Основная информация

Дата опубликования: 20 октября 2016г.
Номер документа: RU35000201601164
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Законодательное Собрание Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



З А К О Н

1

З  А  К  О  Н

ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"

Статья 1

Внести в Программу социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы, утвержденную законом области от 11 декабря 2013 года № 3234-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы" (с изменениями, внесенными законом области от 4 ноября 2014 года № 3458-ОЗ), изменение, изложив разделы IV, V в следующей редакции:

"Раздел IV. Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития области на 2014-2016 годы

Цель 1. Развитие человеческого капитала

1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения области:

1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;

2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

3) осуществление мер, направленных на охрану здоровья матери            и ребенка;

4) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения;

5) развитие паллиативной помощи;

6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;

7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;

8) развитие информатизации в здравоохранении.

Ожидаемые результаты

Таблица 1

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Смертность от всех причин

случаев
на 1000 населения

14,7

14,3

14,0

13,6

- 7,5 %

Смертность населения в трудоспособном возрасте

случаев
на 100 тыс. населения

630,5

611,6

593,3

569,6

- 9,7 %

Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

случаев
на 100 тыс. населения

1318,4

1282,8

1248,1

1219,2

- 7,5 %

Смертность населения от болезней системы кровообращения

случаев
на 100 тыс. населения

859,4

825,5

791,6

757,7

- 11,8 %

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

случаев
на 100 тыс. населения

10,8

10,2

9,4

9,1

- 15,7 %

Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)

случаев
на 100 тыс. населения

215,0

210,0

204,0

202,0

- 6,0 %

Смертность от туберкулеза

случаев
на 100 тыс. населения

7,0

7,0

7,0

6,0

- 14,3 %

Суммарный коэффициент рождаемости

коэффициент

1,566

1,853

1,854

1,855

+ 18,5 %

Младенческая смертность

случаев
на 1000 детей, родившихся живыми

8,2

8,0

7,8

7,5

- 8,5 %

Материнская смертность

случаев
на 100 тыс. детей, родившихся живыми

16,0

15,5

14,5

13,8

- 13,7 %

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

коек/
100 тыс. населения

-

0,9

1,8

3,9

-

Обеспеченность населения врачами

врачей
на 10 тыс. населения

29,3

29,7

30,0

30,2

+ 3,1 %

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы
по региону

%

116,8

130,7

137,0

159,6

+ 42,8

процентных пунктов (далее – п.п.)

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы по региону

%

61,9

76,2

79,3

86,3

+ 24,4 п.п.

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы  по региону

%

27,9

51,0

52,4

70,5

+ 42,6 п.п.

Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах

%

97,0

97,5

98,0

98,0

+ 1,0 п.п.

2. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области:

1) обеспечение возможностей жителям области систематически               заниматься физической культурой и массовым спортом;

2) популяризация здорового образа жизни, физической культуры             и спорта;

3) обеспечение развития спорта высших достижений и повышение             эффективности системы подготовки спортивного резерва.

Ожидаемые результаты

Таблица 2

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области

%

18,8

19,7

20,7

28,1

+ 9,3 п.п.

Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации

человек

76

80

85

56

- 26,3 %

Доля обучающихся
и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

%

34,7

34,9

35,4

59,2

+ 24,5 п.п.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной  категории населения

%

3,5

3,7

4,0

8,9

+ 5,4 п.п.

Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже
I спортивного разряда,
в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства

%

4,6

4,8

5,3

-

-

Доля специалистов
в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников

%

9,2

9,6

10,0

9,6

+ 0,4 п.п.

Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек населения

единиц

159,0

160,6

161,3

162,1

+ 1,9 %

Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

-

24,1

24,1

24,2

-

3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие образования области:

1) развитие дошкольного, общего и дополнительного образования              детей;

2) развитие профессионального образования.

Ожидаемые результаты

Таблица 3

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

84,0

85,0

86,0

87,0

+ 3,0 п.п.

Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

%

-

85,5

85,5

85,5

-

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

4,3

3,0

2,5

2,5

- 1,8 п.п.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста

%

64,0

65,0

66,0

67,0

+ 3,0 п.п.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по региону

%

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы

в сфере общего образования в регионе

%

83,4

100,0

100,0

100,0

+ 16,6 п.п.

Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение
не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года

%

70,0

73,0

75,0

76,0

+ 6,0 п.п.

Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования

%

40,0

40,0

40,0

25,0

- 15,0 п.п.

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций

%

7,0

7,0

7,0

18,5

+ 11,5 п.п.

Соотношение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы
по региону

%

62,0

80,0

85,0

90,0

+ 28,0 п.п.

Доля занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области

%

33,0

35,0

35,0

41,0

+ 8.0 п.п.

Охват детей  в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования

%

99,83

99,84

99,95

100,0

+ 0,17 п.п.

Количество мест
в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс.
детей в возрасте
от 1 года до 7 лет, проживающих на территории области

шт.

803

805

805

805

+ 0,2 %

4. Комплекс мероприятий, направленных на формирование              и эффективное использование трудовых ресурсов области

4.1. Развитие кадрового потенциала:

1) содействие занятости населения области, в том числе обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы;

2) улучшение условий и охраны труда.

Ожидаемые результаты

Таблица 4

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости
(в среднем 

за год)

тыс. чел.

578,6

580,0

582,6

583,0

+ 0,8 %

Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднем за год)

%

6,0

5,9

5,8

6,3

+ 0,3 п.п.

Уровень регистрируемой безработицы
(в среднем
за год)

%

1,6

1,6

1,5

1,6

-

Коэффициент напряженности
на рынке труда

чел./вак.

1,0

1,0

1,0

1,0

-

Удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в регионе

%

22,2

26,0

27,0

29,0

+ 6,8 п.п.

Отношение числа занятых
в экономике области к численности населения области
в трудоспособном возрасте (мужчины
16 - 59 лет, женщины
16 - 54 года)

%

80,8

81,5

82,3

83,0

+ 2,2 п.п.

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год

мест

136

204

204

-

в 1,5 раза

Удельная численность пострадавших
от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих

чел.

2,28

2,25

2,2

2,2

- 0,08

Коэффициент миграции

человек на 10000 человек населения

0,8

0,8

1,7

- 6,9

- 7,7

5. Комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан:

1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

2) модернизация и развитие социального обслуживания:

а) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм    и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;

б) повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних        недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;

в) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты           населения;

3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:

а) сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха,    оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в) обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;

г) проведение мероприятий по организации временного                              трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

4) обеспечение качественного и эффективного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости:

а) обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения;

б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;

5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам        и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других        маломобильных групп населения (МГН);

6) совершенствование системы профилактики социального сиротства          и детской безнадзорности;

7) создание условий для эффективной социальной реабилитации                    и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся           в трудной жизненной ситуации;

8) создание качественных условий содержания и воспитания                      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.

Ожидаемые результаты

Таблица 5

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг

%

97,9

98,1

98,4

98,7

+ 0,8 п.п.

Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

%

92,0

93,0

93,0

94,0

+ 2,0 п.п.

Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги

%

96,0

97,0

98,0

98,0

+ 2,0 п.п.

Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания

%

95,0

95,5

96,0

97,2

+ 2,2 п.п.

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой
по региону

%

47,5

58,0

68,5

79,0

+ 31,5 п.п.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

54,5

54,5

54,5

54,5

-

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий
от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

7,5

7,5

6,3

0,0

- 7,5 п.п.

Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов

%

40,0

45,0

47,0

60,0

+ 20,0 п.п.

Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области

%

0,94

0,92

0,91

0,90

- 0,4 п.п.

Доля семей

с детьми, получивших услуги
в организациях социального обслуживания,
в общей численности семей
с детьми

%

26,0

27,5

28,5

29,5

+ 3,5 п.п.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов

%

97,89

97,94

97,98

98,0

+ 0,11 п.п.

Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

74,5

75,0

76,0

81,9

+ 7,4 п.п.

6. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала области:

1) обеспечение доступа населения к культурным ценностям                    и информации:

а) организация библиотечно-информационного обслуживания            населения государственными учреждениями области;

б) сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов          и музейных коллекций;

в) обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших          образцов традиционной народной культуры и народного творчества;

2) сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;

3) развитие искусства и образования, осуществление поддержки      творческих инициатив:

а) обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области;

б) организация и проведение культурных проектов, мероприятий,      посвященных праздничным и памятным датам;

в) поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей,                организаций в сфере культуры, творческих союзов;

г) организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области          в сфере культуры и искусства;

д) укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов          на российский и мировой культурные рынки.

Ожидаемые результаты

Таблица 6

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

%

31,2

31,2

31,2

32,8

+ 1,6 п.п.

Количество виртуальных музеев

единиц

3

4

5

6

в 2 р.

Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры

посещений
на 1 жителя

7,6

7,7

7,8

7,4

- 2,6 %

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, от общего
числа детей

%

8,0

8,0

8,1

8,2

+ 0,2 п.п.

Доля объектов культурного наследия, расположенных
на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия

%

10,0

25,0

37,0

28,9

+ 18,9 п.п.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по региону

%

56,1

64,9

73,7

82,4

+ 26,3 п.п.

7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий      для развития гражданского общества и потенциала молодежи:

1) создание условий для вовлечения граждан в активный диалог             с властью по вопросам развития области;

2) повышение социальной активности молодежи, направленной            на достижение общественных интересов;

3) создание и развитие условий для патриотического воспитания      граждан;

4) развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ожидаемые результаты

Таблица 7

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области

единиц

1845

1848

1851

1923

+ 4,2 %

Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями

единиц

50

200

250

300

в 6 р.

Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года

%

100,0

115,0

115,0

115,0

+ 15,0 п.п.

Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан

%

33,0

50,0

50,0

33,0

-

8. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение               населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:

1) стимулирование развития жилищного строительства;

2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда                         и капитальный ремонт многоквартирных домов;

4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

5) повышение уровня и качества жизни населения путем развития       социальной и коммунальной инфраструктур.

Ожидаемые результаты

Таблица 8

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

единиц

13

13

13

13

-

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

дней

276

276

130

90

- 67,4 %

Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса

тыс. кв. м

176

198

221

235

+ 33,5 %

Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту

(в рублях) над индексом потребительских цен

%

5,1

4,3

3,6

3,1

- 2,0 п.п.

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов

единиц

7900

8200

8500

не менее

8100

+ 2,5 %

Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного
и комфортного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия)

%

7,5

15,0

22,5

30,0

+ 22,5 п.п.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем
на 1 жителя

кв. м

27,5

28,0

28,8

29,0

+ 5,5 %

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда

%

1,27

1,34

1,40

1,55

+ 0,28 п.п.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

млрд. руб.

52,3

59,0

43,6

53,0

+ 1,3 %

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий (производство прочих неметаллических минеральных продуктов, за исключением производства стекла и изделий

из стекла)

млрд. руб.

5,8

6,1

6,6

7,0

+ 20,7 %

Доля ветхого
и аварийного жилищного фонда
в общем объеме жилищного фонда области

%

5,9

5,6

5,5

5,4

- 0,5 п.п.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,
в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации

%

58,0

58,4

58,8

59,2

+ 1,2 п.п.

Доля многоквартирных домов
в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

%

12,0

12,3

12,3

12,3

+ 0,3 п.п.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

19,7

22,2

24,7

27,2

+ 7,5 п.п.

Доля убыточных организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства

%

44,4

44,3

44,2

44,1

- 0,3 п.п.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

52,0

52,0

51,9

51,8

- 0,2 п.п.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

%

99,7

99,7

99,7

99,8

+ 0,1 п.п.

9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных               ресурсов:

1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;

2) снижение уровня загрязнения водных объектов;

3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики            от наводнений и иного негативного воздействия вод;

4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами                 и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) охрана и развитие животного мира области;

6) обеспечение экологической безопасности и рационального            природопользования.

Ожидаемые результаты

Таблица 9

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности

%

37,1

37,4

37,4

37,4

+ 0,3 п.п.

Масса загрязняющих веществ, поступившая
со сточными водами
в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта

кг/млн. руб.

156,62

144,21

133,65

128,5

- 18,0 %

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях  и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях

%

9,3

10,7

24,4

24,5

+ 15,2 п.п.

Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов

%

14,1

14,3

41,2

57,54

+ 43,4 п.п.

Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления

%

75,0

75,0

75,0

70,0

- 5,0 п.п.

Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области

%

6,3

6,3

6,3

6,5

+ 0,2 п.п.

Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики

1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение               инвестиционной привлекательности области:

1) совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;

2) формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной        деятельности и снижение административных барьеров;

3) формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области.

Ожидаемые результаты

Таблица 10

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млрд. руб.

97,7

107,5

78,3

113,8

+ 16,5 %

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без трубопроводного транспорта

млрд. руб.

65,1

72,0

67,0

98,8

+ 51,8 %

Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка
в форме налоговых льгот

ед.

0

9

12

16

+ 16 ед.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)

ед.

1456

1649

2992

3583

+ 8224 ед.

2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие              транспортной системы области:

1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего             пользования области;

2) обеспечение транспортного обслуживания населения.

Ожидаемые результаты

Таблица 11

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям

% к предыдущему году

0,5

0,5

0,5

0,5

+ 1,5 %

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

96,25

96,23

96,22

96,51

+ 0,26 п.п.

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам
с твердым покрытием

%

68,5

68,5

68,6

68,4

- 0,1 п.п.

Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

%

44,7

44,7

44,7

41,8

- 2,9 п.п.

Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями
в общем количестве дорожно-транспорт-ных происшествий

%

29,7

28,2

26,8

25,5

- 4,2 п.п.

Количество перевезенных пассажиров
по межмуниципальным автобусным маршрутам

тыс. чел.

2740,5

2750,0

2760,0

2775,0

+ 1,3 %

3. Комплекс мероприятий, направленных на энергоэффективность и развитие газификации на территории области:

1) повышение энергетической эффективности на территории области;

2) газификация на территории области.

Ожидаемые результаты

Таблица 12

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Производство электроэнергии

в %
к предыдущему году

105,0

106,0

122,0

101,8

+ 31,6 %

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения

единиц

8

6

6

5

- 37,5 %

Предельный срок подключения потребителей
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта
о технологическом присоединении

дней

276

167

45

43

- 84,4 %

Уровень газификации потребителей области природным газом

%

61,0

61,5

62,0

62,5

+ 1,5 п.п.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг у.т/

тыс. руб.

40,53

36,52

32,17

29,53

- 27,1 %

4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                 приоритетных секторов экономики области

4.1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                 металлургического комплекса:

развитие внутрирегиональной кооперации между организациями         металлургического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 13

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Индекс металлургического производства

в %

к предыдущему году

101,0

101,5

101,5

101,5

+ 4,6 %

4.2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                химического комплекса:

развитие внутрирегиональной кооперации между организациями        химического комплекса и организациями других видов деятельности,        подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 14

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Индекс химического производства

в %
к предыдущему году

104,0

102,0

102,0

102,0

+ 6,1 %

4.3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие               машиностроительного комплекса:

1) содействие расширению рынков сбыта продукции                           машиностроительного комплекса;

2) развитие внутрирегиональной кооперации между организациями машиностроительного комплекса и организациями других видов                 деятельности, подготовка кадров.

Ожидаемые результаты

Таблица 15

1

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Индекс производства машин и оборудования

в %  к предыдущему году

95,0

103,0

103,0

103,0

+ 9,3 %

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования

в % к предыдущему году

96,0

103,0

103,0

103,0

+ 9,3 %

Индекс производства транспортных средств
и оборудования

в % к предыдущему году

96,0

103,0

103,0

103,0

+ 9,3 %

4.4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса области:

1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического           разнообразия;

2) обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты лесов                           и лесовосстановления;

3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:

а) лесозаготовок;

б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;

4) развитие кластера деревянного домостроения.

Ожидаемые результаты

Таблица 16

1

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины

%

44,8

45,8

47,9

50,5

+ 5,7 п.п.

Сокращение объема незаконных рубок

в %
к предыдущему году

98,0

98,0

98,0

98,0

- 5,9 %

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения,
в общем количестве лесных пожаров

%

62,0

62,0

63,0

74,0

+ 12,0 п.п.

Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных
за год, от площади возникших очагов за год

%

64,0

64,0

65,0

66,0

+ 2,0 п.п.

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок

%

6,6

6,6

6,6

6,6

-

Доля лесных культур
в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

8,8

9,1

9,5

9,8

+ 1,0 п.п.

Индекс производства
в лесозаготовке

в %
к предыдущему году

110,0

108,0

108,0

108,0

+ 26,0 %

Индекс производства
в деревообработке

в %
к предыдущему году

106,0

106,0

106,0

101,5

+ 14,0 %

Индекс производства
в целлюлозно-бумажном производстве

в %
к предыдущему году

115,0

110,0

109,0

97,0

+ 16,3 %

Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)

тыс. кв. м общей площади

51,1

53,7

56,4

59,2

+ 15,9 %

4.5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                агропромышленного комплекса:

1) содействие развитию подотрасли растениеводства;

2) содействие развитию льняного комплекса;

3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;

4) содействие устойчивому развитию сельских территорий;

5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;

6) создание и развитие логистических центров.

Ожидаемые результаты

Таблица 17

1

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Индекс производства продукции растениеводства

в %
к предыдущему году

93,7

109,9

102,9

103,4

+ 16,9 %

Валовой сбор льноволокна

тыс. тонн

2,7

4,3

4,5

4,1

+ 51,9 %

Индекс производства продукции животноводства

в %
к предыдущему году

89,4

99,4

104,1

101,8

+ 5,3 %

Производство молока во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

430,0

430,3

445,0

496,2

+ 15,4 %

Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств

тыс. тонн

56,1

54,1

57,7

82,6

+ 47,2 %

Производство яиц
во всех категориях хозяйств

млн. штук

625,0

649,0

653,2

665,0

+ 6,4 %

Ввод (приобретение) жилых помещений
для граждан, проживающих в сельской местности

тыс. кв. м

6,948

2,143

1,900

1,900

- 72,7 %

Индекс производства пищевых продуктов

в %
к предыдущему году

96,0

103,0

102,0

102,0

+ 7,2 %

Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами

тыс. тонн

30,03

44,3

63,0

58,065

в 1,9 раза

4.6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                        туристского кластера:

1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:

а) развитие туристского кластера области;

б) повышение качества туристских услуг;

в) продвижение туристского продукта области на российском                        и зарубежном туристских рынках;

г) развитие проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза";

2) сохранение и развитие народных художественных промыслов области.

Ожидаемые результаты

Таблица 18

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Количество посетителей области, туристы

тыс. чел.

640

717

803

850

+ 32,8 %

экскурсанты

тыс. чел.

1460

1553

1647

1500

+ 2,7 %

Объем туристских
и гостиничных услуг

млн. руб.

2121

2333

2566

2550

+ 20,2 %

Количество посетителей Великоустюгского района и вотчины
Деда Мороза, туристы

тыс. чел.

50

51

52

50

-

экскурсанты

тыс. чел.

116

132

149

110

- 5,2 %

Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов
Вологодской области

чел.

118

124

125

130

+ 10,2 %

5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие науки             и инноваций в области:

1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;

2) популяризация научной и инновационной деятельности;

3) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования,                   технологий и инноваций;

4) развитие инновационной деятельности;

5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;

6) внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории области.

Ожидаемые результаты

Таблица 19

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Уровень инновационной активности организаций

%

7,5

7,7

8,0

8,2

+ 0,7 п.п.

Доля внутренних затрат

на исследования и разработки в объеме валового регионального продукта

%

0,092

0,094

0,096

1,77

+ 1,678 п.п.

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 100 тыс. населения

чел.

33

33

33

33

-

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте

%

относительно уровня

2011 года

92,9

100,0

100,0

100,0

+ 7,1 п.п.

Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

в % к предыдущему году

102,2

104,4

107,4

106,9

+ 19,9 %

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции

%

4,7

5,0

5,3

6,0

+ 1,3 п.п.

Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки

%

25,0

25,0

25,0

25,0

-

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем количестве обследованных организаций

%

6,8

7,5

8,2

9,0

+ 2,2 п.п.

Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий
из них

тыс. п.м

1530

6120

8700

9500

в 6,2 р.

Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них

единиц

1

1

6

6

+ 5 ед.

Количество ноу-хау, полученных патентов
и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

единиц

1

1

3

4

+ 3 ед.

6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого                      и среднего предпринимательства:

1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

б) создание условий для повышения спроса на продукцию (работы,             услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;

в) стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого                  и среднего предпринимательства;

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые результаты

Таблица 20

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории области

в %
к предыдущему году

-10,0

0,2

0,3

0,4

+ 0,9 %

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций

%

26,1

26,4

26,7

30,1

+ 4,0 п.п.

Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями

млрд. руб.

217,6

226,3

237,8

272,0

+ 25,0 %

Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями

в %
к предыдущему году

3,0

4,0

5,1

7,3

+ 17,3 %

Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающие производства, строительство, транспорт, ЖКХ)
в общем количестве малых предприятий

%

31,5

32,1

33,0

33,9

+ 2,4 п.п.

7. Комплекс мероприятий, направленных на развитие городов         с монопрофильной структурой экономики:

1) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации        г. Сокола;

2) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации        г. Череповца;

3) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации       г. Красавино.

Ожидаемые результаты

Таблица 21

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

г. Сокол

Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу

%

55,0

57,0

54,0

50,0

- 5,0 п.п.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)

в %
к численности экономически активного населения

1,5

1,45

1,4

1,7

+ 0,2 п.п.

Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

%

11,8

12,5

13,4

13,8

+ 2,0 п.п.

г. Череповец

Доля градообразующих предприятий
в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу

%

68,0

68,0

67,5

69,9

+ 1,9 п.п.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)

в % к численности экономически активного населения

1,3

1,2

1,2

1,2

- 0,1 п.п.

Доля работающих
на малых предприятиях
от численности населения трудоспособного возраста экономически активного населения

%

14,2

14,8

15,1

20,0

+ 5,8 п.п.

г. Красавино

Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу

%

75,1

73,4

72,5

70,1

- 5,0 п.п.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)

в %
к численности экономически активного

населения

6,7

4,8

4,3

5,0

- 1,7 п.п.

Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

%

17,8

18,6

19,6

20,5

+ 2,7 п.п.

Цель 3. Совершенствование системы управления

1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение              эффективного и ответственного управления финансовой системой                   области:

1) обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;

2) поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов                  и повышение качества управления муниципальными финансами;

3) управление государственным долгом области.

Ожидаемые результаты

Таблица 22

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Отношение дефицита

областного бюджета
к объему налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета

%

13,1

15,0

10,0

10,0

- 3,1 п.п.

1

2

3

4

5

6

7

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области, к общему объему расходов областного бюджета

%

34,9

80,0

90,0

90,0

+ 55,1 п.п.

Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

раз

2,5

2,5

2,5

2,5

-

Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67,7

65,0

53,0

49,0

- 18,7 п.п.

2. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления в области:

1) совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования                  муниципальной службы в области;

2) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации                      на территории области;

3) развитие кадрового потенциала в системе государственного                           и муниципального управления, формирование и подготовка резервов                   управленческих кадров;

4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества      от угроз, связанных с коррупцией;

5) снижение административных барьеров и повышение доступности       государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.

Ожидаемые результаты

Таблица 23

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области

человек
на 10 тыс. человек населения

22,0

19,1

19,0

18,5

- 15,9 %

Доля лиц, включенных
в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области

%

32,0

35,0

38,0

20,0

- 12,0 п.п.

Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области

%

40,0

50,0

60,0

70,0

+ 30,0 п.п.

Доля населения области, имеющего доступ
к получению государственных услуг
по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах

%

30,0

40,0

90,0

90,0

+ 60,0 п.п.

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих
на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

89,3

90,0

90,0

80,0

- 9,3 п.п.

3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие                         информационного общества:

1) совершенствование информационного общества области                               для дальнейшего развития экономической, социально-политической                            и культурной сфер жизни общества;

2)  построение "электронного правительства" области;

3) обеспечение возможности получения населением области                государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.

Ожидаемые результаты

Таблица 24

1

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных
в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"

%

70,0

90,0

100,0

96,0

+ 26,0 п.п.

Доля государственных услуг области, переведенных
в электронный вид
до максимально возможного этапа

%

59,6

100,0

100,0

100,0

+ 40,4 п.п.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

4,5

10,0

25,0

50,0

+ 45,5 п.п.

Доля населения области, повысившего уровень компетенции по использованию информационно-коммуникацио-нных технологий
за счет реализации мероприятий государственной программы "Информационное общество – Вологодская область (2014-2020 годы)", от общей численности постоянного населения области

%

-

-

0,3

0,7

+ 0,7 п.п.

Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области

%

95,7

95,7

96,3

96,8

+ 1,1 п.п.

4. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным                   комплексом области:

1) оформление прав собственности на все объекты недвижимости,             учитываемые в Реестре собственности области;

2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;

3) повышение экономического потенциала земельных участков;

4) прекращение избыточного государственного регулирования              экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;

5) актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости                  и земельных участков по категориям;

6) формирование земельных участков для жилищного строительства.

Ожидаемые результаты

Таблица 25

Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области

%

60,0

62,0

65,0

70,0

+ 10,0 п.п.

Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области
в отчетном году

%

6,5

7,0

7,5

8,0

+ 1,5 п.п.

Доля земельных участков, реализованных

на торгах

%

50,0

50,0

50,0

50,0

-

Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения

%

-

7,7

23,1

30,8

+ 30,8 п.п.

Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ

%

-

8,7

13,0

21,7

+ 21,7 п.п.

Доля земельных участков, находящихся
в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки
и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами

%

33,0

35,0

40,0

45,0

+ 12,0 п.п.

5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы               государственных закупок области:

1) повышение эффективности, результативности осуществления                закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд                  области и нужд областных бюджетных учреждений;

2) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок              товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений.

Ожидаемые результаты

Таблица 26

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок,
в общем объеме
государственных
закупок

%

9,0

не > 5,0

не > 5,0

9,0

-

Доля закупок
в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок

%

30,0

35,0

40,0

45,0

+ 15,0 п.п.

6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления в области:

1) повышение эффективности деятельности органов местного                 самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;

2) оптимизация муниципального устройства области.

Ожидаемые результаты

Таблица 27

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

2

3

4

5

6

7

Уровень удовлетво-ренности населения деятельностью органов местного самоуправления

% от числа опрошенных

44,0

45,0

46,0

47,0

+ 3,0 п.п.

Количество муниципальных образований области

ед.

283

281

279

279

- 1,4 %

Раздел V. Индикаторы (показатели)* реализации программы               социально-экономического развития области
на 2014-2016 годы

Таблица 28

Единица

измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2016 год
к 2013 году

1

1

2

3

4

5

6

7

Численность населения

тыс. человек
(в среднем
за год)

1195,7

1195,0

1194,6

1190,0

- 0,5 %

Валовой региональный продукт (в действующих ценах)

млрд. руб.

352,7

382,1

406,7

430,4

+ 22,0 %

Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах)

в %
к предыдущему году

100,0

102,5

102,0

100,3

+ 4,9 %

Индекс промышленного производства

в %
к предыдущему году

101,5

102,0

102,8

100,0

+ 4,9 %

Индекс производства продукции сельского хозяйства

в %
к предыдущему году

90,5

102,2

103,7

102,4

+ 8,5 %

Среднемесячная заработная плата работающих

руб. в месяц

24903

27103

29618

28224

+ 13,3 %

Реальная заработная плата

в %
к предыдущему году

103,1

103,0

104,4

90,7

- 2,5 %

Производительность труда

в %
к предыдущему году

101,0

102,7

102,0

100,0

+ 4,8 %

Среднедушевые денежные доходы населения

руб. в месяц

20879

22896

24882

28423

+ 36,1 %

Реальные располагаемые денежные доходы населения

в %
к  предыдущему году

107,6

102,4

102,4

100,2

+ 5,1 %

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума

в % ко всему населению

13,4

13,3

12,8

15,6

+ 2,2 п.п.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

69,5

70,1

71,2

71,8

+ 2,3 года

--------------------------------

* Индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом                      и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.".

Статья 2

Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

Принят постановлением Законодательного Собрания области № 493

19 октября 2016 года

г.Вологда

20 октября 2016 года

№ 3991-ОЗ

Документ2

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.04.2019
Рубрики правового классификатора: 010.110.000 Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать