2010
8,82
0,00
8,32
0,50
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
2.
Строительство и реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2009
2,93
0,19
2,36
0,38
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
4.
Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
123,91
62,91
30,50
6,15
24,35
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
122,91
62,91
30,00
5,65
24,35
1 единица
2007
122,91
62,91
30,00
5,65
24,35
2008
0,00
2009
0,00
2010
0,00
Итого по разделам: 1+2+3+4
2004-2010
187,16
72,60
60,20
30,01
24,35
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
173,68
69,18
57,56
22,59
24,35
2007
131,51
62,91
34,30
9,95
24,35
2008
16,40
3,28
6,56
6,56
0,00
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство клубов и Домов культуры
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
Прирост составит 450 мест
450 мест
2004-2010
49,74
36,22
13,52
-
2004-2006
6,23
4,26
1,97
-
2004
-
2005
1,12
1,12
2006
5,11
4,26
0,85
450 мест
2007-2010
43,51
31,96
11,55
2007
6,95
5,30
1,65
-
2008
16,00
10,00
6,00
-
2009
15,82
12,62
3,20
450 мест
2010
4,74
4,04
0,7
2.
Реконструкция клубов и Домов культуры
2004-2010
35,65
28,00
7,65
2004-2006
2,95
2,95
2004
2005
0,10
0,10
2006
2,85
2,85
2007-2010
32,70
28,00
4,70
2007
12,00
9,00
3,00
2008
6,80
6,00
0,80
2009
5,30
5,00
0,30
2010
8,60
8,00
0,60
3.
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек
2004-2010
36,00
36,00
2004-2006
2007-2010
36,00
36,00
2007
36,00
36,00
3.1.
Приобретение музыкального, свето- звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви
2007
17,00
17,00
3.2.
Противопожарные и противоаварийные мероприятия
2007
9,19
9,19
3.3.
Приобретение автотранспорта
2007
5,53
5,53
3.4.
Приобретение компьютерной и множительной техники
2007
1,28
1,28
3.5.
Приобретение музыкальных инструментов
2007
3,00
3,00
4.
Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения
2004-2010
6,40
6,40
2004-2006
2007-2010
6,40
6,40
2007
6,40
6,40
4.1.
Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры
2007
1,60
1,60
4.2.
Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах
2007
0,80
0,80
4.3.
Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий
2007
4,00
4,00
5.
Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет
2004-2010
0,60
0,60
2004-2006
2007-2010
0,60
0,60
2007
0,60
0,60
6.
Гранты Губернатора области
2004-2010
10,00
10,00
2004-2006
2007-2010
10,00
10,00
2007
10,00
10,00
Итого по разделам: 1+ 6
2004-2010
138,39
117,22
21,17
Прирост составит 450 мест
2004-2006
9,18
4,26
4,92
2004
-
-
-
2005
1,22
1,22
2006
7,96
4,26
3,70
2007-2010
129,21
112,96
16,25
2007
71,95
67,30
4,65
2008
22,80
16,00
6,80
2009
21,12
17,62
3,50
2010
13,34
12,04
1,30
Приложение 6.
Газификация сельских населенных пунктов
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, ОАО "Владимироблгаз" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
444,6 км
2004-2010
605,61
93,95
307,20
128,98
75,48
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
298,6 км
2007-2010
432,21
55,25
267,00
80,18
29,78
153,6 км
2007
238,17
11,37
205,70
11,10
10,00
45 км
2008
57,89
14,49
18,30
15,73
9,37
50 км
2009
72,07
14,82
21,00
31,89
4,36
50 км
2010
64,08
14,57
22,00
21,46
6,05
2.
Газификация жилых домов
Повышения уровня газификации жилья до 30 процентов
14696 квартир
2004-2010
154,40
0,00
50,00
21,70
82,70
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560 кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
9496 кв.
2007-2010
126,20
0,00
50,00
16,00
60,20
4166 кв. (в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)
2007
74,40
0,00
50,00
7,40
17,00
1742кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3.
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
2007
60,40
0,00
60,40
0,00
0,00
3.1.
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
46,50
0,00
46,50
0,00
0,00
3.2.
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
13,90
0,00
13,90
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+ 3
2004-2010
820,41
93,95
417,60
150,68
158,18
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
618,81
55,25
377,40
96,18
89,98
2007
372,97
11,37
316,10
18,50
27,00
2008
73,69
14,49
18,30
18,33
22,57
2009
89,37
14,82
21,00
34,79
18,76
2010
82,78
14,57
22,00
24,56
21,65
Приложение 7.
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
52 км
2004-2010
65,42
13,34
23,55
26,73
1,80
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
29,2 км
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
4,2 км
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
9 км
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
11 км
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
5 км
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
2.
Ввод в действие систем водоотведения
0,5 тыс. куб. м / сутки
2004-2010
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
0,5 тыс. куб. м/ сутки
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутки
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/ сутки
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
-
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2008
-
2009
-
2010
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
10 ед.
2004-2010
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10ед.
2005
2,10
0,10
-
1,40
0,60
-
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
71,02
13,54
24,75
30,03
2,70
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
Приложение 8.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,07
2005-2010
419,71
138,17
234,20
47,34
26 нас. пунктов
в том числе по годам:
9,57км
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57км
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0км
2006
50,58
50,58
4
33,5км
2007-2010
354,13
133,67
183,62
36,84
18
4,0км
2007
56,92
23,36
27,87
5,69
3
16,0км
2008
116,44
38,00
65,37
13,07
5
3,5км
2009
72,97
29,19
36,48
7,30
4
10км
2010
107,80
43,12
53,90
10,78
6
Приложение 10.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Инвестиционные мероприятия
Ввод емкости телефонной сети в сельской местности
7,726 тыс .номеров
2004-2010
41,23
6,03
0,00
3,55
31,65
Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, ОАО "Электросвязь Владимирской области" - филиал ОАО "ЦентрТелеком" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Доведение телефонной плотности до 14,5 телефонных аппарата на 100 человек
7,726 тыс. номеров
2004-2006
41,23
6,03
0,00
3,55
31,65
1,196 тыс.номеров
2004
9,80
4,50
0,00
0,20
5,10
6,530 тыс.номеров
2005
31,43
1,53
0,00
3,35
26,55
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
2009
0,00
2010
0,00
Приложение 11
Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Проведение научных исследований и разработка программно-методического обеспечения информационно-консультационных служб
Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Программно-методическое обеспечение деятельности информационно-консультационных служб по социальному развитию села
2004-2010
0,77
0,57
0,20
0,00
0,00
2004-2006
0,77
0,57
0,20
0,00
0,00
2004
2005
0,77
0,57
0,20
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2.
Создание и открытие информационно-консультационных центров
Развитие сети информационно-консультационного обслуживания населения
1 пункт
2004-2010
0,20
0,10
0,00
0,05
0,05
1 пункт
2004-2006
0,20
0,10
0,00
0,05
0,05
2004
1 пункт
2005
0,20
0,10
0,05
0,05
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
2008
2009
2010
Итого по разделам: 1+2
2004-2010
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2004-2006
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2004
2005
0,97
0,67
0,20
0,05
0,05
2006
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 11-1
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Предоставление жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обеспечение жильем 177 молодых семей и молодых специалистов на селе
9,95 тыс. кв. м
2004-2010
131,16
39,20
37,20
19,76
35,00
2,87 тыс.кв.м
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87 тыс.кв.м.
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
7,08 тыс.кв.м.
2007-2010
106,16
31,70
32,20
10,56
31,70
1,77 тыс.кв.м.
2007
22,83
6,70
7,20
2,23
6,70
1,77 тыс.кв.м.
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
1,77 тыс. кв.м.
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
1,77 тыс. кв.м.
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области
млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап 2004-2006 годы
II этап 2007-2010 годы
из него:
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2219,87
512,29
113,77
186,71
211,81
1707,58
703,72
340,17
325,10
338,59
в том числе:
- средства федерального бюджета
435,96
82,05
19,60
36,15
26,30
353,91
112,49
79,69
74,02
87,71
- средства областного бюджета
981,79
124,33
19,40
21,34
83,59
857,46
466,37
136,33
120,06
134,70
- средства муниципальных бюджетов
374,55
128,90
23,40
54,82
50,68
245,65
44,12
68,10
76,52
56,91
- внебюджетные источники
427,57
177,01
51,37
74,40
51,24
250,56
80,74
56,05
54,50
59,27
Из общего объема по направлениям:
жилищное строительство
203,50
43,17
14,00
16,50
12,67
160,33
20,00
41,00
49,33
50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
62,90
14,80
5,00
6,00
3,80
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
- средства областного бюджета
48,60
0,50
0,50
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
- средства муниципальных бюджетов
22,16
6,13
2,00
4,00
0,13
16,03
2,00
4,10
4,93
5,00
- внебюджетные источники
69,84
21,74
7,00
6,00
8,74
48,10
6,00
12,30
14,80
15,00
общеобразовательные учреждения
77,22
30,90
2,00
5,90
23,00
46,32
7,50
15,00
15,00
8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,40
0,40
0,40
- средства областного бюджета
41,82
15,50
2,00
1,50
12,00
26,32
7,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
35,00
15,00
4,00
11,00
20,00
0,50
8,90
10,10
0,50
- внебюджетные источники
медико-социальная помощь
187,16
13,48
11,38
2,1
173,68
131,51
16,4
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
72,60
3,42
3,42
69,18
62,91
3,28
1,79
1,20
- средства областного бюджета
60,20
2,64
1,04
1,6
57,56
34,3
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
30,01
7,42
6,92
0,5
22,59
9,95
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
24,35
24,35
24,35
культурно-досуговая деятельность
138,39
9,18
1,22
7,96
129,21
71,95
22,80
21,12
13,34
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
117,22
4,26
4,26
112,96
67,30
16,00
17,62
12,04
- средства муниципальных бюджетов
21,17
4,92
1,22
3,70
16,25
4,65
6,80
3,50
1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе:
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрические сети
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
820,41
201,60
61,10
77,70
62,80
618,81
372,97
73,69
89,37
82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета
93,95
38,70
8,70
17,00
13,00
55,25
11,37
14,49
14,82
14,57
- средства областного бюджета
417,60
40,20
16,50
17,00
6,70
377,40
316,10
18,30
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
150,68
54,50
17,60
18,40
18,50
96,18
18,50
18,33
34,79
24,56
- внебюджетные источники
158,18
68,20
18,30
25,30
24,60
89,98
27,00
22,57
18,76
21,65
водоснабжение
71,02
23,60
4,00
6,50
13,10
47,42
3,35
9,45
16,50
18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета
13,54
3,80
1,40
0,40
2,00
9,74
2,15
1,47
2,90
3,22
- средства областного бюджета
24,75
5,45
0,90
1,10
3,45
19,30
0,60
3,70
7,30
7,70
- средства муниципальных бюджетов
30,03
11,65
0,90
3,10
7,65
18,38
0,60
4,28
6,30
7,20
- внебюджетные источники
2,70
2,70
0,80
1,90
телекоммуникационные сети
41,23
41,23
9,80
31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,03
6,03
4,50
1,53
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
3,55
3,55
0,20
3,35
- внебюджетные источники
31,65
31,65
5,10
26,55
автомобильные дороги
419,71
65,58
15,00
50,58
354,13
56,92
116,44
72,97
107,80
в том числе:
- средства федерального бюджета
138,17
4,50
4,50
133,67
23,36
38,00
29,19
43,12
- средства областного бюджета
234,20
50,58
50,58
183,62
27,87
65,37
36,48
53,9
- средства муниципальных бюджетов
47,34
10,50
10,50
36,84
5,69
13,07
7,30
10,78
- внебюджетные источники
информационно-консультационное обслуживание
0,97
0,97
0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,67
0,67
0,67
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,05
0,05
0,05
- внебюджетные источники
0,05
0,05
0,05
мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
131,16
25,00
25,00
106,16
22,83
26,67
28,33
28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета
39,20
7,50
7,50
31,70
6,70
8,00
8,50
8,50
- средства областного бюджета
37,20
5,00
5,00
32,20
7,20
8,00
8,50
8,50
- средства муниципальных бюджетов
19,76
9,20
9,20
10,56
2,23
2,67
2,83
2,83
- внебюджетные источники
35,00
3,30
3,30
31,70
6,70
8,00
8,50
8,50».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
15 ноября 2007г.
№150-ОЗ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Владимирские ведомости № 233 от 28.11.2007 Стр. 1-4 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.010.000 Общие положения, 090.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: