Основная информация
Дата опубликования: | 20 октября 2016г. |
Номер документа: | RU35000201601164 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
З А К О Н
1
З А К О Н
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"
Статья 1
Внести в Программу социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы, утвержденную законом области от 11 декабря 2013 года № 3234-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы" (с изменениями, внесенными законом области от 4 ноября 2014 года № 3458-ОЗ), изменение, изложив разделы IV, V в следующей редакции:
"Раздел IV. Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития области на 2014-2016 годы
Цель 1. Развитие человеческого капитала
1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения области:
1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) осуществление мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка;
4) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения;
5) развитие паллиативной помощи;
6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;
7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
8) развитие информатизации в здравоохранении.
Ожидаемые результаты
Таблица 1
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Смертность от всех причин
случаев
на 1000 населения
14,7
14,3
14,0
13,6
- 7,5 %
Смертность населения в трудоспособном возрасте
случаев
на 100 тыс. населения
630,5
611,6
593,3
569,6
- 9,7 %
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
случаев
на 100 тыс. населения
1318,4
1282,8
1248,1
1219,2
- 7,5 %
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев
на 100 тыс. населения
859,4
825,5
791,6
757,7
- 11,8 %
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев
на 100 тыс. населения
10,8
10,2
9,4
9,1
- 15,7 %
Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)
случаев
на 100 тыс. населения
215,0
210,0
204,0
202,0
- 6,0 %
Смертность от туберкулеза
случаев
на 100 тыс. населения
7,0
7,0
7,0
6,0
- 14,3 %
Суммарный коэффициент рождаемости
коэффициент
1,566
1,853
1,854
1,855
+ 18,5 %
Младенческая смертность
случаев
на 1000 детей, родившихся живыми
8,2
8,0
7,8
7,5
- 8,5 %
Материнская смертность
случаев
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
15,5
14,5
13,8
- 13,7 %
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
коек/
100 тыс. населения
-
0,9
1,8
3,9
-
Обеспеченность населения врачами
врачей
на 10 тыс. населения
29,3
29,7
30,0
30,2
+ 3,1 %
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы
по региону
%
116,8
130,7
137,0
159,6
+ 42,8
процентных пунктов (далее – п.п.)
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы по региону
%
61,9
76,2
79,3
86,3
+ 24,4 п.п.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы по региону
%
27,9
51,0
52,4
70,5
+ 42,6 п.п.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
%
97,0
97,5
98,0
98,0
+ 1,0 п.п.
2. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области:
1) обеспечение возможностей жителям области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом;
2) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
3) обеспечение развития спорта высших достижений и повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва.
Ожидаемые результаты
Таблица 2
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области
%
18,8
19,7
20,7
28,1
+ 9,3 п.п.
Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
человек
76
80
85
56
- 26,3 %
Доля обучающихся
и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
34,7
34,9
35,4
59,2
+ 24,5 п.п.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
3,5
3,7
4,0
8,9
+ 5,4 п.п.
Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже
I спортивного разряда,
в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
%
4,6
4,8
5,3
-
-
Доля специалистов
в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников
%
9,2
9,6
10,0
9,6
+ 0,4 п.п.
Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек населения
единиц
159,0
160,6
161,3
162,1
+ 1,9 %
Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
-
24,1
24,1
24,2
-
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие образования области:
1) развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) развитие профессионального образования.
Ожидаемые результаты
Таблица 3
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
84,0
85,0
86,0
87,0
+ 3,0 п.п.
Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
%
-
85,5
85,5
85,5
-
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций
%
4,3
3,0
2,5
2,5
- 1,8 п.п.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
64,0
65,0
66,0
67,0
+ 3,0 п.п.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по региону
%
100,0
100,0
100,0
100,0
-
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы
в сфере общего образования в регионе
%
83,4
100,0
100,0
100,0
+ 16,6 п.п.
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение
не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года
%
70,0
73,0
75,0
76,0
+ 6,0 п.п.
Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования
%
40,0
40,0
40,0
25,0
- 15,0 п.п.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций
%
7,0
7,0
7,0
18,5
+ 11,5 п.п.
Соотношение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы
по региону
%
62,0
80,0
85,0
90,0
+ 28,0 п.п.
Доля занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области
%
33,0
35,0
35,0
41,0
+ 8.0 п.п.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
99,83
99,84
99,95
100,0
+ 0,17 п.п.
Количество мест
в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс.
детей в возрасте
от 1 года до 7 лет, проживающих на территории области
шт.
803
805
805
805
+ 0,2 %
4. Комплекс мероприятий, направленных на формирование и эффективное использование трудовых ресурсов области
4.1. Развитие кадрового потенциала:
1) содействие занятости населения области, в том числе обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы;
2) улучшение условий и охраны труда.
Ожидаемые результаты
Таблица 4
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости
(в среднем
за год)
тыс. чел.
578,6
580,0
582,6
583,0
+ 0,8 %
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднем за год)
%
6,0
5,9
5,8
6,3
+ 0,3 п.п.
Уровень регистрируемой безработицы
(в среднем
за год)
%
1,6
1,6
1,5
1,6
-
Коэффициент напряженности
на рынке труда
чел./вак.
1,0
1,0
1,0
1,0
-
Удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в регионе
%
22,2
26,0
27,0
29,0
+ 6,8 п.п.
Отношение числа занятых
в экономике области к численности населения области
в трудоспособном возрасте (мужчины
16 - 59 лет, женщины
16 - 54 года)
%
80,8
81,5
82,3
83,0
+ 2,2 п.п.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
мест
136
204
204
-
в 1,5 раза
Удельная численность пострадавших
от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих
чел.
2,28
2,25
2,2
2,2
- 0,08
Коэффициент миграции
человек на 10000 человек населения
0,8
0,8
1,7
- 6,9
- 7,7
5. Комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) модернизация и развитие социального обслуживания:
а) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
б) повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
в) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения;
3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:
а) сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
г) проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
4) обеспечение качественного и эффективного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости:
а) обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения;
б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;
5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);
6) совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности;
7) создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
8) создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.
Ожидаемые результаты
Таблица 5
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
97,9
98,1
98,4
98,7
+ 0,8 п.п.
Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
92,0
93,0
93,0
94,0
+ 2,0 п.п.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
96,0
97,0
98,0
98,0
+ 2,0 п.п.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
%
95,0
95,5
96,0
97,2
+ 2,2 п.п.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой
по региону
%
47,5
58,0
68,5
79,0
+ 31,5 п.п.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54,5
54,5
54,5
54,5
-
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий
от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
7,5
7,5
6,3
0,0
- 7,5 п.п.
Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов
%
40,0
45,0
47,0
60,0
+ 20,0 п.п.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
%
0,94
0,92
0,91
0,90
- 0,4 п.п.
Доля семей
с детьми, получивших услуги
в организациях социального обслуживания,
в общей численности семей
с детьми
%
26,0
27,5
28,5
29,5
+ 3,5 п.п.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
%
97,89
97,94
97,98
98,0
+ 0,11 п.п.
Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
74,5
75,0
76,0
81,9
+ 7,4 п.п.
6. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала области:
1) обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации:
а) организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области;
б) сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
в) обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества;
2) сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
3) развитие искусства и образования, осуществление поддержки творческих инициатив:
а) обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области;
б) организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;
в) поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
г) организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства;
д) укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки.
Ожидаемые результаты
Таблица 6
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
%
31,2
31,2
31,2
32,8
+ 1,6 п.п.
Количество виртуальных музеев
единиц
3
4
5
6
в 2 р.
Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры
посещений
на 1 жителя
7,6
7,7
7,8
7,4
- 2,6 %
Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, от общего
числа детей
%
8,0
8,0
8,1
8,2
+ 0,2 п.п.
Доля объектов культурного наследия, расположенных
на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия
%
10,0
25,0
37,0
28,9
+ 18,9 п.п.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по региону
%
56,1
64,9
73,7
82,4
+ 26,3 п.п.
7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи:
1) создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
2) повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
3) создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
4) развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ожидаемые результаты
Таблица 7
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области
единиц
1845
1848
1851
1923
+ 4,2 %
Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями
единиц
50
200
250
300
в 6 р.
Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года
%
100,0
115,0
115,0
115,0
+ 15,0 п.п.
Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан
%
33,0
50,0
50,0
33,0
-
8. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:
1) стимулирование развития жилищного строительства;
2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов;
4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
5) повышение уровня и качества жизни населения путем развития социальной и коммунальной инфраструктур.
Ожидаемые результаты
Таблица 8
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
единиц
13
13
13
13
-
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
дней
276
276
130
90
- 67,4 %
Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса
тыс. кв. м
176
198
221
235
+ 33,5 %
Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту
(в рублях) над индексом потребительских цен
%
5,1
4,3
3,6
3,1
- 2,0 п.п.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
единиц
7900
8200
8500
не менее
8100
+ 2,5 %
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного
и комфортного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия)
%
7,5
15,0
22,5
30,0
+ 22,5 п.п.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем
на 1 жителя
кв. м
27,5
28,0
28,8
29,0
+ 5,5 %
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда
%
1,27
1,34
1,40
1,55
+ 0,28 п.п.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млрд. руб.
52,3
59,0
43,6
53,0
+ 1,3 %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий (производство прочих неметаллических минеральных продуктов, за исключением производства стекла и изделий
из стекла)
млрд. руб.
5,8
6,1
6,6
7,0
+ 20,7 %
Доля ветхого
и аварийного жилищного фонда
в общем объеме жилищного фонда области
%
5,9
5,6
5,5
5,4
- 0,5 п.п.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,
в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации
%
58,0
58,4
58,8
59,2
+ 1,2 п.п.
Доля многоквартирных домов
в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
12,0
12,3
12,3
12,3
+ 0,3 п.п.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
19,7
22,2
24,7
27,2
+ 7,5 п.п.
Доля убыточных организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства
%
44,4
44,3
44,2
44,1
- 0,3 п.п.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
52,0
52,0
51,9
51,8
- 0,2 п.п.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
99,7
99,7
99,7
99,8
+ 0,1 п.п.
9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов:
1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;
2) снижение уровня загрязнения водных объектов;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) охрана и развитие животного мира области;
6) обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования.
Ожидаемые результаты
Таблица 9
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности
%
37,1
37,4
37,4
37,4
+ 0,3 п.п.
Масса загрязняющих веществ, поступившая
со сточными водами
в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта
кг/млн. руб.
156,62
144,21
133,65
128,5
- 18,0 %
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
%
9,3
10,7
24,4
24,5
+ 15,2 п.п.
Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов
%
14,1
14,3
41,2
57,54
+ 43,4 п.п.
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
%
75,0
75,0
75,0
70,0
- 5,0 п.п.
Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области
%
6,3
6,3
6,3
6,5
+ 0,2 п.п.
Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики
1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности области:
1) совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;
2) формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров;
3) формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области.
Ожидаемые результаты
Таблица 10
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млрд. руб.
97,7
107,5
78,3
113,8
+ 16,5 %
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без трубопроводного транспорта
млрд. руб.
65,1
72,0
67,0
98,8
+ 51,8 %
Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка
в форме налоговых льгот
ед.
0
9
12
16
+ 16 ед.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)
ед.
1456
1649
2992
3583
+ 8224 ед.
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортной системы области:
1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
2) обеспечение транспортного обслуживания населения.
Ожидаемые результаты
Таблица 11
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям
% к предыдущему году
0,5
0,5
0,5
0,5
+ 1,5 %
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
96,25
96,23
96,22
96,51
+ 0,26 п.п.
Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам
с твердым покрытием
%
68,5
68,5
68,6
68,4
- 0,1 п.п.
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
%
44,7
44,7
44,7
41,8
- 2,9 п.п.
Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями
в общем количестве дорожно-транспорт-ных происшествий
%
29,7
28,2
26,8
25,5
- 4,2 п.п.
Количество перевезенных пассажиров
по межмуниципальным автобусным маршрутам
тыс. чел.
2740,5
2750,0
2760,0
2775,0
+ 1,3 %
3. Комплекс мероприятий, направленных на энергоэффективность и развитие газификации на территории области:
1) повышение энергетической эффективности на территории области;
2) газификация на территории области.
Ожидаемые результаты
Таблица 12
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Производство электроэнергии
в %
к предыдущему году
105,0
106,0
122,0
101,8
+ 31,6 %
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
единиц
8
6
6
5
- 37,5 %
Предельный срок подключения потребителей
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта
о технологическом присоединении
дней
276
167
45
43
- 84,4 %
Уровень газификации потребителей области природным газом
%
61,0
61,5
62,0
62,5
+ 1,5 п.п.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т/
тыс. руб.
40,53
36,52
32,17
29,53
- 27,1 %
4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие приоритетных секторов экономики области
4.1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие металлургического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями металлургического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 13
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс металлургического производства
в %
к предыдущему году
101,0
101,5
101,5
101,5
+ 4,6 %
4.2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие химического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями химического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 14
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс химического производства
в %
к предыдущему году
104,0
102,0
102,0
102,0
+ 6,1 %
4.3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие машиностроительного комплекса:
1) содействие расширению рынков сбыта продукции машиностроительного комплекса;
2) развитие внутрирегиональной кооперации между организациями машиностроительного комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 15
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства машин и оборудования
в % к предыдущему году
95,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в % к предыдущему году
96,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
Индекс производства транспортных средств
и оборудования
в % к предыдущему году
96,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
4.4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса области:
1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты лесов и лесовосстановления;
3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:
а) лесозаготовок;
б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;
4) развитие кластера деревянного домостроения.
Ожидаемые результаты
Таблица 16
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
%
44,8
45,8
47,9
50,5
+ 5,7 п.п.
Сокращение объема незаконных рубок
в %
к предыдущему году
98,0
98,0
98,0
98,0
- 5,9 %
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения,
в общем количестве лесных пожаров
%
62,0
62,0
63,0
74,0
+ 12,0 п.п.
Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных
за год, от площади возникших очагов за год
%
64,0
64,0
65,0
66,0
+ 2,0 п.п.
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок
%
6,6
6,6
6,6
6,6
-
Доля лесных культур
в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда
%
8,8
9,1
9,5
9,8
+ 1,0 п.п.
Индекс производства
в лесозаготовке
в %
к предыдущему году
110,0
108,0
108,0
108,0
+ 26,0 %
Индекс производства
в деревообработке
в %
к предыдущему году
106,0
106,0
106,0
101,5
+ 14,0 %
Индекс производства
в целлюлозно-бумажном производстве
в %
к предыдущему году
115,0
110,0
109,0
97,0
+ 16,3 %
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)
тыс. кв. м общей площади
51,1
53,7
56,4
59,2
+ 15,9 %
4.5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса:
1) содействие развитию подотрасли растениеводства;
2) содействие развитию льняного комплекса;
3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;
4) содействие устойчивому развитию сельских территорий;
5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;
6) создание и развитие логистических центров.
Ожидаемые результаты
Таблица 17
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства продукции растениеводства
в %
к предыдущему году
93,7
109,9
102,9
103,4
+ 16,9 %
Валовой сбор льноволокна
тыс. тонн
2,7
4,3
4,5
4,1
+ 51,9 %
Индекс производства продукции животноводства
в %
к предыдущему году
89,4
99,4
104,1
101,8
+ 5,3 %
Производство молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
430,0
430,3
445,0
496,2
+ 15,4 %
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
56,1
54,1
57,7
82,6
+ 47,2 %
Производство яиц
во всех категориях хозяйств
млн. штук
625,0
649,0
653,2
665,0
+ 6,4 %
Ввод (приобретение) жилых помещений
для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв. м
6,948
2,143
1,900
1,900
- 72,7 %
Индекс производства пищевых продуктов
в %
к предыдущему году
96,0
103,0
102,0
102,0
+ 7,2 %
Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами
тыс. тонн
30,03
44,3
63,0
58,065
в 1,9 раза
4.6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристского кластера:
1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:
а) развитие туристского кластера области;
б) повышение качества туристских услуг;
в) продвижение туристского продукта области на российском и зарубежном туристских рынках;
г) развитие проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза";
2) сохранение и развитие народных художественных промыслов области.
Ожидаемые результаты
Таблица 18
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Количество посетителей области, туристы
тыс. чел.
640
717
803
850
+ 32,8 %
экскурсанты
тыс. чел.
1460
1553
1647
1500
+ 2,7 %
Объем туристских
и гостиничных услуг
млн. руб.
2121
2333
2566
2550
+ 20,2 %
Количество посетителей Великоустюгского района и вотчины
Деда Мороза, туристы
тыс. чел.
50
51
52
50
-
экскурсанты
тыс. чел.
116
132
149
110
- 5,2 %
Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов
Вологодской области
чел.
118
124
125
130
+ 10,2 %
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие науки и инноваций в области:
1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;
2) популяризация научной и инновационной деятельности;
3) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
4) развитие инновационной деятельности;
5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;
6) внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории области.
Ожидаемые результаты
Таблица 19
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Уровень инновационной активности организаций
%
7,5
7,7
8,0
8,2
+ 0,7 п.п.
Доля внутренних затрат
на исследования и разработки в объеме валового регионального продукта
%
0,092
0,094
0,096
1,77
+ 1,678 п.п.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 100 тыс. населения
чел.
33
33
33
33
-
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
%
относительно уровня
2011 года
92,9
100,0
100,0
100,0
+ 7,1 п.п.
Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
в % к предыдущему году
102,2
104,4
107,4
106,9
+ 19,9 %
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
%
4,7
5,0
5,3
6,0
+ 1,3 п.п.
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки
%
25,0
25,0
25,0
25,0
-
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем количестве обследованных организаций
%
6,8
7,5
8,2
9,0
+ 2,2 п.п.
Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий
из них
тыс. п.м
1530
6120
8700
9500
в 6,2 р.
Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них
единиц
1
1
6
6
+ 5 ед.
Количество ноу-хау, полученных патентов
и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений
единиц
1
1
3
4
+ 3 ед.
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства:
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) создание условий для повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
в) стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты
Таблица 20
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории области
в %
к предыдущему году
-10,0
0,2
0,3
0,4
+ 0,9 %
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
%
26,1
26,4
26,7
30,1
+ 4,0 п.п.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
млрд. руб.
217,6
226,3
237,8
272,0
+ 25,0 %
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями
в %
к предыдущему году
3,0
4,0
5,1
7,3
+ 17,3 %
Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающие производства, строительство, транспорт, ЖКХ)
в общем количестве малых предприятий
%
31,5
32,1
33,0
33,9
+ 2,4 п.п.
7. Комплекс мероприятий, направленных на развитие городов с монопрофильной структурой экономики:
1) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Сокола;
2) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Череповца;
3) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Красавино.
Ожидаемые результаты
Таблица 21
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
г. Сокол
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
55,0
57,0
54,0
50,0
- 5,0 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в %
к численности экономически активного населения
1,5
1,45
1,4
1,7
+ 0,2 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
11,8
12,5
13,4
13,8
+ 2,0 п.п.
г. Череповец
Доля градообразующих предприятий
в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
68,0
68,0
67,5
69,9
+ 1,9 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в % к численности экономически активного населения
1,3
1,2
1,2
1,2
- 0,1 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях
от численности населения трудоспособного возраста экономически активного населения
%
14,2
14,8
15,1
20,0
+ 5,8 п.п.
г. Красавино
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
75,1
73,4
72,5
70,1
- 5,0 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в %
к численности экономически активного
населения
6,7
4,8
4,3
5,0
- 1,7 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
17,8
18,6
19,6
20,5
+ 2,7 п.п.
Цель 3. Совершенствование системы управления
1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и ответственного управления финансовой системой области:
1) обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;
2) поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами;
3) управление государственным долгом области.
Ожидаемые результаты
Таблица 22
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Отношение дефицита
областного бюджета
к объему налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета
%
13,1
15,0
10,0
10,0
- 3,1 п.п.
1
2
3
4
5
6
7
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области, к общему объему расходов областного бюджета
%
34,9
80,0
90,0
90,0
+ 55,1 п.п.
Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
раз
2,5
2,5
2,5
2,5
-
Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов
%
67,7
65,0
53,0
49,0
- 18,7 п.п.
2. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления в области:
1) совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в области;
2) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области;
3) развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров;
4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
5) снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
Ожидаемые результаты
Таблица 23
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области
человек
на 10 тыс. человек населения
22,0
19,1
19,0
18,5
- 15,9 %
Доля лиц, включенных
в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области
%
32,0
35,0
38,0
20,0
- 12,0 п.п.
Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области
%
40,0
50,0
60,0
70,0
+ 30,0 п.п.
Доля населения области, имеющего доступ
к получению государственных услуг
по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах
%
30,0
40,0
90,0
90,0
+ 60,0 п.п.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих
на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
89,3
90,0
90,0
80,0
- 9,3 п.п.
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационного общества:
1) совершенствование информационного общества области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества;
2) построение "электронного правительства" области;
3) обеспечение возможности получения населением области государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.
Ожидаемые результаты
Таблица 24
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных
в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
70,0
90,0
100,0
96,0
+ 26,0 п.п.
Доля государственных услуг области, переведенных
в электронный вид
до максимально возможного этапа
%
59,6
100,0
100,0
100,0
+ 40,4 п.п.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
4,5
10,0
25,0
50,0
+ 45,5 п.п.
Доля населения области, повысившего уровень компетенции по использованию информационно-коммуникацио-нных технологий
за счет реализации мероприятий государственной программы "Информационное общество – Вологодская область (2014-2020 годы)", от общей численности постоянного населения области
%
-
-
0,3
0,7
+ 0,7 п.п.
Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
95,7
95,7
96,3
96,8
+ 1,1 п.п.
4. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области:
1) оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности области;
2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;
3) повышение экономического потенциала земельных участков;
4) прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;
5) актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;
6) формирование земельных участков для жилищного строительства.
Ожидаемые результаты
Таблица 25
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области
%
60,0
62,0
65,0
70,0
+ 10,0 п.п.
Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области
в отчетном году
%
6,5
7,0
7,5
8,0
+ 1,5 п.п.
Доля земельных участков, реализованных
на торгах
%
50,0
50,0
50,0
50,0
-
Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения
%
-
7,7
23,1
30,8
+ 30,8 п.п.
Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ
%
-
8,7
13,0
21,7
+ 21,7 п.п.
Доля земельных участков, находящихся
в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки
и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами
%
33,0
35,0
40,0
45,0
+ 12,0 п.п.
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы государственных закупок области:
1) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений;
2) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений.
Ожидаемые результаты
Таблица 26
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок,
в общем объеме
государственных
закупок
%
9,0
не > 5,0
не > 5,0
9,0
-
Доля закупок
в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок
%
30,0
35,0
40,0
45,0
+ 15,0 п.п.
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления в области:
1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;
2) оптимизация муниципального устройства области.
Ожидаемые результаты
Таблица 27
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Уровень удовлетво-ренности населения деятельностью органов местного самоуправления
% от числа опрошенных
44,0
45,0
46,0
47,0
+ 3,0 п.п.
Количество муниципальных образований области
ед.
283
281
279
279
- 1,4 %
Раздел V. Индикаторы (показатели)* реализации программы социально-экономического развития области
на 2014-2016 годы
Таблица 28
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность населения
тыс. человек
(в среднем
за год)
1195,7
1195,0
1194,6
1190,0
- 0,5 %
Валовой региональный продукт (в действующих ценах)
млрд. руб.
352,7
382,1
406,7
430,4
+ 22,0 %
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах)
в %
к предыдущему году
100,0
102,5
102,0
100,3
+ 4,9 %
Индекс промышленного производства
в %
к предыдущему году
101,5
102,0
102,8
100,0
+ 4,9 %
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в %
к предыдущему году
90,5
102,2
103,7
102,4
+ 8,5 %
Среднемесячная заработная плата работающих
руб. в месяц
24903
27103
29618
28224
+ 13,3 %
Реальная заработная плата
в %
к предыдущему году
103,1
103,0
104,4
90,7
- 2,5 %
Производительность труда
в %
к предыдущему году
101,0
102,7
102,0
100,0
+ 4,8 %
Среднедушевые денежные доходы населения
руб. в месяц
20879
22896
24882
28423
+ 36,1 %
Реальные располагаемые денежные доходы населения
в %
к предыдущему году
107,6
102,4
102,4
100,2
+ 5,1 %
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
в % ко всему населению
13,4
13,3
12,8
15,6
+ 2,2 п.п.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70,1
71,2
71,8
+ 2,3 года
--------------------------------
* Индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.".
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Принят постановлением Законодательного Собрания области № 493
19 октября 2016 года
г.Вологда
20 октября 2016 года
№ 3991-ОЗ
Документ2
З А К О Н
1
З А К О Н
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБЛАСТИ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"
Статья 1
Внести в Программу социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы, утвержденную законом области от 11 декабря 2013 года № 3234-ОЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской области на 2014-2016 годы" (с изменениями, внесенными законом области от 4 ноября 2014 года № 3458-ОЗ), изменение, изложив разделы IV, V в следующей редакции:
"Раздел IV. Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития области на 2014-2016 годы
Цель 1. Развитие человеческого капитала
1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения области:
1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;
2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3) осуществление мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка;
4) развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения;
5) развитие паллиативной помощи;
6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;
7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
8) развитие информатизации в здравоохранении.
Ожидаемые результаты
Таблица 1
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Смертность от всех причин
случаев
на 1000 населения
14,7
14,3
14,0
13,6
- 7,5 %
Смертность населения в трудоспособном возрасте
случаев
на 100 тыс. населения
630,5
611,6
593,3
569,6
- 9,7 %
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
случаев
на 100 тыс. населения
1318,4
1282,8
1248,1
1219,2
- 7,5 %
Смертность населения от болезней системы кровообращения
случаев
на 100 тыс. населения
859,4
825,5
791,6
757,7
- 11,8 %
Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий
случаев
на 100 тыс. населения
10,8
10,2
9,4
9,1
- 15,7 %
Смертность населения от новообразований (в том числе злокачественных)
случаев
на 100 тыс. населения
215,0
210,0
204,0
202,0
- 6,0 %
Смертность от туберкулеза
случаев
на 100 тыс. населения
7,0
7,0
7,0
6,0
- 14,3 %
Суммарный коэффициент рождаемости
коэффициент
1,566
1,853
1,854
1,855
+ 18,5 %
Младенческая смертность
случаев
на 1000 детей, родившихся живыми
8,2
8,0
7,8
7,5
- 8,5 %
Материнская смертность
случаев
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
15,5
14,5
13,8
- 13,7 %
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи
коек/
100 тыс. населения
-
0,9
1,8
3,9
-
Обеспеченность населения врачами
врачей
на 10 тыс. населения
29,3
29,7
30,0
30,2
+ 3,1 %
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, и средней заработной платы
по региону
%
116,8
130,7
137,0
159,6
+ 42,8
процентных пунктов (далее – п.п.)
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала и средней заработной платы по региону
%
61,9
76,2
79,3
86,3
+ 24,4 п.п.
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы по региону
%
27,9
51,0
52,4
70,5
+ 42,6 п.п.
Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, в необходимых лекарственных препаратах
%
97,0
97,5
98,0
98,0
+ 1,0 п.п.
2. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области:
1) обеспечение возможностей жителям области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом;
2) популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
3) обеспечение развития спорта высших достижений и повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва.
Ожидаемые результаты
Таблица 2
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения области
%
18,8
19,7
20,7
28,1
+ 9,3 п.п.
Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
человек
76
80
85
56
- 26,3 %
Доля обучающихся
и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
34,7
34,9
35,4
59,2
+ 24,5 п.п.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
3,5
3,7
4,0
8,9
+ 5,4 п.п.
Доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже
I спортивного разряда,
в общем количестве спортсменов на этапах подготовки: тренировочном, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
%
4,6
4,8
5,3
-
-
Доля специалистов
в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, в общей численности данной категории работников
%
9,2
9,6
10,0
9,6
+ 0,4 п.п.
Количество спортивных сооружений
на 100 тыс. человек населения
единиц
159,0
160,6
161,3
162,1
+ 1,9 %
Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта
%
-
24,1
24,1
24,2
-
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие образования области:
1) развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) развитие профессионального образования.
Ожидаемые результаты
Таблица 3
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
84,0
85,0
86,0
87,0
+ 3,0 п.п.
Доля обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях
%
-
85,5
85,5
85,5
-
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций
%
4,3
3,0
2,5
2,5
- 1,8 п.п.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
64,0
65,0
66,0
67,0
+ 3,0 п.п.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и средней заработной платы по региону
%
100,0
100,0
100,0
100,0
-
Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы
в сфере общего образования в регионе
%
83,4
100,0
100,0
100,0
+ 16,6 п.п.
Доля выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся и продолживших обучение
не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников дневной (очной) формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования соответствующего года
%
70,0
73,0
75,0
76,0
+ 6,0 п.п.
Доля работников образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, к общей численности работников образования
%
40,0
40,0
40,0
25,0
- 15,0 п.п.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе профессиональных образовательных организаций
%
7,0
7,0
7,0
18,5
+ 11,5 п.п.
Соотношение средней заработной платы преподавателей
и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы
по региону
%
62,0
80,0
85,0
90,0
+ 28,0 п.п.
Доля занятого населения в возрасте
от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения области
%
33,0
35,0
35,0
41,0
+ 8.0 п.п.
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
99,83
99,84
99,95
100,0
+ 0,17 п.п.
Количество мест
в организациях для детей дошкольного возраста на 1 тыс.
детей в возрасте
от 1 года до 7 лет, проживающих на территории области
шт.
803
805
805
805
+ 0,2 %
4. Комплекс мероприятий, направленных на формирование и эффективное использование трудовых ресурсов области
4.1. Развитие кадрового потенциала:
1) содействие занятости населения области, в том числе обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы;
2) улучшение условий и охраны труда.
Ожидаемые результаты
Таблица 4
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости
(в среднем
за год)
тыс. чел.
578,6
580,0
582,6
583,0
+ 0,8 %
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднем за год)
%
6,0
5,9
5,8
6,3
+ 0,3 п.п.
Уровень регистрируемой безработицы
(в среднем
за год)
%
1,6
1,6
1,5
1,6
-
Коэффициент напряженности
на рынке труда
чел./вак.
1,0
1,0
1,0
1,0
-
Удельный вес численности высококвалифицированных работников
в общей численности квалифицированных работников в регионе
%
22,2
26,0
27,0
29,0
+ 6,8 п.п.
Отношение числа занятых
в экономике области к численности населения области
в трудоспособном возрасте (мужчины
16 - 59 лет, женщины
16 - 54 года)
%
80,8
81,5
82,3
83,0
+ 2,2 п.п.
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
мест
136
204
204
-
в 1,5 раза
Удельная численность пострадавших
от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих
чел.
2,28
2,25
2,2
2,2
- 0,08
Коэффициент миграции
человек на 10000 человек населения
0,8
0,8
1,7
- 6,9
- 7,7
5. Комплекс мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2) модернизация и развитие социального обслуживания:
а) развитие сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;
б) повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
в) сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения;
3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:
а) сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
в) обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления;
г) проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
4) обеспечение качественного и эффективного оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости:
а) обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания населения;
б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;
5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);
6) совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности;
7) создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
8) создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе.
Ожидаемые результаты
Таблица 5
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг
%
97,9
98,1
98,4
98,7
+ 0,8 п.п.
Доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
%
92,0
93,0
93,0
94,0
+ 2,0 п.п.
Доля граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги
%
96,0
97,0
98,0
98,0
+ 2,0 п.п.
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций социального обслуживания
%
95,0
95,5
96,0
97,2
+ 2,2 п.п.
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой
по региону
%
47,5
58,0
68,5
79,0
+ 31,5 п.п.
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению
%
54,5
54,5
54,5
54,5
-
Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий
от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
7,5
7,5
6,3
0,0
- 7,5 п.п.
Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов
%
40,0
45,0
47,0
60,0
+ 20,0 п.п.
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области
%
0,94
0,92
0,91
0,90
- 0,4 п.п.
Доля семей
с детьми, получивших услуги
в организациях социального обслуживания,
в общей численности семей
с детьми
%
26,0
27,5
28,5
29,5
+ 3,5 п.п.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов
%
97,89
97,94
97,98
98,0
+ 0,11 п.п.
Доля детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
74,5
75,0
76,0
81,9
+ 7,4 п.п.
6. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала области:
1) обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации:
а) организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области;
б) сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
в) обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества;
2) сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия;
3) развитие искусства и образования, осуществление поддержки творческих инициатив:
а) обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области;
б) организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам;
в) поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;
г) организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства;
д) укрепление единого культурного пространства области, развитие культурного обмена, продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки.
Ожидаемые результаты
Таблица 6
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения
%
31,2
31,2
31,2
32,8
+ 1,6 п.п.
Количество виртуальных музеев
единиц
3
4
5
6
в 2 р.
Приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры
посещений
на 1 жителя
7,6
7,7
7,8
7,4
- 2,6 %
Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, от общего
числа детей
%
8,0
8,0
8,1
8,2
+ 0,2 п.п.
Доля объектов культурного наследия, расположенных
на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
в общем количестве объектов культурного наследия
%
10,0
25,0
37,0
28,9
+ 18,9 п.п.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по региону
%
56,1
64,9
73,7
82,4
+ 26,3 п.п.
7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи:
1) создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
2) повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
3) создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
4) развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ожидаемые результаты
Таблица 7
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций области
единиц
1845
1848
1851
1923
+ 4,2 %
Количество добровольцев, привлекаемых к реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями
единиц
50
200
250
300
в 6 р.
Рост (снижение) степени гражданской активности молодежи от уровня 2013 года
%
100,0
115,0
115,0
115,0
+ 15,0 п.п.
Доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан
%
33,0
50,0
50,0
33,0
-
8. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение населения области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:
1) стимулирование развития жилищного строительства;
2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов;
4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
5) повышение уровня и качества жизни населения путем развития социальной и коммунальной инфраструктур.
Ожидаемые результаты
Таблица 8
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
единиц
13
13
13
13
-
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения
на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
дней
276
276
130
90
- 67,4 %
Объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса
тыс. кв. м
176
198
221
235
+ 33,5 %
Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечному жилищному кредиту
(в рублях) над индексом потребительских цен
%
5,1
4,3
3,6
3,1
- 2,0 п.п.
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов
единиц
7900
8200
8500
не менее
8100
+ 2,5 %
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (предоставление доступного
и комфортного жилья 60 % российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия)
%
7,5
15,0
22,5
30,0
+ 22,5 п.п.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем
на 1 жителя
кв. м
27,5
28,0
28,8
29,0
+ 5,5 %
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда
%
1,27
1,34
1,40
1,55
+ 0,28 п.п.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млрд. руб.
52,3
59,0
43,6
53,0
+ 1,3 %
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий (производство прочих неметаллических минеральных продуктов, за исключением производства стекла и изделий
из стекла)
млрд. руб.
5,8
6,1
6,6
7,0
+ 20,7 %
Доля ветхого
и аварийного жилищного фонда
в общем объеме жилищного фонда области
%
5,9
5,6
5,5
5,4
- 0,5 п.п.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,
в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации
%
58,0
58,4
58,8
59,2
+ 1,2 п.п.
Доля многоквартирных домов
в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива
%
12,0
12,3
12,3
12,3
+ 0,3 п.п.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
19,7
22,2
24,7
27,2
+ 7,5 п.п.
Доля убыточных организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства
%
44,4
44,3
44,2
44,1
- 0,3 п.п.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
52,0
52,0
51,9
51,8
- 0,2 п.п.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
%
99,7
99,7
99,7
99,8
+ 0,1 п.п.
9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов:
1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;
2) снижение уровня загрязнения водных объектов;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
5) охрана и развитие животного мира области;
6) обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования.
Ожидаемые результаты
Таблица 9
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности
%
37,1
37,4
37,4
37,4
+ 0,3 п.п.
Масса загрязняющих веществ, поступившая
со сточными водами
в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта
кг/млн. руб.
156,62
144,21
133,65
128,5
- 18,0 %
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
%
9,3
10,7
24,4
24,5
+ 15,2 п.п.
Доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов
%
14,1
14,3
41,2
57,54
+ 43,4 п.п.
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления
%
75,0
75,0
75,0
70,0
- 5,0 п.п.
Доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области
%
6,3
6,3
6,3
6,5
+ 0,2 п.п.
Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики
1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности области:
1) совершенствование мер налогового и финансового стимулирования инвестиций;
2) формирование инфраструктуры обеспечения инвестиционной деятельности и снижение административных барьеров;
3) формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа области.
Ожидаемые результаты
Таблица 10
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млрд. руб.
97,7
107,5
78,3
113,8
+ 16,5 %
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без трубопроводного транспорта
млрд. руб.
65,1
72,0
67,0
98,8
+ 51,8 %
Количество приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятельности, которым предоставлена государственная поддержка
в форме налоговых льгот
ед.
0
9
12
16
+ 16 ед.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)
ед.
1456
1649
2992
3583
+ 8224 ед.
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие транспортной системы области:
1) сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
2) обеспечение транспортного обслуживания населения.
Ожидаемые результаты
Таблица 11
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям
% к предыдущему году
0,5
0,5
0,5
0,5
+ 1,5 %
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
96,25
96,23
96,22
96,51
+ 0,26 п.п.
Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам
с твердым покрытием
%
68,5
68,5
68,6
68,4
- 0,1 п.п.
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
%
44,7
44,7
44,7
41,8
- 2,9 п.п.
Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями
в общем количестве дорожно-транспорт-ных происшествий
%
29,7
28,2
26,8
25,5
- 4,2 п.п.
Количество перевезенных пассажиров
по межмуниципальным автобусным маршрутам
тыс. чел.
2740,5
2750,0
2760,0
2775,0
+ 1,3 %
3. Комплекс мероприятий, направленных на энергоэффективность и развитие газификации на территории области:
1) повышение энергетической эффективности на территории области;
2) газификация на территории области.
Ожидаемые результаты
Таблица 12
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Производство электроэнергии
в %
к предыдущему году
105,0
106,0
122,0
101,8
+ 31,6 %
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
единиц
8
6
6
5
- 37,5 %
Предельный срок подключения потребителей
(до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта
о технологическом присоединении
дней
276
167
45
43
- 84,4 %
Уровень газификации потребителей области природным газом
%
61,0
61,5
62,0
62,5
+ 1,5 п.п.
Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т/
тыс. руб.
40,53
36,52
32,17
29,53
- 27,1 %
4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие приоритетных секторов экономики области
4.1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие металлургического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями металлургического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 13
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс металлургического производства
в %
к предыдущему году
101,0
101,5
101,5
101,5
+ 4,6 %
4.2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие химического комплекса:
развитие внутрирегиональной кооперации между организациями химического комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 14
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс химического производства
в %
к предыдущему году
104,0
102,0
102,0
102,0
+ 6,1 %
4.3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие машиностроительного комплекса:
1) содействие расширению рынков сбыта продукции машиностроительного комплекса;
2) развитие внутрирегиональной кооперации между организациями машиностроительного комплекса и организациями других видов деятельности, подготовка кадров.
Ожидаемые результаты
Таблица 15
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства машин и оборудования
в % к предыдущему году
95,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в % к предыдущему году
96,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
Индекс производства транспортных средств
и оборудования
в % к предыдущему году
96,0
103,0
103,0
103,0
+ 9,3 %
4.4. Комплекс мероприятий, направленных на развитие лесного комплекса области:
1) создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;
2) обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты лесов и лесовосстановления;
3) развитие лесопромышленного сектора экономики, в том числе:
а) лесозаготовок;
б) деревообработки и целлюлозно-бумажного производства;
4) развитие кластера деревянного домостроения.
Ожидаемые результаты
Таблица 16
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
%
44,8
45,8
47,9
50,5
+ 5,7 п.п.
Сокращение объема незаконных рубок
в %
к предыдущему году
98,0
98,0
98,0
98,0
- 5,9 %
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения,
в общем количестве лесных пожаров
%
62,0
62,0
63,0
74,0
+ 12,0 п.п.
Доля площади очагов вредных организмов, ликвидированных
за год, от площади возникших очагов за год
%
64,0
64,0
65,0
66,0
+ 2,0 п.п.
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок
%
6,6
6,6
6,6
6,6
-
Доля лесных культур
в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда
%
8,8
9,1
9,5
9,8
+ 1,0 п.п.
Индекс производства
в лесозаготовке
в %
к предыдущему году
110,0
108,0
108,0
108,0
+ 26,0 %
Индекс производства
в деревообработке
в %
к предыдущему году
106,0
106,0
106,0
101,5
+ 14,0 %
Индекс производства
в целлюлозно-бумажном производстве
в %
к предыдущему году
115,0
110,0
109,0
97,0
+ 16,3 %
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)
тыс. кв. м общей площади
51,1
53,7
56,4
59,2
+ 15,9 %
4.5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса:
1) содействие развитию подотрасли растениеводства;
2) содействие развитию льняного комплекса;
3) содействие развитию подотрасли животноводства и рыбоводства;
4) содействие устойчивому развитию сельских территорий;
5) содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов;
6) создание и развитие логистических центров.
Ожидаемые результаты
Таблица 17
1
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Индекс производства продукции растениеводства
в %
к предыдущему году
93,7
109,9
102,9
103,4
+ 16,9 %
Валовой сбор льноволокна
тыс. тонн
2,7
4,3
4,5
4,1
+ 51,9 %
Индекс производства продукции животноводства
в %
к предыдущему году
89,4
99,4
104,1
101,8
+ 5,3 %
Производство молока во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
430,0
430,3
445,0
496,2
+ 15,4 %
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств
тыс. тонн
56,1
54,1
57,7
82,6
+ 47,2 %
Производство яиц
во всех категориях хозяйств
млн. штук
625,0
649,0
653,2
665,0
+ 6,4 %
Ввод (приобретение) жилых помещений
для граждан, проживающих в сельской местности
тыс. кв. м
6,948
2,143
1,900
1,900
- 72,7 %
Индекс производства пищевых продуктов
в %
к предыдущему году
96,0
103,0
102,0
102,0
+ 7,2 %
Объем сельскохозяйственной продукции, переработанной и отгруженной логистическими и оптово-распределительными центрами
тыс. тонн
30,03
44,3
63,0
58,065
в 1,9 раза
4.6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие туристского кластера:
1) развитие внутреннего и въездного туризма в области:
а) развитие туристского кластера области;
б) повышение качества туристских услуг;
в) продвижение туристского продукта области на российском и зарубежном туристских рынках;
г) развитие проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза";
2) сохранение и развитие народных художественных промыслов области.
Ожидаемые результаты
Таблица 18
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Количество посетителей области, туристы
тыс. чел.
640
717
803
850
+ 32,8 %
экскурсанты
тыс. чел.
1460
1553
1647
1500
+ 2,7 %
Объем туристских
и гостиничных услуг
млн. руб.
2121
2333
2566
2550
+ 20,2 %
Количество посетителей Великоустюгского района и вотчины
Деда Мороза, туристы
тыс. чел.
50
51
52
50
-
экскурсанты
тыс. чел.
116
132
149
110
- 5,2 %
Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов
Вологодской области
чел.
118
124
125
130
+ 10,2 %
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие науки и инноваций в области:
1) совершенствование инновационной инфраструктуры области;
2) популяризация научной и инновационной деятельности;
3) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
4) развитие инновационной деятельности;
5) содействие развитию рынка интеллектуальной собственности;
6) внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории области.
Ожидаемые результаты
Таблица 19
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Уровень инновационной активности организаций
%
7,5
7,7
8,0
8,2
+ 0,7 п.п.
Доля внутренних затрат
на исследования и разработки в объеме валового регионального продукта
%
0,092
0,094
0,096
1,77
+ 1,678 п.п.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,
на 100 тыс. населения
чел.
33
33
33
33
-
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
%
относительно уровня
2011 года
92,9
100,0
100,0
100,0
+ 7,1 п.п.
Темп роста числа выданных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
в % к предыдущему году
102,2
104,4
107,4
106,9
+ 19,9 %
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
%
4,7
5,0
5,3
6,0
+ 1,3 п.п.
Доля образовательных учреждений высшего профессионального образования во внутренних затратах на исследования и разработки
%
25,0
25,0
25,0
25,0
-
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации,
в общем количестве обследованных организаций
%
6,8
7,5
8,2
9,0
+ 2,2 п.п.
Объем производства композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий
из них
тыс. п.м
1530
6120
8700
9500
в 6,2 р.
Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них
единиц
1
1
6
6
+ 5 ед.
Количество ноу-хау, полученных патентов
и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений
единиц
1
1
3
4
+ 3 ед.
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства:
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) создание условий для повышения спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
в) стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;
г) повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты
Таблица 20
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории области
в %
к предыдущему году
-10,0
0,2
0,3
0,4
+ 0,9 %
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
%
26,1
26,4
26,7
30,1
+ 4,0 п.п.
Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
млрд. руб.
217,6
226,3
237,8
272,0
+ 25,0 %
Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями
и индивидуальными предпринимателями
в %
к предыдущему году
3,0
4,0
5,1
7,3
+ 17,3 %
Удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающие производства, строительство, транспорт, ЖКХ)
в общем количестве малых предприятий
%
31,5
32,1
33,0
33,9
+ 2,4 п.п.
7. Комплекс мероприятий, направленных на развитие городов с монопрофильной структурой экономики:
1) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Сокола;
2) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Череповца;
3) реализация комплексного инвестиционного плана модернизации г. Красавино.
Ожидаемые результаты
Таблица 21
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
г. Сокол
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
55,0
57,0
54,0
50,0
- 5,0 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в %
к численности экономически активного населения
1,5
1,45
1,4
1,7
+ 0,2 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
11,8
12,5
13,4
13,8
+ 2,0 п.п.
г. Череповец
Доля градообразующих предприятий
в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
68,0
68,0
67,5
69,9
+ 1,9 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в % к численности экономически активного населения
1,3
1,2
1,2
1,2
- 0,1 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях
от численности населения трудоспособного возраста экономически активного населения
%
14,2
14,8
15,1
20,0
+ 5,8 п.п.
г. Красавино
Доля градообразующих предприятий в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по городу
%
75,1
73,4
72,5
70,1
- 5,0 п.п.
Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год)
в %
к численности экономически активного
населения
6,7
4,8
4,3
5,0
- 1,7 п.п.
Доля работающих
на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста
%
17,8
18,6
19,6
20,5
+ 2,7 п.п.
Цель 3. Совершенствование системы управления
1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективного и ответственного управления финансовой системой области:
1) обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов;
2) поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами;
3) управление государственным долгом области.
Ожидаемые результаты
Таблица 22
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Отношение дефицита
областного бюджета
к объему налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета
%
13,1
15,0
10,0
10,0
- 3,1 п.п.
1
2
3
4
5
6
7
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области, к общему объему расходов областного бюджета
%
34,9
80,0
90,0
90,0
+ 55,1 п.п.
Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
раз
2,5
2,5
2,5
2,5
-
Доля долговых обязательств области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов
%
67,7
65,0
53,0
49,0
- 18,7 п.п.
2. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления в области:
1) совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в области;
2) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области;
3) развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров;
4) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
5) снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров.
Ожидаемые результаты
Таблица 23
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области
человек
на 10 тыс. человек населения
22,0
19,1
19,0
18,5
- 15,9 %
Доля лиц, включенных
в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области, назначенных на должности, от общего числа лиц, включенных в кадровые резервы органов исполнительной государственной власти области
%
32,0
35,0
38,0
20,0
- 12,0 п.п.
Доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области
%
40,0
50,0
60,0
70,0
+ 30,0 п.п.
Доля населения области, имеющего доступ
к получению государственных услуг
по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах
%
30,0
40,0
90,0
90,0
+ 60,0 п.п.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих
на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
%
89,3
90,0
90,0
80,0
- 9,3 п.п.
3. Комплекс мероприятий, направленных на развитие информационного общества:
1) совершенствование информационного общества области для дальнейшего развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества;
2) построение "электронного правительства" области;
3) обеспечение возможности получения населением области государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4) содействие в предоставлении (получении) услуг связи.
Ожидаемые результаты
Таблица 24
1
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных
в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании "Город Вологда"
%
70,0
90,0
100,0
96,0
+ 26,0 п.п.
Доля государственных услуг области, переведенных
в электронный вид
до максимально возможного этапа
%
59,6
100,0
100,0
100,0
+ 40,4 п.п.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
4,5
10,0
25,0
50,0
+ 45,5 п.п.
Доля населения области, повысившего уровень компетенции по использованию информационно-коммуникацио-нных технологий
за счет реализации мероприятий государственной программы "Информационное общество – Вологодская область (2014-2020 годы)", от общей численности постоянного населения области
%
-
-
0,3
0,7
+ 0,7 п.п.
Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области
%
95,7
95,7
96,3
96,8
+ 1,1 п.п.
4. Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области:
1) оформление прав собственности на все объекты недвижимости, учитываемые в Реестре собственности области;
2) предоставление залогового обеспечения субъектам инвестиционной деятельности;
3) повышение экономического потенциала земельных участков;
4) прекращение избыточного государственного регулирования экономики и переход преимущественно к косвенным методам регулирования экономических процессов;
5) актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков по категориям;
6) формирование земельных участков для жилищного строительства.
Ожидаемые результаты
Таблица 25
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области
%
60,0
62,0
65,0
70,0
+ 10,0 п.п.
Доля имущества области, включенного в Перечень объектов залогового фонда области
в отчетном году
%
6,5
7,0
7,5
8,0
+ 1,5 п.п.
Доля земельных участков, реализованных
на торгах
%
50,0
50,0
50,0
50,0
-
Доля приватизированных государственных унитарных предприятий области, основанных на праве хозяйственного ведения
%
-
7,7
23,1
30,8
+ 30,8 п.п.
Доля приватизированных пакетов акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ
%
-
8,7
13,0
21,7
+ 21,7 п.п.
Доля земельных участков, находящихся
в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки
и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами
%
33,0
35,0
40,0
45,0
+ 12,0 п.п.
5. Комплекс мероприятий, направленных на развитие системы государственных закупок области:
1) повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений;
2) обеспечение открытости и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области и нужд областных бюджетных учреждений.
Ожидаемые результаты
Таблица 26
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения "безальтернативных" закупок,
в общем объеме
государственных
закупок
%
9,0
не > 5,0
не > 5,0
9,0
-
Доля закупок
в электронной форме в общем количестве государственных конкурентных закупок
%
30,0
35,0
40,0
45,0
+ 15,0 п.п.
6. Комплекс мероприятий, направленных на развитие местного самоуправления в области:
1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем стимулирования комплексного социально-экономического развития муниципальных образований;
2) оптимизация муниципального устройства области.
Ожидаемые результаты
Таблица 27
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
2
3
4
5
6
7
Уровень удовлетво-ренности населения деятельностью органов местного самоуправления
% от числа опрошенных
44,0
45,0
46,0
47,0
+ 3,0 п.п.
Количество муниципальных образований области
ед.
283
281
279
279
- 1,4 %
Раздел V. Индикаторы (показатели)* реализации программы социально-экономического развития области
на 2014-2016 годы
Таблица 28
Единица
измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2016 год
к 2013 году
1
1
2
3
4
5
6
7
Численность населения
тыс. человек
(в среднем
за год)
1195,7
1195,0
1194,6
1190,0
- 0,5 %
Валовой региональный продукт (в действующих ценах)
млрд. руб.
352,7
382,1
406,7
430,4
+ 22,0 %
Валовой региональный продукт (в сопоставимых ценах)
в %
к предыдущему году
100,0
102,5
102,0
100,3
+ 4,9 %
Индекс промышленного производства
в %
к предыдущему году
101,5
102,0
102,8
100,0
+ 4,9 %
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в %
к предыдущему году
90,5
102,2
103,7
102,4
+ 8,5 %
Среднемесячная заработная плата работающих
руб. в месяц
24903
27103
29618
28224
+ 13,3 %
Реальная заработная плата
в %
к предыдущему году
103,1
103,0
104,4
90,7
- 2,5 %
Производительность труда
в %
к предыдущему году
101,0
102,7
102,0
100,0
+ 4,8 %
Среднедушевые денежные доходы населения
руб. в месяц
20879
22896
24882
28423
+ 36,1 %
Реальные располагаемые денежные доходы населения
в %
к предыдущему году
107,6
102,4
102,4
100,2
+ 5,1 %
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
в % ко всему населению
13,4
13,3
12,8
15,6
+ 2,2 п.п.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
69,5
70,1
71,2
71,8
+ 2,3 года
--------------------------------
* Индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области.".
Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Принят постановлением Законодательного Собрания области № 493
19 октября 2016 года
г.Вологда
20 октября 2016 года
№ 3991-ОЗ
Документ2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.04.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.110.000 Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: