Основная информация
Дата опубликования: | 27 декабря 2007г. |
Номер документа: | ru33000200700581 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Владимирская область |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Владимирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ«Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2218,84 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 435,56 млн. рублей
(19,3 процента);
областного бюджета - 981,86 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,25 млн. рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,17 млн. рублей (19,3 процента).»;
2) наименование подраздела 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»;
3) приложения 1 - 4, 6 -8, 11-1, 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1.
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов (тыс. кв. м)
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
10,28
2004-2010
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохранения, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры
10,28
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,10
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,40
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
Прочие расходы
2.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв.м):
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)
9,83
2004-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
9,83
2007-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
1,58
2007
24,13
7,00
7,80
2,33
7,00
2,25
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
3,00
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
3,00
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделам 1+2:
2004-2010
207,63
63,90
50,40
22,49
70,84
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
2007-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
2007
24,13
7,00
7,80
2,33
7,00
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
Примечание. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Программы, составит в 2007 году 7,3 процента запланированного количества семей (402 семьи), в 2008 году - 10,6 процента, в 2009 году - 13,8 процента, в 2010 году - 13,9 процента.
Приложение 2.
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источни-ков
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений:
Департамент образования, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений
-
2004-2010
77,22
0,40
41,82
35,00
-
2004-2006
30,90
0,40
15,50
15,00
-
2004
2,00
0,00
2,00
0,00
-
2005
5,90
0,40
1,50
4,00
-
2006
23,00
0,00
12,00
11,00
-
2007-2010
46,32
0,00
26,32
20,00
-
2007
7,50
0,00
7,00
0,50
-
2008
15,00
0,00
6,10
8,90
-
2009
15,00
0,00
4,90
10,10
-
2010
8,82
0,00
8,32
0,50
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемырезультаты
в том числе за счет средств:
№№ п/п
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюд-жетных источни-ков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Строительство и реконструкция фельшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
Департамент здравоохранения, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2009
2,93
0,19
2,36
0,38
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
115,36
62,91
21,95
6,15
24,35
Департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
114,36
62,91
21,45
5,65
24,35
2007
90,01
62,91
21,45
5,65
1 единица
2008
24,35
24,35
2009
2010
Итого по разделам: 1+2+3+4
2004-2010
178,61
72,60
51,65
30,01
24,35
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
165,13
69,18
49,01
22,59
24,35
2007
98,61
62,91
25,75
9,95
0,00
2008
40,75
3,28
6,56
6,56
24,35
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство клубов и Домов культуры
Департамент по культуре, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Прирост составит 450 мест
450 мест
2004-2010
49,74
36,22
13,52
2004-2006
6,23
4,26
1,97
2004
2005
1,12
1,12
2006
5,11
4,26
0,85
450 мест
2007-2010
43,51
31,96
11,55
2007
6,95
5,30
1,65
2008
16,00
10,00
6,00
2009
15,82
12,62
3,20
450 мест
2010
4,74
4,04
0,7
2.
Реконструкция клубов и Домов культуры
2004-2010
35,65
28,00
7,65
2004-2006
2,95
2,95
2004
2005
0,10
0,10
2006
2,85
2,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007-2010
32,70
28,00
4,70
2007
12,00
9,00
3,00
2008
6,80
6,00
0,80
2009
5,30
5,00
0,30
2010
8,60
8,00
0,60
Прочие мероприятия
3.
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
36,00
36,00
2004-2006
2007-2010
36,00
36,00
2007
36,00
36,00
3.1.
Приобретение музыкального, свето- звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви
2007
17,00
17,00
3.2.
Противопожарные и противоаварийные мероприятия
2007
9,19
9,19
3.3.
Приобретение автотранспорта
2007
5,53
5,53
3.4.
Приобретение компьютерной и множительной техники
2007
1,28
1,28
3.5.
Приобретение музыкальных инструментов
2007
3,00
3,00
4.
Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
6,40
6,40
2004-2006
2007-2010
6,40
6,40
2007
6,40
6,40
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1.
Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры
2007
1,60
1,60
4.2.
Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах
2007
0,80
0,80
4.3.
Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий
2007
4,00
4,00
5.
Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
0,60
0,60
2004-2006
2007-2010
0,60
0,60
2007
0,60
0,60
6.
Гранты Губернатора области
2004-2010
10,00
10,00
2004-2006
2007-2010
10,00
10,00
2007
10,00
10,00
Итого по разделам с 1по 6:
2004-2010
138,39
117,22
21,17
2004-2006
9,18
4,26
4,92
2004
-
-
-
2005
1,22
1,22
2006
7,96
4,26
3,70
2007-2010
129,21
112,96
16,25
2007
71,95
67,30
4,65
2008
22,80
16,00
6,80
2009
21,12
17,62
3,50
2010
13,34
12,04
1,30
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе
Федерального бюджета
Областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Строительство
Распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз»
(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
444,6 км
2004-2010
586,66
93,95
288,25
128,98
75,48
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
298,6 км
2007-2010
413,26
55,25
248,05
80,18
29,78
153,6
2007
219,22
11,37
186,75
11,10
10,00
45 км
2008
57,89
14,49
18,30
15,73
9,37
50 км
2009
72,07
14,82
21,00
31,89
4,36
50 км
2010
64,08
14,57
22,00
21,46
6,05
2
Газификация жилых домов
14696 квартир
2004-2010
166,05
0,00
61,65
21,70
82,70
Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение уровня газификации жилья до 30 процентов
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
9496 кв.
2007-2010
137,85
0,00
61,65
16,00
60,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4166(в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)
1742 кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768 кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820 кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
2004-2010
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
2007
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
3.1
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
65,85
0,00
65,85
0,00
0,00
3.2
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
10,40
0,00
10,40
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
828,96
93,95
426,15
150,68
158,18
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
627,36
55,25
385,95
96,18
89,98
2007
381,52
11,37
324,65
18,50
27,00
2008
73,69
14,49
18,30
18,33
22,57
2009
89,37
14,82
21,00
34,79
18,76
2010
82,78
14,57
22,00
24,56
21,65
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств
едерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления
(по согласованию)
1
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
52 км
2004-2010
65,42
13,34
23,55
26,73
1,80
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
29,2 км
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
4,2 км
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
9 км
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
11 км
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
5 км
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
2.
Ввод в действие систем водоотведения
и
0,5 тыс. куб. м/сутк.
2004-2010
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
0,5 тыс. куб. м/сутк.
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутк
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/сутк
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
10 ед.
2004-2010
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 ед.
2005
2,10
0,10
1,40
0,60
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3:
2004-2010
71,02
13,54
24,75
30,03
2,70
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
Приложение 8
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,325 км
2005-2010
419,71
138,17
234,27
47,27
26 нас. пунктов в том числе по годам
9,57 км
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57 км
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0 км
2006
50,58
50,58
4
33,755 км
18
4,255
2007
56,92
23,36
27,94
5,62
3
16,0 км
2008
116,44
38,00
65,37
13,07
5
3,5 км
2009
72,97
29,19
36,48
7,30
4
10 км
2010
107,80
43,12
53,90
10,78
6
Приложение 11-1
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент стротельства и архитектуры,органы местного самоуправления (по согласованию)
1.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):
Обеспечение жильем 45 молодых семей и молодых специалистов на селе
2,87
2004-2010
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
Прочие расходы
2.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)
7,08
2004-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
Обеспечение жильем 132 молодых семей и молодых специалистов на селе:
7,08
2007-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
1,77
2007
17,67
5,30
5,40
1,67
5,30
2007 год - 33
1,77
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
2008 год - 33
1,77
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2009 год - 33
1,77
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2010 год - 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по разделам 1+2:
2004-2010
126,00
37,80
35,40
19,20
33,60
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2007-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
2007
17,67
5,30
5,40
1,67
5,30
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
Примечание. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, исходя из потребности, сформированной на начало 2006 года по заявкам муниципальных районов (177молодых семей и молодых специалистов на селе), составит в 2007 году 44,1 процента, в 2008 году - 62,7процента, в 2009 году - 81,4 процента, в 2010 году - 100 процентов.
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап 2004-2006 годы
II этап 2007-2010 годы
из него:
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2218,84
512,29
113,77
186,71
211,81
1706,55
678,34
364,52
325,10
338,59
В том числе:
- средства федерального бюджета
435,56
82,05
19,60
36,15
26,30
353,51
112,09
79,69
74,02
87,71
- средства областного бюджета
981,86
124,33
19,40
21,34
83,59
857,53
466,44
136,33
120,06
134,70,
- средства муниципальных бюджетов
374,25
128,90
23,40
54,82
50,68
245,35
43,82
68,10
76,52
56,91
-внебюджетные источники
427,17
177,01
51,37
74,40
51,24
250,16
55,99
80,40
54,50
59,27
Из общего объема по направлениям:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
207,63
43,17
14,00
16,50
12,67
164,46
24,13
41,00
49,33
50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
63,90
14,80
5,00
6,00
3,80
49,10
7,00
12,30
14,80
15,00
- средства областного бюджета
50,40
0,50
0,50
49,90
7,80
12,30
14,80
15,00
- средства муниципальных бюджетов
22,49
6,13
2,00
4,00
0,13
16,36
2,33
4,10
4,93
5,00
- внебюджетные источники
70,84
21,74
7,00
6,00
8,74
49,10
7,00
12,30
14,80
15,00
образование
77,22
30,90
2,00
5,90
23,00
46,32
7,50
15,00
15,00
8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,40
0,40
0,40
- средства областного бюджета
41,82
15,50
2,00
1,50
12,00
26,32
7,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
35,00
15,00
4,00
11,00
20,00
0,50
8,90
10,10
0,50
- внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранение
178,61
13,48
11,38
2,1
165,13
98,61
40,75
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
72,60
3,42
3,42
69,18
62,91
3,28
1,79
1,20
-средства областного бюджета
51,65
2,64
1,04
1,6
49,01
25,75
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
30,01
7,42
6,92
0,5
22,59
9,95
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
24,35
24,35
24,35
культура
138,39
9,18
1,22
7,96
129,21
71,95
22,80
21,12
13,34
в том числе
-средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
117,22
4,26
4,26
112,96
67,30
16,00
17,62
12,04
- средства муниципальных бюджетов
21,17
4,92
1,22
3,70
16,25
4,65
6,80
3,50
1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрификация
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
828,96
201,60
61,10
77,70
62,80
627,36
381,52
73,69
89,37
82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета
93,95
38,70
8,70
17,00
13,00
55,25
11,37
14,49
14,82
14,57
- средства областного бюджета
426,15
40,20
16,50
17,00
6,70
385,95
324,65
18,30
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
150,68
54,50
17,60
18,40
18,50
96,18
18,50
18,33
34,79
24,56
- внебюджетные источники
158,18
68,20
18,30
25,30
24,60
89,98
27,00
22,57
18,76
21,65
1
водоснабжение
71,02
23,60
4,00
6,50
13,10
47,42
3,35
9,45
16,50
18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета
13,54
3,80
1,40
0,40
2,00
9,74
2,15
1,47
2,90
3,22
- средства областного бюджета
24,75
5,45
0,90
1,10
3,45
19,30
0,60
3,70
7,30
7,70
- средства муниципальных бюджетов
30,03
11,65
0,90
3,10
7,65
18,38
0,60
4,28
6,30
7,20
- внебюджетные источники
2,70
2,70
0,80
1,90
телекоммуникационная связь
41,23
41,23
9,80
31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,03
6,03
4,50
1,53
- средства муниципальных бюджетов
3,55
3,55
0,20
3,35
- внебюджетные источники
31,65
31,65
5,10
26,55
дорожное строительство
419,71
65,58
15,00
50,58
354,13
56,92
116,44
72,97
107,80
в том числе
- средства федерального бюджета
138,17
4,50
4,50
133,67
23,36
38,00
29,19
43,12
- средства областного бюджета
234,27
50,58
50,58
183,69
27,94
65,37
36,48
53,90
- средства муниципальных бюджетов
47,27
10,50
10,50
36,77
5,62
13,07
7,30
10,78
-внебюджетные источники
информационно-консультационное обеспечение сельского населения
0,97
0,97
0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,67
0,67
0,67
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,05
0,05
0,05
- внебюджетные источники
0,05
0,05
0,05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе:
126,00
25,00
25,00
101,00
17,67
26,67
28,33
28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета
37,80
7,50
7,50
30,330
5,30
8,00
8,50
8,50
- средства областного бюджета
35,40
5,00
5,00
3,40
5,40
8,00
8,50
8,50
- средства муниципальных бюджетов
19,20
9,20
9,20
10,00
1,67
2,67
2,83
2,83
- внебюджетные источники
33,60
3,30
3,30
30,30
5,30
8,00
8,50
5,50
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
27 декабря 2007 г.
№ 209-ОЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года»
Принят Законодательным Собранием области 19 декабря 2007 года
(Утратил силу:
Закон Владимирской области от 10.08.2009 № 101-ОЗ, НГР: ru33000200900373)
Статья 1
Внести в приложение к Закону Владимирской области от 11 ноября 2004 года №176-ОЗ«Об областной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» (Владимирские ведомости, 2004, 24 ноября; 2005, 27 июля; 2006, 21 июля; 2007, 10 января, 21 марта, 18 апреля, 16 мая, 18 июля, 28 ноября) следующие изменения:
1) в разделе «Паспорт областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программы
Общая сумма расходов на реализацию программы - 2218,84 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 435,56 млн. рублей
(19,3 процента);
областного бюджета - 981,86 млн. рублей
(44,2 процента);
муниципальных бюджетов - 374,25 млн. рублей (16,9 процента);
внебюджетных источников - 427,17 млн. рублей (19,3 процента).»;
2) наименование подраздела 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»;
3) приложения 1 - 4, 6 -8, 11-1, 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1.
Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.руб., (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках за счет безвозмездных субсидий из федерального, областного, местного бюджетов (тыс. кв. м)
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
10,28
2004-2010
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
Улучшение жилищных условий жителей сельской местности, включая работников здравоохранения, социальной сферы, сферы обслуживания и культуры
10,28
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
3,10
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
4,40
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2,78
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
Прочие расходы
2.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв.м):
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)
9,83
2004-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
9,83
2007-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
1,58
2007
24,13
7,00
7,80
2,33
7,00
2,25
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
3,00
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
3,00
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделам 1+2:
2004-2010
207,63
63,90
50,40
22,49
70,84
2004-2006
43,17
14,80
0,50
6,13
21,74
2004
14,00
5,00
0,00
2,00
7,00
2005
16,50
6,00
0,50
4,00
6,00
2006
12,67
3,80
0,00
0,13
8,74
2007-2010
164,46
49,10
49,90
16,36
49,10
2007
24,13
7,00
7,80
2,33
7,00
2008
41,00
12,30
12,30
4,10
12,30
2009
49,33
14,80
14,80
4,93
14,80
2010
50,00
15,00
15,00
5,00
15,00
Примечание. Доля семей, улучшивших свои жилищные условия в результате реализации Программы, составит в 2007 году 7,3 процента запланированного количества семей (402 семьи), в 2008 году - 10,6 процента, в 2009 году - 13,8 процента, в 2010 году - 13,9 процента.
Приложение 2.
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источни-ков
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений:
Департамент образования, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэффициента сменности сельских общеобразовательных учреждений
-
2004-2010
77,22
0,40
41,82
35,00
-
2004-2006
30,90
0,40
15,50
15,00
-
2004
2,00
0,00
2,00
0,00
-
2005
5,90
0,40
1,50
4,00
-
2006
23,00
0,00
12,00
11,00
-
2007-2010
46,32
0,00
26,32
20,00
-
2007
7,50
0,00
7,00
0,50
-
2008
15,00
0,00
6,10
8,90
-
2009
15,00
0,00
4,90
10,10
-
2010
8,82
0,00
8,32
0,50
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Наименование мероприятий
Срок испол-нения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемырезультаты
в том числе за счет средств:
№№ п/п
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюд-жетных источни-ков
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1.
Строительство и реконструкция объектов амбулаторно-поликлинических учреждений
Департамент здравоохранения, департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
Приближение врачебной помощи к сельскому населению, улучшения качества квалифицированной медицинской помощи, улучшение условий пребывания больных
665 посещений в смену и 175 коек
2004-2010
37,26
5,60
17,68
13,98
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2004-2006
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
330 посещений в смену и 125 коек
2005
3,98
1,30
0,00
2,68
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335 посещений в смену и 50 коек
2007-2010
33,28
4,30
17,68
11,30
0,00
35 посещений в смену
2007
5,20
0,00
2,60
2,60
0,00
100 посещений в смену
2008
12,00
2,40
4,80
4,80
0,00
100 посещений в смену
2009
7,68
1,00
4,68
2,00
0,00
100 посещений в смену и 50 коек
2010
8,40
0,90
5,60
1,90
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.
Строительство и реконструкция фельшерско-акушерских пунктов
8 единиц на 200 посещений в смену
2004-2010
11,07
1,81
4,84
4,42
0,00
2 единицы на 50 посещений в смену
2004-2006
2,25
0,61
0,42
1,22
0,00
-
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2005
1,83
0,61
0,00
1,22
0,00
2006
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
6 единиц на 150 посещ. в смену
2007-2010
8,82
1,20
4,42
3,20
0,00
1 единица на 25 посещ. в смену
2007
1,60
0,00
0,80
0,80
0,00
2 единицы на 50 посещ. в смену
2008
3,00
0,60
1,20
1,20
0,00
3 единицы на 75 посещ. в смену
2009
4,22
0,60
2,42
1,20
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием
Департамент здравоохранения, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
14,92
2,28
7,18
5,46
0,00
2004-2006
6,25
1,51
1,72
3,02
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
5,57
1,51
1,04
3,02
0,00
2006
0,68
0,00
0,68
0,00
0,00
2007-2010
8,67
0,77
5,46
2,44
0,00
2007
1,80
0,00
0,90
0,90
0,00
2008
1,40
0,28
0,56
0,56
0,00
2009
2,93
0,19
2,36
0,38
0,00
2010
2,54
0,30
1,64
0,60
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Осуществление строительства и реконструкции спортивных сооружений в сельской местности
2004-2010
115,36
62,91
21,95
6,15
24,35
Департамент строительства и архитектуры, департамент по физической культуре, спорту и туризму, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2006
1,00
0,00
0,50
0,50
0,00
2004
2005
1 единица
2006
1,00
0,50
0,50
2007-2010
114,36
62,91
21,45
5,65
24,35
2007
90,01
62,91
21,45
5,65
1 единица
2008
24,35
24,35
2009
2010
Итого по разделам: 1+2+3+4
2004-2010
178,61
72,60
51,65
30,01
24,35
2004-2006
13,48
3,42
2,64
7,42
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
11,38
3,42
1,04
6,92
0,00
2006
2,10
0,00
1,60
0,50
0,00
2007-2010
165,13
69,18
49,01
22,59
24,35
2007
98,61
62,91
25,75
9,95
0,00
2008
40,75
3,28
6,56
6,56
24,35
2009
14,83
1,79
9,46
3,58
0,00
2010
10,94
1,20
7,24
2,50
0,00
Приложение 4.
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия.
1.
Строительство клубов и Домов культуры
Департамент по культуре, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления (по согласованию)
Прирост составит 450 мест
450 мест
2004-2010
49,74
36,22
13,52
2004-2006
6,23
4,26
1,97
2004
2005
1,12
1,12
2006
5,11
4,26
0,85
450 мест
2007-2010
43,51
31,96
11,55
2007
6,95
5,30
1,65
2008
16,00
10,00
6,00
2009
15,82
12,62
3,20
450 мест
2010
4,74
4,04
0,7
2.
Реконструкция клубов и Домов культуры
2004-2010
35,65
28,00
7,65
2004-2006
2,95
2,95
2004
2005
0,10
0,10
2006
2,85
2,85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007-2010
32,70
28,00
4,70
2007
12,00
9,00
3,00
2008
6,80
6,00
0,80
2009
5,30
5,00
0,30
2010
8,60
8,00
0,60
Прочие мероприятия
3.
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры, домов народного творчества, мастерских ремесел, сельских библиотек
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
36,00
36,00
2004-2006
2007-2010
36,00
36,00
2007
36,00
36,00
3.1.
Приобретение музыкального, свето- звукотехнического, библиотечного оборудования, сценических костюмов и обуви
2007
17,00
17,00
3.2.
Противопожарные и противоаварийные мероприятия
2007
9,19
9,19
3.3.
Приобретение автотранспорта
2007
5,53
5,53
3.4.
Приобретение компьютерной и множительной техники
2007
1,28
1,28
3.5.
Приобретение музыкальных инструментов
2007
3,00
3,00
4.
Повышение уровня культурного обслуживания сельского населения
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
6,40
6,40
2004-2006
2007-2010
6,40
6,40
2007
6,40
6,40
1
2
3
4
5
6
7
8
4.1.
Приобретение видеоаппаратуры для сельских клубов, домов культуры
2007
1,60
1,60
4.2.
Приобретение кинофильмов для показа в сельских клубах
2007
0,80
0,80
4.3.
Приобретение литературы для пополнения библиотечных фондов сельских библиотек и на подписку периодических изданий
2007
4,00
4,00
5.
Единовременная адресная материальная помощь молодым специалистам, проработавшим в сельских учреждениях культуры не менее 3-х лет
Департамент по культуре, органы местного самоуправления (по согласованию)
2004-2010
0,60
0,60
2004-2006
2007-2010
0,60
0,60
2007
0,60
0,60
6.
Гранты Губернатора области
2004-2010
10,00
10,00
2004-2006
2007-2010
10,00
10,00
2007
10,00
10,00
Итого по разделам с 1по 6:
2004-2010
138,39
117,22
21,17
2004-2006
9,18
4,26
4,92
2004
-
-
-
2005
1,22
1,22
2006
7,96
4,26
3,70
2007-2010
129,21
112,96
16,25
2007
71,95
67,30
4,65
2008
22,80
16,00
6,80
2009
21,12
17,62
3,50
2010
13,34
12,04
1,30
Приложение 6
Газификация сельских населенных пунктов
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе
Федерального бюджета
Областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Строительство
Распределительных газовых сетей
Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз»
(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
Развитие разводящих газовых сетей на селе
444,6 км
2004-2010
586,66
93,95
288,25
128,98
75,48
146 км
2004-2006
173,40
38,70
40,20
48,80
45,70
42 км
2004
53,30
8,70
16,50
16,00
12,10
63 км
2005
68,10
17,00
17,00
16,50
17,60
41 км
2006
52,00
13,00
6,70
16,30
16,00
298,6 км
2007-2010
413,26
55,25
248,05
80,18
29,78
153,6
2007
219,22
11,37
186,75
11,10
10,00
45 км
2008
57,89
14,49
18,30
15,73
9,37
50 км
2009
72,07
14,82
21,00
31,89
4,36
50 км
2010
64,08
14,57
22,00
21,46
6,05
2
Газификация жилых домов
14696 квартир
2004-2010
166,05
0,00
61,65
21,70
82,70
Комитет по энергетической политике, департамент строительства и архитектуры, ОАО «Владимироблгаз» (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)
Повышение уровня газификации жилья до 30 процентов
5200 кв.
2004-2006
28,20
0,00
0,00
5,70
22,50
1430 кв.
2004
7,80
0,00
0,00
1,60
6,20
1560кв.
2005
9,60
0,00
0,00
1,90
7,70
2210 кв.
2006
10,80
0,00
0,00
2,20
8,60
9496 кв.
2007-2010
137,85
0,00
61,65
16,00
60,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4166(в том числе перевод на индивидуальное газовое отопление)
1742 кв.
2008
15,80
0,00
0,00
2,60
13,20
1768 кв.
2009
17,30
0,00
0,00
2,90
14,40
1820 кв.
2010
18,70
0,00
0,00
3,10
15,60
3
Перевод отопления учреждений социально-культурной сферы на природный газ
2004-2010
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
2004-2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
2007
76,25
0,00
76,25
0,00
0,00
3.1
Строительство блочно-модульных газовых котельных
12 котельных
2007
65,85
0,00
65,85
0,00
0,00
3.2
Реконструкция котельных с переводом на природный газ
4 котельные
2007
10,40
0,00
10,40
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3
2004-2010
828,96
93,95
426,15
150,68
158,18
2004-2006
201,60
38,70
40,20
54,50
68,20
2004
61,10
8,70
16,50
17,60
18,30
2005
77,70
17,00
17,00
18,40
25,30
2006
62,80
13,00
6,70
18,50
24,60
2007-2010
627,36
55,25
385,95
96,18
89,98
2007
381,52
11,37
324,65
18,50
27,00
2008
73,69
14,49
18,30
18,33
22,57
2009
89,37
14,82
21,00
34,79
18,76
2010
82,78
14,57
22,00
24,56
21,65
Приложение 7
Водоснабжение сельских населенных пунктов
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств
едерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства и архитектуры, органы местного самоуправления
(по согласованию)
1
Строительство и реконструкция локальных водопроводов
Совершенствование технологии водоподготовки и водоотведения в сельской местности
52 км
2004-2010
65,42
13,34
23,55
26,73
1,80
22,8 км
2004-2006
18,00
3,60
4,25
8,35
1,80
9,3 км
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
10,0 км
2005
3,00
0,20
0,90
0,90
1,00
3,5 км
2006
11,00
2,00
2,45
6,55
0,00
29,2 км
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
4,2 км
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
9 км
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
11 км
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
5 км
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
2.
Ввод в действие систем водоотведения
и
0,5 тыс. куб. м/сутк.
2004-2010
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
0,5 тыс. куб. м/сутк.
2004-2006
3,50
0,10
1,20
1,90
0,30
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,4 тыс. куб. м/сутк
2005
1,40
0,10
0,20
0,80
0,30
0,1 тыс. куб. м/сутк
2006
2,10
0,00
1,00
1,10
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
Строительство водозаборов и станций водоподготовки
10 ед.
2004-2010
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
10 ед.
2004-2006
2,10
0,10
0,00
1,40
0,60
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 ед.
2005
2,10
0,10
1,40
0,60
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007-2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделам 1+2+3:
2004-2010
71,02
13,54
24,75
30,03
2,70
2004-2006
23,60
3,80
5,45
11,65
2,70
2004
4,00
1,40
0,90
0,90
0,80
2005
6,50
0,40
1,10
3,10
1,90
2006
13,10
2,00
3,45
7,65
0,00
2007-2010
47,42
9,74
19,30
18,38
0,00
2007
3,35
2,15
0,60
0,60
0,00
2008
9,45
1,47
3,70
4,28
0,00
2009
16,50
2,90
7,30
6,30
0,00
2010
18,12
3,22
7,70
7,20
0,00
Приложение 8
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
№ №
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования млн.рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 года, 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
Ожидаемые результаты
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционные мероприятия
1
Ввод в действие новых автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты:
Департамент транспорта и дорожного хозяйства, органы местного самоуправления (по согласованию)
Количество населенных пунктов, которые будут соединены дорогами с твердым покрытием
43,325 км
2005-2010
419,71
138,17
234,27
47,27
26 нас. пунктов в том числе по годам
9,57 км
2005-2006
65,58
4,50
50,58
10,50
8
3,57 км
2005
15,00
4,50
10,50
4
6,0 км
2006
50,58
50,58
4
33,755 км
18
4,255
2007
56,92
23,36
27,94
5,62
3
16,0 км
2008
116,44
38,00
65,37
13,07
5
3,5 км
2009
72,97
29,19
36,48
7,30
4
10 км
2010
107,80
43,12
53,90
10,78
6
Приложение 11-1
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
№№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения, годы
Объем финансирования, млн.рублей, (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Ответственные за исполнение мероприятий
0жидаемые результаты
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
областного бюджета
муниципальных бюджетов
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Инвестиционные мероприятия
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, департамент стротельства и архитектуры,органы местного самоуправления (по согласованию)
1.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):
Обеспечение жильем 45 молодых семей и молодых специалистов на селе
2,87
2004-2010
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2,87
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
Прочие расходы
2.
Обеспечение молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м):
Департамент сельского хозяйства и продовольствия, органы местного самоуправления (по согласованию)
7,08
2004-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
Обеспечение жильем 132 молодых семей и молодых специалистов на селе:
7,08
2007-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
1,77
2007
17,67
5,30
5,40
1,67
5,30
2007 год - 33
1,77
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
2008 год - 33
1,77
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2009 год - 33
1,77
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2010 год - 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого по разделам 1+2:
2004-2010
126,00
37,80
35,40
19,20
33,60
2004-2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2006
25,00
7,50
5,00
9,20
3,30
2007-2010
101,00
30,30
30,40
10,00
30,30
2007
17,67
5,30
5,40
1,67
5,30
2008
26,67
8,00
8,00
2,67
8,00
2009
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
2010
28,33
8,50
8,50
2,83
8,50
Примечание. Обеспеченность жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, исходя из потребности, сформированной на начало 2006 года по заявкам муниципальных районов (177молодых семей и молодых специалистов на селе), составит в 2007 году 44,1 процента, в 2008 году - 62,7процента, в 2009 году - 81,4 процента, в 2010 году - 100 процентов.
Приложение 12
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования по Владимирской области
млн. рублей (2004-2005 годы в ценах 2004 г., 2006-2010 годы с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
Источники и направления финансирования
На период реализации программы 2004-2010 годы
в том числе:
I этап 2004-2006 годы
II этап 2007-2010 годы
из него:
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего расходов
2218,84
512,29
113,77
186,71
211,81
1706,55
678,34
364,52
325,10
338,59
В том числе:
- средства федерального бюджета
435,56
82,05
19,60
36,15
26,30
353,51
112,09
79,69
74,02
87,71
- средства областного бюджета
981,86
124,33
19,40
21,34
83,59
857,53
466,44
136,33
120,06
134,70,
- средства муниципальных бюджетов
374,25
128,90
23,40
54,82
50,68
245,35
43,82
68,10
76,52
56,91
-внебюджетные источники
427,17
177,01
51,37
74,40
51,24
250,16
55,99
80,40
54,50
59,27
Из общего объема по направлениям:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
207,63
43,17
14,00
16,50
12,67
164,46
24,13
41,00
49,33
50,00
в том числе:
- средства федерального бюджета
63,90
14,80
5,00
6,00
3,80
49,10
7,00
12,30
14,80
15,00
- средства областного бюджета
50,40
0,50
0,50
49,90
7,80
12,30
14,80
15,00
- средства муниципальных бюджетов
22,49
6,13
2,00
4,00
0,13
16,36
2,33
4,10
4,93
5,00
- внебюджетные источники
70,84
21,74
7,00
6,00
8,74
49,10
7,00
12,30
14,80
15,00
образование
77,22
30,90
2,00
5,90
23,00
46,32
7,50
15,00
15,00
8,82
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,40
0,40
0,40
- средства областного бюджета
41,82
15,50
2,00
1,50
12,00
26,32
7,00
6,10
4,90
8,32
- средства муниципальных бюджетов
35,00
15,00
4,00
11,00
20,00
0,50
8,90
10,10
0,50
- внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
здравоохранение
178,61
13,48
11,38
2,1
165,13
98,61
40,75
14,83
10,94
в том числе:
- средства федерального бюджета
72,60
3,42
3,42
69,18
62,91
3,28
1,79
1,20
-средства областного бюджета
51,65
2,64
1,04
1,6
49,01
25,75
6,56
9,46
7,24
- средства муниципальных бюджетов
30,01
7,42
6,92
0,5
22,59
9,95
6,56
3,58
2,50
- внебюджетные источники
24,35
24,35
24,35
культура
138,39
9,18
1,22
7,96
129,21
71,95
22,80
21,12
13,34
в том числе
-средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
117,22
4,26
4,26
112,96
67,30
16,00
17,62
12,04
- средства муниципальных бюджетов
21,17
4,92
1,22
3,70
16,25
4,65
6,80
3,50
1,30
- внебюджетные источники
торгово-бытовое обслуживание
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
в том числе
- средства федерального бюджета
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
- внебюджетные источники
49,00
22,00
7,70
6,80
7,50
27,00
10,00
5,80
5,50
5,70
электрификация
80,10
35,58
15,17
13,31
7,10
44,52
6,69
12,92
12,15
12,76
в том числе:
- средства федерального бюджета
8,50
2,23
2,23
6,27
2,15
2,02
2,10
- средства областного бюджета
- средства муниципальных бюджетов
14,80
5,98
2,70
3,28
8,82
3,39
3,19
2,24
- внебюджетные источники
56,80
27,37
12,47
7,80
7,10
29,43
6,69
7,38
6,94
8,42
газификация
828,96
201,60
61,10
77,70
62,80
627,36
381,52
73,69
89,37
82,78
в том числе:
- средства федерального бюджета
93,95
38,70
8,70
17,00
13,00
55,25
11,37
14,49
14,82
14,57
- средства областного бюджета
426,15
40,20
16,50
17,00
6,70
385,95
324,65
18,30
21,00
22,00
- средства муниципальных бюджетов
150,68
54,50
17,60
18,40
18,50
96,18
18,50
18,33
34,79
24,56
- внебюджетные источники
158,18
68,20
18,30
25,30
24,60
89,98
27,00
22,57
18,76
21,65
1
водоснабжение
71,02
23,60
4,00
6,50
13,10
47,42
3,35
9,45
16,50
18,12
в том числе:
- средства федерального бюджета
13,54
3,80
1,40
0,40
2,00
9,74
2,15
1,47
2,90
3,22
- средства областного бюджета
24,75
5,45
0,90
1,10
3,45
19,30
0,60
3,70
7,30
7,70
- средства муниципальных бюджетов
30,03
11,65
0,90
3,10
7,65
18,38
0,60
4,28
6,30
7,20
- внебюджетные источники
2,70
2,70
0,80
1,90
телекоммуникационная связь
41,23
41,23
9,80
31,43
в том числе:
- средства федерального бюджета
6,03
6,03
4,50
1,53
- средства муниципальных бюджетов
3,55
3,55
0,20
3,35
- внебюджетные источники
31,65
31,65
5,10
26,55
дорожное строительство
419,71
65,58
15,00
50,58
354,13
56,92
116,44
72,97
107,80
в том числе
- средства федерального бюджета
138,17
4,50
4,50
133,67
23,36
38,00
29,19
43,12
- средства областного бюджета
234,27
50,58
50,58
183,69
27,94
65,37
36,48
53,90
- средства муниципальных бюджетов
47,27
10,50
10,50
36,77
5,62
13,07
7,30
10,78
-внебюджетные источники
информационно-консультационное обеспечение сельского населения
0,97
0,97
0,97
в том числе:
- средства федерального бюджета
0,67
0,67
0,67
- средства областного бюджета
0,20
0,20
0,20
- средства муниципальных бюджетов
0,05
0,05
0,05
- внебюджетные источники
0,05
0,05
0,05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе:
126,00
25,00
25,00
101,00
17,67
26,67
28,33
28,33
в том числе:
- средства федерального бюджета
37,80
7,50
7,50
30,330
5,30
8,00
8,50
8,50
- средства областного бюджета
35,40
5,00
5,00
3,40
5,40
8,00
8,50
8,50
- средства муниципальных бюджетов
19,20
9,20
9,20
10,00
1,67
2,67
2,83
2,83
- внебюджетные источники
33,60
3,30
3,30
30,30
5,30
8,00
8,50
5,50
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Владимирской области
Н.В. Виноградов
Владимир
27 декабря 2007 г.
№ 209-ОЗ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Владимирские ведомости № 258 от 30.12.2007 стр.42-45 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.010.000 Общие положения, 090.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: