Основная информация
Дата опубликования: | 28 июня 2007г. |
Номер документа: | ru25000200700266 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Приморский край |
Принявший орган: | Законодательное Cобрание Приморского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 июня 2007 года
СТАТЬЯ 1.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 112 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", Законом Приморского края "О краевом бюджете на 2006 год", утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2006 год по доходам в сумме 32 353 886,94 тыс. рублей, по расходам - в сумме 30 811 352,40 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1 542 534,54 тыс. рублей согласно приложению 1.
СТАТЬЯ 2.
Утвердить отчет об исполнении расходов краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год согласно приложению 2.
СТАТЬЯ 3.
Утвердить отчет об исполнении долгосрочных краевых целевых программ и федеральных целевых программ, подлежащих софинансированию из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета, за 2006 год согласно приложению 3.
СТАТЬЯ 4.
Утвердить отчет об исполнении расходов на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" и финансирование краевых целевых программ "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы, "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы за 2006 год согласно приложению 4.
СТАТЬЯ 5.
Утвердить отчет об исполнении расходов краевого бюджета в ведомственной структуре расходов краевого бюджета за 2006 год согласно приложению 5.
СТАТЬЯ 6.
Утвердить отчет об исполнении средств на инвестиции в основные фонды за счет федерального и краевого бюджетов за 2006 год согласно приложению 6.
СТАТЬЯ 7.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год согласно приложению 7.
СТАТЬЯ 8.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам городских округов из краевого фонда финансовой поддержки поселений за 2006 год согласно приложению 8.
СТАТЬЯ 9.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию отдельных государственных полномочий, за 2006 год согласно приложению 9.
СТАТЬЯ 10.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год согласно приложению 10.
СТАТЬЯ 11.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и нормативы за 2006 год согласно приложению 11.
СТАТЬЯ 12.
Утвердить отчет о предоставленных государственных гарантиях Приморского края за 2006 год на сумму, превышающую 0,01 процента расходов краевого бюджета на 2006 год, по утвержденному перечню получателей согласно приложению 12.
СТАТЬЯ 13.
Утвердить отчет об исполнении Программы государственных внутренних заимствований Приморского края за 2006 год согласно приложению 13.
СТАТЬЯ 14.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год согласно приложению 14.
СТАТЬЯ 15.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 2006 год согласно приложению 15.
СТАТЬЯ 16.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Приморского края за 2006 год согласно приложению 16.
СТАТЬЯ 17.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований, субвенций на переселение граждан и развитие социальной и инженерной инфраструктуры бюджетам закрытых административно-территориальных образований за 2006 год согласно приложению 17.
СТАТЬЯ 18.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан за 2006 год согласно приложению 18.
СТАТЬЯ 19.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2006 год согласно приложению 19.
СТАТЬЯ 20.
Утвердить отчет об исполнении средств на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года, за 2006 год согласно приложению 20.
СТАТЬЯ 21.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах за 2006 год согласно приложению 21.
СТАТЬЯ 22.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за 2006 год согласно приложению 22.
СТАТЬЯ 23.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год согласно приложению 23.
СТАТЬЯ 24.
Утвердить отчет об исполнении средств, передаваемых муниципальным образованиям Приморского края для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, на оказание финансовой помощи муниципальным районам, пострадавшим во время циклона 27-28 августа 2006 года, за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае за 2006 год согласно приложению 24.
СТАТЬЯ 25.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам на компенсацию разницы между фактической и плановой стоимостью жидкого топлива организациям коммунального комплекса за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год согласно приложению 25.
СТАТЬЯ 26.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
С.М. Дарькин
г. Владивосток
28 июня 2007 года
№ 111-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более70 процентов)
Расходы на дорожное хозяйство Приморского края - реализация федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)", подпрограммы "Автомобильные дороги", предусмотренные федеральным бюджетом на 2006 год
Строительство объектов общегражданского назначения- краевых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них
реконструкция здания казармы под общежитие полка контрольно-постовой службы милиции при управлении внутренних дел Приморского края вг. Владивостоке
подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до
2010 года" за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 2006 год
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до
2010 года" по договору от 08.04.2005 № 1103-251/172 (строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске) за счет остатков федеральных средств прошлых лет
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 2006 год
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" за счет остатков федеральных средств прошлых лет
расходы на строительство объекта общеобразовательная школа на 154 учащихся в
с. Верхняя Бреевка Чугуевского района (II очередь строительства) за счет средств резервного фонда администрации края
средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на непрограммные инвестиции в основные фонды (школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция),г. Владивосток)
софинансирование федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы, подпрограммы
"Дети-сироты"
краевая целевая программа "Пожарная безопасность"на 2005-2008 годы
на проведение международного кинофестиваля вг. Владивостоке
расходы на проведение спортивных соревнований
некоммерческого партнерства "Футбольный клуб
"Луч-Энергия"
Реализация мер социальной поддержки ветеранов
труда - всего
предусмотренные федеральным бюджетом на
2006 год
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и федеральным бюджетом на 2006 год
Субсидии на компенсацию жилья в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
(тыс. рублей)
Наименование
Раз-дел, под-раз-дел
Целевая статья
Вид расхо-дов
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-ненно-му плану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
0100
0000000
000
-1 464 115,53
-1 403 919,66
1 335 228,54
-91,2
-95,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
0000000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
0010000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Центральный аппарат
0102
0010000
005
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
0103
0000000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
0103
0010000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Центральный аппарат
0103
0010000
005
167 658,00
168 658,00
152 290,41
90,8
90,3
Члены Совета Федерации и их помощники
0103
0010000
021
491,30
773,60
720,13
146,6
93,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0010000
024
2 841,00
2 841,00
2 005,20
70,6
70,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0010000
025
40 134,00
40 134,00
32 002,79
79,7
79,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
0000000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
0104
0010000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Центральный аппарат
0104
0010000
005
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Судебная система
0105
0000000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
0105
0010000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов
0105
0010000
068
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
0106
0000000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
0106
0010000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Центральный аппарат
0106
0010000
005
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0000000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
0107
0010000
000
39 408,00
29 408,00
27 271,36
69,2
92,7
Центральный аппарат
0107
0010000
005
14 788,00
14 788,00
13 757,91
93,0
93,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
0107
0010000
091
14 620,00
14 620,00
13 513,45
92,4
92,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
0107
0010000
095
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Проведение выборов и референдумов
0107
0200000
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
0107
0200000
095
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
0112
0000000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по долговым обязательствам
0112
0650000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
0112
0650000
151
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Резервные фонды
0113
0000000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды
0113
0700000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0113
0700000
183
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Другие общегосударственные вопросы
0115
0000000
000
-2 211 676,61
-1 959 476,17
854 397,09
-38,6
-43,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
0115
0010000
000
371 254,57
434 531,17
369 058,19
99,4
84,9
Центральный аппарат
0115
0010000
005
308 901,90
371 560,32
306 167,00
99,1
82,4
Члены Совета Федерации и их помощники
0115
0010000
021
483,50
449,20
449,14
92,9
99,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники
0115
0010000
023
5 301,17
5 953,65
5 941,30
112,1
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
0010000
327
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0115
0900000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0115
0900000
200
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115
0920000
000
-3 061 416,28
-2 874 590,24
65 249,25
-2,1
-2,3
Выполнение других обязательств государства
0115
0920000
216
162 732,74
163 908,90
141 862,33
87,2
86,5
Финансовая поддержка на возвратной основе
0115
0920000
520
-3 224 149,02
-3 038 499,14
-76 613,08
2,4
2,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0115
0930000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
0930000
327
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0115
1020000
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0115
1020000
214
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0115
4400000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
4400000
327
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Фонд компенсаций
0115
5190000
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи
0115
5190000
617
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Региональные целевые программы
0115
5220000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0115
5222500
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Специальные мероприятия
0115
5222500
254
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Национальная оборона
0200
0000000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мобилизационная подготовка экономики
0203
0000000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0203
2090000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0203
2090000
237
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
0000000
000
2 981 906,75
3 019 939,26
3 042 067,45
102,0
100,7
Органы внутренних дел
0302
0000000
000
2 107 684,66
2 145 037,07
2 170 237,08
103,0
101,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0302
1020000
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0302
1020000
214
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
2020000
000
2 107 684,66
2 142 380,88
2 167 580,89
102,8
101,2
Вещевое обеспечение
0302
2020000
220
24 884,00
24 884,00
24 884,00
100,0
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
0302
2020000
239
1 419 455,00
1 416 042,30
1 416 042,30
99,8
100,0
Гражданский персонал
0302
2020000
240
88 430,00
94 092,70
94 092,70
106,4
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0302
2020000
253
522 211,66
552 707,88
577 907,89
110,7
104,6
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0302
2020000
472
52 704,00
54 654,00
54 654,00
103,7
100,0
Органы юстиции
0304
0000000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Фонд компенсаций
0304
5190000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0304
5190000
608
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0309
0000000
000
74 150,22
74 830,32
73 845,50
99,6
98,7
Воинские формирования (органы, подразделения)
0309
2020000
000
47 041,22
47 721,32
46 768,54
99,4
98,0
Вещевое обеспечение
0309
2020000
220
290,00
290,00
290,00
100,0
100,0
Продовольственное обеспечение
0309
2020000
221
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Гражданский персонал
0309
2020000
240
26 361,00
26 361,00
26 361,00
100,0
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0309
2020000
253
20 370,22
21 050,32
20 097,54
98,7
95,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
0309
3020000
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
3020000
327
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение противопожарной безопасности
0310
0000000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Воинские формирования (органы, подразделения)
0310
2020000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Вещевое обеспечение
0310
2020000
220
10 299,00
10 099,00
10 099,00
98,1
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
0310
2020000
239
288 152,00
287 902,00
287 800,53
99,9
99,9
Гражданский персонал
0310
2020000
240
310 804,00
311 070,00
311 066,07
100,1
99,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2020000
253
167 501,00
170 000,00
169 719,75
101,3
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0310
2020000
472
13 300,00
11 016,00
10 171,89
76,5
92,3
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
0310
2020000
473
632,00
601,00
538,15
85,2
89,5
Национальная экономика
0400
0000000
000
4 032 338,21
4 076 325,04
3 974 812,66
98,6
97,5
Топливо и энергетика
0402
0000000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
0402
2480000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
0402
2480000
322
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
0000000
000
488 944,23
530 997,88
493 305,76
100,9
92,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
0405
0010000
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Центральный аппарат
0405
0010000
005
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Сельскохозяйственное производство
0405
2600000
000
403 769,23
445 822,88
412 169,52
102,1
92,5
Животноводство
0405
2600000
335
167 020,00
166 590,00
166 434,97
99,6
99,9
Элитное семеноводство
0405
2600000
336
23 759,47
21 664,17
20 511,16
86,3
94,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
0405
2600000
340
52 749,91
90 135,71
89 408,64
169,5
99,2
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур
0405
2600000
341
11 480,85
20 314,00
12 790,61
111,4
63,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600000
342
105 613,00
93 253,00
93 172,35
88,2
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
0405
2600000
355
31 886,00
31 886,00
17 194,05
53,9
53,9
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства
0405
2600000
356
1 260,00
13 450,00
12 345,79
979,8
91,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
0405
2600000
357
10 000,00
8 530,00
311,95
3,1
3,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
0405
2630000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2630000
327
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Водные ресурсы
0406
0000000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водохозяйственные мероприятия
0406
2800000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Гидротехнические сооружения
0406
2800000
349
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Лесное хозяйство
0407
0000000
000
26 041,64
29 412,54
25 723,86
98,8
87,5
Фонд компенсаций
0407
5190000
000
26 041,64
29 412,54
25 723,86
98,8
87,5
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации
0407
5190000
619
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство
0407
5190000
620
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Транспорт
0408
0000000
000
2 276 056,63
2 280 118,91
2 276 456,52
100,0
99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
0408
0010000
000
56 186,00
82 631,55
78 976,36
140,6
95,6
Центральный аппарат
0408
0010000
005
56 186,00
82 631,55
78 976,36
140,6
95,6
Федеральные целевые программы
0408
1000000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"
0408
1000100
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
0408
1000102
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0408
1000102
213
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0408
1020000
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0408
1020000
214
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Воздушный транспорт
0408
3000000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
0408
3000000
361
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Дорожное хозяйство
0408
3150000
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
99,9
99,9
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
3150000
365
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
99,9
99,9
Дотации и субвенции
0408
5170000
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
99,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан
0408
5170000
616
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
99,9
Региональные целевые программы
0408
5220000
000
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
0408
5220700
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5220700
365
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0408
5221100
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5221100
365
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
0408
5222700
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5222700
365
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Связь и информатика
0409
0000000
000
68 366,71
70 866,71
49 898,87
73,0
70,4
Федеральные целевые программы
0409
1000000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
0409
1004400
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Строительство объектов для нужд отрасли
0409
1004400
213
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Региональные целевые программы
0409
5220000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на 2005-2010 годы
0409
5221000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Строительство объектов для нужд отрасли
0409
5221000
213
12 504,00
12 504,00
12 119,82
96,9
96,9
Информатика
0409
5221000
381
45 630,00
45 630,00
35 986,34
78,9
78,9
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики
0409
5221000
382
9 866,00
9 866,00
1 426,00
14,5
14,5
Другие вопросы в области национальной экономики
0411
0000000
000
664 929,00
664 929,00
629 427,65
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
0411
0010000
000
68 229,00
68 229,00
52 152,07
76,4
76,4
Центральный аппарат
0411
0010000
005
68 229,00
68 229,00
52 152,07
76,4
76,4
Федеральные целевые программы
0411
1000000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
0411
1004600
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Строительство объектов для нужд отрасли
0411
1004600
213
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0411
1020000
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0411
1020000
214
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0411
3400000
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
99,9
99,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0411
3400000
406
32 700,00
32 700,00
32 698,05
99,9
99,9
Малый бизнес и предпринимательство
0411
3450000
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Государственная поддержка малого предпринимательства
0411
3450000
521
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Региональные целевые программы
0411
5220000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы
0411
5220300
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0411
5220300
213
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
0000000
000
3 851 148,56
3 893 406,23
3 632 809,64
94,3
93,3
Жилищное хозяйство
0501
0000000
000
541 940,45
574 598,12
464 305,60
85,7
80,8
Федеральные целевые программы
0501
1000000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
0501
1000400
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
0501
1000402
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
1000402
213
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
0501
1000404
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
1000404
213
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0501
1020000
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Строительство объектов общегражданского назначения
0501
1020000
214
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
0501
1040000
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
0501
1043000
666
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
0501
3500000
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
0501
3500000
410
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Региональные целевые программы
0501
5220000
000
382 500,00
382 500,00
350 398,59
91,6
91,6
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
0501
5220400
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5220400
213
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2004-2010 годы
0501
5220500
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5220500
213
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0501
5221100
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5221100
213
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
0502
0000000
000
2 983 520,30
2 988 520,30
2 843 247,71
95,3
95,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0502
1020000
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Строительство объектов общегражданского назначения
0502
1020000
214
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Поддержка коммунального хозяйства
0502
3510000
000
2 642 631,80
2 647 631,80
2 578 386,79
97,6
97,4
Субсидии
0502
3510000
197
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
0502
3510000
411
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
0502
3510000
412
10 321,80
15 321,80
4 999,00
48,4
32,6
Региональные целевые программы
0502
5220000
000
197 592,00
197 592,00
161 532,92
81,8
81,8
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
0502
5220200
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Строительство объектов для нужд отрасли
0502
5220200
213
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
0502
5220800
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Строительство объектов для нужд отрасли
0502
5220800
213
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края" на 2005-2006 годы
0502
5221200
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
0502
5221200
412
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0504
0000000
000
325 687,81
330 287,81
325 256,33
99,9
98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
0504
0010000
000
22 078,00
26 678,00
21 646,52
98,0
81,1
Центральный аппарат
0504
0010000
005
22 078,00
26 678,00
21 646,52
98,0
81,1
Федеральные целевые программы
0504
1000000
000
303 609,81
303 609,81
303 609,81
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
0504
1000900
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0504
1000900
213
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
0504
1004600
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0504
1004600
213
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
0600
0000000
000
9 993,20
9 726,20
8 945,94
89,5
92,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0602
0000000
000
9 993,20
9 726,20
8 945,94
89,5
92,0
Природоохранные учреждения
0602
4110000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0602
4110000
327
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Фонд компенсаций
0602
5190000
000
912,40
912,40
381,30
41,8
41,8
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
0602
5190000
358
516,20
516,20
381,30
73,9
73,9
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
0602
5190000
359
396,20
396,20
0,00
0,0
0,0
Региональные целевые программы
0602
5220000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
0602
5220800
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Природоохранные мероприятия
0602
5220800
443
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Образование
0700
0000000
000
1 917 074,33
1 960 880,74
1 889 299,50
98,6
96,3
Общее образование
0702
0000000
000
1 150 576,75
1 163 884,42
1 118 770,57
97,2
96,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0702
1020000
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Строительство объектов общегражданского назначения
0702
1020000
214
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
4210000
000
83 821,00
83 821,00
80 961,60
96,6
96,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4210000
327
83 821,00
83 821,00
80 961,60
96,6
96,6
Школы-интернаты
0702
4220000
000
77 715,60
78 895,60
78 584,26
101,1
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4220000
327
77 715,60
78 895,60
78 584,26
101,1
99,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
000
24 676,36
24 814,36
24 808,16
100,5
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4230000
327
24 676,36
24 814,36
24 808,16
100,5
99,9
Детские дома
0702
4240000
000
317 072,59
325 728,46
320 244,86
101,0
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4240000
327
317 072,59
325 728,46
320 244,86
101,0
98,3
Специальные (коррекционные) учреждения
0702
4330000
000
495 491,20
487 002,00
462 039,76
93,2
94,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4330000
327
495 491,20
487 002,00
462 039,76
93,2
94,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
5200000
000
13 700,00
20 523,00
19 507,07
142,4
95,0
Поощрение лучших учителей
0702
5200000
622
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
5200000
623
0,00
6 823,00
5 807,07
0,0
85,1
Региональные целевые программы
0702
5220000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0702
5221100
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0702
5221100
213
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Начальное профессиональное образование
0703
0000000
000
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Профессионально-технические училища
0703
4250000
000
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0703
4250000
327
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Среднее профессиональное образование
0704
0000000
000
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
000
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4270000
327
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Переподготовка и повышение квалификации
0705
0000000
000
36 195,10
37 195,10
36 476,00
100,8
98,1
Институты повышения квалификации
0705
4280000
000
34 695,10
35 695,10
35 149,61
101,3
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4280000
327
34 695,10
35 695,10
35 149,61
101,3
98,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
000
1 500,00
1 500,00
1 326,39
88,4
88,4
Переподготовка и повышение квалификации кадров
0705
4290000
450
1 500,00
1 500,00
1 326,39
88,4
88,4
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
0000000
000
40 000,00
47 023,41
46 855,07
117,1
99,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
4310000
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
4310000
447
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
0707
4320000
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
99,9
99,9
Оздоровление детей
0707
4320000
452
38 300,00
38 300,00
38 299,68
99,9
99,9
Другие вопросы в области образования
0709
0000000
000
98 357,68
122 357,68
115 363,30
117,3
94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
0709
0010000
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Центральный аппарат
0709
0010000
005
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4350000
327
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Мероприятия в области образования
0709
4360000
000
35 177,08
59 177,08
58 291,37
165,7
98,5
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
0709
4360000
291
14 943,08
14 943,08
14 801,40
99,1
99,1
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
0709
4360000
292
10 000,00
20 000,00
19 499,99
195,0
97,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0709
4360000
447
234,00
14 234,00
13 999,98
5982,9
98,4
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0709
4360000
448
10 000,00
10 000,00
9 990,00
99,9
99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
4520000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4520000
327
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Региональные целевые программы
0709
5220000
000
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на
2005-2008 годы
0709
5221400
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Государственная поддержка в сфере образования
0709
5221400
285
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0709
5222500
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Государственная поддержка в сфере образования
0709
5222500
285
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
0000000
000
537 681,99
535 134,56
526 346,47
97,9
98,4
Культура
0801
0000000
000
350 355,99
348 708,56
344 997,30
98,5
98,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0801
1020000
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0801
1020000
214
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
4400000
000
82 516,00
99 563,00
99 503,95
120,6
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4400000
327
82 516,00
99 563,00
99 503,95
120,6
99,9
Музеи и постоянные выставки
0801
4410000
000
61 418,85
44 202,65
41 045,22
66,8
92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4410000
327
61 418,85
44 202,65
41 045,22
66,8
92,9
Библиотеки
0801
4420000
000
25 544,10
25 465,20
25 347,21
99,2
99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4420000
327
25 544,10
25 465,20
25 347,21
99,2
99,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
0801
4430000
000
92 358,04
90 958,71
90 581,92
98,1
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4430000
327
92 358,04
90 958,71
90 581,92
98,1
99,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4500000
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4500000
453
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Телевидение и радиовещание
0803
0000000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Телерадиокомпании
0803
4530000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0803
4530000
327
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Периодическая печать и издательства
0804
0000000
000
50 110,00
49 110,00
47 920,34
95,6
97,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4500000
000
31 670,00
30 670,00
29 825,16
94,2
97,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4500000
453
31 670,00
30 670,00
29 825,16
94,2
97,2
Периодическая печать
0804
4560000
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4560000
453
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
0804
4570000
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0804
4570000
327
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
0000000
000
50 088,00
50 188,00
46 300,83
92,4
92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
0806
0010000
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Центральный аппарат
0806
0010000
005
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
000
42 311,00
42 411,00
39 745,64
93,9
93,7
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0806
4500000
448
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
453
42 311,00
42 311,00
39 645,64
93,7
93,7
Здравоохранение и спорт
0900
0000000
000
4 173 563,00
4 141 413,00
3 993 365,67
95,7
96,4
Здравоохранение
0901
0000000
000
3 074 608,00
3 094 458,00
3 067 433,33
99,8
99,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0901
1020000
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Строительство объектов общегражданского назначения
0901
1020000
214
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
4690000
000
128 716,00
130 644,00
123 915,33
96,3
94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4690000
327
128 716,00
130 644,00
123 915,33
96,3
94,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
000
983 987,82
1 003 278,82
991 061,34
100,7
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4700000
327
983 987,82
1 003 278,82
991 061,34
100,7
98,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
0901
4710000
000
55 502,90
56 307,90
55 191,73
99,4
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4710000
327
55 502,90
56 307,90
55 191,73
99,4
98,0
Станции переливания крови
0901
4720000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4720000
327
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Санатории для больных туберкулезом
0901
4730000
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4730000
327
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0901
4850000
000
124 482,00
123 554,00
122 939,38
98,8
99,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0901
4850000
455
6 482,00
5 554,00
4 939,38
76,2
88,9
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
0901
4850000
457
118 000,00
118 000,00
118 000,00
100,0
100,0
Дома ребенка
0901
4860000
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4860000
327
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
0901
7710000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0901
7710000
455
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Спорт и физическая культура
0902
0000000
000
1 026 392,00
974 392,00
857 223,49
83,5
88,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0902
1020000
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Строительство объектов общегражданского назначения
0902
1020000
214
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
0902
4820000
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Спортивные команды
0902
4820000
454
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
0902
5120000
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0902
5120000
455
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
0904
0000000
000
72 563,00
72 563,00
68 708,85
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
0904
0010000
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Центральный аппарат
0904
0010000
005
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0904
4850000
000
1 100,00
1 100,00
1 072,96
97,5
97,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
4850000
455
1 100,00
1 100,00
1 072,96
97,5
97,5
Региональные целевые программы
0904
5220000
000
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" на 2004-2008 годы
0904
5222300
000
50 000,00
50 000,00
49 999,14
99,9
99,9
Подпрограмма "Сахарный диабет"
0904
5222301
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222301
455
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
0904
5222302
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222302
455
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Онкология"
0904
5222305
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222305
455
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0904
5222500
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222500
455
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Социальная политика
1000
0000000
000
4 950 348,01
4 740 703,59
4 283 255,20
86,5
90,4
Пенсионное обеспечение
1001
0000000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Пенсии
1001
4900000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
1001
4900000
714
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
1002
0000000
000
819 065,00
819 065,00
790 921,55
96,6
96,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1002
1020000
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Строительство объектов общегражданского назначения
1002
1020000
214
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
1002
4520000
000
4 755,67
4 755,67
4 521,14
95,1
95,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
4520000
327
4 755,67
4 755,67
4 521,14
95,1
95,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1002
5010000
000
403 684,63
409 755,63
401 514,77
99,5
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5010000
327
403 684,63
409 755,63
401 514,77
99,5
98,0
Учреждения социального обслуживания населения
1002
5060000
000
391 680,70
385 609,70
373 862,18
95,5
97,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5060000
327
391 680,70
385 609,70
373 862,18
95,5
97,0
Социальное обеспечение населения
1003
0000000
000
3 492 212,62
3 290 168,20
2 911 571,91
83,4
88,5
Федеральные целевые программы
1003
1000000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»
1003
1001100
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Субсидии
1003
1001100
197
0,00
9 600,00
8 131,74
0,0
84,7
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
1003
1001100
679
0,00
12 927,80
10 194,54
0,0
78,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап)
1003
1040000
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
1003
1042000
661
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Меры социальной поддержки граждан
1003
5050000
000
3 170 505,79
2 870 661,79
2 583 671,34
81,5
90,0
Мероприятия в области социальной политики
1003
5050000
482
30 000,00
30 000,00
1 091,01
3,6
3,6
Оказание социальной помощи
1003
5050000
483
324 246,00
324 246,00
321 841,48
99,3
99,3
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1003
5050000
496
41 789,00
41 789,00
37 010,47
88,6
88,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1003
5050000
563
1 402 175,00
1 405 561,07
1 346 741,67
96,0
95,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1003
5050000
565
29 271,00
25 884,93
25 001,07
85,4
96,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1003
5050000
611
1 075 718,52
775 874,52
685 633,30
63,7
88,4
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
1003
5050000
749
267 306,27
267 306,27
166 352,34
62,2
62,2
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
000
279 407,70
279 448,10
227 765,99
81,5
81,5
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
1003
5140000
478
126,70
167,10
167,09
131,9
99,9
Мероприятия в области социальной политики
1003
5140000
482
271 800,00
271 800,00
222 661,44
81,9
81,9
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
1003
5140000
703
7 481,00
7 481,00
4 937,46
66,0
66,0
Фонд компенсаций
1003
5190000
000
42 299,13
48 895,26
38 781,00
91,7
79,3
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1003
5190000
493
58,00
58,00
58,00
100,0
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1003
5190000
494
7 921,40
1 128,20
504,52
6,4
44,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
1003
5190000
610
34 319,73
32 214,73
30 001,48
87,4
93,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1003
5190000
613
0,00
15 494,33
8 217,00
0,0
53,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1003
5200000
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1003
5200000
182
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
1003
5220000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа «О социальном развитии села до 2010 года»
1003
5221100
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Субсидии
1003
5221100
197
0,00
18 000,00
10 842,33
0,0
60,2
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
1003
5221100
679
0,00
32 000,00
13 592,72
0,0
42,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
1004
0000000
000
288 831,39
288 831,39
288 481,37
99,9
99,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
1004
5110000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
1004
5110000
495
330,00
330,00
87,18
26,4
26,4
Другие пособия и компенсации
1004
5110000
755
288 156,87
288 156,87
288 068,27
99,9
99,9
Фонд компенсаций
1004
5190000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
1004
5190000
495
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Другие вопросы в области социальной политики
1006
0000000
000
334 583,00
326 983,00
276 624,37
82,7
84,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
1006
0010000
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Центральный аппарат
1006
0010000
005
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Федеральные целевые программы
1006
1000000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на
2003-2006 годы
1006
1001300
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Дети-инвалиды"
1006
1001301
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
1006
1001301
213
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Дети-сироты"
1006
1001304
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
1006
1001304
213
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
1100
0000000
000
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
0000000
000
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонд софинансирования социальных расходов
1101
5150000
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Субсидии
1101
5150000
197
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Дотации и субвенции
1101
5170000
000
910 373,72
940 167,14
940 167,14
103,3
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
502
560 208,00
560 208,00
560 208,00
100,0
100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1101
5170000
505
0,00
23 700,00
23 700,00
0,0
100,0
Субвенции на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
514
41 294,00
41 294,00
41 294,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
1101
5170000
564
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
574
232 950,00
232 950,00
232 950,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
1101
5170000
578
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1101
5200000
000
74 802,10
243 063,10
217 694,14
291,0
89,6
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1101
5200000
182
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Субсидии
1101
5200000
197
0,00
144 444,00
143 709,00
0,0
99,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1101
5200000
522
610,00
24 427,00
24 427,00
4004,4
100,0
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
1101
5200000
585
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки поселений
1101
5210000
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5210000
501
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
1101
5270000
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5270000
501
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Фонды компенсаций
1102
0000000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Фонд компенсаций
1102
5190000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1102
5190000
069
650,00
650,00
0,00
0,0
0,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
1102
5190000
518
58 606,00
58 606,00
58 606,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1102
5190000
519
11 596,20
11 596,20
11 314,40
97,6
97,6
Cубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1102
5190000
523
5 092 073,00
5 242 073,00
5 029 313,36
98,8
95,9
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1102
5190000
590
111 72,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
1102
5190000
625
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Всего расходов
28 965 770,74
29 349 073,40
30 811 352,40
106,4
105,0
Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении долгосрочных краевых целевых программ и федеральных целевых программ, подлежащих софинансированию из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Итого расходов по общегосударственным вопросам
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ТРАНСПОРТ - ВСЕГО
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на 2005-2010 годы
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО
150 000,00
150 000,00
150 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае"на 2003-2010 годы
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Итого расходов по национальной экономике
508 000,00
508 000,00
489 532,16
96,4
96,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
383 060,00
383 060,00
350 958,59
91,6
91,6
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае"на 2004-2010 годы
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
247 592,00
247 592,00
211 532,92
85,4
85,4
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края"на 2005-2006 годы
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству
630 652,00
630 652,00
562 491,51
89,2
89,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Итого расходов по охране окружающей среды
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО
58 100,00
48 100,00
37 624,86
64,8
78,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Дети России" на
2003-2006 годы, подпрограммы
"Дети-сироты"
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на 2005-2008 годы
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Итого расходов по образованию
66 642,00
56 642,00
46 145,91
69,2
81,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА - ВСЕГО
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае"
на 2004-2008 годы
50 000,00
50 000,00
49 999,14
99,9
99,9
в том числе:
подпрограмма "Онкология"
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
99,9
подпрограмма "Сахарный диабет"
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Итого расходов по здравоохранению и спорту
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Итого расходов по социальной политике
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
ВСЕГО РАСХОДОВ
1 267 821,00
1 307 821,00
1 184 531,61
93,4
90,6
Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении расходов на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" и финансирование краевых целевых программ "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы, "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы за 2006 год
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народно-хозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении расходов краевого бюджета в ведомственной структуре расходов краевого бюджета за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Гла-ва
Раз-дел, под-раз-дел
Целевая статья
Вид рас-хо-дов
Эко-но-ми-чес-кая ста-тья
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет2006 года
Кассовое исполнениеза 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент ис-пол-нения к уточ-нен-номуплану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Учреждение: администрация края
000
0000
0000000
000
000
9 465 839,54
9 215 754,80
8 164 601,07
86,3
88,6
Администрация края
001
0000
0000000
000
000
9 465 839,54
9 215 754,80
8 164 601,07
86,3
88,6
Общегосударственные вопросы
001
0100
0000000
000
000
677 855,37
553 855,47
438 528,80
64,7
79,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0100
210
279 056,27
277 134,00
225 986,45
81,0
81,5
Приобретение услуг
001
0100
220
131 989,90
208 418,00
161 803,00
122,6
77,6
Прочие расходы
001
0100
290
247 583,21
43 935,80
34 703,26
14,0
79,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0100
310
13 672,00
15 770,60
9 242,73
67,6
58,6
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0100
340
5 554,00
8 597,07
6 793,36
122,3
79,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
001
0102
0000000
000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0102
0010000
000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Центральный аппарат
001
0102
0010000
005
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0102
210
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
001
0104
0000000
000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0104
0010000
000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Центральный аппарат
001
0104
0010000
005
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0104
210
63 706,00
62 006,00
47 474,01
74,5
76,6
Приобретение услуг
001
0104
220
17 746,50
16 446,50
9 767,99
55,0
59,4
Прочие расходы
001
0104
290
2 485,50
2 485,50
142,04
5,7
5,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0104
310
200,00
200,00
187,80
93,9
93,9
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0104
340
100,00
3 100,00
2 982,15
2982,2
96,2
Судебная система
001
0105
0000000
000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0105
0010000
000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов
001
0105
0010000
068
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0105
210
50 429,00
50 429,00
46 578,57
92,4
92,4
Приобретение услуг
001
0105
220
3 106,00
3 106,00
3 095,90
99,7
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0105
310
984,00
984,00
984,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0105
340
1 341,00
1 341,00
1 341,00
100,0
100,0
Резервные фонды
001
0113
0000000
000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды
001
0113
0700000
000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
001
0113
0700000
183
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Прочие расходы
001
0113
290
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Другие общегосударственные вопросы
001
0115
0000000
000
000
333 121,59
398 757,56
315 942,95
94,8
79,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0115
0010000
000
000
306 294,57
369 571,17
304 382,85
99,4
82,4
Центральный аппарат
001
0115
0010000
005
000
300 509,90
363 168,32
297 992,41
99,2
82,1
Члены Совета Федерации и их помощники
001
0115
0010000
021
000
483,50
449,20
449,14
92,9
100,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники
001
0115
0010000
023
000
5 301,17
5 953,65
5 941,30
112,1
99,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
001
0115
0920000
000
000
469,92
731,49
731,34
155,6
100,0
Выполнение других обязательств государства
001
0115
0920000
216
000
469,92
731,49
731,34
155,6
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0115
1020000
000
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0115
1020000
214
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Фонд компенсаций
001
0115
5190000
000
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи
001
0115
5190000
617
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Региональные целевые программы
001
0115
5220000
000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0115
5222500
000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Специальные мероприятия
001
0115
5222500
254
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0115
210
163 226,27
163 004,00
130 428,43
79,9
80,0
Приобретение услуг
001
0115
220
111 137,40
188 865,50
148 939,11
134,0
78,9
Прочие расходы
001
0115
290
42 156,92
28 145,39
26 034,27
61,8
92,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0115
310
12 488,00
14 586,60
8 070,93
64,6
55,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0115
340
4 113,00
4 156,07
2 470,21
60,1
59,4
Национальная оборона
001
0200
0000000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0200
210
37,00
37,00
1,35
3,6
3,6
Приобретение услуг
001
0200
220
1 209,00
1 209,00
182,00
15,1
15,1
Увеличение стоимости основных средств
001
0200
310
500,00
500,00
76,79
15,4
15,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0200
340
13,00
13,00
0,00
0,0
0,0
Мобилизационная подготовка экономики
001
0203
0000000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
001
0203
2090000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
001
0203
2090000
237
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0203
210
37,00
37,00
1,35
3,6
3,6
Приобретение услуг
001
0203
220
1 209,00
1 209,00
182,00
15,1
15,1
Увеличение стоимости основных средств
001
0203
310
500,00
500,00
76,79
15,4
15,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0203
340
13,00
13,00
0,00
0,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
001
0300
0000000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0300
210
6 287,87
5 621,87
5 024,00
79,9
89,4
Приобретение услуг
001
0300
220
2 351,00
2 394,00
2 232,34
95,0
93,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0300
310
645,00
1 045,00
1 024,23
158,8
98,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0300
340
100,00
323,00
308,91
308,9
95,6
Органы юстиции
001
0304
0000000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Фонд компенсаций
001
0304
5190000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния
001
0304
5190000
608
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0304
210
6 287,87
5 621,87
5 024,00
79,9
89,4
Приобретение услуг
001
0304
220
2 351,00
2 394,00
2 232,34
95,0
93,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0304
310
645,00
1 045,00
1 024,23
158,8
98,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0304
340
100,00
323,00
308,91
308,9
95,6
Национальная экономика
001
0400
0000000
000
000
1 208 774,58
1 249 390,50
1 155 339,76
95,6
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0400
210
81 818,00
81 418,00
62 619,76
76,5
76,9
Приобретение услуг
001
0400
220
59 866,00
71 177,00
57 294,64
95,7
80,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0400
240
441 521,86
495 576,79
454 356,67
102,9
91,7
Прочие расходы
001
0400
290
10 988,00
709,00
707,05
6,4
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0400
310
599 520,71
592 020,71
577 277,35
96,3
97,5
Увеличение стоимости нематериальных активов
001
0400
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0400
340
550,00
50,00
50,00
9,1
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
001
0405
0000000
000
000
430 478,23
472 531,88
434 961,58
101,0
92,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0405
0010000
000
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Центральный аппарат
001
0405
0010000
005
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Сельскохозяйственное производство
001
0405
2600000
000
000
403 769,23
445 822,88
412 169,52
102,1
92,5
Животноводство
001
0405
2600000
335
000
167 020,00
166 590,00
166 434,97
99,6
99,9
Элитное семеноводство
001
0405
2600000
336
000
23 759,47
21 664,17
20 511,16
86,3
94,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
001
0405
2600000
340
000
52 749,91
90 135,71
89 408,64
169,5
99,2
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур
001
0405
2600000
341
000
11 480,84
20 314,00
12 790,61
111,4
63,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
001
0405
2600000
342
000
105 613,00
93 253,00
93 172,35
88,2
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
001
0405
2600000
355
000
31 886,00
31 886,00
17 194,05
53,9
53,9
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства
001
0405
2600000
356
000
1 260,00
13 450,00
12 345,79
979,8
91,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
001
0405
2600000
357
000
10 000,00
8 530,00
311,95
3,1
3,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0405
210
25 917,00
25 517,00
22 001,84
84,9
86,2
Приобретение услуг
001
0405
220
7 992,00
11 352,00
10 949,84
137,0
96,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0405
240
384 770,23
434 762,88
401 177,42
104,3
92,3
Прочие расходы
001
0405
290
10 399,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0405
310
900,00
900,00
832,48
92,5
92,5
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0405
340
500,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водные ресурсы
001
0406
0000000
000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водохозяйственные мероприятия
001
0406
2800000
000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Гидротехнические сооружения
001
0406
2800000
349
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Приобретение услуг
001
0406
220
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Транспорт
001
0408
0000000
000
000
55 954,63
60 016,91
58 598,36
104,7
97,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0408
0010000
000
000
8 203,00
8 203,00
6 788,00
82,8
82,8
Центральный аппарат
001
0408
0010000
005
000
8 203,00
8 203,00
6 788,00
82,8
82,8
Дотации и субвенции
001
0408
5170000
000
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан
001
0408
5170000
616
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0408
210
7 858,00
7 858,00
6 670,60
84,9
84,9
Приобретение услуг
001
0408
220
345,00
345,00
117,40
34,0
34,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0408
240
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Связь и информатика
001
0409
0000000
000
000
68 366,71
70 866,71
49 898,87
73,0
70,4
Федеральные целевые программы
001
0409
1000000
000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
001
0409
1004400
000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0409
1004400
213
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Региональные целевые программы
001
0409
5220000
000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на
2005-2010 годы
001
0409
5221000
000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0409
5221000
213
000
12 504,00
12 504,00
12 119,82
96,9
96,9
Информатика
001
0409
5221000
381
000
45 630,00
45 630,00
35 986,34
78,9
78,9
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики
001
0409
5221000
382
000
9 866,00
9 866,00
1 426,00
14,5
14,5
Приобретение услуг
001
0409
220
10 186,00
26 257,00
13 578,35
133,3
51,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0409
310
43 620,71
36 120,71
33 236,23
76,2
92,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
001
0409
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0409
340
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
001
0411
0000000
000
000
645 975,00
645 975,00
611 880,95
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0411
0010000
000
000
49 275,00
49 275,00
34 605,37
70,2
70,2
Центральный аппарат
001
0411
0010000
005
000
49 275,00
49 275,00
34 605,37
70,2
70,2
Федеральные целевые программы
001
0411
1000000
000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до
2010 года"
001
0411
1004600
000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0411
1004600
213
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0411
1020000
000
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0411
1020000
214
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
001
0411
3400000
000
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
100,0
100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
001
0411
3400000
406
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
100,0
100,0
Малый бизнес и предпринимательство
001
0411
3450000
000
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Государственная поддержка малого предпринимательства
001
0411
3450000
521
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Региональные целевые программы
001
0411
5220000
000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
001
0411
5220300
000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0411
5220300
213
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0411
210
48 043,00
48 043,00
33 947,32
70,7
70,7
Приобретение услуг
001
0411
220
33 343,00
33 223,00
32 649,05
97,9
98,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0411
240
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Прочие расходы
001
0411
290
589,00
709,00
707,05
120,0
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0411
310
555 000,00
555 000,00
543 208,64
97,9
97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
001
0500
0000000
000
000
1 504 516,75
1 542 174,43
1 292 951,16
85,9
83,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0500
210
17 661,00
17 661,00
13 914,96
78,8
78,8
Приобретение услуг
001
0500
220
78 417,00
88 568,99
79 150,90
100,9
89,4
Увеличение стоимости основных средств
001
0500
310
1 408 438,75
1 435 944,44
1 199 885,30
85,2
83,6
Жилищное хозяйство
001
0501
0000000
000
000
541 940,45
574 598,12
464 305,60
85,7
80,8
Федеральные целевые программы
001
0501
1000000
000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
001
0501
1000400
000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
001
0501
1000402
000
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
1000402
213
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
001
0501
1000404
000
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
1000404
213
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0501
1020000
000
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0501
1020000
214
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
001
0501
1040000
000
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)
001
0501
1043000
666
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
001
0501
3500000
000
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
001
0501
3500000
410
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Региональные целевые программы
001
0501
5220000
000
000
382 500,00
382 500,00
350 398,59
91,6
91,6
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
001
0501
5220400
000
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5220400
213
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2004-2010 годы
001
0501
5220500
000
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5220500
213
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
0501
5221100
000
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5221100
213
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Приобретение услуг
001
0501
220
0,00
5 151,99
4 617,40
0,0
89,6
Увеличение стоимости основных средств
001
0501
310
541 940,45
569 446,13
459 688,20
84,8
80,7
Коммунальное хозяйство
001
0502
0000000
000
000
640 888,50
645 888,50
510 937,71
79,7
79,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0502
1020000
000
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0502
1020000
214
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Поддержка коммунального хозяйства
001
0502
3510000
000
000
300 000,00
305 000,00
246 076,79
82,0
80,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
001
0502
3510000
411
000
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
001
0502
3510000
412
000
0,00
5 000,00
4 999,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
001
0502
5220000
000
000
197 592,00
197 592,00
161 532,92
81,8
81,8
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
001
0502
5220200
000
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0502
5220200
213
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
001
0502
5220800
000
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0502
5220800
213
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края" на 2005-2006 годы
001
0502
5221200
000
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
001
0502
5221200
412
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Приобретение услуг
001
0502
220
78 000,00
83 000,00
74 350,41
95,3
89,6
Увеличение стоимости основных средств
001
0502
310
562 888,50
562 888,50
436 587,30
77,6
77,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
001
0504
0000000
000
000
321 687,80
321 687,81
317 707,85
98,8
98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0504
0010000
000
000
18 078,00
18 078,00
14 098,04
78,0
78,0
Центральный аппарат
001
0504
0010000
005
000
18 078,00
18 078,00
14 098,04
78,0
78,0
Федеральные целевые программы
001
0504
1000000
000
000
303 609,80
303 609,81
303 609,81
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
001
0504
1000900
000
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0504
1000900
213
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до
2010 года"
001
0504
1004600
000
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0504
1004600
213
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0504
210
17 661,00
17 661,00
13 914,96
78,8
78,8
Приобретение услуг
001
0504
220
417,00
417,00
183,09
43,9
43,9
Увеличение стоимости основных средств
001
0504
310
303 609,80
303 609,81
303 609,80
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
001
0600
0000000
000
000
4 412,40
4 412,40
3 632,14
82,3
82,3
Приобретение услуг
001
0600
220
4 412,40
3 717,00
3 250,84
73,7
87,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0600
310
0,00
386,20
345,17
0,0
89,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0600
340
0,00
309,20
36,13
0,0
11,7
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
001
0602
0000000
000
000
4 412,40
4 412,40
3 632,14
82,3
82,3
Фонд компенсаций
001
0602
5190000
000
000
912,40
912,40
381,30
41,8
41,8
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
001
0602
5190000
358
000
516,20
516,20
381,30
73,9
73,9
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
001
0602
5190000
359
000
396,20
396,20
0,00
0,0
0,0
Региональные целевые программы
001
0602
5220000
000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
001
0602
5220800
000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Природоохранные мероприятия
001
0602
5220800
443
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Приобретение услуг
001
0602
220
4 412,40
3 717,00
3 250,84
73,7
87,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0602
310
0,00
386,20
345,17
0,0
89,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0602
340
0,00
309,20
36,13
0,0
11,7
Образование
001
0700
0000000
000
000
381 062,08
417 085,49
398 551,28
104,6
95,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0700
210
22 117,00
36 518,65
33 210,58
150,2
90,9
Приобретение услуг
001
0700
220
51 874,00
57 495,61
56 481,96
108,9
98,2
Социальное обеспечение
001
0700
260
39 503,00
41 057,15
38 007,18
96,2
92,6
Прочие расходы
001
0700
290
23 883,00
24 183,00
24 172,59
101,2
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0700
310
191 685,08
214 460,09
203 307,99
106,1
94,8
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0700
340
52 000,00
43 370,99
43 370,98
83,4
100,0
Общее образование
001
0702
0000000
000
000
271 832,00
276 832,00
263 181,04
96,8
95,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0702
1020000
000
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0702
1020000
214
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
001
0702
4210000
000
000
80 338,00
80 338,00
77 485,49
96,4
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4210000
327
000
80 338,00
80 338,00
77 485,49
96,4
96,4
Школы-интернаты
001
0702
4220000
000
000
38 000,00
38 000,00
38 000,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4220000
327
000
38 000,00
38 000,00
38 000,00
100,0
100,0
Детские дома
001
0702
4240000
000
000
1 694,00
1 694,00
1 370,69
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4240000
327
000
1 694,00
1 694,00
1 370,69
80,9
80,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
001
0702
5200000
000
000
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Поощрение лучших учителей
001
0702
5200000
622
000
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Региональные целевые программы
001
0702
5220000
000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
0702
5221100
000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0702
5221100
213
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0702
210
0,00
14 601,65
14 489,99
0,0
99,2
Приобретение услуг
001
0702
220
42 194,00
40 500,00
40 500,00
96,0
100,0
Социальное обеспечение
001
0702
260
2 838,00
3 630,35
580,70
20,5
16,0
Прочие расходы
001
0702
290
13 700,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0702
310
161 100,00
174 729,01
164 239,37
101,9
94,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0702
340
52 000,00
43 370,99
43 370,98
83,4
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
001
0705
0000000
000
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
001
0705
4290000
000
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров
001
0705
4290000
450
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0705
220
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
001
0707
0000000
000
000
40 000,00
47 023,41
46 855,07
117,1
99,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью
001
0707
4310000
000
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи
001
0707
4310000
447
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
001
0707
4320000
000
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
100,0
100,0
Оздоровление детей
001
0707
4320000
452
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0707
220
3 335,00
9 596,61
9 428,59
282,7
98,2
Социальное обеспечение
001
0707
260
36 665,00
37 426,80
37 426,48
102,1
100,0
Другие вопросы в области образования
001
0709
0000000
000
000
68 030,08
92 030,08
87 315,28
128,3
94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0709
0010000
000
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Центральный аппарат
001
0709
0010000
005
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Мероприятия в области образования
001
0709
4360000
000
000
35 177,08
59 177,08
58 291,37
165,7
98,5
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
001
0709
4360000
291
000
14 943,08
14 943,08
14 801,40
99,1
99,1
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
001
0709
4360000
292
000
10 000,00
20 000,00
19 499,99
195,0
97,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
001
0709
4360000
447
000
234,00
14 234,00
13 999,98
5982,9
98,4
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
001
0709
4360000
448
000
10 000,00
10 000,00
9 990,00
99,9
99,9
Региональные целевые программы
001
0709
5220000
000
000
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на
2005-2008 годы
001
0709
5221400
000
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Государственная поддержка в сфере образования
001
0709
5221400
285
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0709
5222500
000
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере образования
001
0709
5222500
285
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0709
210
22 117,00
21 917,00
18 720,59
84,6
85,4
Приобретение услуг
001
0709
220
5 145,00
6 199,00
5 353,48
104,1
86,4
Прочие расходы
001
0709
290
10 183,00
24 183,00
24 172,59
237,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0709
310
30 585,08
39 731,08
39 068,62
127,7
98,3
Культура, кинематография и средства массовой информации
001
0800
0000000
000
000
268 625,00
270 077,57
265 592,35
98,9
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0800
210
11 231,86
11 231,86
10 168,72
90,5
90,5
Приобретение услуг
001
0800
220
176 312,00
176 312,00
172 895,25
98,1
98,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0800
240
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Прочие расходы
001
0800
290
0,00
1 306,57
1 306,57
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0800
310
70 422,14
70 568,14
70 566,84
100,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0800
340
272,00
272,00
267,97
98,5
98,5
Культура
001
0801
0000000
000
000
192 519,00
193 871,57
190 953,97
99,2
98,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0801
1020000
000
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0801
1020000
214
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
001
0801
4400000
000
000
76 000,00
93 146,00
93 144,75
122,6
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4400000
327
000
76 000,00
93 146,00
93 144,75
122,6
100,0
Музеи и постоянные выставки
001
0801
4410000
000
000
28 000,00
11 000,00
8 083,65
28,9
73,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4410000
327
000
28 000,00
11 000,00
8 083,65
28,9
73,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
001
0801
4430000
000
000
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4430000
327
000
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0801
4500000
000
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0801
4500000
453
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0801
220
122 750,00
122 750,00
119 833,65
97,6
97,6
Прочие расходы
001
0801
290
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0801
310
69 769,00
69 915,00
69 913,75
100,2
100,0
Периодическая печать и издательства
001
0804
0000000
000
000
39 036,00
39 036,00
38 690,76
99,1
99,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4500000
000
000
20 596,00
20 596,00
20 595,58
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4500000
453
000
20 596,00
20 596,00
20 595,58
100,0
100,0
Периодическая печать
001
0804
4560000
000
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4560000
453
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
001
0804
4570000
000
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0804
4570000
327
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0804
210
3 823,86
3 823,86
3 750,11
98,1
98,1
Приобретение услуг
001
0804
220
23 900,00
23 900,00
23 632,59
98,9
98,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0804
240
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0804
310
653,14
653,14
653,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0804
340
272,00
272,00
267,97
98,5
98,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
0000000
000
000
37 070,00
37 170,00
35 947,62
97,0
96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0806
0010000
000
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Центральный аппарат
001
0806
0010000
005
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
4500000
000
000
29 293,00
29 393,00
29 392,43
100,3
100,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
001
0806
4500000
448
000
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
4500000
453
000
29 293,00
29 293,00
29 292,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0806
210
7 408,00
7 408,00
6 418,61
86,6
86,6
Приобретение услуг
001
0806
220
29 662,00
29 662,00
29 429,01
99,2
99,2
Прочие расходы
001
0806
290
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Здравоохранение и спорт
001
0900
0000000
000
000
1 240 668,00
1 208 478,00
1 079 287,85
87,0
89,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0900
210
20 146,00
19 996,00
16 422,65
81,5
82,1
Приобретение услуг
001
0900
220
70 881,00
86 292,00
82 195,33
116,0
95,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0900
240
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Социальное обеспечение
001
0900
260
261,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
001
0900
290
6 245,00
6 245,00
4 948,04
79,2
79,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0900
310
578 920,00
490 730,00
370 785,49
64,0
75,6
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0900
340
70 455,00
70 455,00
70 176,34
99,6
99,6
Здравоохранение
001
0901
0000000
000
000
142 813,00
162 623,00
154 428,47
108,1
95,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0901
1020000
000
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0901
1020000
214
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
001
0901
4690000
000
000
261,00
4 810,00
0,00
0,0
0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0901
4690000
327
000
261,00
4 810,00
0,00
0,0
0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
001
0901
4700000
000
000
11 000,00
27 189,00
26 989,09
245,4
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0901
4700000
327
000
11 000,00
27 189,00
26 989,09
245,4
99,3
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
001
0901
4850000
000
000
124 482,00
123 554,00
122 939,38
98,8
99,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0901
4850000
455
000
6 482,00
5 554,00
4 939,38
76,2
88,9
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
001
0901
4850000
457
000
118 000,00
118 000,00
118 000,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0901
220
17 482,00
32 743,00
31 928,47
182,6
97,5
Социальное обеспечение
001
0901
260
261,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0901
310
107 070,00
111 880,00
104 500,00
97,6
93,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0901
340
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,0
100,0
Спорт и физическая культура
001
0902
0000000
000
000
1 026 392,00
974 392,00
857 223,49
83,5
88,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0902
1020000
000
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0902
1020000
214
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
001
0902
4820000
000
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Спортивные команды
001
0902
4820000
454
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
001
0902
5120000
000
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0902
5120000
455
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Приобретение услуг
001
0902
220
52 082,00
52 082,00
49 052,76
94,2
94,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0902
240
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Прочие расходы
001
0902
290
6 245,00
6 245,00
4 948,04
79,2
79,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0902
310
471 850,00
378 850,00
266 285,49
56,4
70,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0902
340
2 455,00
2 455,00
2 177,20
88,7
88,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
001
0904
0000000
000
000
71 463,00
71 463,00
67 635,89
94,6
94,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0904
0010000
000
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Центральный аппарат
001
0904
0010000
005
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Региональные целевые программы
001
0904
5220000
000
000
50 507,00
50 507,00
50 506,14
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" на 2004-2008 годы
001
0904
5222300
000
000
50 000,00
50 000,00
49 999,14
100,0
100,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
001
0904
5222301
000
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222301
455
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
100,0
100,0
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
001
0904
5222302
000
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222302
455
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Онкология"
001
0904
5222305
000
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222305
455
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0904
5222500
000
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222500
455
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0904
210
20 146,00
19 996,00
16 422,65
81,5
82,1
Приобретение услуг
001
0904
220
1 317,00
1 467,00
1 214,10
92,2
82,8
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0904
340
50 000,00
50 000,00
49 999,14
100,0
100,0
Социальная политика
001
1000
0000000
000
000
4 168 782,49
3 959 138,07
3 521 868,11
84,5
89,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1000
210
276 998,00
269 398,00
220 245,05
79,5
81,8
Приобретение услуг
001
1000
220
53 962,99
53 762,94
39 416,23
73,0
73,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
1000
240
5 055,00
5 055,00
3 927,50
77,7
77,7
Социальное обеспечение
001
1000
260
3 761 994,50
3 560 150,13
3 195 584,87
84,9
89,8
Прочие расходы
001
1000
290
0,00
12,32
12,32
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
1000
310
62 224,00
62 224,00
54 303,46
87,3
87,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1000
340
8 548,00
8 535,68
8 378,68
98,0
98,2
Пенсионное обеспечение
001
1001
0000000
000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Пенсии
001
1001
4900000
000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
001
1001
4900000
714
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
001
1001
260
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
001
1002
0000000
000
000
37 844,00
37 844,00
29 860,38
78,9
78,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
1002
1020000
000
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Строительство объектов общегражданского назначения
001
1002
1020000
214
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
001
1002
5010000
000
000
17 400,00
17 400,00
17 400,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
1002
5010000
327
000
17 400,00
17 400,00
17 400,00
100,0
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
001
1002
5060000
000
000
1 500,00
1 500,00
1 436,92
95,8
95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
1002
5060000
327
000
1 500,00
1 500,00
1 436,92
95,8
95,8
Приобретение услуг
001
1002
220
18 900,00
18 900,00
18 836,92
99,7
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
1002
310
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Социальное обеспечение населения
001
1003
0000000
000
000
3 492 212,62
3 290 168,20
2 911 571,91
83,4
88,5
Федеральные целевые программы
001
1003
1000000
000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
001
1003
1001100
000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Субсидии
001
1003
1001100
197
000
0,00
9 600,00
8 131,74
0,0
84,7
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
001
1003
1001100
679
000
0,00
12 927,80
10 194,54
0,0
78,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
001
1003
1040000
000
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
001
1003
1042000
661
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Меры социальной поддержки граждан
001
1003
5050000
000
000
3 170 505,79
2 870 661,79
2 583 671,34
81,5
90,0
Мероприятия в области социальной политики
001
1003
5050000
482
000
30 000,00
30 000,00
1 091,01
3,6
3,6
Оказание социальной помощи
001
1003
5050000
483
000
324 246,00
324 246,00
321 841,48
99,3
99,3
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
001
1003
5050000
496
000
41 789,00
41 789,00
37 010,47
88,6
88,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
001
1003
5050000
563
000
1 402 175,00
1 405 561,07
1 346 741,67
96,0
95,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
001
1003
5050000
565
000
29 271,00
25 884,93
25 001,07
85,4
96,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
001
1003
5050000
611
000
1 075 718,52
775 874,52
685 633,30
63,7
88,4
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
001
1003
5050000
749
000
267 306,28
267 306,27
166 352,34
62,2
62,2
Реализация государственных функций в области социальной политики
001
1003
5140000
000
000
279 407,70
279 448,10
227 765,99
81,5
81,5
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
001
1003
5140000
478
000
126,70
167,10
167,09
131,9
100,0
Мероприятия в области социальной политики
001
1003
5140000
482
000
271 800,00
271 800,00
222 661,44
81,9
81,9
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
001
1003
5140000
703
000
7 481,00
7 481,00
4 937,46
66,0
66,0
Фонд компенсаций
001
1003
5190000
000
000
42 299,13
48 895,26
38 781,00
91,7
79,3
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
001
1003
5190000
493
000
58,00
58,00
58,00
100,0
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
001
1003
5190000
494
000
7 921,40
1 128,20
504,52
6,4
44,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
001
1003
5190000
610
000
34 319,73
32 214,73
30 001,48
87,4
93,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
001
1003
5190000
613
000
0,00
15 494,33
8 217,00
0,0
53,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
001
1003
5200000
000
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
001
1003
5200000
182
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
001
1003
5220000
000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
1003
5221100
000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Субсидии
001
1003
5221100
197
000
0,00
18 000,00
10 842,33
0,0
60,2
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
001
1003
5221100
679
000
0,00
32 000,00
13 592,72
0,0
42,5
Приобретение услуг
001
1003
220
28 975,99
28 775,94
15 783,81
54,5
54,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
1003
240
5 055,00
5 055,00
3 927,50
77,7
77,7
Социальное обеспечение
001
1003
260
3 458 181,63
3 256 337,26
2 891 860,60
83,6
88,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
001
1004
0000000
000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
001
1004
5110000
000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
001
1004
5110000
495
000
330,00
330,00
87,18
26,4
26,4
Другие пособия и компенсации
001
1004
5110000
755
000
288 156,87
288 156,87
288 068,27
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1004
210
27,00
27,00
4,80
17,8
17,8
Приобретение услуг
001
1004
220
118,00
118,00
54,38
46,1
46,1
Социальное обеспечение
001
1004
260
288 156,87
288 156,87
288 068,27
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1004
340
185,00
185,00
28,00
15,1
15,1
Другие вопросы в области социальной политики
001
1006
0000000
000
000
334 583,00
326 983,00
276 624,37
82,7
84,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
1006
0010000
000
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Центральный аппарат
001
1006
0010000
005
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Федеральные целевые программы
001
1006
1000000
000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на
2003-2006 годы
001
1006
1001300
000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма
"Дети-инвалиды"
001
1006
1001301
000
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
1006
1001301
213
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма
"Дети-сироты"
001
1006
1001304
000
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
1006
1001304
213
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1006
210
276 971,00
269 371,00
220 240,25
79,5
81,8
Приобретение услуг
001
1006
220
5 969,00
5 969,00
4 741,12
79,4
79,4
Прочие расходы
001
1006
290
0,00
12,32
12,32
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
1006
310
43 280,00
43 280,00
43 280,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1006
340
8 363,00
8 350,68
8 350,68
99,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
715 353,00
719 016,38
587 593,52
82,1
81,7
Приобретение услуг
220
631 275,28
749 346,54
654 902,49
103,7
87,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
950 723,86
1 045 778,79
1 003 431,17
105,5
96,0
Социальное обеспечение
260
3 801 758,50
3 601 207,28
3 233 592,05
85,1
89,8
Прочие расходы
290
288 699,21
76 391,69
65 849,83
22,8
86,2
Увеличение стоимости основных средств
310
2 926 027,69
2 883 649,18
2 486 815,35
85,0
86,2
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
137 492,00
131 925,94
129 382,37
94,1
98,1
Учреждение: департамент финансов администрации края
000
0000
0000000
000
000
5 077 242,82
5 659 788,51
8 325 700,31
164,0
147,1
Департамент финансов администрации края
002
0000
0000000
000
000
5 077 242,82
5 659 788,51
8 325 700,31
164,0
147,1
Общегосударственные вопросы
002
0100
0000000
000
000
-2 954 591,20
-2 771 677,73
153 473,62
-5,2
-5,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0100
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
002
0100
220
21 875,00
18 224,00
15 394,46
70,4
84,5
Обслуживание долговых обязательств
002
0100
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Прочие расходы
002
0100
290
162 462,82
163 377,40
141 216,29
86,9
86,4
Увеличение стоимости основных средств
002
0100
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0100
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
002
0100
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
002
0100
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
002
0106
0000000
000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
0106
0010000
000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Центральный аппарат
002
0106
0010000
005
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
002
0106
220
21 875,00
18 224,00
15 394,46
70,4
84,5
Прочие расходы
002
0106
290
200,00
200,00
85,30
42,7
42,7
Увеличение стоимости основных средств
002
0106
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0106
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Обслуживание государственного и муниципального долга
002
0112
0000000
000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по долговым обязательствам
002
0112
0650000
000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
002
0112
0650000
151
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Обслуживание долговых обязательств
002
0112
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Другие общегосударственные вопросы
002
0115
0000000
000
000
-3 061 886,20
-2 875 321,73
64 517,91
-2,1
-2,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
002
0115
0920000
000
000
-3 061 886,20
-2 875 321,73
64 517,91
-2,1
-2,2
Выполнение других обязательств государства
002
0115
0920000
216
000
162 262,82
163 177,41
141 130,99
87,0
86,5
Финансовая поддержка на возвратной основе
002
0115
0920000
520
000
-3 224 149,02
-3 038 499,14
-76 613,08
2,4
2,5
Прочие расходы
002
0115
290
162 262,82
163 177,41
141 130,99
87,0
86,5
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
002
0115
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
002
0115
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Национальная экономика
002
0400
0000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
002
0400
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Транспорт
002
0408
0000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Воздушный транспорт
002
0408
3000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
002
0408
3000000
361
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
002
0408
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
002
0500
0000000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
002
0500
290
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
002
0502
0000000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Поддержка коммунального хозяйства
002
0502
3510000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
002
0502
3510000
412
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
002
0502
290
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Образование
002
0700
0000000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Приобретение услуг
002
0700
220
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Переподготовка и повышение квалификации
002
0705
0000000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
002
0705
4290000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров
002
0705
4290000
450
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Приобретение услуг
002
0705
220
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Межбюджетные трансферты
002
1100
0000000
000
000
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1100
250
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней
002
1101
0000000
000
000
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонд софинансирования социальных расходов
002
1101
5150000
000
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Субсидии
002
1101
5150000
197
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Дотации и субвенции
002
1101
5170000
000
000
910 373,72
940 167,14
940 167,14
103,3
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
502
000
560 208,00
560 208,00
560 208,00
100,0
100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
002
1101
5170000
505
000
0,00
23 700,00
23 700,00
0,0
100,0
Субвенции на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
514
000
41 294,00
41 294,00
41 294,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
002
1101
5170000
564
000
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
574
000
232 950,00
232 950,00
232 950,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
002
1101
5170000
578
000
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
002
1101
5200000
000
000
74 802,10
243 063,10
217 694,14
291,0
89,6
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
002
1101
5200000
182
000
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Субсидии
002
1101
5200000
197
000
0,00
144 444,00
143 709,00
0,0
99,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
002
1101
5200000
522
000
610,00
24 427,00
24 427,00
4004,4
100,0
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
002
1101
5200000
585
000
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки поселений
002
1101
5210000
000
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
002
1101
5210000
501
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
002
1101
5270000
000
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
002
1101
5270000
501
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1101
250
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонды компенсаций
002
1102
0000000
000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Фонд компенсаций
002
1102
5190000
000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
002
1102
5190000
069
000
650,00
650,00
0,00
0,0
0,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
002
1102
5190000
518
000
58 606,00
58 606,00
58 606,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
002
1102
5190000
519
000
11 596,20
11 596,20
11 314,40
97,6
97,6
Cубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002
1102
5190000
523
000
5 092 073,00
5 242 073,00
5 029 313,36
98,8
95,9
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
002
1102
5190000
590
000
111 372,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
002
1102
5190000
625
000
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1102
250
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
22 175,00
18 524,00
15 520,96
70,0
83,8
Обслуживание долговых обязательств
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
250
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Прочие расходы
290
172 784,62
173 699,20
141 216,29
81,7
81,3
Увеличение стоимости основных средств
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Учреждение: Законодательное Собрание Приморского края
000
0000
0000000
000
000
235 216,30
235 498,60
206 601,32
87,8
87,7
Законодательное Собрание Приморского края
003
0000
0000000
000
000
235 216,30
235 498,60
206 601,32
87,8
87,7
Общегосударственные вопросы
003
0100
0000000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0100
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
003
0100
220
28 266,00
28 266,00
27 279,88
96,5
96,5
Социальное обеспечение
003
0100
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
003
0100
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
003
0100
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0100
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
003
0103
0000000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
0103
0010000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Центральный аппарат
003
0103
0010000
005
000
167 658,00
168 658,00
152 290,41
90,8
90,3
Члены Совета Федерации и их помощники
003
0103
0010000
021
000
491,30
773,60
720,13
146,6
93,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
003
0103
0010000
024
000
2 841,00
2 841,00
2 005,20
70,6
70,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
003
0103
0010000
025
000
40 134,00
40 134,00
32 002,79
79,7
79,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0103
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
003
0103
220
28 266,00
28 266,00
27 279,88
96,5
96,5
Социальное обеспечение
003
0103
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
003
0103
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
003
0103
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0103
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Культура, кинематография и средства массовой информации
003
0800
0000000
000
000
24 092,00
23 092,00
19 582,79
81,3
84,8
Приобретение услуг
003
0800
220
24 092,00
23 092,00
19 582,79
81,3
84,8
Периодическая печать и издательства
003
0804
0000000
000
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0804
4500000
000
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0804
4500000
453
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Приобретение услуг
003
0804
220
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
0000000
000
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
4500000
000
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
4500000
453
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Приобретение услуг
003
0806
220
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
220
52 358,00
51 358,00
46 862,67
89,5
91,2
Социальное обеспечение
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Учреждение: департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края
000
0000
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края
004
0000
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Национальная экономика
004
0400
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0400
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
004
0400
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
004
0400
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
004
0400
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0400
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Транспорт
004
0408
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
004
0408
0010000
000
000
47 983,00
74 428,55
72 188,36
150,4
97,0
Центральный аппарат
004
0408
0010000
005
000
47 983,00
74 428,55
72 188,36
150,4
97,0
Федеральные целевые программы
004
0408
1000000
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Модер-низация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"
004
0408
1000100
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
004
0408
1000102
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
004
0408
1000102
213
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
004
0408
1020000
000
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
004
0408
1020000
214
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Дорожное хозяйство
004
0408
3150000
000
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
3150000
365
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
100,0
100,0
Региональные целевые программы
004
0408
5220000
000
000
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
004
0408
5220700
000
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5220700
365
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
004
0408
5221100
000
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5221100
365
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
004
0408
5222700
000
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5222700
365
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0408
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
004
0408
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
004
0408
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
004
0408
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0408
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Учреждение: государственная жилищная инспекция Приморского края
000
0000
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Государственная жилищная инспекция Приморского края
005
0000
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
005
0500
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
005
0500
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
005
0500
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
005
0504
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
005
0504
0010000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Центральный аппарат
005
0504
0010000
005
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
005
0504
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
005
0504
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Государственный архив Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Государственное учреждение "Государственный архив Приморского края"
006
0000
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Общегосударственные вопросы
006
0100
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0100
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
006
0100
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
006
0100
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
006
0100
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0100
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
006
0115
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
006
0115
4400000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
006
0115
4400000
327
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0115
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
006
0115
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
006
0115
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
006
0115
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0115
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Учреждение: Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
000
0000
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
007
0000
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Общегосударственные вопросы
007
0100
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
007
0100
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
007
0100
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
007
0100
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
007
0100
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
007
0100
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
007
0115
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
007
0115
0010000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Центральный аппарат
007
0115
0010000
005
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
007
0115
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
007
0115
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
007
0115
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
007
0115
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
007
0115
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Прим-госавтонадзор"
000
0000
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Государственное учреждение "Примгосавтонадзор"
009
0000
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
009
0300
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Прочие расходы
009
0300
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Органы внутренних дел
009
0302
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Воинские формирования (органы, подразделения)
009
0302
2020000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
009
0302
2020000
253
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Прочие расходы
009
0302
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Итого по статьям
Прочие расходы
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Учреждение: открытое акционерное общество "Дальэнерго"
000
0000
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Открытое акционерное общество "Дальэнерго"
011
0000
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Национальная экономика
011
0400
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
011
0400
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Топливо и энергетика
011
0402
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
011
0402
2480000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
011
0402
2480000
322
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
011
0402
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное ветеринарное учреждение "Приморская ветеринарная служба"
000
0000
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Краевое государственное ветеринарное учреждение "Приморская ветеринарная служба"
012
0000
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Национальная экономика
012
0400
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
012
0400
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
012
0400
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
012
0400
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
012
0400
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
012
0405
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
012
0405
2630000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
012
0405
2630000
327
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
012
0405
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
012
0405
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
012
0405
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
012
0405
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое природоохранное учреждение "Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
000
0000
0000000
000
000
15 704,14
15 437,14
15 429,90
98,3
100,0
Краевое природоохранное учреждение "Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
014
0000
0000000
000
000
15 704,14
15 437,14
15 429,90
98,3
100,0
Национальная экономика
014
0400
0000000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0400
210
9 866,80
9 866,80
9 859,56
99,9
99,9
Приобретение услуг
014
0400
220
145,00
145,00
145,00
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0400
290
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0400
340
11,54
11,54
11,54
100,0
100,0
Лесное хозяйство
014
0407
0000000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Фонд компенсаций
014
0407
5190000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство
014
0407
5190000
620
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0407
210
9 866,80
9 866,80
9 859,56
99,9
99,9
Приобретение услуг
014
0407
220
145,00
145,00
145,00
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0407
290
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0407
340
11,54
11,54
11,54
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
014
0600
0000000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0600
210
5 038,74
4 797,54
4 797,54
95,2
100,0
Приобретение услуг
014
0600
220
249,60
249,60
249,60
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0600
290
38,80
13,00
13,00
33,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
014
0600
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0600
340
160,00
160,00
160,00
100,0
100,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
014
0602
0000000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Природоохранные учреждения
014
0602
4110000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
014
0602
4110000
327
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0602
210
5 038,74
4 797,54
4 797,54
95,2
100,0
Приобретение услуг
014
0602
220
249,60
249,60
249,60
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0602
290
38,80
13,00
13,00
33,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
014
0602
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0602
340
160,00
160,00
160,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 905,54
14 664,34
14 657,10
98,3
100,0
Приобретение услуг
220
394,60
394,60
394,60
100,0
100,0
Прочие расходы
290
138,80
113,00
113,00
81,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
171,54
171,54
171,54
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
000
0000
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
017
0000
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
017
0500
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
017
0500
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Коммунальное хозяйство
017
0502
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Поддержка коммунального хозяйства
017
0502
3510000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Субсидии
017
0502
3510000
197
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
017
0502
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
000
0000
0000000
000
000
880 756,52
884 807,52
878 848,65
99,8
99,3
Государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
020
0000
0000000
000
000
880 756,52
884 807,52
878 848,65
99,8
99,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
020
0300
0000000
000
000
864 838,22
865 518,32
863 240,89
99,8
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0300
210
637 438,70
637 138,70
637 037,23
99,9
100,0
Приобретение услуг
020
0300
220
96 124,00
94 762,00
93 528,97
97,3
98,7
Социальное обеспечение
020
0300
260
4 771,00
3 472,00
2 529,07
53,0
72,8
Прочие расходы
020
0300
290
3 101,00
2 934,00
2 934,00
94,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0300
310
49 224,25
51 074,35
51 074,35
103,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0300
340
74 179,27
76 137,27
76 137,27
102,6
100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
020
0309
0000000
000
000
74 150,22
74 830,32
73 845,50
99,6
98,7
Воинские формирования (органы, подразделения)
020
0309
2020000
000
000
47 041,22
47 721,32
46 768,54
99,4
98,0
Вещевое обеспечение
020
0309
2020000
220
000
290,00
290,00
290,00
100,0
100,0
Продовольственное обеспечение
020
0309
2020000
221
000
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Гражданский персонал
020
0309
2020000
240
000
26 361,00
26 361,00
26 361,00
100,0
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
020
0309
2020000
253
000
20 370,22
21 050,32
20 097,54
98,7
95,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
020
0309
3020000
000
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
020
0309
3020000
327
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0309
210
36 792,70
36 792,70
36 792,70
100,0
100,0
Приобретение услуг
020
0309
220
15 146,00
13 984,00
13 031,22
86,0
93,2
Социальное обеспечение
020
0309
260
234,00
234,00
201,96
86,3
86,3
Прочие расходы
020
0309
290
828,00
661,00
661,00
79,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0309
310
14 479,25
16 329,35
16 329,35
112,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0309
340
6 670,27
6 829,27
6 829,27
102,4
100,0
Обеспечение противопожарной безопасности
020
0310
0000000
000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Воинские формирования (органы, подразделения)
020
0310
2020000
000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Вещевое обеспечение
020
0310
2020000
220
000
10 299,00
10 099,00
10 099,00
98,1
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
020
0310
2020000
239
000
288 152,00
287 902,00
287 800,53
99,9
100,0
Гражданский персонал
020
0310
2020000
240
000
310 804,00
311 070,00
311 066,07
100,1
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
020
0310
2020000
253
000
167 501,00
170 000,00
169 719,75
101,3
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
020
0310
2020000
472
000
13 300,00
11 016,00
10 171,89
76,5
92,3
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
020
0310
2020000
473
000
632,00
601,00
538,15
85,2
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0310
210
600 646,00
600 346,00
600 244,53
99,9
100,0
Приобретение услуг
020
0310
220
80 978,00
80 778,00
80 497,75
99,4
99,7
Социальное обеспечение
020
0310
260
4 537,00
3 238,00
2 327,11
51,3
71,9
Прочие расходы
020
0310
290
2 273,00
2 273,00
2 273,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0310
310
34 745,00
34 745,00
34 745,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0310
340
67 509,00
69 308,00
69 308,00
102,7
100,0
Национальная экономика
020
0400
0000000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Прочие расходы
020
0400
290
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Лесное хозяйство
020
0407
0000000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Фонд компенсаций
020
0407
5190000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации
020
0407
5190000
619
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Прочие расходы
020
0407
290
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
637 438,70
637 138,70
637 037,23
99,9
100,0
Приобретение услуг
220
96 124,00
94 762,00
93 528,97
97,3
98,7
Социальное обеспечение
260
4 771,00
3 472,00
2 529,07
53,0
72,8
Прочие расходы
290
19 019,30
22 223,20
18 541,76
97,5
83,4
Увеличение стоимости основных средств
310
49 224,25
51 074,35
51 074,35
103,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
74 179,27
76 137,27
76 137,27
102,6
100,0
Учреждение: государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имениТ.М. Тихого"
000
0000
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого"
021
0000
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Образование
021
0700
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
021
0700
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
021
0700
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
021
0700
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
021
0700
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
021
0700
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Общее образование
021
0702
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Специальные (коррекционные) учреждения
021
0702
4330000
000
000
21 379,80
21 379,80
21 342,21
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
021
0702
4330000
327
000
21 379,80
21 379,80
21 342,21
99,8
99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
021
0702
5200000
000
000
0,00
345,30
150,02
0,0
43,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
021
0702
5200000
623
000
0,00
345,30
150,02
0,0
43,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
021
0702
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
021
0702
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
021
0702
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
021
0702
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
021
0702
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих"
000
0000
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Государственное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих"
022
0000
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Образование
022
0700
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
022
0700
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
022
0700
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
022
0700
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
022
0700
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Общее образование
022
0702
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
022
0702
4210000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
022
0702
4210000
327
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
022
0702
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
022
0702
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
022
0702
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
022
0702
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
I вида"
000
0000
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
I вида"
023
0000
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Образование
023
0700
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
023
0700
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
023
0700
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
023
0700
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
023
0700
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
023
0700
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
023
0700
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Общее образование
023
0702
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Специальные (коррекционные) учреждения
023
0702
4330000
000
000
24 109,00
24 109,00
24 109,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
023
0702
4330000
327
000
24 109,00
24 109,00
24 109,00
100,0
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
023
0702
5200000
000
000
0,00
363,50
363,50
0,0
100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
023
0702
5200000
623
000
0,00
363,50
363,50
0,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
023
0702
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
023
0702
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
023
0702
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
023
0702
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
023
0702
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
023
0702
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VI вида"
000
0000
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VI вида"
024
0000
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Образование
024
0700
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
024
0700
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
024
0700
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
024
0700
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
024
0700
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
024
0700
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
024
0700
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Общее образование
024
0702
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Специальные (коррекционные) учреждения
024
0702
4330000
000
000
368 800,10
361 904,00
338 230,16
91,7
93,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
024
0702
4330000
327
000
368 800,10
361 904,00
338 230,16
91,7
93,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
024
0702
5200000
000
000
0,00
5 043,50
4 380,27
0,0
86,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
024
0702
5200000
623
000
0,00
5 043,50
4 380,27
0,0
86,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
024
0702
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
024
0702
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
024
0702
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
024
0702
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
024
0702
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
024
0702
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Учреждение: государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края"
026
0000
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Образование
026
0700
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
026
0700
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
026
0700
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
026
0700
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
026
0700
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Общее образование
026
0702
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
026
0702
4230000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
026
0702
4230000
327
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
026
0702
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
026
0702
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
026
0702
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
026
0702
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края"
027
0000
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Образование
027
0700
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
027
0700
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
027
0700
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
027
0700
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
027
0700
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
027
0700
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Общее образование
027
0702
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
027
0702
4230000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
027
0702
4230000
327
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
027
0702
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
027
0702
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
027
0702
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
027
0702
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
027
0702
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Спасский педагогический колледж № 3"
000
0000
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Государственное образовательное учреждение "Спасский педагогический колледж № 3"
028
0000
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Образование
028
0700
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0700
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
028
0700
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
028
0700
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
028
0700
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
028
0700
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0700
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
028
0704
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Средние специальные учебные заведения
028
0704
4270000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
028
0704
4270000
327
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0704
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
028
0704
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
028
0704
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
028
0704
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
028
0704
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0704
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское музыкальное училище"
000
0000
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское музыкальное училище"
029
0000
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Образование
029
0700
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
029
0700
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
029
0700
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
029
0700
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
029
0700
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
029
0704
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Средние специальные учебные заведения
029
0704
4270000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
029
0704
4270000
327
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
029
0704
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
029
0704
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
029
0704
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
029
0704
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское художественное училище"
000
0000
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское художественное училище"
030
0000
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Образование
030
0700
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0700
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
030
0700
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
030
0700
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
030
0700
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
030
0700
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0700
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
030
0704
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Средние специальные учебные заведения
030
0704
4270000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
030
0704
4270000
327
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0704
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
030
0704
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
030
0704
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
030
0704
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
030
0704
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0704
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Находкинское музыкальное училище"
000
0000
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Находкинское музыкальное училище"
031
0000
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Образование
031
0700
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
031
0700
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
031
0700
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
031
0700
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
031
0700
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
031
0700
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
031
0700
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
031
0704
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Средние специальные учебные заведения
031
0704
4270000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
031
0704
4270000
327
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
031
0704
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
031
0704
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
031
0704
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
031
0704
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
031
0704
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
031
0704
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское краевое училище культуры"
000
0000
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское краевое училище культуры"
032
0000
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Образование
032
0700
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
032
0700
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
032
0700
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
032
0700
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
032
0700
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
032
0700
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
032
0700
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
032
0704
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Средние специальные учебные заведения
032
0704
4270000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
032
0704
4270000
327
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
032
0704
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
032
0704
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
032
0704
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
032
0704
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
032
0704
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
032
0704
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж"
000
0000
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Краевое государственное общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж"
034
0000
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Образование
034
0700
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
034
0700
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
034
0700
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
034
0700
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
034
0700
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
034
0700
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
034
0704
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Средние специальные учебные заведения
034
0704
4270000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
034
0704
4270000
327
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
034
0704
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
034
0704
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
034
0704
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
034
0704
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
034
0704
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"
000
0000
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Государственное образовательное учреждение "Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"
035
0000
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Образование
035
0700
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0700
210
28 556,35
28 556,35
28 413,42
99,5
99,5
Приобретение услуг
035
0700
220
2 531,00
3 531,00
3 174,58
125,4
89,9
Социальное обеспечение
035
0700
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
035
0700
290
6,00
6,00
4,00
66,7
66,7
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0700
340
326,00
326,00
316,00
96,9
96,9
Переподготовка и повышение квалификации
035
0705
0000000
000
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Институты повышения квалификации
035
0705
4280000
000
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
035
0705
4280000
327
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0705
210
28 065,10
28 065,10
27 923,53
99,5
99,5
Приобретение услуг
035
0705
220
2 514,00
3 514,00
3 170,58
126,1
90,2
Прочие расходы
035
0705
290
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0705
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области образования
035
0709
0000000
000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
035
0709
4520000
000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
035
0709
4520000
327
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0709
210
491,25
491,25
489,89
99,7
99,7
Приобретение услуг
035
0709
220
17,00
17,00
4,00
23,5
23,5
Социальное обеспечение
035
0709
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
035
0709
290
2,00
2,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0709
340
26,00
26,00
16,00
61,5
61,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
28 556,35
28 556,35
28 413,42
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
2 531,00
3 531,00
3 174,58
125,4
89,9
Социальное обеспечение
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
290
6,00
6,00
4,00
66,7
66,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
326,00
326,00
316,00
96,9
96,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Приморский краевой учебный центр подготовки и переподготовки кадров культуры"
000
0000
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Государственное образовательное учреждение "Приморский краевой учебный центр подготовки и переподготовки кадров культуры"
036
0000
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Образование
036
0700
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
036
0700
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
036
0700
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
036
0700
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
036
0705
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Институты повышения квалификации
036
0705
4280000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
036
0705
4280000
327
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
036
0705
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
036
0705
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
036
0705
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая школа высшего спортивного мастерства"
000
0000
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая школа высшего спортивного мастерства"
038
0000
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Образование
038
0700
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
038
0700
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
038
0700
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
038
0700
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
038
0700
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
038
0700
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Другие вопросы в области образования
038
0709
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
038
0709
4350000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
038
0709
4350000
327
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
038
0709
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
038
0709
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
038
0709
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
038
0709
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
038
0709
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Примор-ский государствен-ный объединенный музей имениВ.К. Арсеньева"
000
0000
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморский государственный объединенный музей имениВ.К. Арсеньева"
039
0000
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
039
0800
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
039
0800
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
039
0800
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
039
0800
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
039
0800
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
039
0800
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Культура
039
0801
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Музеи и постоянные выставки
039
0801
4410000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
039
0801
4410000
327
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
039
0801
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
039
0801
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
039
0801
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
039
0801
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
039
0801
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская государственная картинная галерея"
000
0000
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Государственное учреждение культуры "Приморская государственная картинная галерея"
040
0000
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Культура, кинематография и средства массовой информации
040
0800
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
040
0800
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
040
0800
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
040
0800
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
040
0800
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
040
0800
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Культура
040
0801
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Музеи и постоянные выставки
040
0801
4410000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
040
0801
4410000
327
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
040
0801
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
040
0801
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
040
0801
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
040
0801
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
040
0801
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Учреждение: краевое государственное учреждение культуры "Приморская государственная публичная библиотекаим. А.М. Горького"
000
0000
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Краевое государственное учреждение культуры "Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького"
041
0000
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
041
0800
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
041
0800
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
041
0800
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
041
0800
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
041
0800
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
041
0800
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Культура
041
0801
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Библиотеки
041
0801
4420000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
041
0801
4420000
327
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
041
0801
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
041
0801
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
041
0801
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
041
0801
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
041
0801
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая детская библиотека"
000
0000
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая детская библиотека"
042
0000
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Культура, кинематография и средства массовой информации
042
0800
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
042
0800
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
042
0800
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
042
0800
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
042
0800
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
042
0800
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Культура
042
0801
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Библиотеки
042
0801
4420000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
042
0801
4420000
327
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
042
0801
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
042
0801
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
042
0801
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
042
0801
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
042
0801
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая библиотека для слепых"
000
0000
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая библиотека для слепых"
043
0000
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
043
0800
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
043
0800
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
043
0800
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
043
0800
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
043
0800
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
043
0800
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Культура
043
0801
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Библиотеки
043
0801
4420000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
043
0801
4420000
327
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
043
0801
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
043
0801
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
043
0801
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
043
0801
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
043
0801
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького"
000
0000
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького"
044
0000
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
044
0800
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
044
0800
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
044
0800
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
044
0800
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
044
0800
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Культура
044
0801
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
044
0801
4430000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
044
0801
4430000
327
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
044
0801
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
044
0801
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
044
0801
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
044
0801
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский краевой драматический театр молодежи"
000
0000
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Государственное учреждение культуры "Приморский краевой драматический театр молодежи"
045
0000
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Культура, кинематография и средства массовой информации
045
0800
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
045
0800
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
045
0800
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
045
0800
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
045
0800
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
045
0800
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Культура
045
0801
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
045
0801
4430000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
045
0801
4430000
327
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
045
0801
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
045
0801
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
045
0801
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
045
0801
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
045
0801
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский краевой театр кукол"
000
0000
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Государственное учреждение культуры "Приморский краевой театр кукол"
046
0000
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Культура, кинематография и средства массовой информации
046
0800
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
046
0800
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
046
0800
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
046
0800
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
046
0800
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
046
0800
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Культура
046
0801
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
046
0801
4430000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
046
0801
4430000
327
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
046
0801
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
046
0801
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
046
0801
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
046
0801
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
046
0801
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"
000
0000
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"
047
0000
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
047
0800
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
047
0800
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
047
0800
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
047
0800
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
047
0800
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
047
0800
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Культура
047
0801
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
047
0801
4430000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
047
0801
4430000
327
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
047
0801
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
047
0801
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
047
0801
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
047
0801
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
047
0801
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Учреждение: государственное краевое учреждение "Приморский краевой центр народной культуры"
000
0000
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Государственное краевое учреждение "Приморский краевой центр народной культуры"
048
0000
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Культура, кинематография и средства массовой информации
048
0800
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
048
0800
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
048
0800
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
048
0800
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Культура
048
0801
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
048
0801
4400000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
048
0801
4400000
327
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
048
0801
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
048
0801
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
048
0801
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья"
000
0000
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья"
049
0000
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
049
0800
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
049
0800
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
049
0800
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
049
0800
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
049
0800
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
049
0800
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
049
0800
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Телевидение и радиовещание
049
0803
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Телерадиокомпании
049
0803
4530000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
049
0803
4530000
327
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
049
0803
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
049
0803
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
049
0803
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
049
0803
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
049
0803
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
049
0803
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница № 1"
000
0000
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая
больница № 1"
050
0000
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Здравоохранение и спорт
050
0900
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
050
0900
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
050
0900
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
050
0900
290
700,00
1 630,00
1 630,00
232,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
050
0900
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
050
0900
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Здравоохранение
050
0901
0000000
000
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
050
0901
4700000
000
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
050
0901
4700000
327
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
050
0901
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
050
0901
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
050
0901
290
0,00
930,00
930,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
050
0901
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
050
0901
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
050
0904
0000000
000
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
050
0904
4850000
000
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
050
0904
4850000
455
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Прочие расходы
050
0904
290
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
290
700,00
1 630,00
1 630,00
232,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"
000
0000
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"
051
0000
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Здравоохранение и спорт
051
0900
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
051
0900
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
051
0900
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
051
0900
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
051
0900
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
051
0900
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Здравоохранение
051
0901
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
051
0901
4700000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
051
0901
4700000
327
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
051
0901
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
051
0901
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
051
0901
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
051
0901
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
051
0901
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 1"
000
0000
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 1"
052
0000
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Здравоохранение и спорт
052
0900
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
052
0900
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
052
0900
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
052
0900
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
052
0900
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
052
0900
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
052
0900
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Здравоохранение
052
0901
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
052
0901
4700000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
052
0901
4700000
327
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
052
0901
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
052
0901
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
052
0901
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
052
0901
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
052
0901
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
052
0901
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 2"
000
0000
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 2"
053
0000
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Здравоохранение и спорт
053
0900
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
053
0900
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
053
0900
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
053
0900
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
053
0900
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
053
0900
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Здравоохранение
053
0901
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
053
0901
4700000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
053
0901
4700000
327
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
053
0901
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
053
0901
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
053
0901
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
053
0901
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
053
0901
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн"
000
0000
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Государственное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн"
054
0000
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Здравоохранение и спорт
054
0900
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0900
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
054
0900
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
054
0900
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
054
0900
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0900
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Здравоохранение
054
0901
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0901
4700000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0901
4700000
327
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
054
0901
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
054
0901
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница"
000
0000
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница"
055
0000
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Здравоохранение и спорт
055
0900
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
055
0900
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
055
0900
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
055
0900
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
055
0900
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
055
0900
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Здравоохранение
055
0901
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
055
0901
4700000
000
000
33 318,79
33 418,79
33 225,02
99,7
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
055
0901
4700000
327
000
33 318,79
33 418,79
33 225,02
99,7
99,4
Санатории для больных туберкулезом
055
0901
4730000
000
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
055
0901
4730000
327
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
055
0901
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
055
0901
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
055
0901
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
055
0901
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
055
0901
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой наркологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой наркологический диспансер"
056
0000
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Здравоохранение и спорт
056
0900
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0900
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
056
0900
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
056
0900
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0900
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Здравоохранение
056
0901
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
056
0901
4700000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0901
4700000
327
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0901
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
056
0901
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
056
0901
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0901
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер"
057
0000
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Здравоохранение и спорт
057
0900
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Приобретение услуг
057
0900
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
057
0900
290
1 707,00
1 707,00
1 679,96
98,4
98,4
Увеличение стоимости материальных запасов
057
0900
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Здравоохранение
057
0901
0000000
000
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
057
0901
4700000
000
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
057
0901
4700000
327
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Приобретение услуг
057
0901
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
057
0901
290
1 307,00
1 307,00
1 307,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
057
0901
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
057
0904
0000000
000
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
057
0904
4850000
000
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
057
0904
4850000
455
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Прочие расходы
057
0904
290
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Итого по статьям
Приобретение услуг
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
290
1 707,00
1 707,00
1 679,96
98,4
98,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер"
000
0000
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер"
058
0000
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Здравоохранение и спорт
058
0900
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
058
0900
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
058
0900
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
058
0900
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
058
0900
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
058
0900
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
058
0900
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Здравоохранение
058
0901
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
058
0901
4700000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
058
0901
4700000
327
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
058
0901
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
058
0901
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
058
0901
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
058
0901
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
058
0901
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
058
0901
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр охраны материнства и детства"
000
0000
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр охраны материнства и детства"
063
0000
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Здравоохранение и спорт
063
0900
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0900
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
063
0900
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
063
0900
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0900
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Здравоохранение
063
0901
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
063
0901
4700000
000
000
64 643,00
63 843,00
62 377,09
96,5
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4700000
327
000
64 643,00
63 843,00
62 377,09
96,5
97,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
063
0901
4710000
000
000
10 392,00
10 612,00
9 972,05
96,0
94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4710000
327
000
10 392,00
10 612,00
9 972,05
96,0
94,0
Дома ребенка
063
0901
4860000
000
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4860000
327
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0901
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
063
0901
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
063
0901
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0901
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой диагностический центр"
000
0000
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой диагностический центр"
064
0000
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Здравоохранение и спорт
064
0900
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
064
0900
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
064
0900
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
064
0900
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Здравоохранение
064
0901
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
064
0901
4710000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
064
0901
4710000
327
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
064
0901
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
064
0901
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
064
0901
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"
000
0000
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"
066
0000
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Здравоохранение и спорт
066
0900
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
066
0900
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
066
0900
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
066
0900
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Здравоохранение
066
0901
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
066
0901
4710000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
066
0901
4710000
327
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
066
0901
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
066
0901
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
066
0901
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови"
000
0000
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови"
068
0000
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Здравоохранение и спорт
068
0900
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0900
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
068
0900
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
068
0900
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0900
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Здравоохранение
068
0901
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Станции переливания крови
068
0901
4720000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
068
0901
4720000
327
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0901
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
068
0901
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
068
0901
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0901
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
000
0000
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
069
0000
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
069
0900
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0900
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
069
0900
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
069
0900
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0900
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Здравоохранение
069
0901
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
069
0901
4690000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
069
0901
4690000
327
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0901
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
069
0901
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
069
0901
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0901
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр"
000
0000
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр"
070
0000
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Здравоохранение и спорт
070
0900
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
070
0900
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
070
0900
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
070
0900
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
070
0900
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Здравоохранение
070
0901
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
070
0901
4690000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
070
0901
4690000
327
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
070
0901
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
070
0901
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
070
0901
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
070
0901
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
000
0000
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
071
0000
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Здравоохранение и спорт
071
0900
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
071
0900
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
071
0900
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
071
0900
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
071
0900
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Здравоохранение
071
0901
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
071
0901
4690000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
071
0901
4690000
327
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
071
0901
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
071
0901
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
071
0901
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
071
0901
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
000
0000
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Государственное учреждение здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
072
0000
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Здравоохранение и спорт
072
0900
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
072
0900
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
072
0900
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
072
0900
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
072
0900
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Здравоохранение
072
0901
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
072
0901
4690000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
072
0901
4690000
327
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
072
0901
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
072
0901
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
072
0901
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
072
0901
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф"
000
0000
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф"
074
0000
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Здравоохранение и спорт
074
0900
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
074
0900
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
074
0900
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
074
0900
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
074
0900
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Здравоохранение
074
0901
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
074
0901
4690000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
074
0901
4690000
327
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
074
0901
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
074
0901
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
074
0901
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
074
0901
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края"
075
0000
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
075
0900
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
0900
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Здравоохранение
075
0901
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
075
0901
7710000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
075
0901
7710000
455
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
0901
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Партизанский психоневрологичес-кий интернат"
000
0000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Партизанский психоневрологический интернат"
076
0000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Социальная политика
076
1000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
076
1000
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
076
1000
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
076
1000
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
076
1000
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
076
1000
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
076
1002
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
076
1002
5010000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
076
1002
5010000
327
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
076
1002
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
076
1002
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
076
1002
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
076
1002
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
076
1002
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
000
0000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
077
0000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Социальная политика
077
1000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
077
1000
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
077
1000
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
077
1000
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
077
1000
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
077
1000
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Социальное обслуживание населения
077
1002
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
077
1002
5010000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
077
1002
5010000
327
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
077
1002
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
077
1002
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
077
1002
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
077
1002
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
077
1002
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Липовецкий психоневрологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Липовецкий психоневрологический интернат"
078
0000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Социальная политика
078
1000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
1000
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
078
1000
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
078
1000
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
078
1000
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
078
1000
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
078
1002
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
078
1002
5010000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
1002
5010000
327
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
1002
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
078
1002
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
078
1002
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
078
1002
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
078
1002
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Майский психо-неврологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Майский психоневрологический интернат"
079
0000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Социальная политика
079
1000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
079
1000
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
079
1000
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
079
1000
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
079
1000
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
079
1000
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Социальное обслуживание населения
079
1002
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
079
1002
5010000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
079
1002
5010000
327
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
079
1002
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
079
1002
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
079
1002
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
079
1002
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
079
1002
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Раздольненский психоневрологичес-кий интернат"
000
0000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Раздольненский психоневрологический интернат"
080
0000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Социальная политика
080
1000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
080
1000
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
080
1000
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
080
1000
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
080
1000
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
080
1000
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
080
1002
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
080
1002
5010000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
080
1002
5010000
327
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
080
1002
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
080
1002
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
080
1002
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
080
1002
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
080
1002
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Седанкинский дом-интернат для ветеранов"
000
0000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Седанкинский дом-интернат для ветеранов"
081
0000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Социальная политика
081
1000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
081
1000
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
081
1000
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
081
1000
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
081
1000
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
081
1000
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
081
1000
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Социальное обслуживание населения
081
1002
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
081
1002
5010000
000
000
53 420,00
53 420,00
52 194,91
97,7
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
081
1002
5010000
327
000
53 420,00
53 420,00
52 194,91
97,7
97,7
Учреждения социального обслуживания населения
081
1002
5060000
000
000
21 502,00
11 571,00
10 750,03
50,0
92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
081
1002
5060000
327
000
21 502,00
11 571,00
10 750,03
50,0
92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
081
1002
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
081
1002
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
081
1002
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
081
1002
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
081
1002
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
081
1002
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Таловский психо-неврологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Таловский психоневрологический интернат"
082
0000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Социальная политика
082
1000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
082
1000
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
082
1000
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
082
1000
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
082
1000
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
082
1002
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
082
1002
5010000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
082
1002
5010000
327
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
082
1002
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
082
1002
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
082
1002
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
082
1002
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Уссурийский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
000
0000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Уссурийский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
083
0000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Социальная политика
083
1000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
083
1000
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
083
1000
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
083
1000
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
083
1000
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
083
1000
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
083
1002
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
083
1002
5010000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
083
1002
5010000
327
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
083
1002
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
083
1002
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
083
1002
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
083
1002
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
083
1002
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
000
0000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
084
0000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Социальная политика
084
1000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
084
1000
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
084
1000
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
084
1000
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
084
1000
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
084
1000
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
084
1002
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
084
1002
5010000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
084
1002
5010000
327
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
084
1002
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
084
1002
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
084
1002
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
084
1002
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
084
1002
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды"
000
0000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды"
085
0000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Социальная политика
085
1000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1000
210
20 103,00
20 103,00
20 076,07
99,9
99,9
Приобретение услуг
085
1000
220
8 582,52
8 582,52
6 102,49
71,1
71,1
Прочие расходы
085
1000
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
085
1000
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
085
1000
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
085
1002
0000000
000
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Учреждения социального обслуживания населения
085
1002
5060000
000
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
085
1002
5060000
327
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1002
210
20 068,00
20 068,00
20 059,67
100,0
100,0
Приобретение услуг
085
1002
220
8 273,00
8 273,00
5 792,97
70,0
70,0
Прочие расходы
085
1002
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
085
1002
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
085
1002
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
085
1004
0000000
000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Фонд компенсаций
085
1004
5190000
000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
085
1004
5190000
495
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1004
210
35,00
35,00
16,40
46,9
46,9
Приобретение услуг
085
1004
220
309,52
309,52
309,52
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
20 103,00
20 103,00
20 076,07
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
8 582,52
8 582,52
6 102,49
71,1
71,1
Прочие расходы
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Учреждение: избирательная комиссия Приморского края
000
0000
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Избирательная комиссия Приморского края
087
0000
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Общегосударственные вопросы
087
0100
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
087
0100
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
087
0100
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
087
0100
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
087
0100
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
087
0100
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
087
0107
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
087
0107
0010000
000
000
39 408,00
29 408,00
27 271,36
69,2
92,7
Центральный аппарат
087
0107
0010000
005
000
14 788,00
14 788,00
13 757,91
93,0
93,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
087
0107
0010000
091
000
14 620,00
14 620,00
13 513,45
92,4
92,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
087
0107
0010000
095
000
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Проведение выборов и референдумов
087
0107
0200000
000
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
087
0107
0200000
095
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
087
0107
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
087
0107
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
087
0107
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
087
0107
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
087
0107
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение Приморское казначейство
000
0000
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Государственное учреждение Приморское казначейство
088
0000
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Общегосударственные вопросы
088
0100
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
088
0100
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
088
0100
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
088
0100
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
088
0100
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
088
0100
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
088
0100
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Другие общегосударственные вопросы
088
0115
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
088
0115
0010000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
088
0115
0010000
327
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
088
0115
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
088
0115
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
088
0115
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
088
0115
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
088
0115
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
088
0115
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Хозяйственное управление администрации края"
000
0000
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Государственное учреждение "Хозяйственное управление администрации края"
091
0000
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Общегосударственные вопросы
091
0100
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
091
0100
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
091
0100
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
091
0100
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
091
0100
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
091
0100
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
091
0115
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
091
0115
0930000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
091
0115
0930000
327
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
091
0115
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
091
0115
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
091
0115
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
091
0115
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
091
0115
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 3"г. Уссурийск
000
0000
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 3"г. Уссурийск
092
0000
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Образование
092
0700
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0700
210
86 221,00
86 660,60
86 452,18
100,3
99,8
Приобретение услуг
092
0700
220
17 224,00
19 571,00
19 259,80
111,8
98,4
Социальное обеспечение
092
0700
260
2 920,90
2 883,20
2 754,50
94,3
95,5
Прочие расходы
092
0700
290
6 548,60
7 147,40
7 147,40
109,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
092
0700
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0700
340
34 301,00
33 212,10
31 517,29
91,9
94,9
Общее образование
092
0702
0000000
000
000
56 769,60
57 978,40
57 232,21
100,8
98,7
Школы-интернаты
092
0702
4220000
000
000
15 202,00
15 202,00
15 192,51
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0702
4220000
327
000
15 202,00
15 202,00
15 192,51
99,9
99,9
Детские дома
092
0702
4240000
000
000
41 567,60
42 574,00
41 878,20
100,7
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0702
4240000
327
000
41 567,60
42 574,00
41 878,20
100,7
98,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
092
0702
5200000
000
000
0,00
202,40
161,50
0,0
79,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
092
0702
5200000
623
000
0,00
202,40
161,50
0,0
79,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0702
210
33 739,00
34 370,50
34 262,03
101,6
99,7
Приобретение услуг
092
0702
220
7 286,00
7 572,00
7 571,00
103,9
100,0
Социальное обеспечение
092
0702
260
370,00
332,30
203,60
55,0
61,3
Прочие расходы
092
0702
290
499,60
1 098,40
1 098,40
219,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0702
340
14 875,00
14 605,20
14 097,18
94,8
96,5
Начальное профессиональное образование
092
0703
0000000
000
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Профессионально-технические училища
092
0703
4250000
000
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0703
4250000
327
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0703
210
52 482,00
52 290,10
52 190,15
99,4
99,8
Приобретение услуг
092
0703
220
9 938,00
11 999,00
11 688,80
117,6
97,4
Социальное обеспечение
092
0703
260
2 550,90
2 550,90
2 550,90
100,0
100,0
Прочие расходы
092
0703
290
6 049,00
6 049,00
6 049,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
092
0703
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0703
340
19 426,00
18 606,90
17 420,11
89,7
93,6
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
86 221,00
86 660,60
86 452,18
100,3
99,8
Приобретение услуг
220
17 224,00
19 571,00
19 259,80
111,8
98,4
Социальное обеспечение
260
2 920,90
2 883,20
2 754,50
94,3
95,5
Прочие расходы
290
6 548,60
7 147,40
7 147,40
109,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
34 301,00
33 212,10
31 517,29
91,9
94,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 9"г. Владивостока
000
0000
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 9"г. Владивостока
093
0000
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Образование
093
0700
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0700
210
59 104,00
59 346,00
59 257,44
100,3
99,9
Приобретение услуг
093
0700
220
13 493,00
13 493,00
13 318,13
98,7
98,7
Социальное обеспечение
093
0700
260
4 325,30
4 325,30
3 138,26
72,6
72,6
Прочие расходы
093
0700
290
5 708,40
5 943,40
5 943,40
104,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
093
0700
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0700
340
16 952,00
16 717,00
16 557,69
97,7
99,0
Общее образование
093
0702
0000000
000
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Детские дома
093
0702
4240000
000
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
093
0702
4240000
327
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0702
210
17 328,00
17 570,00
17 570,00
101,4
100,0
Приобретение услуг
093
0702
220
5 384,00
5 384,00
5 276,50
98,0
98,0
Социальное обеспечение
093
0702
260
418,50
418,50
200,50
47,9
47,9
Прочие расходы
093
0702
290
393,40
628,40
628,40
159,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0702
340
10 081,00
9 846,00
9 696,00
96,2
98,5
Начальное профессиональное образование
093
0703
0000000
000
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Профессионально-технические училища
093
0703
4250000
000
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
093
0703
4250000
327
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0703
210
41 776,00
41 776,00
41 687,44
99,8
99,8
Приобретение услуг
093
0703
220
8 109,00
8 109,00
8 041,63
99,2
99,2
Социальное обеспечение
093
0703
260
3 906,80
3 906,80
2 937,76
75,2
75,2
Прочие расходы
093
0703
290
5 315,00
5 315,00
5 315,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
093
0703
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0703
340
6 871,00
6 871,00
6 861,69
99,9
99,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
59 104,00
59 346,00
59 257,44
100,3
99,9
Приобретение услуг
220
13 493,00
13 493,00
13 318,13
98,7
98,7
Социальное обеспечение
260
4 325,30
4 325,30
3 138,26
72,6
72,6
Прочие расходы
290
5 708,40
5 943,40
5 943,40
104,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 952,00
16 717,00
16 557,69
97,7
99,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 21"п. Ярославский
000
0000
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 21"п. Ярославский
094
0000
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Образование
094
0700
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0700
210
19 730,00
19 730,00
19 556,77
99,1
99,1
Приобретение услуг
094
0700
220
2 996,00
2 996,00
2 854,17
95,3
95,3
Социальное обеспечение
094
0700
260
270,10
270,10
241,10
89,3
89,3
Прочие расходы
094
0700
290
1 595,60
1 628,60
1 272,28
79,7
78,1
Увеличение стоимости основных средств
094
0700
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0700
340
10 901,00
10 901,00
9 518,95
87,3
87,3
Общее образование
094
0702
0000000
000
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Детские дома
094
0702
4240000
000
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
094
0702
4240000
327
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0702
210
4 594,00
4 594,00
4 579,10
99,7
99,7
Приобретение услуг
094
0702
220
542,00
542,00
535,17
98,7
98,7
Социальное обеспечение
094
0702
260
29,00
29,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
094
0702
290
31,60
64,60
64,60
204,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0702
340
2 190,00
2 190,00
2 104,47
96,1
96,1
Начальное профессиональное образование
094
0703
0000000
000
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Профессионально-технические училища
094
0703
4250000
000
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
094
0703
4250000
327
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0703
210
15 136,00
15 136,00
14 977,67
99,0
99,0
Приобретение услуг
094
0703
220
2 454,00
2 454,00
2 319,00
94,5
94,5
Социальное обеспечение
094
0703
260
241,10
241,10
241,10
100,0
100,0
Прочие расходы
094
0703
290
1 564,00
1 564,00
1 207,68
77,2
77,2
Увеличение стоимости основных средств
094
0703
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0703
340
8 711,00
8 711,00
7 414,48
85,1
85,1
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
19 730,00
19 730,00
19 556,77
99,1
99,1
Приобретение услуг
220
2 996,00
2 996,00
2 854,17
95,3
95,3
Социальное обеспечение
260
270,10
270,10
241,10
89,3
89,3
Прочие расходы
290
1 595,60
1 628,60
1 272,28
79,7
78,1
Увеличение стоимости основных средств
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 901,00
10 901,00
9 518,95
87,3
87,3
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 24 "Учпрофстрой"г. Артем
000
0000
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 24 "Учпрофстрой"г. Артем
095
0000
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Образование
095
0700
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0700
210
73 092,00
74 191,50
73 997,10
101,2
99,7
Приобретение услуг
095
0700
220
10 090,00
9 094,00
8 230,46
81,6
90,5
Социальное обеспечение
095
0700
260
1 643,10
1 207,10
936,60
57,0
77,6
Прочие расходы
095
0700
290
3 427,20
2 852,60
2 769,89
80,8
97,1
Увеличение стоимости основных средств
095
0700
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0700
340
26 939,00
28 951,00
28 346,27
105,2
97,9
Общее образование
095
0702
0000000
000
000
83 081,50
84 622,40
82 862,52
99,7
97,9
Детские дома
095
0702
4240000
000
000
36 543,00
37 736,50
37 077,50
101,5
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0702
4240000
327
000
36 543,00
37 736,50
37 077,50
101,5
98,3
Специальные (коррекционные) учреждения
095
0702
4330000
000
000
46 538,50
46 358,90
45 330,42
97,4
97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0702
4330000
327
000
46 538,50
46 358,90
45 330,42
97,4
97,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
095
0702
5200000
000
000
0,00
527,00
454,60
0,0
86,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
095
0702
5200000
623
000
0,00
527,00
454,60
0,0
86,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0702
210
53 928,00
55 027,50
54 924,10
101,8
99,8
Приобретение услуг
095
0702
220
7 844,00
6 848,00
5 984,46
76,3
87,4
Социальное обеспечение
095
0702
260
146,30
146,30
40,80
27,9
27,9
Прочие расходы
095
0702
290
751,20
176,60
93,89
12,5
53,2
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0702
340
20 412,00
22 424,00
21 819,27
106,9
97,3
Начальное профессиональное образование
095
0703
0000000
000
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Профессионально-технические училища
095
0703
4250000
000
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0703
4250000
327
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0703
210
19 164,00
19 164,00
19 073,00
99,5
99,5
Приобретение услуг
095
0703
220
2 246,00
2 246,00
2 246,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
095
0703
260
1 496,80
1 060,80
895,80
59,8
84,4
Прочие расходы
095
0703
290
2 676,00
2 676,00
2 676,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
095
0703
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0703
340
6 527,00
6 527,00
6 527,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
73 092,00
74 191,50
73 997,10
101,2
99,7
Приобретение услуг
220
10 090,00
9 094,00
8 230,46
81,6
90,5
Социальное обеспечение
260
1 643,10
1 207,10
936,60
57,0
77,6
Прочие расходы
290
3 427,20
2 852,60
2 769,89
80,8
97,1
Увеличение стоимости основных средств
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
26 939,00
28 951,00
28 346,27
105,2
97,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27"г. Дальнереченска
000
0000
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27"г. Дальнереченска
096
0000
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Образование
096
0700
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0700
210
48 759,00
50 422,00
50 346,14
103,3
99,8
Приобретение услуг
096
0700
220
11 830,59
12 493,81
12 290,45
103,9
98,4
Социальное обеспечение
096
0700
260
994,70
992,70
992,70
99,8
100,0
Прочие расходы
096
0700
290
4 066,20
4 259,05
4 259,05
104,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0700
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0700
340
18 531,00
18 480,33
18 410,11
99,3
99,6
Общее образование
096
0702
0000000
000
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Детские дома
096
0702
4240000
000
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
096
0702
4240000
327
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0702
210
20 158,00
21 069,00
21 055,65
104,5
99,9
Приобретение услуг
096
0702
220
4 432,59
5 071,81
4 868,54
109,8
96,0
Социальное обеспечение
096
0702
260
273,50
271,50
271,50
99,3
100,0
Прочие расходы
096
0702
290
89,20
332,05
332,05
372,3
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0702
310
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0702
340
7 457,00
7 467,00
7 467,00
100,1
100,0
Начальное профессиональное образование
096
0703
0000000
000
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Профессионально-технические училища
096
0703
4250000
000
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
096
0703
4250000
327
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0703
210
28 601,00
29 353,00
29 290,49
102,4
99,8
Приобретение услуг
096
0703
220
7 398,00
7 422,00
7 421,91
100,3
100,0
Социальное обеспечение
096
0703
260
721,20
721,20
721,20
100,0
100,0
Прочие расходы
096
0703
290
3 977,00
3 927,00
3 927,00
98,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0703
310
180,00
180,00
180,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0703
340
11 074,00
11 013,33
10 943,11
98,8
99,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
48 759,00
50 422,00
50 346,14
103,3
99,8
Приобретение услуг
220
11 830,59
12 493,81
12 290,45
103,9
98,4
Социальное обеспечение
260
994,70
992,70
992,70
99,8
100,0
Прочие расходы
290
4 066,20
4 259,05
4 259,05
104,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
18 531,00
18 480,33
18 410,11
99,3
99,6
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31г. Находки"
000
0000
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31г. Находки"
097
0000
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Образование
097
0700
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0700
210
93 336,00
93 608,60
93 333,23
100,0
99,7
Приобретение услуг
097
0700
220
16 936,00
16 739,40
15 919,05
94,0
95,1
Социальное обеспечение
097
0700
260
1 530,80
1 530,80
1 347,87
88,1
88,1
Прочие расходы
097
0700
290
5 062,80
5 379,70
5 062,42
100,0
94,1
Увеличение стоимости основных средств
097
0700
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0700
340
30 907,00
30 907,00
30 141,64
97,5
97,5
Общее образование
097
0702
0000000
000
000
96 476,50
96 869,40
95 063,34
98,5
98,1
Детские дома
097
0702
4240000
000
000
61 812,70
63 346,50
61 806,84
100,0
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0702
4240000
327
000
61 812,70
63 346,50
61 806,84
100,0
97,6
Специальные (коррекционные) учреждения
097
0702
4330000
000
000
34 663,80
33 250,30
33 027,97
95,3
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0702
4330000
327
000
34 663,80
33 250,30
33 027,97
95,3
99,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
097
0702
5200000
000
000
0,00
272,60
228,53
0,0
83,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
097
0702
5200000
623
000
0,00
272,60
228,53
0,0
83,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0702
210
64 465,00
64 737,60
64 510,31
100,1
99,6
Приобретение услуг
097
0702
220
11 149,00
10 952,40
10 406,00
93,3
95,0
Социальное обеспечение
097
0702
260
297,70
297,70
114,77
38,6
38,6
Прочие расходы
097
0702
290
1 246,80
1 563,70
1 479,62
118,7
94,6
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0702
340
19 318,00
19 318,00
18 552,64
96,0
96,0
Начальное профессиональное образование
097
0703
0000000
000
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Профессионально-технические училища
097
0703
4250000
000
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0703
4250000
327
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0703
210
28 871,00
28 871,00
28 822,92
99,8
99,8
Приобретение услуг
097
0703
220
5 787,00
5 787,00
5 513,05
95,3
95,3
Социальное обеспечение
097
0703
260
1 233,10
1 233,10
1 233,10
100,0
100,0
Прочие расходы
097
0703
290
3 816,00
3 816,00
3 582,80
93,9
93,9
Увеличение стоимости основных средств
097
0703
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0703
340
11 589,00
11 589,00
11 589,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
93 336,00
93 608,60
93 333,23
100,0
99,7
Приобретение услуг
220
16 936,00
16 739,40
15 919,05
94,0
95,1
Социальное обеспечение
260
1 530,80
1 530,80
1 347,87
88,1
88,1
Прочие расходы
290
5 062,80
5 379,70
5 062,42
100,0
94,1
Увеличение стоимости основных средств
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
30 907,00
30 907,00
30 141,64
97,5
97,5
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 39г. Дальнегорска"
000
0000
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 39г. Дальнегорска"
098
0000
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Образование
098
0700
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0700
210
55 414,00
57 586,50
57 244,21
103,3
99,4
Приобретение услуг
098
0700
220
14 763,00
12 305,50
11 612,22
78,7
94,4
Социальное обеспечение
098
0700
260
422,20
430,20
400,98
95,0
93,2
Прочие расходы
098
0700
290
2 368,20
2 938,90
2 543,52
107,4
86,5
Увеличение стоимости основных средств
098
0700
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0700
340
16 512,00
16 512,00
16 244,62
98,4
98,4
Общее образование
098
0702
0000000
000
000
49 560,20
52 140,70
50 978,38
102,9
97,8
Школы-интернаты
098
0702
4220000
000
000
24 513,60
25 693,60
25 391,75
103,6
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0702
4220000
327
000
24 513,60
25 693,60
25 391,75
103,6
98,8
Детские дома
098
0702
4240000
000
000
25 046,60
26 378,40
25 517,98
101,9
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0702
4240000
327
000
25 046,60
26 378,40
25 517,98
101,9
96,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
098
0702
5200000
000
000
0,00
68,70
68,65
0,0
99,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
098
0702
5200000
623
000
0,00
68,70
68,65
0,0
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0702
210
30 997,00
33 129,50
32 990,14
106,4
99,6
Приобретение услуг
098
0702
220
7 632,00
7 501,30
6 812,02
89,3
90,8
Социальное обеспечение
098
0702
260
94,00
102,00
79,58
84,7
78,0
Прочие расходы
098
0702
290
224,20
794,90
483,64
215,7
60,8
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0702
340
10 613,00
10 613,00
10 613,00
100,0
100,0
Начальное профессиональное образование
098
0703
0000000
000
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Профессионально-технические училища
098
0703
4250000
000
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0703
4250000
327
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0703
210
24 417,00
24 457,00
24 254,07
99,3
99,2
Приобретение услуг
098
0703
220
7 131,00
4 804,20
4 800,20
67,3
99,9
Социальное обеспечение
098
0703
260
328,20
328,20
321,40
97,9
97,9
Прочие расходы
098
0703
290
2 144,00
2 144,00
2 059,88
96,1
96,1
Увеличение стоимости основных средств
098
0703
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0703
340
5 899,00
5 899,00
5 631,62
95,5
95,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
55 414,00
57 586,50
57 244,21
103,3
99,4
Приобретение услуг
220
14 763,00
12 305,50
11 612,22
78,7
94,4
Социальное обеспечение
260
422,20
430,20
400,98
95,0
93,2
Прочие расходы
290
2 368,20
2 938,90
2 543,52
107,4
86,5
Увеличение стоимости основных средств
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 512,00
16 512,00
16 244,62
98,4
98,4
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 52с. Черниговка"
000
0000
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 52с. Черниговка"
099
0000
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Образование
099
0700
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0700
210
45 445,00
46 165,60
46 042,45
101,3
99,7
Приобретение услуг
099
0700
220
11 934,00
11 615,50
11 586,06
97,1
99,7
Социальное обеспечение
099
0700
260
1 131,70
1 131,70
926,70
81,9
81,9
Прочие расходы
099
0700
290
3 831,20
4 247,80
4 176,80
109,0
98,3
Увеличение стоимости основных средств
099
0700
310
126,00
133,30
133,30
105,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0700
340
17 983,20
17 886,60
16 936,40
94,2
94,7
Общее образование
099
0702
0000000
000
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Детские дома
099
0702
4240000
000
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
099
0702
4240000
327
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0702
210
20 089,00
20 809,60
20 708,50
103,1
99,5
Приобретение услуг
099
0702
220
4 197,00
4 675,70
4 673,54
111,4
100,0
Социальное обеспечение
099
0702
260
114,50
114,50
9,50
8,3
8,3
Прочие расходы
099
0702
290
353,20
449,80
378,80
107,2
84,2
Увеличение стоимости основных средств
099
0702
310
0,00
7,30
7,30
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0702
340
8 771,00
8 674,40
8 674,40
98,9
100,0
Начальное профессиональное образование
099
0703
0000000
000
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Профессионально-технические училища
099
0703
4250000
000
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
099
0703
4250000
327
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0703
210
25 356,00
25 356,00
25 333,95
99,9
99,9
Приобретение услуг
099
0703
220
7 737,00
6 939,80
6 912,52
89,3
99,6
Социальное обеспечение
099
0703
260
1 017,20
1 017,20
917,20
90,2
90,2
Прочие расходы
099
0703
290
3 478,00
3 798,00
3 798,00
109,2
100,0
Увеличение стоимости основных средств
099
0703
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0703
340
9 212,20
9 212,20
8 262,00
89,7
89,7
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
45 445,00
46 165,60
46 042,45
101,3
99,7
Приобретение услуг
220
11 934,00
11 615,50
11 586,06
97,1
99,7
Социальное обеспечение
260
1 131,70
1 131,70
926,70
81,9
81,9
Прочие расходы
290
3 831,20
4 247,80
4 176,80
109,0
98,3
Увеличение стоимости основных средств
310
126,00
133,30
133,30
105,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
17 983,20
17 886,60
16 936,40
94,2
94,7
Учреждение: государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский домг. Арсеньева"
000
0000
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский домг. Арсеньева"
100
0000
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Образование
100
0700
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0700
210
42 073,00
42 380,70
42 380,70
100,7
100,0
Приобретение услуг
100
0700
220
8 374,00
8 374,00
8 121,63
97,0
97,0
Социальное обеспечение
100
0700
260
367,10
367,10
321,70
87,6
87,6
Прочие расходы
100
0700
290
1 493,80
1 596,80
1 596,80
106,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
100
0700
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0700
340
17 359,00
17 256,00
17 256,00
99,4
100,0
Общее образование
100
0702
0000000
000
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Детские дома
100
0702
4240000
000
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
100
0702
4240000
327
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0702
210
26 315,00
26 622,70
26 622,70
101,2
100,0
Приобретение услуг
100
0702
220
6 133,00
6 133,00
5 880,63
95,9
95,9
Социальное обеспечение
100
0702
260
53,40
53,40
8,00
15,0
15,0
Прочие расходы
100
0702
290
16,80
119,80
119,80
713,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0702
340
10 934,00
10 831,00
10 831,00
99,1
100,0
Начальное профессиональное образование
100
0703
0000000
000
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Профессионально-технические училища
100
0703
4250000
000
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
100
0703
4250000
327
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0703
210
15 758,00
15 758,00
15 758,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
100
0703
220
2 241,00
2 241,00
2 241,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
100
0703
260
313,70
313,70
313,70
100,0
100,0
Прочие расходы
100
0703
290
1 477,00
1 477,00
1 477,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
100
0703
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0703
340
6 425,00
6 425,00
6 425,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
42 073,00
42 380,70
42 380,70
100,7
100,0
Приобретение услуг
220
8 374,00
8 374,00
8 121,63
97,0
97,0
Социальное обеспечение
260
367,10
367,10
321,70
87,6
87,6
Прочие расходы
290
1 493,80
1 596,80
1 596,80
106,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
17 359,00
17 256,00
17 256,00
99,4
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница"
000
0000
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница"
101
0000
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Здравоохранение и спорт
101
0900
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
101
0900
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
101
0900
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
101
0900
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
101
0900
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
101
0900
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Здравоохранение
101
0901
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
101
0901
4700000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
101
0901
4700000
327
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
101
0901
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
101
0901
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
101
0901
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
101
0901
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
101
0901
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой противо-туберкулезный диспансер № 5"
000
0000
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой противотуберкулезный диспансер № 5"
102
0000
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Здравоохранение и спорт
102
0900
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
102
0900
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
102
0900
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
102
0900
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
102
0900
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Здравоохранение
102
0901
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
102
0901
4700000
000
000
45 812,46
44 845,46
44 376,86
96,9
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
102
0901
4700000
327
000
45 812,46
44 845,46
44 376,86
96,9
99,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
102
0901
4710000
000
000
4 265,90
4 305,90
4 021,74
94,3
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
102
0901
4710000
327
000
4 265,90
4 305,90
4 021,74
94,3
93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
102
0901
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
102
0901
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
102
0901
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
102
0901
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер"
103
0000
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Здравоохранение и спорт
103
0900
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
103
0900
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
103
0900
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
103
0900
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Здравоохранение
103
0901
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
103
0901
4700000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
103
0901
4700000
327
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
103
0901
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
103
0901
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
103
0901
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"
000
0000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Государственное учреждение социального обслуживания "Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"
104
0000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Социальная политика
104
1000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
104
1000
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
104
1000
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
104
1000
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
104
1000
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
104
1000
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
104
1000
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
104
1002
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
104
1002
4520000
000
000
623,67
623,67
575,39
92,3
92,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
4520000
327
000
623,67
623,67
575,39
92,3
92,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
104
1002
5010000
000
000
4 352,00
4 352,00
3 768,44
86,6
86,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
5010000
327
000
4 352,00
4 352,00
3 768,44
86,6
86,6
Учреждения социального обслуживания населения
104
1002
5060000
000
000
31 070,79
28 449,79
26 702,37
85,9
93,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
5060000
327
000
31 070,79
28 449,79
26 702,37
85,9
93,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
104
1002
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
104
1002
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
104
1002
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
104
1002
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
104
1002
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
104
1002
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Партизанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба"
000
0000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Государственное учреждение социального обслуживания "Партизанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба"
105
0000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Социальная политика
105
1000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
105
1000
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
105
1000
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
105
1000
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
105
1000
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
105
1000
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
105
1000
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
105
1002
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
105
1002
4520000
000
000
4 132,00
4 132,00
3 945,75
95,5
95,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
4520000
327
000
4 132,00
4 132,00
3 945,75
95,5
95,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
105
1002
5010000
000
000
6 445,09
6 445,09
6 093,30
94,5
94,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
5010000
327
000
6 445,09
6 445,09
6 093,30
94,5
94,5
Учреждения социального обслуживания населения
105
1002
5060000
000
000
10 219,04
10 219,04
10 085,12
98,7
98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
5060000
327
000
10 219,04
10 219,04
10 085,12
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
105
1002
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
105
1002
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
105
1002
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
105
1002
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
105
1002
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
105
1002
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Владивостокский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маяк"
000
0000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Государственное учреждение социального обслуживания "Владивостокский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маяк"
106
0000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Социальная политика
106
1000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
106
1000
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
106
1000
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
106
1000
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
106
1000
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
106
1000
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
106
1000
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Социальное обслуживание населения
106
1002
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
106
1002
5010000
000
000
5 214,00
5 214,00
5 104,45
97,9
97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
106
1002
5010000
327
000
5 214,00
5 214,00
5 104,45
97,9
97,9
Учреждения социального обслуживания населения
106
1002
5060000
000
000
170 725,09
177 135,99
175 336,81
102,7
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
106
1002
5060000
327
000
170 725,09
177 135,99
175 336,81
102,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
106
1002
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
106
1002
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
106
1002
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
106
1002
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
106
1002
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
106
1002
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Находка
000
0000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Находка
107
0000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Социальная политика
107
1000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
107
1000
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
107
1000
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
107
1000
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
107
1000
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
107
1000
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Социальное обслуживание населения
107
1002
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
107
1002
5010000
000
000
11 859,00
11 859,00
11 157,45
94,1
94,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
107
1002
5010000
327
000
11 859,00
11 859,00
11 157,45
94,1
94,1
Учреждения социального обслуживания населения
107
1002
5060000
000
000
30 894,00
30 894,00
30 014,27
97,2
97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
107
1002
5060000
327
000
30 894,00
30 894,00
30 014,27
97,2
97,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
107
1002
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
107
1002
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
107
1002
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
107
1002
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
107
1002
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка»
000
0000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Государственное учреждение социального обслуживания «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка»
108
0000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Социальная политика
108
1000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
108
1000
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
108
1000
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
108
1000
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
108
1000
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
108
1000
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
108
1000
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
108
1002
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
108
1002
5010000
000
000
16 360,77
16 360,77
15 501,81
94,7
94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
108
1002
5010000
327
000
16 360,77
16 360,77
15 501,81
94,7
94,7
Учреждения социального обслуживания населения
108
1002
5060000
000
000
26 661,99
25 419,09
24 254,72
91,0
95,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
108
1002
5060000
327
000
26 661,99
25 419,09
24 254,72
91,0
95,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
108
1002
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
108
1002
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
108
1002
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
108
1002
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
108
1002
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
108
1002
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Спасск-Дальний
000
0000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Спасск-Дальний
109
0000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Социальная политика
109
1000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
109
1000
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
109
1000
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
109
1000
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
109
1000
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
109
1000
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Социальное обслуживание населения
109
1002
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
109
1002
5010000
000
000
14 382,08
14 382,08
13 858,86
96,4
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
109
1002
5010000
327
000
14 382,08
14 382,08
13 858,86
96,4
96,4
Учреждения социального обслуживания населения
109
1002
5060000
000
000
13 260,00
13 260,00
12 792,72
96,5
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
109
1002
5060000
327
000
13 260,00
13 260,00
12 792,72
96,5
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
109
1002
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
109
1002
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
109
1002
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
109
1002
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
109
1002
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"г. Уссурийск
000
0000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"
г. Уссурийск
110
0000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Социальная политика
110
1000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
110
1000
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
110
1000
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
110
1000
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
110
1000
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
110
1000
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Социальное обслуживание населения
110
1002
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
110
1002
5010000
000
000
9 761,00
9 761,00
9 585,31
98,2
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
110
1002
5010000
327
000
9 761,00
9 761,00
9 585,31
98,2
98,2
Учреждения социального обслуживания населения
110
1002
5060000
000
000
25 580,62
26 893,62
26 353,61
103,0
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
110
1002
5060000
327
000
25 580,62
26 893,62
26 353,61
103,0
98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
110
1002
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
110
1002
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
110
1002
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
110
1002
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
110
1002
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"с. Мельгуновка
000
0000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"с. Мельгуновка
111
0000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Социальная политика
111
1000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
111
1000
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
111
1000
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
111
1000
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
111
1000
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
111
1000
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Социальное обслуживание населения
111
1002
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
111
1002
5010000
000
000
8 670,00
8 670,00
7 418,67
85,6
85,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
111
1002
5010000
327
000
8 670,00
8 670,00
7 418,67
85,6
85,6
Учреждения социального обслуживания населения
111
1002
5060000
000
000
16 016,00
16 016,00
14 420,65
90,0
90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
111
1002
5060000
327
000
16 016,00
16 016,00
14 420,65
90,0
90,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
111
1002
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
111
1002
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
111
1002
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
111
1002
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
111
1002
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Кавалеровский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"
000
0000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Государственное учреждение социального обслуживания "Кавалеровский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"
112
0000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Социальная политика
112
1000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
112
1000
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
112
1000
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
112
1000
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
112
1000
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
112
1000
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
112
1002
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
112
1002
5010000
000
000
9 625,79
10 011,79
9 847,06
102,3
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
112
1002
5010000
327
000
9 625,79
10 011,79
9 847,06
102,3
98,4
Учреждения социального обслуживания населения
112
1002
5060000
000
000
11 116,00
11 116,00
11 068,16
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
112
1002
5060000
327
000
11 116,00
11 116,00
11 068,16
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
112
1002
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
112
1002
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
112
1002
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
112
1002
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
112
1002
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
000
0000
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
113
0000
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Общегосударственные вопросы
113
0100
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Прочие расходы
113
0100
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
113
0115
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
113
0115
0900000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
113
0115
0900000
200
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Прочие расходы
113
0115
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Прочие расходы
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Учреждение: управление внутренних дел Приморского края
000
0000
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Управление внутренних дел Приморского края
188
0000
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
188
0300
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0300
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
188
0300
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
188
0300
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
188
0300
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
188
0300
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0300
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Органы внутренних дел
188
0302
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
188
0302
1020000
000
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
188
0302
1020000
214
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
188
0302
2020000
000
000
2 003 914,23
2 038 610,45
2 037 489,95
101,7
99,9
Вещевое обеспечение
188
0302
2020000
220
000
24 884,00
24 884,00
24 884,00
100,0
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
188
0302
2020000
239
000
1 419 455,00
1 416 042,30
1 416 042,30
99,8
100,0
Гражданский персонал
188
0302
2020000
240
000
88 430,00
94 092,70
94 092,70
106,4
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
188
0302
2020000
253
000
418 441,23
448 937,45
447 816,95
107,0
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
188
0302
2020000
472
000
52 704,00
54 654,00
54 654,00
103,7
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
188
0302
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
188
0302
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
188
0302
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Учреждение: региональная энергетическая комиссия Приморского края
000
0000
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Региональная энергетическая комиссия Приморского края
306
0000
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Национальная экономика
306
0400
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
306
0400
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
306
0400
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
306
0400
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
306
0400
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
306
0400
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
306
0400
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
306
0411
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
306
0411
0010000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Центральный аппарат
306
0411
0010000
005
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
306
0411
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
306
0411
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
306
0411
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
306
0411
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
306
0411
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
306
0411
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
28 965 770,74
29 349 073,40
30 811 352,40
106,4
105,0
Приложение 6
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств на инвестиции в основные фонды за счет федерального и краевого бюджетов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общий объем средств по бюджету 2006 года
Общий объем средств по уточненному бюджету 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточнен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА КРАЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
2 706 945,76
2 579 107,63
2 225 142,01
82,2
86,3
в том числе:
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
из них:
оплата по исполнительным листам за выполненные работы по строительству объектов прошлых лет
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Национальная экономика
625 000,00
555 000,00
543 208,64
86,9
97,9
из них:
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток со. Русский
70 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
в том числе:
защита от наводнений г. Уссурийска, пос. Покровки и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной Приморского края
257 000,00
257 000,00
252 790,57
98,4
98,4
защита от наводнений г. Спасска-Дальнего
148 000,00
148 000,00
140 418,07
94,9
94,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 351 938,76
1 379 444,44
1 170 793,02
86,6
84,9
из них:
Строительство жилья для администрации Приморского края
20 000,00
20 000,00
19 465,17
97,3
97,3
Строительство жилья для управления внутренних дел Приморского края
40 000,00
40 000,00
39 994,61
99,9
99,9
Реконcтрукция здания казармы под общежитие полка контрольно-постовой службы милиции при управлении внутренних дел Приморского края в г. Владивостоке
39 800,00
39 800,00
39 550,00
99,4
99,4
Обеспечение жильем детей-сирот
1 000,00
1 000,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
в том числе:
строительство и приобретение жилья в сельской местности
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае"на 2004-2010 годы
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
в том числе:
5-этажный жилой дом по ул. Гагарина в г. Большой Камень
30 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
5-этажный жилой дом по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень
0,00
37 832,80
8 986,82
0,0
23,8
60-квартирный жилой дом вг. Лесозаводске (панельный 121-ой серии)
18 000,00
22 374,80
22 375,00
124,3
100,0
60-квартирный жилой дом поул. Центральной в с. Яковлевке Яковлевского района
14 500,00
22 292,40
20 794,10
143,4
93,3
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
в том числе:
строительство шести одноквартирных жилых домов в с. Красный Яр Пожарского района
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
в том числе:
подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
11,74
11,74
11,74
100,0
100,0
Субвенции, передаваемые из федерального бюджета в 2006 году на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренные федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
46 913,00
31 418,68
0,00
0,0
0,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
138,07
138,07
138,07
100,0
100,0
в том числе:
строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске
138,07
138,07
138,07
100,0
100,0
Мероприятия на поддержку коммунального хозяйства по строке "подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2006/2007 года"
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
в том числе:
реконструкция водопроводной насосной станции "Новая" в г. Артеме
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
реконструкция котельной "Амурская" вг. Артеме
3 360,00
3 360,00
3 297,27
98,1
98,1
реконструкция котельной № 5 со строительством магистральных тепловых сетей в г. Уссурийске
5 088,50
5 088,50
5 088,50
100,0
100,0
реконструкция системы теплоснабжения пос. Волчанец Партизанского района
5 796,00
5 796,00
5 736,00
99,0
99,0
реконструкция системы теплоснабжения государственного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" вг. Владивостоке
894,00
894,00
894,00
100,0
100,0
реконструкция расходного склада хлора с хлораторной на очистительной станции Пионерского гидроузла вг. Владивостоке
5 444,00
5 444,00
5 444,00
100,0
100,0
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год, всего
303 460,00
343 460,00
303 460,00
100,0
88,4
в том числе:
на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
из них:
шесть одноквартирных жилых домов вс. Красный Яр Пожарского района
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
на федеральную целевую программу "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап), подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
из них:
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года"
302 900,00
302 900,00
302 900,00
100,0
100,0
из них:
реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации вг. Владивостоке (объекты водоснабжения). Очистные сооружения Артемовского гидроузла Приморского края
225 000,00
225 000,00
225 000,00
100,0
100,0
строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске
77 900,00
77 900,00
77 900,00
100,0
100,0
Расходы за счет средств Федерального фонда регионального развития
93 296,50
93 296,50
53 328,00
57,2
57,2
в том числе:
реконструкция системы водоснабжения
г. Лесозаводска из реки Уссури
38 570,00
38 570,00
38 267,43
99,2
99,2
реконструкция водопроводной насосной станции "Новая" в г. Артеме
1 800,00
1 800,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция котельной "Амурская" вг. Артеме
8 640,00
8 640,00
6 351,40
73,5
73,5
реконструкция котельной № 5 со строительством магистральных тепловых сетей в г. Уссурийске
13 083,50
13 083,50
0,00
0,0
0,0
реконструкция системы теплоснабжения пос. Волчанец Партизанского района
14 904,00
14 904,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция системы теплоснабжения государственного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" в г. Владивостоке
2 299,00
2 299,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция расходного склада хлора с хлораторной на очистительной станции Пионерского гидроузла в г. Владивостоке
14 000,00
14 000,00
8 709,17
62,2
62,2
Приобретение жилья для многодетной семьи
0,00
3 000,00
0,00
0,0
0,0
Образование
138 100,00
143 100,00
132 624,86
96,0
92,7
из них:
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
в том числе:
общеобразовательная школа в с. Красный Яр Пожарского района
28 100,00
28 100,00
28 100,00
100,0
100,0
общеобразовательная школа на 640 мест в с. Рощино Красноармейского района
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Дети России"
на 2003-2006 годы, подпрограммы "Дети-сироты"
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
в том числе:
центр детского творчества в с. Владимиро-Александровском Партизанского района
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на непрограммные инвестиции в основные фонды
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
100,0
в том числе:
школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция) в г. Владивостоке
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
100,0
Общеобразовательная школа на 154 учащихся в с. Верхняя Бреевка Чугуевского района (II очередь строительства) за счет средств резервного фонда администрации края
0,00
15 000,00
15 000,00
0,0
100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
из них:
Реконструкция и реставрация комплекса зданий Приморской краевой филармонии по ул. Светланской в г. Владивостоке
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
469 794,00
376 794,00
261 666,84
55,7
69,4
из них:
Специализированная детская больница восстановительного лечения (для детей с онкогематологической патологией) вг. Владивостоке
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Спортивный зал медицинского училища в г. Уссурийске по ул. Пролетарской, 37
3 500,00
3 500,00
3 500,00
100,0
100,0
Расходы за счет средств Федерального фонда регионального развития
2 570,00
2 570,00
0,00
0,0
0,0
в том числе:
специализированная детская больница восстановительного лечения (для детей с онкологической патологией) вг. Владивостоке
2 570,00
2 570,00
0,00
0,0
0,0
Плавательный бассейн в г. Артеме
54 955,00
54 955,00
54 955,00
100,0
100,0
Плавательный бассейн в г. Находке
73 700,00
68 700,00
68 647,10
93,1
99,9
Плавательный бассейн в г. Партизанске
73 500,00
73 500,00
73 500,00
100,0
100,0
Крытый хоккейный каток в г. Уссурийске
107 769,00
77 769,00
58 039,87
53,9
74,6
Крытый хоккейный каток в г. Большой Камень
99 800,00
94 800,00
2 024,87
2,0
2,1
Концертно-спортивный комплекс вг. Владивостоке
53 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Социальная политика
52 344,00
52 344,00
44 423,46
84,9
84,9
из них:
Реконструкция корпуса на 60 мест психоневрологического дома-интерната в пос. Липовцы Октябрьского района
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на реализацию федеральной целевой программы
"Дети России" на 2003-2006 годы
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
в том числе:
подпрограммы "Дети-сироты"
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
из них:
центр детского творчества в с. Владимиро-Александровском Партизанского района
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
подпрограммы "Дети-инвалиды"
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
из них:
муниципальное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (реконструкция здания) в с. Гражданке Анучинского района
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
29 254,00
29 254,00
29 254,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
27 595,00
27 595,00
27 595,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
41 027,00
41 027,00
41 027,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
7 908,00
7 908,00
7 908,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
20 300,00
20 300,00
20 300,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
21 300,00
21 300,00
21 300,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
24 264,00
24 264,00
24 264,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
28 242,00
28 242,00
28 242,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
43 084,00
43 084,00
43 084,00
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
24 467,00
24 467,00
24 467,00
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
19 549,00
19 549,00
19 549,00
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
35 231,00
35 231,00
35 231,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
19 483,00
19 483,00
19 483,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
26 104,00
26 104,00
26 104,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
9 029,00
9 029,00
9 029,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
30 314,00
30 314,00
30 314,00
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
36 280,00
36 280,00
36 280,00
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
30 968,00
30 968,00
30 968,00
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
18 079,00
18 079,00
18 079,00
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
31 400,00
31 400,00
31 400,00
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
10 999,00
10 999,00
10 999,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
25 979,00
25 979,00
25 979,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
35 577,00
35 577,00
35 577,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
15 552,00
15 552,00
15 552,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
28 152,00
28 152,00
28 152,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
7 412,00
7 412,00
7 412,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
30 351,00
30 351,00
30 351,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
18 140,00
18 140,00
18 140,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
26 463,00
26 463,00
26 463,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
12 095,00
12 095,00
12 095,00
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
10 495,00
10 495,00
10 495,00
100,0
100,0
Итого
745 093,00
745 093,00
745 093,00
100,0
100,0
Приложение 8
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам городских округов из краевого фонда финансовой поддержки поселений за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
27 974,00
27 974,00
27 974,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
26 557,00
26 557,00
26 557,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
8 446,00
8 446,00
8 446,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
25 609,00
25 609,00
25 609,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
15 461,00
15 461,00
15 461,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
5 778,00
5 778,00
5 778,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
10 215,00
10 215,00
10 215,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
10 603,00
10 603,00
10 603,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
9 330,00
9 330,00
9 330,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
21 337,00
21 337,00
21 337,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
15 663,00
15 663,00
15 663,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
9 870,00
9 870,00
9 870,00
100,0
100,0
Итого
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Приложение 10
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований из краевого фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год
Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и нормативы за 2006 год
Наименование муниципальных образований Приморского края
Норма-тивная числен-ность муници-пальных служа-щих
Норма-тив фонда оплаты труда на едини-цу числен-ности в год
Норматив текущих расходов на едини-цу числен-ности в год
Объем расходов по бюджету 2006 года
Объем расходов по уточнен-ному бюджету 2006 года
Кассовое исполне-ние за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Арсеньевский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
5,0
296,0
165,0
2 305,00
2 305,00
2 305,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
37,0
308,0
165,0
17 501,00
17 501,00
17 501,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
3,0
323,0
165,0
1 464,00
1 464,00
1 464,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
10,0
296,0
165,0
4 610,00
4 610,00
4 610,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
8,0
296,0
165,0
3 688,00
3 688,00
3 688,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
2,5
269,2
165,0
1 086,00
1 086,00
1 086,00
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
1,5
255,8
192,6*
673,00
673,00
673,00
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
2,0
323,0
165,0
976,00
976,00
976,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
2,5
269,2
165,0
1 086,00
1 086,00
1 086,00
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Итого
129,0
58 606,0
58 606,0
58 606,0
100,0
100,0
* Увеличение норматива текущих расходов связано с необходимостью дополнительных средств на текущее содержание отдельно стоящего здания ЗАГС общей площадью 85 кв.м
Приложение 12
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
о предоставленных государственных гарантиях Приморского края за 2006 год на сумму, превышающую 0,01 процента расходов краевого бюджета на 2006 год, по утвержденному перечню получателей
(тыс. рублей)
№п/п
Наименование
получателей гарантий
Объем
гарантий по утвержденному бюджету на
2006 год
Объем гарантий по уточненному бюджету на 2006 год
Объем обязательств по гарантиям, предоставленным в 2006 году
Исполнение гарантом обязательств по гарантиям, предоставлен-ным в 2006 году
Процент фактически предоставленных обязательств по гарантиям к утвержден-ному плану 2006 года
Процент фактически предоставленных обязательств по гарантиям к уточненному плану 2006 года
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Краевое государственное унитарное
предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края"
250 000
250 000
100 000
0
40,0
40,0
Яковлевский муниципальный район
2.
ООО "Возрождение"
2 500
2 500
0
3.
ООО "Строитель"
2 500
2 500
0
4.
ООО "Яковлевская агрофирма"
3 000
3 000
0
Уссурийский городской округ
5.
ООО СХП "Коммунар"
2 500
2 500
0
6.
ФГУП Учхоз ГОУ ПГСХА
2 500
2 500
0
Черниговский муниципальный район
7.
Колхоз "Дмитриевский"
2 500
2 500
0
8.
СХПК "Снегуровский"
2 500
2 500
0
Хорольский муниципальный район
9.
СХПК "Комсомолец"
2 500
2 500
0
Анучинский муниципальный район
10.
СХПК "Восход"
2 500
2 500
0
Ханкайский муниципальный район
11.
СХПК "Алексеевка"
2 500
2 500
0
12.
ООО "Агрохолдинг Ханкайский"
8 500
8 500
0
Михайловский муниципальный район
13.
ООО "Агрофирма "Михайловская"
10 000
10 000
0
14.
ИП Стаценко Анатолий Михайлович (КФХ "САМ")
4 000
4 000
0
Спасский муниципальный район
15.
ЗАО "Новосельское"
5 000
5 000
0
16.
СХПК "Ново- Александровский"
2 500
2 500
0
17.
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
300 000
300 000
295 122,603
0
98,4
98,4
Итого
605 500
605 500
395 122,603
0
65,3
65,3
Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении Программы государственных внутренних заимствований
Приморского края за 2006 год
1.Государственные заимствования по видам государственного внутреннего долга Приморского края на 2006 год
(тыс. рублей)
Код
Перечень внутренних заимствований
Объем заимствований по
плану
2006 года
Объем заимствований по уточнен-ному
плану
2006 года
Фактичес-кое исполнение за 2006 год
Процент исполне-ния к плану 2006 года
Процент исполне-ния к уточненному плану
2006 года
029
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края
1050000,00
1050000,00
0
0
0
031
Государственные гарантии, предоставленные администрацией края
605500,00
605500,00
395122,60
65,3
65,3
Итого
1655500,00
1655500,00
395122,60
23,9
23,9
2.Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
(тыс. рублей)
002 01 01 00 00 02 0000 800
Погашение долговых обязательств Приморского края, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации
-377750,00
-377750,00
-377750,00
100,0
100,0
002 01 01 00 00 02 0000 810
Государственные ценные бумаги Приморского края, указанные в валюте Российской Федерации
-377750,00
-377750,00
-377750,00
100,0
100,0
002 02 01 00 00 02 0000 000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края, указанные в валюте Российской Федерации
-34170,00
-34170,00
-139467,68
в 4,1 р.
в 4,1р.
002 02 01 00 00 02 0000 700
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Приморского края, указанным в валюте Российской Федерации
1050000,00
1050000,00
0
0
0
002 02 01 01 00 02 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Приморского края
300000,00
300000,00
0
0
0
002 02 01 02 00 02 0000 710
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетом Приморского края
750000,00
750000,00
0
0
0
002 02 01 00 00 02 0000 800
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Приморского края, указанным в валюте Российской Федерации
-1084170,00
-1084170,00
-139467,68
12,9
12,9
002 02 01 01 00 02 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Приморского края
-420600,00
-420600,00
-139467,68
33,2
33,2
002 02 01 02 00 02 0000 810
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетом Приморского края
-663570,00
-663570,00
0
0
0
166 05 00 00 00 02 0000 630
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Приморского края
7170,00
7170,00
5223,01
72,8
72,8
.
166 06 01 00 00 02 0000 430
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности Приморского края
27000,00
27000,00
61905,56
в 2,3 р.
в 2,3р
002 08 00 00 00 02 0000 000
Остатки средств краевого бюджета
377750,00
377750,00
-1092445,43
94,4
90,3
94,4
90,3
002 08 02 01 00 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств краевого бюджета
-35088547,47
-35088547,47
-33124160,36
002 08 02 01 00 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств краевого бюджета
35466297,47
35466297,47
32031714,93
Итого источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
0
0
-1542534,54
-
-
Привлечение средств (с учетом остатков средств краевого бюджета)
1461920,00
1461920,00
67128,57
4,6
4,6
Погашение основной суммы задолженности
-1461920,00
-1461920,00
-1609663,11
110,1
110,1
3.Соглашения о займах, заключенных в предыдущие годы и не утративших силу в 2006 году
(тыс. рублей)
4.Структура государственного долга Приморского края
(тыс. рублей)
029
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края
617374,00
617374,40
100,0
583204,00
434142,17
74,4
030
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Облигации Приморского края
377750,00
377750,00
100,0
0
0
0
031
Государственные гарантии, предоставленные субъектами Российской Федерации
Государственные гарантии, предоставленные администрацией края
283403,00
283402,83
100,0
553895,00
524087,74
94,6
Всего
1278527,00
1278527,23
100,0
1137099,00
958229,91
84,3
Приложение 14
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение
за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
9 094,00
10 298,00
10 298,00
113,2
100,0
Артемовский городской округ
7 181,00
8 782,00
8 782,00
122,3
100,0
Владивостокский городской округ
1 819,00
3 008,00
3 008,00
165,4
100,0
Дальнегорский городской округ
15 715,00
26 665,00
26 665,00
169,7
100,0
Дальнереченский городской округ
1 734,00
6 076,00
6 076,00
350,4
100,0
Лесозаводский городской округ
5 636,00
22 366,00
22 366,00
396,8
100,0
Находкинский городской округ
1 976,00
37 194,00
37 194,00
1882,3
100,0
Партизанский городской округ
6 983,00
10 787,00
10 787,00
154,5
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
14 262,00
21 983,00
21 983,00
154,1
100,0
Уссурийский городской округ
1 873,00
27 145,00
27 145,00
1449,3
100,0
Анучинский муниципальный район
7 113,00
7 470,00
7 470,00
105,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
11 052,00
17 965,00
17 965,00
162,5
100,0
Кавалеровский муниципальный район
17 206,00
42 026,00
42 026,00
244,3
100,0
Кировский муниципальный район
10 685,00
21 542,00
21 542,00
201,6
100,0
Красноармейский муниципальный район
22 083,00
35 918,00
35 918,00
162,7
100,0
Лазовский муниципальный район
8 372,00
31 275,00
31 275,00
373,6
100,0
Михайловский муниципальный район
6 116,00
6 260,00
6 260,00
102,4
100,0
Надеждинский муниципальный район
10 175,00
14 486,00
14 486,00
142,4
100,0
Октябрьский муниципальный район
13 628,00
14 631,00
14 631,00
107,4
100,0
Ольгинский муниципальный район
16 339,00
41 254,00
41 254,00
252,5
100,0
Партизанский муниципальный район
9 220,00
9 570,00
9 570,00
103,8
100,0
Пограничный муниципальный район
12 698,00
19 566,00
19 566,00
154,1
100,0
Пожарский муниципальный район
2 079,00
2 217,00
2 217,00
106,6
100,0
Спасский муниципальный район
7 755,00
9 098,00
9 098,00
117,3
100,0
Тернейский муниципальный район
21 317,00
33 208,00
33 208,00
155,8
100,0
Ханкайский муниципальный район
6 754,00
10 617,00
10 617,00
157,2
100,0
Хасанский муниципальный район
4 909,00
23 210,00
23 210,00
472,8
100,0
Хорольский муниципальный район
12 696,00
17 545,00
17 545,00
138,2
100,0
Черниговский муниципальный район
4 985,00
21 781,00
21 781,00
436,9
100,0
Чугуевский муниципальный район
13 268,00
17 429,00
17 429,00
131,4
100,0
Шкотовский муниципальный район
9 324,00
9 518,00
9 518,00
102,1
100,0
Яковлевский муниципальный район
5 953,00
15 839,00
15 839,00
266,1
100,0
Распределение утверждается администрацией края
296 729,00
Итого
596 729,00
596 729,00
596 729,00
100,0
100,0
Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
муниципальных образований
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент исполнения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
3 186,00
4 421,00
4 421,00
138,8
100,0
Артемовский городской округ
5 355,00
7 732,00
7 732,00
144,4
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
2 043,00
3 109,00
3 109,00
152,2
100,0
Владивостокский городской округ
24 437,00
34 241,00
34 241,00
140,1
100,0
Дальнегорский городской округ
2 699,00
3 885,00
3 885,00
143,9
100,0
Дальнереченский городской округ
2 452,00
3 187,00
3 187,00
130,0
100,0
Лесозаводский городской округ
2 914,60
4 651,60
4 651,60
159,6
100,0
Находкинский городской округ
8 252,00
11 791,00
11 791,00
142,9
100,0
Партизанский городской округ
2 759,00
3 908,00
3 908,00
141,6
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
2 780,00
3 950,00
3 950,00
142,1
100,0
Уссурийский городской округ
8 902,40
13 573,40
13 573,40
152,5
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 919,00
2 803,00
2 539,22
132,3
90,6
Анучинский муниципальный район
1 351,00
1 945,00
1 945,00
144,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
1 332,00
1 949,00
1 949,00
146,3
100,0
Кавалеровский муниципальный район
1 578,00
2 230,00
2 230,00
141,3
100,0
Кировский муниципальный район
2 016,00
2 953,00
2 953,00
146,5
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 765,00
2 616,00
2 616,00
148,2
100,0
Лазовский муниципальный район
1 238,00
1 726,00
1 726,00
139,4
100,0
Михайловский муниципальный район
2 580,00
3 848,00
3 848,00
149,1
100,0
Надеждинский муниципальный район
2 860,00
4 053,00
4 053,00
141,7
100,0
Октябрьский муниципальный район
2 276,00
3 377,00
3 377,00
148,4
100,0
Ольгинский муниципальный район
1 040,00
1 509,00
1 509,00
145,1
100,0
Партизанский муниципальный район
2 334,00
3 436,00
3 436,00
147,2
100,0
Пограничный муниципальный район
1 738,00
2 560,00
2 560,00
147,3
100,0
Пожарский муниципальный район
2 465,00
3 634,00
3 634,00
147,4
100,0
Спасский муниципальный район
2 486,00
3 715,40
3 715,40
149,5
100,0
Тернейский муниципальный район
1 060,00
1 553,00
1 553,00
146,5
100,0
Ханкайский муниципальный район
2 309,00
3 402,00
3 402,00
147,3
100,0
Хасанский муниципальный район
2 220,00
3 260,00
3 260,00
146,8
100,0
Хорольский муниципальный район
2 418,00
3 482,00
3 482,00
144,0
100,0
Черниговский муниципальный район
2 813,00
4 089,00
4 089,00
145,4
100,0
Чугуевский муниципальный район
2 600,00
3 762,00
3 762,00
144,7
100,0
Шкотовский муниципальный район
1 676,00
2 534,00
2 534,00
151,2
100,0
Яковлевский муниципальный район
1 518,00
2 420,00
2 420,00
159,4
100,0
Итого
111 372,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Приложение 16
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Приморского края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет
2006 года
Кассовое исполнение
за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент исполнения к уточнен-ному плану года
Артемовский городской округ
23 000,00
23 000,00
23 000,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
15 668,60
15 668,60
15 668,60
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
11 755,00
11 755,00
11 755,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Итого
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Приложение 17
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований, субвенций на переселение граждан и развитие социальной и инженерной инфраструктуры бюджетам закрытых административно-территориальных образований за 2006 год
(тыс. рублей)
кассовое исполнение за
2006 год
Приложение 18
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточнен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
Арсеньевский городской округ
774,56
1 033,12
1 033,12
133,4
100,0
Артемовский городской округ
1 010,63
1 345,61
1 345,61
133,1
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
469,18
625,20
625,20
133,3
100,0
Владивостокский городской округ
5 476,84
7 309,13
7 309,13
133,5
100,0
Дальнегорский городской округ
602,95
804,16
804,16
133,4
100,0
Дальнереченский городской округ
329,69
439,63
439,63
133,3
100,0
Лесозаводский городской округ
479,64
639,13
639,13
133,3
100,0
Находкинский городской округ
1 258,71
1 677,47
1 677,47
133,3
100,0
Партизанский городской округ
665,64
887,11
887,11
133,3
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
557,22
743,62
743,62
133,5
100,0
Уссурийский городской округ
1 609,45
2 144,16
2 144,16
133,2
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
207,89
277,36
277,36
133,4
100,0
Анучинский муниципальный район
160,48
213,91
213,91
133,3
100,0
Дальнереченский муниципальный район
127,91
169,28
169,28
132,3
100,0
Кавалеровский муниципальный район
351,39
467,64
467,64
133,1
100,0
Кировский муниципальный район
238,34
317,31
317,31
133,1
100,0
Красноармейский муниципальный район
182,03
242,43
242,43
133,2
100,0
Лазовский муниципальный район
150,96
201,66
201,66
133,6
100,0
Михайловский муниципальный район
307,56
410,76
410,76
133,6
100,0
Надеждинский муниципальный район
345,35
459,22
459,22
133,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
292,01
388,07
388,07
132,9
100,0
Ольгинский муниципальный район
108,60
108,60
108,60
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
223,75
298,66
298,66
133,5
100,0
Пограничный муниципальный район
168,80
225,00
225,00
133,3
100,0
Пожарский муниципальный район
251,78
336,62
336,62
133,7
100,0
Спасский муниципальный район
272,72
363,76
363,76
133,4
100,0
Тернейский муниципальный район
107,60
107,60
107,60
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
226,07
301,15
301,15
133,2
100,0
Хасанский муниципальный район
264,46
352,77
352,77
133,4
100,0
Хорольский муниципальный район
318,32
424,83
424,83
133,5
100,0
Черниговский муниципальный район
406,92
542,53
542,53
133,3
100,0
Чугуевский муниципальный район
226,42
301,93
301,93
133,3
100,0
Шкотовский муниципальный район
173,58
231,30
231,30
133,3
100,0
Яковлевский муниципальный район
150,67
200,81
200,81
133,3
100,0
Итого
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Приложение 19
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Норма-тив чис-лен-ности работ-ников по воин-скому учету, всего
В том числе
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое испол-нение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
осво-бож-ден-ные военно-учет-ные работ-ники (на 1 став-ку)
работ-ники по совме-сти-тель-ству (на 0,5 став-ки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дальнегорский городской округ
4
3
1
281,8
281,8
0,0
0,0
0,0
Дальнереченский городской округ
1
1
80,5
80,5
80,5
100,0
100,0
Партизанский городской округ
4
2
2
241,6
241,6
241,6
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
8
7
1
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
3
2
1
201,3
201,3
201,3
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
6
2
4
322,1
322,1
322,1
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
6
3
3
362,4
362,4
362,4
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
6
2
4
322,1
322,1
322,1
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
11
4
7
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
7
4
3
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
7
7
563,7
563,7
563,7
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
9
9
724,8
724,8
724,8
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
6
6
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
7
7
281,8
281,8
281,8
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
7
5
2
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
7
5
2
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
9
3
6
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
12
10
2
885,8
885,8
885,8
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
10
2
8
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
6
3
3
362,4
362,4
362,4
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
7
4
3
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
8
5
3
523,4
523,4
523,4
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
6
5
1
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
12
4
8
644,2
644,2
644,2
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
10
5
5
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
4
2
2
241,6
241,6
241,6
100,0
100,0
Итого
183
105
78
11 596,2
11 596,2
11 314,4
97,6
97,6
Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года, за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Владивостокский городской округ
25 247,60
25 247,60
2 025,67
8,0
8,0
Уссурийский городской округ
5 221,20
5 221,20
5 013,27
96,0
96,0
Партизанский муниципальный район
1 251,10
1 251,10
47,00
3,8
3,8
Хасанский муниципальный район
1 472,20
1 472,20
1 472,20
100,0
100,0
Итого
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Приложение 21
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Итого
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Приложение 22
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
1 445,70
1 409,20
1 409,20
97,5
100,0
Артемовский городской округ
1 969,80
1 652,80
1 652,80
83,9
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
1 304,40
0,00
0,00
0,0
0,0
Владивостокский городской округ
13 524,00
17 984,80
11 999,55
88,7
66,7
Дальнегорский городской округ
1 102,50
1 221,20
1 221,20
110,8
100,0
Дальнереченский городской округ
2 021,30
2 075,60
2 075,60
102,7
100,0
Лесозаводский городской округ
2 426,00
2 362,10
2 362,10
97,4
100,0
Находкинский городской округ
4 643,40
4 376,90
4 376,90
94,3
100,0
Партизанский городской округ
1 999,80
2 127,40
2 127,40
106,4
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
1 463,90
1 344,20
1 344,20
91,8
100,0
Уссурийский городской округ
5 179,70
4 151,70
4 151,70
80,2
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 096,20
1 034,10
1 034,10
94,3
100,0
Анучинский муниципальный район
930,10
967,10
967,10
104,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
0,00
611,00
611,00
0,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
870,40
1 031,50
1 031,50
118,5
100,0
Кировский муниципальный район
1 026,90
1 147,50
1 147,50
111,7
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 117,00
1 001,70
1 001,70
89,7
100,0
Лазовский муниципальный район
694,00
533,30
533,30
76,8
100,0
Михайловский муниципальный район
1 910,50
1 669,30
1 669,30
87,4
100,0
Надеждинский муниципальный район
1 577,30
1 029,50
1 029,50
65,3
100,0
Октябрьский муниципальный район
1 267,40
1 191,20
1 191,20
94,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
608,70
861,40
861,40
141,5
100,0
Партизанский муниципальный район
1 234,30
1 159,90
1 159,90
94,0
100,0
Пограничный муниципальный район
617,40
570,70
570,70
92,4
100,0
Пожарский муниципальный район
955,40
893,60
893,60
93,5
100,0
Спасский муниципальный район
1 031,20
1 049,10
1 049,10
101,7
100,0
Тернейский муниципальный район
669,40
707,80
707,80
105,7
100,0
Ханкайский муниципальный район
794,10
1 097,80
1 097,80
138,2
100,0
Хасанский муниципальный район
847,80
891,30
891,30
105,1
100,0
Хорольский муниципальный район
1 164,50
934,90
934,90
80,3
100,0
Черниговский муниципальный район
1 258,60
1 415,10
1 415,10
112,4
100,0
Чугуевский муниципальный район
999,10
777,80
777,80
77,9
100,0
Шкотовский муниципальный район
974,70
1 155,10
1 155,10
118,5
100,0
Яковлевский муниципальный район
765,70
699,00
699,00
91,3
100,0
Итого
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Приложение 23
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточнен-ный бюджет 2006 года
Кассовое исполне-
ние за
2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Владивостокский городской округ
0,00
1 200,00
1 200,00
0,0
100,0
Партизанский городской округ
0,00
5 000,00
5 000,00
0,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
0,00
500,00
500,00
0,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Лазовский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Пограничный муниципальный район
0,00
5 000,00
5 000,00
0,0
100,0
Тернейский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Итого
Приложение 24
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств, передаваемых муниципальным образованиям Приморского края для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, на оказание финансовой помощи муниципальным районам, пострадавшим во время циклона 27-28 августа 2006 года, за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Партизанский городской округ
0,00
120,00
120,00
0,0
100,0
Партизанский муниципальный район
0,00
1 184,00
1 184,00
0,0
100,0
Хасанский муниципальный район
0,00
862,00
862,00
0,0
100,0
Итого
0,00
2 166,00
2 166,00
0,0
100,0
Приложение 25
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам на компенсацию разницы между фактической и плановой стоимостью жидкого топлива организациям коммунального комплекса за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
0,00
11 753,00
11 753,00
0,0
100,0
Находкинский городской округ
0,00
735,00
0,00
0,0
0,0
Городской округ Спасск-Дальний
0,00
2 987,00
2 987,00
0,0
100,0
Уссурийский городской округ
0,00
66 194,00
66 194,00
0,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
0,00
42 069,00
42 069,00
0,0
100,0
Анучинский муниципальный район
0,00
551,00
551,00
0,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
0,00
2 155,00
2 155,00
0,0
100,0
Хасанский муниципальный район
0,00
15 000,00
15 000,00
0,0
100,0
Итого
0,00
141 444,00
140 709,00
0,0
99,5
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 июня 2007 года
СТАТЬЯ 1.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 112 Закона Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае", Законом Приморского края "О краевом бюджете на 2006 год", утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2006 год по доходам в сумме 32 353 886,94 тыс. рублей, по расходам - в сумме 30 811 352,40 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 1 542 534,54 тыс. рублей согласно приложению 1.
СТАТЬЯ 2.
Утвердить отчет об исполнении расходов краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2006 год согласно приложению 2.
СТАТЬЯ 3.
Утвердить отчет об исполнении долгосрочных краевых целевых программ и федеральных целевых программ, подлежащих софинансированию из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета, за 2006 год согласно приложению 3.
СТАТЬЯ 4.
Утвердить отчет об исполнении расходов на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" и финансирование краевых целевых программ "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы, "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы за 2006 год согласно приложению 4.
СТАТЬЯ 5.
Утвердить отчет об исполнении расходов краевого бюджета в ведомственной структуре расходов краевого бюджета за 2006 год согласно приложению 5.
СТАТЬЯ 6.
Утвердить отчет об исполнении средств на инвестиции в основные фонды за счет федерального и краевого бюджетов за 2006 год согласно приложению 6.
СТАТЬЯ 7.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год согласно приложению 7.
СТАТЬЯ 8.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам городских округов из краевого фонда финансовой поддержки поселений за 2006 год согласно приложению 8.
СТАТЬЯ 9.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию отдельных государственных полномочий, за 2006 год согласно приложению 9.
СТАТЬЯ 10.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год согласно приложению 10.
СТАТЬЯ 11.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и нормативы за 2006 год согласно приложению 11.
СТАТЬЯ 12.
Утвердить отчет о предоставленных государственных гарантиях Приморского края за 2006 год на сумму, превышающую 0,01 процента расходов краевого бюджета на 2006 год, по утвержденному перечню получателей согласно приложению 12.
СТАТЬЯ 13.
Утвердить отчет об исполнении Программы государственных внутренних заимствований Приморского края за 2006 год согласно приложению 13.
СТАТЬЯ 14.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год согласно приложению 14.
СТАТЬЯ 15.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 2006 год согласно приложению 15.
СТАТЬЯ 16.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Приморского края за 2006 год согласно приложению 16.
СТАТЬЯ 17.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований, субвенций на переселение граждан и развитие социальной и инженерной инфраструктуры бюджетам закрытых административно-территориальных образований за 2006 год согласно приложению 17.
СТАТЬЯ 18.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан за 2006 год согласно приложению 18.
СТАТЬЯ 19.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2006 год согласно приложению 19.
СТАТЬЯ 20.
Утвердить отчет об исполнении средств на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года, за 2006 год согласно приложению 20.
СТАТЬЯ 21.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах за 2006 год согласно приложению 21.
СТАТЬЯ 22.
Утвердить отчет об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за 2006 год согласно приложению 22.
СТАТЬЯ 23.
Утвердить отчет об исполнении средств дотаций бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год согласно приложению 23.
СТАТЬЯ 24.
Утвердить отчет об исполнении средств, передаваемых муниципальным образованиям Приморского края для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, на оказание финансовой помощи муниципальным районам, пострадавшим во время циклона 27-28 августа 2006 года, за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае за 2006 год согласно приложению 24.
СТАТЬЯ 25.
Утвердить отчет об исполнении средств субсидий бюджетам на компенсацию разницы между фактической и плановой стоимостью жидкого топлива организациям коммунального комплекса за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год согласно приложению 25.
СТАТЬЯ 26.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
С.М. Дарькин
г. Владивосток
28 июня 2007 года
№ 111-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление
федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более70 процентов)
Расходы на дорожное хозяйство Приморского края - реализация федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)", подпрограммы "Автомобильные дороги", предусмотренные федеральным бюджетом на 2006 год
Строительство объектов общегражданского назначения- краевых автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них
реконструкция здания казармы под общежитие полка контрольно-постовой службы милиции при управлении внутренних дел Приморского края вг. Владивостоке
подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до
2010 года" за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 2006 год
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до
2010 года" по договору от 08.04.2005 № 1103-251/172 (строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске) за счет остатков федеральных средств прошлых лет
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 2006 год
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" за счет остатков федеральных средств прошлых лет
расходы на строительство объекта общеобразовательная школа на 154 учащихся в
с. Верхняя Бреевка Чугуевского района (II очередь строительства) за счет средств резервного фонда администрации края
средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на непрограммные инвестиции в основные фонды (школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция),г. Владивосток)
софинансирование федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы, подпрограммы
"Дети-сироты"
краевая целевая программа "Пожарная безопасность"на 2005-2008 годы
на проведение международного кинофестиваля вг. Владивостоке
расходы на проведение спортивных соревнований
некоммерческого партнерства "Футбольный клуб
"Луч-Энергия"
Реализация мер социальной поддержки ветеранов
труда - всего
предусмотренные федеральным бюджетом на
2006 год
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и федеральным бюджетом на 2006 год
Субсидии на компенсацию жилья в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
(тыс. рублей)
Наименование
Раз-дел, под-раз-дел
Целевая статья
Вид расхо-дов
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-ненно-му плану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общегосударственные вопросы
0100
0000000
000
-1 464 115,53
-1 403 919,66
1 335 228,54
-91,2
-95,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
0000000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
0102
0010000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Центральный аппарат
0102
0010000
005
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
0103
0000000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
0103
0010000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Центральный аппарат
0103
0010000
005
167 658,00
168 658,00
152 290,41
90,8
90,3
Члены Совета Федерации и их помощники
0103
0010000
021
491,30
773,60
720,13
146,6
93,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0010000
024
2 841,00
2 841,00
2 005,20
70,6
70,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
0103
0010000
025
40 134,00
40 134,00
32 002,79
79,7
79,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
0000000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
0104
0010000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Центральный аппарат
0104
0010000
005
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Судебная система
0105
0000000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
0105
0010000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов
0105
0010000
068
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
0106
0000000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
0106
0010000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Центральный аппарат
0106
0010000
005
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
0000000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
0107
0010000
000
39 408,00
29 408,00
27 271,36
69,2
92,7
Центральный аппарат
0107
0010000
005
14 788,00
14 788,00
13 757,91
93,0
93,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
0107
0010000
091
14 620,00
14 620,00
13 513,45
92,4
92,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
0107
0010000
095
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Проведение выборов и референдумов
0107
0200000
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
0107
0200000
095
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
0112
0000000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по долговым обязательствам
0112
0650000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
0112
0650000
151
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Резервные фонды
0113
0000000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды
0113
0700000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
0113
0700000
183
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Другие общегосударственные вопросы
0115
0000000
000
-2 211 676,61
-1 959 476,17
854 397,09
-38,6
-43,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
0115
0010000
000
371 254,57
434 531,17
369 058,19
99,4
84,9
Центральный аппарат
0115
0010000
005
308 901,90
371 560,32
306 167,00
99,1
82,4
Члены Совета Федерации и их помощники
0115
0010000
021
483,50
449,20
449,14
92,9
99,9
Депутаты Государственной Думы и их помощники
0115
0010000
023
5 301,17
5 953,65
5 941,30
112,1
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
0010000
327
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
0115
0900000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
0115
0900000
200
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0115
0920000
000
-3 061 416,28
-2 874 590,24
65 249,25
-2,1
-2,3
Выполнение других обязательств государства
0115
0920000
216
162 732,74
163 908,90
141 862,33
87,2
86,5
Финансовая поддержка на возвратной основе
0115
0920000
520
-3 224 149,02
-3 038 499,14
-76 613,08
2,4
2,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
0115
0930000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
0930000
327
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0115
1020000
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0115
1020000
214
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0115
4400000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0115
4400000
327
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Фонд компенсаций
0115
5190000
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи
0115
5190000
617
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Региональные целевые программы
0115
5220000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0115
5222500
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Специальные мероприятия
0115
5222500
254
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Национальная оборона
0200
0000000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мобилизационная подготовка экономики
0203
0000000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
0203
2090000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0203
2090000
237
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300
0000000
000
2 981 906,75
3 019 939,26
3 042 067,45
102,0
100,7
Органы внутренних дел
0302
0000000
000
2 107 684,66
2 145 037,07
2 170 237,08
103,0
101,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0302
1020000
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0302
1020000
214
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
0302
2020000
000
2 107 684,66
2 142 380,88
2 167 580,89
102,8
101,2
Вещевое обеспечение
0302
2020000
220
24 884,00
24 884,00
24 884,00
100,0
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
0302
2020000
239
1 419 455,00
1 416 042,30
1 416 042,30
99,8
100,0
Гражданский персонал
0302
2020000
240
88 430,00
94 092,70
94 092,70
106,4
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0302
2020000
253
522 211,66
552 707,88
577 907,89
110,7
104,6
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0302
2020000
472
52 704,00
54 654,00
54 654,00
103,7
100,0
Органы юстиции
0304
0000000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Фонд компенсаций
0304
5190000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0304
5190000
608
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
0309
0000000
000
74 150,22
74 830,32
73 845,50
99,6
98,7
Воинские формирования (органы, подразделения)
0309
2020000
000
47 041,22
47 721,32
46 768,54
99,4
98,0
Вещевое обеспечение
0309
2020000
220
290,00
290,00
290,00
100,0
100,0
Продовольственное обеспечение
0309
2020000
221
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Гражданский персонал
0309
2020000
240
26 361,00
26 361,00
26 361,00
100,0
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0309
2020000
253
20 370,22
21 050,32
20 097,54
98,7
95,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
0309
3020000
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0309
3020000
327
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение противопожарной безопасности
0310
0000000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Воинские формирования (органы, подразделения)
0310
2020000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Вещевое обеспечение
0310
2020000
220
10 299,00
10 099,00
10 099,00
98,1
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
0310
2020000
239
288 152,00
287 902,00
287 800,53
99,9
99,9
Гражданский персонал
0310
2020000
240
310 804,00
311 070,00
311 066,07
100,1
99,9
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
0310
2020000
253
167 501,00
170 000,00
169 719,75
101,3
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
0310
2020000
472
13 300,00
11 016,00
10 171,89
76,5
92,3
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
0310
2020000
473
632,00
601,00
538,15
85,2
89,5
Национальная экономика
0400
0000000
000
4 032 338,21
4 076 325,04
3 974 812,66
98,6
97,5
Топливо и энергетика
0402
0000000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
0402
2480000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
0402
2480000
322
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
0405
0000000
000
488 944,23
530 997,88
493 305,76
100,9
92,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
0405
0010000
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Центральный аппарат
0405
0010000
005
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Сельскохозяйственное производство
0405
2600000
000
403 769,23
445 822,88
412 169,52
102,1
92,5
Животноводство
0405
2600000
335
167 020,00
166 590,00
166 434,97
99,6
99,9
Элитное семеноводство
0405
2600000
336
23 759,47
21 664,17
20 511,16
86,3
94,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
0405
2600000
340
52 749,91
90 135,71
89 408,64
169,5
99,2
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур
0405
2600000
341
11 480,85
20 314,00
12 790,61
111,4
63,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
0405
2600000
342
105 613,00
93 253,00
93 172,35
88,2
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
0405
2600000
355
31 886,00
31 886,00
17 194,05
53,9
53,9
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства
0405
2600000
356
1 260,00
13 450,00
12 345,79
979,8
91,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
0405
2600000
357
10 000,00
8 530,00
311,95
3,1
3,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
0405
2630000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0405
2630000
327
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Водные ресурсы
0406
0000000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водохозяйственные мероприятия
0406
2800000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Гидротехнические сооружения
0406
2800000
349
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Лесное хозяйство
0407
0000000
000
26 041,64
29 412,54
25 723,86
98,8
87,5
Фонд компенсаций
0407
5190000
000
26 041,64
29 412,54
25 723,86
98,8
87,5
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации
0407
5190000
619
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство
0407
5190000
620
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Транспорт
0408
0000000
000
2 276 056,63
2 280 118,91
2 276 456,52
100,0
99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
0408
0010000
000
56 186,00
82 631,55
78 976,36
140,6
95,6
Центральный аппарат
0408
0010000
005
56 186,00
82 631,55
78 976,36
140,6
95,6
Федеральные целевые программы
0408
1000000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"
0408
1000100
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
0408
1000102
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0408
1000102
213
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0408
1020000
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0408
1020000
214
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Воздушный транспорт
0408
3000000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
0408
3000000
361
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Дорожное хозяйство
0408
3150000
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
99,9
99,9
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
3150000
365
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
99,9
99,9
Дотации и субвенции
0408
5170000
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
99,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан
0408
5170000
616
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
99,9
Региональные целевые программы
0408
5220000
000
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
0408
5220700
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5220700
365
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0408
5221100
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5221100
365
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
0408
5222700
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
0408
5222700
365
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Связь и информатика
0409
0000000
000
68 366,71
70 866,71
49 898,87
73,0
70,4
Федеральные целевые программы
0409
1000000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
0409
1004400
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Строительство объектов для нужд отрасли
0409
1004400
213
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Региональные целевые программы
0409
5220000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на 2005-2010 годы
0409
5221000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Строительство объектов для нужд отрасли
0409
5221000
213
12 504,00
12 504,00
12 119,82
96,9
96,9
Информатика
0409
5221000
381
45 630,00
45 630,00
35 986,34
78,9
78,9
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики
0409
5221000
382
9 866,00
9 866,00
1 426,00
14,5
14,5
Другие вопросы в области национальной экономики
0411
0000000
000
664 929,00
664 929,00
629 427,65
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
0411
0010000
000
68 229,00
68 229,00
52 152,07
76,4
76,4
Центральный аппарат
0411
0010000
005
68 229,00
68 229,00
52 152,07
76,4
76,4
Федеральные целевые программы
0411
1000000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
0411
1004600
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Строительство объектов для нужд отрасли
0411
1004600
213
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0411
1020000
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0411
1020000
214
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
0411
3400000
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
99,9
99,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
0411
3400000
406
32 700,00
32 700,00
32 698,05
99,9
99,9
Малый бизнес и предпринимательство
0411
3450000
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Государственная поддержка малого предпринимательства
0411
3450000
521
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Региональные целевые программы
0411
5220000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы
0411
5220300
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0411
5220300
213
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
0000000
000
3 851 148,56
3 893 406,23
3 632 809,64
94,3
93,3
Жилищное хозяйство
0501
0000000
000
541 940,45
574 598,12
464 305,60
85,7
80,8
Федеральные целевые программы
0501
1000000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
0501
1000400
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
0501
1000402
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
1000402
213
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
0501
1000404
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
1000404
213
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0501
1020000
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Строительство объектов общегражданского назначения
0501
1020000
214
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
0501
1040000
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
0501
1043000
666
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
0501
3500000
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
0501
3500000
410
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Региональные целевые программы
0501
5220000
000
382 500,00
382 500,00
350 398,59
91,6
91,6
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
0501
5220400
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5220400
213
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2004-2010 годы
0501
5220500
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5220500
213
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0501
5221100
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0501
5221100
213
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
0502
0000000
000
2 983 520,30
2 988 520,30
2 843 247,71
95,3
95,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0502
1020000
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Строительство объектов общегражданского назначения
0502
1020000
214
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Поддержка коммунального хозяйства
0502
3510000
000
2 642 631,80
2 647 631,80
2 578 386,79
97,6
97,4
Субсидии
0502
3510000
197
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
0502
3510000
411
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
0502
3510000
412
10 321,80
15 321,80
4 999,00
48,4
32,6
Региональные целевые программы
0502
5220000
000
197 592,00
197 592,00
161 532,92
81,8
81,8
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
0502
5220200
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Строительство объектов для нужд отрасли
0502
5220200
213
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
0502
5220800
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Строительство объектов для нужд отрасли
0502
5220800
213
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края" на 2005-2006 годы
0502
5221200
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
0502
5221200
412
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0504
0000000
000
325 687,81
330 287,81
325 256,33
99,9
98,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
0504
0010000
000
22 078,00
26 678,00
21 646,52
98,0
81,1
Центральный аппарат
0504
0010000
005
22 078,00
26 678,00
21 646,52
98,0
81,1
Федеральные целевые программы
0504
1000000
000
303 609,81
303 609,81
303 609,81
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
0504
1000900
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0504
1000900
213
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
0504
1004600
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0504
1004600
213
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
0600
0000000
000
9 993,20
9 726,20
8 945,94
89,5
92,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
0602
0000000
000
9 993,20
9 726,20
8 945,94
89,5
92,0
Природоохранные учреждения
0602
4110000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0602
4110000
327
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Фонд компенсаций
0602
5190000
000
912,40
912,40
381,30
41,8
41,8
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
0602
5190000
358
516,20
516,20
381,30
73,9
73,9
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
0602
5190000
359
396,20
396,20
0,00
0,0
0,0
Региональные целевые программы
0602
5220000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
0602
5220800
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Природоохранные мероприятия
0602
5220800
443
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Образование
0700
0000000
000
1 917 074,33
1 960 880,74
1 889 299,50
98,6
96,3
Общее образование
0702
0000000
000
1 150 576,75
1 163 884,42
1 118 770,57
97,2
96,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0702
1020000
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Строительство объектов общегражданского назначения
0702
1020000
214
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
0702
4210000
000
83 821,00
83 821,00
80 961,60
96,6
96,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4210000
327
83 821,00
83 821,00
80 961,60
96,6
96,6
Школы-интернаты
0702
4220000
000
77 715,60
78 895,60
78 584,26
101,1
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4220000
327
77 715,60
78 895,60
78 584,26
101,1
99,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми
0702
4230000
000
24 676,36
24 814,36
24 808,16
100,5
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4230000
327
24 676,36
24 814,36
24 808,16
100,5
99,9
Детские дома
0702
4240000
000
317 072,59
325 728,46
320 244,86
101,0
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4240000
327
317 072,59
325 728,46
320 244,86
101,0
98,3
Специальные (коррекционные) учреждения
0702
4330000
000
495 491,20
487 002,00
462 039,76
93,2
94,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0702
4330000
327
495 491,20
487 002,00
462 039,76
93,2
94,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
0702
5200000
000
13 700,00
20 523,00
19 507,07
142,4
95,0
Поощрение лучших учителей
0702
5200000
622
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0702
5200000
623
0,00
6 823,00
5 807,07
0,0
85,1
Региональные целевые программы
0702
5220000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0702
5221100
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
0702
5221100
213
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Начальное профессиональное образование
0703
0000000
000
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Профессионально-технические училища
0703
4250000
000
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0703
4250000
327
433 959,20
432 474,53
425 188,34
98,0
98,3
Среднее профессиональное образование
0704
0000000
000
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Средние специальные учебные заведения
0704
4270000
000
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0704
4270000
327
157 985,60
157 945,60
146 646,22
92,8
92,8
Переподготовка и повышение квалификации
0705
0000000
000
36 195,10
37 195,10
36 476,00
100,8
98,1
Институты повышения квалификации
0705
4280000
000
34 695,10
35 695,10
35 149,61
101,3
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0705
4280000
327
34 695,10
35 695,10
35 149,61
101,3
98,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
0705
4290000
000
1 500,00
1 500,00
1 326,39
88,4
88,4
Переподготовка и повышение квалификации кадров
0705
4290000
450
1 500,00
1 500,00
1 326,39
88,4
88,4
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
0000000
000
40 000,00
47 023,41
46 855,07
117,1
99,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью
0707
4310000
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0707
4310000
447
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
0707
4320000
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
99,9
99,9
Оздоровление детей
0707
4320000
452
38 300,00
38 300,00
38 299,68
99,9
99,9
Другие вопросы в области образования
0709
0000000
000
98 357,68
122 357,68
115 363,30
117,3
94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
0709
0010000
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Центральный аппарат
0709
0010000
005
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
0709
4350000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4350000
327
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Мероприятия в области образования
0709
4360000
000
35 177,08
59 177,08
58 291,37
165,7
98,5
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
0709
4360000
291
14 943,08
14 943,08
14 801,40
99,1
99,1
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
0709
4360000
292
10 000,00
20 000,00
19 499,99
195,0
97,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
0709
4360000
447
234,00
14 234,00
13 999,98
5982,9
98,4
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0709
4360000
448
10 000,00
10 000,00
9 990,00
99,9
99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
0709
4520000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0709
4520000
327
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Региональные целевые программы
0709
5220000
000
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на
2005-2008 годы
0709
5221400
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Государственная поддержка в сфере образования
0709
5221400
285
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0709
5222500
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Государственная поддержка в сфере образования
0709
5222500
285
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Культура, кинематография и средства массовой информации
0800
0000000
000
537 681,99
535 134,56
526 346,47
97,9
98,4
Культура
0801
0000000
000
350 355,99
348 708,56
344 997,30
98,5
98,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0801
1020000
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
0801
1020000
214
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
0801
4400000
000
82 516,00
99 563,00
99 503,95
120,6
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4400000
327
82 516,00
99 563,00
99 503,95
120,6
99,9
Музеи и постоянные выставки
0801
4410000
000
61 418,85
44 202,65
41 045,22
66,8
92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4410000
327
61 418,85
44 202,65
41 045,22
66,8
92,9
Библиотеки
0801
4420000
000
25 544,10
25 465,20
25 347,21
99,2
99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4420000
327
25 544,10
25 465,20
25 347,21
99,2
99,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
0801
4430000
000
92 358,04
90 958,71
90 581,92
98,1
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801
4430000
327
92 358,04
90 958,71
90 581,92
98,1
99,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4500000
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0801
4500000
453
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Телевидение и радиовещание
0803
0000000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Телерадиокомпании
0803
4530000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0803
4530000
327
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Периодическая печать и издательства
0804
0000000
000
50 110,00
49 110,00
47 920,34
95,6
97,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4500000
000
31 670,00
30 670,00
29 825,16
94,2
97,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4500000
453
31 670,00
30 670,00
29 825,16
94,2
97,2
Периодическая печать
0804
4560000
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0804
4560000
453
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
0804
4570000
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0804
4570000
327
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
0000000
000
50 088,00
50 188,00
46 300,83
92,4
92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций
0806
0010000
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Центральный аппарат
0806
0010000
005
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
000
42 311,00
42 411,00
39 745,64
93,9
93,7
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
0806
4500000
448
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
0806
4500000
453
42 311,00
42 311,00
39 645,64
93,7
93,7
Здравоохранение и спорт
0900
0000000
000
4 173 563,00
4 141 413,00
3 993 365,67
95,7
96,4
Здравоохранение
0901
0000000
000
3 074 608,00
3 094 458,00
3 067 433,33
99,8
99,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0901
1020000
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Строительство объектов общегражданского назначения
0901
1020000
214
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
0901
4690000
000
128 716,00
130 644,00
123 915,33
96,3
94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4690000
327
128 716,00
130 644,00
123 915,33
96,3
94,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
0901
4700000
000
983 987,82
1 003 278,82
991 061,34
100,7
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4700000
327
983 987,82
1 003 278,82
991 061,34
100,7
98,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
0901
4710000
000
55 502,90
56 307,90
55 191,73
99,4
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4710000
327
55 502,90
56 307,90
55 191,73
99,4
98,0
Станции переливания крови
0901
4720000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4720000
327
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Санатории для больных туберкулезом
0901
4730000
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4730000
327
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0901
4850000
000
124 482,00
123 554,00
122 939,38
98,8
99,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0901
4850000
455
6 482,00
5 554,00
4 939,38
76,2
88,9
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
0901
4850000
457
118 000,00
118 000,00
118 000,00
100,0
100,0
Дома ребенка
0901
4860000
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0901
4860000
327
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
0901
7710000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0901
7710000
455
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Спорт и физическая культура
0902
0000000
000
1 026 392,00
974 392,00
857 223,49
83,5
88,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
0902
1020000
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Строительство объектов общегражданского назначения
0902
1020000
214
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
0902
4820000
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Спортивные команды
0902
4820000
454
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
0902
5120000
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0902
5120000
455
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
0904
0000000
000
72 563,00
72 563,00
68 708,85
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
0904
0010000
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Центральный аппарат
0904
0010000
005
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
0904
4850000
000
1 100,00
1 100,00
1 072,96
97,5
97,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
4850000
455
1 100,00
1 100,00
1 072,96
97,5
97,5
Региональные целевые программы
0904
5220000
000
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" на 2004-2008 годы
0904
5222300
000
50 000,00
50 000,00
49 999,14
99,9
99,9
Подпрограмма "Сахарный диабет"
0904
5222301
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222301
455
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
0904
5222302
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222302
455
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Онкология"
0904
5222305
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
99,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222305
455
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
0904
5222500
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
0904
5222500
455
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Социальная политика
1000
0000000
000
4 950 348,01
4 740 703,59
4 283 255,20
86,5
90,4
Пенсионное обеспечение
1001
0000000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Пенсии
1001
4900000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
1001
4900000
714
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
1002
0000000
000
819 065,00
819 065,00
790 921,55
96,6
96,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды
1002
1020000
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Строительство объектов общегражданского назначения
1002
1020000
214
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
1002
4520000
000
4 755,67
4 755,67
4 521,14
95,1
95,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
4520000
327
4 755,67
4 755,67
4 521,14
95,1
95,1
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
1002
5010000
000
403 684,63
409 755,63
401 514,77
99,5
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5010000
327
403 684,63
409 755,63
401 514,77
99,5
98,0
Учреждения социального обслуживания населения
1002
5060000
000
391 680,70
385 609,70
373 862,18
95,5
97,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
1002
5060000
327
391 680,70
385 609,70
373 862,18
95,5
97,0
Социальное обеспечение населения
1003
0000000
000
3 492 212,62
3 290 168,20
2 911 571,91
83,4
88,5
Федеральные целевые программы
1003
1000000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»
1003
1001100
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Субсидии
1003
1001100
197
0,00
9 600,00
8 131,74
0,0
84,7
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
1003
1001100
679
0,00
12 927,80
10 194,54
0,0
78,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап)
1003
1040000
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
1003
1042000
661
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Меры социальной поддержки граждан
1003
5050000
000
3 170 505,79
2 870 661,79
2 583 671,34
81,5
90,0
Мероприятия в области социальной политики
1003
5050000
482
30 000,00
30 000,00
1 091,01
3,6
3,6
Оказание социальной помощи
1003
5050000
483
324 246,00
324 246,00
321 841,48
99,3
99,3
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1003
5050000
496
41 789,00
41 789,00
37 010,47
88,6
88,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
1003
5050000
563
1 402 175,00
1 405 561,07
1 346 741,67
96,0
95,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
1003
5050000
565
29 271,00
25 884,93
25 001,07
85,4
96,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
1003
5050000
611
1 075 718,52
775 874,52
685 633,30
63,7
88,4
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
1003
5050000
749
267 306,27
267 306,27
166 352,34
62,2
62,2
Реализация государственных функций в области социальной политики
1003
5140000
000
279 407,70
279 448,10
227 765,99
81,5
81,5
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
1003
5140000
478
126,70
167,10
167,09
131,9
99,9
Мероприятия в области социальной политики
1003
5140000
482
271 800,00
271 800,00
222 661,44
81,9
81,9
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
1003
5140000
703
7 481,00
7 481,00
4 937,46
66,0
66,0
Фонд компенсаций
1003
5190000
000
42 299,13
48 895,26
38 781,00
91,7
79,3
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
1003
5190000
493
58,00
58,00
58,00
100,0
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1003
5190000
494
7 921,40
1 128,20
504,52
6,4
44,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
1003
5190000
610
34 319,73
32 214,73
30 001,48
87,4
93,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1003
5190000
613
0,00
15 494,33
8 217,00
0,0
53,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1003
5200000
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1003
5200000
182
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
1003
5220000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа «О социальном развитии села до 2010 года»
1003
5221100
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Субсидии
1003
5221100
197
0,00
18 000,00
10 842,33
0,0
60,2
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
1003
5221100
679
0,00
32 000,00
13 592,72
0,0
42,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
1004
0000000
000
288 831,39
288 831,39
288 481,37
99,9
99,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
1004
5110000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
1004
5110000
495
330,00
330,00
87,18
26,4
26,4
Другие пособия и компенсации
1004
5110000
755
288 156,87
288 156,87
288 068,27
99,9
99,9
Фонд компенсаций
1004
5190000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
1004
5190000
495
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Другие вопросы в области социальной политики
1006
0000000
000
334 583,00
326 983,00
276 624,37
82,7
84,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
1006
0010000
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Центральный аппарат
1006
0010000
005
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Федеральные целевые программы
1006
1000000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на
2003-2006 годы
1006
1001300
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Дети-инвалиды"
1006
1001301
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
1006
1001301
213
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Дети-сироты"
1006
1001304
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
1006
1001304
213
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Межбюджетные трансферты
1100
0000000
000
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней
1101
0000000
000
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонд софинансирования социальных расходов
1101
5150000
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Субсидии
1101
5150000
197
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Дотации и субвенции
1101
5170000
000
910 373,72
940 167,14
940 167,14
103,3
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
502
560 208,00
560 208,00
560 208,00
100,0
100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1101
5170000
505
0,00
23 700,00
23 700,00
0,0
100,0
Субвенции на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
514
41 294,00
41 294,00
41 294,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
1101
5170000
564
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
1101
5170000
574
232 950,00
232 950,00
232 950,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
1101
5170000
578
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
1101
5200000
000
74 802,10
243 063,10
217 694,14
291,0
89,6
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
1101
5200000
182
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Субсидии
1101
5200000
197
0,00
144 444,00
143 709,00
0,0
99,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
1101
5200000
522
610,00
24 427,00
24 427,00
4004,4
100,0
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
1101
5200000
585
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки поселений
1101
5210000
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5210000
501
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
1101
5270000
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
1101
5270000
501
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Фонды компенсаций
1102
0000000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Фонд компенсаций
1102
5190000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
1102
5190000
069
650,00
650,00
0,00
0,0
0,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
1102
5190000
518
58 606,00
58 606,00
58 606,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1102
5190000
519
11 596,20
11 596,20
11 314,40
97,6
97,6
Cубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1102
5190000
523
5 092 073,00
5 242 073,00
5 029 313,36
98,8
95,9
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1102
5190000
590
111 72,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
1102
5190000
625
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Всего расходов
28 965 770,74
29 349 073,40
30 811 352,40
106,4
105,0
Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении долгосрочных краевых целевых программ и федеральных целевых программ, подлежащих софинансированию из бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренных к финансированию из краевого бюджета за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Итого расходов по общегосударственным вопросам
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ТРАНСПОРТ - ВСЕГО
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на 2005-2010 годы
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО
150 000,00
150 000,00
150 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае"на 2003-2010 годы
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Итого расходов по национальной экономике
508 000,00
508 000,00
489 532,16
96,4
96,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
383 060,00
383 060,00
350 958,59
91,6
91,6
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае"на 2004-2010 годы
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
247 592,00
247 592,00
211 532,92
85,4
85,4
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края"на 2005-2006 годы
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству
630 652,00
630 652,00
562 491,51
89,2
89,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ВИДОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Итого расходов по охране окружающей среды
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО
58 100,00
48 100,00
37 624,86
64,8
78,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Дети России" на
2003-2006 годы, подпрограммы
"Дети-сироты"
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на 2005-2008 годы
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
2 542,00
2 542,00
2 541,00
99,9
99,9
Итого расходов по образованию
66 642,00
56 642,00
46 145,91
69,2
81,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СПОРТА - ВСЕГО
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае"
на 2004-2008 годы
50 000,00
50 000,00
49 999,14
99,9
99,9
в том числе:
подпрограмма "Онкология"
28 000,00
28 000,00
27 999,97
99,9
99,9
подпрограмма "Сахарный диабет"
15 000,00
15 000,00
14 999,17
99,9
99,9
подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Итого расходов по здравоохранению и спорту
50 507,00
50 507,00
50 506,14
99,9
99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Итого расходов по социальной политике
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
ВСЕГО РАСХОДОВ
1 267 821,00
1 307 821,00
1 184 531,61
93,4
90,6
Приложение 4
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении расходов на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" и финансирование краевых целевых программ "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы, "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на 2003-2010 годы за 2006 год
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народно-хозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении расходов краевого бюджета в ведомственной структуре расходов краевого бюджета за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Гла-ва
Раз-дел, под-раз-дел
Целевая статья
Вид рас-хо-дов
Эко-но-ми-чес-кая ста-тья
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет2006 года
Кассовое исполнениеза 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент ис-пол-нения к уточ-нен-номуплану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Учреждение: администрация края
000
0000
0000000
000
000
9 465 839,54
9 215 754,80
8 164 601,07
86,3
88,6
Администрация края
001
0000
0000000
000
000
9 465 839,54
9 215 754,80
8 164 601,07
86,3
88,6
Общегосударственные вопросы
001
0100
0000000
000
000
677 855,37
553 855,47
438 528,80
64,7
79,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0100
210
279 056,27
277 134,00
225 986,45
81,0
81,5
Приобретение услуг
001
0100
220
131 989,90
208 418,00
161 803,00
122,6
77,6
Прочие расходы
001
0100
290
247 583,21
43 935,80
34 703,26
14,0
79,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0100
310
13 672,00
15 770,60
9 242,73
67,6
58,6
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0100
340
5 554,00
8 597,07
6 793,36
122,3
79,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
001
0102
0000000
000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0102
0010000
000
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Центральный аппарат
001
0102
0010000
005
000
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0102
210
1 695,00
1 695,00
1 505,44
88,8
88,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
001
0104
0000000
000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0104
0010000
000
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Центральный аппарат
001
0104
0010000
005
000
84 238,00
84 238,00
60 553,99
71,9
71,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0104
210
63 706,00
62 006,00
47 474,01
74,5
76,6
Приобретение услуг
001
0104
220
17 746,50
16 446,50
9 767,99
55,0
59,4
Прочие расходы
001
0104
290
2 485,50
2 485,50
142,04
5,7
5,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0104
310
200,00
200,00
187,80
93,9
93,9
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0104
340
100,00
3 100,00
2 982,15
2982,2
96,2
Судебная система
001
0105
0000000
000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0105
0010000
000
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Обеспечение деятельности аппаратов судов
001
0105
0010000
068
000
55 860,00
55 860,00
51 999,47
93,1
93,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0105
210
50 429,00
50 429,00
46 578,57
92,4
92,4
Приобретение услуг
001
0105
220
3 106,00
3 106,00
3 095,90
99,7
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0105
310
984,00
984,00
984,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0105
340
1 341,00
1 341,00
1 341,00
100,0
100,0
Резервные фонды
001
0113
0000000
000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды
001
0113
0700000
000
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
001
0113
0700000
183
000
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Прочие расходы
001
0113
290
202 940,78
13 304,91
8 526,95
4,2
64,1
Другие общегосударственные вопросы
001
0115
0000000
000
000
333 121,59
398 757,56
315 942,95
94,8
79,2
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0115
0010000
000
000
306 294,57
369 571,17
304 382,85
99,4
82,4
Центральный аппарат
001
0115
0010000
005
000
300 509,90
363 168,32
297 992,41
99,2
82,1
Члены Совета Федерации и их помощники
001
0115
0010000
021
000
483,50
449,20
449,14
92,9
100,0
Депутаты Государственной Думы и их помощники
001
0115
0010000
023
000
5 301,17
5 953,65
5 941,30
112,1
99,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
001
0115
0920000
000
000
469,92
731,49
731,34
155,6
100,0
Выполнение других обязательств государства
001
0115
0920000
216
000
469,92
731,49
731,34
155,6
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0115
1020000
000
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0115
1020000
214
000
0,00
2 097,80
0,00
0,0
0,0
Фонд компенсаций
001
0115
5190000
000
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи
001
0115
5190000
617
000
17 837,10
17 837,10
2 658,76
14,9
14,9
Региональные целевые программы
001
0115
5220000
000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0115
5222500
000
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Специальные мероприятия
001
0115
5222500
254
000
8 520,00
8 520,00
8 170,00
95,9
95,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0115
210
163 226,27
163 004,00
130 428,43
79,9
80,0
Приобретение услуг
001
0115
220
111 137,40
188 865,50
148 939,11
134,0
78,9
Прочие расходы
001
0115
290
42 156,92
28 145,39
26 034,27
61,8
92,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0115
310
12 488,00
14 586,60
8 070,93
64,6
55,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0115
340
4 113,00
4 156,07
2 470,21
60,1
59,4
Национальная оборона
001
0200
0000000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0200
210
37,00
37,00
1,35
3,6
3,6
Приобретение услуг
001
0200
220
1 209,00
1 209,00
182,00
15,1
15,1
Увеличение стоимости основных средств
001
0200
310
500,00
500,00
76,79
15,4
15,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0200
340
13,00
13,00
0,00
0,0
0,0
Мобилизационная подготовка экономики
001
0203
0000000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
001
0203
2090000
000
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
001
0203
2090000
237
000
1 759,00
1 759,00
260,14
14,8
14,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0203
210
37,00
37,00
1,35
3,6
3,6
Приобретение услуг
001
0203
220
1 209,00
1 209,00
182,00
15,1
15,1
Увеличение стоимости основных средств
001
0203
310
500,00
500,00
76,79
15,4
15,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0203
340
13,00
13,00
0,00
0,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
001
0300
0000000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0300
210
6 287,87
5 621,87
5 024,00
79,9
89,4
Приобретение услуг
001
0300
220
2 351,00
2 394,00
2 232,34
95,0
93,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0300
310
645,00
1 045,00
1 024,23
158,8
98,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0300
340
100,00
323,00
308,91
308,9
95,6
Органы юстиции
001
0304
0000000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Фонд компенсаций
001
0304
5190000
000
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния
001
0304
5190000
608
000
9 383,87
9 383,87
8 589,48
91,5
91,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0304
210
6 287,87
5 621,87
5 024,00
79,9
89,4
Приобретение услуг
001
0304
220
2 351,00
2 394,00
2 232,34
95,0
93,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0304
310
645,00
1 045,00
1 024,23
158,8
98,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0304
340
100,00
323,00
308,91
308,9
95,6
Национальная экономика
001
0400
0000000
000
000
1 208 774,58
1 249 390,50
1 155 339,76
95,6
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0400
210
81 818,00
81 418,00
62 619,76
76,5
76,9
Приобретение услуг
001
0400
220
59 866,00
71 177,00
57 294,64
95,7
80,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0400
240
441 521,86
495 576,79
454 356,67
102,9
91,7
Прочие расходы
001
0400
290
10 988,00
709,00
707,05
6,4
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0400
310
599 520,71
592 020,71
577 277,35
96,3
97,5
Увеличение стоимости нематериальных активов
001
0400
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0400
340
550,00
50,00
50,00
9,1
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
001
0405
0000000
000
000
430 478,23
472 531,88
434 961,58
101,0
92,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0405
0010000
000
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Центральный аппарат
001
0405
0010000
005
000
26 709,00
26 709,00
22 792,06
85,3
85,3
Сельскохозяйственное производство
001
0405
2600000
000
000
403 769,23
445 822,88
412 169,52
102,1
92,5
Животноводство
001
0405
2600000
335
000
167 020,00
166 590,00
166 434,97
99,6
99,9
Элитное семеноводство
001
0405
2600000
336
000
23 759,47
21 664,17
20 511,16
86,3
94,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
001
0405
2600000
340
000
52 749,91
90 135,71
89 408,64
169,5
99,2
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур
001
0405
2600000
341
000
11 480,84
20 314,00
12 790,61
111,4
63,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
001
0405
2600000
342
000
105 613,00
93 253,00
93 172,35
88,2
99,9
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ
001
0405
2600000
355
000
31 886,00
31 886,00
17 194,05
53,9
53,9
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства
001
0405
2600000
356
000
1 260,00
13 450,00
12 345,79
979,8
91,8
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
001
0405
2600000
357
000
10 000,00
8 530,00
311,95
3,1
3,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0405
210
25 917,00
25 517,00
22 001,84
84,9
86,2
Приобретение услуг
001
0405
220
7 992,00
11 352,00
10 949,84
137,0
96,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0405
240
384 770,23
434 762,88
401 177,42
104,3
92,3
Прочие расходы
001
0405
290
10 399,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0405
310
900,00
900,00
832,48
92,5
92,5
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0405
340
500,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водные ресурсы
001
0406
0000000
000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Водохозяйственные мероприятия
001
0406
2800000
000
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Гидротехнические сооружения
001
0406
2800000
349
000
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Приобретение услуг
001
0406
220
8 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Транспорт
001
0408
0000000
000
000
55 954,63
60 016,91
58 598,36
104,7
97,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0408
0010000
000
000
8 203,00
8 203,00
6 788,00
82,8
82,8
Центральный аппарат
001
0408
0010000
005
000
8 203,00
8 203,00
6 788,00
82,8
82,8
Дотации и субвенции
001
0408
5170000
000
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан
001
0408
5170000
616
000
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0408
210
7 858,00
7 858,00
6 670,60
84,9
84,9
Приобретение услуг
001
0408
220
345,00
345,00
117,40
34,0
34,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0408
240
47 751,63
51 813,91
51 810,36
108,5
100,0
Связь и информатика
001
0409
0000000
000
000
68 366,71
70 866,71
49 898,87
73,0
70,4
Федеральные целевые программы
001
0409
1000000
000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)"
001
0409
1004400
000
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0409
1004400
213
000
366,71
2 866,71
366,71
100,0
12,8
Региональные целевые программы
001
0409
5220000
000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Краевая целевая программа "Электронное Приморье" на
2005-2010 годы
001
0409
5221000
000
000
68 000,00
68 000,00
49 532,16
72,8
72,8
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0409
5221000
213
000
12 504,00
12 504,00
12 119,82
96,9
96,9
Информатика
001
0409
5221000
381
000
45 630,00
45 630,00
35 986,34
78,9
78,9
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики
001
0409
5221000
382
000
9 866,00
9 866,00
1 426,00
14,5
14,5
Приобретение услуг
001
0409
220
10 186,00
26 257,00
13 578,35
133,3
51,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0409
310
43 620,71
36 120,71
33 236,23
76,2
92,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
001
0409
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0409
340
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
001
0411
0000000
000
000
645 975,00
645 975,00
611 880,95
94,7
94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0411
0010000
000
000
49 275,00
49 275,00
34 605,37
70,2
70,2
Центральный аппарат
001
0411
0010000
005
000
49 275,00
49 275,00
34 605,37
70,2
70,2
Федеральные целевые программы
001
0411
1000000
000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до
2010 года"
001
0411
1004600
000
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0411
1004600
213
000
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0411
1020000
000
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0411
1020000
214
000
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики
001
0411
3400000
000
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
100,0
100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
001
0411
3400000
406
000
32 700,00
32 700,00
32 698,05
100,0
100,0
Малый бизнес и предпринимательство
001
0411
3450000
000
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Государственная поддержка малого предпринимательства
001
0411
3450000
521
000
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Региональные целевые программы
001
0411
5220000
000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
001
0411
5220300
000
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0411
5220300
213
000
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0411
210
48 043,00
48 043,00
33 947,32
70,7
70,7
Приобретение услуг
001
0411
220
33 343,00
33 223,00
32 649,05
97,9
98,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0411
240
9 000,00
9 000,00
1 368,89
15,2
15,2
Прочие расходы
001
0411
290
589,00
709,00
707,05
120,0
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
0411
310
555 000,00
555 000,00
543 208,64
97,9
97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
001
0500
0000000
000
000
1 504 516,75
1 542 174,43
1 292 951,16
85,9
83,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0500
210
17 661,00
17 661,00
13 914,96
78,8
78,8
Приобретение услуг
001
0500
220
78 417,00
88 568,99
79 150,90
100,9
89,4
Увеличение стоимости основных средств
001
0500
310
1 408 438,75
1 435 944,44
1 199 885,30
85,2
83,6
Жилищное хозяйство
001
0501
0000000
000
000
541 940,45
574 598,12
464 305,60
85,7
80,8
Федеральные целевые программы
001
0501
1000000
000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
001
0501
1000400
000
000
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
001
0501
1000402
000
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
1000402
213
000
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
001
0501
1000404
000
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
1000404
213
000
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0501
1020000
000
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0501
1020000
214
000
100 800,00
103 800,00
99 009,78
98,2
95,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
001
0501
1040000
000
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более
70 процентов)
001
0501
1043000
666
000
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
Поддержка жилищного хозяйства
001
0501
3500000
000
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства
001
0501
3500000
410
000
47 473,00
37 130,67
5 177,40
10,9
13,9
Региональные целевые программы
001
0501
5220000
000
000
382 500,00
382 500,00
350 398,59
91,6
91,6
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
001
0501
5220400
000
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5220400
213
000
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае" на 2004-2010 годы
001
0501
5220500
000
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5220500
213
000
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
0501
5221100
000
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0501
5221100
213
000
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Приобретение услуг
001
0501
220
0,00
5 151,99
4 617,40
0,0
89,6
Увеличение стоимости основных средств
001
0501
310
541 940,45
569 446,13
459 688,20
84,8
80,7
Коммунальное хозяйство
001
0502
0000000
000
000
640 888,50
645 888,50
510 937,71
79,7
79,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0502
1020000
000
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0502
1020000
214
000
143 296,50
143 296,50
103 328,00
72,1
72,1
Поддержка коммунального хозяйства
001
0502
3510000
000
000
300 000,00
305 000,00
246 076,79
82,0
80,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства
001
0502
3510000
411
000
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
001
0502
3510000
412
000
0,00
5 000,00
4 999,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
001
0502
5220000
000
000
197 592,00
197 592,00
161 532,92
81,8
81,8
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
001
0502
5220200
000
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0502
5220200
213
000
63 092,00
63 092,00
63 089,22
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
001
0502
5220800
000
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0502
5220800
213
000
56 500,00
56 500,00
29 092,29
51,5
51,5
Краевая целевая программа "Благоустройство дворовых территорий краевого центра и муниципальных образований Приморского края" на 2005-2006 годы
001
0502
5221200
000
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
001
0502
5221200
412
000
78 000,00
78 000,00
69 351,41
88,9
88,9
Приобретение услуг
001
0502
220
78 000,00
83 000,00
74 350,41
95,3
89,6
Увеличение стоимости основных средств
001
0502
310
562 888,50
562 888,50
436 587,30
77,6
77,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
001
0504
0000000
000
000
321 687,80
321 687,81
317 707,85
98,8
98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0504
0010000
000
000
18 078,00
18 078,00
14 098,04
78,0
78,0
Центральный аппарат
001
0504
0010000
005
000
18 078,00
18 078,00
14 098,04
78,0
78,0
Федеральные целевые программы
001
0504
1000000
000
000
303 609,80
303 609,81
303 609,81
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
001
0504
1000900
000
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0504
1000900
213
000
571,74
571,74
571,74
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до
2010 года"
001
0504
1004600
000
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0504
1004600
213
000
303 038,07
303 038,07
303 038,07
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0504
210
17 661,00
17 661,00
13 914,96
78,8
78,8
Приобретение услуг
001
0504
220
417,00
417,00
183,09
43,9
43,9
Увеличение стоимости основных средств
001
0504
310
303 609,80
303 609,81
303 609,80
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
001
0600
0000000
000
000
4 412,40
4 412,40
3 632,14
82,3
82,3
Приобретение услуг
001
0600
220
4 412,40
3 717,00
3 250,84
73,7
87,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0600
310
0,00
386,20
345,17
0,0
89,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0600
340
0,00
309,20
36,13
0,0
11,7
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
001
0602
0000000
000
000
4 412,40
4 412,40
3 632,14
82,3
82,3
Фонд компенсаций
001
0602
5190000
000
000
912,40
912,40
381,30
41,8
41,8
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов
001
0602
5190000
358
000
516,20
516,20
381,30
73,9
73,9
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты
001
0602
5190000
359
000
396,20
396,20
0,00
0,0
0,0
Региональные целевые программы
001
0602
5220000
000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Краевая целевая программа "Отходы" на 2005-2011 годы
001
0602
5220800
000
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Природоохранные мероприятия
001
0602
5220800
443
000
3 500,00
3 500,00
3 250,84
92,9
92,9
Приобретение услуг
001
0602
220
4 412,40
3 717,00
3 250,84
73,7
87,5
Увеличение стоимости основных средств
001
0602
310
0,00
386,20
345,17
0,0
89,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0602
340
0,00
309,20
36,13
0,0
11,7
Образование
001
0700
0000000
000
000
381 062,08
417 085,49
398 551,28
104,6
95,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0700
210
22 117,00
36 518,65
33 210,58
150,2
90,9
Приобретение услуг
001
0700
220
51 874,00
57 495,61
56 481,96
108,9
98,2
Социальное обеспечение
001
0700
260
39 503,00
41 057,15
38 007,18
96,2
92,6
Прочие расходы
001
0700
290
23 883,00
24 183,00
24 172,59
101,2
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0700
310
191 685,08
214 460,09
203 307,99
106,1
94,8
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0700
340
52 000,00
43 370,99
43 370,98
83,4
100,0
Общее образование
001
0702
0000000
000
000
271 832,00
276 832,00
263 181,04
96,8
95,1
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0702
1020000
000
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0702
1020000
214
000
100 000,00
115 000,00
104 524,86
104,5
90,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
001
0702
4210000
000
000
80 338,00
80 338,00
77 485,49
96,4
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4210000
327
000
80 338,00
80 338,00
77 485,49
96,4
96,4
Школы-интернаты
001
0702
4220000
000
000
38 000,00
38 000,00
38 000,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4220000
327
000
38 000,00
38 000,00
38 000,00
100,0
100,0
Детские дома
001
0702
4240000
000
000
1 694,00
1 694,00
1 370,69
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0702
4240000
327
000
1 694,00
1 694,00
1 370,69
80,9
80,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
001
0702
5200000
000
000
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Поощрение лучших учителей
001
0702
5200000
622
000
13 700,00
13 700,00
13 700,00
100,0
100,0
Региональные целевые программы
001
0702
5220000
000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
0702
5221100
000
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
0702
5221100
213
000
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0702
210
0,00
14 601,65
14 489,99
0,0
99,2
Приобретение услуг
001
0702
220
42 194,00
40 500,00
40 500,00
96,0
100,0
Социальное обеспечение
001
0702
260
2 838,00
3 630,35
580,70
20,5
16,0
Прочие расходы
001
0702
290
13 700,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0702
310
161 100,00
174 729,01
164 239,37
101,9
94,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0702
340
52 000,00
43 370,99
43 370,98
83,4
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
001
0705
0000000
000
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
001
0705
4290000
000
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров
001
0705
4290000
450
000
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0705
220
1 200,00
1 200,00
1 199,89
100,0
100,0
Молодежная политика и оздоровление детей
001
0707
0000000
000
000
40 000,00
47 023,41
46 855,07
117,1
99,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью
001
0707
4310000
000
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи
001
0707
4310000
447
000
1 700,00
8 723,41
8 555,39
503,3
98,1
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
001
0707
4320000
000
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
100,0
100,0
Оздоровление детей
001
0707
4320000
452
000
38 300,00
38 300,00
38 299,68
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0707
220
3 335,00
9 596,61
9 428,59
282,7
98,2
Социальное обеспечение
001
0707
260
36 665,00
37 426,80
37 426,48
102,1
100,0
Другие вопросы в области образования
001
0709
0000000
000
000
68 030,08
92 030,08
87 315,28
128,3
94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0709
0010000
000
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Центральный аппарат
001
0709
0010000
005
000
24 311,00
24 311,00
20 502,86
84,3
84,3
Мероприятия в области образования
001
0709
4360000
000
000
35 177,08
59 177,08
58 291,37
165,7
98,5
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности
001
0709
4360000
291
000
14 943,08
14 943,08
14 801,40
99,1
99,1
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
001
0709
4360000
292
000
10 000,00
20 000,00
19 499,99
195,0
97,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
001
0709
4360000
447
000
234,00
14 234,00
13 999,98
5982,9
98,4
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
001
0709
4360000
448
000
10 000,00
10 000,00
9 990,00
99,9
99,9
Региональные целевые программы
001
0709
5220000
000
000
8 542,00
8 542,00
8 521,05
99,8
99,8
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность" на
2005-2008 годы
001
0709
5221400
000
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Государственная поддержка в сфере образования
001
0709
5221400
285
000
6 000,00
6 000,00
5 980,05
99,7
99,7
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0709
5222500
000
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере образования
001
0709
5222500
285
000
2 542,00
2 542,00
2 541,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0709
210
22 117,00
21 917,00
18 720,59
84,6
85,4
Приобретение услуг
001
0709
220
5 145,00
6 199,00
5 353,48
104,1
86,4
Прочие расходы
001
0709
290
10 183,00
24 183,00
24 172,59
237,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0709
310
30 585,08
39 731,08
39 068,62
127,7
98,3
Культура, кинематография и средства массовой информации
001
0800
0000000
000
000
268 625,00
270 077,57
265 592,35
98,9
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0800
210
11 231,86
11 231,86
10 168,72
90,5
90,5
Приобретение услуг
001
0800
220
176 312,00
176 312,00
172 895,25
98,1
98,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0800
240
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Прочие расходы
001
0800
290
0,00
1 306,57
1 306,57
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0800
310
70 422,14
70 568,14
70 566,84
100,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0800
340
272,00
272,00
267,97
98,5
98,5
Культура
001
0801
0000000
000
000
192 519,00
193 871,57
190 953,97
99,2
98,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0801
1020000
000
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0801
1020000
214
000
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
001
0801
4400000
000
000
76 000,00
93 146,00
93 144,75
122,6
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4400000
327
000
76 000,00
93 146,00
93 144,75
122,6
100,0
Музеи и постоянные выставки
001
0801
4410000
000
000
28 000,00
11 000,00
8 083,65
28,9
73,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4410000
327
000
28 000,00
11 000,00
8 083,65
28,9
73,5
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
001
0801
4430000
000
000
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0801
4430000
327
000
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0801
4500000
000
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0801
4500000
453
000
18 750,00
18 750,00
18 750,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0801
220
122 750,00
122 750,00
119 833,65
97,6
97,6
Прочие расходы
001
0801
290
0,00
1 206,57
1 206,57
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0801
310
69 769,00
69 915,00
69 913,75
100,2
100,0
Периодическая печать и издательства
001
0804
0000000
000
000
39 036,00
39 036,00
38 690,76
99,1
99,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4500000
000
000
20 596,00
20 596,00
20 595,58
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4500000
453
000
20 596,00
20 596,00
20 595,58
100,0
100,0
Периодическая печать
001
0804
4560000
000
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0804
4560000
453
000
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
001
0804
4570000
000
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0804
4570000
327
000
8 053,00
8 053,00
7 708,18
95,7
95,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0804
210
3 823,86
3 823,86
3 750,11
98,1
98,1
Приобретение услуг
001
0804
220
23 900,00
23 900,00
23 632,59
98,9
98,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0804
240
10 387,00
10 387,00
10 387,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0804
310
653,14
653,14
653,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0804
340
272,00
272,00
267,97
98,5
98,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
0000000
000
000
37 070,00
37 170,00
35 947,62
97,0
96,7
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0806
0010000
000
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Центральный аппарат
001
0806
0010000
005
000
7 777,00
7 777,00
6 555,19
84,3
84,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
4500000
000
000
29 293,00
29 393,00
29 392,43
100,3
100,0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством
001
0806
4500000
448
000
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
001
0806
4500000
453
000
29 293,00
29 293,00
29 292,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0806
210
7 408,00
7 408,00
6 418,61
86,6
86,6
Приобретение услуг
001
0806
220
29 662,00
29 662,00
29 429,01
99,2
99,2
Прочие расходы
001
0806
290
0,00
100,00
100,00
0,0
100,0
Здравоохранение и спорт
001
0900
0000000
000
000
1 240 668,00
1 208 478,00
1 079 287,85
87,0
89,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0900
210
20 146,00
19 996,00
16 422,65
81,5
82,1
Приобретение услуг
001
0900
220
70 881,00
86 292,00
82 195,33
116,0
95,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0900
240
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Социальное обеспечение
001
0900
260
261,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
001
0900
290
6 245,00
6 245,00
4 948,04
79,2
79,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0900
310
578 920,00
490 730,00
370 785,49
64,0
75,6
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0900
340
70 455,00
70 455,00
70 176,34
99,6
99,6
Здравоохранение
001
0901
0000000
000
000
142 813,00
162 623,00
154 428,47
108,1
95,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0901
1020000
000
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0901
1020000
214
000
7 070,00
7 070,00
4 500,00
63,6
63,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
001
0901
4690000
000
000
261,00
4 810,00
0,00
0,0
0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0901
4690000
327
000
261,00
4 810,00
0,00
0,0
0,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
001
0901
4700000
000
000
11 000,00
27 189,00
26 989,09
245,4
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
0901
4700000
327
000
11 000,00
27 189,00
26 989,09
245,4
99,3
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
001
0901
4850000
000
000
124 482,00
123 554,00
122 939,38
98,8
99,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0901
4850000
455
000
6 482,00
5 554,00
4 939,38
76,2
88,9
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования
001
0901
4850000
457
000
118 000,00
118 000,00
118 000,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
001
0901
220
17 482,00
32 743,00
31 928,47
182,6
97,5
Социальное обеспечение
001
0901
260
261,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости основных средств
001
0901
310
107 070,00
111 880,00
104 500,00
97,6
93,4
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0901
340
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,0
100,0
Спорт и физическая культура
001
0902
0000000
000
000
1 026 392,00
974 392,00
857 223,49
83,5
88,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
0902
1020000
000
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Строительство объектов общегражданского назначения
001
0902
1020000
214
000
462 724,00
369 724,00
257 166,84
55,6
69,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
001
0902
4820000
000
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Спортивные команды
001
0902
4820000
454
000
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
001
0902
5120000
000
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0902
5120000
455
000
69 908,00
69 908,00
65 296,65
93,4
93,4
Приобретение услуг
001
0902
220
52 082,00
52 082,00
49 052,76
94,2
94,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
0902
240
493 760,00
534 760,00
534 760,00
108,3
100,0
Прочие расходы
001
0902
290
6 245,00
6 245,00
4 948,04
79,2
79,2
Увеличение стоимости основных средств
001
0902
310
471 850,00
378 850,00
266 285,49
56,4
70,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0902
340
2 455,00
2 455,00
2 177,20
88,7
88,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
001
0904
0000000
000
000
71 463,00
71 463,00
67 635,89
94,6
94,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
0904
0010000
000
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Центральный аппарат
001
0904
0010000
005
000
20 956,00
20 956,00
17 129,75
81,7
81,7
Региональные целевые программы
001
0904
5220000
000
000
50 507,00
50 507,00
50 506,14
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" на 2004-2008 годы
001
0904
5222300
000
000
50 000,00
50 000,00
49 999,14
100,0
100,0
Подпрограмма "Сахарный диабет"
001
0904
5222301
000
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222301
455
000
15 000,00
15 000,00
14 999,17
100,0
100,0
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Приморском крае"
001
0904
5222302
000
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222302
455
000
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Онкология"
001
0904
5222305
000
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222305
455
000
28 000,00
28 000,00
27 999,97
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы
001
0904
5222500
000
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
001
0904
5222500
455
000
507,00
507,00
507,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
0904
210
20 146,00
19 996,00
16 422,65
81,5
82,1
Приобретение услуг
001
0904
220
1 317,00
1 467,00
1 214,10
92,2
82,8
Увеличение стоимости материальных запасов
001
0904
340
50 000,00
50 000,00
49 999,14
100,0
100,0
Социальная политика
001
1000
0000000
000
000
4 168 782,49
3 959 138,07
3 521 868,11
84,5
89,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1000
210
276 998,00
269 398,00
220 245,05
79,5
81,8
Приобретение услуг
001
1000
220
53 962,99
53 762,94
39 416,23
73,0
73,3
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
1000
240
5 055,00
5 055,00
3 927,50
77,7
77,7
Социальное обеспечение
001
1000
260
3 761 994,50
3 560 150,13
3 195 584,87
84,9
89,8
Прочие расходы
001
1000
290
0,00
12,32
12,32
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
1000
310
62 224,00
62 224,00
54 303,46
87,3
87,3
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1000
340
8 548,00
8 535,68
8 378,68
98,0
98,2
Пенсионное обеспечение
001
1001
0000000
000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Пенсии
001
1001
4900000
000
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
001
1001
4900000
714
000
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
001
1001
260
15 656,00
15 656,00
15 656,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
001
1002
0000000
000
000
37 844,00
37 844,00
29 860,38
78,9
78,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
001
1002
1020000
000
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Строительство объектов общегражданского назначения
001
1002
1020000
214
000
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
001
1002
5010000
000
000
17 400,00
17 400,00
17 400,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
1002
5010000
327
000
17 400,00
17 400,00
17 400,00
100,0
100,0
Учреждения социального обслуживания населения
001
1002
5060000
000
000
1 500,00
1 500,00
1 436,92
95,8
95,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
001
1002
5060000
327
000
1 500,00
1 500,00
1 436,92
95,8
95,8
Приобретение услуг
001
1002
220
18 900,00
18 900,00
18 836,92
99,7
99,7
Увеличение стоимости основных средств
001
1002
310
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Социальное обеспечение населения
001
1003
0000000
000
000
3 492 212,62
3 290 168,20
2 911 571,91
83,4
88,5
Федеральные целевые программы
001
1003
1000000
000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
001
1003
1001100
000
000
0,00
22 527,80
18 326,28
0,0
81,3
Субсидии
001
1003
1001100
197
000
0,00
9 600,00
8 131,74
0,0
84,7
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
001
1003
1001100
679
000
0,00
12 927,80
10 194,54
0,0
78,9
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап)
001
1003
1040000
000
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
001
1003
1042000
661
000
0,00
17 744,25
17 701,25
0,0
99,8
Меры социальной поддержки граждан
001
1003
5050000
000
000
3 170 505,79
2 870 661,79
2 583 671,34
81,5
90,0
Мероприятия в области социальной политики
001
1003
5050000
482
000
30 000,00
30 000,00
1 091,01
3,6
3,6
Оказание социальной помощи
001
1003
5050000
483
000
324 246,00
324 246,00
321 841,48
99,3
99,3
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
001
1003
5050000
496
000
41 789,00
41 789,00
37 010,47
88,6
88,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
001
1003
5050000
563
000
1 402 175,00
1 405 561,07
1 346 741,67
96,0
95,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла
001
1003
5050000
565
000
29 271,00
25 884,93
25 001,07
85,4
96,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
001
1003
5050000
611
000
1 075 718,52
775 874,52
685 633,30
63,7
88,4
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
001
1003
5050000
749
000
267 306,28
267 306,27
166 352,34
62,2
62,2
Реализация государственных функций в области социальной политики
001
1003
5140000
000
000
279 407,70
279 448,10
227 765,99
81,5
81,5
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
001
1003
5140000
478
000
126,70
167,10
167,09
131,9
100,0
Мероприятия в области социальной политики
001
1003
5140000
482
000
271 800,00
271 800,00
222 661,44
81,9
81,9
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации
001
1003
5140000
703
000
7 481,00
7 481,00
4 937,46
66,0
66,0
Фонд компенсаций
001
1003
5190000
000
000
42 299,13
48 895,26
38 781,00
91,7
79,3
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
001
1003
5190000
493
000
58,00
58,00
58,00
100,0
100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
001
1003
5190000
494
000
7 921,40
1 128,20
504,52
6,4
44,7
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
001
1003
5190000
610
000
34 319,73
32 214,73
30 001,48
87,4
93,1
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
001
1003
5190000
613
000
0,00
15 494,33
8 217,00
0,0
53,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
001
1003
5200000
000
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
001
1003
5200000
182
000
0,00
891,00
891,00
0,0
100,0
Региональные целевые программы
001
1003
5220000
000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
001
1003
5221100
000
000
0,00
50 000,00
24 435,05
0,0
48,9
Субсидии
001
1003
5221100
197
000
0,00
18 000,00
10 842,33
0,0
60,2
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе
001
1003
5221100
679
000
0,00
32 000,00
13 592,72
0,0
42,5
Приобретение услуг
001
1003
220
28 975,99
28 775,94
15 783,81
54,5
54,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
001
1003
240
5 055,00
5 055,00
3 927,50
77,7
77,7
Социальное обеспечение
001
1003
260
3 458 181,63
3 256 337,26
2 891 860,60
83,6
88,8
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
001
1004
0000000
000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству
001
1004
5110000
000
000
288 486,87
288 486,87
288 155,45
99,9
99,9
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
001
1004
5110000
495
000
330,00
330,00
87,18
26,4
26,4
Другие пособия и компенсации
001
1004
5110000
755
000
288 156,87
288 156,87
288 068,27
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1004
210
27,00
27,00
4,80
17,8
17,8
Приобретение услуг
001
1004
220
118,00
118,00
54,38
46,1
46,1
Социальное обеспечение
001
1004
260
288 156,87
288 156,87
288 068,27
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1004
340
185,00
185,00
28,00
15,1
15,1
Другие вопросы в области социальной политики
001
1006
0000000
000
000
334 583,00
326 983,00
276 624,37
82,7
84,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
001
1006
0010000
000
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Центральный аппарат
001
1006
0010000
005
000
301 183,00
293 583,00
243 224,37
80,8
82,8
Федеральные целевые программы
001
1006
1000000
000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на
2003-2006 годы
001
1006
1001300
000
000
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма
"Дети-инвалиды"
001
1006
1001301
000
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
1006
1001301
213
000
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Подпрограмма
"Дети-сироты"
001
1006
1001304
000
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
001
1006
1001304
213
000
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
001
1006
210
276 971,00
269 371,00
220 240,25
79,5
81,8
Приобретение услуг
001
1006
220
5 969,00
5 969,00
4 741,12
79,4
79,4
Прочие расходы
001
1006
290
0,00
12,32
12,32
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
001
1006
310
43 280,00
43 280,00
43 280,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
001
1006
340
8 363,00
8 350,68
8 350,68
99,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
715 353,00
719 016,38
587 593,52
82,1
81,7
Приобретение услуг
220
631 275,28
749 346,54
654 902,49
103,7
87,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
950 723,86
1 045 778,79
1 003 431,17
105,5
96,0
Социальное обеспечение
260
3 801 758,50
3 601 207,28
3 233 592,05
85,1
89,8
Прочие расходы
290
288 699,21
76 391,69
65 849,83
22,8
86,2
Увеличение стоимости основных средств
310
2 926 027,69
2 883 649,18
2 486 815,35
85,0
86,2
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
14 510,00
8 439,00
3 034,29
20,9
36,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
137 492,00
131 925,94
129 382,37
94,1
98,1
Учреждение: департамент финансов администрации края
000
0000
0000000
000
000
5 077 242,82
5 659 788,51
8 325 700,31
164,0
147,1
Департамент финансов администрации края
002
0000
0000000
000
000
5 077 242,82
5 659 788,51
8 325 700,31
164,0
147,1
Общегосударственные вопросы
002
0100
0000000
000
000
-2 954 591,20
-2 771 677,73
153 473,62
-5,2
-5,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0100
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
002
0100
220
21 875,00
18 224,00
15 394,46
70,4
84,5
Обслуживание долговых обязательств
002
0100
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Прочие расходы
002
0100
290
162 462,82
163 377,40
141 216,29
86,9
86,4
Увеличение стоимости основных средств
002
0100
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0100
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
002
0100
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
002
0100
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора
002
0106
0000000
000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Руководство и управление в сфере установленных функций
002
0106
0010000
000
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Центральный аппарат
002
0106
0010000
005
000
60 638,00
56 987,00
53 636,58
88,5
94,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
002
0106
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
002
0106
220
21 875,00
18 224,00
15 394,46
70,4
84,5
Прочие расходы
002
0106
290
200,00
200,00
85,30
42,7
42,7
Увеличение стоимости основных средств
002
0106
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
002
0106
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Обслуживание государственного и муниципального долга
002
0112
0000000
000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по долговым обязательствам
002
0112
0650000
000
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации
002
0112
0650000
151
000
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Обслуживание долговых обязательств
002
0112
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Другие общегосударственные вопросы
002
0115
0000000
000
000
-3 061 886,20
-2 875 321,73
64 517,91
-2,1
-2,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
002
0115
0920000
000
000
-3 061 886,20
-2 875 321,73
64 517,91
-2,1
-2,2
Выполнение других обязательств государства
002
0115
0920000
216
000
162 262,82
163 177,41
141 130,99
87,0
86,5
Финансовая поддержка на возвратной основе
002
0115
0920000
520
000
-3 224 149,02
-3 038 499,14
-76 613,08
2,4
2,5
Прочие расходы
002
0115
290
162 262,82
163 177,41
141 130,99
87,0
86,5
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
002
0115
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
002
0115
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Национальная экономика
002
0400
0000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
002
0400
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Транспорт
002
0408
0000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Воздушный транспорт
002
0408
3000000
000
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта
002
0408
3000000
361
000
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
002
0408
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
002
0500
0000000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
002
0500
290
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Коммунальное хозяйство
002
0502
0000000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Поддержка коммунального хозяйства
002
0502
3510000
000
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений
002
0502
3510000
412
000
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
002
0502
290
10 321,80
10 321,80
0,00
0,0
0,0
Образование
002
0700
0000000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Приобретение услуг
002
0700
220
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Переподготовка и повышение квалификации
002
0705
0000000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
002
0705
4290000
000
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров
002
0705
4290000
450
000
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Приобретение услуг
002
0705
220
300,00
300,00
126,50
42,2
42,2
Межбюджетные трансферты
002
1100
0000000
000
000
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1100
250
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней
002
1101
0000000
000
000
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонд софинансирования социальных расходов
002
1101
5150000
000
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Субсидии
002
1101
5150000
197
000
126 444,00
126 444,00
123 009,18
97,3
97,3
Дотации и субвенции
002
1101
5170000
000
000
910 373,72
940 167,14
940 167,14
103,3
100,0
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
502
000
560 208,00
560 208,00
560 208,00
100,0
100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
002
1101
5170000
505
000
0,00
23 700,00
23 700,00
0,0
100,0
Субвенции на переселение граждан закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
514
000
41 294,00
41 294,00
41 294,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
002
1101
5170000
564
000
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
002
1101
5170000
574
000
232 950,00
232 950,00
232 950,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации
002
1101
5170000
578
000
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
002
1101
5200000
000
000
74 802,10
243 063,10
217 694,14
291,0
89,6
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
002
1101
5200000
182
000
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Субсидии
002
1101
5200000
197
000
0,00
144 444,00
143 709,00
0,0
99,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
002
1101
5200000
522
000
610,00
24 427,00
24 427,00
4004,4
100,0
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах
002
1101
5200000
585
000
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки поселений
002
1101
5210000
000
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
002
1101
5210000
501
000
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
002
1101
5270000
000
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
002
1101
5270000
501
000
1 341 822,00
1 341 822,00
1 341 822,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1101
250
2 640 284,82
2 838 339,24
2 809 535,46
106,4
99,0
Фонды компенсаций
002
1102
0000000
000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Фонд компенсаций
002
1102
5190000
000
000
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
002
1102
5190000
069
000
650,00
650,00
0,00
0,0
0,0
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
002
1102
5190000
518
000
58 606,00
58 606,00
58 606,00
100,0
100,0
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
002
1102
5190000
519
000
11 596,20
11 596,20
11 314,40
97,6
97,6
Cубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
002
1102
5190000
523
000
5 092 073,00
5 242 073,00
5 029 313,36
98,8
95,9
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
002
1102
5190000
590
000
111 372,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"
002
1102
5190000
625
000
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
002
1102
250
5 333 788,40
5 535 366,20
5 315 425,73
99,7
96,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
36 496,00
36 496,00
36 262,67
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
22 175,00
18 524,00
15 520,96
70,0
83,8
Обслуживание долговых обязательств
230
46 657,00
46 657,00
35 319,13
75,7
75,7
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
47 139,00
47 139,00
47 139,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
250
7 974 073,22
8 373 705,44
8 124 961,19
101,9
97,0
Прочие расходы
290
172 784,62
173 699,20
141 216,29
81,7
81,3
Увеличение стоимости основных средств
310
1 439,00
1 489,00
1 439,71
100,0
96,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
628,00
578,00
454,44
72,4
78,6
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
540
1 617 455,00
1 617 455,00
1 088 202,81
67,3
67,3
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
640
-4 841 604,02
-4 655 954,14
-1 164 815,89
24,1
25,0
Учреждение: Законодательное Собрание Приморского края
000
0000
0000000
000
000
235 216,30
235 498,60
206 601,32
87,8
87,7
Законодательное Собрание Приморского края
003
0000
0000000
000
000
235 216,30
235 498,60
206 601,32
87,8
87,7
Общегосударственные вопросы
003
0100
0000000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0100
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
003
0100
220
28 266,00
28 266,00
27 279,88
96,5
96,5
Социальное обеспечение
003
0100
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
003
0100
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
003
0100
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0100
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
003
0103
0000000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Руководство и управление в сфере установленных функций
003
0103
0010000
000
000
211 124,30
212 406,60
187 018,53
88,6
88,0
Центральный аппарат
003
0103
0010000
005
000
167 658,00
168 658,00
152 290,41
90,8
90,3
Члены Совета Федерации и их помощники
003
0103
0010000
021
000
491,30
773,60
720,13
146,6
93,1
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
003
0103
0010000
024
000
2 841,00
2 841,00
2 005,20
70,6
70,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
003
0103
0010000
025
000
40 134,00
40 134,00
32 002,79
79,7
79,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
003
0103
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
003
0103
220
28 266,00
28 266,00
27 279,88
96,5
96,5
Социальное обеспечение
003
0103
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
003
0103
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
003
0103
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
003
0103
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Культура, кинематография и средства массовой информации
003
0800
0000000
000
000
24 092,00
23 092,00
19 582,79
81,3
84,8
Приобретение услуг
003
0800
220
24 092,00
23 092,00
19 582,79
81,3
84,8
Периодическая печать и издательства
003
0804
0000000
000
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0804
4500000
000
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0804
4500000
453
000
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Приобретение услуг
003
0804
220
11 074,00
10 074,00
9 229,58
83,3
91,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
0000000
000
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
4500000
000
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
003
0806
4500000
453
000
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Приобретение услуг
003
0806
220
13 018,00
13 018,00
10 353,21
79,5
79,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
147 069,30
147 306,60
126 736,96
86,2
86,0
Приобретение услуг
220
52 358,00
51 358,00
46 862,67
89,5
91,2
Социальное обеспечение
260
2 329,00
2 329,00
788,71
33,9
33,9
Прочие расходы
290
18 853,00
18 853,00
17 365,38
92,1
92,1
Увеличение стоимости основных средств
310
4 410,00
5 455,00
5 454,80
123,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 197,00
10 197,00
9 392,80
92,1
92,1
Учреждение: департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края
000
0000
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края
004
0000
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Национальная экономика
004
0400
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0400
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
004
0400
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
004
0400
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
004
0400
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0400
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Транспорт
004
0408
0000000
000
000
2 172 963,00
2 172 963,00
2 170 719,16
99,9
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
004
0408
0010000
000
000
47 983,00
74 428,55
72 188,36
150,4
97,0
Центральный аппарат
004
0408
0010000
005
000
47 983,00
74 428,55
72 188,36
150,4
97,0
Федеральные целевые программы
004
0408
1000000
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Федеральная целевая программа "Модер-низация транспортной системы России
(2002-2010 годы)"
004
0408
1000100
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
004
0408
1000102
000
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Строительство объектов для нужд отрасли
004
0408
1000102
213
000
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,0
100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды
004
0408
1020000
000
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
004
0408
1020000
214
000
250 000,00
223 554,45
223 554,45
89,4
100,0
Дорожное хозяйство
004
0408
3150000
000
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
3150000
365
000
1 234 980,00
1 234 980,00
1 234 976,35
100,0
100,0
Региональные целевые программы
004
0408
5220000
000
000
290 000,00
290 000,00
290 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Ремонт автомобильных дорог и улиц муниципальных образований Приморского края" на 2003-2006 годы
004
0408
5220700
000
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5220700
365
000
142 600,00
142 600,00
142 600,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
004
0408
5221100
000
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5221100
365
000
57 400,00
57 400,00
57 400,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Первоочередные мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования Приморского края" на 2005-2009 годы
004
0408
5222700
000
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства
004
0408
5222700
365
000
90 000,00
90 000,00
90 000,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
004
0408
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
004
0408
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
004
0408
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
004
0408
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
004
0408
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
34 781,00
34 281,00
33 542,34
96,4
97,8
Приобретение услуг
220
1 532 932,00
1 560 077,55
1 559 192,79
101,7
99,9
Прочие расходы
290
550,00
350,00
227,29
41,3
64,9
Увеличение стоимости основных средств
310
601 700,00
575 254,45
575 252,84
95,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 000,00
3 000,00
2 503,90
83,5
83,5
Учреждение: государственная жилищная инспекция Приморского края
000
0000
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Государственная жилищная инспекция Приморского края
005
0000
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
005
0500
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
005
0500
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
005
0500
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
005
0504
0000000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Руководство и управление в сфере установленных функций
005
0504
0010000
000
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Центральный аппарат
005
0504
0010000
005
000
4 000,00
8 600,00
7 548,48
188,7
87,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
005
0504
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
005
0504
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 850,00
8 450,00
7 398,48
192,2
87,6
Приобретение услуг
220
150,00
150,00
150,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Государственный архив Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Государственное учреждение "Государственный архив Приморского края"
006
0000
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Общегосударственные вопросы
006
0100
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0100
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
006
0100
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
006
0100
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
006
0100
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0100
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
006
0115
0000000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
006
0115
4400000
000
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
006
0115
4400000
327
000
12 244,00
12 244,00
11 761,71
96,1
96,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
006
0115
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
006
0115
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
006
0115
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
006
0115
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
006
0115
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 953,00
9 953,00
9 928,80
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
1 786,00
1 786,00
1 385,33
77,6
77,6
Прочие расходы
290
220,00
220,00
162,68
73,9
73,9
Увеличение стоимости основных средств
310
237,00
237,00
236,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
48,00
48,00
48,00
100,0
100,0
Учреждение: Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
000
0000
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
007
0000
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Общегосударственные вопросы
007
0100
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
007
0100
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
007
0100
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
007
0100
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
007
0100
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
007
0100
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
007
0115
0000000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Руководство и управление в сфере установленных функций
007
0115
0010000
000
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Центральный аппарат
007
0115
0010000
005
000
8 392,00
8 392,00
8 174,59
97,4
97,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
007
0115
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
007
0115
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
007
0115
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
007
0115
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
007
0115
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
6 198,00
6 198,00
5 980,59
96,5
96,5
Приобретение услуг
220
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
484,00
484,00
484,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Прим-госавтонадзор"
000
0000
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Государственное учреждение "Примгосавтонадзор"
009
0000
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
009
0300
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Прочие расходы
009
0300
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Органы внутренних дел
009
0302
0000000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Воинские формирования (органы, подразделения)
009
0302
2020000
000
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
009
0302
2020000
253
000
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Прочие расходы
009
0302
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Итого по статьям
Прочие расходы
290
103 770,43
103 770,43
130 090,94
125,4
125,4
Учреждение: открытое акционерное общество "Дальэнерго"
000
0000
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Открытое акционерное общество "Дальэнерго"
011
0000
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Национальная экономика
011
0400
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
011
0400
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Топливо и энергетика
011
0402
0000000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса
011
0402
2480000
000
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Мероприятия в топливно-энергетической области
011
0402
2480000
322
000
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
011
0402
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное ветеринарное учреждение "Приморская ветеринарная служба"
000
0000
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Краевое государственное ветеринарное учреждение "Приморская ветеринарная служба"
012
0000
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Национальная экономика
012
0400
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
012
0400
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
012
0400
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
012
0400
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
012
0400
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
012
0405
0000000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства
012
0405
2630000
000
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
012
0405
2630000
327
000
58 466,00
58 466,00
58 344,18
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
012
0405
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
012
0405
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
012
0405
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
012
0405
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
43 249,00
43 249,00
43 127,18
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
2 825,00
2 825,00
2 825,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
500,00
500,00
500,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
11 892,00
11 892,00
11 892,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое природоохранное учреждение "Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
000
0000
0000000
000
000
15 704,14
15 437,14
15 429,90
98,3
100,0
Краевое природоохранное учреждение "Приморская администрация особо охраняемых природных территорий"
014
0000
0000000
000
000
15 704,14
15 437,14
15 429,90
98,3
100,0
Национальная экономика
014
0400
0000000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0400
210
9 866,80
9 866,80
9 859,56
99,9
99,9
Приобретение услуг
014
0400
220
145,00
145,00
145,00
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0400
290
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0400
340
11,54
11,54
11,54
100,0
100,0
Лесное хозяйство
014
0407
0000000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Фонд компенсаций
014
0407
5190000
000
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство
014
0407
5190000
620
000
10 123,34
10 123,34
10 116,10
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0407
210
9 866,80
9 866,80
9 859,56
99,9
99,9
Приобретение услуг
014
0407
220
145,00
145,00
145,00
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0407
290
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0407
340
11,54
11,54
11,54
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
014
0600
0000000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0600
210
5 038,74
4 797,54
4 797,54
95,2
100,0
Приобретение услуг
014
0600
220
249,60
249,60
249,60
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0600
290
38,80
13,00
13,00
33,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
014
0600
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0600
340
160,00
160,00
160,00
100,0
100,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания
014
0602
0000000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Природоохранные учреждения
014
0602
4110000
000
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
014
0602
4110000
327
000
5 580,80
5 313,80
5 313,80
95,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
014
0602
210
5 038,74
4 797,54
4 797,54
95,2
100,0
Приобретение услуг
014
0602
220
249,60
249,60
249,60
100,0
100,0
Прочие расходы
014
0602
290
38,80
13,00
13,00
33,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
014
0602
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
014
0602
340
160,00
160,00
160,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 905,54
14 664,34
14 657,10
98,3
100,0
Приобретение услуг
220
394,60
394,60
394,60
100,0
100,0
Прочие расходы
290
138,80
113,00
113,00
81,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
93,66
93,66
93,66
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
171,54
171,54
171,54
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
000
0000
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
017
0000
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
017
0500
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
017
0500
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Коммунальное хозяйство
017
0502
0000000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Поддержка коммунального хозяйства
017
0502
3510000
000
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Субсидии
017
0502
3510000
197
000
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
017
0502
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
240
2 332 310,00
2 332 310,00
2 332 310,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
000
0000
0000000
000
000
880 756,52
884 807,52
878 848,65
99,8
99,3
Государственное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
020
0000
0000000
000
000
880 756,52
884 807,52
878 848,65
99,8
99,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
020
0300
0000000
000
000
864 838,22
865 518,32
863 240,89
99,8
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0300
210
637 438,70
637 138,70
637 037,23
99,9
100,0
Приобретение услуг
020
0300
220
96 124,00
94 762,00
93 528,97
97,3
98,7
Социальное обеспечение
020
0300
260
4 771,00
3 472,00
2 529,07
53,0
72,8
Прочие расходы
020
0300
290
3 101,00
2 934,00
2 934,00
94,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0300
310
49 224,25
51 074,35
51 074,35
103,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0300
340
74 179,27
76 137,27
76 137,27
102,6
100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
020
0309
0000000
000
000
74 150,22
74 830,32
73 845,50
99,6
98,7
Воинские формирования (органы, подразделения)
020
0309
2020000
000
000
47 041,22
47 721,32
46 768,54
99,4
98,0
Вещевое обеспечение
020
0309
2020000
220
000
290,00
290,00
290,00
100,0
100,0
Продовольственное обеспечение
020
0309
2020000
221
000
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Гражданский персонал
020
0309
2020000
240
000
26 361,00
26 361,00
26 361,00
100,0
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
020
0309
2020000
253
000
20 370,22
21 050,32
20 097,54
98,7
95,5
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
020
0309
3020000
000
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
020
0309
3020000
327
000
27 109,00
27 109,00
27 076,96
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0309
210
36 792,70
36 792,70
36 792,70
100,0
100,0
Приобретение услуг
020
0309
220
15 146,00
13 984,00
13 031,22
86,0
93,2
Социальное обеспечение
020
0309
260
234,00
234,00
201,96
86,3
86,3
Прочие расходы
020
0309
290
828,00
661,00
661,00
79,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0309
310
14 479,25
16 329,35
16 329,35
112,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0309
340
6 670,27
6 829,27
6 829,27
102,4
100,0
Обеспечение противопожарной безопасности
020
0310
0000000
000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Воинские формирования (органы, подразделения)
020
0310
2020000
000
000
790 688,00
790 688,00
789 395,39
99,8
99,8
Вещевое обеспечение
020
0310
2020000
220
000
10 299,00
10 099,00
10 099,00
98,1
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
020
0310
2020000
239
000
288 152,00
287 902,00
287 800,53
99,9
100,0
Гражданский персонал
020
0310
2020000
240
000
310 804,00
311 070,00
311 066,07
100,1
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
020
0310
2020000
253
000
167 501,00
170 000,00
169 719,75
101,3
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
020
0310
2020000
472
000
13 300,00
11 016,00
10 171,89
76,5
92,3
Компенсации членам семей погибших военнослужащих
020
0310
2020000
473
000
632,00
601,00
538,15
85,2
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
020
0310
210
600 646,00
600 346,00
600 244,53
99,9
100,0
Приобретение услуг
020
0310
220
80 978,00
80 778,00
80 497,75
99,4
99,7
Социальное обеспечение
020
0310
260
4 537,00
3 238,00
2 327,11
51,3
71,9
Прочие расходы
020
0310
290
2 273,00
2 273,00
2 273,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
020
0310
310
34 745,00
34 745,00
34 745,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
020
0310
340
67 509,00
69 308,00
69 308,00
102,7
100,0
Национальная экономика
020
0400
0000000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Прочие расходы
020
0400
290
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Лесное хозяйство
020
0407
0000000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Фонд компенсаций
020
0407
5190000
000
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации
020
0407
5190000
619
000
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Прочие расходы
020
0407
290
15 918,30
19 289,20
15 607,76
98,0
80,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
637 438,70
637 138,70
637 037,23
99,9
100,0
Приобретение услуг
220
96 124,00
94 762,00
93 528,97
97,3
98,7
Социальное обеспечение
260
4 771,00
3 472,00
2 529,07
53,0
72,8
Прочие расходы
290
19 019,30
22 223,20
18 541,76
97,5
83,4
Увеличение стоимости основных средств
310
49 224,25
51 074,35
51 074,35
103,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
74 179,27
76 137,27
76 137,27
102,6
100,0
Учреждение: государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имениТ.М. Тихого"
000
0000
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа "Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого"
021
0000
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Образование
021
0700
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
021
0700
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
021
0700
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
021
0700
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
021
0700
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
021
0700
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Общее образование
021
0702
0000000
000
000
21 379,80
21 725,10
21 492,23
100,5
98,9
Специальные (коррекционные) учреждения
021
0702
4330000
000
000
21 379,80
21 379,80
21 342,21
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
021
0702
4330000
327
000
21 379,80
21 379,80
21 342,21
99,8
99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
021
0702
5200000
000
000
0,00
345,30
150,02
0,0
43,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
021
0702
5200000
623
000
0,00
345,30
150,02
0,0
43,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
021
0702
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
021
0702
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
021
0702
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
021
0702
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
021
0702
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 040,00
14 385,30
14 152,43
100,8
98,4
Приобретение услуг
220
1 818,00
1 777,00
1 777,00
97,7
100,0
Прочие расходы
290
179,80
220,80
220,80
122,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
16,00
16,00
16,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 326,00
5 326,00
5 326,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих"
000
0000
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Государственное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа для глухих и слабослышащих"
022
0000
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Образование
022
0700
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
022
0700
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
022
0700
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
022
0700
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
022
0700
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Общее образование
022
0702
0000000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
022
0702
4210000
000
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
022
0702
4210000
327
000
3 483,00
3 483,00
3 476,10
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
022
0702
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
022
0702
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
022
0702
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
022
0702
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 459,00
3 459,00
3 456,10
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
13,00
13,00
9,00
69,2
69,2
Увеличение стоимости основных средств
310
7,00
7,00
7,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
I вида"
000
0000
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
I вида"
023
0000
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Образование
023
0700
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
023
0700
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
023
0700
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
023
0700
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
023
0700
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
023
0700
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
023
0700
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Общее образование
023
0702
0000000
000
000
24 109,00
24 472,50
24 472,50
101,5
100,0
Специальные (коррекционные) учреждения
023
0702
4330000
000
000
24 109,00
24 109,00
24 109,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
023
0702
4330000
327
000
24 109,00
24 109,00
24 109,00
100,0
100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
023
0702
5200000
000
000
0,00
363,50
363,50
0,0
100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
023
0702
5200000
623
000
0,00
363,50
363,50
0,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
023
0702
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
023
0702
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
023
0702
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
023
0702
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
023
0702
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
023
0702
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
19 133,00
19 496,50
19 496,50
101,9
100,0
Приобретение услуг
220
848,00
648,00
648,00
76,4
100,0
Социальное обеспечение
260
5,00
5,00
5,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
492,50
692,50
692,50
140,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
257,00
257,00
257,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 373,50
3 373,50
3 373,50
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VI вида"
000
0000
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Государственное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VI вида"
024
0000
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Образование
024
0700
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
024
0700
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
024
0700
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
024
0700
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
024
0700
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
024
0700
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
024
0700
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Общее образование
024
0702
0000000
000
000
368 800,10
366 947,50
342 610,43
92,9
93,4
Специальные (коррекционные) учреждения
024
0702
4330000
000
000
368 800,10
361 904,00
338 230,16
91,7
93,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
024
0702
4330000
327
000
368 800,10
361 904,00
338 230,16
91,7
93,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
024
0702
5200000
000
000
0,00
5 043,50
4 380,27
0,0
86,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
024
0702
5200000
623
000
0,00
5 043,50
4 380,27
0,0
86,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
024
0702
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
024
0702
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
024
0702
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
024
0702
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
024
0702
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
024
0702
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
243 946,00
246 377,70
237 969,99
97,6
96,6
Приобретение услуг
220
53 829,98
47 702,58
38 602,41
71,7
80,9
Социальное обеспечение
260
688,10
688,10
309,13
44,9
44,9
Прочие расходы
290
3 291,02
5 134,12
4 622,46
140,5
90,0
Увеличение стоимости основных средств
310
3 050,00
3 050,00
3 040,80
99,7
99,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
63 995,00
63 995,00
58 065,64
90,7
90,7
Учреждение: государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края"
026
0000
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Образование
026
0700
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
026
0700
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
026
0700
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
026
0700
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
026
0700
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Общее образование
026
0702
0000000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
026
0702
4230000
000
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
026
0702
4230000
327
000
14 039,00
14 177,00
14 171,73
100,9
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
026
0702
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
026
0702
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
026
0702
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
026
0702
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 900,00
11 878,00
11 878,00
99,8
100,0
Приобретение услуг
220
1 227,00
1 055,00
1 049,73
85,6
99,5
Прочие расходы
290
612,00
944,00
944,00
154,2
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа комитета по физической культуре и спорту администрации Приморского края"
027
0000
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Образование
027
0700
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
027
0700
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
027
0700
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
027
0700
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
027
0700
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
027
0700
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Общее образование
027
0702
0000000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми
027
0702
4230000
000
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
027
0702
4230000
327
000
10 637,36
10 637,36
10 636,43
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
027
0702
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
027
0702
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
027
0702
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
027
0702
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
027
0702
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 242,00
9 242,00
9 241,86
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
619,00
619,00
618,61
99,9
99,9
Социальное обеспечение
260
80,00
80,00
79,60
99,5
99,5
Прочие расходы
290
100,36
100,36
100,36
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
596,00
596,00
596,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Спасский педагогический колледж № 3"
000
0000
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Государственное образовательное учреждение "Спасский педагогический колледж № 3"
028
0000
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Образование
028
0700
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0700
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
028
0700
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
028
0700
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
028
0700
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
028
0700
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0700
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
028
0704
0000000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Средние специальные учебные заведения
028
0704
4270000
000
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
028
0704
4270000
327
000
18 422,20
18 422,20
18 147,78
98,5
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
028
0704
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
028
0704
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
028
0704
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
028
0704
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
028
0704
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
028
0704
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 486,00
13 486,00
13 486,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 875,00
2 875,00
2 600,58
90,5
90,5
Социальное обеспечение
260
933,20
1 083,20
1 083,20
116,1
100,0
Прочие расходы
290
1 024,00
874,00
874,00
85,4
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
22,00
22,00
22,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
82,00
82,00
82,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское музыкальное училище"
000
0000
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское музыкальное училище"
029
0000
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Образование
029
0700
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
029
0700
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
029
0700
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
029
0700
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
029
0700
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
029
0704
0000000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Средние специальные учебные заведения
029
0704
4270000
000
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
029
0704
4270000
327
000
31 505,90
31 505,90
26 584,05
84,4
84,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
029
0704
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
029
0704
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
029
0704
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
029
0704
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 124,00
29 124,00
24 217,15
83,2
83,2
Приобретение услуг
220
1 566,00
1 566,00
1 551,00
99,0
99,0
Прочие расходы
290
785,90
785,90
785,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское художественное училище"
000
0000
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокское художественное училище"
030
0000
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Образование
030
0700
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0700
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
030
0700
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
030
0700
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
030
0700
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
030
0700
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0700
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
030
0704
0000000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Средние специальные учебные заведения
030
0704
4270000
000
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
030
0704
4270000
327
000
11 118,00
11 118,00
9 309,44
83,7
83,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
030
0704
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
030
0704
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
030
0704
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
030
0704
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
030
0704
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
030
0704
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 329,00
9 329,00
7 918,70
84,9
84,9
Приобретение услуг
220
1 339,00
1 339,00
1 028,05
76,8
76,8
Социальное обеспечение
260
33,80
33,80
33,80
100,0
100,0
Прочие расходы
290
325,20
325,20
237,89
73,2
73,2
Увеличение стоимости основных средств
310
88,00
88,00
88,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3,00
3,00
3,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Находкинское музыкальное училище"
000
0000
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Находкинское музыкальное училище"
031
0000
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Образование
031
0700
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
031
0700
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
031
0700
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
031
0700
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
031
0700
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
031
0700
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
031
0700
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
031
0704
0000000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Средние специальные учебные заведения
031
0704
4270000
000
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
031
0704
4270000
327
000
9 165,80
9 165,80
9 113,05
99,4
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
031
0704
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
031
0704
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
031
0704
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
031
0704
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
031
0704
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
031
0704
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
8 159,00
8 159,00
8 119,31
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
812,00
812,00
798,94
98,4
98,4
Социальное обеспечение
260
63,80
63,80
63,80
100,0
100,0
Прочие расходы
290
120,00
120,00
120,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
10,00
10,00
10,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское краевое училище культуры"
000
0000
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Приморское краевое училище культуры"
032
0000
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Образование
032
0700
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
032
0700
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
032
0700
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
032
0700
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
032
0700
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
032
0700
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
032
0700
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
032
0704
0000000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Средние специальные учебные заведения
032
0704
4270000
000
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
032
0704
4270000
327
000
15 037,10
15 037,10
14 975,67
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
032
0704
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
032
0704
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
032
0704
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
032
0704
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
032
0704
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
032
0704
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
12 427,00
12 427,00
12 399,40
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
1 045,00
1 045,00
1 011,17
96,8
96,8
Социальное обеспечение
260
67,60
67,60
67,60
100,0
100,0
Прочие расходы
290
704,50
704,50
704,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
31,00
31,00
31,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
762,00
762,00
762,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж"
000
0000
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Краевое государственное общеобразовательное учреждение среднего профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский колледж"
034
0000
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Образование
034
0700
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
034
0700
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
034
0700
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
034
0700
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
034
0700
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
034
0700
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Среднее профессиональное образование
034
0704
0000000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Средние специальные учебные заведения
034
0704
4270000
000
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
034
0704
4270000
327
000
72 736,60
72 696,60
68 516,23
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
034
0704
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
034
0704
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
034
0704
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
034
0704
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
034
0704
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
52 885,00
53 853,00
53 710,67
101,6
99,7
Приобретение услуг
220
10 320,00
10 280,00
8 579,16
83,1
83,5
Социальное обеспечение
260
2 623,60
2 623,60
2 521,96
96,1
96,1
Прочие расходы
290
6 350,00
5 382,00
3 146,44
49,6
58,5
Увеличение стоимости материальных запасов
340
558,00
558,00
558,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"
000
0000
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Государственное образовательное учреждение "Приморский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"
035
0000
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Образование
035
0700
0000000
000
000
31 513,00
32 513,00
31 908,00
101,3
98,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0700
210
28 556,35
28 556,35
28 413,42
99,5
99,5
Приобретение услуг
035
0700
220
2 531,00
3 531,00
3 174,58
125,4
89,9
Социальное обеспечение
035
0700
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
035
0700
290
6,00
6,00
4,00
66,7
66,7
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0700
340
326,00
326,00
316,00
96,9
96,9
Переподготовка и повышение квалификации
035
0705
0000000
000
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Институты повышения квалификации
035
0705
4280000
000
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
035
0705
4280000
327
000
30 883,10
31 883,10
31 398,11
101,7
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0705
210
28 065,10
28 065,10
27 923,53
99,5
99,5
Приобретение услуг
035
0705
220
2 514,00
3 514,00
3 170,58
126,1
90,2
Прочие расходы
035
0705
290
4,00
4,00
4,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0705
340
300,00
300,00
300,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области образования
035
0709
0000000
000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
035
0709
4520000
000
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
035
0709
4520000
327
000
629,90
629,90
509,89
80,9
80,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
035
0709
210
491,25
491,25
489,89
99,7
99,7
Приобретение услуг
035
0709
220
17,00
17,00
4,00
23,5
23,5
Социальное обеспечение
035
0709
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
035
0709
290
2,00
2,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
035
0709
340
26,00
26,00
16,00
61,5
61,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
28 556,35
28 556,35
28 413,42
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
2 531,00
3 531,00
3 174,58
125,4
89,9
Социальное обеспечение
260
93,65
93,65
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
290
6,00
6,00
4,00
66,7
66,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
326,00
326,00
316,00
96,9
96,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение "Приморский краевой учебный центр подготовки и переподготовки кадров культуры"
000
0000
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Государственное образовательное учреждение "Приморский краевой учебный центр подготовки и переподготовки кадров культуры"
036
0000
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Образование
036
0700
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
036
0700
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
036
0700
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
036
0700
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Переподготовка и повышение квалификации
036
0705
0000000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Институты повышения квалификации
036
0705
4280000
000
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
036
0705
4280000
327
000
3 812,00
3 812,00
3 751,50
98,4
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
036
0705
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
036
0705
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
036
0705
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 422,00
3 422,00
3 422,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
190,00
190,00
129,50
68,2
68,2
Прочие расходы
290
200,00
200,00
200,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая школа высшего спортивного мастерства"
000
0000
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Государственное специализированное учреждение дополнительного образования "Краевая школа высшего спортивного мастерства"
038
0000
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Образование
038
0700
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
038
0700
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
038
0700
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
038
0700
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
038
0700
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
038
0700
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Другие вопросы в области образования
038
0709
0000000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
038
0709
4350000
000
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
038
0709
4350000
327
000
29 697,70
29 697,70
27 538,13
92,7
92,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
038
0709
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
038
0709
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
038
0709
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
038
0709
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
038
0709
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
16 778,00
16 778,00
14 849,43
88,5
88,5
Приобретение услуг
220
9 296,00
9 296,00
9 296,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
2 019,70
2 019,70
2 019,70
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
834,00
834,00
834,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
770,00
770,00
539,00
70,0
70,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Примор-ский государствен-ный объединенный музей имениВ.К. Арсеньева"
000
0000
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморский государственный объединенный музей имениВ.К. Арсеньева"
039
0000
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
039
0800
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
039
0800
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
039
0800
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
039
0800
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
039
0800
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
039
0800
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Культура
039
0801
0000000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Музеи и постоянные выставки
039
0801
4410000
000
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
039
0801
4410000
327
000
22 898,50
22 716,40
22 716,40
99,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
039
0801
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
039
0801
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
039
0801
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
039
0801
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
039
0801
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
17 349,00
17 349,00
17 349,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
4 510,00
4 403,30
4 403,30
97,6
100,0
Прочие расходы
290
354,50
354,50
354,50
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
300,00
239,80
239,80
79,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
385,00
369,80
369,80
96,1
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская государственная картинная галерея"
000
0000
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Государственное учреждение культуры "Приморская государственная картинная галерея"
040
0000
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Культура, кинематография и средства массовой информации
040
0800
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
040
0800
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
040
0800
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
040
0800
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
040
0800
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
040
0800
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Культура
040
0801
0000000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Музеи и постоянные выставки
040
0801
4410000
000
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
040
0801
4410000
327
000
10 520,35
10 486,25
10 245,17
97,4
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
040
0801
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
040
0801
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
040
0801
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
040
0801
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
040
0801
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
6 700,00
6 700,00
6 597,61
98,5
98,5
Приобретение услуг
220
3 563,00
3 524,10
3 385,41
95,0
96,1
Прочие расходы
290
51,35
71,35
71,35
138,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
150,00
138,40
138,40
92,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
56,00
52,40
52,40
93,6
100,0
Учреждение: краевое государственное учреждение культуры "Приморская государственная публичная библиотекаим. А.М. Горького"
000
0000
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Краевое государственное учреждение культуры "Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького"
041
0000
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
041
0800
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
041
0800
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
041
0800
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
041
0800
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
041
0800
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
041
0800
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Культура
041
0801
0000000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Библиотеки
041
0801
4420000
000
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
041
0801
4420000
327
000
15 675,60
15 644,50
15 637,50
99,8
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
041
0801
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
041
0801
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
041
0801
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
041
0801
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
041
0801
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 027,00
13 027,00
13 020,00
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
1 597,00
1 535,60
1 535,60
96,2
100,0
Прочие расходы
290
43,60
43,60
43,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
800,00
843,70
843,70
105,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
208,00
194,60
194,60
93,6
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая детская библиотека"
000
0000
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая детская библиотека"
042
0000
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Культура, кинематография и средства массовой информации
042
0800
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
042
0800
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
042
0800
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
042
0800
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
042
0800
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
042
0800
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Культура
042
0801
0000000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Библиотеки
042
0801
4420000
000
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
042
0801
4420000
327
000
7 275,90
7 228,10
7 117,11
97,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
042
0801
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
042
0801
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
042
0801
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
042
0801
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
042
0801
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
5 596,00
5 596,00
5 529,90
98,8
98,8
Приобретение услуг
220
730,00
698,70
653,81
89,6
93,6
Прочие расходы
290
3,90
3,90
3,90
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
820,00
820,00
820,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
126,00
109,50
109,50
86,9
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая библиотека для слепых"
000
0000
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая библиотека для слепых"
043
0000
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
043
0800
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
043
0800
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
043
0800
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
043
0800
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
043
0800
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
043
0800
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Культура
043
0801
0000000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Библиотеки
043
0801
4420000
000
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
043
0801
4420000
327
000
2 592,60
2 592,60
2 592,60
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
043
0801
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
043
0801
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
043
0801
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
043
0801
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
043
0801
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
1 969,00
1 969,00
1 969,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
332,00
332,00
332,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
30,60
30,60
30,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
241,00
241,00
241,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
20,00
20,00
20,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького"
000
0000
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького"
044
0000
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
044
0800
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
044
0800
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
044
0800
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
044
0800
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
044
0800
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Культура
044
0801
0000000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
044
0801
4430000
000
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
044
0801
4430000
327
000
39 344,00
39 133,00
39 133,00
99,5
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
044
0801
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
044
0801
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
044
0801
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
044
0801
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 037,00
29 037,00
29 037,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
9 791,00
9 641,00
9 641,00
98,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
150,00
126,60
126,60
84,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
366,00
328,40
328,40
89,7
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский краевой драматический театр молодежи"
000
0000
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Государственное учреждение культуры "Приморский краевой драматический театр молодежи"
045
0000
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Культура, кинематография и средства массовой информации
045
0800
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
045
0800
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
045
0800
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
045
0800
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
045
0800
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
045
0800
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Культура
045
0801
0000000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
045
0801
4430000
000
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
045
0801
4430000
327
000
13 041,40
12 887,00
12 574,62
96,4
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
045
0801
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
045
0801
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
045
0801
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
045
0801
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
045
0801
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
10 263,00
10 263,00
10 263,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 061,00
1 974,20
1 661,82
80,6
84,2
Прочие расходы
290
72,40
72,40
72,40
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
305,00
258,10
258,10
84,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
340,00
319,30
319,30
93,9
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморский краевой театр кукол"
000
0000
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Государственное учреждение культуры "Приморский краевой театр кукол"
046
0000
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Культура, кинематография и средства массовой информации
046
0800
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
046
0800
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
046
0800
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
046
0800
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
046
0800
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
046
0800
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Культура
046
0801
0000000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
046
0801
4430000
000
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
046
0801
4430000
327
000
10 980,84
10 887,24
10 822,83
98,6
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
046
0801
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
046
0801
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
046
0801
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
046
0801
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
046
0801
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
8 344,00
8 344,00
8 344,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 225,24
2 075,74
2 011,33
90,4
96,9
Прочие расходы
290
6,60
6,60
6,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
200,00
216,50
216,50
108,3
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
205,00
244,40
244,40
119,2
100,0
Учреждение: государственное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"
000
0000
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Государственное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"
047
0000
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
047
0800
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
047
0800
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
047
0800
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
047
0800
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
047
0800
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
047
0800
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Культура
047
0801
0000000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
047
0801
4430000
000
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
047
0801
4430000
327
000
28 991,80
26 844,90
26 844,90
92,6
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
047
0801
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
047
0801
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
047
0801
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
047
0801
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
047
0801
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
22 331,00
22 331,00
22 331,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
6 194,00
4 073,70
4 073,70
65,8
100,0
Прочие расходы
290
93,80
93,80
93,80
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
110,00
103,40
103,40
94,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
263,00
243,00
243,00
92,4
100,0
Учреждение: государственное краевое учреждение "Приморский краевой центр народной культуры"
000
0000
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Государственное краевое учреждение "Приморский краевой центр народной культуры"
048
0000
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Культура, кинематография и средства массовой информации
048
0800
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
048
0800
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
048
0800
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
048
0800
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Культура
048
0801
0000000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
048
0801
4400000
000
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
048
0801
4400000
327
000
6 516,00
6 417,00
6 359,20
97,6
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
048
0801
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
048
0801
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
048
0801
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
3 526,00
3 526,00
3 483,20
98,8
98,8
Приобретение услуг
220
2 975,00
2 876,00
2 861,00
96,2
99,5
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15,00
15,00
15,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья"
000
0000
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Краевое государственное учреждение "Общественное телевидение Приморья"
049
0000
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации
049
0800
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
049
0800
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
049
0800
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
049
0800
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
049
0800
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
049
0800
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
049
0800
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Телевидение и радиовещание
049
0803
0000000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Телерадиокомпании
049
0803
4530000
000
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
049
0803
4530000
327
000
87 128,00
87 128,00
87 128,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
049
0803
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
049
0803
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
049
0803
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
049
0803
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
049
0803
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
049
0803
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
16 317,00
15 362,00
15 362,00
94,1
100,0
Приобретение услуг
220
58 053,00
57 688,00
57 688,00
99,4
100,0
Прочие расходы
290
934,00
734,00
734,00
78,6
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
10 490,00
11 170,00
11 170,00
106,5
100,0
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
0,00
840,00
840,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 334,00
1 334,00
1 334,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница № 1"
000
0000
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая
больница № 1"
050
0000
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Здравоохранение и спорт
050
0900
0000000
000
000
71 082,00
70 963,00
69 297,89
97,5
97,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
050
0900
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
050
0900
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
050
0900
290
700,00
1 630,00
1 630,00
232,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
050
0900
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
050
0900
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Здравоохранение
050
0901
0000000
000
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
050
0901
4700000
000
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
050
0901
4700000
327
000
70 382,00
70 263,00
68 597,89
97,5
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
050
0901
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
050
0901
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
050
0901
290
0,00
930,00
930,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
050
0901
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
050
0901
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
050
0904
0000000
000
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
050
0904
4850000
000
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
050
0904
4850000
455
000
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Прочие расходы
050
0904
290
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
33 899,00
34 467,00
33 899,84
100,0
98,4
Приобретение услуг
220
29 197,00
27 530,00
26 432,30
90,5
96,0
Прочие расходы
290
700,00
1 630,00
1 630,00
232,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
840,00
840,00
839,75
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 446,00
6 496,00
6 496,00
100,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"
000
0000
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"
051
0000
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Здравоохранение и спорт
051
0900
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
051
0900
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
051
0900
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
051
0900
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
051
0900
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
051
0900
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Здравоохранение
051
0901
0000000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
051
0901
4700000
000
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
051
0901
4700000
327
000
46 768,00
46 554,00
46 298,74
99,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
051
0901
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
051
0901
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
051
0901
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
051
0901
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
051
0901
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
23 180,00
23 306,00
23 306,00
100,5
100,0
Приобретение услуг
220
16 615,00
16 275,00
16 019,74
96,4
98,4
Социальное обеспечение
260
370,00
370,00
370,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
683,00
683,00
683,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 920,00
5 920,00
5 920,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 1"
000
0000
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 1"
052
0000
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Здравоохранение и спорт
052
0900
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
052
0900
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
052
0900
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
052
0900
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
052
0900
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
052
0900
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
052
0900
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Здравоохранение
052
0901
0000000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
052
0901
4700000
000
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
052
0901
4700000
327
000
105 645,10
106 585,10
105 573,70
99,9
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
052
0901
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
052
0901
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
052
0901
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
052
0901
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
052
0901
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
052
0901
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
76 323,00
77 591,00
76 922,80
100,8
99,1
Приобретение услуг
220
12 738,00
11 443,00
11 111,07
87,2
97,1
Социальное обеспечение
260
100,00
34,00
33,37
33,4
98,1
Прочие расходы
290
790,10
1 505,10
1 505,10
190,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15 654,00
15 972,00
15 961,36
102,0
99,9
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 2"
000
0000
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская краевая психиатрическая больница № 2"
053
0000
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Здравоохранение и спорт
053
0900
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
053
0900
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
053
0900
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
053
0900
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
053
0900
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
053
0900
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Здравоохранение
053
0901
0000000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
053
0901
4700000
000
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
053
0901
4700000
327
000
66 454,84
69 609,84
68 887,81
103,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
053
0901
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
053
0901
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
053
0901
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
053
0901
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
053
0901
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
43 408,00
46 563,00
46 558,00
107,3
100,0
Приобретение услуг
220
8 792,00
8 792,00
8 074,97
91,8
91,8
Прочие расходы
290
2 114,84
2 114,84
2 114,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
12 090,00
12 090,00
12 090,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн"
000
0000
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Государственное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн"
054
0000
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Здравоохранение и спорт
054
0900
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0900
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
054
0900
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
054
0900
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
054
0900
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0900
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Здравоохранение
054
0901
0000000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
054
0901
4700000
000
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
054
0901
4700000
327
000
84 124,00
82 924,00
82 201,06
97,7
99,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
054
0901
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
054
0901
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
054
0901
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
054
0901
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
054
0901
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
58 485,00
58 485,00
58 167,61
99,5
99,5
Приобретение услуг
220
11 146,00
8 522,00
8 116,45
72,8
95,2
Прочие расходы
290
0,00
1 424,00
1 424,00
0,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
780,00
780,00
780,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
13 713,00
13 713,00
13 713,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница"
000
0000
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Государственное учреждение здравоохранения "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница"
055
0000
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Здравоохранение и спорт
055
0900
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
055
0900
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
055
0900
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
055
0900
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
055
0900
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
055
0900
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Здравоохранение
055
0901
0000000
000
000
66 487,89
66 806,89
66 501,17
100,0
99,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
055
0901
4700000
000
000
33 318,79
33 418,79
33 225,02
99,7
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
055
0901
4700000
327
000
33 318,79
33 418,79
33 225,02
99,7
99,4
Санатории для больных туберкулезом
055
0901
4730000
000
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
055
0901
4730000
327
000
33 169,10
33 388,10
33 276,15
100,3
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
055
0901
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
055
0901
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
055
0901
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
055
0901
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
055
0901
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
46 011,00
46 227,00
46 127,00
100,3
99,8
Приобретение услуг
220
6 228,00
6 193,00
5 987,28
96,1
96,7
Прочие расходы
290
656,89
694,89
694,89
105,8
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
64,00
64,00
64,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
13 528,00
13 628,00
13 628,00
100,7
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой наркологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой наркологический диспансер"
056
0000
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Здравоохранение и спорт
056
0900
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0900
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
056
0900
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
056
0900
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0900
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Здравоохранение
056
0901
0000000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
056
0901
4700000
000
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
056
0901
4700000
327
000
61 633,20
67 469,20
66 537,18
108,0
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
056
0901
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
056
0901
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
056
0901
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
056
0901
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
47 866,00
52 726,00
52 575,00
109,8
99,7
Приобретение услуг
220
6 673,00
7 780,00
6 998,98
104,9
90,0
Прочие расходы
290
12,20
38,20
38,20
313,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
7 082,00
6 925,00
6 925,00
97,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер"
057
0000
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Здравоохранение и спорт
057
0900
0000000
000
000
9 878,00
9 878,00
9 442,47
95,6
95,6
Приобретение услуг
057
0900
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
057
0900
290
1 707,00
1 707,00
1 679,96
98,4
98,4
Увеличение стоимости материальных запасов
057
0900
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Здравоохранение
057
0901
0000000
000
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
057
0901
4700000
000
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
057
0901
4700000
327
000
9 478,00
9 478,00
9 069,51
95,7
95,7
Приобретение услуг
057
0901
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
057
0901
290
1 307,00
1 307,00
1 307,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
057
0901
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
057
0904
0000000
000
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
057
0904
4850000
000
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
057
0904
4850000
455
000
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Прочие расходы
057
0904
290
400,00
400,00
372,96
93,2
93,2
Итого по статьям
Приобретение услуг
220
7 504,00
7 504,00
7 095,51
94,6
94,6
Прочие расходы
290
1 707,00
1 707,00
1 679,96
98,4
98,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
667,00
667,00
667,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер"
000
0000
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер"
058
0000
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Здравоохранение и спорт
058
0900
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
058
0900
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
058
0900
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
058
0900
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
058
0900
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
058
0900
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
058
0900
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Здравоохранение
058
0901
0000000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
058
0901
4700000
000
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
058
0901
4700000
327
000
220 035,68
219 589,68
217 290,53
98,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
058
0901
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
058
0901
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
058
0901
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
058
0901
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
058
0901
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
058
0901
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
153 463,00
153 463,00
151 845,00
98,9
98,9
Приобретение услуг
220
20 192,00
18 527,00
17 850,32
88,4
96,3
Социальное обеспечение
260
332,00
192,00
187,53
56,5
97,7
Прочие расходы
290
3 260,68
4 045,68
4 045,68
124,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
400,00
650,00
650,00
162,5
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
42 388,00
42 712,00
42 712,00
100,8
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр охраны материнства и детства"
000
0000
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр охраны материнства и детства"
063
0000
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Здравоохранение и спорт
063
0900
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0900
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
063
0900
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
063
0900
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0900
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Здравоохранение
063
0901
0000000
000
000
138 513,18
140 168,18
135 888,46
98,1
96,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
063
0901
4700000
000
000
64 643,00
63 843,00
62 377,09
96,5
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4700000
327
000
64 643,00
63 843,00
62 377,09
96,5
97,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
063
0901
4710000
000
000
10 392,00
10 612,00
9 972,05
96,0
94,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4710000
327
000
10 392,00
10 612,00
9 972,05
96,0
94,0
Дома ребенка
063
0901
4860000
000
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
063
0901
4860000
327
000
63 478,18
65 713,18
63 539,32
100,1
96,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
063
0901
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
063
0901
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
063
0901
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
063
0901
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
105 873,00
108 824,00
108 126,99
102,1
99,4
Приобретение услуг
220
15 587,00
13 784,61
11 456,21
73,5
83,1
Прочие расходы
290
168,18
674,57
446,13
265,3
66,1
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 885,00
16 885,00
15 859,13
93,9
93,9
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой диагностический центр"
000
0000
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой диагностический центр"
064
0000
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Здравоохранение и спорт
064
0900
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
064
0900
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
064
0900
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
064
0900
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Здравоохранение
064
0901
0000000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
064
0901
4710000
000
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
064
0901
4710000
327
000
40 036,00
40 581,00
40 538,53
101,3
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
064
0901
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
064
0901
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
064
0901
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 447,00
30 586,00
30 586,00
103,9
100,0
Приобретение услуг
220
7 999,00
7 405,00
7 362,53
92,0
99,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 590,00
2 590,00
2 590,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"
000
0000
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"
066
0000
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Здравоохранение и спорт
066
0900
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
066
0900
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
066
0900
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
066
0900
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Здравоохранение
066
0901
0000000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
066
0901
4710000
000
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
066
0901
4710000
327
000
809,00
809,00
659,41
81,5
81,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
066
0901
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
066
0901
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
066
0901
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
240,00
240,00
224,41
93,5
93,5
Приобретение услуг
220
494,00
494,00
360,00
72,9
72,9
Увеличение стоимости материальных запасов
340
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови"
000
0000
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая станция переливания крови"
068
0000
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Здравоохранение и спорт
068
0900
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0900
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
068
0900
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
068
0900
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0900
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Здравоохранение
068
0901
0000000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Станции переливания крови
068
0901
4720000
000
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
068
0901
4720000
327
000
45 853,00
42 153,00
40 661,08
88,7
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
068
0901
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
068
0901
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
068
0901
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
068
0901
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
27 119,00
27 119,00
27 067,38
99,8
99,8
Приобретение услуг
220
5 077,00
3 577,00
3 090,80
60,9
86,4
Социальное обеспечение
260
7 824,00
5 624,00
4 669,90
59,7
83,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 833,00
5 833,00
5 833,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
000
0000
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Государственное учреждение здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
069
0000
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
069
0900
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0900
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
069
0900
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
069
0900
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0900
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Здравоохранение
069
0901
0000000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
069
0901
4690000
000
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
069
0901
4690000
327
000
15 858,00
15 858,00
15 858,00
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
069
0901
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
069
0901
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
069
0901
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
069
0901
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 894,00
11 894,00
11 894,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
2 155,00
2 155,00
2 155,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
455,00
455,00
455,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 354,00
1 354,00
1 354,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр"
000
0000
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр"
070
0000
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Здравоохранение и спорт
070
0900
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
070
0900
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
070
0900
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
070
0900
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
070
0900
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Здравоохранение
070
0901
0000000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
070
0901
4690000
000
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
070
0901
4690000
327
000
16 089,00
15 768,00
15 645,41
97,2
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
070
0901
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
070
0901
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
070
0901
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
070
0901
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 312,00
14 312,00
14 193,00
99,2
99,2
Приобретение услуг
220
1 200,00
1 200,00
1 196,41
99,7
99,7
Прочие расходы
290
321,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
256,00
256,00
256,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
000
0000
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Государственное учреждение здравоохранения "Приморский краевой центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"
071
0000
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Здравоохранение и спорт
071
0900
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
071
0900
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
071
0900
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
071
0900
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
071
0900
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Здравоохранение
071
0901
0000000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
071
0901
4690000
000
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
071
0901
4690000
327
000
3 962,00
2 162,00
1 934,09
48,8
89,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
071
0901
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
071
0901
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
071
0901
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
071
0901
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
2 608,00
1 338,00
1 251,77
48,0
93,6
Приобретение услуг
220
37,00
31,00
30,52
82,5
98,5
Социальное обеспечение
260
1 257,00
757,00
615,80
49,0
81,3
Увеличение стоимости материальных запасов
340
60,00
36,00
36,00
60,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
000
0000
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Государственное учреждение здравоохранения "Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
072
0000
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Здравоохранение и спорт
072
0900
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
072
0900
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
072
0900
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
072
0900
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
072
0900
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Здравоохранение
072
0901
0000000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
072
0901
4690000
000
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
072
0901
4690000
327
000
73 865,00
73 365,00
71 843,07
97,3
97,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
072
0901
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
072
0901
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
072
0901
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
072
0901
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
67 207,00
67 270,00
66 095,62
98,3
98,3
Приобретение услуг
220
3 548,00
2 985,00
2 637,45
74,3
88,4
Прочие расходы
290
1,00
1,00
1,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 109,00
3 109,00
3 109,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф"
000
0000
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф"
074
0000
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Здравоохранение и спорт
074
0900
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
074
0900
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
074
0900
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
074
0900
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
074
0900
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Здравоохранение
074
0901
0000000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
074
0901
4690000
000
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
074
0901
4690000
327
000
18 681,00
18 681,00
18 634,76
99,8
99,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
074
0901
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
074
0901
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
074
0901
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
074
0901
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
11 913,00
11 913,00
11 866,76
99,6
99,6
Приобретение услуг
220
5 194,00
5 194,00
5 194,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
74,00
74,00
74,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края"
000
0000
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края"
075
0000
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
075
0900
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
0900
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Здравоохранение
075
0901
0000000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
075
0901
7710000
000
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
075
0901
7710000
455
000
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
075
0901
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам
250
1 632 349,00
1 632 349,00
1 632 349,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Партизанский психоневрологичес-кий интернат"
000
0000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Партизанский психоневрологический интернат"
076
0000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Социальная политика
076
1000
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
076
1000
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
076
1000
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
076
1000
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
076
1000
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
076
1000
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
076
1002
0000000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
076
1002
5010000
000
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
076
1002
5010000
327
000
30 330,34
30 582,34
30 327,47
100,0
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
076
1002
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
076
1002
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
076
1002
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
076
1002
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
076
1002
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
20 801,00
21 053,00
20 878,00
100,4
99,2
Приобретение услуг
220
2 504,00
2 504,00
2 424,13
96,8
96,8
Прочие расходы
290
995,34
995,34
995,34
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
102,00
102,00
102,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 928,00
5 928,00
5 928,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
000
0000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Покровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
077
0000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Социальная политика
077
1000
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
077
1000
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
077
1000
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
077
1000
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
077
1000
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
077
1000
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Социальное обслуживание населения
077
1002
0000000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
077
1002
5010000
000
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
077
1002
5010000
327
000
46 286,29
51 719,29
51 421,38
111,1
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
077
1002
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
077
1002
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
077
1002
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
077
1002
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
077
1002
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
27 944,00
29 311,00
29 013,09
103,8
99,0
Приобретение услуг
220
3 896,00
3 040,00
3 040,00
78,0
100,0
Прочие расходы
290
128,29
128,29
128,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
42,00
42,00
42,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
14 276,00
19 198,00
19 198,00
134,5
100,0
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Липовецкий психоневрологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Липовецкий психоневрологический интернат"
078
0000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Социальная политика
078
1000
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
1000
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
078
1000
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
078
1000
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
078
1000
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
078
1000
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
078
1002
0000000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
078
1002
5010000
000
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
078
1002
5010000
327
000
13 375,28
13 375,28
13 209,22
98,8
98,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
078
1002
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
078
1002
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
078
1002
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
078
1002
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
078
1002
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 854,00
9 854,00
9 854,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 054,00
1 054,00
887,94
84,2
84,2
Прочие расходы
290
48,28
48,28
48,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
39,00
39,00
39,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 380,00
2 380,00
2 380,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Майский психо-неврологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Майский психоневрологический интернат"
079
0000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Социальная политика
079
1000
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
079
1000
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
079
1000
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
079
1000
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
079
1000
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
079
1000
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Социальное обслуживание населения
079
1002
0000000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
079
1002
5010000
000
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
079
1002
5010000
327
000
39 151,37
39 151,37
38 646,90
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
079
1002
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
079
1002
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
079
1002
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
079
1002
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
079
1002
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
25 600,00
25 600,00
25 349,55
99,0
99,0
Приобретение услуг
220
3 391,00
3 391,00
3 293,17
97,1
97,1
Прочие расходы
290
413,37
413,37
413,37
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
9 621,00
9 621,00
9 464,81
98,4
98,4
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Раздольненский психоневрологичес-кий интернат"
000
0000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Раздольненский психоневрологический интернат"
080
0000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Социальная политика
080
1000
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
080
1000
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
080
1000
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
080
1000
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
080
1000
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
080
1000
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
080
1002
0000000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
080
1002
5010000
000
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
080
1002
5010000
327
000
20 389,84
20 389,84
20 111,51
98,6
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
080
1002
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
080
1002
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
080
1002
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
080
1002
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
080
1002
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
13 681,00
13 681,00
13 681,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 925,00
1 925,00
1 646,67
85,5
85,5
Прочие расходы
290
351,84
351,84
351,84
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 392,00
4 392,00
4 392,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Седанкинский дом-интернат для ветеранов"
000
0000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Седанкинский дом-интернат для ветеранов"
081
0000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Социальная политика
081
1000
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
081
1000
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
081
1000
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
081
1000
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
081
1000
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
081
1000
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
081
1000
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Социальное обслуживание населения
081
1002
0000000
000
000
74 922,00
64 991,00
62 944,94
84,0
96,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
081
1002
5010000
000
000
53 420,00
53 420,00
52 194,91
97,7
97,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
081
1002
5010000
327
000
53 420,00
53 420,00
52 194,91
97,7
97,7
Учреждения социального обслуживания населения
081
1002
5060000
000
000
21 502,00
11 571,00
10 750,03
50,0
92,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
081
1002
5060000
327
000
21 502,00
11 571,00
10 750,03
50,0
92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
081
1002
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
081
1002
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
081
1002
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
081
1002
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
081
1002
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
081
1002
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
44 809,00
35 528,00
35 362,77
78,9
99,5
Приобретение услуг
220
22 215,90
21 290,90
19 608,32
88,3
92,1
Социальное обеспечение
260
0,00
275,00
214,75
0,0
78,1
Прочие расходы
290
1 344,10
1 344,10
1 344,10
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
167,00
167,00
167,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 386,00
6 386,00
6 248,00
97,8
97,8
Учреждение: краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Таловский психо-неврологический интернат"
000
0000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Краевое государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Таловский психоневрологический интернат"
082
0000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Социальная политика
082
1000
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
082
1000
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
082
1000
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
082
1000
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
082
1000
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
082
1002
0000000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
082
1002
5010000
000
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
082
1002
5010000
327
000
12 908,28
12 908,28
12 862,02
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
082
1002
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
082
1002
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
082
1002
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
082
1002
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
9 133,00
9 133,00
9 133,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
1 256,00
1 256,00
1 209,74
96,3
96,3
Прочие расходы
290
59,28
59,28
59,28
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 460,00
2 460,00
2 460,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Уссурийский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
000
0000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Уссурийский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
083
0000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Социальная политика
083
1000
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
083
1000
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
083
1000
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
083
1000
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
083
1000
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
083
1000
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
083
1002
0000000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
083
1002
5010000
000
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
083
1002
5010000
327
000
42 574,30
42 574,30
42 287,65
99,3
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
083
1002
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
083
1002
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
083
1002
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
083
1002
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
083
1002
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 464,00
26 464,00
26 385,88
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
3 916,00
3 916,00
3 707,47
94,7
94,7
Прочие расходы
290
998,30
998,30
998,30
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
128,00
128,00
128,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
11 068,00
11 068,00
11 068,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
000
0000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
084
0000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Социальная политика
084
1000
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
084
1000
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
084
1000
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
084
1000
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
084
1000
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
084
1000
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
084
1002
0000000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
084
1002
5010000
000
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
084
1002
5010000
327
000
41 179,20
41 179,20
40 718,37
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
084
1002
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
084
1002
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
084
1002
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
084
1002
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
084
1002
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 077,00
26 077,00
25 998,99
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
7 487,00
7 487,00
7 104,18
94,9
94,9
Прочие расходы
290
107,20
107,20
107,20
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
7 298,00
7 298,00
7 298,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды"
000
0000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды"
085
0000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Социальная политика
085
1000
0000000
000
000
33 479,69
33 479,69
30 972,73
92,5
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1000
210
20 103,00
20 103,00
20 076,07
99,9
99,9
Приобретение услуг
085
1000
220
8 582,52
8 582,52
6 102,49
71,1
71,1
Прочие расходы
085
1000
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
085
1000
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
085
1000
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
085
1002
0000000
000
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Учреждения социального обслуживания населения
085
1002
5060000
000
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
085
1002
5060000
327
000
33 135,17
33 135,17
30 646,81
92,5
92,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1002
210
20 068,00
20 068,00
20 059,67
100,0
100,0
Приобретение услуг
085
1002
220
8 273,00
8 273,00
5 792,97
70,0
70,0
Прочие расходы
085
1002
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
085
1002
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
085
1002
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
085
1004
0000000
000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Фонд компенсаций
085
1004
5190000
000
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений
085
1004
5190000
495
000
344,52
344,52
325,92
94,6
94,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
085
1004
210
35,00
35,00
16,40
46,9
46,9
Приобретение услуг
085
1004
220
309,52
309,52
309,52
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
20 103,00
20 103,00
20 076,07
99,9
99,9
Приобретение услуг
220
8 582,52
8 582,52
6 102,49
71,1
71,1
Прочие расходы
290
347,17
347,17
347,17
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
40,00
40,00
40,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 407,00
4 407,00
4 407,00
100,0
100,0
Учреждение: избирательная комиссия Приморского края
000
0000
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Избирательная комиссия Приморского края
087
0000
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Общегосударственные вопросы
087
0100
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
087
0100
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
087
0100
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
087
0100
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
087
0100
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
087
0100
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
087
0107
0000000
000
000
84 408,00
84 408,00
82 271,36
97,5
97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций
087
0107
0010000
000
000
39 408,00
29 408,00
27 271,36
69,2
92,7
Центральный аппарат
087
0107
0010000
005
000
14 788,00
14 788,00
13 757,91
93,0
93,0
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
087
0107
0010000
091
000
14 620,00
14 620,00
13 513,45
92,4
92,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
087
0107
0010000
095
000
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Проведение выборов и референдумов
087
0107
0200000
000
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации
087
0107
0200000
095
000
45 000,00
55 000,00
55 000,00
122,2
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
087
0107
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
087
0107
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
087
0107
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
087
0107
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
087
0107
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
24 931,00
24 931,00
23 016,45
92,3
92,3
Приобретение услуг
220
3 498,00
3 268,00
3 106,95
88,8
95,1
Прочие расходы
290
55 200,00
55 150,00
55 097,62
99,8
99,9
Увеличение стоимости основных средств
310
579,00
659,00
650,42
112,3
98,7
Увеличение стоимости материальных запасов
340
200,00
400,00
399,92
200,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение Приморское казначейство
000
0000
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Государственное учреждение Приморское казначейство
088
0000
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Общегосударственные вопросы
088
0100
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
088
0100
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
088
0100
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
088
0100
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
088
0100
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
088
0100
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
088
0100
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Другие общегосударственные вопросы
088
0115
0000000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
088
0115
0010000
000
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
088
0115
0010000
327
000
56 568,00
56 568,00
56 500,75
99,9
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
088
0115
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
088
0115
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
088
0115
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
088
0115
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
088
0115
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
088
0115
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
47 691,00
48 330,00
48 308,09
101,3
100,0
Приобретение услуг
220
5 519,00
4 336,00
4 333,04
78,5
99,9
Социальное обеспечение
260
93,00
255,00
212,74
228,8
83,4
Прочие расходы
290
236,00
65,00
65,00
27,5
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
1 329,00
1 421,00
1 420,88
106,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 700,00
2 161,00
2 161,00
127,1
100,0
Учреждение: государственное учреждение "Хозяйственное управление администрации края"
000
0000
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Государственное учреждение "Хозяйственное управление администрации края"
091
0000
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Общегосударственные вопросы
091
0100
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
091
0100
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
091
0100
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
091
0100
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
091
0100
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
091
0100
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
091
0115
0000000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
091
0115
0930000
000
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
091
0115
0930000
327
000
430 884,00
430 884,00
388 499,18
90,2
90,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
091
0115
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
091
0115
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
091
0115
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
091
0115
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
091
0115
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
79 209,00
79 209,00
78 743,30
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
235 921,00
235 921,00
218 369,46
92,6
92,6
Прочие расходы
290
33 792,00
33 792,00
19 341,49
57,2
57,2
Увеличение стоимости основных средств
310
40 336,00
40 336,00
30 418,93
75,4
75,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
41 626,00
41 626,00
41 626,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 3"г. Уссурийск
000
0000
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 3"г. Уссурийск
092
0000
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Образование
092
0700
0000000
000
000
147 482,50
149 741,30
147 398,17
99,9
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0700
210
86 221,00
86 660,60
86 452,18
100,3
99,8
Приобретение услуг
092
0700
220
17 224,00
19 571,00
19 259,80
111,8
98,4
Социальное обеспечение
092
0700
260
2 920,90
2 883,20
2 754,50
94,3
95,5
Прочие расходы
092
0700
290
6 548,60
7 147,40
7 147,40
109,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
092
0700
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0700
340
34 301,00
33 212,10
31 517,29
91,9
94,9
Общее образование
092
0702
0000000
000
000
56 769,60
57 978,40
57 232,21
100,8
98,7
Школы-интернаты
092
0702
4220000
000
000
15 202,00
15 202,00
15 192,51
99,9
99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0702
4220000
327
000
15 202,00
15 202,00
15 192,51
99,9
99,9
Детские дома
092
0702
4240000
000
000
41 567,60
42 574,00
41 878,20
100,7
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0702
4240000
327
000
41 567,60
42 574,00
41 878,20
100,7
98,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
092
0702
5200000
000
000
0,00
202,40
161,50
0,0
79,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
092
0702
5200000
623
000
0,00
202,40
161,50
0,0
79,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0702
210
33 739,00
34 370,50
34 262,03
101,6
99,7
Приобретение услуг
092
0702
220
7 286,00
7 572,00
7 571,00
103,9
100,0
Социальное обеспечение
092
0702
260
370,00
332,30
203,60
55,0
61,3
Прочие расходы
092
0702
290
499,60
1 098,40
1 098,40
219,9
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0702
340
14 875,00
14 605,20
14 097,18
94,8
96,5
Начальное профессиональное образование
092
0703
0000000
000
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Профессионально-технические училища
092
0703
4250000
000
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
092
0703
4250000
327
000
90 712,90
91 762,90
90 165,96
99,4
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
092
0703
210
52 482,00
52 290,10
52 190,15
99,4
99,8
Приобретение услуг
092
0703
220
9 938,00
11 999,00
11 688,80
117,6
97,4
Социальное обеспечение
092
0703
260
2 550,90
2 550,90
2 550,90
100,0
100,0
Прочие расходы
092
0703
290
6 049,00
6 049,00
6 049,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
092
0703
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
092
0703
340
19 426,00
18 606,90
17 420,11
89,7
93,6
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
86 221,00
86 660,60
86 452,18
100,3
99,8
Приобретение услуг
220
17 224,00
19 571,00
19 259,80
111,8
98,4
Социальное обеспечение
260
2 920,90
2 883,20
2 754,50
94,3
95,5
Прочие расходы
290
6 548,60
7 147,40
7 147,40
109,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
267,00
267,00
267,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
34 301,00
33 212,10
31 517,29
91,9
94,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 9"г. Владивостока
000
0000
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 9"г. Владивостока
093
0000
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Образование
093
0700
0000000
000
000
99 821,70
100 063,70
98 453,92
98,6
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0700
210
59 104,00
59 346,00
59 257,44
100,3
99,9
Приобретение услуг
093
0700
220
13 493,00
13 493,00
13 318,13
98,7
98,7
Социальное обеспечение
093
0700
260
4 325,30
4 325,30
3 138,26
72,6
72,6
Прочие расходы
093
0700
290
5 708,40
5 943,40
5 943,40
104,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
093
0700
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0700
340
16 952,00
16 717,00
16 557,69
97,7
99,0
Общее образование
093
0702
0000000
000
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Детские дома
093
0702
4240000
000
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
093
0702
4240000
327
000
33 604,90
33 846,90
33 371,40
99,3
98,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0702
210
17 328,00
17 570,00
17 570,00
101,4
100,0
Приобретение услуг
093
0702
220
5 384,00
5 384,00
5 276,50
98,0
98,0
Социальное обеспечение
093
0702
260
418,50
418,50
200,50
47,9
47,9
Прочие расходы
093
0702
290
393,40
628,40
628,40
159,7
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0702
340
10 081,00
9 846,00
9 696,00
96,2
98,5
Начальное профессиональное образование
093
0703
0000000
000
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Профессионально-технические училища
093
0703
4250000
000
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
093
0703
4250000
327
000
66 216,80
66 216,80
65 082,52
98,3
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
093
0703
210
41 776,00
41 776,00
41 687,44
99,8
99,8
Приобретение услуг
093
0703
220
8 109,00
8 109,00
8 041,63
99,2
99,2
Социальное обеспечение
093
0703
260
3 906,80
3 906,80
2 937,76
75,2
75,2
Прочие расходы
093
0703
290
5 315,00
5 315,00
5 315,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
093
0703
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
093
0703
340
6 871,00
6 871,00
6 861,69
99,9
99,9
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
59 104,00
59 346,00
59 257,44
100,3
99,9
Приобретение услуг
220
13 493,00
13 493,00
13 318,13
98,7
98,7
Социальное обеспечение
260
4 325,30
4 325,30
3 138,26
72,6
72,6
Прочие расходы
290
5 708,40
5 943,40
5 943,40
104,1
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
239,00
239,00
239,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 952,00
16 717,00
16 557,69
97,7
99,0
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 21"п. Ярославский
000
0000
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 21"п. Ярославский
094
0000
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Образование
094
0700
0000000
000
000
35 570,70
35 603,70
33 521,27
94,2
94,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0700
210
19 730,00
19 730,00
19 556,77
99,1
99,1
Приобретение услуг
094
0700
220
2 996,00
2 996,00
2 854,17
95,3
95,3
Социальное обеспечение
094
0700
260
270,10
270,10
241,10
89,3
89,3
Прочие расходы
094
0700
290
1 595,60
1 628,60
1 272,28
79,7
78,1
Увеличение стоимости основных средств
094
0700
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0700
340
10 901,00
10 901,00
9 518,95
87,3
87,3
Общее образование
094
0702
0000000
000
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Детские дома
094
0702
4240000
000
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
094
0702
4240000
327
000
7 386,60
7 419,60
7 283,34
98,6
98,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0702
210
4 594,00
4 594,00
4 579,10
99,7
99,7
Приобретение услуг
094
0702
220
542,00
542,00
535,17
98,7
98,7
Социальное обеспечение
094
0702
260
29,00
29,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
094
0702
290
31,60
64,60
64,60
204,4
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0702
340
2 190,00
2 190,00
2 104,47
96,1
96,1
Начальное профессиональное образование
094
0703
0000000
000
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Профессионально-технические училища
094
0703
4250000
000
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
094
0703
4250000
327
000
28 184,10
28 184,10
26 237,93
93,1
93,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
094
0703
210
15 136,00
15 136,00
14 977,67
99,0
99,0
Приобретение услуг
094
0703
220
2 454,00
2 454,00
2 319,00
94,5
94,5
Социальное обеспечение
094
0703
260
241,10
241,10
241,10
100,0
100,0
Прочие расходы
094
0703
290
1 564,00
1 564,00
1 207,68
77,2
77,2
Увеличение стоимости основных средств
094
0703
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
094
0703
340
8 711,00
8 711,00
7 414,48
85,1
85,1
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
19 730,00
19 730,00
19 556,77
99,1
99,1
Приобретение услуг
220
2 996,00
2 996,00
2 854,17
95,3
95,3
Социальное обеспечение
260
270,10
270,10
241,10
89,3
89,3
Прочие расходы
290
1 595,60
1 628,60
1 272,28
79,7
78,1
Увеличение стоимости основных средств
310
78,00
78,00
78,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 901,00
10 901,00
9 518,95
87,3
87,3
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 24 "Учпрофстрой"г. Артем
000
0000
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 24 "Учпрофстрой"г. Артем
095
0000
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Образование
095
0700
0000000
000
000
115 289,30
116 394,20
114 378,32
99,2
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0700
210
73 092,00
74 191,50
73 997,10
101,2
99,7
Приобретение услуг
095
0700
220
10 090,00
9 094,00
8 230,46
81,6
90,5
Социальное обеспечение
095
0700
260
1 643,10
1 207,10
936,60
57,0
77,6
Прочие расходы
095
0700
290
3 427,20
2 852,60
2 769,89
80,8
97,1
Увеличение стоимости основных средств
095
0700
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0700
340
26 939,00
28 951,00
28 346,27
105,2
97,9
Общее образование
095
0702
0000000
000
000
83 081,50
84 622,40
82 862,52
99,7
97,9
Детские дома
095
0702
4240000
000
000
36 543,00
37 736,50
37 077,50
101,5
98,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0702
4240000
327
000
36 543,00
37 736,50
37 077,50
101,5
98,3
Специальные (коррекционные) учреждения
095
0702
4330000
000
000
46 538,50
46 358,90
45 330,42
97,4
97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0702
4330000
327
000
46 538,50
46 358,90
45 330,42
97,4
97,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
095
0702
5200000
000
000
0,00
527,00
454,60
0,0
86,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
095
0702
5200000
623
000
0,00
527,00
454,60
0,0
86,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0702
210
53 928,00
55 027,50
54 924,10
101,8
99,8
Приобретение услуг
095
0702
220
7 844,00
6 848,00
5 984,46
76,3
87,4
Социальное обеспечение
095
0702
260
146,30
146,30
40,80
27,9
27,9
Прочие расходы
095
0702
290
751,20
176,60
93,89
12,5
53,2
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0702
340
20 412,00
22 424,00
21 819,27
106,9
97,3
Начальное профессиональное образование
095
0703
0000000
000
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Профессионально-технические училища
095
0703
4250000
000
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
095
0703
4250000
327
000
32 207,80
31 771,80
31 515,80
97,9
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
095
0703
210
19 164,00
19 164,00
19 073,00
99,5
99,5
Приобретение услуг
095
0703
220
2 246,00
2 246,00
2 246,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
095
0703
260
1 496,80
1 060,80
895,80
59,8
84,4
Прочие расходы
095
0703
290
2 676,00
2 676,00
2 676,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
095
0703
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
095
0703
340
6 527,00
6 527,00
6 527,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
73 092,00
74 191,50
73 997,10
101,2
99,7
Приобретение услуг
220
10 090,00
9 094,00
8 230,46
81,6
90,5
Социальное обеспечение
260
1 643,10
1 207,10
936,60
57,0
77,6
Прочие расходы
290
3 427,20
2 852,60
2 769,89
80,8
97,1
Увеличение стоимости основных средств
310
98,00
98,00
98,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
26 939,00
28 951,00
28 346,27
105,2
97,9
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27"г. Дальнереченска
000
0000
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 27"г. Дальнереченска
096
0000
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Образование
096
0700
0000000
000
000
84 391,49
86 857,89
86 508,45
102,5
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0700
210
48 759,00
50 422,00
50 346,14
103,3
99,8
Приобретение услуг
096
0700
220
11 830,59
12 493,81
12 290,45
103,9
98,4
Социальное обеспечение
096
0700
260
994,70
992,70
992,70
99,8
100,0
Прочие расходы
096
0700
290
4 066,20
4 259,05
4 259,05
104,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0700
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0700
340
18 531,00
18 480,33
18 410,11
99,3
99,6
Общее образование
096
0702
0000000
000
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Детские дома
096
0702
4240000
000
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
096
0702
4240000
327
000
32 440,29
34 241,36
34 024,74
104,9
99,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0702
210
20 158,00
21 069,00
21 055,65
104,5
99,9
Приобретение услуг
096
0702
220
4 432,59
5 071,81
4 868,54
109,8
96,0
Социальное обеспечение
096
0702
260
273,50
271,50
271,50
99,3
100,0
Прочие расходы
096
0702
290
89,20
332,05
332,05
372,3
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0702
310
30,00
30,00
30,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0702
340
7 457,00
7 467,00
7 467,00
100,1
100,0
Начальное профессиональное образование
096
0703
0000000
000
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Профессионально-технические училища
096
0703
4250000
000
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
096
0703
4250000
327
000
51 951,20
52 616,53
52 483,71
101,0
99,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
096
0703
210
28 601,00
29 353,00
29 290,49
102,4
99,8
Приобретение услуг
096
0703
220
7 398,00
7 422,00
7 421,91
100,3
100,0
Социальное обеспечение
096
0703
260
721,20
721,20
721,20
100,0
100,0
Прочие расходы
096
0703
290
3 977,00
3 927,00
3 927,00
98,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
096
0703
310
180,00
180,00
180,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
096
0703
340
11 074,00
11 013,33
10 943,11
98,8
99,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
48 759,00
50 422,00
50 346,14
103,3
99,8
Приобретение услуг
220
11 830,59
12 493,81
12 290,45
103,9
98,4
Социальное обеспечение
260
994,70
992,70
992,70
99,8
100,0
Прочие расходы
290
4 066,20
4 259,05
4 259,05
104,7
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
210,00
210,00
210,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
18 531,00
18 480,33
18 410,11
99,3
99,6
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31г. Находки"
000
0000
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 31г. Находки"
097
0000
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Образование
097
0700
0000000
000
000
147 940,60
148 333,50
145 972,21
98,7
98,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0700
210
93 336,00
93 608,60
93 333,23
100,0
99,7
Приобретение услуг
097
0700
220
16 936,00
16 739,40
15 919,05
94,0
95,1
Социальное обеспечение
097
0700
260
1 530,80
1 530,80
1 347,87
88,1
88,1
Прочие расходы
097
0700
290
5 062,80
5 379,70
5 062,42
100,0
94,1
Увеличение стоимости основных средств
097
0700
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0700
340
30 907,00
30 907,00
30 141,64
97,5
97,5
Общее образование
097
0702
0000000
000
000
96 476,50
96 869,40
95 063,34
98,5
98,1
Детские дома
097
0702
4240000
000
000
61 812,70
63 346,50
61 806,84
100,0
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0702
4240000
327
000
61 812,70
63 346,50
61 806,84
100,0
97,6
Специальные (коррекционные) учреждения
097
0702
4330000
000
000
34 663,80
33 250,30
33 027,97
95,3
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0702
4330000
327
000
34 663,80
33 250,30
33 027,97
95,3
99,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
097
0702
5200000
000
000
0,00
272,60
228,53
0,0
83,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
097
0702
5200000
623
000
0,00
272,60
228,53
0,0
83,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0702
210
64 465,00
64 737,60
64 510,31
100,1
99,6
Приобретение услуг
097
0702
220
11 149,00
10 952,40
10 406,00
93,3
95,0
Социальное обеспечение
097
0702
260
297,70
297,70
114,77
38,6
38,6
Прочие расходы
097
0702
290
1 246,80
1 563,70
1 479,62
118,7
94,6
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0702
340
19 318,00
19 318,00
18 552,64
96,0
96,0
Начальное профессиональное образование
097
0703
0000000
000
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Профессионально-технические училища
097
0703
4250000
000
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
097
0703
4250000
327
000
51 464,10
51 464,10
50 908,87
98,9
98,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
097
0703
210
28 871,00
28 871,00
28 822,92
99,8
99,8
Приобретение услуг
097
0703
220
5 787,00
5 787,00
5 513,05
95,3
95,3
Социальное обеспечение
097
0703
260
1 233,10
1 233,10
1 233,10
100,0
100,0
Прочие расходы
097
0703
290
3 816,00
3 816,00
3 582,80
93,9
93,9
Увеличение стоимости основных средств
097
0703
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
097
0703
340
11 589,00
11 589,00
11 589,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
93 336,00
93 608,60
93 333,23
100,0
99,7
Приобретение услуг
220
16 936,00
16 739,40
15 919,05
94,0
95,1
Социальное обеспечение
260
1 530,80
1 530,80
1 347,87
88,1
88,1
Прочие расходы
290
5 062,80
5 379,70
5 062,42
100,0
94,1
Увеличение стоимости основных средств
310
168,00
168,00
168,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
30 907,00
30 907,00
30 141,64
97,5
97,5
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 39г. Дальнегорска"
000
0000
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 39г. Дальнегорска"
098
0000
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Образование
098
0700
0000000
000
000
89 566,40
89 860,10
88 132,55
98,4
98,1
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0700
210
55 414,00
57 586,50
57 244,21
103,3
99,4
Приобретение услуг
098
0700
220
14 763,00
12 305,50
11 612,22
78,7
94,4
Социальное обеспечение
098
0700
260
422,20
430,20
400,98
95,0
93,2
Прочие расходы
098
0700
290
2 368,20
2 938,90
2 543,52
107,4
86,5
Увеличение стоимости основных средств
098
0700
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0700
340
16 512,00
16 512,00
16 244,62
98,4
98,4
Общее образование
098
0702
0000000
000
000
49 560,20
52 140,70
50 978,38
102,9
97,8
Школы-интернаты
098
0702
4220000
000
000
24 513,60
25 693,60
25 391,75
103,6
98,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0702
4220000
327
000
24 513,60
25 693,60
25 391,75
103,6
98,8
Детские дома
098
0702
4240000
000
000
25 046,60
26 378,40
25 517,98
101,9
96,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0702
4240000
327
000
25 046,60
26 378,40
25 517,98
101,9
96,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
098
0702
5200000
000
000
0,00
68,70
68,65
0,0
99,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
098
0702
5200000
623
000
0,00
68,70
68,65
0,0
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0702
210
30 997,00
33 129,50
32 990,14
106,4
99,6
Приобретение услуг
098
0702
220
7 632,00
7 501,30
6 812,02
89,3
90,8
Социальное обеспечение
098
0702
260
94,00
102,00
79,58
84,7
78,0
Прочие расходы
098
0702
290
224,20
794,90
483,64
215,7
60,8
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0702
340
10 613,00
10 613,00
10 613,00
100,0
100,0
Начальное профессиональное образование
098
0703
0000000
000
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Профессионально-технические училища
098
0703
4250000
000
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
098
0703
4250000
327
000
40 006,20
37 719,40
37 154,17
92,9
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
098
0703
210
24 417,00
24 457,00
24 254,07
99,3
99,2
Приобретение услуг
098
0703
220
7 131,00
4 804,20
4 800,20
67,3
99,9
Социальное обеспечение
098
0703
260
328,20
328,20
321,40
97,9
97,9
Прочие расходы
098
0703
290
2 144,00
2 144,00
2 059,88
96,1
96,1
Увеличение стоимости основных средств
098
0703
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
098
0703
340
5 899,00
5 899,00
5 631,62
95,5
95,5
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
55 414,00
57 586,50
57 244,21
103,3
99,4
Приобретение услуг
220
14 763,00
12 305,50
11 612,22
78,7
94,4
Социальное обеспечение
260
422,20
430,20
400,98
95,0
93,2
Прочие расходы
290
2 368,20
2 938,90
2 543,52
107,4
86,5
Увеличение стоимости основных средств
310
87,00
87,00
87,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
16 512,00
16 512,00
16 244,62
98,4
98,4
Учреждение: государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 52с. Черниговка"
000
0000
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 52с. Черниговка"
099
0000
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Образование
099
0700
0000000
000
000
80 451,10
81 180,50
79 801,71
99,2
98,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0700
210
45 445,00
46 165,60
46 042,45
101,3
99,7
Приобретение услуг
099
0700
220
11 934,00
11 615,50
11 586,06
97,1
99,7
Социальное обеспечение
099
0700
260
1 131,70
1 131,70
926,70
81,9
81,9
Прочие расходы
099
0700
290
3 831,20
4 247,80
4 176,80
109,0
98,3
Увеличение стоимости основных средств
099
0700
310
126,00
133,30
133,30
105,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0700
340
17 983,20
17 886,60
16 936,40
94,2
94,7
Общее образование
099
0702
0000000
000
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Детские дома
099
0702
4240000
000
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
099
0702
4240000
327
000
33 524,70
34 731,30
34 452,04
102,8
99,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0702
210
20 089,00
20 809,60
20 708,50
103,1
99,5
Приобретение услуг
099
0702
220
4 197,00
4 675,70
4 673,54
111,4
100,0
Социальное обеспечение
099
0702
260
114,50
114,50
9,50
8,3
8,3
Прочие расходы
099
0702
290
353,20
449,80
378,80
107,2
84,2
Увеличение стоимости основных средств
099
0702
310
0,00
7,30
7,30
0,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0702
340
8 771,00
8 674,40
8 674,40
98,9
100,0
Начальное профессиональное образование
099
0703
0000000
000
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Профессионально-технические училища
099
0703
4250000
000
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
099
0703
4250000
327
000
46 926,40
46 449,20
45 349,67
96,6
97,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
099
0703
210
25 356,00
25 356,00
25 333,95
99,9
99,9
Приобретение услуг
099
0703
220
7 737,00
6 939,80
6 912,52
89,3
99,6
Социальное обеспечение
099
0703
260
1 017,20
1 017,20
917,20
90,2
90,2
Прочие расходы
099
0703
290
3 478,00
3 798,00
3 798,00
109,2
100,0
Увеличение стоимости основных средств
099
0703
310
126,00
126,00
126,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
099
0703
340
9 212,20
9 212,20
8 262,00
89,7
89,7
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
45 445,00
46 165,60
46 042,45
101,3
99,7
Приобретение услуг
220
11 934,00
11 615,50
11 586,06
97,1
99,7
Социальное обеспечение
260
1 131,70
1 131,70
926,70
81,9
81,9
Прочие расходы
290
3 831,20
4 247,80
4 176,80
109,0
98,3
Увеличение стоимости основных средств
310
126,00
133,30
133,30
105,8
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
17 983,20
17 886,60
16 936,40
94,2
94,7
Учреждение: государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский домг. Арсеньева"
000
0000
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский домг. Арсеньева"
100
0000
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Образование
100
0700
0000000
000
000
69 741,90
70 049,60
69 751,83
100,0
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0700
210
42 073,00
42 380,70
42 380,70
100,7
100,0
Приобретение услуг
100
0700
220
8 374,00
8 374,00
8 121,63
97,0
97,0
Социальное обеспечение
100
0700
260
367,10
367,10
321,70
87,6
87,6
Прочие расходы
100
0700
290
1 493,80
1 596,80
1 596,80
106,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
100
0700
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0700
340
17 359,00
17 256,00
17 256,00
99,4
100,0
Общее образование
100
0702
0000000
000
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Детские дома
100
0702
4240000
000
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
100
0702
4240000
327
000
43 452,20
43 759,90
43 462,13
100,0
99,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0702
210
26 315,00
26 622,70
26 622,70
101,2
100,0
Приобретение услуг
100
0702
220
6 133,00
6 133,00
5 880,63
95,9
95,9
Социальное обеспечение
100
0702
260
53,40
53,40
8,00
15,0
15,0
Прочие расходы
100
0702
290
16,80
119,80
119,80
713,1
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0702
340
10 934,00
10 831,00
10 831,00
99,1
100,0
Начальное профессиональное образование
100
0703
0000000
000
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Профессионально-технические училища
100
0703
4250000
000
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
100
0703
4250000
327
000
26 289,70
26 289,70
26 289,70
100,0
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
100
0703
210
15 758,00
15 758,00
15 758,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
100
0703
220
2 241,00
2 241,00
2 241,00
100,0
100,0
Социальное обеспечение
100
0703
260
313,70
313,70
313,70
100,0
100,0
Прочие расходы
100
0703
290
1 477,00
1 477,00
1 477,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
100
0703
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
100
0703
340
6 425,00
6 425,00
6 425,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
42 073,00
42 380,70
42 380,70
100,7
100,0
Приобретение услуг
220
8 374,00
8 374,00
8 121,63
97,0
97,0
Социальное обеспечение
260
367,10
367,10
321,70
87,6
87,6
Прочие расходы
290
1 493,80
1 596,80
1 596,80
106,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
75,00
75,00
75,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
17 359,00
17 256,00
17 256,00
99,4
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница"
000
0000
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая психиатрическая больница"
101
0000
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Здравоохранение и спорт
101
0900
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
101
0900
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
101
0900
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
101
0900
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
101
0900
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
101
0900
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Здравоохранение
101
0901
0000000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
101
0901
4700000
000
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
101
0901
4700000
327
000
117 503,75
115 643,75
114 436,23
97,4
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
101
0901
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
101
0901
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
101
0901
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
101
0901
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
101
0901
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
88 533,00
89 037,00
88 562,83
100,0
99,5
Приобретение услуг
220
12 555,00
10 055,00
9 321,82
74,2
92,7
Прочие расходы
290
525,75
661,75
661,75
125,9
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
812,00
812,00
811,99
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
15 078,00
15 078,00
15 077,84
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой противо-туберкулезный диспансер № 5"
000
0000
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой противотуберкулезный диспансер № 5"
102
0000
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Здравоохранение и спорт
102
0900
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
102
0900
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
102
0900
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
102
0900
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
102
0900
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Здравоохранение
102
0901
0000000
000
000
50 078,36
49 151,36
48 398,60
96,6
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
102
0901
4700000
000
000
45 812,46
44 845,46
44 376,86
96,9
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
102
0901
4700000
327
000
45 812,46
44 845,46
44 376,86
96,9
99,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
102
0901
4710000
000
000
4 265,90
4 305,90
4 021,74
94,3
93,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
102
0901
4710000
327
000
4 265,90
4 305,90
4 021,74
94,3
93,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
102
0901
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
102
0901
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
102
0901
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
102
0901
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
30 214,00
30 768,00
30 548,47
101,1
99,3
Приобретение услуг
220
9 480,00
7 889,00
7 355,77
77,6
93,2
Прочие расходы
290
296,36
366,36
366,36
123,6
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
10 088,00
10 128,00
10 128,00
100,4
100,0
Учреждение: государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер"
000
0000
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Государственное учреждение здравоохранения "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер"
103
0000
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Здравоохранение и спорт
103
0900
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
103
0900
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
103
0900
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
103
0900
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Здравоохранение
103
0901
0000000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
103
0901
4700000
000
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
103
0901
4700000
327
000
47 189,00
45 866,00
45 200,63
95,8
98,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
103
0901
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
103
0901
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
103
0901
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
28 901,00
29 778,00
29 764,78
103,0
100,0
Приобретение услуг
220
9 180,00
6 980,00
6 730,83
73,3
96,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
9 108,00
9 108,00
8 705,02
95,6
95,6
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"
000
0000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Государственное учреждение социального обслуживания "Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"
104
0000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Социальная политика
104
1000
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
104
1000
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
104
1000
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
104
1000
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
104
1000
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
104
1000
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
104
1000
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
104
1002
0000000
000
000
36 046,46
33 425,46
31 046,20
86,1
92,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
104
1002
4520000
000
000
623,67
623,67
575,39
92,3
92,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
4520000
327
000
623,67
623,67
575,39
92,3
92,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
104
1002
5010000
000
000
4 352,00
4 352,00
3 768,44
86,6
86,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
5010000
327
000
4 352,00
4 352,00
3 768,44
86,6
86,6
Учреждения социального обслуживания населения
104
1002
5060000
000
000
31 070,79
28 449,79
26 702,37
85,9
93,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
104
1002
5060000
327
000
31 070,79
28 449,79
26 702,37
85,9
93,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
104
1002
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
104
1002
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
104
1002
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
104
1002
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
104
1002
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
104
1002
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
26 327,00
23 706,00
23 632,00
89,8
99,7
Приобретение услуг
220
5 717,37
5 717,37
3 559,31
62,3
62,3
Социальное обеспечение
260
225,00
225,00
77,80
34,6
34,6
Прочие расходы
290
246,09
246,09
246,09
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
515,00
515,00
515,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
3 016,00
3 016,00
3 016,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Партизанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба"
000
0000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Государственное учреждение социального обслуживания "Партизанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Дружба"
105
0000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Социальная политика
105
1000
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Оплата труда и начисления на оплату труда
105
1000
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
105
1000
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
105
1000
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
105
1000
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
105
1000
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
105
1000
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
105
1002
0000000
000
000
20 796,13
20 796,13
20 124,17
96,8
96,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
105
1002
4520000
000
000
4 132,00
4 132,00
3 945,75
95,5
95,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
4520000
327
000
4 132,00
4 132,00
3 945,75
95,5
95,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
105
1002
5010000
000
000
6 445,09
6 445,09
6 093,30
94,5
94,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
5010000
327
000
6 445,09
6 445,09
6 093,30
94,5
94,5
Учреждения социального обслуживания населения
105
1002
5060000
000
000
10 219,04
10 219,04
10 085,12
98,7
98,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
105
1002
5060000
327
000
10 219,04
10 219,04
10 085,12
98,7
98,7
Оплата труда и начисления на оплату труда
105
1002
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
105
1002
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
105
1002
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
105
1002
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
105
1002
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
105
1002
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 468,00
14 050,00
13 958,50
96,5
99,3
Приобретение услуг
220
3 387,12
3 387,12
2 868,81
84,7
84,7
Социальное обеспечение
260
0,00
418,00
355,85
0,0
85,1
Прочие расходы
290
163,01
163,01
163,01
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
278,00
278,00
278,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
2 500,00
2 500,00
2 500,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Владивостокский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маяк"
000
0000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Государственное учреждение социального обслуживания "Владивостокский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Маяк"
106
0000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Социальная политика
106
1000
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
106
1000
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
106
1000
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
106
1000
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
106
1000
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
106
1000
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
106
1000
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Социальное обслуживание населения
106
1002
0000000
000
000
175 939,09
182 349,99
180 441,26
102,6
99,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
106
1002
5010000
000
000
5 214,00
5 214,00
5 104,45
97,9
97,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
106
1002
5010000
327
000
5 214,00
5 214,00
5 104,45
97,9
97,9
Учреждения социального обслуживания населения
106
1002
5060000
000
000
170 725,09
177 135,99
175 336,81
102,7
99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
106
1002
5060000
327
000
170 725,09
177 135,99
175 336,81
102,7
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
106
1002
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
106
1002
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
106
1002
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
106
1002
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
106
1002
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
106
1002
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
154 231,00
162 892,90
162 683,20
105,5
99,9
Приобретение услуг
220
11 448,10
10 179,10
8 809,29
76,9
86,5
Социальное обеспечение
260
1 100,00
1 100,00
1 100,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
601,99
756,99
442,78
73,6
58,5
Увеличение стоимости основных средств
310
510,00
510,00
510,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
8 048,00
6 911,00
6 895,99
85,7
99,8
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Находка
000
0000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» г. Находка
107
0000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Социальная политика
107
1000
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Оплата труда и начисления на оплату труда
107
1000
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
107
1000
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
107
1000
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
107
1000
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
107
1000
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Социальное обслуживание населения
107
1002
0000000
000
000
42 753,00
42 753,00
41 171,72
96,3
96,3
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
107
1002
5010000
000
000
11 859,00
11 859,00
11 157,45
94,1
94,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
107
1002
5010000
327
000
11 859,00
11 859,00
11 157,45
94,1
94,1
Учреждения социального обслуживания населения
107
1002
5060000
000
000
30 894,00
30 894,00
30 014,27
97,2
97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
107
1002
5060000
327
000
30 894,00
30 894,00
30 014,27
97,2
97,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
107
1002
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
107
1002
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
107
1002
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
107
1002
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
107
1002
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
29 384,00
29 384,00
29 104,63
99,0
99,0
Приобретение услуг
220
6 479,41
6 479,41
5 324,13
82,2
82,2
Прочие расходы
290
472,59
472,59
434,76
92,0
92,0
Увеличение стоимости основных средств
310
283,00
283,00
283,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
6 134,00
6 134,00
6 025,20
98,2
98,2
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка»
000
0000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Государственное учреждение социального обслуживания «Лесозаводский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка»
108
0000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Социальная политика
108
1000
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Оплата труда и начисления на оплату труда
108
1000
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
108
1000
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
108
1000
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
108
1000
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
108
1000
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
108
1000
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
108
1002
0000000
000
000
43 022,76
41 779,86
39 756,53
92,4
95,2
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
108
1002
5010000
000
000
16 360,77
16 360,77
15 501,81
94,7
94,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
108
1002
5010000
327
000
16 360,77
16 360,77
15 501,81
94,7
94,7
Учреждения социального обслуживания населения
108
1002
5060000
000
000
26 661,99
25 419,09
24 254,72
91,0
95,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
108
1002
5060000
327
000
26 661,99
25 419,09
24 254,72
91,0
95,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
108
1002
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
108
1002
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
108
1002
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
108
1002
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
108
1002
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
108
1002
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
30 254,00
29 011,10
27 961,30
92,4
96,4
Приобретение услуг
220
6 220,16
6 220,16
5 251,63
84,4
84,4
Социальное обеспечение
260
318,00
318,00
318,00
100,0
100,0
Прочие расходы
290
275,60
275,60
275,60
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
191,00
191,00
186,00
97,4
97,4
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 764,00
5 764,00
5 764,00
100,0
100,0
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Спасск-Дальний
000
0000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов»г. Спасск-Дальний
109
0000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Социальная политика
109
1000
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Оплата труда и начисления на оплату труда
109
1000
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
109
1000
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
109
1000
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
109
1000
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
109
1000
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Социальное обслуживание населения
109
1002
0000000
000
000
27 642,08
27 642,08
26 651,58
96,4
96,4
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
109
1002
5010000
000
000
14 382,08
14 382,08
13 858,86
96,4
96,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
109
1002
5010000
327
000
14 382,08
14 382,08
13 858,86
96,4
96,4
Учреждения социального обслуживания населения
109
1002
5060000
000
000
13 260,00
13 260,00
12 792,72
96,5
96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
109
1002
5060000
327
000
13 260,00
13 260,00
12 792,72
96,5
96,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
109
1002
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
109
1002
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
109
1002
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
109
1002
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
109
1002
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
18 419,00
18 419,00
18 372,05
99,7
99,7
Приобретение услуг
220
4 790,25
4 790,25
3 936,39
82,2
82,2
Прочие расходы
290
271,83
271,83
271,83
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
50,00
50,00
50,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 111,00
4 111,00
4 021,31
97,8
97,8
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"г. Уссурийск
000
0000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"
г. Уссурийск
110
0000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Социальная политика
110
1000
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
110
1000
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
110
1000
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
110
1000
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
110
1000
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
110
1000
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Социальное обслуживание населения
110
1002
0000000
000
000
35 341,62
36 654,62
35 938,92
101,7
98,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
110
1002
5010000
000
000
9 761,00
9 761,00
9 585,31
98,2
98,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
110
1002
5010000
327
000
9 761,00
9 761,00
9 585,31
98,2
98,2
Учреждения социального обслуживания населения
110
1002
5060000
000
000
25 580,62
26 893,62
26 353,61
103,0
98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
110
1002
5060000
327
000
25 580,62
26 893,62
26 353,61
103,0
98,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
110
1002
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
110
1002
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
110
1002
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
110
1002
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
110
1002
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
23 064,00
24 377,00
24 225,17
105,0
99,4
Приобретение услуг
220
5 765,66
5 765,66
5 507,70
95,5
95,5
Прочие расходы
290
502,96
502,96
469,70
93,4
93,4
Увеличение стоимости основных средств
310
161,00
161,00
161,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
5 848,00
5 848,00
5 575,35
95,3
95,3
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"с. Мельгуновка
000
0000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Государственное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"с. Мельгуновка
111
0000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Социальная политика
111
1000
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Оплата труда и начисления на оплату труда
111
1000
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
111
1000
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
111
1000
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
111
1000
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
111
1000
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Социальное обслуживание населения
111
1002
0000000
000
000
24 686,00
24 686,00
21 839,32
88,5
88,5
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
111
1002
5010000
000
000
8 670,00
8 670,00
7 418,67
85,6
85,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
111
1002
5010000
327
000
8 670,00
8 670,00
7 418,67
85,6
85,6
Учреждения социального обслуживания населения
111
1002
5060000
000
000
16 016,00
16 016,00
14 420,65
90,0
90,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
111
1002
5060000
327
000
16 016,00
16 016,00
14 420,65
90,0
90,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
111
1002
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
111
1002
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
111
1002
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
111
1002
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
111
1002
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 866,00
14 866,00
14 776,27
99,4
99,4
Приобретение услуг
220
5 317,10
5 317,10
2 654,77
49,9
49,9
Прочие расходы
290
129,90
129,90
61,09
47,0
47,0
Увеличение стоимости основных средств
310
5,33
5,33
5,27
98,9
98,9
Увеличение стоимости материальных запасов
340
4 367,67
4 367,67
4 341,92
99,4
99,4
Учреждение: государственное учреждение социального обслуживания "Кавалеровский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"
000
0000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Государственное учреждение социального обслуживания "Кавалеровский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Детство"
112
0000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Социальная политика
112
1000
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
112
1000
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
112
1000
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
112
1000
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
112
1000
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
112
1000
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Социальное обслуживание населения
112
1002
0000000
000
000
20 741,79
21 127,79
20 915,22
100,8
99,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
112
1002
5010000
000
000
9 625,79
10 011,79
9 847,06
102,3
98,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
112
1002
5010000
327
000
9 625,79
10 011,79
9 847,06
102,3
98,4
Учреждения социального обслуживания населения
112
1002
5060000
000
000
11 116,00
11 116,00
11 068,16
99,6
99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
112
1002
5060000
327
000
11 116,00
11 116,00
11 068,16
99,6
99,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
112
1002
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
112
1002
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
112
1002
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
112
1002
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
112
1002
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
15 322,00
15 708,00
15 670,58
102,3
99,8
Приобретение услуг
220
3 244,50
3 244,50
3 069,35
94,6
94,6
Прочие расходы
290
104,29
104,29
104,29
100,0
100,0
Увеличение стоимости основных средств
310
100,00
100,00
100,00
100,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
1 971,00
1 971,00
1 971,00
100,0
100,0
Учреждение: краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
000
0000
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал"
113
0000
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Общегосударственные вопросы
113
0100
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Прочие расходы
113
0100
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Другие общегосударственные вопросы
113
0115
0000000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
113
0115
0900000
000
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
113
0115
0900000
200
000
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Прочие расходы
113
0115
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Итого по статьям
Прочие расходы
290
9 000,00
9 000,00
9 000,00
100,0
100,0
Учреждение: управление внутренних дел Приморского края
000
0000
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Управление внутренних дел Приморского края
188
0000
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
188
0300
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0300
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
188
0300
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
188
0300
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
188
0300
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
188
0300
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0300
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Органы внутренних дел
188
0302
0000000
000
000
2 003 914,23
2 041 266,64
2 040 146,14
101,8
99,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды
188
0302
1020000
000
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Строительство объектов общегражданского назначения
188
0302
1020000
214
000
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Воинские формирования (органы, подразделения)
188
0302
2020000
000
000
2 003 914,23
2 038 610,45
2 037 489,95
101,7
99,9
Вещевое обеспечение
188
0302
2020000
220
000
24 884,00
24 884,00
24 884,00
100,0
100,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания
188
0302
2020000
239
000
1 419 455,00
1 416 042,30
1 416 042,30
99,8
100,0
Гражданский персонал
188
0302
2020000
240
000
88 430,00
94 092,70
94 092,70
106,4
100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
188
0302
2020000
253
000
418 441,23
448 937,45
447 816,95
107,0
99,8
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа
188
0302
2020000
472
000
52 704,00
54 654,00
54 654,00
103,7
100,0
Оплата труда и начисления на оплату труда
188
0302
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
188
0302
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
188
0302
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
188
0302
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
188
0302
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
188
0302
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
1 507 445,00
1 507 845,00
1 507 845,00
100,0
100,0
Приобретение услуг
220
188 965,00
194 743,30
194 684,80
103,0
100,0
Социальное обеспечение
260
17 624,00
20 424,00
20 424,00
115,9
100,0
Прочие расходы
290
140 313,23
140 287,16
160 287,16
114,2
114,3
Увеличение стоимости основных средств
310
34 504,00
54 477,18
39 842,18
115,5
73,1
Увеличение стоимости материальных запасов
340
115 063,00
123 490,00
117 063,00
101,7
94,8
Учреждение: региональная энергетическая комиссия Приморского края
000
0000
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Региональная энергетическая комиссия Приморского края
306
0000
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Национальная экономика
306
0400
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
306
0400
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
306
0400
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
306
0400
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
306
0400
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
306
0400
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
306
0400
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
Другие вопросы в области национальной экономики
306
0411
0000000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
306
0411
0010000
000
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Центральный аппарат
306
0411
0010000
005
000
18 954,00
18 954,00
17 546,70
92,6
92,6
Оплата труда и начисления на оплату труда
306
0411
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
306
0411
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
306
0411
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
306
0411
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
306
0411
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
306
0411
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
Итого по статьям
Оплата труда и начисления на оплату труда
210
14 128,00
14 128,00
13 384,07
94,7
94,7
Приобретение услуг
220
4 394,00
4 394,00
3 791,11
86,3
86,3
Социальное обеспечение
260
40,00
40,00
0,00
0,0
0,0
Прочие расходы
290
40,00
40,00
19,52
48,8
48,8
Увеличение стоимости основных средств
310
200,00
250,00
250,00
125,0
100,0
Увеличение стоимости материальных запасов
340
152,00
102,00
102,00
67,1
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
28 965 770,74
29 349 073,40
30 811 352,40
106,4
105,0
Приложение 6
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств на инвестиции в основные фонды за счет федерального и краевого бюджетов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общий объем средств по бюджету 2006 года
Общий объем средств по уточненному бюджету 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточнен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА КРАЕВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
2 706 945,76
2 579 107,63
2 225 142,01
82,2
86,3
в том числе:
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
из них:
оплата по исполнительным листам за выполненные работы по строительству объектов прошлых лет
0,00
2 656,19
2 656,19
0,0
100,0
Национальная экономика
625 000,00
555 000,00
543 208,64
86,9
97,9
из них:
Краевая целевая программа "Защита от наводнений населенных пунктов, народнохозяйственных объектов, сельскохозяйственных и других ценных земель в Приморском крае" на
2003-2010 годы
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,0
100,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск-Владивосток со. Русский
70 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
405 000,00
405 000,00
393 208,64
97,1
97,1
в том числе:
защита от наводнений г. Уссурийска, пос. Покровки и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной Приморского края
257 000,00
257 000,00
252 790,57
98,4
98,4
защита от наводнений г. Спасска-Дальнего
148 000,00
148 000,00
140 418,07
94,9
94,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 351 938,76
1 379 444,44
1 170 793,02
86,6
84,9
из них:
Строительство жилья для администрации Приморского края
20 000,00
20 000,00
19 465,17
97,3
97,3
Строительство жилья для управления внутренних дел Приморского края
40 000,00
40 000,00
39 994,61
99,9
99,9
Реконcтрукция здания казармы под общежитие полка контрольно-постовой службы милиции при управлении внутренних дел Приморского края в г. Владивостоке
39 800,00
39 800,00
39 550,00
99,4
99,4
Обеспечение жильем детей-сирот
1 000,00
1 000,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы
250 000,00
300 000,00
298 242,67
119,3
99,4
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
в том числе:
строительство и приобретение жилья в сельской местности
50 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Краевая целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Приморском крае"на 2004-2010 годы
82 500,00
82 500,00
52 155,92
63,2
63,2
в том числе:
5-этажный жилой дом по ул. Гагарина в г. Большой Камень
30 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
5-этажный жилой дом по ул. Приморского Комсомола в г. Большой Камень
0,00
37 832,80
8 986,82
0,0
23,8
60-квартирный жилой дом вг. Лесозаводске (панельный 121-ой серии)
18 000,00
22 374,80
22 375,00
124,3
100,0
60-квартирный жилой дом поул. Центральной в с. Яковлевке Яковлевского района
14 500,00
22 292,40
20 794,10
143,4
93,3
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
в том числе:
строительство шести одноквартирных жилых домов в с. Красный Яр Пожарского района
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
11 167,45
11 167,45
9 719,83
87,0
87,0
в том числе:
подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
9 276,48
9 276,48
8 584,95
92,5
92,5
подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"
1 890,97
1 890,97
1 134,88
60,0
60,0
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до
2011 года" - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
11,74
11,74
11,74
100,0
100,0
Субвенции, передаваемые из федерального бюджета в 2006 году на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренные федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
46 913,00
31 418,68
0,00
0,0
0,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года"
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,0
100,0
Краевая целевая программа "Обеспечение населения Приморского края питьевой водой" на 2002-2010 годы
63 092,00
63 092,00
63 089,22
99,9
99,9
Расходы на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" - за счет остатков федеральных средств прошлых лет
138,07
138,07
138,07
100,0
100,0
в том числе:
строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске
138,07
138,07
138,07
100,0
100,0
Мероприятия на поддержку коммунального хозяйства по строке "подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2006/2007 года"
300 000,00
300 000,00
241 077,79
80,4
80,4
в том числе:
реконструкция водопроводной насосной станции "Новая" в г. Артеме
700,00
700,00
700,00
100,0
100,0
реконструкция котельной "Амурская" вг. Артеме
3 360,00
3 360,00
3 297,27
98,1
98,1
реконструкция котельной № 5 со строительством магистральных тепловых сетей в г. Уссурийске
5 088,50
5 088,50
5 088,50
100,0
100,0
реконструкция системы теплоснабжения пос. Волчанец Партизанского района
5 796,00
5 796,00
5 736,00
99,0
99,0
реконструкция системы теплоснабжения государственного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" вг. Владивостоке
894,00
894,00
894,00
100,0
100,0
реконструкция расходного склада хлора с хлораторной на очистительной станции Пионерского гидроузла вг. Владивостоке
5 444,00
5 444,00
5 444,00
100,0
100,0
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год, всего
303 460,00
343 460,00
303 460,00
100,0
88,4
в том числе:
на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
из них:
шесть одноквартирных жилых домов вс. Красный Яр Пожарского района
560,00
560,00
560,00
100,0
100,0
на федеральную целевую программу "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап), подпрограмму "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
из них:
мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)
0,00
40 000,00
0,00
0,0
0,0
на федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года"
302 900,00
302 900,00
302 900,00
100,0
100,0
из них:
реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации вг. Владивостоке (объекты водоснабжения). Очистные сооружения Артемовского гидроузла Приморского края
225 000,00
225 000,00
225 000,00
100,0
100,0
строительство сооружений защиты от наводнений водозабора в г. Партизанске
77 900,00
77 900,00
77 900,00
100,0
100,0
Расходы за счет средств Федерального фонда регионального развития
93 296,50
93 296,50
53 328,00
57,2
57,2
в том числе:
реконструкция системы водоснабжения
г. Лесозаводска из реки Уссури
38 570,00
38 570,00
38 267,43
99,2
99,2
реконструкция водопроводной насосной станции "Новая" в г. Артеме
1 800,00
1 800,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция котельной "Амурская" вг. Артеме
8 640,00
8 640,00
6 351,40
73,5
73,5
реконструкция котельной № 5 со строительством магистральных тепловых сетей в г. Уссурийске
13 083,50
13 083,50
0,00
0,0
0,0
реконструкция системы теплоснабжения пос. Волчанец Партизанского района
14 904,00
14 904,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция системы теплоснабжения государственного учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Парус надежды" в г. Владивостоке
2 299,00
2 299,00
0,00
0,0
0,0
реконструкция расходного склада хлора с хлораторной на очистительной станции Пионерского гидроузла в г. Владивостоке
14 000,00
14 000,00
8 709,17
62,2
62,2
Приобретение жилья для многодетной семьи
0,00
3 000,00
0,00
0,0
0,0
Образование
138 100,00
143 100,00
132 624,86
96,0
92,7
из них:
Краевая целевая программа "О социальном развитии села до 2010 года"
38 100,00
28 100,00
28 100,00
73,8
100,0
в том числе:
общеобразовательная школа в с. Красный Яр Пожарского района
28 100,00
28 100,00
28 100,00
100,0
100,0
общеобразовательная школа на 640 мест в с. Рощино Красноармейского района
10 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Софинансирование федеральной целевой программы "Дети России"
на 2003-2006 годы, подпрограммы "Дети-сироты"
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
в том числе:
центр детского творчества в с. Владимиро-Александровском Партизанского района
20 000,00
20 000,00
9 524,86
47,6
47,6
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на непрограммные инвестиции в основные фонды
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
100,0
в том числе:
школа-интернат для одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей (реконструкция) в г. Владивостоке
80 000,00
80 000,00
80 000,00
100,0
100,0
Общеобразовательная школа на 154 учащихся в с. Верхняя Бреевка Чугуевского района (II очередь строительства) за счет средств резервного фонда администрации края
0,00
15 000,00
15 000,00
0,0
100,0
Культура, кинематография, средства массовой информации
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
из них:
Реконструкция и реставрация комплекса зданий Приморской краевой филармонии по ул. Светланской в г. Владивостоке
69 769,00
69 769,00
69 769,00
100,0
100,0
Здравоохранение и спорт
469 794,00
376 794,00
261 666,84
55,7
69,4
из них:
Специализированная детская больница восстановительного лечения (для детей с онкогематологической патологией) вг. Владивостоке
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Спортивный зал медицинского училища в г. Уссурийске по ул. Пролетарской, 37
3 500,00
3 500,00
3 500,00
100,0
100,0
Расходы за счет средств Федерального фонда регионального развития
2 570,00
2 570,00
0,00
0,0
0,0
в том числе:
специализированная детская больница восстановительного лечения (для детей с онкологической патологией) вг. Владивостоке
2 570,00
2 570,00
0,00
0,0
0,0
Плавательный бассейн в г. Артеме
54 955,00
54 955,00
54 955,00
100,0
100,0
Плавательный бассейн в г. Находке
73 700,00
68 700,00
68 647,10
93,1
99,9
Плавательный бассейн в г. Партизанске
73 500,00
73 500,00
73 500,00
100,0
100,0
Крытый хоккейный каток в г. Уссурийске
107 769,00
77 769,00
58 039,87
53,9
74,6
Крытый хоккейный каток в г. Большой Камень
99 800,00
94 800,00
2 024,87
2,0
2,1
Концертно-спортивный комплекс вг. Владивостоке
53 000,00
0,00
0,00
0,0
0,0
Социальная политика
52 344,00
52 344,00
44 423,46
84,9
84,9
из них:
Реконструкция корпуса на 60 мест психоневрологического дома-интерната в пос. Липовцы Октябрьского района
18 944,00
18 944,00
11 023,46
58,2
58,2
Средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2006 год на реализацию федеральной целевой программы
"Дети России" на 2003-2006 годы
33 400,00
33 400,00
33 400,00
100,0
100,0
в том числе:
подпрограммы "Дети-сироты"
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
из них:
центр детского творчества в с. Владимиро-Александровском Партизанского района
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,0
100,0
подпрограммы "Дети-инвалиды"
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
из них:
муниципальное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (реконструкция здания) в с. Гражданке Анучинского района
23 400,00
23 400,00
23 400,00
100,0
100,0
Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
29 254,00
29 254,00
29 254,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
27 595,00
27 595,00
27 595,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
41 027,00
41 027,00
41 027,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
7 908,00
7 908,00
7 908,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
20 300,00
20 300,00
20 300,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
21 300,00
21 300,00
21 300,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
24 264,00
24 264,00
24 264,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
28 242,00
28 242,00
28 242,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
43 084,00
43 084,00
43 084,00
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
24 467,00
24 467,00
24 467,00
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
19 549,00
19 549,00
19 549,00
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
35 231,00
35 231,00
35 231,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
19 483,00
19 483,00
19 483,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
26 104,00
26 104,00
26 104,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
9 029,00
9 029,00
9 029,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
30 314,00
30 314,00
30 314,00
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
36 280,00
36 280,00
36 280,00
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
30 968,00
30 968,00
30 968,00
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
18 079,00
18 079,00
18 079,00
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
31 400,00
31 400,00
31 400,00
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
10 999,00
10 999,00
10 999,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
25 979,00
25 979,00
25 979,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
35 577,00
35 577,00
35 577,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
15 552,00
15 552,00
15 552,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
28 152,00
28 152,00
28 152,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
7 412,00
7 412,00
7 412,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
30 351,00
30 351,00
30 351,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
18 140,00
18 140,00
18 140,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
26 463,00
26 463,00
26 463,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
12 095,00
12 095,00
12 095,00
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
10 495,00
10 495,00
10 495,00
100,0
100,0
Итого
745 093,00
745 093,00
745 093,00
100,0
100,0
Приложение 8
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам городских округов из краевого фонда финансовой поддержки поселений за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
27 974,00
27 974,00
27 974,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
26 557,00
26 557,00
26 557,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
8 446,00
8 446,00
8 446,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
25 609,00
25 609,00
25 609,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
15 461,00
15 461,00
15 461,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
5 778,00
5 778,00
5 778,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
10 215,00
10 215,00
10 215,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
10 603,00
10 603,00
10 603,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
9 330,00
9 330,00
9 330,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
21 337,00
21 337,00
21 337,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
15 663,00
15 663,00
15 663,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
9 870,00
9 870,00
9 870,00
100,0
100,0
Итого
186 843,00
186 843,00
186 843,00
100,0
100,0
Приложение 10
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований из краевого фонда софинансирования социальных расходов за 2006 год
Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и нормативы за 2006 год
Наименование муниципальных образований Приморского края
Норма-тивная числен-ность муници-пальных служа-щих
Норма-тив фонда оплаты труда на едини-цу числен-ности в год
Норматив текущих расходов на едини-цу числен-ности в год
Объем расходов по бюджету 2006 года
Объем расходов по уточнен-ному бюджету 2006 года
Кассовое исполне-ние за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Арсеньевский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
5,0
296,0
165,0
2 305,00
2 305,00
2 305,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
37,0
308,0
165,0
17 501,00
17 501,00
17 501,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
3,0
323,0
165,0
1 464,00
1 464,00
1 464,00
100,0
100,0
Дальнереченский городской округ
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Лесозаводский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
10,0
296,0
165,0
4 610,00
4 610,00
4 610,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
4,0
282,6
165,0
1 790,00
1 790,00
1 790,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
8,0
296,0
165,0
3 688,00
3 688,00
3 688,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
2,5
269,2
165,0
1 086,00
1 086,00
1 086,00
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
1,5
255,8
192,6*
673,00
673,00
673,00
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
2,0
323,0
165,0
976,00
976,00
976,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
2,5
269,2
165,0
1 086,00
1 086,00
1 086,00
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
1,5
306,9
165,0
708,00
708,00
708,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
3,0
269,2
165,0
1 303,00
1 303,00
1 303,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
2,0
269,2
165,0
868,00
868,00
868,00
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
1,5
255,8
165,0
632,00
632,00
632,00
100,0
100,0
Итого
129,0
58 606,0
58 606,0
58 606,0
100,0
100,0
* Увеличение норматива текущих расходов связано с необходимостью дополнительных средств на текущее содержание отдельно стоящего здания ЗАГС общей площадью 85 кв.м
Приложение 12
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
о предоставленных государственных гарантиях Приморского края за 2006 год на сумму, превышающую 0,01 процента расходов краевого бюджета на 2006 год, по утвержденному перечню получателей
(тыс. рублей)
№п/п
Наименование
получателей гарантий
Объем
гарантий по утвержденному бюджету на
2006 год
Объем гарантий по уточненному бюджету на 2006 год
Объем обязательств по гарантиям, предоставленным в 2006 году
Исполнение гарантом обязательств по гарантиям, предоставлен-ным в 2006 году
Процент фактически предоставленных обязательств по гарантиям к утвержден-ному плану 2006 года
Процент фактически предоставленных обязательств по гарантиям к уточненному плану 2006 года
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Краевое государственное унитарное
предприятие "Государственное агентство по продовольствию Приморского края"
250 000
250 000
100 000
0
40,0
40,0
Яковлевский муниципальный район
2.
ООО "Возрождение"
2 500
2 500
0
3.
ООО "Строитель"
2 500
2 500
0
4.
ООО "Яковлевская агрофирма"
3 000
3 000
0
Уссурийский городской округ
5.
ООО СХП "Коммунар"
2 500
2 500
0
6.
ФГУП Учхоз ГОУ ПГСХА
2 500
2 500
0
Черниговский муниципальный район
7.
Колхоз "Дмитриевский"
2 500
2 500
0
8.
СХПК "Снегуровский"
2 500
2 500
0
Хорольский муниципальный район
9.
СХПК "Комсомолец"
2 500
2 500
0
Анучинский муниципальный район
10.
СХПК "Восход"
2 500
2 500
0
Ханкайский муниципальный район
11.
СХПК "Алексеевка"
2 500
2 500
0
12.
ООО "Агрохолдинг Ханкайский"
8 500
8 500
0
Михайловский муниципальный район
13.
ООО "Агрофирма "Михайловская"
10 000
10 000
0
14.
ИП Стаценко Анатолий Михайлович (КФХ "САМ")
4 000
4 000
0
Спасский муниципальный район
15.
ЗАО "Новосельское"
5 000
5 000
0
16.
СХПК "Ново- Александровский"
2 500
2 500
0
17.
Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
300 000
300 000
295 122,603
0
98,4
98,4
Итого
605 500
605 500
395 122,603
0
65,3
65,3
Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении Программы государственных внутренних заимствований
Приморского края за 2006 год
1.Государственные заимствования по видам государственного внутреннего долга Приморского края на 2006 год
(тыс. рублей)
Код
Перечень внутренних заимствований
Объем заимствований по
плану
2006 года
Объем заимствований по уточнен-ному
плану
2006 года
Фактичес-кое исполнение за 2006 год
Процент исполне-ния к плану 2006 года
Процент исполне-ния к уточненному плану
2006 года
029
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края
1050000,00
1050000,00
0
0
0
031
Государственные гарантии, предоставленные администрацией края
605500,00
605500,00
395122,60
65,3
65,3
Итого
1655500,00
1655500,00
395122,60
23,9
23,9
2.Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
(тыс. рублей)
002 01 01 00 00 02 0000 800
Погашение долговых обязательств Приморского края, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации
-377750,00
-377750,00
-377750,00
100,0
100,0
002 01 01 00 00 02 0000 810
Государственные ценные бумаги Приморского края, указанные в валюте Российской Федерации
-377750,00
-377750,00
-377750,00
100,0
100,0
002 02 01 00 00 02 0000 000
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края, указанные в валюте Российской Федерации
-34170,00
-34170,00
-139467,68
в 4,1 р.
в 4,1р.
002 02 01 00 00 02 0000 700
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Приморского края, указанным в валюте Российской Федерации
1050000,00
1050000,00
0
0
0
002 02 01 01 00 02 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Приморского края
300000,00
300000,00
0
0
0
002 02 01 02 00 02 0000 710
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетом Приморского края
750000,00
750000,00
0
0
0
002 02 01 00 00 02 0000 800
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Приморского края, указанным в валюте Российской Федерации
-1084170,00
-1084170,00
-139467,68
12,9
12,9
002 02 01 01 00 02 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Приморского края
-420600,00
-420600,00
-139467,68
33,2
33,2
002 02 01 02 00 02 0000 810
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетом Приморского края
-663570,00
-663570,00
0
0
0
166 05 00 00 00 02 0000 630
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Приморского края
7170,00
7170,00
5223,01
72,8
72,8
.
166 06 01 00 00 02 0000 430
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности Приморского края
27000,00
27000,00
61905,56
в 2,3 р.
в 2,3р
002 08 00 00 00 02 0000 000
Остатки средств краевого бюджета
377750,00
377750,00
-1092445,43
94,4
90,3
94,4
90,3
002 08 02 01 00 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств краевого бюджета
-35088547,47
-35088547,47
-33124160,36
002 08 02 01 00 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств краевого бюджета
35466297,47
35466297,47
32031714,93
Итого источников внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
0
0
-1542534,54
-
-
Привлечение средств (с учетом остатков средств краевого бюджета)
1461920,00
1461920,00
67128,57
4,6
4,6
Погашение основной суммы задолженности
-1461920,00
-1461920,00
-1609663,11
110,1
110,1
3.Соглашения о займах, заключенных в предыдущие годы и не утративших силу в 2006 году
(тыс. рублей)
4.Структура государственного долга Приморского края
(тыс. рублей)
029
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Приморского края
617374,00
617374,40
100,0
583204,00
434142,17
74,4
030
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Облигации Приморского края
377750,00
377750,00
100,0
0
0
0
031
Государственные гарантии, предоставленные субъектами Российской Федерации
Государственные гарантии, предоставленные администрацией края
283403,00
283402,83
100,0
553895,00
524087,74
94,6
Всего
1278527,00
1278527,23
100,0
1137099,00
958229,91
84,3
Приложение 14
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение
за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
9 094,00
10 298,00
10 298,00
113,2
100,0
Артемовский городской округ
7 181,00
8 782,00
8 782,00
122,3
100,0
Владивостокский городской округ
1 819,00
3 008,00
3 008,00
165,4
100,0
Дальнегорский городской округ
15 715,00
26 665,00
26 665,00
169,7
100,0
Дальнереченский городской округ
1 734,00
6 076,00
6 076,00
350,4
100,0
Лесозаводский городской округ
5 636,00
22 366,00
22 366,00
396,8
100,0
Находкинский городской округ
1 976,00
37 194,00
37 194,00
1882,3
100,0
Партизанский городской округ
6 983,00
10 787,00
10 787,00
154,5
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
14 262,00
21 983,00
21 983,00
154,1
100,0
Уссурийский городской округ
1 873,00
27 145,00
27 145,00
1449,3
100,0
Анучинский муниципальный район
7 113,00
7 470,00
7 470,00
105,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
11 052,00
17 965,00
17 965,00
162,5
100,0
Кавалеровский муниципальный район
17 206,00
42 026,00
42 026,00
244,3
100,0
Кировский муниципальный район
10 685,00
21 542,00
21 542,00
201,6
100,0
Красноармейский муниципальный район
22 083,00
35 918,00
35 918,00
162,7
100,0
Лазовский муниципальный район
8 372,00
31 275,00
31 275,00
373,6
100,0
Михайловский муниципальный район
6 116,00
6 260,00
6 260,00
102,4
100,0
Надеждинский муниципальный район
10 175,00
14 486,00
14 486,00
142,4
100,0
Октябрьский муниципальный район
13 628,00
14 631,00
14 631,00
107,4
100,0
Ольгинский муниципальный район
16 339,00
41 254,00
41 254,00
252,5
100,0
Партизанский муниципальный район
9 220,00
9 570,00
9 570,00
103,8
100,0
Пограничный муниципальный район
12 698,00
19 566,00
19 566,00
154,1
100,0
Пожарский муниципальный район
2 079,00
2 217,00
2 217,00
106,6
100,0
Спасский муниципальный район
7 755,00
9 098,00
9 098,00
117,3
100,0
Тернейский муниципальный район
21 317,00
33 208,00
33 208,00
155,8
100,0
Ханкайский муниципальный район
6 754,00
10 617,00
10 617,00
157,2
100,0
Хасанский муниципальный район
4 909,00
23 210,00
23 210,00
472,8
100,0
Хорольский муниципальный район
12 696,00
17 545,00
17 545,00
138,2
100,0
Черниговский муниципальный район
4 985,00
21 781,00
21 781,00
436,9
100,0
Чугуевский муниципальный район
13 268,00
17 429,00
17 429,00
131,4
100,0
Шкотовский муниципальный район
9 324,00
9 518,00
9 518,00
102,1
100,0
Яковлевский муниципальный район
5 953,00
15 839,00
15 839,00
266,1
100,0
Распределение утверждается администрацией края
296 729,00
Итого
596 729,00
596 729,00
596 729,00
100,0
100,0
Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование
муниципальных образований
Бюджет 2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент исполнения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
3 186,00
4 421,00
4 421,00
138,8
100,0
Артемовский городской округ
5 355,00
7 732,00
7 732,00
144,4
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
2 043,00
3 109,00
3 109,00
152,2
100,0
Владивостокский городской округ
24 437,00
34 241,00
34 241,00
140,1
100,0
Дальнегорский городской округ
2 699,00
3 885,00
3 885,00
143,9
100,0
Дальнереченский городской округ
2 452,00
3 187,00
3 187,00
130,0
100,0
Лесозаводский городской округ
2 914,60
4 651,60
4 651,60
159,6
100,0
Находкинский городской округ
8 252,00
11 791,00
11 791,00
142,9
100,0
Партизанский городской округ
2 759,00
3 908,00
3 908,00
141,6
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
2 780,00
3 950,00
3 950,00
142,1
100,0
Уссурийский городской округ
8 902,40
13 573,40
13 573,40
152,5
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 919,00
2 803,00
2 539,22
132,3
90,6
Анучинский муниципальный район
1 351,00
1 945,00
1 945,00
144,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
1 332,00
1 949,00
1 949,00
146,3
100,0
Кавалеровский муниципальный район
1 578,00
2 230,00
2 230,00
141,3
100,0
Кировский муниципальный район
2 016,00
2 953,00
2 953,00
146,5
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 765,00
2 616,00
2 616,00
148,2
100,0
Лазовский муниципальный район
1 238,00
1 726,00
1 726,00
139,4
100,0
Михайловский муниципальный район
2 580,00
3 848,00
3 848,00
149,1
100,0
Надеждинский муниципальный район
2 860,00
4 053,00
4 053,00
141,7
100,0
Октябрьский муниципальный район
2 276,00
3 377,00
3 377,00
148,4
100,0
Ольгинский муниципальный район
1 040,00
1 509,00
1 509,00
145,1
100,0
Партизанский муниципальный район
2 334,00
3 436,00
3 436,00
147,2
100,0
Пограничный муниципальный район
1 738,00
2 560,00
2 560,00
147,3
100,0
Пожарский муниципальный район
2 465,00
3 634,00
3 634,00
147,4
100,0
Спасский муниципальный район
2 486,00
3 715,40
3 715,40
149,5
100,0
Тернейский муниципальный район
1 060,00
1 553,00
1 553,00
146,5
100,0
Ханкайский муниципальный район
2 309,00
3 402,00
3 402,00
147,3
100,0
Хасанский муниципальный район
2 220,00
3 260,00
3 260,00
146,8
100,0
Хорольский муниципальный район
2 418,00
3 482,00
3 482,00
144,0
100,0
Черниговский муниципальный район
2 813,00
4 089,00
4 089,00
145,4
100,0
Чугуевский муниципальный район
2 600,00
3 762,00
3 762,00
144,7
100,0
Шкотовский муниципальный район
1 676,00
2 534,00
2 534,00
151,2
100,0
Яковлевский муниципальный район
1 518,00
2 420,00
2 420,00
159,4
100,0
Итого
111 372,00
161 305,40
161 041,62
144,6
99,8
Приложение 16
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Приморского края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет
2006 года
Уточненный бюджет
2006 года
Кассовое исполнение
за 2006 год
Процент исполнения к плану года
Процент исполнения к уточнен-ному плану года
Артемовский городской округ
23 000,00
23 000,00
23 000,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
15 668,60
15 668,60
15 668,60
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
11 755,00
11 755,00
11 755,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Итого
57 423,60
57 423,60
57 423,60
100,0
100,0
Приложение 17
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований, субвенций на переселение граждан и развитие социальной и инженерной инфраструктуры бюджетам закрытых административно-территориальных образований за 2006 год
(тыс. рублей)
кассовое исполнение за
2006 год
Приложение 18
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Приморского края для отдельных категорий граждан за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточнен-ному плану года
1
2
3
4
5
6
Арсеньевский городской округ
774,56
1 033,12
1 033,12
133,4
100,0
Артемовский городской округ
1 010,63
1 345,61
1 345,61
133,1
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
469,18
625,20
625,20
133,3
100,0
Владивостокский городской округ
5 476,84
7 309,13
7 309,13
133,5
100,0
Дальнегорский городской округ
602,95
804,16
804,16
133,4
100,0
Дальнереченский городской округ
329,69
439,63
439,63
133,3
100,0
Лесозаводский городской округ
479,64
639,13
639,13
133,3
100,0
Находкинский городской округ
1 258,71
1 677,47
1 677,47
133,3
100,0
Партизанский городской округ
665,64
887,11
887,11
133,3
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
557,22
743,62
743,62
133,5
100,0
Уссурийский городской округ
1 609,45
2 144,16
2 144,16
133,2
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
207,89
277,36
277,36
133,4
100,0
Анучинский муниципальный район
160,48
213,91
213,91
133,3
100,0
Дальнереченский муниципальный район
127,91
169,28
169,28
132,3
100,0
Кавалеровский муниципальный район
351,39
467,64
467,64
133,1
100,0
Кировский муниципальный район
238,34
317,31
317,31
133,1
100,0
Красноармейский муниципальный район
182,03
242,43
242,43
133,2
100,0
Лазовский муниципальный район
150,96
201,66
201,66
133,6
100,0
Михайловский муниципальный район
307,56
410,76
410,76
133,6
100,0
Надеждинский муниципальный район
345,35
459,22
459,22
133,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
292,01
388,07
388,07
132,9
100,0
Ольгинский муниципальный район
108,60
108,60
108,60
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
223,75
298,66
298,66
133,5
100,0
Пограничный муниципальный район
168,80
225,00
225,00
133,3
100,0
Пожарский муниципальный район
251,78
336,62
336,62
133,7
100,0
Спасский муниципальный район
272,72
363,76
363,76
133,4
100,0
Тернейский муниципальный район
107,60
107,60
107,60
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
226,07
301,15
301,15
133,2
100,0
Хасанский муниципальный район
264,46
352,77
352,77
133,4
100,0
Хорольский муниципальный район
318,32
424,83
424,83
133,5
100,0
Черниговский муниципальный район
406,92
542,53
542,53
133,3
100,0
Чугуевский муниципальный район
226,42
301,93
301,93
133,3
100,0
Шкотовский муниципальный район
173,58
231,30
231,30
133,3
100,0
Яковлевский муниципальный район
150,67
200,81
200,81
133,3
100,0
Итого
18 498,12
24 591,54
24 591,54
132,9
100,0
Приложение 19
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Норма-тив чис-лен-ности работ-ников по воин-скому учету, всего
В том числе
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое испол-нение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
осво-бож-ден-ные военно-учет-ные работ-ники (на 1 став-ку)
работ-ники по совме-сти-тель-ству (на 0,5 став-ки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дальнегорский городской округ
4
3
1
281,8
281,8
0,0
0,0
0,0
Дальнереченский городской округ
1
1
80,5
80,5
80,5
100,0
100,0
Партизанский городской округ
4
2
2
241,6
241,6
241,6
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
8
7
1
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Анучинский муниципальный район
3
2
1
201,3
201,3
201,3
100,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
6
2
4
322,1
322,1
322,1
100,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
6
3
3
362,4
362,4
362,4
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
6
2
4
322,1
322,1
322,1
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
11
4
7
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
7
4
3
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
7
7
563,7
563,7
563,7
100,0
100,0
Надеждинский муниципальный район
9
9
724,8
724,8
724,8
100,0
100,0
Октябрьский муниципальный район
6
6
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
7
7
281,8
281,8
281,8
100,0
100,0
Партизанский муниципальный район
7
5
2
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Пограничный муниципальный район
7
5
2
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
9
3
6
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
12
10
2
885,8
885,8
885,8
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
10
2
8
483,2
483,2
483,2
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
6
3
3
362,4
362,4
362,4
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
7
4
3
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
8
5
3
523,4
523,4
523,4
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
6
5
1
442,9
442,9
442,9
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
12
4
8
644,2
644,2
644,2
100,0
100,0
Шкотовский муниципальный район
10
5
5
604,0
604,0
604,0
100,0
100,0
Яковлевский муниципальный район
4
2
2
241,6
241,6
241,6
100,0
100,0
Итого
183
105
78
11 596,2
11 596,2
11 314,4
97,6
97,6
Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств на финансирование неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и оказание материальной помощи населению, пострадавшему от ливневых дождей в июле-августе 2005 года, за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Владивостокский городской округ
25 247,60
25 247,60
2 025,67
8,0
8,0
Уссурийский городской округ
5 221,20
5 221,20
5 013,27
96,0
96,0
Партизанский муниципальный район
1 251,10
1 251,10
47,00
3,8
3,8
Хасанский муниципальный район
1 472,20
1 472,20
1 472,20
100,0
100,0
Итого
33 192,10
33 192,10
8 558,14
25,8
25,8
Приложение 21
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных школах за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Про-цент испол-нения к плану года
Про-цент испол-нения к уточ-нен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Артемовский городской округ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Владивостокский городской округ
8 000,00
8 000,00
8 000,00
100,0
100,0
Дальнегорский городской округ
3 000,00
3 000,00
3 000,00
100,0
100,0
Находкинский городской округ
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Партизанский городской округ
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0
100,0
Уссурийский городской округ
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Кировский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Лазовский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Михайловский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Пожарский муниципальный район
2 000,00
2 000,00
2 000,00
100,0
100,0
Спасский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Тернейский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Ханкайский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Хасанский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Хорольский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Черниговский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Чугуевский муниципальный район
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
Итого
41 000,00
41 000,00
41 000,00
100,0
100,0
Приложение 22
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Арсеньевский городской округ
1 445,70
1 409,20
1 409,20
97,5
100,0
Артемовский городской округ
1 969,80
1 652,80
1 652,80
83,9
100,0
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
1 304,40
0,00
0,00
0,0
0,0
Владивостокский городской округ
13 524,00
17 984,80
11 999,55
88,7
66,7
Дальнегорский городской округ
1 102,50
1 221,20
1 221,20
110,8
100,0
Дальнереченский городской округ
2 021,30
2 075,60
2 075,60
102,7
100,0
Лесозаводский городской округ
2 426,00
2 362,10
2 362,10
97,4
100,0
Находкинский городской округ
4 643,40
4 376,90
4 376,90
94,3
100,0
Партизанский городской округ
1 999,80
2 127,40
2 127,40
106,4
100,0
Городской округ Спасск-Дальний
1 463,90
1 344,20
1 344,20
91,8
100,0
Уссурийский городской округ
5 179,70
4 151,70
4 151,70
80,2
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
1 096,20
1 034,10
1 034,10
94,3
100,0
Анучинский муниципальный район
930,10
967,10
967,10
104,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
0,00
611,00
611,00
0,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
870,40
1 031,50
1 031,50
118,5
100,0
Кировский муниципальный район
1 026,90
1 147,50
1 147,50
111,7
100,0
Красноармейский муниципальный район
1 117,00
1 001,70
1 001,70
89,7
100,0
Лазовский муниципальный район
694,00
533,30
533,30
76,8
100,0
Михайловский муниципальный район
1 910,50
1 669,30
1 669,30
87,4
100,0
Надеждинский муниципальный район
1 577,30
1 029,50
1 029,50
65,3
100,0
Октябрьский муниципальный район
1 267,40
1 191,20
1 191,20
94,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
608,70
861,40
861,40
141,5
100,0
Партизанский муниципальный район
1 234,30
1 159,90
1 159,90
94,0
100,0
Пограничный муниципальный район
617,40
570,70
570,70
92,4
100,0
Пожарский муниципальный район
955,40
893,60
893,60
93,5
100,0
Спасский муниципальный район
1 031,20
1 049,10
1 049,10
101,7
100,0
Тернейский муниципальный район
669,40
707,80
707,80
105,7
100,0
Ханкайский муниципальный район
794,10
1 097,80
1 097,80
138,2
100,0
Хасанский муниципальный район
847,80
891,30
891,30
105,1
100,0
Хорольский муниципальный район
1 164,50
934,90
934,90
80,3
100,0
Черниговский муниципальный район
1 258,60
1 415,10
1 415,10
112,4
100,0
Чугуевский муниципальный район
999,10
777,80
777,80
77,9
100,0
Шкотовский муниципальный район
974,70
1 155,10
1 155,10
118,5
100,0
Яковлевский муниципальный район
765,70
699,00
699,00
91,3
100,0
Итого
59 491,20
61 135,60
55 150,35
92,7
90,2
Приложение 23
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств дотаций бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточнен-ный бюджет 2006 года
Кассовое исполне-
ние за
2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Владивостокский городской округ
0,00
1 200,00
1 200,00
0,0
100,0
Партизанский городской округ
0,00
5 000,00
5 000,00
0,0
100,0
Дальнереченский муниципальный район
0,00
500,00
500,00
0,0
100,0
Кавалеровский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Лазовский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Ольгинский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Пограничный муниципальный район
0,00
5 000,00
5 000,00
0,0
100,0
Тернейский муниципальный район
0,00
3 000,00
3 000,00
0,0
100,0
Итого
Приложение 24
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств, передаваемых муниципальным образованиям Приморского края для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, на оказание финансовой помощи муниципальным районам, пострадавшим во время циклона 27-28 августа 2006 года, за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Партизанский городской округ
0,00
120,00
120,00
0,0
100,0
Партизанский муниципальный район
0,00
1 184,00
1 184,00
0,0
100,0
Хасанский муниципальный район
0,00
862,00
862,00
0,0
100,0
Итого
0,00
2 166,00
2 166,00
0,0
100,0
Приложение 25
к Закону
Приморского края
от 28.06.2007 № 111-КЗ
Отчет
об исполнении средств субсидий бюджетам на компенсацию разницы между фактической и плановой стоимостью жидкого топлива организациям коммунального комплекса за счет средств резервного фонда администрации края за 2006 год
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
Бюджет2006 года
Уточненный бюджет 2006 года
Кассовое исполнение за 2006 год
Процент испол-нения к плану года
Процент испол-нения к уточнен-ному плану года
Городской округ ЗАТО г. Большой Камень
0,00
11 753,00
11 753,00
0,0
100,0
Находкинский городской округ
0,00
735,00
0,00
0,0
0,0
Городской округ Спасск-Дальний
0,00
2 987,00
2 987,00
0,0
100,0
Уссурийский городской округ
0,00
66 194,00
66 194,00
0,0
100,0
Городской округ ЗАТО г. Фокино
0,00
42 069,00
42 069,00
0,0
100,0
Анучинский муниципальный район
0,00
551,00
551,00
0,0
100,0
Красноармейский муниципальный район
0,00
2 155,00
2 155,00
0,0
100,0
Хасанский муниципальный район
0,00
15 000,00
15 000,00
0,0
100,0
Итого
0,00
141 444,00
140 709,00
0,0
99,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА № спецвыпуск от 13.07.2007 |
Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: