Основная информация
Дата опубликования: | 28 февраля 2008г. |
Номер документа: | ru80000200800053 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Забайкальский край |
Принявший орган: | Агинская Бурятская окружная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
Об исполнении окружного бюджета за 2007 год
Принят окружной Думой 28 февраля 2008 г.
{Утратил силу:
по истечении срока действия}
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год по доходам в сумме 3 145 432,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 918 417,6 тыс. рублей, превышение расходов над доходами в сумме 3 772 985,2 тыс. рублей согласно приложениям 1-37.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации
Ж. Жигжитжапов
28 февраля 2008 г.
№ 837 - ЗАО
Приложение 1
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год
тыс. руб.
ДОХОДЫ
КБК
план
испол.
%
Д О Х О Д Ы
000 1 00 00000 00 0000 000
1198757,0
1208632,5
100,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
368159,0
413820,0
112,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 01 01012 02 0000 110
255140,0
298067,2
116,8
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
113019,0
115752,8
102,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
000 1 03 00000 00 0000 000
65583,0
85129,5
129,8
Акцизы
000 1 03 02000 00 0000 110
65583,0
85129,5
129,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ
000 1 05 00000 00 0000 110
20636,0
41375,8
200,5
Единый налог, взимаемый в связи с упрощ. сист.
000 1 05 01000 00 0000 110
13710,0
32917,8
240,1
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 00 0000 110
6926,0
8458,0
122,1
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
34850,0
50782,0
145,7
налог на имущество организаций
000 1 06 02000 02 0000 100
13533,0
28032,0
207,1
транспортный налог
000 1 06 04000 02 0000 110
7000,0
8425,2
120,4
налог на игорный бизнес
000 1 06 05000 00 0000 110
14317,0
14324,8
100,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 07 00000 00 0000 000
10160,0
8348,3
82,2
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
000 1 07 01000 01 0000 110
1362,0
1714,5
125,9
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
000 1 07 01030 01 0000110
8798,0
6633,8
75,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
115,0
3,3
2,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ
000 1 09 00000 00 0000 000
967,0
-661,1
-68,4
Платежи за пользование природными ресурсами
000 1 09 03000 00 0000 110
-60,8
Налог на имущество предприятий
000 1 09 04010 01 0000 000
300,0
-75,5
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
000 1 09 04020 02 0000 110
67,0
11,3
16,9
Налог на пользователей автомобильных дорог
000 1 09 04030 02 0000 110
600,0
-601,2
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения
000 1 09 04040 02 0000 110
2,0
Прочие налоги и сборы
000 1 09 06000 02 0000 100
63,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
11618,0
6164,0
53,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
2145,0
2951,8
137,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 12 01000 01 0000 120
1040,0
1709,7
164,4
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
000 1 12 02102 02 0000 120
15,0
Лесные подати в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню
000 1 12 04021 02 0000 120
1105,0
1227,1
111,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
50,0
1093,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ
000 1 13 03020 02 0000 130
50,0
1093,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
10481,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
866 1 14 02022 02 0000 410
10481,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
2532,0
159,4
6,3
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов
000 1 15 02020 02 0000 140
2532,0
159,4
6,3
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
259,0
182,4
70,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьей 129 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 03020 02 0000 140
0,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
44,3
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
103,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
259,0
34,5
13,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
681683,0
588803,1
86,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
800 2 00 00000 00 0000 000
1918384,8
1915829,2
99,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
800 2 02 01000 00 0000 151
843935,0
843935,0
100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
800 2 02 01001 02 0000 151
843935,0
843935,0
100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
800 2 02 02000 00 0000 151
127225,9
127015,6
99,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
800 2 02 02002 02 0000 151
31547,6
31547,6
100,0
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
800 2 02 02004 02 0000 151
2407,0
2407,0
100,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"
800 2 02 02005 02 0000 151
98,5
85,0
86,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных у объектам охоты
800 2 02 02007 02 0000 151
15,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в общей юрисдикции в Российской Федерации
800 2 02 02008 02 0000 151
61,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
800 2 02 02009 02 0000 151
378,0
378,0
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
800 2 02 02013 02 0000 151
70,4
70,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат выплат инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
800 2 02 02015 02 0000 151
172,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
800 2 02 02019 02 0000 151
1100,0
1100,0
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссириаты
800 2 02 02020 02 0000 151
1038,1
1038,1
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан
800 2 02 02023 02 0000 151
7153,0
7153,0
100,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
800 2 02 02025 02 0000 151
2280,0
2332,0
102,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства
800 2 02 02034 02 0000 151
28570,4
28570,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
800 2 02 02035 02 0000 151
14510,4
14510,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 02038 02 0000 151
1123,2
1123,2
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
800 2 02 02044 02 0000 151
4425,6
4425,6
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
800 2 02 02048 02 0000 151
32274,9
32274,9
100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
800 2 02 04000 00 0000 151
947223,9
944878,6
99,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка
800 2 02 04001 02 0000 151
11525,9
11525,9
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития
800 2 02 04004 02 0000 151
12182,4
12182,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной компании детей
800 2 02 04005 02 0000 151
4350,0
4350,0
100,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
800 2 02 04006 02 0000 151
695,8
695,8
100,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
800 2 02 04007 02 0000 151
2315,7
2315,7
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
800 2 02 04008 02 0000 151
18584,4
18584,4
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства
800 2 02 04009 02 0000 151
76078,5
76078,5
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства
800 2 02 04011 02 0000 151
6088,0
6088,0
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
000 2 02 04012 02 0000 151
173,4
173,4
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
000 2 02 04016 02 0000 151
93,8
93,8
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
800 2 02 04017 02 0000 151
2138,8
2138,8
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
800 2 02 04022 02 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
800 2 02 04024 02 0000 151
2870,3
2453,1
85,5
Субсидии бюджетам на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
800 2 02 04025 02 0000 151
3660,0
3660,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
800 2 02 04027 02 0000 151
2184,2
2184,2
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
800 2 02 04032 02 0000 151
18883,0
18883,0
100,0
Субсидии бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
800 2 02 04033 02 0000 151
5160,0
3232,0
62,6
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
800 2 02 04036 02 0000 151
12100,0
12100,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
800 2 02 04037 02 0000 151
11287,2
11287,2
100,0
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
000 2 02 04038 02 0000 151
693,2
693,2
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
800 2 02 04039 02 0000 151
8898,0
8898,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
800 2 02 04041 02 0000 151
12330,0
12330,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
800 2 02 04045 02 0000 151
5857,0
5857,0
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществления мероприятия по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
000 2 02 04049 02 0000 151
5000,0
5000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ
800 2 02 04051 02 0000 151
425334,0
425334,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внепрограммные инвестиции в основные фонды
800 2 02 04052 02 0000 151
215000,0
215000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа)
800 2 02 04055 02 0000 151
79000,0
79000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
800 2 02 04058 02 0000 151
230,8
230,8
100,0
-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
000 2 02 09011 02 0000 151
1509,5
1509,5
100,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
000 3 00 00000 00 0000 000
44732,5
20970,7
46,9
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти
000 3 02 01020 02 0000 130
44732,5
20970,7
46,9
Всего доходов
000 8 50 00000 00 0000 000
3161874,3
3145432,4
99,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
248,0
248,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
01
15
0010000
005
310
60,0
60,0
100,0
увеличение стоимости метар.запасов
01
15
0010000
005
340
188,0
188,0
100,0
Департамент финансов
01
15
0010000
005
13036,5
13103,9
100,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
9681,1
9680,7
100,0
заработная плата
01
15
0010000
005
211
6956,4
6956,3
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
18,1
18,1
100,0
начисление
01
15
0010000
005
213
1890,1
1890,1
100,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
150,3
150,2
99,9
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
221,8
221,8
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
67,1
67,1
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
345,8
345,7
100,0
пособия соц.помощи населению
01
15
0010000
005
262
10,0
10,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
21,5
21,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
3355,4
3423,2
102,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
2328,4
2328,3
100,0
увеличение стоимости метар.запасов
01
15
0010000
005
340
1027,0
1094,9
106,6
Департамент социального развития и здравоохранения
01
15
0010000
005
7619,1
7485,7
98,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
6155,7
6022,2
97,8
заработная плата
01
15
0010000
005
211
4237,0
4229,2
99,8
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
12,0
10,0
83,1
начисление
01
15
0010000
005
213
1056,4
939,5
88,9
услуги связи
01
15
0010000
005
221
230,5
230,5
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
258,4
258,4
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
31,5
30,3
96,2
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
247,8
242,4
97,8
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
82,0
82,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
1463,5
1463,5
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
1054,5
1054,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
15
0010000
005
340
409,0
409,0
100,0
Департамент строительства и ЖКХ
01
15
0010000
005
7142,5
7126,1
99,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
6074,2
6074,2
100,0
заработная плата
01
15
0010000
005
211
4462,0
4462,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
77,5
77,5
100,0
начисление
01
15
0010000
005
213
867,2
867,2
100,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
217,0
217,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
175,4
175,4
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
18,0
18,0
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
246,6
246,6
100,0
пособия соц.помощи населению
01
15
0010000
005
262
10,0
10,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
0,5
0,5
92,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
1068,3
1051,9
98,5
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
662,8
662,8
100,0
увеличение стоимости метар. запасов
01
15
0010000
005
340
405,5
389,1
96,0
Реформирование госслужащих
01
15
0010000
211
290
698,0
688,0
98,6
Реализация Закона "О наградах"
01
15
0920000
216
290
476,0
476,0
100,0
"Сибирское соглашение"
01
15
0920000
216
290
157,0
157,0
100,0
"Дальний Восток"
01
15
0920000
216
290
77,0
77,0
100,0
Окружной Совет ветеранов
01
15
0920000
216
290
248,0
248,0
100,0
Бюджетные кредиты
01
15
0920000
216
540
10000,0
9950,0
99,5
На выплату по исполнительным листам
01
15
0920000
216
290
23,0
18,4
80,0
Содержание и ремонт госимущества
01
15
0920000
216
28422,0
28386,1
99,9
Национальная безопасность и
03
132535,8
132341,9
99,9
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел (УВД)
03
02
2020000
51691,8
51691,8
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
49643,8
49643,8
100,0
заработная плата (фед. ср.)
03
02
5190000
532
211
4425,6
4425,6
100,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
37750,1
37750,1
100,0
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
1453,1
1453,1
100,0
начисление
03
02
2020000
253
213
641,3
641,3
100,0
услуги связи
03
02
2020000
253
221
171,0
171,0
100,0
транспортные услуги
03
02
2020000
253
222
475,1
475,1
100,0
коммунальные услуги
03
02
2020000
253
223
620,0
620,0
100,0
прочие услуги
03
02
2020000
253
226
1355,2
1355,1
100,0
пособия соц.помощи населению
03
02
2020000
253
262
469,5
469,5
100,0
пособия соц.помощи населению
03
02
2020000
253
263
18,0
18,0
100,0
прочие расходы
03
02
2020000
253
290
2265,0
2265,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
300
2048,0
2048,0
100,0
увеличение стоимости основ. средств
03
02
2020000
253
310
600,0
600,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
03
02
2020000
253
340
1448,0
1448,0
100,0
Органы внутренних дел (Медвытрезвитель)
03
02
2020000
253
2063,4
1940,4
94,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
2059,1
1936,1
94,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
1783,4
1762,0
98,8
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
156,2
67,2
43,0
начисление
03
02
2020000
253
213
95,9
95,9
100,0
коммунальные услуги
03
02
2020000
253
223
18,0
5,5
30,6
прочие услуги
03
02
2020000
253
226
5,6
5,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
300
4,3
4,3
100,0
увеличение стоимости материальных запасов
03
02
2020000
253
340
4,3
4,3
100,0
Органы внутренних дел (ОВД конвоир)
03
02
2020000
253
138,0
126,9
92,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
138,0
126,9
92,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
115,9
115,9
100,0
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
22,1
11,0
49,9
Департамент по делам ГО и ЧС
03
09
2020000
253
15745,9
15028,5
95,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
09
2020000
253
200
12546,2
12545,2
100,0
заработная плата
03
09
2020000
253
211
8362,5
8362,5
100,0
прочие выплаты
03
09
2020000
253
212
63,4
62,5
98,6
начисление
03
09
2020000
253
213
2193,0
2193,0
100,0
услуги связи
03
09
2020000
253
221
456,0
456,0
100,0
транспортные услуги
03
09
2020000
253
222
304,5
304,5
100,0
коммунальные услуги
03
09
2020000
253
223
292,8
292,8
100,0
прочие услуги
03
09
2020000
253
226
595,5
595,5
100,0
прочие расходы
03
09
2020000
253
290
278,4
278,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
09
2020000
253
300
3199,7
2483,3
77,6
увеличение стоимости основ. средств
03
09
2020000
253
310
1243,5
1110,3
89,3
увеличение стоимости матер.запасов
03
09
2020000
253
340
1956,2
1373,0
70,2
ГУ "Противопожарная служба"
03
10
2020000
37838,9
38520,8
101,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
10
2020000
253
200
36273,0
36954,9
101,9
заработная плата
03
10
2020000
253
211
26772,4
27100,0
101,2
прочие выплаты
03
10
2020000
253
212
46,5
46,5
100,0
начисление
03
10
2020000
253
213
6933,8
7025,2
101,3
услуги связи
03
10
2020000
253
221
214,0
214,0
100,0
транспортные услуги
03
10
2020000
253
222
184,6
184,6
100,0
коммунальные услуги
03
10
2020000
253
223
1115,8
1374,6
123,2
услуги по содержанию имущества
03
10
2020000
253
225
126,5
126,5
100,0
прочие услуги
03
10
2020000
253
226
728,4
732,5
100,6
прочие расходы
03
10
2020000
253
290
151,0
151,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
10
2020000
253
300
1565,9
1565,9
100,0
увеличение стоимости основных средств
03
10
2020000
253
310
400,0
400,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
03
10
2020000
253
340
1165,9
1165,9
100,0
ОЦП"Укрепление пожарной безопасности и защиты населенных пунктов на территории Агинского Бурятского автономного округа на период 2004-2008 годы"
03
13
5220000
253
15254,8
15245,5
99,9
ОЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Агинском Бурятском автономном округе на 2006-2010 годы"
03
13
5220000
253
5600,0
5600,0
100,0
ОЦП "Профилактика правонарушений на 2007-2009 г.г."
03
13
5220000
253
1508,0
1493,0
99,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Агинском Бурятском автономном округе на2006 - 2008 г.г."
03
13
5220000
253
2695,0
2695,0
100,0
Национальная экономика
04
3403128,7
3351172,7
98,5
Постоянное представительство
04
01
0010000
005
6014,9
5887,8
97,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
5397,3
5273,8
97,7
заработная плата
04
01
0010000
005
211
2458,6
2458,6
100,0
прочие выплаты
04
01
0010000
005
212
10,0
8,2
82,3
начисление
04
01
0010000
005
213
569,9
554,1
97,2
услуги связи
04
01
0010000
005
221
458,1
458,1
100,0
транспортные услуги
04
01
0010000
005
222
286,0
286,0
100,0
коммунальные услуги
04
01
0010000
005
223
397,0
397,0
100,0
аренда помещения
04
01
0010000
005
224
81,5
81,4
99,9
услуги по содержанию имущества
04
01
0010000
005
225
361,0
266,5
73,8
прочие услуги
04
01
0010000
005
226
530,1
519,4
98,0
прочие расходы
04
01
0010000
005
290
245,0
244,5
99,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
300
617,6
614,0
99,4
увеличение стоимости матер.запасов
04
01
0010000
005
340
617,6
614,0
99,4
Департамент государственного имущества
04
01
0010000
005
3001,0
3001,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
2677,4
2677,4
100,0
заработная плата
04
01
0010000
005
211
2095,0
2095,0
100,0
прочие выплаты
04
01
0010000
005
212
1,6
1,6
100,0
начисление
04
01
0010000
005
213
447,5
447,5
100,0
услуги связи
04
01
0010000
005
221
45,1
45,1
100,0
транспортные услуги
04
01
0010000
005
222
0,3
0,3
100,0
услуги по содержанию имущества
04
01
0010000
005
225
1,0
1,0
100,0
прочие услуги
04
01
0010000
005
226
86,4
86,4
100,0
прочие расходы
04
01
0010000
005
290
0,4
0,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
300
323,6
323,6
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
01
0010000
005
340
323,6
323,6
100,0
Департамент занятости
04
01
0010000
005
460,0
409,0
88,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
460,0
409,0
88,9
заработная плата
04
01
0010000
005
211
364,0
324,0
89,0
начисление
04
01
0010000
005
213
96,0
85,0
88,5
Субвенция на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий
04
01
5190000
527
15602,6
15602,6
100,0
ОЦП "Геологическое изучение недр ВМСБ"
04
04
5220000
326
226
5600,0
5600,0
100,0
Департамент сельского хозяйства и природных ресурсов
04
05
0010000
8055,0
7982,9
99,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
7387,0
7378,9
99,9
заработная плата
04
05
0010000
005
211
5412,0
5411,5
100,0
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
140,3
140,3
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
1232,4
1226,8
99,5
услуги связи
04
05
0010000
005
221
159,0
159,0
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
216,3
216,2
99,9
коммунальные услуги
04
05
0010000
005
223
35,0
33,1
94,7
услуги по содержанию имущества
04
05
0010000
005
225
10,0
10,0
100,0
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
179,0
179,0
100,0
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
3,0
3,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
668,0
604,0
90,4
увеличение стоимости основ. средств
04
05
0010000
005
310
315,0
315,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
353,0
289,0
81,9
Инспекция технического состояния самоходных машин
04
05
0010000
2459,0
2531,9
103,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
2062,9
2134,4
103,5
заработная плата
04
05
0010000
005
211
1481,0
1502,0
101,4
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
1,0
1,0
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
368,0
391,3
106,3
услуги связи
04
05
0010000
005
221
15,6
15,6
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
6,3
6,3
100,0
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
56,7
82,5
145,5
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
134,3
135,7
101,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
396,1
397,5
100,4
увеличение стоимости основ. средств
04
05
0010000
005
310
185,6
185,2
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
210,5
212,3
100,9
Департамент ветеринарии
04
05
0010000
4277,0
4174,9
97,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
4193,0
4090,9
97,6
заработная плата
04
05
0010000
005
211
3145,0
3145,0
100,0
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
5,5
5,5
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
823,0
724,6
88,0
услуги связи
04
05
0010000
005
221
49,5
49,5
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
41,3
41,3
100,0
коммунальные услуги
04
05
0010000
005
223
51,0
47,3
92,7
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
75,5
75,5
100,0
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
2,3
2,3
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
84,0
84,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
84,0
84,0
100,0
Программа стабилизации и развития АПК АБАО на 2006 -2008 гг.
04
05
5220000
279138,0
278888,0
99,9
Субсидии на животноводство
04
05
5220000
335
242
71464,0
71464,0
100,0
Приобретение с/х техники в лизинг
04
05
5220000
342
290
67500,0
67500,0
100,0
Поддержка семеноводства
04
05
5220000
342
290
7000,0
7000,0
100,0
Племподдержка
04
05
5220000
335
290
7000,0
7000,0
100,0
Приобретение биопрепаратов
04
05
5220000
342
340
900,0
900,0
100,0
Субсидии на подъем и обработку паров
04
05
5220000
342
290
7000,0
7000,0
100,0
Повышение плодородия почвы
04
05
5220000
342
290
4000,0
4000,0
100,0
Кредитование сезонных затрат
04
05
5220000
342
540
51585,0
51585,0
100,0
Ремонт сельскохозяйственной техники
04
05
5220000
342
225
5000,0
5000,0
100,0
Поддержка работников АПК
04
05
5220000
342
290
500,0
500,0
100,0
Повышение квалификации работников АПК
04
05
5220000
342
290
400,0
400,0
100,0
Субсидии на зерно
04
05
5220000
342
242
4200,0
4200,0
100,0
Страхование посевов
04
05
5220000
341
242
2000,0
2000,0
100,0
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российский кредитных организациях
04
05
5220000
340
250,0
компенсация части затрат на приобретение средств химизации
04
05
5220000
333
300,0
300,0
100,0
компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений
04
05
5220000
333
250,0
250,0
100,0
Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей на селе
04
05
5220000
310
22767,0
22767,0
100,0
Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
04
05
5220000
355
242
27022,0
27022,0
100,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствания в АПК
04
05
2600000
357
242
2184,2
2163,5
99,1
Субсидии на поддержку овцеводства
04
05
2600000
390
242
6088,0
5963,2
97,9
Субсидии на поддержку племенного животноводства
04
05
2600000
627
242
8898,0
8892,0
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
04
05
2600000
355
242
3660,0
3660,0
100,0
Приложение 2
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год
(тыс. рублей)
Рз
ПР
ЦСР
ВР
статья
план
исполнено
% исп.
за год
за год
Общегосударственные вопросы
01
166737,3
168712,0
101,2
Функционирование высшего должностного лица
01
02
0010000
041
1011,0
1013,5
100,2
заработная плата
01
02
0010000
041
211
848,5
851,0
100,3
начисления
01
02
0010000
041
213
162,5
162,5
100,0
Глава законодательной власти
01
03
0010000
024
954,0
972,8
102,0
заработная плата
01
03
0010000
024
211
823,5
842,3
102,3
начисления
01
03
0010000
024
213
130,5
130,5
100,0
Члены законодательной власти
01
03
0010000
025
1729,0
1826,1
105,6
заработная плата
01
03
0010000
025
211
1489,4
1586,5
106,5
начисления
01
03
0010000
025
213
239,6
239,6
100,0
Дума
01
03
0010000
005
13216,0
13337,6
100,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
03
0010000
005
200
10397,4
10519,0
101,2
заработная плата
01
03
0010000
005
211
5432,4
5554,0
102,2
прочие выплаты
01
03
0010000
005
212
1461,0
1461,0
100,0
начисления
01
03
0010000
005
213
1106,3
1106,3
100,0
услуги связи
01
03
0010000
005
221
282,0
282,0
100,0
транспортные услуги
01
03
0010000
005
222
502,0
502,0
100,0
Услуги по содержанию имущества
01
03
0010000
005
225
83,6
83,6
100,0
прочие услуги
01
03
0010000
005
226
1336,1
1336,1
100,0
прочие расходы
01
03
0010000
005
290
194,0
194,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
03
0010000
005
300
2818,6
2818,6
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
03
0010000
005
310
1726,3
1726,3
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
01
03
0010000
005
340
1092,3
1092,3
100,0
Департамент обеспечения исполнения государственных полномочий
01
04
0010000
005
60431,9
62390,4
103,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
04
0010000
005
200
53919,8
55878,3
103,6
заработная плата
01
04
0010000
005
211
26805,0
26805,0
100,0
прочие выплаты
01
04
0010000
005
212
103,3
103,3
100,0
начисление
01
04
0010000
005
213
6164,0
6164,0
100,0
услуги связи
01
04
0010000
005
221
1552,7
1552,7
100,0
транспортные услуги
01
04
0010000
005
222
1994,3
1994,3
100,0
коммунальные услуги
01
04
0010000
005
223
3104,9
3104,9
100,0
аренда помещения
01
04
0010000
005
224
15,0
15,0
100,0
услуги по содержанию имущества
01
04
0010000
005
225
4045,6
4045,6
100,0
прочие услуги
01
04
0010000
005
226
7238,6
9197,1
127,1
пособия соц.помощи населению
01
04
0010000
005
262
87,7
87,7
100,0
прочие расходы
01
04
0010000
005
290
2808,6
2808,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
04
0010000
005
300
6512,1
6512,1
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
04
0010000
005
310
3019,6
3019,6
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
04
0010000
005
340
3492,4
3492,4
100,0
Избирком
01
07
0200000
091
4599,0
4599,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
07
0200000
091
200
4293,2
4293,2
100,0
заработная плата
01
07
0200000
091
211
3146,0
3146,0
100,0
прочие выплаты
01
07
0200000
091
212
117,2
117,2
100,0
начисление
01
07
0200000
091
213
454,5
454,5
100,0
услуги связи
01
07
0200000
091
221
72,0
72,0
100,0
аренда помещения
01
07
0200000
091
224
24,0
24,0
100,0
услуги по содержанию имущества
01
07
0200000
091
225
331,0
331,0
100,0
прочие услуги
01
07
0200000
091
226
148,0
148,0
100,0
прочие расходы
01
07
0200000
091
290
0,6
0,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
07
0200000
091
300
305,8
305,8
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
07
0200000
091
310
134,5
134,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
07
0200000
091
340
171,3
171,3
100,0
Проведение референдума
01
07
0200000
099
290
6000,0
6000,0
100,0
Резервный фонд
01
13
0700000
183
2500,4
2500,4
100,0
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражд. сост.
01
15
5190000
518
2181,0
2181,0
100,0
Департамент Записи актов гражданского состояния
01
15
0010000
005
2350,0
2338,7
99,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
1554,9
1543,6
99,3
заработная плата
01
15
0010000
005
211
1005,0
1005,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
0,7
0,7
100,0
начисления
01
15
0010000
005
213
165,9
160,7
96,8
услуги связи
01
15
0010000
005
221
99,0
99,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
25,5
25,5
100,0
Арендная плата за пользование имуществом
01
15
0010000
005
224
10,5
10,5
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
16,0
10,0
62,5
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
131,7
131,7
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
100,6
100,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
795,1
795,1
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
702,5
702,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
15
0010000
005
340
92,6
92,6
100,0
Руководитель счетной палаты
01
15
0010000
082
792,0
766,2
96,7
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
082
200
792,0
766,2
96,7
заработная плата
01
15
0010000
082
211
670,0
664,0
99,1
начисления
01
15
0010000
082
213
122,0
102,2
83,8
Контрольно-счетная палата
01
15
0010000
005
3074,0
3070,1
99,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
2826,0
2822,1
99,9
заработная плата
01
15
0010000
005
211
2018,0
2018,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
38,7
38,7
100,0
начисления
01
15
0010000
005
213
379,5
375,6
99,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
57,0
57,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
79,8
79,8
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
2,0
2,0
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
230,0
230,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
21,0
21,0
100,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
04
05
2600000
341
242
2138,8
2109,7
98,6
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
04
05
2600000
626
693,2
693,2
100,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
04
05
2600000
371
173,4
173,4
100,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
04
05
1006000
375
93,8
93,8
100,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствания в АПК
04
05
2600000
331
940,5
940,5
100,0
прочие мероприятия в области сельского хозяйства
04
05
5240000
342
6454,0
6454,0
100,0
ОЦП "Социально-экономическая поддержка сельских жителей Агинского Бурятского автономного округа на 2005-2008 гг."
04
11
5220000
290
46090,0
43420,8
94,2
Ветсеть
04
05
2630000
327
32044,0
31703,3
98,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
200
29311,6
29210,0
99,7
заработная плата
04
05
2630000
327
211
20155,5
20129,5
99,9
прочие выплаты
04
05
2630000
327
212
1569,0
1537,5
98,0
начисление
04
05
2630000
327
213
5292,2
5285,9
99,9
услуги связи
04
05
2630000
327
221
144,9
143,5
99,1
транспортные услуги
04
05
2630000
327
222
156,8
134,7
85,9
коммунальные услуги
04
05
2630000
327
223
930,7
930,7
100,0
услуги по содержанию имущества
04
05
2630000
327
225
132,7
132,7
100,0
прочие услуги
04
05
2630000
327
226
689,2
689,2
100,0
прочие расходы
04
05
2630000
327
290
240,6
226,3
94,1
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
300
2732,4
2493,3
91,2
увеличение стоимости основ. средств
04
05
2630000
327
310
370,1
268,5
72,6
увеличение стоимости матер. запасов
04
05
2630000
327
340
2362,3
2224,8
94,2
Племотдел
04
05
2630000
327
3587,1
2398,4
66,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
200
2931,0
2138,8
73,0
заработная плата
04
05
2630000
327
211
1971,8
1441,0
73,1
прочие выплаты
04
05
2630000
327
212
4,0
начисление
04
05
2630000
327
213
521,2
295,0
56,6
услуги связи
04
05
2630000
327
221
43,0
43,0
100,0
транспортные услуги
04
05
2630000
327
222
14,0
коммунальные услуги
04
05
2630000
327
223
377,0
359,8
95,4
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
300
656,1
259,6
39,6
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
2630000
327
340
656,1
259,6
39,6
Дирекция по особо охраняемым природным территориям АБАО
04
05
4110000
327
1418,2
1424,2
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
4110000
327
200
1160,2
1166,2
100,5
заработная плата
04
05
4110000
327
211
784,0
784,0
100,0
прочие выплаты
04
05
4110000
327
212
2,0
2,0
100,0
начисление
04
05
4110000
327
213
205,0
205,0
100,0
услуги связи
04
05
4110000
327
221
25,8
31,8
123,3
транспортные услуги
04
05
4110000
327
222
27,5
27,5
100,0
коммунальные услуги
04
05
4110000
327
223
84,0
84,0
100,0
прочие услуги
04
05
4110000
327
226
31,5
31,5
100,0
прочие расходы
04
05
4110000
327
290
0,4
0,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
4110000
327
300
258,0
258,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
04
05
4110000
327
310
25,0
25,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
4110000
327
340
233,0
233,0
100,0
Окружная станция по семеноводству
04
05
2610000
327
692,5
662,0
95,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2610000
327
200
606,5
576,0
95,0
заработная плата
04
05
2610000
327
211
438,0
438,0
100,0
прочие выплаты
04
05
2610000
327
212
0,5
начисление
04
05
2610000
327
213
115,0
115,0
100,0
услуги связи
04
05
2610000
327
221
12,0
транспортные услуги
04
05
2610000
327
222
2,0
0,3
15,0
коммунальные услуги
04
05
2610000
327
223
16,0
1,4
8,6
прочие услуги
04
05
2610000
327
226
21,0
21,0
100,0
прочие расходы
04
05
2610000
327
290
2,0
0,3
15,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2610000
327
300
86,0
86,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
2610000
327
340
86,0
86,0
100,0
Субвенции на выполнение полномочий в области водных отношений
04
06
5190000
592
14510,4
14510,4
100,0
Субвенция на реализацию полномочий по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству лесов
04
07
5190000
620
960
36786,2
34171,2
92,9
Дорожное хозяйство
04
08
3150000
365
241
1202181,0
1165934,4
97,0
ГУП " Агинское ПАТП"
04
08
3170000
366
241
1758,0
1758,0
100,0
ГУП "Дульдургинская автоколонна"
04
08
3170000
366
241
811,0
811,0
100,0
ОЦП "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра"
04
11
5220000
406
290
1000,0
1000,0
100,0
Строительство
04
11
3380000
214
310
1415537,0
1408275,0
99,5
ОЦП "Поддержка малого предпринимательства"
04
11
5220000
521
290
209000,0
209000,0
100,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства
04
11
3450000
521
290
76078,5
76078,5
100,0
Страхование, паспортизация, уплата госпошлины госимущества
04
11
0920000
216
290
1300,0
1300,0
100,0
ГУ Гостиница "Алтан Сэргэ"
04
11
0930000
4403,5
3504,1
79,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
11
0930000
327
200
2205,8
2128,5
96,5
заработная плата
04
11
0930000
327
211
1377,2
1353,4
98,3
прочие выплаты
04
11
0930000
327
212
3,0
начисление
04
11
0930000
327
213
365,6
339,1
92,8
услуги связи
04
11
0930000
327
221
30,0
19,0
63,3
транспортные услуги
04
11
0930000
327
222
39,0
39,0
99,9
коммунальные услуги
04
11
0930000
327
223
347,0
343,0
98,8
прочие услуги
04
11
0930000
327
226
36,0
35,0
97,2
прочие расходы
04
11
0930000
327
290
8,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
11
0930000
327
300
2197,7
1375,6
62,6
увеличение стоимости основ. средств
04
11
0930000
327
310
1270,0
1066,0
83,9
увеличение стоимости матер.запасов
04
11
0930000
327
340
927,7
309,6
33,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
341181,8
335037,0
98,2
Подготовка ЖКХ к зиме
05
04
3510000
411
310
106551,8
100407,0
94,2
Программа "Жилище"
05
04
5220000
214
310
227477,0
227477,0
100,0
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ "О ветеранах" и ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
05
01
5190000
613
262
7153,0
7153,0
100,0
Охрана окружающей среды
06
1999,1
1975,0
98,8
Гидрометеорология
06
04
3370000
443
226
694,0
694,0
100,0
Природоохранные мероприятия
06
04
4100000
443
1040,0
1031,0
99,1
ОЦП "Развитие национального парка "Алханай" (2006 -2010 г.г.)
06
04
5220000
443
250,0
250,0
100,0
Субвенция на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
06
02
5190000
334
15,1
Образование
07
138436,5
139515,5
100,8
Гимназия
07
02
4210000
327
19727,0
19913,7
100,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
421000
327
200
18003,0
18189,8
101,0
заработная плата
07
02
4210000
327
211
11614,7
11578,2
99,7
прочие выплаты
07
02
4210000
327
212
529,6
525,0
99,1
начисление
07
02
4210000
327
213
2786,3
2776,8
99,7
услуги связи
07
02
4210000
327
221
104,0
104,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4210000
327
222
130,4
130,4
100,0
коммунальные услуги
07
02
4210000
327
223
2085,0
2322,8
111,4
услуги по содержанию имущества
07
02
4210000
327
225
56,0
56,0
100,0
прочие услуги
07
02
4210000
327
226
641,0
640,6
99,9
прочие расходы
07
02
4210000
327
290
56,0
56,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4210000
327
300
1724,0
1723,9
100,0
увеличение стоимости основ. средств
07
02
4210000
327
310
55,0
54,9
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4210000
327
340
1669,0
1669,0
100,0
ДЮСШ
07
02
4230000
327
7546,0
7428,8
98,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4230000
327
200
7009,3
6902,4
98,5
заработная плата
07
02
4230000
327
211
2556,0
2556,0
100,0
прочие выплаты
07
02
4230000
327
212
290,5
290,5
100,0
начисление
07
02
4230000
327
213
670,0
669,5
99,9
услуги связи
07
02
4230000
327
221
60,0
60,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4230000
327
222
1029,5
1029,5
100,0
коммунальные услуги
07
02
4230000
327
223
952,0
845,7
88,8
услуги по содержанию имущества
07
02
4230000
327
225
100,0
100,0
100,0
прочие услуги
07
02
4230000
327
226
830,7
830,6
100,0
прочие расходы
07
02
4230000
327
290
520,6
520,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4230000
327
300
536,7
526,4
98,1
увеличение стоимости основных средств
07
02
4230000
327
310
296,0
295,8
99,9
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4230000
327
340
240,7
230,6
95,8
Детский дом п. Орловский
07
02
4240000
327
4660,0
4921,3
105,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2766,8
3037,8
109,8
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1796,8
1853,4
103,2
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
85,1
85,1
100,0
начисление
07
02
4240000
327
213
272,2
487,1
178,9
услуги связи
07
02
4240000
327
221
9,0
8,6
95,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
581,8
581,8
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
3,0
3,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
19,0
19,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1893,2
1883,5
99,5
увеличение стоимости основных средств
07
02
4240000
327
310
251,5
251,5
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1641,7
1632,0
99,4
Детский дом с.Боржигантай
07
02
4240000
327
3646,0
3774,6
103,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2039,0
2167,8
106,3
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1430,3
1523,1
106,5
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
68,0
67,9
99,9
начисление
07
02
4240000
327
213
362,7
386,2
106,5
услуги связи
07
02
4240000
327
221
3,5
3,5
100,0
транспортные услуги
07
02
4240000
327
222
2,5
2,5
100,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
121,0
133,6
110,4
услуги по содержанию имущества
07
02
4240000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
19,0
19,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
11,0
11,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1607,0
1606,8
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1607,0
1606,8
100,0
Детский дом с.Дульдурга
07
02
4240000
327
4091,0
4455,6
108,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2566,0
2930,6
114,2
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1862,0
1861,7
100,0
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
79,1
78,0
98,6
начисление
07
02
4240000
327
213
499,9
499,9
100,0
услуги связи
07
02
4240000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4240000
327
222
3,3
3,3
100,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
33,2
399,2
услуги по содержанию имущества
07
02
4240000
327
225
58,0
58,0
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
15,0
15,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
2,5
2,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1525,0
1525,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
02
4240000
327
310
225,0
225,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1300,0
1300,0
100,0
ИУУ
07
05
4280000
327
6706,9
6614,3
98,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
05
4280000
327
200
6157,2
6067,3
98,5
заработная плата
07
05
4280000
327
211
3476,2
3476,2
100,0
прочие выплаты
07
05
4280000
327
212
212,9
212,9
100,0
начисление
07
05
4280000
327
213
910,8
910,7
100,0
услуги связи
07
05
4280000
327
221
71,0
71,0
100,0
транспортные услуги
07
05
4280000
327
222
221,6
221,6
100,0
коммунальные услуги
07
05
4280000
327
223
152,5
152,5
100,0
услуги по содержанию имущества
07
05
4280000
327
225
50,0
50,0
100,0
прочие услуги
07
05
4280000
327
226
1058,2
968,3
91,5
прочие расходы
07
05
4280000
327
290
4,0
4,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
05
4280000
327
300
549,7
547,0
99,5
увеличение стоимости основных средств
07
05
4280000
327
310
318,7
318,0
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
07
05
4280000
327
340
231,0
229,0
99,1
Агинский агроколледж
07
04
4270000
327
12061,0
12061,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
200
10181,0
10181,0
100,0
заработная плата
07
04
4270000
327
211
5848,0
5848,0
100,0
прочие выплаты
07
04
4270000
327
212
213,0
213,0
100,0
начисление
07
04
4270000
327
213
1534,0
1534,0
100,0
услуги связи
07
04
4270000
327
221
71,0
71,0
100,0
транспортные услуги
07
04
4270000
327
222
55,0
55,0
100,0
коммунальные услуги
07
04
4270000
327
223
1402,0
1402,0
100,0
услуги по содержанию имущества
07
04
4270000
327
225
48,0
48,0
100,0
прочие услуги
07
04
4270000
327
226
135,0
135,0
100,0
пособия соц.помощи населению
07
04
4270000
327
262
267,5
267,5
100,0
прочие расходы
07
04
4270000
327
290
607,5
607,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
300
1880,0
1880,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
04
4270000
327
310
465,0
465,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
04
4270000
327
340
1415,0
1415,0
100,0
Агинское медицинское училище
07
04
4270000
327
6712,8
6259,5
93,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
200
5371,6
4991,6
92,9
заработная плата
07
04
4270000
327
211
2764,5
2694,5
97,5
прочие выплаты
07
04
4270000
327
212
90,3
58,5
64,7
начисление
07
04
4270000
327
213
724,3
639,3
88,3
услуги связи
07
04
4270000
327
221
84,0
78,0
92,9
транспортные услуги
07
04
4270000
327
222
46,5
42,0
90,3
коммунальные услуги
07
04
4270000
327
223
1194,5
1154,3
96,6
услуги по содержанию имущества
07
04
4270000
327
225
56,0
31,0
55,4
прочие услуги
07
04
4270000
327
226
303,0
204,0
67,3
прочие расходы
07
04
4270000
327
290
108,5
90,0
82,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
300
1341,2
1268,0
94,5
увеличение стоимости основных средств
07
04
4270000
327
310
626,4
617,4
98,6
увеличение стоимости матер.запасов
07
04
4270000
327
340
714,8
650,6
91,0
АББИ
07
06
4300000
327
2851,0
2858,4
100,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
06
4300000
327
200
2469,3
2476,9
100,3
заработная плата
07
06
4300000
327
211
1866,1
1866,1
100,0
начисление
07
06
4300000
327
213
495,5
495,5
100,0
услуги связи
07
06
4300000
327
221
14,0
14,0
100,0
транспортные услуги
07
06
4300000
327
222
13,5
13,5
100,0
коммунальные услуги
07
06
4300000
327
223
76,2
83,8
110,0
прочие услуги
07
06
4300000
327
226
4,0
4,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
06
4300000
327
300
381,7
381,5
99,9
увеличение стоимости основных средств
07
06
4300000
327
310
292,7
292,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
06
4300000
327
340
89,0
88,8
99,8
Молодежная политика
07
07
4310000
447
290
1040,0
1039,9
100,0
Департамент образования и молодежной политики
07
09
0010000
005
7336,0
7273,5
99,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
0010000
005
200
7152,0
7089,5
99,1
заработная плата
07
09
0010000
005
211
5130,1
5130,1
100,0
прочие выплаты
07
09
0010000
005
212
130,0
130,0
100,0
начисление
07
09
0010000
005
213
1232,1
1219,6
99,0
услуги связи
07
09
0010000
005
221
122,0
122,0
100,0
транспортные услуги
07
09
0010000
005
222
258,8
258,8
100,0
услуги по содержанию имущества
07
09
0010000
005
225
38,0
38,0
100,0
прочие услуги
07
09
0010000
005
226
126,0
126,0
100,0
прочие расходы
07
09
0010000
005
290
115,0
65,0
56,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
0010000
005
300
184,0
184,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
0010000
005
340
184,0
184,0
100,0
Департамент образования и молодежной политики - сеть
07
09
4350000
327
9118,8
9964,5
109,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
200
7126,1
7971,8
111,9
заработная плата
07
09
4350000
327
211
972,0
972,0
100,0
прочие выплаты
07
09
4350000
327
212
177,0
177,0
100,0
начисление
07
09
4350000
327
213
255,1
255,1
100,0
услуги связи
07
09
4350000
327
221
74,0
74,0
100,0
транспортные услуги
07
09
4350000
327
222
989,7
989,7
100,0
коммунальные услуги
07
09
4350000
327
223
455,0
571,3
125,6
услуги по содержанию имущества
07
09
4350000
327
225
162,0
162,0
100,0
прочие услуги
07
09
4350000
327
226
2698,8
3428,2
127,0
прочие расходы
07
09
4350000
327
290
1342,5
1342,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
300
1992,7
1992,7
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
09
4350000
327
310
751,7
751,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
4350000
327
340
1241,1
1241,1
100,0
Центр психолого-медико-социального сопровождения
07
09
4350000
327
1492,0
1502,4
100,7
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
200
1421,3
1431,7
100,7
заработная плата
07
09
4350000
327
211
969,0
969,0
100,0
прочие выплаты
07
09
4350000
327
212
44,0
44,0
100,0
начисление
07
09
4350000
327
213
254,0
254,0
100,0
услуги связи
07
09
4350000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
07
09
4350000
327
222
10,3
10,3
100,0
коммунальные услуги
07
09
4350000
327
223
78,0
88,4
113,4
услуги по содержанию имущества
07
09
4350000
327
225
10,0
10,0
100,0
прочие услуги
07
09
4350000
327
226
41,0
41,0
100,0
прочие расходы
07
09
4350000
327
290
2,0
2,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
300
70,7
70,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
4350000
327
340
70,7
70,7
100,0
СГА
07
09
4360000
327
183,0
183,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4360000
327
200
183,0
183,0
100,0
прочие расходы
07
09
4360000
327
290
183,0
183,0
100,0
ОЦП "Развитие образования Агинского Бурятского автономного округа на 2006-2010 годы"
07
09
5220000
285
44875,0
44875,0
100,0
Внедрение инновационных образовательных программ
07
02
5200000
621
3000,0
3000,0
100,0
На поощрение лучших учителей
07
02
5200000
622
1100,0
1100,0
100,0
ОЦП "Развития Агинской окружной гимназии (2004-2008 гг.)"
07
09
5220000
285
2290,0
2290,0
100,0
Культура и средства массовой информации
08
56230,6
57956,0
103,1
Музей
08
01
4410000
327
3763,9
3684,8
97,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4410000
327
200
3529,9
3528,3
100,0
заработная плата
08
01
4410000
327
211
1989,0
1989,0
100,0
прочие выплаты
08
01
4410000
327
212
95,7
95,7
100,0
начисление
08
01
4410000
327
213
571,0
571,0
100,0
услуги связи
08
01
4410000
327
221
20,0
20,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4410000
327
222
13,6
13,6
99,9
коммунальные услуги
08
01
4410000
327
223
704,4
704,4
100,0
услуги по содержанию имущества
08
01
4410000
327
225
17,2
16,6
96,7
прочие услуги
08
01
4410000
327
226
31,0
31,0
100,0
прочие расходы
08
01
4410000
327
290
88,0
87,0
98,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4410000
327
300
234,0
156,5
66,9
увеличение стоимости основных ср-в
08
01
4410000
327
310
34,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4410000
327
340
200,0
156,5
78,3
Библиотека
08
01
4420000
327
4062,9
3981,7
98,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4420000
327
200
3650,4
3602,2
98,7
заработная плата
08
01
4420000
327
211
2164,4
2164,4
100,0
прочие выплаты
08
01
4420000
327
212
164,5
153,7
93,4
начисление
08
01
4420000
327
213
625,0
625,0
100,0
услуги связи
08
01
4420000
327
221
23,0
23,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4420000
327
222
51,0
39,0
76,4
коммунальные услуги
08
01
4420000
327
223
409,0
409,0
100,0
услуги по содержанию имущества
08
01
4420000
327
225
11,0
11,0
100,0
прочие услуги
08
01
4420000
327
226
119,2
105,4
88,4
прочие расходы
08
01
4420000
327
290
83,3
71,7
86,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4420000
327
300
412,5
379,5
92,0
увеличение стоимости основных средств
08
01
4420000
327
310
337,0
307,0
91,1
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4420000
327
340
75,5
72,5
96,0
Ансамбль
08
01
4430000
327
12482,7
14585,6
116,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
200
11203,0
12123,2
108,2
заработная плата
08
01
4430000
327
211
7839,9
8220,5
104,9
прочие выплаты
08
01
4430000
327
212
18,4
53,9
292,9
начисление
08
01
4430000
327
213
2072,6
2187,6
105,5
услуги связи
08
01
4430000
327
221
22,0
22,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4430000
327
222
163,7
163,7
100,0
коммунальные услуги
08
01
4430000
327
223
635,0
664,3
104,6
арендная плата за пользование имуществом
08
01
4430000
327
224
16,3
16,3
100,0
прочие услуги
08
01
4430000
327
226
154,1
513,4
прочие расходы
08
01
4430000
327
290
281,0
281,4
100,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
300
1279,7
2462,4
увеличение стоимости основных средств
08
01
4430000
327
310
804,0
1734,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4430000
327
340
475,7
728,4
153,1
ЦНТ
08
01
4400000
327
1975,2
1778,2
90,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4400000
327
200
1841,7
1743,1
94,6
заработная плата
08
01
4400000
327
211
535,0
535,0
100,0
прочие выплаты
08
01
4400000
327
212
37,0
37,0
100,0
начисление
08
01
4400000
327
213
140,0
130,0
92,9
услуги связи
08
01
4400000
327
221
23,0
23,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4400000
327
222
78,6
4,0
5,1
прочие услуги
08
01
4400000
327
226
163,0
149,0
91,4
прочие расходы
08
01
4400000
327
290
865,1
865,1
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4400000
327
300
133,5
35,1
26,3
увеличение стоимости основных средств
08
01
4400000
327
310
20,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4400000
327
340
113,5
35,1
30,9
Театр "Дали ТЭ"
08
01
4430000
327
2445,0
2865,6
117,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
200
2185,5
2606,1
119,2
заработная плата
08
01
4430000
327
211
1642,0
1639,0
99,8
прочие выплаты
08
01
4430000
327
212
4,2
4,2
100,0
начисление
08
01
4430000
327
213
433,0
429,5
99,2
услуги связи
08
01
4430000
327
221
23,8
23,8
100,0
транспортные услуги
08
01
4430000
327
222
9,3
9,3
100,0
коммунальные услуги
08
01
4430000
327
223
42,0
382,1
услуги по содержанию имущества
08
01
4430000
327
225
1,2
1,2
99,9
Прочие услуги
08
01
4430000
327
226
25,0
112,0
прочие расходы
08
01
4430000
327
290
5,0
5,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
453
300
259,5
259,5
100,0
увеличение стоимости основных средств
08
01
4430000
327
310
109,0
109,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4430000
327
340
150,5
150,5
100,0
СМИ
08
04
13702,0
13702,0
100,0
"Агинская правда"
08
04
4570000
453
241
7174,0
7174,0
100,0
"Толон"
08
04
4570000
453
241
4903,0
4903,0
100,0
"Ленинец"
08
04
4570000
453
241
1625,0
1625,0
100,0
Департамент культуры
08
06
0010000
005
2766,9
2777,2
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
06
0010000
005
200
2699,9
2710,2
100,4
заработная плата
08
06
0010000
005
211
1998,3
1998,3
100,0
прочие выплаты
08
06
0010000
005
212
3,7
3,7
100,0
начисление
08
06
0010000
005
213
523,8
530,8
101,3
услуги связи
08
06
0010000
005
221
41,0
41,0
100,0
транспортные услуги
08
06
0010000
005
222
75,0
78,0
103,9
прочие услуги
08
06
0010000
005
226
58,0
58,4
100,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
06
0010000
005
300
67,0
67,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
06
0010000
005
340
67,0
67,0
100,0
ОЦП "Развития культуры АБАО на 2006-2010 годы"
08
06
5220000
453
8415,0
8415,0
100,0
На проведение мероприятий в рамках культурно-спортивного праздника "Зунай наадан"
08
06
4500000
453
5997,0
5546,6
92,5
На проведение мероприятий в рамках 70 - летия со дня образования Агинского Бурятского автономного округа
08
06
450000
453
620,0
619,2
99,9
Здравоохранение и спорт
09
195161,9
185932,6
95,3
АОБ
09
01
4700000
327
64210,1
62469,4
97,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
48239,1
47331,4
98,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
27224,2
27029,2
99,3
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
2778,0
2778,0
100,0
начисление
09
01
4700000
327
213
7133,4
7082,1
99,3
услуги связи
09
01
4700000
327
221
240,0
240,0
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
217,0
217,0
100,0
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
6754,0
6754,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
1340,0
796,0
59,4
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
2469,0
2363,1
95,7
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
83,5
72,0
86,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
15971,0
15138,0
94,8
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
2956,6
2887,4
97,7
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
13014,4
12250,6
94,1
Больница восстановительного лечения
09
01
4700000
327
2434,0
2049,5
84,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
2064,2
1879,7
91,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
1237,0
1141,5
92,3
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
64,0
60,9
95,2
начисление
09
01
4700000
327
213
324,0
298,2
92,0
услуги связи
09
01
4700000
327
221
15,0
15,0
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
83,0
43,0
51,8
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
105,0
105,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
2,7
2,7
100,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
232,0
212,0
91,4
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
1,5
1,4
92,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
369,8
169,8
45,9
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
222,2
72,2
32,5
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
147,6
97,6
66,1
Тубдиспансер
09
01
4700000
327
32774,8
27684,2
84,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
24335,6
19245,7
79,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
14383,0
12250,0
85,2
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
949,0
563,0
59,3
начисление
09
01
4700000
327
213
4289,0
3176,0
74,1
услуги связи
09
01
4700000
327
221
285,6
275,6
96,5
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
144,0
79,8
55,4
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
3030,0
1668,9
55,1
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
154,4
152,9
99,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
1043,3
1022,2
98,0
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
57,3
57,2
99,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
8439,2
8438,5
100,0
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
174,0
174,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
8265,2
8264,5
100,0
Бюро СМЭ
09
01
4700000
327
1396,0
1395,0
99,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
1332,4
1331,4
99,9
заработная плата
09
01
4700000
327
211
956,4
956,4
100,0
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
24,8
24,8
100,0
начисление
09
01
4700000
327
213
251,0
251,0
100,0
услуги связи
09
01
4700000
327
221
30,5
30,5
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
9,7
9,7
99,6
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
1,7
1,7
100,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
57,2
57,2
100,0
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
1,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
63,7
63,7
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
63,7
63,7
100,0
Центр спортивной подготовки
09
02
4820000
327
7557,0
7276,6
96,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
02
4820000
327
200
6616,2
6335,8
95,8
заработная плата
09
02
4820000
327
211
2615,8
2364,8
90,4
прочие выплаты
09
02
4820000
327
212
142,2
142,2
100,0
начисление
09
02
4820000
327
213
646,9
620,3
95,9
услуги связи
09
02
4820000
327
221
36,0
36,0
100,0
транспортные услуги
09
02
4820000
327
222
320,0
320,0
100,0
коммунальные услуги
09
02
4820000
327
223
2214,0
2214,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
02
4820000
327
225
18,0
18,0
100,0
прочие услуги
09
02
4820000
327
226
356,6
356,0
99,8
прочие расходы
09
02
4820000
327
290
266,7
264,5
99,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
02
4820000
327
300
940,8
940,8
100,0
увеличение стоимости основных средств
09
02
4820000
327
310
687,8
687,8
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
02
4820000
327
340
253,0
253,0
100,0
Физическая культура
09
02
17513,8
17169,1
98,0
Физическая культура
09
02
5120000
455
290
5678,0
5563,4
98,0
ОЦП "Развитие ФК и спорта"
09
02
5220000
455
4840,0
4840,0
100,0
ОЦП "Развитие туризма"
09
02
5220000
455
6995,8
6765,7
96,7
ОЦП "Здоровый ребенок"
09
04
5220000
455
4174,0
4148,2
99,4
ОЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"
09
04
5220000
455
787,0
787,0
100,0
ОЦП "Совершенствование медпомощи сельскому населению"
09
04
5220000
455
15774,0
15767,0
100,0
Вакцинопрофилактика
09
04
5220000
455
290
5110,0
5110,0
100,0
Оказание дорогост. видов медпомощи населению
09
04
4850000
455
262
2500,0
2500,0
100,0
Развитие онкологической помощи в АБАО
09
04
4850000
455
269,7
269,7
100,0
Предупреждение распространения ВИЧ - инфекций, гепатитов В и С
09
04
4850000
455
365,0
365,0
100,0
Сахарный диабет
09
04
4850000
455
320,0
320,0
100,0
Субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами , предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гепофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миеолейкозом, рассеянным склерозом,а также после трансплантации органов и (или) тканей
09
04
1509,5
154,9
10,3
Медстрахование неработающих
09
04
7710000
455
262
38467,0
38467,0
100,0
Социальная политика
10
67246,4
65880,5
98,0
Доплаты к пенсии
10
01
4900000
714
262
2732,0
2732,0
100,0
Социальное обслуживание населения
10
02
49,0
49,0
100,0
Обучение и трудоустройство инвалидов
10
02
5050000
482
226
49,0
49,0
100,0
Социальное обеспечение населения
10
03
27702,0
27436,5
99,0
меры социальной поддержки ветеранам труда
10
03
262
7532,0
7532,0
100,0
меры социальной поддержки труженикам тыла
10
03
262
660,0
660,0
100,0
меры социальной поддержки реабилитированных лиц
10
03
262
352,0
277,0
78,7
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
10
03
5190000
494
262
387,1
214,6
55,4
меры социальной поддержки, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
10
03
5190000
610
262
98,5
80,5
81,7
Субвенция на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий
10
03
5190000
495
16672,4
16672,4
100,0
Мероприятия в области занятости населения
10
03
5100000
2000,0
2000,0
100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
10
04
117,2
2,5
2,1
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами РФ, а а также в пределах территории государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
10
04
5190000
495
226
117,2
2,5
2,1
Другие вопросы в области соцполитики
10
06
10957,0
10957,0
100,0
Программа "Развитие соц. защиты населения АБАО"
10
06
5220000
482
10957,0
10957,0
100,0
Дом интернат Аг. р-на
10
02
5010000
4250,0
4481,9
105,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
2522,0
2500,9
99,2
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1660,0
1660,0
100,0
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
34,0
34,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
435,0
435,0
100,0
услуги связи
10
02
5010000
327
221
19,0
19,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
100,0
80,0
80,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
148,0
147,8
99,9
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
91,0
90,2
99,1
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
30,0
29,9
99,7
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
5,0
5,0
100,0
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
10
02
5010000
327
300
1728,0
1981,0
114,6
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
65,0
65,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1663,0
1916,0
115,2
Дом интернат Могойтуй
10
02
5010000
3372,0
3383,9
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
1676,0
1710,6
102,1
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1192,0
1187,0
99,6
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
7,0
7,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
312,0
335,8
107,6
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
12,0
12,0
100,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
110,0
125,8
114,3
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
2,0
2,0
100,0
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
20,0
20,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
300
1696,0
1673,4
98,7
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
42,0
59,1
140,7
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1654,0
1673,4
101,2
Дом интернат для престарелых и инвалидов с.Токчин
10
02
5010000
327
3914,0
3836,3
98,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
2473,9
2429,7
98,2
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1585,4
1582,0
99,8
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
41,0
41,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
414,9
414,8
100,0
услуги связи
10
02
5010000
327
221
15,0
15,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
8,5
8,5
100,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
225,0
220,1
97,8
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
129,5
93,7
72,4
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
33,5
33,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
300
1440,1
1406,6
97,7
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
120,4
100,2
83,2
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1319,7
1306,4
99,0
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
10
02
5060000
327
8785,0
7827,4
89,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
5868,1
5541,4
94,4
заработная плата
10
02
5060000
327
211
3037,0
3037,0
100,0
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
121,0
121,0
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
803,0
803,0
100,0
услуги связи
10
02
5060000
327
221
15,7
15,7
100,0
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
4,4
4,4
100,0
коммунальные услуги
10
02
5060000
327
223
679,5
680,3
100,1
аренда помещения
10
02
5060000
327
224
50,0
20,0
40,0
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
111,0
86,0
77,5
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
977,0
711,1
72,8
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
69,5
63,0
90,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
2916,9
2286,0
78,4
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
611,3
205,0
33,5
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
2305,6
2081,0
90,3
Центр социальной помощи семье и детям
10
02
5060000
327
2689,2
2490,6
92,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
1796,0
1676,8
93,4
заработная плата
10
02
5060000
327
211
1243,0
1183,0
95,2
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
51,1
51,1
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
325,7
309,7
95,1
услуги связи
10
02
5060000
327
221
23,2
12,9
55,6
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
20,5
16,0
78,0
коммунальные услуги
10
02
5060000
327
223
63,0
59,9
95,2
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
22,5
12,5
55,6
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
24,0
20,6
86,0
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
23,0
11,0
47,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
893,2
813,8
91,1
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
111,0
51,0
45,9
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
782,2
762,8
97,5
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
10
02
5060000
327
2679,0
2683,3
100,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
1901,0
1905,3
100,2
заработная плата
10
02
5060000
327
211
1340,6
1345,0
100,3
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
90,0
90,0
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
333,0
333,0
100,0
услуги связи
10
02
5060000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
55,0
55,0
100,0
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
5,0
5,0
100,0
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
56,2
56,2
100,0
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
8,2
8,1
98,7
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
778,0
778,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
63,0
63,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
715,0
715,0
100,0
Межбюджетные трансферты
11
2311054,2
2479894,4
107,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
11
01
2311054,2
2479894,4
107,3
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов
11
01
5270000
501
251
762916,1
889299,8
116,6
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
11
01
5210000
501
251
175155,6
239650,2
136,8
субвенция на финансирование общеобразовательных учреждениям
11
01
5170000
501
251
521660,7
521660,7
100,0
Субвенция на вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях
11
02
5190000
590
251
11323,1
9799,9
86,5
Субвенция по передаче полномочий ЗАГС
11
02
5190000
518
251
226,0
226,0
100,0
Субвенция по по государственному управлению в области охраны труда
11
01
5170000
523
251
483,0
483,0
100,0
Субвенция по передаче отдельных полномочий по соц.поддержке детей оставшихся без попечения родителей
11
01
5170000
523
251
16244,4
16244,4
100,0
Субвенция на предоставление дотации п/п ЖКХ
11
01
5170000
411
251
47873,7
36657,1
76,6
Субвенция для выплаты адресных субсидий
11
01
5170000
534
251
16050,0
12592,7
78,5
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и подразделений скорой медицинской помощи
11
01
5200000
625
251
1768,7
1676,3
94,8
Субвенция на реализацию Закона "О статусе п. Агинское- административного центра Агинского Бурятского автономного округа"
11
01
5170000
501
251
490000,0
490000,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере социальной поддержки населения
11
01
5170000
523
251
2013,0
2013,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере совершения нотариальных действий
11
01
5170000
523
251
631,0
631,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
11
01
5170000
523
251
22,7
22,7
100,0
Субвенция по передаче полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, составлению протокола об административном правонарушении
11
01
5170000
523
251
375,0
375,0
100,0
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
11
02
5190000
519
251
1038,1
1038,1
100,0
субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан
11
01
5170000
523
251
19633,7
20154,3
102,7
субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан
11
02
5190000
575
251
40200,4
36926,4
91,9
субвенция бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
11
01
5170000
523
251
36418,0
36399,3
99,9
Реализация Закона автономного округа от 30 апреля 1998 года №48-ЗАО "О социальном обслуживании населения"
11
01
5170000
501
251
177,0
169,3
95,6
Реализация Закона автономного округа от 24 июля 2003 года №362-ЗАО "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа"
11
01
5170000
501
251
3000,0
2998,0
99,9
Реализация Закона автономного округа "О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих в Агинском Бурятском автономном округе, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях"
11
01
5170000
523
251
205,0
32,6
15,9
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
11
02
51900000
419
251
1123,2
1094,4
97,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
11
02
5190000
444
251
18883,0
18883,0
100,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
11
01
5200000
417
251
5160,0
2498,5
48,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной кампании среди детей
11
01
4320000
430
251
11314,0
11313,9
100,0
Субсидии бюджетам на развитие улично-дорожной сети в городах (в поселках городского типа)
11
01
3150000
684
251
79000,0
79000,0
100,0
Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
11
01
5200000
687
251
230,8
230,8
100,0
Субсидии на предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья
11
01
1042000
660
251
18584,4
18584,4
100,0
Субсидии для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития
11
01
5290000
576
251
12182,4
12182,4
100,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности
11
01
1001100
678
251
12100,0
12100,0
100,0
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
11
01
1001100
258
251
5000,0
4957,2
99,1
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2006 год
11
02
5190000
069
251
61,2
0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ :
6813712,3
6918417,6
101,5
превышение (расходов над доходами "-",
-3651838,0
-3772985,2
доходов над расходами "+")
Приложение 3
к Закону автономного округа
"Об исполнении окружного бюджета за 2007 год"
Источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2007 год
Виды привлеченных средств
Сумма, тыс. рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств окружного бюджета
3772985,2
Итого
3772985,2
Приложение 4
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
1487,0
3637,5
244,6
Южный-Аргалей
1488,0
2357,5
158,4
Хойто-Ага
1608,0
3136,9
195,1
Сахюрта
2090,0
2789,2
133,5
Урдо-Ага
2960,0
4674,3
157,9
Цокто-Хангил
3434,0
6144,2
178,9
Судунтуй
2804,0
2840,4
101,3
Гунэй
2755,0
2817,2
102,3
Будалан
1939,0
2344,2
120,9
Кункур
3123,0
3281,9
105,1
Амитхаша
3187,0
3876,5
121,6
Орловск
3769,0
11568,5
306,9
Ново-Орловск
7506,9
24861,5
331,2
Агинск
44214,9
45329,5
102,5
Итого по Агинскому р-ну:
82365,8
119659,3
145,3
Ага-Хангил
2398,6
4093,5
170,7
Догой
1969,7
2481,5
126,0
Ушарбай
2575,6
3667,4
142,4
Зугалай
4109,9
4177,2
101,6
Хара-Шибирь
3057,4
4273,8
139,8
Цаган-Ола
2706,4
3977,4
147,0
Усть-Нарин
1396,9
2482,7
177,7
Боржигантай
2265,4
2487,3
109,8
Хила
3785,5
4344,4
114,8
Цаган-Челутай
2989,5
3897,5
130,4
Ортуй
2381,9
2950,9
123,9
Кусочи
2398,5
5452
227,3
Цугол
1796,0
1798,2
100,1
Нуринск
2174,3
2268,8
104,3
Могойтуй
8298,0
8282,8
99,8
Итого по Могойтуйск.р-ну:
44303,6
56635,4
127,8
Алханай
2109,4
3412,4
161,8
Ара-Иля
2208,5
2177,8
98,6
Бальзино
2008,0
3315,6
165,1
Дульдурга
24347,0
24367,2
100,1
Зуткулей
6922,3
10327,2
149,2
Таптанай
1758,7
3625,4
206,1
Токчин
2537,7
3484,5
137,3
Узон
2162,7
7431,9
343,6
Чиндалей
2323,4
2682,5
115,5
Иля
2108,4
2531
120,0
Итого по Дульдург.р-ну:
48486,1
63355,5
130,7
Итого:
175155,5
239650,2
136,8
Приложение 5
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
308236,1
380141,3
123,3
Могойтуйский
262992,3
304211,3
115,7
Дульдургинский
191687,7
204947,2
106,9
Итого:
762916,1
889299,8
116,6
Приложение 6
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование общеобразовательных учреждений
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
224393,9
224393,9
100,0
Могойтуйский
176588,5
176588,5
100,0
Дульдургинский
120678,3
120678,3
100,0
Итого:
521660,7
521660,7
100,0
Приложение 7
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на предоставление дотации предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Агинское
8030,4
7607,3
94,7
Могойтуй
13056,0
2415,7
18,5
Дульдурга
2461,0
2307,8
93,8
Новоорловск
19208,1
19208,1
100,0
Орловск
5118,2
5118,2
100,0
Итого:
47873,7
36657,1
76,6
Приложение 8
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4456,6
3064,2
68,8
Могойтуйский
4562,7
4511,5
98,9
Дульдургинский
2303,8
2224,2
96,5
Итого:
11323,1
9799,9
86,5
Приложение 9
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на осуществление переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
4,0
4,0
100,0
Южный-Аргалей
4,0
4,0
100,0
Хойто-Ага
5,0
5,0
100,0
Сахюрта
4,0
4,0
100,0
Урдо-Ага
8,0
8,0
100,0
Цокто-Хангил
7,0
7,0
100,0
Судунтуй
7,0
7,0
100,0
Гунэй
6,0
6,0
100,0
Будалан
5,0
5,0
100,0
Кункур
5,0
5,0
100,0
Амитхаша
9,0
9,0
100,0
Орловск
11,0
11,0
100,0
Ново-Орловск
14,0
14,0
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
89,0
89,0
100,0
Ага-Хангил
7,0
7,0
100,0
Догой
5,0
5,0
100,0
Ушарбай
7,0
7,0
100,0
Зугалай
8,0
8,0
100,0
Хара-Шибирь
9,0
9,0
100,0
Цаган-Ола
8,0
8,0
100,0
Усть-Нарин
3,0
3,0
100,0
Боржигантай
5,0
5,0
100,0
Хила
10,0
10,0
100,0
Цаган-Челутай
8,0
8,0
100,0
Ортуй
6,0
6,0
100,0
Кусочи
6,0
6,0
100,0
Цугол
5,0
5,0
100,0
Нуринск
5,0
5,0
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
92,0
92,0
100,0
Алханай
6,0
6,0
100,0
Ара-Иля
2,0
2,0
100,0
Бальзино
5,0
5,0
100,0
Зуткулей
9,0
9,0
100,0
Таптанай
4,0
4,0
100,0
Токчин
6,0
6,0
100,0
Узон
6,0
6,0
100,0
Чиндалей
5,0
5,0
100,0
Иля
2,0
2,0
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
45,0
45,0
100,0
Итого:
226,0
226,0
100,0
Приложение 10
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 22 апреля 2003 года № 333-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по государственному управлению в области охраны труда» в редакции Закона автономного округа от 5 декабря №579-ЗАО
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
161,0
161,0
100,0
Могойтуйский
161,0
161,0
100,0
Дульдургинский
161,0
161,0
100,0
Итого:
483,0
483,0
100,0
Приложение 11
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 5 декабря 2005 года №587-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей оставшихся без попечения родителей»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
5854,8
5854,8
100,0
Могойтуйский
4876,5
4876,5
100,0
Дульдургинский
5513,1
5513,1
100,0
Итого:
16244,4
16244,4
100,0
Приложение 12
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
188,0
171,2
91,1
Южный-Аргалей
181,0
181
100,0
Хойто-Ага
206,0
206,1
100,0
Сахюрта
201,0
106,7
53,1
Урдо-Ага
588,7
588,7
100,0
Цокто-Хангил
330,0
122,1
37,0
Судунтуй
288,0
222,9
77,4
Гунэй
261,0
189,7
72,7
Будалан
245,0
109,3
44,6
Кункур
389,4
389,4
100,0
Амитхаша
395,0
98,8
25,0
Ново-Орловск
4433,3
4433,3
100,0
Агинск
1134,3
762,8
67,2
Итого по Агинскому р-ну:
8840,7
7582,0
85,8
Ага-Хангил
310,0
255,0
82,3
Догой
262,0
102,4
39,1
Ушарбай
322,0
123,3
38,3
Хара-Шибирь
409,0
89,2
21,8
Усть-Нарин
245,0
245,1
100,0
Боржигантай
269,0
146,2
54,3
Хила
124,0
124,0
100,0
Ортуй
269,0
19,2
7,1
Кусочи
271,0
67,8
25,0
Цугол
216,0
91,8
42,5
Нуринск
257,0
246,7
96,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
2954,0
1510,7
51,1
Алханай
254,0
125,0
49,2
Ара-Иля
86,2
86,2
100,0
Бальзино
628,2
628,2
100,0
Зуткулей
416,0
272,6
65,5
Таптанай
195,0
77,6
39,8
Токчин
265,0
191,1
72,1
Узон
603,9
603,9
100,0
Чиндалей
245,0
203,9
83,2
Иля
90,0
84,1
93,4
Дульдурга
1472,0
1227,4
83,4
Итого по Дульдург.р-ну:
4255,3
3500,0
82,3
Итого:
16050,0
12592,7
78,5
Приложение 13
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
233,7
223,4
95,6
Могойтуйский
845,0
823,0
97,4
Дульдургинский
690,0
629,9
91,3
Итого:
1768,7
1676,3
94,8
Приложение 14
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №624-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
671,0
671,0
100,0
Могойтуйский
671,0
671,0
100,0
Дульдургинский
671,0
671,0
100,0
Итого:
2013,0
2013,0
100,0
Приложение 15
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №641-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению государственных нотариальных контор»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
315,0
315,0
100,0
Могойтуйский
158,0
158,0
100,0
Дульдургинский
158,0
158,0
100,0
Итого:
631,0
631,0
100,0
Приложение 16
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 1 февраля 2006 года №600-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
9,4
9,4
100,0
Могойтуйский
8,5
8,5
100,0
Дульдургинский
4,8
4,8
100,0
Итого:
22,7
22,7
100,0
Приложение 17
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №620-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, составлению протокола об административном правонарушении»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
125,0
125,0
100,0
Могойтуйский
125,0
125,0
100,0
Дульдургинский
125,0
125,0
100,0
Итого:
375,0
375,0
100,0
Приложение 18
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
21,8
21,8
100,0
Южный-Аргалей
21,8
21,8
100,0
Хойто-Ага
21,8
21,8
100,0
Сахюрта
21,7
21,7
100,0
Урдо-Ага
29,5
29,5
100,0
Цокто-Хангил
29,5
29,5
100,0
Судунтуй
29,5
29,5
100,0
Гунэй
29,5
29,5
100,0
Будалан
21,8
21,8
100,0
Кункур
22,3
22,3
100,0
Амитхаша
30,7
30,7
100,0
Орловск
62,6
62,6
100,0
Ново-Орловск
69,6
69,6
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
412,1
412,1
100,0
Ага-Хангил
22,3
22,3
100,0
Догой
29,5
29,5
100,0
Ушарбай
30,1
30,1
100,0
Зугалай
29,0
29,0
100,0
Хара-Шибирь
30,1
30,1
100,0
Цаган-Ола
30,1
30,1
100,0
Усть-Нарин
21,7
21,7
100,0
Боржигантай
22,3
22,3
100,0
Хила
29,5
29,5
100,0
Цаган-Челутай
29,5
29,5
100,0
Ортуй
29,5
29,5
100,0
Кусочи
29,5
29,5
100,0
Цугол
21,8
21,8
100,0
Могойтуй
14,0
14,0
100,0
Нуринск
21,7
21,7
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
390,6
390,6
100,0
Алханай
21,7
21,7
100,0
Ара-Иля
13,9
13,9
100,0
Бальзино
21,1
21,1
100,0
Зуткулей
62,6
62,6
100,0
Дульдурга
14,0
14,0
100,0
Таптанай
21,8
21,8
100,0
Токчин
22,3
22,3
100,0
Узон
22,3
22,3
100,0
Чиндалей
21,8
21,8
100,0
Иля
13,9
13,9
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
235,4
235,4
100,0
Итого:
1038,1
1038,1
100,0
Приложение 19
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
27,2
Могойтуйский
20,4
Дульдургинский
13,6
Итого:
61,2
Приложение 20
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
7898,2
7684,5
97,3
Могойтуйский
6443,0
6443,0
100,0
Дульдургинский
5292,5
6026,8
113,9
Итого:
19633,7
20154,3
102,7
Приложение 21
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
19366,5
18501,8
95,5
Могойтуйский
13133,0
11666,3
88,8
Дульдургинский
7700,9
6758,3
87,8
Итого:
40200,4
36926,4
91,9
Приложение 22
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по выплате ежемесячных пособий гражданам имеющим детей
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
15156,0
15206,0
100,3
Могойтуйский
13162,0
13304,9
101,1
Дульдургинский
8100,0
7888,4
97,4
Итого:
36418,0
36399,3
99,9
Приложение 23
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на реализацию Закона автономного округа от 30 апреля 1998 года №48-ЗАО «О социальном обслуживании населения»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
75,0
67,3
89,7
Могойтуйский
60,0
60,0
100,0
Дульдургинский
42,0
42,0
100,0
Итого:
177,0
169,3
95,6
Приложение 24
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на реализацию Закона автономного округа от 24 июля 2003 года №362-ЗАО «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
1220,0
1218,0
99,8
Могойтуйский
1136,0
1136,0
100,0
Дульдургинский
644,0
644,0
100,0
Итого:
3000,0
2998,0
99,9
Приложение 25
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
480,0
480,0
100,0
Могойтуйский
307,2
278,4
90,6
Дульдургинский
336,0
336,0
100,0
Итого:
1123,2
1094,4
97,4
Приложение 26
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
7401,3
7401,3
100,0
Могойтуйский
5943,7
5943,7
100,0
Дульдургинский
5538,0
5538,0
100,0
Итого:
18883,0
18883,0
100,0
Приложение 27
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
3021,9
1505,7
49,8
Могойтуйский
1491,8
753,2
50,5
Дульдургинский
646,3
239,6
37,1
Итого:
5160,0
2498,5
48,4
Приложение 28
к Закону автономного округа
"Об исполнении окружного бюджета за 2007 год"
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной кампании среди детей
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4187,8
4190,1
100,1
Могойтуйский
3655,8
3648,4
99,8
Дульдургинский
3470,4
3475,4
100,1
Итого:
11314,0
11313,9
100,0
Приложение 29
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
637,5
637,5
100,0
Южный-Аргалей
290,7
290,7
100,0
Хойто-Ага
260,1
260,1
100,0
Сахюрта
204,0
204,0
100,0
Урдо-Ага
357,0
357,0
100,0
Цокто-Хангил
142,8
142,8
100,0
Судунтуй
535,5
535,5
100,0
Гунэй
229,5
229,5
100,0
Будалан
479,4
479,4
100,0
Кункур
494,7
494,7
100,0
Амитхаша
300,9
300,9
100,0
Орловск
499,8
499,8
100,0
Агинское
7073,7
7073,7
100,0
Ново-Орловск
561,0
561,0
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
12066,6
12066,6
100,0
Ага-Хангил
204,0
204,0
100,0
Ушарбай
229,5
229,5
100,0
Зугалай
81,6
81,6
100,0
Хара-Шибирь
244,8
244,8
100,0
Цаган-Ола
91,8
91,8
100,0
Усть-Нарин
81,6
81,6
100,0
Хила
188,7
188,7
100,0
Цаган-Челутай
550,8
550,8
100,0
Ортуй
249,9
249,9
100,0
Кусочи
45,9
45,9
100,0
Могойтуй
1565,7
1565,7
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
3534,3
3534,3
100,0
Алханай
494,7
494,7
100,0
Ара-Иля
107,1
107,1
100,0
Зуткулей
295,8
295,8
100,0
Дульдурга
1060,8
1060,8
100,0
Таптанай
224,4
224,4
100,0
Токчин
183,6
183,6
100,0
Узон
336,6
336,6
100,0
Чиндалей
188,7
188,7
100,0
Иля
91,8
91,8
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
2983,5
2983,5
100,0
Итого:
18584,4
18584,4
100,0
Приложение 30
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4406,4
4406,4
100,0
Могойтуйский
4388,8
4388,8
100,0
Дульдургинский
3304,8
3304,8
100,0
Итого:
12100,0
12100,0
100,0
Приложение 31
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
1652,4
1652,4
100,0
Могойтуйский
1927,8
1927,8
100,0
Дульдургинский
1419,8
1377,0
97,0
Итого:
5000,0
4957,2
99,1
Приложение 32
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субвенции на осуществление полномочий на реализацию Закона автономного округа от 05 мая 2005 года №535-ЗАО «О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
96,0
Могойтуйский
68,0
6,7
9,9
Дульдургинский
41,0
25,9
63,2
Итого:
205,0
32,6
15,9
Приложение 33
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о расходовании средств из резервного фонда за 2007 год
(тыс. рублей)
1. На оказание материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
249,0
2. На проведение мероприятий по борьбе с волками
140,0
3. Противоэпизоотические мероприятия
69,2
4. На проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров
1608,8
5. Оперативный резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Главы №59 от 13.02.2003 г.
31,8
6. На приобретение средств индивидуальной защиты
223,5
7. На организацию учебно-методического сбора
25,0
8. На подготовку и проведение сборов по подведению итогов деятельности Агинской окружной подсистемы защиты населения
153,1
Итого расходов
2500,4
Приложение 34
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о расходовании средств стабилизационного фонда за 2007 год
(тыс. рублей)
1. На выплату заработной платы работников бюджетной сферы
216097,8
2. На выплату отпускных работникам образования
82 637,2
3. На ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан
16282,4
4. На выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
16146,0
5. На выплату ежемесячных пособий детям, оставшихся без попечения родителей
14549,7
6. На выплату доплаты к пенсии
1 205,0
7. На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
6310,0
8. На обучение и трудоустройство инвалидов
49,0
9. На выплату книгоиздательских педагогическим работникам и льгот по коммунальным услугам сельской интеллигенции
19250,4
10. На оказание дорогостоящих видов медицинской помощи населению
1875,0
11. На мероприятия по оздоровительной компании среди детей
7000,0
12. Вакцинопрофилактика
4003,6
13. Сахарный диабет
320,0
14. Развитие онкологической помощи населению
269,7
15. Предупреждение и распространение ВИЧ - инфекции, гепатитов В и С
365,0
16. На реализацию Закона автономного округа «О социальном обслуживании населения Агинского Бурятского автономного округа»
112,6
17. На реализацию Закона автономного округа «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа»
3000,0
18. На реализацию Закона автономного округа «О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих в Агинском Бурятском автономном округе, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях»
6,7
19. На медицинское страхование неработающего населения
22439,2
20. Строительство объектов социально-культурной сферы
963442,2
21. Подготовка к отопительному сезону 2007-2008 гг.
371127,0
22. Финансирование дорожного хозяйства
469215,2
23. Централизованная оплата за потребленную электроэнергию бюджетных организаций
33600,0
24. Централизованная оплата за уголь
49551,3
25. На вывозку угля
10150,3
26. На оплату услуг «Агауглесбыт»
3600,0
27. На реализацию окружных целевых программ
442536,0
28. На финансирование согласно Распоряжений Главы Администрации округа
2764,6
29. Содержание и ремонт госимущества
20115,0
30. Финансирование субвенций и субсидий бюджетам муниципальных образований по переданным полномочиям
420519,1
Итого расходов
3 198 540,0
Приложение 35
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2007 год.
Остаток задолженности на 01.01.2006г.
Выдано в 2006 г
Начислено
Погашено
Остаток задолженности на 01.01.2007г.
осн.долг
%
пени
итого
%
пени
осн.долг
%
пени
итого
осн. долг
%
пени
итого
Департ.с-хоз. 2001г
1548427
-
-
1548427
1548427
1548427
-
-
-
-
Департ.с-хоз. 2003г
6732316
-
-
6732316
6732316
-
-
6732316
-
-
-
-
Департ.с-хоз. 2004г
29059544
-
154254
29213798
-
7275996,64
-
154254
7430250,64
21783547,36
-
-
21783547,36
ГУП Аптека №15
45000
-
151,93
45151,93
-
203,50
49,72
45000
203,50
201,65
45405,15
-
-
-
-
МО Урда-Ага
671650
-
13022
684672
-
-
-
-
-
-
-
671650
-
13022
684672
МО Судунтуй
217980
-
4406
222386
217980
-
4406
222386
МО Амитхаша
1402160
26524
-
1428684
38261,87
138,5
-
-
-
-
1402160
64785,87
138,5
1467084,37
МО Гунэй
1400000
24720
-
1424720
38432,32
140,75
-
56018,0
-
56018,0
1400000
7134,32
140,75
1407275,07
МО Орловский
1300000
16718
-
1316718
-
34201,71
130,89
-
-
-
-
1300000
50919,71
130,89
1351050,6
МО Токчин
900000
-
-
900000
-
23360,38
82,77
180000
22963,0
77,0
203040
720000
397,38
5,77
720403,15
МО Зуткулей
2120000
13228
-
2133228
-
55449,45
200,34
-
-
-
-
2120000
68677,45
200,34
2188877,79
МО Урда-Ага
1591300
8752
-
1600052
-
39556,17
164,53
30000
-
-
30000
1561300
48308,17
164,53
1609772,7
МО Зугалай
1950000
-
-
1950000
62444,75
176,29
-
-
-
-
1950000
62444,75
176,29
2012621,04
ГУП Аптека №18
80000
-
-
80000
2152
-
80000
2152
-
82152,0
-
-
-
-
МО Ага-Хангил
-
-
-
-
2000000
39814,27
-
400000
-
-
400000
1600000
39814,27
-
1639814,27
МО Хойто-Ага
-
-
-
-
1100000
19855,66
-
-
19000
-
19000
1100000
855,66
-
1100855,66
МО Дульдурга
-
-
-
-
4000000
28766
-
4000000
28766,0
-
4028766
-
-
-
-
МО Челутай
-
-
-
-
1000000
9657,26
-
-
-
-
1000000
9657,26
-
1009657,26
ГУП Аптека №15
-
-
-
-
50000
505,46
-
15000
-
-
15000
35000
505,46
-
35505,46
МО Ушарбай
-
-
-
-
1800000
10849,34
-
-
-
-
-
1800000
10849,34
-
1810849,34
итого
49018377
89942
171833,93
49280152,93
9950000
403510,14
1083,79
20306739,64
129102,5
154532,65
20590374,79
38661637,36
364349,64
18385,07
39044372,07
Приложение 36
к Закону автономного округа
« Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
ОТЧЕТ
по государственному внутреннему долгу Агинского Бурятского автономного округа за 2007 год
№
Сумма (руб.коп.)
1
Задолженность по централизованным кредитам полученным в 1992-1994 годах, переоформленная в государственный внутренний долг РФ под гарантию бюджета округа.
На 31 декабря 2007 года, всего
7 435 670,40
2
Уменьшена на 30 % задолженности по централизованным кредитам, по приказу Минфина РФ от 24 декабря 2007 года №780 «Об уменьшении в 2007 году задолженности бюджетов субъектов РФ перед федеральным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах»
5 576 752,80
3
Задолженность по централизованным кредитам, по состоянию на 01 января 2008 года, всего
1 858 917,60
АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
Об исполнении окружного бюджета за 2007 год
Принят окружной Думой 28 февраля 2008 г.
{Утратил силу:
по истечении срока действия}
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год по доходам в сумме 3 145 432,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 918 417,6 тыс. рублей, превышение расходов над доходами в сумме 3 772 985,2 тыс. рублей согласно приложениям 1-37.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации
Ж. Жигжитжапов
28 февраля 2008 г.
№ 837 - ЗАО
Приложение 1
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год
тыс. руб.
ДОХОДЫ
КБК
план
испол.
%
Д О Х О Д Ы
000 1 00 00000 00 0000 000
1198757,0
1208632,5
100,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
368159,0
413820,0
112,4
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 01 01012 02 0000 110
255140,0
298067,2
116,8
Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02000 01 0000 110
113019,0
115752,8
102,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
000 1 03 00000 00 0000 000
65583,0
85129,5
129,8
Акцизы
000 1 03 02000 00 0000 110
65583,0
85129,5
129,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ
000 1 05 00000 00 0000 110
20636,0
41375,8
200,5
Единый налог, взимаемый в связи с упрощ. сист.
000 1 05 01000 00 0000 110
13710,0
32917,8
240,1
Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03000 00 0000 110
6926,0
8458,0
122,1
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 00000 00 0000 000
34850,0
50782,0
145,7
налог на имущество организаций
000 1 06 02000 02 0000 100
13533,0
28032,0
207,1
транспортный налог
000 1 06 04000 02 0000 110
7000,0
8425,2
120,4
налог на игорный бизнес
000 1 06 05000 00 0000 110
14317,0
14324,8
100,1
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 07 00000 00 0000 000
10160,0
8348,3
82,2
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
000 1 07 01000 01 0000 110
1362,0
1714,5
125,9
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
000 1 07 01030 01 0000110
8798,0
6633,8
75,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 00000 00 0000 000
115,0
3,3
2,9
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ
000 1 09 00000 00 0000 000
967,0
-661,1
-68,4
Платежи за пользование природными ресурсами
000 1 09 03000 00 0000 110
-60,8
Налог на имущество предприятий
000 1 09 04010 01 0000 000
300,0
-75,5
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
000 1 09 04020 02 0000 110
67,0
11,3
16,9
Налог на пользователей автомобильных дорог
000 1 09 04030 02 0000 110
600,0
-601,2
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения
000 1 09 04040 02 0000 110
2,0
Прочие налоги и сборы
000 1 09 06000 02 0000 100
63,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
11618,0
6164,0
53,1
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
2145,0
2951,8
137,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1 12 01000 01 0000 120
1040,0
1709,7
164,4
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения
000 1 12 02102 02 0000 120
15,0
Лесные подати в части превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню
000 1 12 04021 02 0000 120
1105,0
1227,1
111,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 000
50,0
1093,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ и компенсации затрат бюджетов субъектов РФ
000 1 13 03020 02 0000 130
50,0
1093,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
10481,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
866 1 14 02022 02 0000 410
10481,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1 15 00000 00 0000 000
2532,0
159,4
6,3
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов
000 1 15 02020 02 0000 140
2532,0
159,4
6,3
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
259,0
182,4
70,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренных статьей 129 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 03020 02 0000 140
0,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
000 1 16 18020 02 0000 140
44,3
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 21020 02 0000 140
103,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 16 90020 02 0000 140
259,0
34,5
13,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
681683,0
588803,1
86,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
800 2 00 00000 00 0000 000
1918384,8
1915829,2
99,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
800 2 02 01000 00 0000 151
843935,0
843935,0
100,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
800 2 02 01001 02 0000 151
843935,0
843935,0
100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
800 2 02 02000 00 0000 151
127225,9
127015,6
99,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
800 2 02 02002 02 0000 151
31547,6
31547,6
100,0
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
800 2 02 02004 02 0000 151
2407,0
2407,0
100,0
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор"
800 2 02 02005 02 0000 151
98,5
85,0
86,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных у объектам охоты
800 2 02 02007 02 0000 151
15,1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в общей юрисдикции в Российской Федерации
800 2 02 02008 02 0000 151
61,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
800 2 02 02009 02 0000 151
378,0
378,0
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
800 2 02 02013 02 0000 151
70,4
70,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по осуществлению выплат выплат инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
800 2 02 02015 02 0000 151
172,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
800 2 02 02019 02 0000 151
1100,0
1100,0
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссириаты
800 2 02 02020 02 0000 151
1038,1
1038,1
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан
800 2 02 02023 02 0000 151
7153,0
7153,0
100,0
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
800 2 02 02025 02 0000 151
2280,0
2332,0
102,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лесного хозяйства
800 2 02 02034 02 0000 151
28570,4
28570,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
800 2 02 02035 02 0000 151
14510,4
14510,4
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2 02 02038 02 0000 151
1123,2
1123,2
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
800 2 02 02044 02 0000 151
4425,6
4425,6
100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий
800 2 02 02048 02 0000 151
32274,9
32274,9
100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
800 2 02 04000 00 0000 151
947223,9
944878,6
99,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка
800 2 02 04001 02 0000 151
11525,9
11525,9
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития
800 2 02 04004 02 0000 151
12182,4
12182,3
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по организации оздоровительной компании детей
800 2 02 04005 02 0000 151
4350,0
4350,0
100,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
800 2 02 04006 02 0000 151
695,8
695,8
100,0
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
800 2 02 04007 02 0000 151
2315,7
2315,7
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
800 2 02 04008 02 0000 151
18584,4
18584,4
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого предпринимательства
800 2 02 04009 02 0000 151
76078,5
76078,5
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства
800 2 02 04011 02 0000 151
6088,0
6088,0
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства
000 2 02 04012 02 0000 151
173,4
173,4
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
000 2 02 04016 02 0000 151
93,8
93,8
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
800 2 02 04017 02 0000 151
2138,8
2138,8
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
800 2 02 04022 02 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
800 2 02 04024 02 0000 151
2870,3
2453,1
85,5
Субсидии бюджетам на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
800 2 02 04025 02 0000 151
3660,0
3660,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
800 2 02 04027 02 0000 151
2184,2
2184,2
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
800 2 02 04032 02 0000 151
18883,0
18883,0
100,0
Субсидии бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
800 2 02 04033 02 0000 151
5160,0
3232,0
62,6
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
800 2 02 04036 02 0000 151
12100,0
12100,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
800 2 02 04037 02 0000 151
11287,2
11287,2
100,0
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
000 2 02 04038 02 0000 151
693,2
693,2
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
800 2 02 04039 02 0000 151
8898,0
8898,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
800 2 02 04041 02 0000 151
12330,0
12330,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
800 2 02 04045 02 0000 151
5857,0
5857,0
100,0
-субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществления мероприятия по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
000 2 02 04049 02 0000 151
5000,0
5000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ
800 2 02 04051 02 0000 151
425334,0
425334,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внепрограммные инвестиции в основные фонды
800 2 02 04052 02 0000 151
215000,0
215000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа)
800 2 02 04055 02 0000 151
79000,0
79000,0
100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
800 2 02 04058 02 0000 151
230,8
230,8
100,0
-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета
000 2 02 09011 02 0000 151
1509,5
1509,5
100,0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
000 3 00 00000 00 0000 000
44732,5
20970,7
46,9
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти
000 3 02 01020 02 0000 130
44732,5
20970,7
46,9
Всего доходов
000 8 50 00000 00 0000 000
3161874,3
3145432,4
99,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
248,0
248,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
01
15
0010000
005
310
60,0
60,0
100,0
увеличение стоимости метар.запасов
01
15
0010000
005
340
188,0
188,0
100,0
Департамент финансов
01
15
0010000
005
13036,5
13103,9
100,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
9681,1
9680,7
100,0
заработная плата
01
15
0010000
005
211
6956,4
6956,3
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
18,1
18,1
100,0
начисление
01
15
0010000
005
213
1890,1
1890,1
100,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
150,3
150,2
99,9
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
221,8
221,8
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
67,1
67,1
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
345,8
345,7
100,0
пособия соц.помощи населению
01
15
0010000
005
262
10,0
10,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
21,5
21,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
3355,4
3423,2
102,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
2328,4
2328,3
100,0
увеличение стоимости метар.запасов
01
15
0010000
005
340
1027,0
1094,9
106,6
Департамент социального развития и здравоохранения
01
15
0010000
005
7619,1
7485,7
98,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
6155,7
6022,2
97,8
заработная плата
01
15
0010000
005
211
4237,0
4229,2
99,8
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
12,0
10,0
83,1
начисление
01
15
0010000
005
213
1056,4
939,5
88,9
услуги связи
01
15
0010000
005
221
230,5
230,5
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
258,4
258,4
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
31,5
30,3
96,2
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
247,8
242,4
97,8
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
82,0
82,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
1463,5
1463,5
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
1054,5
1054,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
15
0010000
005
340
409,0
409,0
100,0
Департамент строительства и ЖКХ
01
15
0010000
005
7142,5
7126,1
99,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
6074,2
6074,2
100,0
заработная плата
01
15
0010000
005
211
4462,0
4462,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
77,5
77,5
100,0
начисление
01
15
0010000
005
213
867,2
867,2
100,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
217,0
217,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
175,4
175,4
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
18,0
18,0
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
246,6
246,6
100,0
пособия соц.помощи населению
01
15
0010000
005
262
10,0
10,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
0,5
0,5
92,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
1068,3
1051,9
98,5
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
662,8
662,8
100,0
увеличение стоимости метар. запасов
01
15
0010000
005
340
405,5
389,1
96,0
Реформирование госслужащих
01
15
0010000
211
290
698,0
688,0
98,6
Реализация Закона "О наградах"
01
15
0920000
216
290
476,0
476,0
100,0
"Сибирское соглашение"
01
15
0920000
216
290
157,0
157,0
100,0
"Дальний Восток"
01
15
0920000
216
290
77,0
77,0
100,0
Окружной Совет ветеранов
01
15
0920000
216
290
248,0
248,0
100,0
Бюджетные кредиты
01
15
0920000
216
540
10000,0
9950,0
99,5
На выплату по исполнительным листам
01
15
0920000
216
290
23,0
18,4
80,0
Содержание и ремонт госимущества
01
15
0920000
216
28422,0
28386,1
99,9
Национальная безопасность и
03
132535,8
132341,9
99,9
правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел (УВД)
03
02
2020000
51691,8
51691,8
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
49643,8
49643,8
100,0
заработная плата (фед. ср.)
03
02
5190000
532
211
4425,6
4425,6
100,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
37750,1
37750,1
100,0
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
1453,1
1453,1
100,0
начисление
03
02
2020000
253
213
641,3
641,3
100,0
услуги связи
03
02
2020000
253
221
171,0
171,0
100,0
транспортные услуги
03
02
2020000
253
222
475,1
475,1
100,0
коммунальные услуги
03
02
2020000
253
223
620,0
620,0
100,0
прочие услуги
03
02
2020000
253
226
1355,2
1355,1
100,0
пособия соц.помощи населению
03
02
2020000
253
262
469,5
469,5
100,0
пособия соц.помощи населению
03
02
2020000
253
263
18,0
18,0
100,0
прочие расходы
03
02
2020000
253
290
2265,0
2265,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
300
2048,0
2048,0
100,0
увеличение стоимости основ. средств
03
02
2020000
253
310
600,0
600,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
03
02
2020000
253
340
1448,0
1448,0
100,0
Органы внутренних дел (Медвытрезвитель)
03
02
2020000
253
2063,4
1940,4
94,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
2059,1
1936,1
94,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
1783,4
1762,0
98,8
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
156,2
67,2
43,0
начисление
03
02
2020000
253
213
95,9
95,9
100,0
коммунальные услуги
03
02
2020000
253
223
18,0
5,5
30,6
прочие услуги
03
02
2020000
253
226
5,6
5,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
300
4,3
4,3
100,0
увеличение стоимости материальных запасов
03
02
2020000
253
340
4,3
4,3
100,0
Органы внутренних дел (ОВД конвоир)
03
02
2020000
253
138,0
126,9
92,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
02
2020000
253
200
138,0
126,9
92,0
заработная плата
03
02
2020000
253
211
115,9
115,9
100,0
прочие выплаты
03
02
2020000
253
212
22,1
11,0
49,9
Департамент по делам ГО и ЧС
03
09
2020000
253
15745,9
15028,5
95,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
09
2020000
253
200
12546,2
12545,2
100,0
заработная плата
03
09
2020000
253
211
8362,5
8362,5
100,0
прочие выплаты
03
09
2020000
253
212
63,4
62,5
98,6
начисление
03
09
2020000
253
213
2193,0
2193,0
100,0
услуги связи
03
09
2020000
253
221
456,0
456,0
100,0
транспортные услуги
03
09
2020000
253
222
304,5
304,5
100,0
коммунальные услуги
03
09
2020000
253
223
292,8
292,8
100,0
прочие услуги
03
09
2020000
253
226
595,5
595,5
100,0
прочие расходы
03
09
2020000
253
290
278,4
278,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
09
2020000
253
300
3199,7
2483,3
77,6
увеличение стоимости основ. средств
03
09
2020000
253
310
1243,5
1110,3
89,3
увеличение стоимости матер.запасов
03
09
2020000
253
340
1956,2
1373,0
70,2
ГУ "Противопожарная служба"
03
10
2020000
37838,9
38520,8
101,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
03
10
2020000
253
200
36273,0
36954,9
101,9
заработная плата
03
10
2020000
253
211
26772,4
27100,0
101,2
прочие выплаты
03
10
2020000
253
212
46,5
46,5
100,0
начисление
03
10
2020000
253
213
6933,8
7025,2
101,3
услуги связи
03
10
2020000
253
221
214,0
214,0
100,0
транспортные услуги
03
10
2020000
253
222
184,6
184,6
100,0
коммунальные услуги
03
10
2020000
253
223
1115,8
1374,6
123,2
услуги по содержанию имущества
03
10
2020000
253
225
126,5
126,5
100,0
прочие услуги
03
10
2020000
253
226
728,4
732,5
100,6
прочие расходы
03
10
2020000
253
290
151,0
151,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
03
10
2020000
253
300
1565,9
1565,9
100,0
увеличение стоимости основных средств
03
10
2020000
253
310
400,0
400,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
03
10
2020000
253
340
1165,9
1165,9
100,0
ОЦП"Укрепление пожарной безопасности и защиты населенных пунктов на территории Агинского Бурятского автономного округа на период 2004-2008 годы"
03
13
5220000
253
15254,8
15245,5
99,9
ОЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Агинском Бурятском автономном округе на 2006-2010 годы"
03
13
5220000
253
5600,0
5600,0
100,0
ОЦП "Профилактика правонарушений на 2007-2009 г.г."
03
13
5220000
253
1508,0
1493,0
99,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Агинском Бурятском автономном округе на2006 - 2008 г.г."
03
13
5220000
253
2695,0
2695,0
100,0
Национальная экономика
04
3403128,7
3351172,7
98,5
Постоянное представительство
04
01
0010000
005
6014,9
5887,8
97,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
5397,3
5273,8
97,7
заработная плата
04
01
0010000
005
211
2458,6
2458,6
100,0
прочие выплаты
04
01
0010000
005
212
10,0
8,2
82,3
начисление
04
01
0010000
005
213
569,9
554,1
97,2
услуги связи
04
01
0010000
005
221
458,1
458,1
100,0
транспортные услуги
04
01
0010000
005
222
286,0
286,0
100,0
коммунальные услуги
04
01
0010000
005
223
397,0
397,0
100,0
аренда помещения
04
01
0010000
005
224
81,5
81,4
99,9
услуги по содержанию имущества
04
01
0010000
005
225
361,0
266,5
73,8
прочие услуги
04
01
0010000
005
226
530,1
519,4
98,0
прочие расходы
04
01
0010000
005
290
245,0
244,5
99,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
300
617,6
614,0
99,4
увеличение стоимости матер.запасов
04
01
0010000
005
340
617,6
614,0
99,4
Департамент государственного имущества
04
01
0010000
005
3001,0
3001,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
2677,4
2677,4
100,0
заработная плата
04
01
0010000
005
211
2095,0
2095,0
100,0
прочие выплаты
04
01
0010000
005
212
1,6
1,6
100,0
начисление
04
01
0010000
005
213
447,5
447,5
100,0
услуги связи
04
01
0010000
005
221
45,1
45,1
100,0
транспортные услуги
04
01
0010000
005
222
0,3
0,3
100,0
услуги по содержанию имущества
04
01
0010000
005
225
1,0
1,0
100,0
прочие услуги
04
01
0010000
005
226
86,4
86,4
100,0
прочие расходы
04
01
0010000
005
290
0,4
0,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
300
323,6
323,6
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
01
0010000
005
340
323,6
323,6
100,0
Департамент занятости
04
01
0010000
005
460,0
409,0
88,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
01
0010000
005
200
460,0
409,0
88,9
заработная плата
04
01
0010000
005
211
364,0
324,0
89,0
начисление
04
01
0010000
005
213
96,0
85,0
88,5
Субвенция на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий
04
01
5190000
527
15602,6
15602,6
100,0
ОЦП "Геологическое изучение недр ВМСБ"
04
04
5220000
326
226
5600,0
5600,0
100,0
Департамент сельского хозяйства и природных ресурсов
04
05
0010000
8055,0
7982,9
99,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
7387,0
7378,9
99,9
заработная плата
04
05
0010000
005
211
5412,0
5411,5
100,0
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
140,3
140,3
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
1232,4
1226,8
99,5
услуги связи
04
05
0010000
005
221
159,0
159,0
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
216,3
216,2
99,9
коммунальные услуги
04
05
0010000
005
223
35,0
33,1
94,7
услуги по содержанию имущества
04
05
0010000
005
225
10,0
10,0
100,0
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
179,0
179,0
100,0
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
3,0
3,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
668,0
604,0
90,4
увеличение стоимости основ. средств
04
05
0010000
005
310
315,0
315,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
353,0
289,0
81,9
Инспекция технического состояния самоходных машин
04
05
0010000
2459,0
2531,9
103,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
2062,9
2134,4
103,5
заработная плата
04
05
0010000
005
211
1481,0
1502,0
101,4
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
1,0
1,0
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
368,0
391,3
106,3
услуги связи
04
05
0010000
005
221
15,6
15,6
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
6,3
6,3
100,0
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
56,7
82,5
145,5
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
134,3
135,7
101,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
396,1
397,5
100,4
увеличение стоимости основ. средств
04
05
0010000
005
310
185,6
185,2
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
210,5
212,3
100,9
Департамент ветеринарии
04
05
0010000
4277,0
4174,9
97,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
200
4193,0
4090,9
97,6
заработная плата
04
05
0010000
005
211
3145,0
3145,0
100,0
прочие выплаты
04
05
0010000
005
212
5,5
5,5
100,0
начисление
04
05
0010000
005
213
823,0
724,6
88,0
услуги связи
04
05
0010000
005
221
49,5
49,5
100,0
транспортные услуги
04
05
0010000
005
222
41,3
41,3
100,0
коммунальные услуги
04
05
0010000
005
223
51,0
47,3
92,7
прочие услуги
04
05
0010000
005
226
75,5
75,5
100,0
прочие расходы
04
05
0010000
005
290
2,3
2,3
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
0010000
005
300
84,0
84,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
0010000
005
340
84,0
84,0
100,0
Программа стабилизации и развития АПК АБАО на 2006 -2008 гг.
04
05
5220000
279138,0
278888,0
99,9
Субсидии на животноводство
04
05
5220000
335
242
71464,0
71464,0
100,0
Приобретение с/х техники в лизинг
04
05
5220000
342
290
67500,0
67500,0
100,0
Поддержка семеноводства
04
05
5220000
342
290
7000,0
7000,0
100,0
Племподдержка
04
05
5220000
335
290
7000,0
7000,0
100,0
Приобретение биопрепаратов
04
05
5220000
342
340
900,0
900,0
100,0
Субсидии на подъем и обработку паров
04
05
5220000
342
290
7000,0
7000,0
100,0
Повышение плодородия почвы
04
05
5220000
342
290
4000,0
4000,0
100,0
Кредитование сезонных затрат
04
05
5220000
342
540
51585,0
51585,0
100,0
Ремонт сельскохозяйственной техники
04
05
5220000
342
225
5000,0
5000,0
100,0
Поддержка работников АПК
04
05
5220000
342
290
500,0
500,0
100,0
Повышение квалификации работников АПК
04
05
5220000
342
290
400,0
400,0
100,0
Субсидии на зерно
04
05
5220000
342
242
4200,0
4200,0
100,0
Страхование посевов
04
05
5220000
341
242
2000,0
2000,0
100,0
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российский кредитных организациях
04
05
5220000
340
250,0
компенсация части затрат на приобретение средств химизации
04
05
5220000
333
300,0
300,0
100,0
компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений
04
05
5220000
333
250,0
250,0
100,0
Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей на селе
04
05
5220000
310
22767,0
22767,0
100,0
Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
04
05
5220000
355
242
27022,0
27022,0
100,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствания в АПК
04
05
2600000
357
242
2184,2
2163,5
99,1
Субсидии на поддержку овцеводства
04
05
2600000
390
242
6088,0
5963,2
97,9
Субсидии на поддержку племенного животноводства
04
05
2600000
627
242
8898,0
8892,0
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
04
05
2600000
355
242
3660,0
3660,0
100,0
Приложение 2
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2007 год
(тыс. рублей)
Рз
ПР
ЦСР
ВР
статья
план
исполнено
% исп.
за год
за год
Общегосударственные вопросы
01
166737,3
168712,0
101,2
Функционирование высшего должностного лица
01
02
0010000
041
1011,0
1013,5
100,2
заработная плата
01
02
0010000
041
211
848,5
851,0
100,3
начисления
01
02
0010000
041
213
162,5
162,5
100,0
Глава законодательной власти
01
03
0010000
024
954,0
972,8
102,0
заработная плата
01
03
0010000
024
211
823,5
842,3
102,3
начисления
01
03
0010000
024
213
130,5
130,5
100,0
Члены законодательной власти
01
03
0010000
025
1729,0
1826,1
105,6
заработная плата
01
03
0010000
025
211
1489,4
1586,5
106,5
начисления
01
03
0010000
025
213
239,6
239,6
100,0
Дума
01
03
0010000
005
13216,0
13337,6
100,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
03
0010000
005
200
10397,4
10519,0
101,2
заработная плата
01
03
0010000
005
211
5432,4
5554,0
102,2
прочие выплаты
01
03
0010000
005
212
1461,0
1461,0
100,0
начисления
01
03
0010000
005
213
1106,3
1106,3
100,0
услуги связи
01
03
0010000
005
221
282,0
282,0
100,0
транспортные услуги
01
03
0010000
005
222
502,0
502,0
100,0
Услуги по содержанию имущества
01
03
0010000
005
225
83,6
83,6
100,0
прочие услуги
01
03
0010000
005
226
1336,1
1336,1
100,0
прочие расходы
01
03
0010000
005
290
194,0
194,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
03
0010000
005
300
2818,6
2818,6
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
03
0010000
005
310
1726,3
1726,3
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
01
03
0010000
005
340
1092,3
1092,3
100,0
Департамент обеспечения исполнения государственных полномочий
01
04
0010000
005
60431,9
62390,4
103,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
04
0010000
005
200
53919,8
55878,3
103,6
заработная плата
01
04
0010000
005
211
26805,0
26805,0
100,0
прочие выплаты
01
04
0010000
005
212
103,3
103,3
100,0
начисление
01
04
0010000
005
213
6164,0
6164,0
100,0
услуги связи
01
04
0010000
005
221
1552,7
1552,7
100,0
транспортные услуги
01
04
0010000
005
222
1994,3
1994,3
100,0
коммунальные услуги
01
04
0010000
005
223
3104,9
3104,9
100,0
аренда помещения
01
04
0010000
005
224
15,0
15,0
100,0
услуги по содержанию имущества
01
04
0010000
005
225
4045,6
4045,6
100,0
прочие услуги
01
04
0010000
005
226
7238,6
9197,1
127,1
пособия соц.помощи населению
01
04
0010000
005
262
87,7
87,7
100,0
прочие расходы
01
04
0010000
005
290
2808,6
2808,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
04
0010000
005
300
6512,1
6512,1
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
04
0010000
005
310
3019,6
3019,6
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
04
0010000
005
340
3492,4
3492,4
100,0
Избирком
01
07
0200000
091
4599,0
4599,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
07
0200000
091
200
4293,2
4293,2
100,0
заработная плата
01
07
0200000
091
211
3146,0
3146,0
100,0
прочие выплаты
01
07
0200000
091
212
117,2
117,2
100,0
начисление
01
07
0200000
091
213
454,5
454,5
100,0
услуги связи
01
07
0200000
091
221
72,0
72,0
100,0
аренда помещения
01
07
0200000
091
224
24,0
24,0
100,0
услуги по содержанию имущества
01
07
0200000
091
225
331,0
331,0
100,0
прочие услуги
01
07
0200000
091
226
148,0
148,0
100,0
прочие расходы
01
07
0200000
091
290
0,6
0,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
07
0200000
091
300
305,8
305,8
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
07
0200000
091
310
134,5
134,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
07
0200000
091
340
171,3
171,3
100,0
Проведение референдума
01
07
0200000
099
290
6000,0
6000,0
100,0
Резервный фонд
01
13
0700000
183
2500,4
2500,4
100,0
Субвенция на выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражд. сост.
01
15
5190000
518
2181,0
2181,0
100,0
Департамент Записи актов гражданского состояния
01
15
0010000
005
2350,0
2338,7
99,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
1554,9
1543,6
99,3
заработная плата
01
15
0010000
005
211
1005,0
1005,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
0,7
0,7
100,0
начисления
01
15
0010000
005
213
165,9
160,7
96,8
услуги связи
01
15
0010000
005
221
99,0
99,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
25,5
25,5
100,0
Арендная плата за пользование имуществом
01
15
0010000
005
224
10,5
10,5
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
16,0
10,0
62,5
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
131,7
131,7
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
100,6
100,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
300
795,1
795,1
100,0
увеличение стоимости основ. средств
01
15
0010000
005
310
702,5
702,5
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
01
15
0010000
005
340
92,6
92,6
100,0
Руководитель счетной палаты
01
15
0010000
082
792,0
766,2
96,7
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
082
200
792,0
766,2
96,7
заработная плата
01
15
0010000
082
211
670,0
664,0
99,1
начисления
01
15
0010000
082
213
122,0
102,2
83,8
Контрольно-счетная палата
01
15
0010000
005
3074,0
3070,1
99,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
01
15
0010000
005
200
2826,0
2822,1
99,9
заработная плата
01
15
0010000
005
211
2018,0
2018,0
100,0
прочие выплаты
01
15
0010000
005
212
38,7
38,7
100,0
начисления
01
15
0010000
005
213
379,5
375,6
99,0
услуги связи
01
15
0010000
005
221
57,0
57,0
100,0
транспортные услуги
01
15
0010000
005
222
79,8
79,8
100,0
услуги по содержанию имущества
01
15
0010000
005
225
2,0
2,0
100,0
прочие услуги
01
15
0010000
005
226
230,0
230,0
100,0
прочие расходы
01
15
0010000
005
290
21,0
21,0
100,0
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
04
05
2600000
341
242
2138,8
2109,7
98,6
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
04
05
2600000
626
693,2
693,2
100,0
Субсидии на поддержку элитного семеноводства
04
05
2600000
371
173,4
173,4
100,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации
04
05
1006000
375
93,8
93,8
100,0
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствания в АПК
04
05
2600000
331
940,5
940,5
100,0
прочие мероприятия в области сельского хозяйства
04
05
5240000
342
6454,0
6454,0
100,0
ОЦП "Социально-экономическая поддержка сельских жителей Агинского Бурятского автономного округа на 2005-2008 гг."
04
11
5220000
290
46090,0
43420,8
94,2
Ветсеть
04
05
2630000
327
32044,0
31703,3
98,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
200
29311,6
29210,0
99,7
заработная плата
04
05
2630000
327
211
20155,5
20129,5
99,9
прочие выплаты
04
05
2630000
327
212
1569,0
1537,5
98,0
начисление
04
05
2630000
327
213
5292,2
5285,9
99,9
услуги связи
04
05
2630000
327
221
144,9
143,5
99,1
транспортные услуги
04
05
2630000
327
222
156,8
134,7
85,9
коммунальные услуги
04
05
2630000
327
223
930,7
930,7
100,0
услуги по содержанию имущества
04
05
2630000
327
225
132,7
132,7
100,0
прочие услуги
04
05
2630000
327
226
689,2
689,2
100,0
прочие расходы
04
05
2630000
327
290
240,6
226,3
94,1
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
300
2732,4
2493,3
91,2
увеличение стоимости основ. средств
04
05
2630000
327
310
370,1
268,5
72,6
увеличение стоимости матер. запасов
04
05
2630000
327
340
2362,3
2224,8
94,2
Племотдел
04
05
2630000
327
3587,1
2398,4
66,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
200
2931,0
2138,8
73,0
заработная плата
04
05
2630000
327
211
1971,8
1441,0
73,1
прочие выплаты
04
05
2630000
327
212
4,0
начисление
04
05
2630000
327
213
521,2
295,0
56,6
услуги связи
04
05
2630000
327
221
43,0
43,0
100,0
транспортные услуги
04
05
2630000
327
222
14,0
коммунальные услуги
04
05
2630000
327
223
377,0
359,8
95,4
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2630000
327
300
656,1
259,6
39,6
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
2630000
327
340
656,1
259,6
39,6
Дирекция по особо охраняемым природным территориям АБАО
04
05
4110000
327
1418,2
1424,2
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
4110000
327
200
1160,2
1166,2
100,5
заработная плата
04
05
4110000
327
211
784,0
784,0
100,0
прочие выплаты
04
05
4110000
327
212
2,0
2,0
100,0
начисление
04
05
4110000
327
213
205,0
205,0
100,0
услуги связи
04
05
4110000
327
221
25,8
31,8
123,3
транспортные услуги
04
05
4110000
327
222
27,5
27,5
100,0
коммунальные услуги
04
05
4110000
327
223
84,0
84,0
100,0
прочие услуги
04
05
4110000
327
226
31,5
31,5
100,0
прочие расходы
04
05
4110000
327
290
0,4
0,4
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
4110000
327
300
258,0
258,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
04
05
4110000
327
310
25,0
25,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
4110000
327
340
233,0
233,0
100,0
Окружная станция по семеноводству
04
05
2610000
327
692,5
662,0
95,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
05
2610000
327
200
606,5
576,0
95,0
заработная плата
04
05
2610000
327
211
438,0
438,0
100,0
прочие выплаты
04
05
2610000
327
212
0,5
начисление
04
05
2610000
327
213
115,0
115,0
100,0
услуги связи
04
05
2610000
327
221
12,0
транспортные услуги
04
05
2610000
327
222
2,0
0,3
15,0
коммунальные услуги
04
05
2610000
327
223
16,0
1,4
8,6
прочие услуги
04
05
2610000
327
226
21,0
21,0
100,0
прочие расходы
04
05
2610000
327
290
2,0
0,3
15,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
05
2610000
327
300
86,0
86,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
04
05
2610000
327
340
86,0
86,0
100,0
Субвенции на выполнение полномочий в области водных отношений
04
06
5190000
592
14510,4
14510,4
100,0
Субвенция на реализацию полномочий по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охране, защите и воспроизводству лесов
04
07
5190000
620
960
36786,2
34171,2
92,9
Дорожное хозяйство
04
08
3150000
365
241
1202181,0
1165934,4
97,0
ГУП " Агинское ПАТП"
04
08
3170000
366
241
1758,0
1758,0
100,0
ГУП "Дульдургинская автоколонна"
04
08
3170000
366
241
811,0
811,0
100,0
ОЦП "Создание автоматизированной системы ведения земельного кадастра"
04
11
5220000
406
290
1000,0
1000,0
100,0
Строительство
04
11
3380000
214
310
1415537,0
1408275,0
99,5
ОЦП "Поддержка малого предпринимательства"
04
11
5220000
521
290
209000,0
209000,0
100,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства
04
11
3450000
521
290
76078,5
76078,5
100,0
Страхование, паспортизация, уплата госпошлины госимущества
04
11
0920000
216
290
1300,0
1300,0
100,0
ГУ Гостиница "Алтан Сэргэ"
04
11
0930000
4403,5
3504,1
79,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
04
11
0930000
327
200
2205,8
2128,5
96,5
заработная плата
04
11
0930000
327
211
1377,2
1353,4
98,3
прочие выплаты
04
11
0930000
327
212
3,0
начисление
04
11
0930000
327
213
365,6
339,1
92,8
услуги связи
04
11
0930000
327
221
30,0
19,0
63,3
транспортные услуги
04
11
0930000
327
222
39,0
39,0
99,9
коммунальные услуги
04
11
0930000
327
223
347,0
343,0
98,8
прочие услуги
04
11
0930000
327
226
36,0
35,0
97,2
прочие расходы
04
11
0930000
327
290
8,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
04
11
0930000
327
300
2197,7
1375,6
62,6
увеличение стоимости основ. средств
04
11
0930000
327
310
1270,0
1066,0
83,9
увеличение стоимости матер.запасов
04
11
0930000
327
340
927,7
309,6
33,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
341181,8
335037,0
98,2
Подготовка ЖКХ к зиме
05
04
3510000
411
310
106551,8
100407,0
94,2
Программа "Жилище"
05
04
5220000
214
310
227477,0
227477,0
100,0
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ "О ветеранах" и ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
05
01
5190000
613
262
7153,0
7153,0
100,0
Охрана окружающей среды
06
1999,1
1975,0
98,8
Гидрометеорология
06
04
3370000
443
226
694,0
694,0
100,0
Природоохранные мероприятия
06
04
4100000
443
1040,0
1031,0
99,1
ОЦП "Развитие национального парка "Алханай" (2006 -2010 г.г.)
06
04
5220000
443
250,0
250,0
100,0
Субвенция на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
06
02
5190000
334
15,1
Образование
07
138436,5
139515,5
100,8
Гимназия
07
02
4210000
327
19727,0
19913,7
100,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
421000
327
200
18003,0
18189,8
101,0
заработная плата
07
02
4210000
327
211
11614,7
11578,2
99,7
прочие выплаты
07
02
4210000
327
212
529,6
525,0
99,1
начисление
07
02
4210000
327
213
2786,3
2776,8
99,7
услуги связи
07
02
4210000
327
221
104,0
104,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4210000
327
222
130,4
130,4
100,0
коммунальные услуги
07
02
4210000
327
223
2085,0
2322,8
111,4
услуги по содержанию имущества
07
02
4210000
327
225
56,0
56,0
100,0
прочие услуги
07
02
4210000
327
226
641,0
640,6
99,9
прочие расходы
07
02
4210000
327
290
56,0
56,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4210000
327
300
1724,0
1723,9
100,0
увеличение стоимости основ. средств
07
02
4210000
327
310
55,0
54,9
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4210000
327
340
1669,0
1669,0
100,0
ДЮСШ
07
02
4230000
327
7546,0
7428,8
98,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4230000
327
200
7009,3
6902,4
98,5
заработная плата
07
02
4230000
327
211
2556,0
2556,0
100,0
прочие выплаты
07
02
4230000
327
212
290,5
290,5
100,0
начисление
07
02
4230000
327
213
670,0
669,5
99,9
услуги связи
07
02
4230000
327
221
60,0
60,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4230000
327
222
1029,5
1029,5
100,0
коммунальные услуги
07
02
4230000
327
223
952,0
845,7
88,8
услуги по содержанию имущества
07
02
4230000
327
225
100,0
100,0
100,0
прочие услуги
07
02
4230000
327
226
830,7
830,6
100,0
прочие расходы
07
02
4230000
327
290
520,6
520,6
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4230000
327
300
536,7
526,4
98,1
увеличение стоимости основных средств
07
02
4230000
327
310
296,0
295,8
99,9
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4230000
327
340
240,7
230,6
95,8
Детский дом п. Орловский
07
02
4240000
327
4660,0
4921,3
105,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2766,8
3037,8
109,8
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1796,8
1853,4
103,2
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
85,1
85,1
100,0
начисление
07
02
4240000
327
213
272,2
487,1
178,9
услуги связи
07
02
4240000
327
221
9,0
8,6
95,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
581,8
581,8
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
3,0
3,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
19,0
19,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1893,2
1883,5
99,5
увеличение стоимости основных средств
07
02
4240000
327
310
251,5
251,5
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1641,7
1632,0
99,4
Детский дом с.Боржигантай
07
02
4240000
327
3646,0
3774,6
103,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2039,0
2167,8
106,3
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1430,3
1523,1
106,5
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
68,0
67,9
99,9
начисление
07
02
4240000
327
213
362,7
386,2
106,5
услуги связи
07
02
4240000
327
221
3,5
3,5
100,0
транспортные услуги
07
02
4240000
327
222
2,5
2,5
100,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
121,0
133,6
110,4
услуги по содержанию имущества
07
02
4240000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
19,0
19,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
11,0
11,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1607,0
1606,8
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1607,0
1606,8
100,0
Детский дом с.Дульдурга
07
02
4240000
327
4091,0
4455,6
108,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
200
2566,0
2930,6
114,2
заработная плата
07
02
4240000
327
211
1862,0
1861,7
100,0
прочие выплаты
07
02
4240000
327
212
79,1
78,0
98,6
начисление
07
02
4240000
327
213
499,9
499,9
100,0
услуги связи
07
02
4240000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
07
02
4240000
327
222
3,3
3,3
100,0
коммунальные услуги
07
02
4240000
327
223
33,2
399,2
услуги по содержанию имущества
07
02
4240000
327
225
58,0
58,0
100,0
прочие услуги
07
02
4240000
327
226
15,0
15,0
100,0
прочие расходы
07
02
4240000
327
290
2,5
2,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
02
4240000
327
300
1525,0
1525,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
02
4240000
327
310
225,0
225,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
02
4240000
327
340
1300,0
1300,0
100,0
ИУУ
07
05
4280000
327
6706,9
6614,3
98,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
05
4280000
327
200
6157,2
6067,3
98,5
заработная плата
07
05
4280000
327
211
3476,2
3476,2
100,0
прочие выплаты
07
05
4280000
327
212
212,9
212,9
100,0
начисление
07
05
4280000
327
213
910,8
910,7
100,0
услуги связи
07
05
4280000
327
221
71,0
71,0
100,0
транспортные услуги
07
05
4280000
327
222
221,6
221,6
100,0
коммунальные услуги
07
05
4280000
327
223
152,5
152,5
100,0
услуги по содержанию имущества
07
05
4280000
327
225
50,0
50,0
100,0
прочие услуги
07
05
4280000
327
226
1058,2
968,3
91,5
прочие расходы
07
05
4280000
327
290
4,0
4,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
05
4280000
327
300
549,7
547,0
99,5
увеличение стоимости основных средств
07
05
4280000
327
310
318,7
318,0
99,8
увеличение стоимости матер.запасов
07
05
4280000
327
340
231,0
229,0
99,1
Агинский агроколледж
07
04
4270000
327
12061,0
12061,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
200
10181,0
10181,0
100,0
заработная плата
07
04
4270000
327
211
5848,0
5848,0
100,0
прочие выплаты
07
04
4270000
327
212
213,0
213,0
100,0
начисление
07
04
4270000
327
213
1534,0
1534,0
100,0
услуги связи
07
04
4270000
327
221
71,0
71,0
100,0
транспортные услуги
07
04
4270000
327
222
55,0
55,0
100,0
коммунальные услуги
07
04
4270000
327
223
1402,0
1402,0
100,0
услуги по содержанию имущества
07
04
4270000
327
225
48,0
48,0
100,0
прочие услуги
07
04
4270000
327
226
135,0
135,0
100,0
пособия соц.помощи населению
07
04
4270000
327
262
267,5
267,5
100,0
прочие расходы
07
04
4270000
327
290
607,5
607,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
300
1880,0
1880,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
04
4270000
327
310
465,0
465,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
04
4270000
327
340
1415,0
1415,0
100,0
Агинское медицинское училище
07
04
4270000
327
6712,8
6259,5
93,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
200
5371,6
4991,6
92,9
заработная плата
07
04
4270000
327
211
2764,5
2694,5
97,5
прочие выплаты
07
04
4270000
327
212
90,3
58,5
64,7
начисление
07
04
4270000
327
213
724,3
639,3
88,3
услуги связи
07
04
4270000
327
221
84,0
78,0
92,9
транспортные услуги
07
04
4270000
327
222
46,5
42,0
90,3
коммунальные услуги
07
04
4270000
327
223
1194,5
1154,3
96,6
услуги по содержанию имущества
07
04
4270000
327
225
56,0
31,0
55,4
прочие услуги
07
04
4270000
327
226
303,0
204,0
67,3
прочие расходы
07
04
4270000
327
290
108,5
90,0
82,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
04
4270000
327
300
1341,2
1268,0
94,5
увеличение стоимости основных средств
07
04
4270000
327
310
626,4
617,4
98,6
увеличение стоимости матер.запасов
07
04
4270000
327
340
714,8
650,6
91,0
АББИ
07
06
4300000
327
2851,0
2858,4
100,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
06
4300000
327
200
2469,3
2476,9
100,3
заработная плата
07
06
4300000
327
211
1866,1
1866,1
100,0
начисление
07
06
4300000
327
213
495,5
495,5
100,0
услуги связи
07
06
4300000
327
221
14,0
14,0
100,0
транспортные услуги
07
06
4300000
327
222
13,5
13,5
100,0
коммунальные услуги
07
06
4300000
327
223
76,2
83,8
110,0
прочие услуги
07
06
4300000
327
226
4,0
4,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
06
4300000
327
300
381,7
381,5
99,9
увеличение стоимости основных средств
07
06
4300000
327
310
292,7
292,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
06
4300000
327
340
89,0
88,8
99,8
Молодежная политика
07
07
4310000
447
290
1040,0
1039,9
100,0
Департамент образования и молодежной политики
07
09
0010000
005
7336,0
7273,5
99,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
0010000
005
200
7152,0
7089,5
99,1
заработная плата
07
09
0010000
005
211
5130,1
5130,1
100,0
прочие выплаты
07
09
0010000
005
212
130,0
130,0
100,0
начисление
07
09
0010000
005
213
1232,1
1219,6
99,0
услуги связи
07
09
0010000
005
221
122,0
122,0
100,0
транспортные услуги
07
09
0010000
005
222
258,8
258,8
100,0
услуги по содержанию имущества
07
09
0010000
005
225
38,0
38,0
100,0
прочие услуги
07
09
0010000
005
226
126,0
126,0
100,0
прочие расходы
07
09
0010000
005
290
115,0
65,0
56,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
0010000
005
300
184,0
184,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
0010000
005
340
184,0
184,0
100,0
Департамент образования и молодежной политики - сеть
07
09
4350000
327
9118,8
9964,5
109,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
200
7126,1
7971,8
111,9
заработная плата
07
09
4350000
327
211
972,0
972,0
100,0
прочие выплаты
07
09
4350000
327
212
177,0
177,0
100,0
начисление
07
09
4350000
327
213
255,1
255,1
100,0
услуги связи
07
09
4350000
327
221
74,0
74,0
100,0
транспортные услуги
07
09
4350000
327
222
989,7
989,7
100,0
коммунальные услуги
07
09
4350000
327
223
455,0
571,3
125,6
услуги по содержанию имущества
07
09
4350000
327
225
162,0
162,0
100,0
прочие услуги
07
09
4350000
327
226
2698,8
3428,2
127,0
прочие расходы
07
09
4350000
327
290
1342,5
1342,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
300
1992,7
1992,7
100,0
увеличение стоимости основных средств
07
09
4350000
327
310
751,7
751,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
4350000
327
340
1241,1
1241,1
100,0
Центр психолого-медико-социального сопровождения
07
09
4350000
327
1492,0
1502,4
100,7
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
200
1421,3
1431,7
100,7
заработная плата
07
09
4350000
327
211
969,0
969,0
100,0
прочие выплаты
07
09
4350000
327
212
44,0
44,0
100,0
начисление
07
09
4350000
327
213
254,0
254,0
100,0
услуги связи
07
09
4350000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
07
09
4350000
327
222
10,3
10,3
100,0
коммунальные услуги
07
09
4350000
327
223
78,0
88,4
113,4
услуги по содержанию имущества
07
09
4350000
327
225
10,0
10,0
100,0
прочие услуги
07
09
4350000
327
226
41,0
41,0
100,0
прочие расходы
07
09
4350000
327
290
2,0
2,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
07
09
4350000
327
300
70,7
70,7
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
07
09
4350000
327
340
70,7
70,7
100,0
СГА
07
09
4360000
327
183,0
183,0
100,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
07
09
4360000
327
200
183,0
183,0
100,0
прочие расходы
07
09
4360000
327
290
183,0
183,0
100,0
ОЦП "Развитие образования Агинского Бурятского автономного округа на 2006-2010 годы"
07
09
5220000
285
44875,0
44875,0
100,0
Внедрение инновационных образовательных программ
07
02
5200000
621
3000,0
3000,0
100,0
На поощрение лучших учителей
07
02
5200000
622
1100,0
1100,0
100,0
ОЦП "Развития Агинской окружной гимназии (2004-2008 гг.)"
07
09
5220000
285
2290,0
2290,0
100,0
Культура и средства массовой информации
08
56230,6
57956,0
103,1
Музей
08
01
4410000
327
3763,9
3684,8
97,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4410000
327
200
3529,9
3528,3
100,0
заработная плата
08
01
4410000
327
211
1989,0
1989,0
100,0
прочие выплаты
08
01
4410000
327
212
95,7
95,7
100,0
начисление
08
01
4410000
327
213
571,0
571,0
100,0
услуги связи
08
01
4410000
327
221
20,0
20,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4410000
327
222
13,6
13,6
99,9
коммунальные услуги
08
01
4410000
327
223
704,4
704,4
100,0
услуги по содержанию имущества
08
01
4410000
327
225
17,2
16,6
96,7
прочие услуги
08
01
4410000
327
226
31,0
31,0
100,0
прочие расходы
08
01
4410000
327
290
88,0
87,0
98,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4410000
327
300
234,0
156,5
66,9
увеличение стоимости основных ср-в
08
01
4410000
327
310
34,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4410000
327
340
200,0
156,5
78,3
Библиотека
08
01
4420000
327
4062,9
3981,7
98,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4420000
327
200
3650,4
3602,2
98,7
заработная плата
08
01
4420000
327
211
2164,4
2164,4
100,0
прочие выплаты
08
01
4420000
327
212
164,5
153,7
93,4
начисление
08
01
4420000
327
213
625,0
625,0
100,0
услуги связи
08
01
4420000
327
221
23,0
23,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4420000
327
222
51,0
39,0
76,4
коммунальные услуги
08
01
4420000
327
223
409,0
409,0
100,0
услуги по содержанию имущества
08
01
4420000
327
225
11,0
11,0
100,0
прочие услуги
08
01
4420000
327
226
119,2
105,4
88,4
прочие расходы
08
01
4420000
327
290
83,3
71,7
86,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4420000
327
300
412,5
379,5
92,0
увеличение стоимости основных средств
08
01
4420000
327
310
337,0
307,0
91,1
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4420000
327
340
75,5
72,5
96,0
Ансамбль
08
01
4430000
327
12482,7
14585,6
116,8
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
200
11203,0
12123,2
108,2
заработная плата
08
01
4430000
327
211
7839,9
8220,5
104,9
прочие выплаты
08
01
4430000
327
212
18,4
53,9
292,9
начисление
08
01
4430000
327
213
2072,6
2187,6
105,5
услуги связи
08
01
4430000
327
221
22,0
22,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4430000
327
222
163,7
163,7
100,0
коммунальные услуги
08
01
4430000
327
223
635,0
664,3
104,6
арендная плата за пользование имуществом
08
01
4430000
327
224
16,3
16,3
100,0
прочие услуги
08
01
4430000
327
226
154,1
513,4
прочие расходы
08
01
4430000
327
290
281,0
281,4
100,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
300
1279,7
2462,4
увеличение стоимости основных средств
08
01
4430000
327
310
804,0
1734,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4430000
327
340
475,7
728,4
153,1
ЦНТ
08
01
4400000
327
1975,2
1778,2
90,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4400000
327
200
1841,7
1743,1
94,6
заработная плата
08
01
4400000
327
211
535,0
535,0
100,0
прочие выплаты
08
01
4400000
327
212
37,0
37,0
100,0
начисление
08
01
4400000
327
213
140,0
130,0
92,9
услуги связи
08
01
4400000
327
221
23,0
23,0
100,0
транспортные услуги
08
01
4400000
327
222
78,6
4,0
5,1
прочие услуги
08
01
4400000
327
226
163,0
149,0
91,4
прочие расходы
08
01
4400000
327
290
865,1
865,1
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4400000
327
300
133,5
35,1
26,3
увеличение стоимости основных средств
08
01
4400000
327
310
20,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4400000
327
340
113,5
35,1
30,9
Театр "Дали ТЭ"
08
01
4430000
327
2445,0
2865,6
117,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
327
200
2185,5
2606,1
119,2
заработная плата
08
01
4430000
327
211
1642,0
1639,0
99,8
прочие выплаты
08
01
4430000
327
212
4,2
4,2
100,0
начисление
08
01
4430000
327
213
433,0
429,5
99,2
услуги связи
08
01
4430000
327
221
23,8
23,8
100,0
транспортные услуги
08
01
4430000
327
222
9,3
9,3
100,0
коммунальные услуги
08
01
4430000
327
223
42,0
382,1
услуги по содержанию имущества
08
01
4430000
327
225
1,2
1,2
99,9
Прочие услуги
08
01
4430000
327
226
25,0
112,0
прочие расходы
08
01
4430000
327
290
5,0
5,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
01
4430000
453
300
259,5
259,5
100,0
увеличение стоимости основных средств
08
01
4430000
327
310
109,0
109,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
01
4430000
327
340
150,5
150,5
100,0
СМИ
08
04
13702,0
13702,0
100,0
"Агинская правда"
08
04
4570000
453
241
7174,0
7174,0
100,0
"Толон"
08
04
4570000
453
241
4903,0
4903,0
100,0
"Ленинец"
08
04
4570000
453
241
1625,0
1625,0
100,0
Департамент культуры
08
06
0010000
005
2766,9
2777,2
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
08
06
0010000
005
200
2699,9
2710,2
100,4
заработная плата
08
06
0010000
005
211
1998,3
1998,3
100,0
прочие выплаты
08
06
0010000
005
212
3,7
3,7
100,0
начисление
08
06
0010000
005
213
523,8
530,8
101,3
услуги связи
08
06
0010000
005
221
41,0
41,0
100,0
транспортные услуги
08
06
0010000
005
222
75,0
78,0
103,9
прочие услуги
08
06
0010000
005
226
58,0
58,4
100,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
08
06
0010000
005
300
67,0
67,0
100,0
увеличение стоимости матер.запасов
08
06
0010000
005
340
67,0
67,0
100,0
ОЦП "Развития культуры АБАО на 2006-2010 годы"
08
06
5220000
453
8415,0
8415,0
100,0
На проведение мероприятий в рамках культурно-спортивного праздника "Зунай наадан"
08
06
4500000
453
5997,0
5546,6
92,5
На проведение мероприятий в рамках 70 - летия со дня образования Агинского Бурятского автономного округа
08
06
450000
453
620,0
619,2
99,9
Здравоохранение и спорт
09
195161,9
185932,6
95,3
АОБ
09
01
4700000
327
64210,1
62469,4
97,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
48239,1
47331,4
98,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
27224,2
27029,2
99,3
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
2778,0
2778,0
100,0
начисление
09
01
4700000
327
213
7133,4
7082,1
99,3
услуги связи
09
01
4700000
327
221
240,0
240,0
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
217,0
217,0
100,0
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
6754,0
6754,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
1340,0
796,0
59,4
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
2469,0
2363,1
95,7
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
83,5
72,0
86,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
15971,0
15138,0
94,8
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
2956,6
2887,4
97,7
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
13014,4
12250,6
94,1
Больница восстановительного лечения
09
01
4700000
327
2434,0
2049,5
84,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
2064,2
1879,7
91,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
1237,0
1141,5
92,3
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
64,0
60,9
95,2
начисление
09
01
4700000
327
213
324,0
298,2
92,0
услуги связи
09
01
4700000
327
221
15,0
15,0
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
83,0
43,0
51,8
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
105,0
105,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
2,7
2,7
100,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
232,0
212,0
91,4
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
1,5
1,4
92,5
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
369,8
169,8
45,9
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
222,2
72,2
32,5
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
147,6
97,6
66,1
Тубдиспансер
09
01
4700000
327
32774,8
27684,2
84,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
24335,6
19245,7
79,1
заработная плата
09
01
4700000
327
211
14383,0
12250,0
85,2
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
949,0
563,0
59,3
начисление
09
01
4700000
327
213
4289,0
3176,0
74,1
услуги связи
09
01
4700000
327
221
285,6
275,6
96,5
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
144,0
79,8
55,4
коммунальные услуги
09
01
4700000
327
223
3030,0
1668,9
55,1
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
154,4
152,9
99,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
1043,3
1022,2
98,0
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
57,3
57,2
99,9
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
8439,2
8438,5
100,0
увеличение стоимости основных средств
09
01
4700000
327
310
174,0
174,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
8265,2
8264,5
100,0
Бюро СМЭ
09
01
4700000
327
1396,0
1395,0
99,9
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
200
1332,4
1331,4
99,9
заработная плата
09
01
4700000
327
211
956,4
956,4
100,0
прочие выплаты
09
01
4700000
327
212
24,8
24,8
100,0
начисление
09
01
4700000
327
213
251,0
251,0
100,0
услуги связи
09
01
4700000
327
221
30,5
30,5
100,0
транспортные услуги
09
01
4700000
327
222
9,7
9,7
99,6
услуги по содержанию имущества
09
01
4700000
327
225
1,7
1,7
100,0
прочие услуги
09
01
4700000
327
226
57,2
57,2
100,0
прочие расходы
09
01
4700000
327
290
1,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
01
4700000
327
300
63,7
63,7
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
01
4700000
327
340
63,7
63,7
100,0
Центр спортивной подготовки
09
02
4820000
327
7557,0
7276,6
96,3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
09
02
4820000
327
200
6616,2
6335,8
95,8
заработная плата
09
02
4820000
327
211
2615,8
2364,8
90,4
прочие выплаты
09
02
4820000
327
212
142,2
142,2
100,0
начисление
09
02
4820000
327
213
646,9
620,3
95,9
услуги связи
09
02
4820000
327
221
36,0
36,0
100,0
транспортные услуги
09
02
4820000
327
222
320,0
320,0
100,0
коммунальные услуги
09
02
4820000
327
223
2214,0
2214,0
100,0
услуги по содержанию имущества
09
02
4820000
327
225
18,0
18,0
100,0
прочие услуги
09
02
4820000
327
226
356,6
356,0
99,8
прочие расходы
09
02
4820000
327
290
266,7
264,5
99,2
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
09
02
4820000
327
300
940,8
940,8
100,0
увеличение стоимости основных средств
09
02
4820000
327
310
687,8
687,8
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
09
02
4820000
327
340
253,0
253,0
100,0
Физическая культура
09
02
17513,8
17169,1
98,0
Физическая культура
09
02
5120000
455
290
5678,0
5563,4
98,0
ОЦП "Развитие ФК и спорта"
09
02
5220000
455
4840,0
4840,0
100,0
ОЦП "Развитие туризма"
09
02
5220000
455
6995,8
6765,7
96,7
ОЦП "Здоровый ребенок"
09
04
5220000
455
4174,0
4148,2
99,4
ОЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"
09
04
5220000
455
787,0
787,0
100,0
ОЦП "Совершенствование медпомощи сельскому населению"
09
04
5220000
455
15774,0
15767,0
100,0
Вакцинопрофилактика
09
04
5220000
455
290
5110,0
5110,0
100,0
Оказание дорогост. видов медпомощи населению
09
04
4850000
455
262
2500,0
2500,0
100,0
Развитие онкологической помощи в АБАО
09
04
4850000
455
269,7
269,7
100,0
Предупреждение распространения ВИЧ - инфекций, гепатитов В и С
09
04
4850000
455
365,0
365,0
100,0
Сахарный диабет
09
04
4850000
455
320,0
320,0
100,0
Субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами , предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гепофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миеолейкозом, рассеянным склерозом,а также после трансплантации органов и (или) тканей
09
04
1509,5
154,9
10,3
Медстрахование неработающих
09
04
7710000
455
262
38467,0
38467,0
100,0
Социальная политика
10
67246,4
65880,5
98,0
Доплаты к пенсии
10
01
4900000
714
262
2732,0
2732,0
100,0
Социальное обслуживание населения
10
02
49,0
49,0
100,0
Обучение и трудоустройство инвалидов
10
02
5050000
482
226
49,0
49,0
100,0
Социальное обеспечение населения
10
03
27702,0
27436,5
99,0
меры социальной поддержки ветеранам труда
10
03
262
7532,0
7532,0
100,0
меры социальной поддержки труженикам тыла
10
03
262
660,0
660,0
100,0
меры социальной поддержки реабилитированных лиц
10
03
262
352,0
277,0
78,7
на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
10
03
5190000
494
262
387,1
214,6
55,4
меры социальной поддержки, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
10
03
5190000
610
262
98,5
80,5
81,7
Субвенция на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий
10
03
5190000
495
16672,4
16672,4
100,0
Мероприятия в области занятости населения
10
03
5100000
2000,0
2000,0
100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
10
04
117,2
2,5
2,1
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой между субъектами РФ, а а также в пределах территории государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
10
04
5190000
495
226
117,2
2,5
2,1
Другие вопросы в области соцполитики
10
06
10957,0
10957,0
100,0
Программа "Развитие соц. защиты населения АБАО"
10
06
5220000
482
10957,0
10957,0
100,0
Дом интернат Аг. р-на
10
02
5010000
4250,0
4481,9
105,5
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
2522,0
2500,9
99,2
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1660,0
1660,0
100,0
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
34,0
34,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
435,0
435,0
100,0
услуги связи
10
02
5010000
327
221
19,0
19,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
100,0
80,0
80,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
148,0
147,8
99,9
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
91,0
90,2
99,1
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
30,0
29,9
99,7
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
5,0
5,0
100,0
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
10
02
5010000
327
300
1728,0
1981,0
114,6
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
65,0
65,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1663,0
1916,0
115,2
Дом интернат Могойтуй
10
02
5010000
3372,0
3383,9
100,4
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
1676,0
1710,6
102,1
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1192,0
1187,0
99,6
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
7,0
7,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
312,0
335,8
107,6
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
12,0
12,0
100,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
110,0
125,8
114,3
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
2,0
2,0
100,0
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
20,0
20,0
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
300
1696,0
1673,4
98,7
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
42,0
59,1
140,7
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1654,0
1673,4
101,2
Дом интернат для престарелых и инвалидов с.Токчин
10
02
5010000
327
3914,0
3836,3
98,0
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
200
2473,9
2429,7
98,2
заработная плата
10
02
5010000
327
211
1585,4
1582,0
99,8
прочие выплаты
10
02
5010000
327
212
41,0
41,0
100,0
начисление
10
02
5010000
327
213
414,9
414,8
100,0
услуги связи
10
02
5010000
327
221
15,0
15,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5010000
327
222
8,5
8,5
100,0
коммунальные услуги
10
02
5010000
327
223
225,0
220,1
97,8
услуги по содержанию имущества
10
02
5010000
327
225
21,0
21,0
100,0
прочие услуги
10
02
5010000
327
226
129,5
93,7
72,4
прочие расходы
10
02
5010000
327
290
33,5
33,5
100,0
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5010000
327
300
1440,1
1406,6
97,7
увеличение стоимости основных средств
10
02
5010000
327
310
120,4
100,2
83,2
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5010000
327
340
1319,7
1306,4
99,0
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"
10
02
5060000
327
8785,0
7827,4
89,1
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
5868,1
5541,4
94,4
заработная плата
10
02
5060000
327
211
3037,0
3037,0
100,0
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
121,0
121,0
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
803,0
803,0
100,0
услуги связи
10
02
5060000
327
221
15,7
15,7
100,0
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
4,4
4,4
100,0
коммунальные услуги
10
02
5060000
327
223
679,5
680,3
100,1
аренда помещения
10
02
5060000
327
224
50,0
20,0
40,0
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
111,0
86,0
77,5
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
977,0
711,1
72,8
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
69,5
63,0
90,6
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
2916,9
2286,0
78,4
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
611,3
205,0
33,5
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
2305,6
2081,0
90,3
Центр социальной помощи семье и детям
10
02
5060000
327
2689,2
2490,6
92,6
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
1796,0
1676,8
93,4
заработная плата
10
02
5060000
327
211
1243,0
1183,0
95,2
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
51,1
51,1
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
325,7
309,7
95,1
услуги связи
10
02
5060000
327
221
23,2
12,9
55,6
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
20,5
16,0
78,0
коммунальные услуги
10
02
5060000
327
223
63,0
59,9
95,2
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
22,5
12,5
55,6
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
24,0
20,6
86,0
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
23,0
11,0
47,8
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
893,2
813,8
91,1
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
111,0
51,0
45,9
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
782,2
762,8
97,5
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
10
02
5060000
327
2679,0
2683,3
100,2
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
200
1901,0
1905,3
100,2
заработная плата
10
02
5060000
327
211
1340,6
1345,0
100,3
прочие выплаты
10
02
5060000
327
212
90,0
90,0
100,0
начисление
10
02
5060000
327
213
333,0
333,0
100,0
услуги связи
10
02
5060000
327
221
13,0
13,0
100,0
транспортные услуги
10
02
5060000
327
222
55,0
55,0
100,0
услуги по содержанию имущества
10
02
5060000
327
225
5,0
5,0
100,0
прочие услуги
10
02
5060000
327
226
56,2
56,2
100,0
прочие расходы
10
02
5060000
327
290
8,2
8,1
98,7
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
10
02
5060000
327
300
778,0
778,0
100,0
увеличение стоимости основных средств
10
02
5060000
327
310
63,0
63,0
100,0
увеличение стоимости матер. запасов
10
02
5060000
327
340
715,0
715,0
100,0
Межбюджетные трансферты
11
2311054,2
2479894,4
107,3
Финансовая помощь бюджетам других уровней
11
01
2311054,2
2479894,4
107,3
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов
11
01
5270000
501
251
762916,1
889299,8
116,6
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
11
01
5210000
501
251
175155,6
239650,2
136,8
субвенция на финансирование общеобразовательных учреждениям
11
01
5170000
501
251
521660,7
521660,7
100,0
Субвенция на вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях
11
02
5190000
590
251
11323,1
9799,9
86,5
Субвенция по передаче полномочий ЗАГС
11
02
5190000
518
251
226,0
226,0
100,0
Субвенция по по государственному управлению в области охраны труда
11
01
5170000
523
251
483,0
483,0
100,0
Субвенция по передаче отдельных полномочий по соц.поддержке детей оставшихся без попечения родителей
11
01
5170000
523
251
16244,4
16244,4
100,0
Субвенция на предоставление дотации п/п ЖКХ
11
01
5170000
411
251
47873,7
36657,1
76,6
Субвенция для выплаты адресных субсидий
11
01
5170000
534
251
16050,0
12592,7
78,5
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и подразделений скорой медицинской помощи
11
01
5200000
625
251
1768,7
1676,3
94,8
Субвенция на реализацию Закона "О статусе п. Агинское- административного центра Агинского Бурятского автономного округа"
11
01
5170000
501
251
490000,0
490000,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере социальной поддержки населения
11
01
5170000
523
251
2013,0
2013,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере совершения нотариальных действий
11
01
5170000
523
251
631,0
631,0
100,0
Субвенция по передаче полномочий в сфере по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
11
01
5170000
523
251
22,7
22,7
100,0
Субвенция по передаче полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, составлению протокола об административном правонарушении
11
01
5170000
523
251
375,0
375,0
100,0
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
11
02
5190000
519
251
1038,1
1038,1
100,0
субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан
11
01
5170000
523
251
19633,7
20154,3
102,7
субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан
11
02
5190000
575
251
40200,4
36926,4
91,9
субвенция бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
11
01
5170000
523
251
36418,0
36399,3
99,9
Реализация Закона автономного округа от 30 апреля 1998 года №48-ЗАО "О социальном обслуживании населения"
11
01
5170000
501
251
177,0
169,3
95,6
Реализация Закона автономного округа от 24 июля 2003 года №362-ЗАО "О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа"
11
01
5170000
501
251
3000,0
2998,0
99,9
Реализация Закона автономного округа "О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих в Агинском Бурятском автономном округе, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях"
11
01
5170000
523
251
205,0
32,6
15,9
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
11
02
51900000
419
251
1123,2
1094,4
97,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
11
02
5190000
444
251
18883,0
18883,0
100,0
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
11
01
5200000
417
251
5160,0
2498,5
48,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной кампании среди детей
11
01
4320000
430
251
11314,0
11313,9
100,0
Субсидии бюджетам на развитие улично-дорожной сети в городах (в поселках городского типа)
11
01
3150000
684
251
79000,0
79000,0
100,0
Субсидии бюджетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда
11
01
5200000
687
251
230,8
230,8
100,0
Субсидии на предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья
11
01
1042000
660
251
18584,4
18584,4
100,0
Субсидии для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития
11
01
5290000
576
251
12182,4
12182,4
100,0
Субсидии на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности
11
01
1001100
678
251
12100,0
12100,0
100,0
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
11
01
1001100
258
251
5000,0
4957,2
99,1
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2006 год
11
02
5190000
069
251
61,2
0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ :
6813712,3
6918417,6
101,5
превышение (расходов над доходами "-",
-3651838,0
-3772985,2
доходов над расходами "+")
Приложение 3
к Закону автономного округа
"Об исполнении окружного бюджета за 2007 год"
Источники финансирования дефицита окружного бюджета на 2007 год
Виды привлеченных средств
Сумма, тыс. рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств окружного бюджета
3772985,2
Итого
3772985,2
Приложение 4
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
1487,0
3637,5
244,6
Южный-Аргалей
1488,0
2357,5
158,4
Хойто-Ага
1608,0
3136,9
195,1
Сахюрта
2090,0
2789,2
133,5
Урдо-Ага
2960,0
4674,3
157,9
Цокто-Хангил
3434,0
6144,2
178,9
Судунтуй
2804,0
2840,4
101,3
Гунэй
2755,0
2817,2
102,3
Будалан
1939,0
2344,2
120,9
Кункур
3123,0
3281,9
105,1
Амитхаша
3187,0
3876,5
121,6
Орловск
3769,0
11568,5
306,9
Ново-Орловск
7506,9
24861,5
331,2
Агинск
44214,9
45329,5
102,5
Итого по Агинскому р-ну:
82365,8
119659,3
145,3
Ага-Хангил
2398,6
4093,5
170,7
Догой
1969,7
2481,5
126,0
Ушарбай
2575,6
3667,4
142,4
Зугалай
4109,9
4177,2
101,6
Хара-Шибирь
3057,4
4273,8
139,8
Цаган-Ола
2706,4
3977,4
147,0
Усть-Нарин
1396,9
2482,7
177,7
Боржигантай
2265,4
2487,3
109,8
Хила
3785,5
4344,4
114,8
Цаган-Челутай
2989,5
3897,5
130,4
Ортуй
2381,9
2950,9
123,9
Кусочи
2398,5
5452
227,3
Цугол
1796,0
1798,2
100,1
Нуринск
2174,3
2268,8
104,3
Могойтуй
8298,0
8282,8
99,8
Итого по Могойтуйск.р-ну:
44303,6
56635,4
127,8
Алханай
2109,4
3412,4
161,8
Ара-Иля
2208,5
2177,8
98,6
Бальзино
2008,0
3315,6
165,1
Дульдурга
24347,0
24367,2
100,1
Зуткулей
6922,3
10327,2
149,2
Таптанай
1758,7
3625,4
206,1
Токчин
2537,7
3484,5
137,3
Узон
2162,7
7431,9
343,6
Чиндалей
2323,4
2682,5
115,5
Иля
2108,4
2531
120,0
Итого по Дульдург.р-ну:
48486,1
63355,5
130,7
Итого:
175155,5
239650,2
136,8
Приложение 5
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
308236,1
380141,3
123,3
Могойтуйский
262992,3
304211,3
115,7
Дульдургинский
191687,7
204947,2
106,9
Итого:
762916,1
889299,8
116,6
Приложение 6
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование общеобразовательных учреждений
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
224393,9
224393,9
100,0
Могойтуйский
176588,5
176588,5
100,0
Дульдургинский
120678,3
120678,3
100,0
Итого:
521660,7
521660,7
100,0
Приложение 7
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на предоставление дотации предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Агинское
8030,4
7607,3
94,7
Могойтуй
13056,0
2415,7
18,5
Дульдурга
2461,0
2307,8
93,8
Новоорловск
19208,1
19208,1
100,0
Орловск
5118,2
5118,2
100,0
Итого:
47873,7
36657,1
76,6
Приложение 8
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на вознаграждение за классное руководство в общеобразовательных учреждениях
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4456,6
3064,2
68,8
Могойтуйский
4562,7
4511,5
98,9
Дульдургинский
2303,8
2224,2
96,5
Итого:
11323,1
9799,9
86,5
Приложение 9
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на осуществление переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
4,0
4,0
100,0
Южный-Аргалей
4,0
4,0
100,0
Хойто-Ага
5,0
5,0
100,0
Сахюрта
4,0
4,0
100,0
Урдо-Ага
8,0
8,0
100,0
Цокто-Хангил
7,0
7,0
100,0
Судунтуй
7,0
7,0
100,0
Гунэй
6,0
6,0
100,0
Будалан
5,0
5,0
100,0
Кункур
5,0
5,0
100,0
Амитхаша
9,0
9,0
100,0
Орловск
11,0
11,0
100,0
Ново-Орловск
14,0
14,0
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
89,0
89,0
100,0
Ага-Хангил
7,0
7,0
100,0
Догой
5,0
5,0
100,0
Ушарбай
7,0
7,0
100,0
Зугалай
8,0
8,0
100,0
Хара-Шибирь
9,0
9,0
100,0
Цаган-Ола
8,0
8,0
100,0
Усть-Нарин
3,0
3,0
100,0
Боржигантай
5,0
5,0
100,0
Хила
10,0
10,0
100,0
Цаган-Челутай
8,0
8,0
100,0
Ортуй
6,0
6,0
100,0
Кусочи
6,0
6,0
100,0
Цугол
5,0
5,0
100,0
Нуринск
5,0
5,0
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
92,0
92,0
100,0
Алханай
6,0
6,0
100,0
Ара-Иля
2,0
2,0
100,0
Бальзино
5,0
5,0
100,0
Зуткулей
9,0
9,0
100,0
Таптанай
4,0
4,0
100,0
Токчин
6,0
6,0
100,0
Узон
6,0
6,0
100,0
Чиндалей
5,0
5,0
100,0
Иля
2,0
2,0
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
45,0
45,0
100,0
Итого:
226,0
226,0
100,0
Приложение 10
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 22 апреля 2003 года № 333-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по государственному управлению в области охраны труда» в редакции Закона автономного округа от 5 декабря №579-ЗАО
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
161,0
161,0
100,0
Могойтуйский
161,0
161,0
100,0
Дульдургинский
161,0
161,0
100,0
Итого:
483,0
483,0
100,0
Приложение 11
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 5 декабря 2005 года №587-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей оставшихся без попечения родителей»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
5854,8
5854,8
100,0
Могойтуйский
4876,5
4876,5
100,0
Дульдургинский
5513,1
5513,1
100,0
Итого:
16244,4
16244,4
100,0
Приложение 12
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
188,0
171,2
91,1
Южный-Аргалей
181,0
181
100,0
Хойто-Ага
206,0
206,1
100,0
Сахюрта
201,0
106,7
53,1
Урдо-Ага
588,7
588,7
100,0
Цокто-Хангил
330,0
122,1
37,0
Судунтуй
288,0
222,9
77,4
Гунэй
261,0
189,7
72,7
Будалан
245,0
109,3
44,6
Кункур
389,4
389,4
100,0
Амитхаша
395,0
98,8
25,0
Ново-Орловск
4433,3
4433,3
100,0
Агинск
1134,3
762,8
67,2
Итого по Агинскому р-ну:
8840,7
7582,0
85,8
Ага-Хангил
310,0
255,0
82,3
Догой
262,0
102,4
39,1
Ушарбай
322,0
123,3
38,3
Хара-Шибирь
409,0
89,2
21,8
Усть-Нарин
245,0
245,1
100,0
Боржигантай
269,0
146,2
54,3
Хила
124,0
124,0
100,0
Ортуй
269,0
19,2
7,1
Кусочи
271,0
67,8
25,0
Цугол
216,0
91,8
42,5
Нуринск
257,0
246,7
96,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
2954,0
1510,7
51,1
Алханай
254,0
125,0
49,2
Ара-Иля
86,2
86,2
100,0
Бальзино
628,2
628,2
100,0
Зуткулей
416,0
272,6
65,5
Таптанай
195,0
77,6
39,8
Токчин
265,0
191,1
72,1
Узон
603,9
603,9
100,0
Чиндалей
245,0
203,9
83,2
Иля
90,0
84,1
93,4
Дульдурга
1472,0
1227,4
83,4
Итого по Дульдург.р-ну:
4255,3
3500,0
82,3
Итого:
16050,0
12592,7
78,5
Приложение 13
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
233,7
223,4
95,6
Могойтуйский
845,0
823,0
97,4
Дульдургинский
690,0
629,9
91,3
Итого:
1768,7
1676,3
94,8
Приложение 14
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №624-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки населения»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
671,0
671,0
100,0
Могойтуйский
671,0
671,0
100,0
Дульдургинский
671,0
671,0
100,0
Итого:
2013,0
2013,0
100,0
Приложение 15
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №641-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению государственных нотариальных контор»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
315,0
315,0
100,0
Могойтуйский
158,0
158,0
100,0
Дульдургинский
158,0
158,0
100,0
Итого:
631,0
631,0
100,0
Приложение 16
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 1 февраля 2006 года №600-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
9,4
9,4
100,0
Могойтуйский
8,5
8,5
100,0
Дульдургинский
4,8
4,8
100,0
Итого:
22,7
22,7
100,0
Приложение 17
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 26 апреля 2006 года №620-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, составлению протокола об административном правонарушении»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
125,0
125,0
100,0
Могойтуйский
125,0
125,0
100,0
Дульдургинский
125,0
125,0
100,0
Итого:
375,0
375,0
100,0
Приложение 18
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
21,8
21,8
100,0
Южный-Аргалей
21,8
21,8
100,0
Хойто-Ага
21,8
21,8
100,0
Сахюрта
21,7
21,7
100,0
Урдо-Ага
29,5
29,5
100,0
Цокто-Хангил
29,5
29,5
100,0
Судунтуй
29,5
29,5
100,0
Гунэй
29,5
29,5
100,0
Будалан
21,8
21,8
100,0
Кункур
22,3
22,3
100,0
Амитхаша
30,7
30,7
100,0
Орловск
62,6
62,6
100,0
Ново-Орловск
69,6
69,6
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
412,1
412,1
100,0
Ага-Хангил
22,3
22,3
100,0
Догой
29,5
29,5
100,0
Ушарбай
30,1
30,1
100,0
Зугалай
29,0
29,0
100,0
Хара-Шибирь
30,1
30,1
100,0
Цаган-Ола
30,1
30,1
100,0
Усть-Нарин
21,7
21,7
100,0
Боржигантай
22,3
22,3
100,0
Хила
29,5
29,5
100,0
Цаган-Челутай
29,5
29,5
100,0
Ортуй
29,5
29,5
100,0
Кусочи
29,5
29,5
100,0
Цугол
21,8
21,8
100,0
Могойтуй
14,0
14,0
100,0
Нуринск
21,7
21,7
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
390,6
390,6
100,0
Алханай
21,7
21,7
100,0
Ара-Иля
13,9
13,9
100,0
Бальзино
21,1
21,1
100,0
Зуткулей
62,6
62,6
100,0
Дульдурга
14,0
14,0
100,0
Таптанай
21,8
21,8
100,0
Токчин
22,3
22,3
100,0
Узон
22,3
22,3
100,0
Чиндалей
21,8
21,8
100,0
Иля
13,9
13,9
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
235,4
235,4
100,0
Итого:
1038,1
1038,1
100,0
Приложение 19
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
27,2
Могойтуйский
20,4
Дульдургинский
13,6
Итого:
61,2
Приложение 20
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
7898,2
7684,5
97,3
Могойтуйский
6443,0
6443,0
100,0
Дульдургинский
5292,5
6026,8
113,9
Итого:
19633,7
20154,3
102,7
Приложение 21
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
19366,5
18501,8
95,5
Могойтуйский
13133,0
11666,3
88,8
Дульдургинский
7700,9
6758,3
87,8
Итого:
40200,4
36926,4
91,9
Приложение 22
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий по выплате ежемесячных пособий гражданам имеющим детей
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
15156,0
15206,0
100,3
Могойтуйский
13162,0
13304,9
101,1
Дульдургинский
8100,0
7888,4
97,4
Итого:
36418,0
36399,3
99,9
Приложение 23
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на реализацию Закона автономного округа от 30 апреля 1998 года №48-ЗАО «О социальном обслуживании населения»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
75,0
67,3
89,7
Могойтуйский
60,0
60,0
100,0
Дульдургинский
42,0
42,0
100,0
Итого:
177,0
169,3
95,6
Приложение 24
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов по передаче отдельных полномочий на реализацию Закона автономного округа от 24 июля 2003 года №362-ЗАО «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
1220,0
1218,0
99,8
Могойтуйский
1136,0
1136,0
100,0
Дульдургинский
644,0
644,0
100,0
Итого:
3000,0
2998,0
99,9
Приложение 25
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
480,0
480,0
100,0
Могойтуйский
307,2
278,4
90,6
Дульдургинский
336,0
336,0
100,0
Итого:
1123,2
1094,4
97,4
Приложение 26
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
7401,3
7401,3
100,0
Могойтуйский
5943,7
5943,7
100,0
Дульдургинский
5538,0
5538,0
100,0
Итого:
18883,0
18883,0
100,0
Приложение 27
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
3021,9
1505,7
49,8
Могойтуйский
1491,8
753,2
50,5
Дульдургинский
646,3
239,6
37,1
Итого:
5160,0
2498,5
48,4
Приложение 28
к Закону автономного округа
"Об исполнении окружного бюджета за 2007 год"
Исполнение субвенции бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной кампании среди детей
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4187,8
4190,1
100,1
Могойтуйский
3655,8
3648,4
99,8
Дульдургинский
3470,4
3475,4
100,1
Итого:
11314,0
11313,9
100,0
Приложение 29
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на предоставление субсидии молодым семьям для приобретения жилья
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
поселения
на год
за год
исполнения
Челутай
637,5
637,5
100,0
Южный-Аргалей
290,7
290,7
100,0
Хойто-Ага
260,1
260,1
100,0
Сахюрта
204,0
204,0
100,0
Урдо-Ага
357,0
357,0
100,0
Цокто-Хангил
142,8
142,8
100,0
Судунтуй
535,5
535,5
100,0
Гунэй
229,5
229,5
100,0
Будалан
479,4
479,4
100,0
Кункур
494,7
494,7
100,0
Амитхаша
300,9
300,9
100,0
Орловск
499,8
499,8
100,0
Агинское
7073,7
7073,7
100,0
Ново-Орловск
561,0
561,0
100,0
Итого по Агинскому р-ну:
12066,6
12066,6
100,0
Ага-Хангил
204,0
204,0
100,0
Ушарбай
229,5
229,5
100,0
Зугалай
81,6
81,6
100,0
Хара-Шибирь
244,8
244,8
100,0
Цаган-Ола
91,8
91,8
100,0
Усть-Нарин
81,6
81,6
100,0
Хила
188,7
188,7
100,0
Цаган-Челутай
550,8
550,8
100,0
Ортуй
249,9
249,9
100,0
Кусочи
45,9
45,9
100,0
Могойтуй
1565,7
1565,7
100,0
Итого по Могойтуйск.р-ну:
3534,3
3534,3
100,0
Алханай
494,7
494,7
100,0
Ара-Иля
107,1
107,1
100,0
Зуткулей
295,8
295,8
100,0
Дульдурга
1060,8
1060,8
100,0
Таптанай
224,4
224,4
100,0
Токчин
183,6
183,6
100,0
Узон
336,6
336,6
100,0
Чиндалей
188,7
188,7
100,0
Иля
91,8
91,8
100,0
Итого по Дульдург.р-ну:
2983,5
2983,5
100,0
Итого:
18584,4
18584,4
100,0
Приложение 30
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
4406,4
4406,4
100,0
Могойтуйский
4388,8
4388,8
100,0
Дульдургинский
3304,8
3304,8
100,0
Итого:
12100,0
12100,0
100,0
Приложение 31
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
1652,4
1652,4
100,0
Могойтуйский
1927,8
1927,8
100,0
Дульдургинский
1419,8
1377,0
97,0
Итого:
5000,0
4957,2
99,1
Приложение 32
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Субвенции на осуществление полномочий на реализацию Закона автономного округа от 05 мая 2005 года №535-ЗАО «О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях»
(в тыс. руб.)
Муниципальные
план
исполнено
процент
районы
на год
за год
исполнения
Агинский
96,0
Могойтуйский
68,0
6,7
9,9
Дульдургинский
41,0
25,9
63,2
Итого:
205,0
32,6
15,9
Приложение 33
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о расходовании средств из резервного фонда за 2007 год
(тыс. рублей)
1. На оказание материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
249,0
2. На проведение мероприятий по борьбе с волками
140,0
3. Противоэпизоотические мероприятия
69,2
4. На проведение мероприятий по предупреждению лесных пожаров
1608,8
5. Оперативный резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Главы №59 от 13.02.2003 г.
31,8
6. На приобретение средств индивидуальной защиты
223,5
7. На организацию учебно-методического сбора
25,0
8. На подготовку и проведение сборов по подведению итогов деятельности Агинской окружной подсистемы защиты населения
153,1
Итого расходов
2500,4
Приложение 34
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о расходовании средств стабилизационного фонда за 2007 год
(тыс. рублей)
1. На выплату заработной платы работников бюджетной сферы
216097,8
2. На выплату отпускных работникам образования
82 637,2
3. На ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан
16282,4
4. На выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
16146,0
5. На выплату ежемесячных пособий детям, оставшихся без попечения родителей
14549,7
6. На выплату доплаты к пенсии
1 205,0
7. На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан
6310,0
8. На обучение и трудоустройство инвалидов
49,0
9. На выплату книгоиздательских педагогическим работникам и льгот по коммунальным услугам сельской интеллигенции
19250,4
10. На оказание дорогостоящих видов медицинской помощи населению
1875,0
11. На мероприятия по оздоровительной компании среди детей
7000,0
12. Вакцинопрофилактика
4003,6
13. Сахарный диабет
320,0
14. Развитие онкологической помощи населению
269,7
15. Предупреждение и распространение ВИЧ - инфекции, гепатитов В и С
365,0
16. На реализацию Закона автономного округа «О социальном обслуживании населения Агинского Бурятского автономного округа»
112,6
17. На реализацию Закона автономного округа «О дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий ветеранов и иных лиц, проживающих на территории Агинского Бурятского автономного округа»
3000,0
18. На реализацию Закона автономного округа «О проезде на междугороднем транспорте детей, проживающих в Агинском Бурятском автономном округе, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в профилакториях и детских оздоровительных лагерях»
6,7
19. На медицинское страхование неработающего населения
22439,2
20. Строительство объектов социально-культурной сферы
963442,2
21. Подготовка к отопительному сезону 2007-2008 гг.
371127,0
22. Финансирование дорожного хозяйства
469215,2
23. Централизованная оплата за потребленную электроэнергию бюджетных организаций
33600,0
24. Централизованная оплата за уголь
49551,3
25. На вывозку угля
10150,3
26. На оплату услуг «Агауглесбыт»
3600,0
27. На реализацию окружных целевых программ
442536,0
28. На финансирование согласно Распоряжений Главы Администрации округа
2764,6
29. Содержание и ремонт госимущества
20115,0
30. Финансирование субвенций и субсидий бюджетам муниципальных образований по переданным полномочиям
420519,1
Итого расходов
3 198 540,0
Приложение 35
к Закону автономного округа
«Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за 2007 год.
Остаток задолженности на 01.01.2006г.
Выдано в 2006 г
Начислено
Погашено
Остаток задолженности на 01.01.2007г.
осн.долг
%
пени
итого
%
пени
осн.долг
%
пени
итого
осн. долг
%
пени
итого
Департ.с-хоз. 2001г
1548427
-
-
1548427
1548427
1548427
-
-
-
-
Департ.с-хоз. 2003г
6732316
-
-
6732316
6732316
-
-
6732316
-
-
-
-
Департ.с-хоз. 2004г
29059544
-
154254
29213798
-
7275996,64
-
154254
7430250,64
21783547,36
-
-
21783547,36
ГУП Аптека №15
45000
-
151,93
45151,93
-
203,50
49,72
45000
203,50
201,65
45405,15
-
-
-
-
МО Урда-Ага
671650
-
13022
684672
-
-
-
-
-
-
-
671650
-
13022
684672
МО Судунтуй
217980
-
4406
222386
217980
-
4406
222386
МО Амитхаша
1402160
26524
-
1428684
38261,87
138,5
-
-
-
-
1402160
64785,87
138,5
1467084,37
МО Гунэй
1400000
24720
-
1424720
38432,32
140,75
-
56018,0
-
56018,0
1400000
7134,32
140,75
1407275,07
МО Орловский
1300000
16718
-
1316718
-
34201,71
130,89
-
-
-
-
1300000
50919,71
130,89
1351050,6
МО Токчин
900000
-
-
900000
-
23360,38
82,77
180000
22963,0
77,0
203040
720000
397,38
5,77
720403,15
МО Зуткулей
2120000
13228
-
2133228
-
55449,45
200,34
-
-
-
-
2120000
68677,45
200,34
2188877,79
МО Урда-Ага
1591300
8752
-
1600052
-
39556,17
164,53
30000
-
-
30000
1561300
48308,17
164,53
1609772,7
МО Зугалай
1950000
-
-
1950000
62444,75
176,29
-
-
-
-
1950000
62444,75
176,29
2012621,04
ГУП Аптека №18
80000
-
-
80000
2152
-
80000
2152
-
82152,0
-
-
-
-
МО Ага-Хангил
-
-
-
-
2000000
39814,27
-
400000
-
-
400000
1600000
39814,27
-
1639814,27
МО Хойто-Ага
-
-
-
-
1100000
19855,66
-
-
19000
-
19000
1100000
855,66
-
1100855,66
МО Дульдурга
-
-
-
-
4000000
28766
-
4000000
28766,0
-
4028766
-
-
-
-
МО Челутай
-
-
-
-
1000000
9657,26
-
-
-
-
1000000
9657,26
-
1009657,26
ГУП Аптека №15
-
-
-
-
50000
505,46
-
15000
-
-
15000
35000
505,46
-
35505,46
МО Ушарбай
-
-
-
-
1800000
10849,34
-
-
-
-
-
1800000
10849,34
-
1810849,34
итого
49018377
89942
171833,93
49280152,93
9950000
403510,14
1083,79
20306739,64
129102,5
154532,65
20590374,79
38661637,36
364349,64
18385,07
39044372,07
Приложение 36
к Закону автономного округа
« Об исполнении окружного бюджета за 2007 год»
ОТЧЕТ
по государственному внутреннему долгу Агинского Бурятского автономного округа за 2007 год
№
Сумма (руб.коп.)
1
Задолженность по централизованным кредитам полученным в 1992-1994 годах, переоформленная в государственный внутренний долг РФ под гарантию бюджета округа.
На 31 декабря 2007 года, всего
7 435 670,40
2
Уменьшена на 30 % задолженности по централизованным кредитам, по приказу Минфина РФ от 24 декабря 2007 года №780 «Об уменьшении в 2007 году задолженности бюджетов субъектов РФ перед федеральным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах»
5 576 752,80
3
Задолженность по централизованным кредитам, по состоянию на 01 января 2008 года, всего
1 858 917,60
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник администрации Агинского Бурятского автономного округа и Агинской Бурятской окружной Думы № 479 (а.б) от 03.03.2008 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: