Основная информация

Дата опубликования: 27 декабря 2007г.
Номер документа: ru33000200700581
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Владимирская область
Принявший орган: Законодательное Собрание Владимирской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»

Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2007 года

(Утратил силу:

Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)

Статья 1

Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ«Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября) следующие изменения:

1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники

финансирования

программы

Общая сумма расходов на реализацию программы - 2218,84 млн. рублей,

в том числе средства:

федерального бюджета - 435,56 млн. рублей

(19,3 процента);

областного бюджета - 981,86 млн. рублей

(44,2 процента);

муниципальных бюджетов - 374,25 млн. рублей (16,9 процента);

внебюджетных источников - 427,17 млн. рублей (19,3 процента).»;

2) наименование подраздела 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»;

3) приложения 1 - 4, 6 -8, 11-1, 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1.

Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области

№№ п/п

Наименование мероприятий

Срок испол-нения, годы

Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

0жидаемые результаты

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия

1.

Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов (тыс. кв. м)

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)

10,28

2004-2010

43,17

14,80

0,50

6,13

21,74

Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохранения, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры

10,28

2004-2006

43,17

14,80

0,50

6,13

21,74

3,10

2004

14,00

5,00

0,00

2,00

7,00

4,40

2005

16,50

6,00

0,50

4,00

6,00

2,78

2006

12,67

3,80

0,00

0,13

8,74

Прочие расходы

2.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв.м):

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)

9,83

2004-2010

164,46

49,10

49,90

16,36

49,10

9,83

2007-2010

164,46

49,10

49,90

16,36

49,10

1,58

2007

24,13

7,00

7,80

2,33

7,00

2,25

2008

41,00

12,30

12,30

4,10

12,30

3,00

2009

49,33

14,80

14,80

4,93

14,80

3,00

2010

50,00

15,00

15,00

5,00

15,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итого по разделам 1+2:

2004-2010

207,63

63,90

50,40

22,49

70,84

2004-2006

43,17

14,80

0,50

6,13

21,74

2004

14,00

5,00

0,00

2,00

7,00

2005

16,50

6,00

0,50

4,00

6,00

2006

12,67

3,80

0,00

0,13

8,74

2007-2010

164,46

49,10

49,90

16,36

49,10

2007

24,13

7,00

7,80

2,33

7,00

2008

41,00

12,30

12,30

4,10

12,30

2009

49,33

14,80

14,80

4,93

14,80

2010

50,00

15,00

15,00

5,00

15,00

Примечание. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Программы, составит в 2007 году 7,3 процента запланированного количества семей (402 семьи), в 2008 году - 10,6 процента, в 2009 году - 13,8 процента, в 2010 году - 13,9 процента.

Приложение 2.

Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

№№ п/п

Наименование мероприятий

Срок испол-нения, годы

Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

0жидаемые результаты

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источни-ков

Инвестиционные мероприятия

1.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений:

Департамент образования, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)

Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений

-

2004-2010

77,22

0,40

41,82

35,00

-

2004-2006

30,90

0,40

15,50

15,00

-

2004

2,00

0,00

2,00

0,00

-

2005

5,90

0,40

1,50

4,00

-

2006

23,00

0,00

12,00

11,00

-

2007-2010

46,32

0,00

26,32

20,00

-

2007

7,50

0,00

7,00

0,50

-

2008

15,00

0,00

6,10

8,90

-

2009

15,00

0,00

4,90

10,10

-

2010

8,82

0,00

8,32

0,50

Приложение 3.

Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности

Наименование мероприятий

Срок испол-нения, годы

Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

0жидаемырезультаты

в том числе за счет средств:

№№ п/п

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюд-жетных источни-ков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия

1.

Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений

Департамент здравоохранения, департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)

Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных

665 посещений в смену и 175 коек

2004-2010

37,26

5,60

17,68

13,98

0,00

330 посещений в смену и 125 коек

2004-2006

3,98

1,30

0,00

2,68

0,00

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

330 посещений в смену и 125 коек

2005

3,98

1,30

0,00

2,68

0,00

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 посещений в смену и 50 коек

2007-2010

33,28

4,30

17,68

11,30

0,00

35 посещений в смену

2007

5,20

0,00

2,60

2,60

0,00

100 посещений в смену

2008

12,00

2,40

4,80

4,80

0,00

100 посещений в смену

2009

7,68

1,00

4,68

2,00

0,00

100 посещений в смену и 50 коек

2010

8,40

0,90

5,60

1,90

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Строительство и реконструкция фельшерско-акушерских пунктов

8 единиц на 200 посещений в смену

2004-2010

11,07

1,81

4,84

4,42

0,00

2 единицы на 50 посещений в смену

2004-2006

2,25

0,61

0,42

1,22

0,00

-

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 единицы на 50 посещ. в смену

2005

1,83

0,61

0,00

1,22

0,00

2006

0,42

0,00

0,42

0,00

0,00

6 единиц на 150 посещ. в смену

2007-2010

8,82

1,20

4,42

3,20

0,00

1 единица на 25 посещ. в смену

2007

1,60

0,00

0,80

0,80

0,00

2 единицы на 50 посещ. в смену

2008

3,00

0,60

1,20

1,20

0,00

3 единицы на 75 посещ. в смену

2009

4,22

0,60

2,42

1,20

0,00

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием

Департамент здравоохранения, органы местного самоуправления (по согласованию)

2004-2010

14,92

2,28

7,18

5,46

0,00

2004-2006

6,25

1,51

1,72

3,02

0,00

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

5,57

1,51

1,04

3,02

0,00

2006

0,68

0,00

0,68

0,00

0,00

2007-2010

8,67

0,77

5,46

2,44

0,00

2007

1,80

0,00

0,90

0,90

0,00

2008

1,40

0,28

0,56

0,56

0,00

2009

2,93

0,19

2,36

0,38

0,00

2010

2,54

0,30

1,64

0,60

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности

2004-2010

115,36

62,91

21,95

6,15

24,35

Департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)

2004-2006

1,00

0,00

0,50

0,50

0,00

2004

2005

1 единица

2006

1,00

0,50

0,50

2007-2010

114,36

62,91

21,45

5,65

24,35

2007

90,01

62,91

21,45

5,65

1 единица

2008

24,35

24,35

2009

2010

Итого по разделам: 1+2+3+4

2004-2010

178,61

72,60

51,65

30,01

24,35

2004-2006

13,48

3,42

2,64

7,42

0,00

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2005

11,38

3,42

1,04

6,92

0,00

2006

2,10

0,00

1,60

0,50

0,00

2007-2010

165,13

69,18

49,01

22,59

24,35

2007

98,61

62,91

25,75

9,95

0,00

2008

40,75

3,28

6,56

6,56

24,35

2009

14,83

1,79

9,46

3,58

0,00

2010

10,94

1,20

7,24

2,50

0,00

Приложение 4.

Развитие культурно-досуговой деятельности на селе

№№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения, годы

Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

0жидаемые результаты

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия.

1.

Строительство клубов и Домов культуры

Департамент по культуре, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)

Прирост составит 450 мест

450 мест

2004-2010

49,74

36,22

13,52

2004-2006

6,23

4,26

1,97

2004

2005

1,12

1,12

2006

5,11

4,26

0,85

450 мест

2007-2010

43,51

31,96

11,55

2007

6,95

5,30

1,65

2008

16,00

10,00

6,00

2009

15,82

12,62

3,20

450 мест

2010

4,74

4,04

0,7

2.

Реконструкция клубов и Домов культуры

2004-2010

35,65

28,00

7,65

2004-2006

2,95

2,95

2004

2005

0,10

0,10

2006

2,85

2,85

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007-2010

32,70

28,00

4,70

2007

12,00

9,00

3,00

2008

6,80

6,00

0,80

2009

5,30

5,00

0,30

2010

8,60

8,00

0,60

Прочие мероприятия

3.

Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек

Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)

2004-2010

36,00

36,00

2004-2006

2007-2010

36,00

36,00

2007

36,00

36,00

3.1.

Приобретение музыкального, свето- звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви

2007

17,00

17,00

3.2.

Противопожарные и противоаварийные мероприятия

2007

9,19

9,19

3.3.

Приобретение автотранспорта

2007

5,53

5,53

3.4.

Приобретение компьютерной и множительной техники

2007

1,28

1,28

3.5.

Приобретение музыкальных инструментов

2007

3,00

3,00

4.

Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения

Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)

2004-2010

6,40

6,40

2004-2006

2007-2010

6,40

6,40

2007

6,40

6,40

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.

Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры

2007

1,60

1,60

4.2.

Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах

2007

0,80

0,80

4.3.

Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий

2007

4,00

4,00

5.

Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет

Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)

2004-2010

0,60

0,60

2004-2006

2007-2010

0,60

0,60

2007

0,60

0,60

6.

Гранты Губернатора области

2004-2010

10,00

10,00

2004-2006

2007-2010

10,00

10,00

2007

10,00

10,00

Итого по разделам с 1по 6:

2004-2010

138,39

117,22

21,17

2004-2006

9,18

4,26

4,92

2004

-

-

-

2005

1,22

1,22

2006

7,96

4,26

3,70

2007-2010

129,21

112,96

16,25

2007

71,95

67,30

4,65

2008

22,80

16,00

6,80

2009

21,12

17,62

3,50

2010

13,34

12,04

1,30

Приложение 6

Газификация сельских населенных пунктов

№ №

п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения, годы

Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

Ожидаемые результаты

Всего

в том числе

Федерального бюджета

Областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия

1

Строительство

Распределительных газовых сетей

Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз»

(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

Развитие разводящих газовых сетей на селе

444,6 км

2004-2010

586,66

93,95

288,25

128,98

75,48

146 км

2004-2006

173,40

38,70

40,20

48,80

45,70

42 км

2004

53,30

8,70

16,50

16,00

12,10

63 км

2005

68,10

17,00

17,00

16,50

17,60

41 км

2006

52,00

13,00

6,70

16,30

16,00

298,6 км

2007-2010

413,26

55,25

248,05

80,18

29,78

153,6

2007

219,22

11,37

186,75

11,10

10,00

45 км

2008

57,89

14,49

18,30

15,73

9,37

50 км

2009

72,07

14,82

21,00

31,89

4,36

50 км

2010

64,08

14,57

22,00

21,46

6,05

2

Газификация жилых домов

14696 квартир

2004-2010

166,05

0,00

61,65

21,70

82,70

Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз» (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

Повышение уровня газификации жилья до 30 процентов

5200 кв.

2004-2006

28,20

0,00

0,00

5,70

22,50

1430 кв.

2004

7,80

0,00

0,00

1,60

6,20

1560кв.

2005

9,60

0,00

0,00

1,90

7,70

2210 кв.

2006

10,80

0,00

0,00

2,20

8,60

9496 кв.

2007-2010

137,85

0,00

61,65

16,00

60,20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4166(в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)

1742 кв.

2008

15,80

0,00

0,00

2,60

13,20

1768 кв.

2009

17,30

0,00

0,00

2,90

14,40

1820 кв.

2010

18,70

0,00

0,00

3,10

15,60

3

Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ

2004-2010

76,25

0,00

76,25

0,00

0,00

2004-2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007-2010

76,25

0,00

76,25

0,00

0,00

2007

76,25

0,00

76,25

0,00

0,00

3.1

Строительство блочно-модульных газовых котельных

12 котельных

2007

65,85

0,00

65,85

0,00

0,00

3.2

Реконструкция котельных с переводом на природный газ

4 котельные

2007

10,40

0,00

10,40

0,00

0,00

Итого по разделам 1+2+3

2004-2010

828,96

93,95

426,15

150,68

158,18

2004-2006

201,60

38,70

40,20

54,50

68,20

2004

61,10

8,70

16,50

17,60

18,30

2005

77,70

17,00

17,00

18,40

25,30

2006

62,80

13,00

6,70

18,50

24,60

2007-2010

627,36

55,25

385,95

96,18

89,98

2007

381,52

11,37

324,65

18,50

27,00

2008

73,69

14,49

18,30

18,33

22,57

2009

89,37

14,82

21,00

34,79

18,76

2010

82,78

14,57

22,00

24,56

21,65

Приложение 7

Водоснабжение сельских населенных пунктов

№ №

п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения, годы

Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

Ожидаемые результаты

Всего

в том числе за счет средств

едерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления

(по согласованию)

1

Строительство и реконструкция локальных водопроводов

Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности

52 км

2004-2010

65,42

13,34

23,55

26,73

1,80

22,8 км

2004-2006

18,00

3,60

4,25

8,35

1,80

9,3 км

2004

4,00

1,40

0,90

0,90

0,80

10,0 км

2005

3,00

0,20

0,90

0,90

1,00

3,5 км

2006

11,00

2,00

2,45

6,55

0,00

29,2 км

2007-2010

47,42

9,74

19,30

18,38

0,00

4,2 км

2007

3,35

2,15

0,60

0,60

0,00

9 км

2008

9,45

1,47

3,70

4,28

0,00

11 км

2009

16,50

2,90

7,30

6,30

0,00

5 км

2010

18,12

3,22

7,70

7,20

0,00

2.

Ввод в действие систем водоотведения

и

0,5 тыс. куб. м/сутк.

2004-2010

3,50

0,10

1,20

1,90

0,30

0,5 тыс. куб. м/сутк.

2004-2006

3,50

0,10

1,20

1,90

0,30

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,4 тыс. куб. м/сутк

2005

1,40

0,10

0,20

0,80

0,30

0,1 тыс. куб. м/сутк

2006

2,10

0,00

1,00

1,10

0,00

2007-2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Строительство водозаборов и станций водоподготовки

10 ед.

2004-2010

2,10

0,10

0,00

1,40

0,60

10 ед.

2004-2006

2,10

0,10

0,00

1,40

0,60

2004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 ед.

2005

2,10

0,10

1,40

0,60

2006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007-2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по разделам 1+2+3:

2004-2010

71,02

13,54

24,75

30,03

2,70

2004-2006

23,60

3,80

5,45

11,65

2,70

2004

4,00

1,40

0,90

0,90

0,80

2005

6,50

0,40

1,10

3,10

1,90

2006

13,10

2,00

3,45

7,65

0,00

2007-2010

47,42

9,74

19,30

18,38

0,00

2007

3,35

2,15

0,60

0,60

0,00

2008

9,45

1,47

3,70

4,28

0,00

2009

16,50

2,90

7,30

6,30

0,00

2010

18,12

3,22

7,70

7,20

0,00

Приложение 8

Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности

№ №

п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения, годы

Объем финансирования млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

Ожидаемые результаты

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инвестиционные мероприятия

1

Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты:

Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)

Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием

43,325 км

2005-2010

419,71

138,17

234,27

47,27

26 нас. пунктов в том числе по годам

9,57 км

2005-2006

65,58

4,50

50,58

10,50

8

3,57 км

2005

15,00

4,50

10,50

4

6,0 км

2006

50,58

50,58

4

33,755 км

18

4,255

2007

56,92

23,36

27,94

5,62

3

16,0 км

2008

116,44

38,00

65,37

13,07

5

3,5 км

2009

72,97

29,19

36,48

7,30

4

10 км

2010

107,80

43,12

53,90

10,78

6

Приложение 11-1

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

№№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения, годы

Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ответственные за исполнение мероприятий

0жидаемые результаты

Всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

областного бюджета

муниципальных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инвестиционные мероприятия

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент стротельства и архитектуры,органы местного самоуправления (по согласованию)

1.

Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):

Обеспечение жильем 45 молодых семей и молодых специалистов на селе

2,87

2004-2010

25,00

7,50

5,00

9,20

3,30

2,87

2004-2006

25,00

7,50

5,00

9,20

3,30

2,87

2006

25,00

7,50

5,00

9,20

3,30

Прочие расходы

2.

Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):

Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)

7,08

2004-2010

101,00

30,30

30,40

10,00

30,30

Обеспечение жильем 132 молодых семей и молодых специалистов на селе:

7,08

2007-2010

101,00

30,30

30,40

10,00

30,30

1,77

2007

17,67

5,30

5,40

1,67

5,30

2007 год - 33

1,77

2008

26,67

8,00

8,00

2,67

8,00

2008 год - 33

1,77

2009

28,33

8,50

8,50

2,83

8,50

2009 год - 33

1,77

2010

28,33

8,50

8,50

2,83

8,50

2010 год - 33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по разделам 1+2:

2004-2010

126,00

37,80

35,40

19,20

33,60

2004-2006

25,00

7,50

5,00

9,20

3,30

2006

25,00

7,50

5,00

9,20

3,30

2007-2010

101,00

30,30

30,40

10,00

30,30

2007

17,67

5,30

5,40

1,67

5,30

2008

26,67

8,00

8,00

2,67

8,00

2009

28,33

8,50

8,50

2,83

8,50

2010

28,33

8,50

8,50

2,83

8,50

Примечание. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, исходя из потребности, сформированной на начало 2006 года по заявкам муниципальных районов (177молодых семей и молодых специалистов на селе), составит в 2007 году 44,1 процента, в 2008 году - 62,7процента, в 2009 году - 81,4 процента, в 2010 году - 100 процентов.

Приложение 12

Объемы затрат на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области

млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Источники и направления финансирования

На период реализации программы 2004-2010 годы

в том числе:

I этап 2004-2006 годы

II этап 2007-2010 годы

из него:

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего расходов

2218,84

512,29

113,77

186,71

211,81

1706,55

678,34

364,52

325,10

338,59

В том числе:

- средства федерального бюджета

435,56

82,05

19,60

36,15

26,30

353,51

112,09

79,69

74,02

87,71

- средства областного бюджета

981,86

124,33

19,40

21,34

83,59

857,53

466,44

136,33

120,06

134,70,

- средства муниципальных бюджетов

374,25

128,90

23,40

54,82

50,68

245,35

43,82

68,10

76,52

56,91

-внебюджетные источники

427,17

177,01

51,37

74,40

51,24

250,16

55,99

80,40

54,50

59,27

Из общего объема по направлениям:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

207,63

43,17

14,00

16,50

12,67

164,46

24,13

41,00

49,33

50,00

в том числе:

- средства федерального бюджета

63,90

14,80

5,00

6,00

3,80

49,10

7,00

12,30

14,80

15,00

- средства областного бюджета

50,40

0,50

0,50

49,90

7,80

12,30

14,80

15,00

- средства муниципальных бюджетов

22,49

6,13

2,00

4,00

0,13

16,36

2,33

4,10

4,93

5,00

- внебюджетные источники

70,84

21,74

7,00

6,00

8,74

49,10

7,00

12,30

14,80

15,00

образование

77,22

30,90

2,00

5,90

23,00

46,32

7,50

15,00

15,00

8,82

в том числе:

- средства федерального бюджета

0,40

0,40

0,40

- средства областного бюджета

41,82

15,50

2,00

1,50

12,00

26,32

7,00

6,10

4,90

8,32

- средства муниципальных бюджетов

35,00

15,00

4,00

11,00

20,00

0,50

8,90

10,10

0,50

- внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

здравоохранение

178,61

13,48

11,38

2,1

165,13

98,61

40,75

14,83

10,94

в том числе:

- средства федерального бюджета

72,60

3,42

3,42

69,18

62,91

3,28

1,79

1,20

-средства областного бюджета

51,65

2,64

1,04

1,6

49,01

25,75

6,56

9,46

7,24

- средства муниципальных бюджетов

30,01

7,42

6,92

0,5

22,59

9,95

6,56

3,58

2,50

- внебюджетные источники

24,35

24,35

24,35

культура

138,39

9,18

1,22

7,96

129,21

71,95

22,80

21,12

13,34

в том числе

-средства федерального бюджета

- средства областного бюджета

117,22

4,26

4,26

112,96

67,30

16,00

17,62

12,04

- средства муниципальных бюджетов

21,17

4,92

1,22

3,70

16,25

4,65

6,80

3,50

1,30

- внебюджетные источники

торгово-бытовое обслуживание

49,00

22,00

7,70

6,80

7,50

27,00

10,00

5,80

5,50

5,70

в том числе

- средства федерального бюджета

- средства областного бюджета

- средства муниципальных бюджетов

- внебюджетные источники

49,00

22,00

7,70

6,80

7,50

27,00

10,00

5,80

5,50

5,70

электрификация

80,10

35,58

15,17

13,31

7,10

44,52

6,69

12,92

12,15

12,76

в том числе:

- средства федерального бюджета

8,50

2,23

2,23

6,27

2,15

2,02

2,10

- средства областного бюджета

- средства муниципальных бюджетов

14,80

5,98

2,70

3,28

8,82

3,39

3,19

2,24

- внебюджетные источники

56,80

27,37

12,47

7,80

7,10

29,43

6,69

7,38

6,94

8,42

газификация

828,96

201,60

61,10

77,70

62,80

627,36

381,52

73,69

89,37

82,78

в том числе:

- средства федерального бюджета

93,95

38,70

8,70

17,00

13,00

55,25

11,37

14,49

14,82

14,57

- средства областного бюджета

426,15

40,20

16,50

17,00

6,70

385,95

324,65

18,30

21,00

22,00

- средства муниципальных бюджетов

150,68

54,50

17,60

18,40

18,50

96,18

18,50

18,33

34,79

24,56

- внебюджетные источники

158,18

68,20

18,30

25,30

24,60

89,98

27,00

22,57

18,76

21,65

1

водоснабжение

71,02

23,60

4,00

6,50

13,10

47,42

3,35

9,45

16,50

18,12

в том числе:

- средства федерального бюджета

13,54

3,80

1,40

0,40

2,00

9,74

2,15

1,47

2,90

3,22

- средства областного бюджета

24,75

5,45

0,90

1,10

3,45

19,30

0,60

3,70

7,30

7,70

- средства муниципальных бюджетов

30,03

11,65

0,90

3,10

7,65

18,38

0,60

4,28

6,30

7,20

- внебюджетные источники

2,70

2,70

0,80

1,90

телекоммуникационная связь

41,23

41,23

9,80

31,43

в том числе:

- средства федерального бюджета

6,03

6,03

4,50

1,53

- средства муниципальных бюджетов

3,55

3,55

0,20

3,35

- внебюджетные источники

31,65

31,65

5,10

26,55

дорожное строительство

419,71

65,58

15,00

50,58

354,13

56,92

116,44

72,97

107,80

в том числе

- средства федерального бюджета

138,17

4,50

4,50

133,67

23,36

38,00

29,19

43,12

- средства областного бюджета

234,27

50,58

50,58

183,69

27,94

65,37

36,48

53,90

- средства муниципальных бюджетов

47,27

10,50

10,50

36,77

5,62

13,07

7,30

10,78

-внебюджетные источники

информационно-консультационное обеспечение сельского населения

0,97

0,97

0,97

в том числе:

- средства федерального бюджета

0,67

0,67

0,67

- средства областного бюджета

0,20

0,20

0,20

- средства муниципальных бюджетов

0,05

0,05

0,05

- внебюджетные источники

0,05

0,05

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе:

126,00

25,00

25,00

101,00

17,67

26,67

28,33

28,33

в том числе:

- средства федерального бюджета

37,80

7,50

7,50

30,330

5,30

8,00

8,50

8,50

- средства областного бюджета

35,40

5,00

5,00

3,40

5,40

8,00

8,50

8,50

- средства муниципальных бюджетов

19,20

9,20

9,20

10,00

1,67

2,67

2,83

2,83

- внебюджетные источники

33,60

3,30

3,30

30,30

5,30

8,00

8,50

5,50

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Владимирской области

Н.В. Виноградов

Владимир

27 декабря 2007 г.

№ 209-ОЗ

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Владимирские ведомости № 258 от 30.12.2007 стр.42-45
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.010.000 Общие положения, 090.060.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать