Основная информация
Дата опубликования: | 31 декабря 2010г. |
Номер документа: | RU07000201000329 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Кабардино-Балкарская Республика |
Принявший орган: | Парламент Кабардино-Балкарской Республики |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года"
Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
16 декабря 2010 года
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 года № 32-РЗ "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 83-85; 2006, № 190-192; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 27, 28, 29) следующие изменения:
1. В наименовании, статьях 1 и 2 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года".
2. В республиканской целевой программе "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (далее - Программа), утвержденной указанным Законом:
1) в наименовании Программы и наименовании содержания Программы слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
2) в паспорте Программы:
а) в позиции "Наименование Программы" слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
б) в позиции "Основание для разработки Программы" слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
в) позицию "Основные разработчики Программы" изложить в следующей редакции:
«Основные разработчики Программы
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям"
г) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы":
слова "2003 - 2010 годы" заменить словами "2003 - 2013 годы";
дополнить словами "III этап: 2011 - 2013 годы";
д) позицию "Основные исполнители мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
«Основные исполнители мероприятий программы
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные организации (по согласованию)»;
е) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы
- общая сумма прогнозируемых расходов на реализацию Программы - 8,1 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1,8 млрд. рублей (22 процента);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2,6 млрд. рублей (33 процента);
средства внебюджетных источников - 3,7 млрд. рублей (45 процентов)»;
ж) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "440,44" заменить цифрами "492,17", цифры "19,96" заменить цифрами "28,12", цифры "79" заменить цифрами "99";
з) в позиции "Система управления и контроля за реализацией Программы" слова "в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" исключить;
3) в абзаце двадцать седьмом раздела I Программы слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
4) в разделе II Программы:
а) в абзаце двадцать девятом слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
б) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"Программа будет осуществляться в три этапа.";
в) в абзаце тридцать первом:
после слов "2003 - 2006 годы" дополнить словами "и третий этап (2011 - 2013 годы)";
слово "предусматривает" заменить словом "предусматривают";
г) в абзаце тридцать третьем слова "и втором" заменить словами ", втором и третьем";
5) в абзаце пятом подраздела 1 раздела III Программы слова "420,48 кв. метров" заменить словами "492,17 тыс. кв. метров";
6) в разделе IV Программы:
а) в абзаце третьем цифры "7,6" заменить цифрами "8,1";
б) в абзаце четвертом цифры "66" заменить цифрами "62";
в) в абзаце пятом цифры "2,6" заменить цифрами "1,9", цифры "34" заменить цифрами "23";
г) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"III этап (2011 - 2013 годы) - 1,2 млрд. рублей (15 процентов)";
д) в абзаце шестом цифры "1,9" заменить цифрами "1,8", цифры "25" заменить цифрами "22", цифры "34" заменить цифрами "33", цифры "3,1" заменить цифрами "3,7", цифры "41" заменить цифрами "45";
7) в разделе VI Программы:
а) в абзаце восьмом слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по статистике" заменить словами "Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике";
б) в абзаце девятом слова "республиканских органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов государственной власти";
в) в абзаце десятом слова "в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" исключить.
3. Приложения N 1 - 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем
финансирования
- всего, в
ценах текущего
времени, млн.
рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемый
результат
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
Раздел 1. Организационное, нормативно-правовое и научное обоснование НИОКР
Разработка типовых проектов:
домов усадебного типа
2003
2004
2005
2006
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР
сельских домов
- фермерских хозяйств
2004
0,05
0,05
ВСЕГО
2003 - 2010
0,25
0,25
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия
Обеспечение жильем сельских
граждан за счет строительства
(приобретения) 492,17 тыс. м2
2003 - 2013
3759,32
566,5
309,4
2883,42
Министерство
сельского
хозяйства РФ,
Министерство
сельского
хозяйства КБР
улучшение
жилищных
условий
5700
сельских
семей
309,55 тыс. м2
2003 - 2006
1949,12
67,7
27,08
1854,34
66,96 тыс. м2
2003
357,03
12,4
4,96
339,67
72,35 тыс. м2
2004
428,33
15,10
6,04
407,19
80,12 тыс. м2
2005
521,94
18,30
7,32
496,32
90,11 тыс. м2
2006
641,82
21,9
8,76
611,16
136,52 тыс. м2
2007 - 2010
1211,2
247,2
114,62
849,38
90,96 тыс. м2
2007
706,1
20,3
8,12
677,68
12,66 тыс. м2
2008
126,6
38,0
50,6
38,0
14,7 тыс. м2
2009
183,3
89,8
18,4
75,1
18,12 тыс. м2
2010
195,2
99,1
37,5
58,6
46,07 тыс. м2
2011 - 2013
599,00
251,60
167,70
179,70
14,67 тыс. м2
2011
190,70
80,10
53,40
57,20
15,40 тыс. м2
2012
200,20
84,10
56,05
60,06
16,00 тыс. м2
2013
208
87,36
58,24
62,40
ВСЕГО
2003 - 2013
3759,32
566,5
309,4
2883,42
в том числе обеспечение
доступности жилья для молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности, за счет
строительства (приобретения)
28,12 тыс. м2
2008 - 2010
295,13
135,5
60,83
98,8
улучшение
жилищных
условий
молодых
семей и
молодых
специалистов
6,33 тыс. м2
2008
63,33
19,0
25,33
19,0
11,47 тыс. м2
2009
120,5
61,5
12,6
46,4
10,32 тыс. м2
2010
111,3
55
22,9
33,4
23,03 тыс. м2
2011 - 2013
299,43
125,76
83,84
89,83
7,33 тыс. м2
2011
95,30
40,02
26,70
28,60
7,70 тыс. м2
2012
100,10
42,04
28,02
30,03
8,00 тыс. м2
2013
104,00
43,70
29,12
31,20
Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем
финансирования
- всего, в
ценах текущего
времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
Инвестиционные мероприятия
Введение в действие
дошкольных
образовательных
учреждений и
общеобразовательных
учреждений на
3,46 тыс. мест
2003 - 2013
397,42
123,58
246,88
-
Министерство
образования и
науки КБР,
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
органы
местного
самоуправления
2,26
2003 - 2006
135,6
40,5
95,1
-
0,385
2003
23,1
7
16,1
-
0,5
2004
30,0
9
21
-
0,68
2005
40,8
12
28,8
-
0,695
2006
41,7
12,5
29,2
-
1,2
2007 - 2010
194,4
58,8
135,6
-
0,6
2007
35,9
10,8
25,1
-
0,6 (строительство
школы в с.п. Анзорей)
2008
21,9
13,0
8,9
-
2009
48,5
35,0
13,5
-
2010
88,1
-
88,1
-
0,8
2011 - 2013
67,42
24,28
16,18
26,96
0,2 (пристройка к
зданию МОУ СОШ на 10
классных помещений
в с.п. Герменчик)
2012
49,42
17,80
11,86
19,76
0,6 (реконструкция
СОШ N 1 в с.п. Куба)
2013
18,00
6,48
4,32
7,20
Приложение N 3
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Срок │ Объем │ В том числе за счет средств │ Ответственные за │ │
│ N │ Наименование мероприятия │ исполнения │финансирования-всего,├────────────┬────────────────┬────────────┤ исполнение │ Ожидаемые │
│п/п│ │мероприятий,│ в ценах текущего │федерального│республиканского│внебюджетных│ мероприятий │ результаты │
│ │ │ годы │времени, млн. рублей │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ │ │
├───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┤
│ Раздел 1. Прочие текущие расходы │
├───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┤
│1. │Организация массовых │2003 - 2010 │ 0,77 │ - │ 0,123 │ 0,94 │органы местного │ │
│ │соревнований по игровым │2003 - 2006 │ 0,6 │ - │ 0,098 │ 0,4 │самоуправления, │ │
│ │видам спорта среди детей и │ 2003 │ 0,15 │ - │ 0,024 │ 0,1 │сельскохозяйственные│ │
│ │взрослого сельского │ 2004 │ 0,15 │ - │ 0,024 │ 0,1 │и другие │ │
│ │населения │ 2005 │ 0,15 │ - │ 0,025 │ 0,1 │предприятия │ │
│ │ │ 2006 │ 0,15 │ - │ 0,025 │ 0,1 │(организации) │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,17 │ - │ 0,025 │ 0,1 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,17 │ - │ 0,025 │ 0,1 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │Открытие филиалов │2003 - 2010 │ 4,0 │ - │ 2,5 │ 1,5 │Министерство спорта │ │
│ │детско-юношеских │2003 - 2006 │ 3,2 │ - │ 2 │ 1,2 │КБР, Министерство │ │
│ │спортивных школ при │ 2003 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │образования и науки │ │
│ │крупных сельских средних │ 2004 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │КБР, органы │ │
│ │общеобразовательных │ 2005 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │местного │ │
│ │учреждениях │ 2006 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │самоуправления │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │Организация проведения │ 2004 далее │ │ │ │ │Министерство спорта │ │
│ │летних сельских спортивных │через 2 года│ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │игр │2003 - 2010 │ 1,83 │ 1,0 │ 0,13 │ 0,7 │сельского хозяйства │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 1,83 │ 1,0 │ 0,13 │ 0,7 │КБР, органы │ │
│ │ │ 2004 │ 0,915 │ 0,5 │ 0,65 │ 0,35 │местного │ │
│ │ │ 2006 │ 0,915 │ 0,5 │ 0,65 │ 0,35 │самоуправления │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│4. │Организация проведения │ 2003 далее │ │ │ │ │Министерство спорта │ │
│ │зимних сельских спортивных │через 2 года│ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │игр │2003 - 2010 │ 0,75 │ 0,114 │ 0,57 │ 0,066 │сельского хозяйства │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 0,5 │ 0,076 │ 0,38 │ 0,044 │КБР, Министерство │ │
│ │ │ 2003 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │образования и науки │ │
│ │ │ 2005 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │КБР, │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │органы местного │ │
│ │ │ 2007 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │самоуправления │ │
├───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┤
│ Раздел 2. Инвестиционные мероприятия │
├───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┤
│5. │Проведение реконструкции │2003 - 2010 │ 5,8 │ - │ 4,4 │ 1,4 │органы местного │ │
│ │спортивных сооружений, │2003 - 2006 │ 5,2 │ - │ 4,0 │ 1,2 │самоуправления, │ │
│ │состоящих на балансе │ 2003 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │сельскохозяйственные│ │
│ │сельскохозяйственных │ 2004 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │и другие │ │
│ │предприятий и органов │ 2005 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │предприятия │ │
│ │местного самоуправления │ 2006 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │(организации) │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,6 │ - │ 0,4 │ 0,2 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,6 │ - │ 0,4 │ 0,2 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Строительство и │2003 - 2013 │ 182,80 │ 31,40 │ 112,90 │ 38,50 │Министерство │ │
│ │реконструкция спортивных │2003 - 2006 │ 90,8 │ - │ 88,0 │ 2,8 │сельского хозяйства │ │
│ │сооружений и площадок │ 2003 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │КБР, органы │ │
│ │ │ 2004 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │местного │ │
│ │ │ 2005 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │самоуправления, │ │
│ │ │ 2006 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │сельскохозяйственные│ │
│ │ │2007 - 2010 │ 4,9 │ - │ 4,0 │ 0,9 │и другие │ │
│ │ │ 2007 │ 4,9 │ - │ 4,0 │ 0,9 │предприятия │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 87,10 │ 31,40 │ 20,90 │ 34,80 │(организации) │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,18 │ 0,06 │ 0,04 │ 0,08 │ │ │
│ │поля в с.п. Исламей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,22 │ 0,08 │ 0,05 │ 0,09 │ │ │
│ │поля в с.п. Кишпек │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2012 │ 9,18 │ 3,30 │ 2,20 │ 3,68 │ │ │
│ │зала в с.п. Кишпек │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2012 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала СОШ N 2 в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с.п. Верхний Куркужин │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,21 │ 0,07 │ 0,05 │ 0,09 │ │ │
│ │поля в с.п. Псыхурей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала в с.п. Псыхурей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 9,00 │ 3,24 │ 2,16 │ 3,60 │ │ │
│ │зала в с.п. Заюково │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 9,50 │ 3,42 │ 2,28 │ 3,80 │ │ │
│ │зала в с.п. Баксаненок │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Реконструкция детского │ 2013 │ 1,30 │ 0,50 │ 0,30 │ 0,50 │ │ │
│ │сада под спортзал │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Атажукино │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2013 │ 3,00 │ 1,10 │ 0,70 │ 1,20 │ │ │
│ │поля в с.п. Баксаненок │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала в с.п. Куба │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 25,00 │ 9,00 │ 6,00 │ 10,00 │ │ │
│ │комплекса в с.п. Урух │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Реконструкция │ 2013 │ 2,00 │ 0,70 │ 0,50 │ 0,80 │ │ │
│ │спортивного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Октябрьское │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство детской │ 2013 │ 2,00 │ 0,70 │ 0,50 │ 0,80 │ │ │
│ │спортивной площадки │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Бедык │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│7. │Провести техническое │ │ │ │ │ │органы местного │ │
│ │перевооружение: │ │ │ │ │ │самоуправления │ │
│ │а)27 районных и участковых │2003 - 2010 │ 12,35 │ 1,6 │ - │ 10,75 │ │ │
│ │больниц │2003 - 2006 │ 9,95 │ 1,35 │ - │ 8,6 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 2,75 │ 0,6 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │б) 97 │2003 - 2010 │ 53,0 │ 8,5 │ - │ 44,5 │ │ │
│ │амбулаторно-поликлинических│2003 - 2006 │ 42,4 │ 6,8 │ - │ 35,6 │ │ │
│ │учреждений │ 2003 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│8. │Строительство │ │ │ │ │ │Министерство │ │
│ │фельдшерско-акушерских │ │ │ │ │ │сельского хозяйства │ │
│ │пунктов и амбулаторий, в │ │ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │строительства, │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤архитектуры и ЖКХ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2010 │ 5,3 │ 1,1 │ 0,4 │ 3,8 │КБР │ │
│ │пункта с.п. Озрек │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2010 │ 8,7 │ 1,1 │ 0,66 │ 6,9 │ │ │
│ │пункта с.п. Ташлы-Тала │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2012 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Черная Речка │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │Типовое здание сельской │ 2012 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,60 │ 0,40 │ │ │
│ │врачебной амбулатории │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с.п. Октябрьское │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Псыкод │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Кахун │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ИТОГО │2003 - 2013 │ 304,00 │ 56,40 │ 128,46 │ 119,15 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 150,8 │ 5,676 │ 94,6 │ 50,544 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 37,374 │ 1,188 │ 23,714 │ 12,472 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 38,039 │ 1,65 │ 23,589 │ 12,8 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 37,375 │ 1,188 │ 23,715 │ 12,472 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 38,04 │ 1,65 │ 23,59 │ 12,8 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 33,06 │ 3,6 │ 6,16 │ 23,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 19,1 │ 1,4 │ 5,1 │ 12,6 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ 13,96 │ 2,2 │ 1,06 │ 10,7 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 113,60 │ 40,50 │ 27,70 │ 45,40 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 27,80 │ 9,60 │ 7,10 │ 11,10 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 85,80 │ 30,90 │ 20,60 │ 34,30 │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │в том числе: │2003 - 2013 │ 108,11 │ 23,70 │ 7,86 │ 76,55 │ │ │
│ │медико-социальная помощь │2003 - 2006 │ 55,45 │ 11,25 │ - │ 44,2 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 14,05 │ 3,0 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 26,16 │ 3,35 │ 1,06 │ 21,75 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 12,2 │ 1,15 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ 13,96 │ 2,2 │ 1,06 │ 10,7 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 26,50 │ 9,10 │ 6,80 │ 10,60 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 9,50 │ 3,00 │ 2,70 │ 3,80 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 17,00 │ 6,10 │ 4,10 │ 6,80 │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │физкультура и спорт │2003 - 2013 │ 195,9 │ 32,7 │ 120,6 │ 42,6 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 102,0 │ 1,076 │ 94,6 │ 6,3 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 25,174 │ 0,038 │ 23,714 │ 1,422 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 25,839 │ 0,5 │ 23,589 │ 1,75 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 25,175 │ 0,038 │ 23,715 │ 1,422 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 25,84 │ 0,5 │ 23,59 │ 1,75 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 6,8 │ 0,2 │ 5,1 │ 1,5 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 6,8 │ 0,2 │ 5,1 │ 1,5 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 87,10 │ 31,40 │ 20,90 │ 34,80 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 18,30 │ 6,60 │ 4,40 │ 7,30 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 68,80 │ 24,80 │ 16,50 │ 27,50 │ │ │
└───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┘
Приложение N 4
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем финансирования
- всего, в ценах
текущего времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные за
исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
1.
Разработка концепции
развития
культурно-досуговой
деятельности на селе
2003
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
2.
Разработка вариативных,
функциональных моделей и
проектов клубных,
библиотечных, музейных и
интегрированных
социокультурных
учреждений, культурных
центров, мобильных форм
культурно-информационного
обслуживания для сельской
местности
2005
2006
2007
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
Министерство
сельского
хозяйства КБР
3.
Проведение мониторинга
развития сельских
учреждений
культурно-досуговой
деятельности
2006
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
4.
Разработка программы
автоматизации основных
библиотечных процессов
2003
0,2
-
0,2
-
5.
Обеспечение развития
кадрового потенциала
сельских учреждений
культуры посредством
использования новых
технологий и методов
обучения
2003
2004
2005
2006
2007
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
6.
Проведение инвентаризации
и паспортизации
культурно-досуговых,
библиотечных и музейных
учреждений
2003
0,05
-
0,05
-
7.
Реорганизация районных
домов культуры в
вариативные,
интегрированные
культурные комплексы
повышенной комфортности
2004 - 2007
10,0
3,0
7,0
-
8.
Создание:
Центра адыгского
фольклора на базе
сельского Дома культуры
с. Заюково
2004
1,5
0,45
1,05
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления,
Институт
гуманитарных
исследований
Правительства КБР
и КБНЦ РАН,
Северо-Кавказский
институт искусств
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Каменка
2003
0,5
0,15
0,35
-
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Эльтюбю
2003
0,5
0,15
0,35
-
Развлекательно-игрового
молодежного центра на
базе сельского Дома
культуры ст. Приближная
2003
1,5
0,45
1,05
-
Молодежного
культурно-досугового
центра на базе Дома
культуры с. Учебное
2004
1,0
0,3
0,7
-
Районного центра народных
промыслов на базе Дома
культуры с. Алтуд
2005
1,0
0,3
0,7
-
Центра казачьей культуры
на базе Дома культуры в
ст. Екатериноградская
2006
0,5
0,15
0,35
-
Мастерской по
изготовлению национальных
музыкальных инструментов
в г. Терек
2005 - 2006
5,0
1,5
3,5
-
Мастерской по
изготовлению кийизов и
резьбе по дереву на базе
Дома культуры с. Булунгу
2004
0,5
0,15
0,35
-
Центра казачьей культуры
на базе Дома культуры
ст. Котляревская
2004
0,5
0,15
0,35
-
Мастерской народных
промыслов и ремесел на
базе Дома культуры
с. Лечинкай
2004
0,5
0,15
0,35
-
Центра балкарской
культуры на базе Дома
культуры с. Кенделен
2006
1,0
0,3
0,7
-
Мастерской по
изготовлению кийизов и
бурок в с. Кенделен
2004
0,6
0,2
0,4
-
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Верхняя Балкария
2003
0,8
0,25
0,55
-
Центра балкарского
фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Верхний Баксан
2004
1,0
0,3
0,7
-
9.
Расширение контингента
учащихся детских
музыкальных,
художественных школ, школ
искусств за счет открытия
новых отделений,
в том числе:
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
общеэстетических
отделений в Зольском
районе
2004
0,05
0,01
0,04
-
общеэстетических,
художественных отделений
в Черекском районе
2004
0,05
0,01
0,04
-
общеэстетических,
художественных,
хореографических
отделений в Чегемском
районе
2006 - 2007
0,1
0,03
0,07
-
10.
Произвести капитальный
ремонт:
Дома культуры, библиотеки
с. Исламей
2004
0,14
0,04
0,1
-
Дома культуры, библиотеки
с. Заюково
2005
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры с. Кичмалка
2004
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Этоко
2004
0,07
0,02
0,05
-
Дома культуры, библиотеки
с. Псынадаха
2005
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры, библиотеки
ур. Аурсентх
2005
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Малка
2006
0,08
0,02
0,06
-
Детской музыкальной школы
с. Сармаково
2003
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры
с. Ново-Ивановское
2004
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры
ст. Александровская
2003
0,5
1,15
0,35
-
Дома культуры
ст. Котляревская
2004
1
0,3
0,7
-
Дома культуры
с. Октябрьское
2005
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры с. Сарское
2006
0,4
0,12
0,28
-
Детской музыкальной школы
ст. Котляревская
2007
0,5
0,15
0,35
-
Библиотеки
ст. Котляревская
2003
0,06
0,02
0,04
-
Дома культуры, библиотеки
с. Алтуд
2003
0,08
0,02
0,06
Дома культуры, библиотеки
с. Карагач
2006
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
ст. Солдатская
2007
0,09
0,03
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
с. Исламей
2003
0,08
0,03
0,05
-
Библиотеки с. Плановское
2003
0,06
0,02
0,04
-
Библиотеки
с. Красноармейское
2003
0,07
0,02
0,05
-
Музея с. Верхний Акбаш
2003
0,1
0,03
0,07
-
Дома культуры с. Верхний
Акбаш
2003
0,05
0,02
0,03
-
Дома культуры с. Нижний
Черек
2003
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
с. Псыгансу
2004
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Ерокко
2005
0,4
0,2
0,2
-
Дома культуры с. Кахун
2005
0,6
0,3
0,3
-
Дома культуры с. Хатуей
2006
0,35
0,2
0,15
-
Дома культуры с. Аргудан
2006
0,4
0,2
0,2
-
Дома культуры с. Анзорей
2007
0,3
0,15
0,15
-
Дома культуры
с. Ташлы-Тала
2007
0,3
0,15
0,15
-
Дома культуры с. Урух
2005
0,06
0,02
0,04
-
Дома культуры с. Нартан
2003
1,2
0,36
0,84
-
Дома культуры с. Эльтюбю
2003
0,4
0,12
0,28
-
Дома культуры с. Лечинкай
2004
0,65
-
Дома культуры
с. Хушто-Сырт
2005
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры с. Яникой
2005
0,89
0,27
0,62
-
Дома культуры с. Зарагиж
2005
2,0
0,6
1,4
-
Дома культуры, библиотеки
с. Верхняя Жемтала
2006
2,05
0,61
1,44
-
Детской музыкальной школы
с. Аушигер
2003
0,3
0,09
0,21
-
Детской музыкальной школы
в с. Кенделен
2003
0,3
0,09
0,21
-
Музея в с. Кенделен
2004
0,5
0,15
0,35
-
11.
Обеспечение сельских
учреждений культуры
современной техникой,
специальным
оборудованием,
музыкальными инструментами
2003
2004
2005
2006
2007
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-
-
-
-
-
12.
Оснащение компьютерной
техникой сельских
библиотек,
в том числе:
Министерство
культуры КБР,
Министерство
финансов КБР,
органы местного
самоуправления
Баксанский район
2006
0,82
0,25
0,57
-
Зольский район
2006
0,87
0,26
0,61
-
Майский район
2006
0,63
0,19
0,44
-
Прохладненский район
2006
0,96
0,29
0,67
-
Терский район
2006
0,62
0,17
0,45
-
Урванский район
2006
0,86
0,26
0,60
-
Чегемский район
2006
0,53
0,16
0,37
-
Черекский район
2006
0,63
0,19
0,44
-
Эльбрусский район
2006
0,43
0,13
0,30
-
13.
Модернизация технического
оснащения киноустановок,
усовершенствование
системы кинопроката на
селе, в том числе:
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
приобретение
кинопроекционной
аппаратуры и киноэкранов:
Баксанский муниципальный
район
с. Псычох, с. Жанхотеко,
с. Дыгулыбгей
2003
0,2
0,06
0,14
-
с. Баксаненок, с. Нижний
Куркужин, с. Верхний
Куркужин
2004
0,2
0,06
0,14
-
с. Исламей, с. Заюково,
с. Псыхурей
2005
0,2
0,06
0,14
-
с. Кишпек, с. Куба-Таба,
с.
Кременчуг-Константиновское
2007
0,2
0,06
0,14
-
Зольский район
с. Камлюково, с. Малка,
с. Сармаково
2003
0,2
0,06
0,14
-
с. Этоко, с. Псынадаха,
с. Залукодес
2004
0,2
0,06
0,14
-
с. Зольское, с. Кичмалка,
с. Хабаз
2005
0,2
0,06
0,14
-
с. Шордаково,
с. Каменномостское,
с. Белокаменское
2007
0,2
0,06
0,14
-
Майский район
с. Ново-Ивановское,
ст. Котляревская
2006
0,5
0,15
0,35
-
х. Колдрасинский,
с. Сарское
2007
0,2
0,06
0,14
-
ст. Александровская
2004
0,5
0,15
0,35
-
с. Октябрьское
2004
0,2
0,06
0,14
-
Прохладненский район
с. Благовещенка,
ст. Приближная
2005
0,5
0,15
0,35
-
с. Алтуд, с. Виноградное,
с. Учебное
2004
0,5
0,15
0,35
-
с. Заречное,
с. Ново-Полтавское,
с. Прималкинское
2005
0,5
0,15
0,35
-
Урванский район
с. Аргудан, с. Старый
Черек, с. Псыгансу
2006
0,5
0,15
0,35
-
Чегемский район
г. Чегем, с. Яникой,
с. Нартан, с. Шалушка
2006
0,5
0,15
0,35
-
Черекский район
с. Верхняя Жемтала,
с. Нижняя Жемтала,
с. Верхняя Балкария
2005
0,5
0,15
0,35
-
с. Аушигер, с. Безенги,
с. Герпегеж
2006
0,5
0,15
0,35
-
Эльбрусский муниципальный
район
с. Кенделен, с. Былым
2005
0,25
0,08
0,17
-
с. Эльбрус, с. Бедык
2005
0,25
0,08
0,17
-
Приобретение
автотранспорта для
обслуживания киносетей
районов (10 транспорт.
ед.)
2004 - 2007
1,21
0,36
0,85
-
14.
Создание передвижных
клубных, библиотечных и
музейных учреждений,
оснащенных необходимым
культурно-информационным
оборудованием (10 ед.
автотранспорта)
2005
2006
2007
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
-
-
-
15.
Проведение реконструкции
домов культуры, в том
числе:
Баксанский район
Дом культуры г. Баксан
2003
5,0
1,5
2,0
1,5
Дворец культуры
с. Дыгулыбгей
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Верхний
Куркужин
2006
0,5
-
0,5
-
Дом культуры с. Кишпек
2007
0,5
-
0,5
-
Урванский район
Дом культуры г. Нарткала
2004
1,25
0,65
0,6
-
Дом культуры с. Морзох
2005
0,35
0,2
0,15
-
Чегемский район
Завершение строительства
Дома культуры
с. Чегем-Второй
2005
8,0
2,4
5,6
-
Зольский район
Дом культуры с. Кичмалка
2009
12,0
8,3
3,7
-
Дом культуры
с. Белокаменское
2003
1,0
0,3
0,7
-
Майский район
Дом культуры
х. Колдрасинский
2004
0,5
-
0,5
-
Дом культуры
х. Ново-Курский
2005
0,5
-
0,5
-
Эльбрусский район
Дом культуры с. Эльбрус
2004
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Верхний
Баксан
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Лашкута
2004
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Бедык
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Прохладненский район
Дом культуры
с. Гвардейское
2003
0,5
-
0,5
-
Дом культуры
с. Малакановское
2004
1,0
0,3
0,7
-
Дом культуры с. Псыншоко
2005
1,0
0,3
0,7
-
г. Нальчик
Дом культуры с. Белая
Речка
2005
4,0
1,2
2,8
-
16.
Строительство объектов
культуры:
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
Баксанский район
Дом культуры с. Куба
2003 - 2005
23,29
6,99
16,3
-
Дом культуры с. Жанхотеко
2004 - 2007
17,0
5,1
11,9
-
Дом культуры с. Кишпек
2013
14,00
5,04
3,36
5,60
Зольский район
Завершение строительства
части административного
здания в с. Совхозное под
Дом культуры
2005
0,75
0,22
0,53
-
Лескенский район
Дом культуры с. Хатуей
2012
7,30
2,70
1,70
2,90
Дом культуры с. Урух
2013
7,18
2,59
1,72
2,87
Дом культуры с. Второй
Лескен
2013
5,30
1,90
1,20
2,20
Урванский район
Завершение строительства
Дома культуры в с. Озрек
2004
2005
10,0
10,0
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
Дом культуры на 300 мест в
с. Псыгансу
2012
36,89
13,28
8,85
14,76
Чегемский район
Завершение строительства
дома культуры в г. Чегем
2003 - 2004
20,0
8,0
10,0
2,0
г. Нальчик
Завершение строительства
Дома культуры в с. Хасанья
2004
20,0
6,0
14,0
-
17.
Обеспечение развития сети
сельских музейных
учреждений, в том числе
открытие:
Дома-музея Б. Казиева в
с. Бабугент
2007
0,8
0,24
0,56
-
Музея истории
в с. Ново-Ивановское
2006
0,5
0,15
0,35
-
Музея истории Чегемского
района
2003
5,0
1,5
3,5
-
Музея народного искусства
в с. Хасанья
2007
0,2
0,06
0,14
-
ВСЕГО
2003 - 2013
301,83
89,16
158,54
54,13
2003 - 2006
222,34
61,14
135,5
25,7
2003
56,62
18,79
34,28
3,55
2004
67,88
11,07
39,96
10,85
2005
61,3
15,04
35,01
11,25
2006
36,54
10,24
26,25
0,05
2007 - 2010
8,74
2,57
6,12
0,05
2007
8,74
2,57
6,12
0,05
2011 - 2013
70,75
25,45
16,92
28,38
2012
44,26
15,93
10,62
17,71
2013
26,49
9,52
6,30
10,67".
4. Приложения N 6 - 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ Срок │ Объем │ В том числе за счет средств │ │ │
│ N │ │ исполнения │ финансирования - ├────────────┬────────────────┬────────────┤ Ответственные │ Ожидаемые │
│п/п│ Наименование мероприятия │мероприятий,│ всего, в ценах │федерального│республиканского│внебюджетных│ за исполнение │ результаты │
│ │ │ годы │ текущего времени, │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ мероприятий │ │
│ │ │ │ млн. рублей │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┤
│ Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР │
├───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┤
│1. │Разработать рекомендации │ 2006 │ 0,6 │ 0,6 │ - │ - │ Министерство │ │
│ │по использованию │ │ │ │ │ │ сельского │ │
│ │альтернативных источников │ │ │ │ │ │ хозяйства КБР, │ │
│ │энергообеспечения │ │ │ │ │ │ Государственный│ │
│ │социальной сферы села │ │ │ │ │ │ комитет КБР по │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ тарифам, │ │
│2. │Разработать научные │ │ │ │ │ │ органы местного│ │
│ │основы проведения │ │ │ │ │ │ самоуправления │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электрических сетей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │напряжением 0,4 и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10 кВ с учетом перспектив │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обустройства сельских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поселений, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- принципы проведения │ 2005 │ 2,3 │ 2,3 │ - │ - │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- технические предложения │ 2005 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ │ │
│ │по обеспечению │ 2006 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- перечень рекомендуемого │ 2005 │ 1,2 │ 1,2 │ - │ - │ │ │
│ │основного │ 2006 │ 1,2 │ 1,2 │ - │ - │ │ │
│ │электрооборудования, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │новых электротехнических │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и изоляционных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов, конструкций │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для проведения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- типовые технические │ 2006 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ │ │
│ │решения по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и техническому │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружению сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ВСЕГО │2003 - 2010 │ 11,8 │ 11,8 │ - │ - │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 11,8 │ 11,8 │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2005 │ 5,5 │ 5,5 │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2006 │ 6,3 │ 6,3 │ - │ - │ │ │
├───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┤
│ Раздел 2. Инвестиционные мероприятия │
├───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┤
│1. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │Министерство │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │сельского │ │
│ │перевооружение ВЛ 0,38 кВ:│ │ │ │ │ │хозяйства КБР, │ │
│ │191,04 км │2003 - 2013 │ 66,55 │ 25,61 │ 22,57 │ 18,37 │Государственный │ │
│ │125 км │2003 - 2006 │ 31,25 │ 12,5 │ 12,5 │ 6,25 │комитет КБР по │ │
│ │25 км │ 2003 │ 6,25 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,25 │тарифам, │ │
│ │35 км │ 2004 │ 8,75 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,75 │органы местного │ │
│ │35 км │ 2005 │ 8,75 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,75 │самоуправления │ │
│ │30 км │ 2006 │ 7,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ │ │
│ │40 км │2007 - 2010 │ 10 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │40 км │ 2007 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │26,04 км │2011 - 2013 │ 25,30 │ 9,11 │ 6,07 │ 10,12 │ │ │
│ │16,21 км │ 2012 │ 16,76 │ 6,04 │ 4,02 │ 6,70 │ │ │
│ │9,83 км │ 2013 │ 8,54 │ 3,07 │ 2,05 │ 3,42 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│2. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружение ВЛ 6 - 10 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кВ: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │245 км │2003 - 2010 │ 73,5 │ 29,4 │ 29,4 │ 14,7 │ │ │
│ │200 км │2003 - 2006 │ 60,0 │ 24,0 │ 24,0 │ 12,0 │ │ │
│ │50 км │ 2003 │ 15,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 3,0 │ │ │
│ │55 км │ 2004 │ 16,5 │ 6,6 │ 6,6 │ 3,3 │ │ │
│ │50 км │ 2005 │ 15,0 │ 6,6 │ 6,6 │ 3,0 │ │ │
│ │45 км │ 2006 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
│ │45 км │2007 - 2010 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
│ │45 км │ 2007 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│3. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружение ТП │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6 - 10/0,4 кВ: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │130 ед. │2003 - 2010 │ 13,0 │ 5,2 │ 5,2 │ 2,6 │ │ │
│ │100 ед. │2003 - 2006 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │30 ед. │ 2003 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │15 ед. │ 2004 │ 1,5 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,3 │ │ │
│ │30 ед. │ 2005 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │25 ед. │ 2006 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │
│ │30 ед. │2007 - 2010 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │30 ед. │ 2007 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ВСЕГО │2003 - 2013 │ 153,057 │ 60,21 │ 57,174 │ 35,673 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 101,25 │ 40,5 │ 40,5 │ 20,25 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 24,25 │ 9,7 │ 9,7 │ 4,85 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 26,75 │ 10,7 │ 10,7 │ 5,35 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 26,75 │ 10,7 │ 10,7 │ 4,7 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 23,5 │ 9,4 │ 9,4 │ 19,5 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 25,30 │ 9,11 │ 6,07 │ 10,12 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 16,76 │ 6,04 │ 4,02 │ 6,70 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 8,54 │ 3,07 │ 2,05 │ 3,42 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ИТОГО │2003 - 2013 │ 164,85 │ 72,01 │ 57,17 │ 35,67 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 113,05 │ 52,3 │ 40,5 │ 20,25 │ │ │
│ │ │2003 - 2007 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
└───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┘
Приложение N 7
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ Сроки │ Объемы │ В том числе за счет средств │ │ │
│ │ исполнения │финансирования,├────────────┬────────────────┬────────────┤Ответственные │Ожидаемые │
│Наименование мероприятия │мероприятий,│всего, в ценах │федерального│республиканского│внебюджетных│за исполнение │результаты│
│ │ годы │ текущего │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ мероприятий │ │
│ │ │ времени, │ │ │ │ │ │
│ │ │ млн. рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│ Инвестиционные мероприятия │
├─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│Строительство │ │ │ │ │ │ Министерство │ │
│распределительных газовых│ │ │ │ │ │ сельского │ │
│сетей │ │ │ │ │ │хозяйства КБР,│ │
│620,16 км │2003 - 2013 │ 521,94 │ 164,80 │ 240,54 │ 116,60 │ Министерство │ │
│429,3 км │2003 - 2006 │ 298,4 │ 74,4 │ 154,0 │ 70,0 │строительства,│ │
│124,7 км │ 2003 │ 72,0 │ 18,0 │ 37,0 │ 17,0 │архитектуры и │ │
│104,6 км │ 2004 │ 77,4 │ 19,4 │ 40,0 │ 18,0 │ ЖКХ КБР, │ │
│100 км │ 2005 │ 76,0 │ 19,0 │ 39,0 │ 18,0 │ органы │ │
│100 км │ 2006 │ 73,0 │ 18,0 │ 38,0 │ 17,0 │ местного │ │
│134,96 км │2007 - 2010 │ 117,48 │ 33,6 │ 54,59 │ 29,29 │самоуправления│ │
│100 км │ 2007 │ 72,0 │ 18,0 │ 38,0 │ 16,0 │ │ │
│11,66 км │ 2008 │ 16,69 │ 4,3 │ 12,39 │ - │ │ │
│20,9 км │ 2009 │ 25,89 │ 10,2 │ 3,7 │ 11,99 │ │ │
│2,4 км │ 2010 │ 2,9 │ 1,1 │ 0,5 │ 1,3 │ │ │
│55,9 км │2011 - 2013 │ 77,60 │ 28,60 │ 18,40 │ 30,60 │ │ │
│29,5 км │ 2011 │ 41,00 │ 14,60 │ 9,20 │ 17,20 │ │ │
│12,62 км │ 2012 │ 17,50 │ 6,70 │ 4,40 │ 6,40 │ │ │
│13,78 км │ 2013 │ 19,10 │ 7,30 │ 4,80 │ 7,00 │ │ │
└─────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘
Приложение N 8
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
N
п/п
Наименования мероприятия
Сроки
исполнения
мероприятий,
годы
Объемы
финансирования,
всего, в ценах
текущего времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
1.
Замена ветхих водопроводных
сетей:
563,1 км
281,55 км
281,55 км
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
175,45
87,7
87,7
-
-
-
175,45
87,7
87,7
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
2.
Строительство, реконструкция и
восстановление групповых
водопроводов:
624,2
578,4 км
289,2 км
289,2 км
45,8
2003 - 2010
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2010
334,85
184,2
92,1
92,1
150,65
255,95
152,0
76,0
76,0
103,95
78,9
32,2
16,1
16,1
46,7
-
-
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР,
органы местного
самоуправления
3.
Строительство новых
водопроводных сетей:
562,02 км
325,5 км
167,75 км
167,75 км
127,78 км
28,88 км
55 км
43,9 км
108,74 км
53,6 км
30,99 км
24,15 км
2003 - 2013
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2008 - 2010
2008
2009
2010
2011 - 2013
2011
2012
2013
812,00
303,8
151,9
151,9
267,3
64,82
112,6
89,88
240,90
118,70
68,70
53,50
176,50
-
-
-
94,0
18,0
44,5
31,5
82,50
38,50
24,70
19,30
415,66
303,8
151,9
151,9
56,86
32,76
13,4
10,7
55,00
25,70
16,50
12,80
219,84
-
-
-
116,44
14,06
54,7
47,68
103,40
54,50
27,50
21,40
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
4.
Устройство зоны санитарной
ответственности:
25830 м
12915 м
12915 м
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
26,9
13,5
13,5
-
-
-
-
-
-
26,9
13,5
13,5
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
5.
Расширение и реконструкция
водозаборов (бурение скважин).
Производительность:
172,25 тыс. м3/сут.
86,125 тыс. м3/сут.
86,125 тыс. м3/сут.
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
168,6
140,5
28,1
-
-
-
168,6
140,5
28,1
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
6.
Установка водонапорных башен
38 шт
20 шт
18 шт
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
12,9
6,0
6,9
-
-
-
12,9
6,0
6,9
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
7.
Развитие и укрепление
производственно-эксплуатационной
базы:
компьютеризация абонементной
службы
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
3,0
1,5
1,5
-
-
-
3,0
1,5
1,5
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
установка приборов учета расхода
холодной воды в организациях
бюджетной сферы
КБР и на объектах
жилищно-коммунального хозяйства
Приборы учета
расхода холодной воды:
1111 ед.
555 ед.
556 ед.
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
5,0
2,5
2,5
-
-
-
5,0
2,5
2,5
-
-
-
ВСЕГО
2003 - 2013
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2007 - 2010
2008
2009
2010
2011 - 2013
2011
2012
2013
1388,11
879,91
495,7
384,2
267,3
64,82
112,1
89,88
240,90
118,70
68,70
53,50
328,50
152,0
76,0
76,0
94,0
18,0
44,5
31,5
82,50
38,50
24,70
19,30
812,84
700,98
406,24
294,74
56,86
32,76
13,4
10,7
55,00
25,70
16,50
12,80
246,77
26,93
13,46
13,46
116,44
14,06
54,7
47,68
103,40
54,50
27,50
21,40".
5. Приложение N 12 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 12
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
Источники
финансирования
На период
реализации
Программы
2003 - 2013
годы
В том числе
I этап
2003 - 2006
годы
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
II этап
2007 - 2010
годы
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
III этап
2011 - 2013
годы
2011
год
2012
год
2013
год
Всего расходов,
8141,14
5087,96
1197,98
1174,87
1300,82
1414,29
1858,68
868,34
230,01
370,29
390,04
1194,50
350,40
424,70
419,40
в том числе:
средства
федерального
бюджета,
1856,45
944,08
300,95
200,52
218,17
224,44
450,37
63,67
73,30
179,50
133,90
462,00
133,20
165,00
164,00
в том числе:
капитальные
вложения
1828,40
916,03
298,50
195,75
208,27
213,51
450,37
63,67
73,30
179,50
133,90
462,00
133,20
165,00
164,00
расходы на НИОКР
12,00
12,00
0,00
0,00
5,60
6,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
16,05
16,05
2,45
4,77
4,30
4,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
республиканского
бюджета КБР,
2604,82
1912,27
474,48
463,79
488,70
485,30
384,55
93,04
104,65
49,00
137,86
308,00
88,30
110,50
109,11
в том числе:
капитальные
вложения
2564,34
1871,79
468,10
453,09
477,30
473,30
384,55
93,04
104,65
49,00
137,86
308,00
88,30
110,50
109,11
расходы на НИОКР
0,80
0,80
0,00
0,10
0,50
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
39,68
39,68
6,38
10,60
10,90
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные
средства,
3679,87
2231,61
422,55
510,56
593,95
704,55
1023,76
711,63
52,06
141,79
118,28
424,50
128,90
149,20
146,30
в том числе:
капитальные
вложения
3676,17
2227,91
421,3
509,61
593,3
703,7
1023,76
711,63
52,06
141,79
118,28
424,50
128,90
149,20
146,30
расходы на НИОКР
0,20
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
3,50
3,5
1,2
0,9
0,6
0,8
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00".
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
А.КАНОКОВ
г. Нальчик, Дом Правительства
31 декабря 2010 года
N 116-РЗ
ЗАКОН
Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года"
Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
16 декабря 2010 года
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 года № 32-РЗ "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 83-85; 2006, № 190-192; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 27, 28, 29) следующие изменения:
1. В наименовании, статьях 1 и 2 слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года".
2. В республиканской целевой программе "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (далее - Программа), утвержденной указанным Законом:
1) в наименовании Программы и наименовании содержания Программы слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
2) в паспорте Программы:
а) в позиции "Наименование Программы" слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
б) в позиции "Основание для разработки Программы" слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
в) позицию "Основные разработчики Программы" изложить в следующей редакции:
«Основные разработчики Программы
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям"
г) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы":
слова "2003 - 2010 годы" заменить словами "2003 - 2013 годы";
дополнить словами "III этап: 2011 - 2013 годы";
д) позицию "Основные исполнители мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
«Основные исполнители мероприятий программы
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам;
органы местного самоуправления (по согласованию);
общественные организации (по согласованию)»;
е) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования программы
- общая сумма прогнозируемых расходов на реализацию Программы - 8,1 млрд. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1,8 млрд. рублей (22 процента);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2,6 млрд. рублей (33 процента);
средства внебюджетных источников - 3,7 млрд. рублей (45 процентов)»;
ж) в позиции "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "440,44" заменить цифрами "492,17", цифры "19,96" заменить цифрами "28,12", цифры "79" заменить цифрами "99";
з) в позиции "Система управления и контроля за реализацией Программы" слова "в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" исключить;
3) в абзаце двадцать седьмом раздела I Программы слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
4) в разделе II Программы:
а) в абзаце двадцать девятом слова "до 2010 года" заменить словами "до 2013 года";
б) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"Программа будет осуществляться в три этапа.";
в) в абзаце тридцать первом:
после слов "2003 - 2006 годы" дополнить словами "и третий этап (2011 - 2013 годы)";
слово "предусматривает" заменить словом "предусматривают";
г) в абзаце тридцать третьем слова "и втором" заменить словами ", втором и третьем";
5) в абзаце пятом подраздела 1 раздела III Программы слова "420,48 кв. метров" заменить словами "492,17 тыс. кв. метров";
6) в разделе IV Программы:
а) в абзаце третьем цифры "7,6" заменить цифрами "8,1";
б) в абзаце четвертом цифры "66" заменить цифрами "62";
в) в абзаце пятом цифры "2,6" заменить цифрами "1,9", цифры "34" заменить цифрами "23";
г) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
"III этап (2011 - 2013 годы) - 1,2 млрд. рублей (15 процентов)";
д) в абзаце шестом цифры "1,9" заменить цифрами "1,8", цифры "25" заменить цифрами "22", цифры "34" заменить цифрами "33", цифры "3,1" заменить цифрами "3,7", цифры "41" заменить цифрами "45";
7) в разделе VI Программы:
а) в абзаце восьмом слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по статистике" заменить словами "Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике";
б) в абзаце девятом слова "республиканских органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов государственной власти";
в) в абзаце десятом слова "в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" исключить.
3. Приложения N 1 - 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем
финансирования
- всего, в
ценах текущего
времени, млн.
рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемый
результат
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
Раздел 1. Организационное, нормативно-правовое и научное обоснование НИОКР
Разработка типовых проектов:
домов усадебного типа
2003
2004
2005
2006
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР
сельских домов
- фермерских хозяйств
2004
0,05
0,05
ВСЕГО
2003 - 2010
0,25
0,25
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия
Обеспечение жильем сельских
граждан за счет строительства
(приобретения) 492,17 тыс. м2
2003 - 2013
3759,32
566,5
309,4
2883,42
Министерство
сельского
хозяйства РФ,
Министерство
сельского
хозяйства КБР
улучшение
жилищных
условий
5700
сельских
семей
309,55 тыс. м2
2003 - 2006
1949,12
67,7
27,08
1854,34
66,96 тыс. м2
2003
357,03
12,4
4,96
339,67
72,35 тыс. м2
2004
428,33
15,10
6,04
407,19
80,12 тыс. м2
2005
521,94
18,30
7,32
496,32
90,11 тыс. м2
2006
641,82
21,9
8,76
611,16
136,52 тыс. м2
2007 - 2010
1211,2
247,2
114,62
849,38
90,96 тыс. м2
2007
706,1
20,3
8,12
677,68
12,66 тыс. м2
2008
126,6
38,0
50,6
38,0
14,7 тыс. м2
2009
183,3
89,8
18,4
75,1
18,12 тыс. м2
2010
195,2
99,1
37,5
58,6
46,07 тыс. м2
2011 - 2013
599,00
251,60
167,70
179,70
14,67 тыс. м2
2011
190,70
80,10
53,40
57,20
15,40 тыс. м2
2012
200,20
84,10
56,05
60,06
16,00 тыс. м2
2013
208
87,36
58,24
62,40
ВСЕГО
2003 - 2013
3759,32
566,5
309,4
2883,42
в том числе обеспечение
доступности жилья для молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской
местности, за счет
строительства (приобретения)
28,12 тыс. м2
2008 - 2010
295,13
135,5
60,83
98,8
улучшение
жилищных
условий
молодых
семей и
молодых
специалистов
6,33 тыс. м2
2008
63,33
19,0
25,33
19,0
11,47 тыс. м2
2009
120,5
61,5
12,6
46,4
10,32 тыс. м2
2010
111,3
55
22,9
33,4
23,03 тыс. м2
2011 - 2013
299,43
125,76
83,84
89,83
7,33 тыс. м2
2011
95,30
40,02
26,70
28,60
7,70 тыс. м2
2012
100,10
42,04
28,02
30,03
8,00 тыс. м2
2013
104,00
43,70
29,12
31,20
Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Наименование
мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем
финансирования
- всего, в
ценах текущего
времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
Инвестиционные мероприятия
Введение в действие
дошкольных
образовательных
учреждений и
общеобразовательных
учреждений на
3,46 тыс. мест
2003 - 2013
397,42
123,58
246,88
-
Министерство
образования и
науки КБР,
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
органы
местного
самоуправления
2,26
2003 - 2006
135,6
40,5
95,1
-
0,385
2003
23,1
7
16,1
-
0,5
2004
30,0
9
21
-
0,68
2005
40,8
12
28,8
-
0,695
2006
41,7
12,5
29,2
-
1,2
2007 - 2010
194,4
58,8
135,6
-
0,6
2007
35,9
10,8
25,1
-
0,6 (строительство
школы в с.п. Анзорей)
2008
21,9
13,0
8,9
-
2009
48,5
35,0
13,5
-
2010
88,1
-
88,1
-
0,8
2011 - 2013
67,42
24,28
16,18
26,96
0,2 (пристройка к
зданию МОУ СОШ на 10
классных помещений
в с.п. Герменчик)
2012
49,42
17,80
11,86
19,76
0,6 (реконструкция
СОШ N 1 в с.п. Куба)
2013
18,00
6,48
4,32
7,20
Приложение N 3
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Срок │ Объем │ В том числе за счет средств │ Ответственные за │ │
│ N │ Наименование мероприятия │ исполнения │финансирования-всего,├────────────┬────────────────┬────────────┤ исполнение │ Ожидаемые │
│п/п│ │мероприятий,│ в ценах текущего │федерального│республиканского│внебюджетных│ мероприятий │ результаты │
│ │ │ годы │времени, млн. рублей │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ │ │
├───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┤
│ Раздел 1. Прочие текущие расходы │
├───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┤
│1. │Организация массовых │2003 - 2010 │ 0,77 │ - │ 0,123 │ 0,94 │органы местного │ │
│ │соревнований по игровым │2003 - 2006 │ 0,6 │ - │ 0,098 │ 0,4 │самоуправления, │ │
│ │видам спорта среди детей и │ 2003 │ 0,15 │ - │ 0,024 │ 0,1 │сельскохозяйственные│ │
│ │взрослого сельского │ 2004 │ 0,15 │ - │ 0,024 │ 0,1 │и другие │ │
│ │населения │ 2005 │ 0,15 │ - │ 0,025 │ 0,1 │предприятия │ │
│ │ │ 2006 │ 0,15 │ - │ 0,025 │ 0,1 │(организации) │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,17 │ - │ 0,025 │ 0,1 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,17 │ - │ 0,025 │ 0,1 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│2. │Открытие филиалов │2003 - 2010 │ 4,0 │ - │ 2,5 │ 1,5 │Министерство спорта │ │
│ │детско-юношеских │2003 - 2006 │ 3,2 │ - │ 2 │ 1,2 │КБР, Министерство │ │
│ │спортивных школ при │ 2003 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │образования и науки │ │
│ │крупных сельских средних │ 2004 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │КБР, органы │ │
│ │общеобразовательных │ 2005 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │местного │ │
│ │учреждениях │ 2006 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │самоуправления │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,8 │ - │ 0,5 │ 0,3 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│3. │Организация проведения │ 2004 далее │ │ │ │ │Министерство спорта │ │
│ │летних сельских спортивных │через 2 года│ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │игр │2003 - 2010 │ 1,83 │ 1,0 │ 0,13 │ 0,7 │сельского хозяйства │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 1,83 │ 1,0 │ 0,13 │ 0,7 │КБР, органы │ │
│ │ │ 2004 │ 0,915 │ 0,5 │ 0,65 │ 0,35 │местного │ │
│ │ │ 2006 │ 0,915 │ 0,5 │ 0,65 │ 0,35 │самоуправления │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│4. │Организация проведения │ 2003 далее │ │ │ │ │Министерство спорта │ │
│ │зимних сельских спортивных │через 2 года│ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │игр │2003 - 2010 │ 0,75 │ 0,114 │ 0,57 │ 0,066 │сельского хозяйства │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 0,5 │ 0,076 │ 0,38 │ 0,044 │КБР, Министерство │ │
│ │ │ 2003 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │образования и науки │ │
│ │ │ 2005 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │КБР, │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │органы местного │ │
│ │ │ 2007 │ 0,25 │ 0,038 │ 0,19 │ 0,022 │самоуправления │ │
├───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┤
│ Раздел 2. Инвестиционные мероприятия │
├───┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┤
│5. │Проведение реконструкции │2003 - 2010 │ 5,8 │ - │ 4,4 │ 1,4 │органы местного │ │
│ │спортивных сооружений, │2003 - 2006 │ 5,2 │ - │ 4,0 │ 1,2 │самоуправления, │ │
│ │состоящих на балансе │ 2003 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │сельскохозяйственные│ │
│ │сельскохозяйственных │ 2004 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │и другие │ │
│ │предприятий и органов │ 2005 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │предприятия │ │
│ │местного самоуправления │ 2006 │ 1,3 │ - │ 1,0 │ 0,3 │(организации) │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 0,6 │ - │ 0,4 │ 0,2 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 0,6 │ - │ 0,4 │ 0,2 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│6. │Строительство и │2003 - 2013 │ 182,80 │ 31,40 │ 112,90 │ 38,50 │Министерство │ │
│ │реконструкция спортивных │2003 - 2006 │ 90,8 │ - │ 88,0 │ 2,8 │сельского хозяйства │ │
│ │сооружений и площадок │ 2003 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │КБР, органы │ │
│ │ │ 2004 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │местного │ │
│ │ │ 2005 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │самоуправления, │ │
│ │ │ 2006 │ 22,7 │ - │ 22,0 │ 0,7 │сельскохозяйственные│ │
│ │ │2007 - 2010 │ 4,9 │ - │ 4,0 │ 0,9 │и другие │ │
│ │ │ 2007 │ 4,9 │ - │ 4,0 │ 0,9 │предприятия │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 87,10 │ 31,40 │ 20,90 │ 34,80 │(организации) │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,18 │ 0,06 │ 0,04 │ 0,08 │ │ │
│ │поля в с.п. Исламей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,22 │ 0,08 │ 0,05 │ 0,09 │ │ │
│ │поля в с.п. Кишпек │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2012 │ 9,18 │ 3,30 │ 2,20 │ 3,68 │ │ │
│ │зала в с.п. Кишпек │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2012 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала СОШ N 2 в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с.п. Верхний Куркужин │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2012 │ 0,21 │ 0,07 │ 0,05 │ 0,09 │ │ │
│ │поля в с.п. Псыхурей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала в с.п. Псыхурей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 9,00 │ 3,24 │ 2,16 │ 3,60 │ │ │
│ │зала в с.п. Заюково │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 9,50 │ 3,42 │ 2,28 │ 3,80 │ │ │
│ │зала в с.п. Баксаненок │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Реконструкция детского │ 2013 │ 1,30 │ 0,50 │ 0,30 │ 0,50 │ │ │
│ │сада под спортзал │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Атажукино │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство футбольного │ 2013 │ 3,00 │ 1,10 │ 0,70 │ 1,20 │ │ │
│ │поля в с.п. Баксаненок │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │зала в с.п. Куба │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство спортивного │ 2013 │ 25,00 │ 9,00 │ 6,00 │ 10,00 │ │ │
│ │комплекса в с.п. Урух │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Реконструкция │ 2013 │ 2,00 │ 0,70 │ 0,50 │ 0,80 │ │ │
│ │спортивного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Октябрьское │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Строительство детской │ 2013 │ 2,00 │ 0,70 │ 0,50 │ 0,80 │ │ │
│ │спортивной площадки │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в с.п. Бедык │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│7. │Провести техническое │ │ │ │ │ │органы местного │ │
│ │перевооружение: │ │ │ │ │ │самоуправления │ │
│ │а)27 районных и участковых │2003 - 2010 │ 12,35 │ 1,6 │ - │ 10,75 │ │ │
│ │больниц │2003 - 2006 │ 9,95 │ 1,35 │ - │ 8,6 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 2,75 │ 0,6 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 2,4 │ 0,25 │ - │ 2,15 │ │ │
│ │б) 97 │2003 - 2010 │ 53,0 │ 8,5 │ - │ 44,5 │ │ │
│ │амбулаторно-поликлинических│2003 - 2006 │ 42,4 │ 6,8 │ - │ 35,6 │ │ │
│ │учреждений │ 2003 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 10,6 │ 1,7 │ - │ 8,9 │ │ │
├───┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│8. │Строительство │ │ │ │ │ │Министерство │ │
│ │фельдшерско-акушерских │ │ │ │ │ │сельского хозяйства │ │
│ │пунктов и амбулаторий, в │ │ │ │ │ │КБР, Министерство │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │строительства, │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤архитектуры и ЖКХ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2010 │ 5,3 │ 1,1 │ 0,4 │ 3,8 │КБР │ │
│ │пункта с.п. Озрек │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2010 │ 8,7 │ 1,1 │ 0,66 │ 6,9 │ │ │
│ │пункта с.п. Ташлы-Тала │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2012 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Черная Речка │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │Типовое здание сельской │ 2012 │ 1,00 │ 0,00 │ 0,60 │ 0,40 │ │ │
│ │врачебной амбулатории │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с.п. Октябрьское │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Псыкод │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │фельдшерско-акушерского │ 2013 │ 8,50 │ 3,06 │ 2,04 │ 3,40 │ │ │
│ │пункта с.п. Кахун │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ИТОГО │2003 - 2013 │ 304,00 │ 56,40 │ 128,46 │ 119,15 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 150,8 │ 5,676 │ 94,6 │ 50,544 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 37,374 │ 1,188 │ 23,714 │ 12,472 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 38,039 │ 1,65 │ 23,589 │ 12,8 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 37,375 │ 1,188 │ 23,715 │ 12,472 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 38,04 │ 1,65 │ 23,59 │ 12,8 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 33,06 │ 3,6 │ 6,16 │ 23,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 19,1 │ 1,4 │ 5,1 │ 12,6 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ 13,96 │ 2,2 │ 1,06 │ 10,7 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 113,60 │ 40,50 │ 27,70 │ 45,40 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 27,80 │ 9,60 │ 7,10 │ 11,10 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 85,80 │ 30,90 │ 20,60 │ 34,30 │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │в том числе: │2003 - 2013 │ 108,11 │ 23,70 │ 7,86 │ 76,55 │ │ │
│ │медико-социальная помощь │2003 - 2006 │ 55,45 │ 11,25 │ - │ 44,2 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 13,8 │ 2,75 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 14,05 │ 3,0 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 26,16 │ 3,35 │ 1,06 │ 21,75 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 12,2 │ 1,15 │ - │ 11,05 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ 13,96 │ 2,2 │ 1,06 │ 10,7 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 26,50 │ 9,10 │ 6,80 │ 10,60 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 9,50 │ 3,00 │ 2,70 │ 3,80 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 17,00 │ 6,10 │ 4,10 │ 6,80 │ │ │
│ ├───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │физкультура и спорт │2003 - 2013 │ 195,9 │ 32,7 │ 120,6 │ 42,6 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 102,0 │ 1,076 │ 94,6 │ 6,3 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 25,174 │ 0,038 │ 23,714 │ 1,422 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 25,839 │ 0,5 │ 23,589 │ 1,75 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 25,175 │ 0,038 │ 23,715 │ 1,422 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 25,84 │ 0,5 │ 23,59 │ 1,75 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 6,8 │ 0,2 │ 5,1 │ 1,5 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 6,8 │ 0,2 │ 5,1 │ 1,5 │ │ │
│ │ │ 2008 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2009 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2010 │ - │ - │ - │ - │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 87,10 │ 31,40 │ 20,90 │ 34,80 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 18,30 │ 6,60 │ 4,40 │ 7,30 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 68,80 │ 24,80 │ 16,50 │ 27,50 │ │ │
└───┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┘
Приложение N 4
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
мероприятий,
годы
Объем финансирования
- всего, в ценах
текущего времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные за
исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
1.
Разработка концепции
развития
культурно-досуговой
деятельности на селе
2003
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
2.
Разработка вариативных,
функциональных моделей и
проектов клубных,
библиотечных, музейных и
интегрированных
социокультурных
учреждений, культурных
центров, мобильных форм
культурно-информационного
обслуживания для сельской
местности
2005
2006
2007
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
-
-
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
Министерство
сельского
хозяйства КБР
3.
Проведение мониторинга
развития сельских
учреждений
культурно-досуговой
деятельности
2006
-
-
-
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
4.
Разработка программы
автоматизации основных
библиотечных процессов
2003
0,2
-
0,2
-
5.
Обеспечение развития
кадрового потенциала
сельских учреждений
культуры посредством
использования новых
технологий и методов
обучения
2003
2004
2005
2006
2007
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
6.
Проведение инвентаризации
и паспортизации
культурно-досуговых,
библиотечных и музейных
учреждений
2003
0,05
-
0,05
-
7.
Реорганизация районных
домов культуры в
вариативные,
интегрированные
культурные комплексы
повышенной комфортности
2004 - 2007
10,0
3,0
7,0
-
8.
Создание:
Центра адыгского
фольклора на базе
сельского Дома культуры
с. Заюково
2004
1,5
0,45
1,05
-
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления,
Институт
гуманитарных
исследований
Правительства КБР
и КБНЦ РАН,
Северо-Кавказский
институт искусств
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Каменка
2003
0,5
0,15
0,35
-
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Эльтюбю
2003
0,5
0,15
0,35
-
Развлекательно-игрового
молодежного центра на
базе сельского Дома
культуры ст. Приближная
2003
1,5
0,45
1,05
-
Молодежного
культурно-досугового
центра на базе Дома
культуры с. Учебное
2004
1,0
0,3
0,7
-
Районного центра народных
промыслов на базе Дома
культуры с. Алтуд
2005
1,0
0,3
0,7
-
Центра казачьей культуры
на базе Дома культуры в
ст. Екатериноградская
2006
0,5
0,15
0,35
-
Мастерской по
изготовлению национальных
музыкальных инструментов
в г. Терек
2005 - 2006
5,0
1,5
3,5
-
Мастерской по
изготовлению кийизов и
резьбе по дереву на базе
Дома культуры с. Булунгу
2004
0,5
0,15
0,35
-
Центра казачьей культуры
на базе Дома культуры
ст. Котляревская
2004
0,5
0,15
0,35
-
Мастерской народных
промыслов и ремесел на
базе Дома культуры
с. Лечинкай
2004
0,5
0,15
0,35
-
Центра балкарской
культуры на базе Дома
культуры с. Кенделен
2006
1,0
0,3
0,7
-
Мастерской по
изготовлению кийизов и
бурок в с. Кенделен
2004
0,6
0,2
0,4
-
Дома фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Верхняя Балкария
2003
0,8
0,25
0,55
-
Центра балкарского
фольклора и ремесел
на базе Дома культуры
с. Верхний Баксан
2004
1,0
0,3
0,7
-
9.
Расширение контингента
учащихся детских
музыкальных,
художественных школ, школ
искусств за счет открытия
новых отделений,
в том числе:
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
общеэстетических
отделений в Зольском
районе
2004
0,05
0,01
0,04
-
общеэстетических,
художественных отделений
в Черекском районе
2004
0,05
0,01
0,04
-
общеэстетических,
художественных,
хореографических
отделений в Чегемском
районе
2006 - 2007
0,1
0,03
0,07
-
10.
Произвести капитальный
ремонт:
Дома культуры, библиотеки
с. Исламей
2004
0,14
0,04
0,1
-
Дома культуры, библиотеки
с. Заюково
2005
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры с. Кичмалка
2004
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Этоко
2004
0,07
0,02
0,05
-
Дома культуры, библиотеки
с. Псынадаха
2005
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры, библиотеки
ур. Аурсентх
2005
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Малка
2006
0,08
0,02
0,06
-
Детской музыкальной школы
с. Сармаково
2003
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры
с. Ново-Ивановское
2004
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры
ст. Александровская
2003
0,5
1,15
0,35
-
Дома культуры
ст. Котляревская
2004
1
0,3
0,7
-
Дома культуры
с. Октябрьское
2005
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры с. Сарское
2006
0,4
0,12
0,28
-
Детской музыкальной школы
ст. Котляревская
2007
0,5
0,15
0,35
-
Библиотеки
ст. Котляревская
2003
0,06
0,02
0,04
-
Дома культуры, библиотеки
с. Алтуд
2003
0,08
0,02
0,06
Дома культуры, библиотеки
с. Карагач
2006
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
ст. Солдатская
2007
0,09
0,03
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
с. Исламей
2003
0,08
0,03
0,05
-
Библиотеки с. Плановское
2003
0,06
0,02
0,04
-
Библиотеки
с. Красноармейское
2003
0,07
0,02
0,05
-
Музея с. Верхний Акбаш
2003
0,1
0,03
0,07
-
Дома культуры с. Верхний
Акбаш
2003
0,05
0,02
0,03
-
Дома культуры с. Нижний
Черек
2003
0,08
0,02
0,06
-
Дома культуры, библиотеки
с. Псыгансу
2004
0,03
0,01
0,02
-
Дома культуры с. Ерокко
2005
0,4
0,2
0,2
-
Дома культуры с. Кахун
2005
0,6
0,3
0,3
-
Дома культуры с. Хатуей
2006
0,35
0,2
0,15
-
Дома культуры с. Аргудан
2006
0,4
0,2
0,2
-
Дома культуры с. Анзорей
2007
0,3
0,15
0,15
-
Дома культуры
с. Ташлы-Тала
2007
0,3
0,15
0,15
-
Дома культуры с. Урух
2005
0,06
0,02
0,04
-
Дома культуры с. Нартан
2003
1,2
0,36
0,84
-
Дома культуры с. Эльтюбю
2003
0,4
0,12
0,28
-
Дома культуры с. Лечинкай
2004
0,65
-
Дома культуры
с. Хушто-Сырт
2005
0,5
0,15
0,35
-
Дома культуры с. Яникой
2005
0,89
0,27
0,62
-
Дома культуры с. Зарагиж
2005
2,0
0,6
1,4
-
Дома культуры, библиотеки
с. Верхняя Жемтала
2006
2,05
0,61
1,44
-
Детской музыкальной школы
с. Аушигер
2003
0,3
0,09
0,21
-
Детской музыкальной школы
в с. Кенделен
2003
0,3
0,09
0,21
-
Музея в с. Кенделен
2004
0,5
0,15
0,35
-
11.
Обеспечение сельских
учреждений культуры
современной техникой,
специальным
оборудованием,
музыкальными инструментами
2003
2004
2005
2006
2007
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-
-
-
-
-
12.
Оснащение компьютерной
техникой сельских
библиотек,
в том числе:
Министерство
культуры КБР,
Министерство
финансов КБР,
органы местного
самоуправления
Баксанский район
2006
0,82
0,25
0,57
-
Зольский район
2006
0,87
0,26
0,61
-
Майский район
2006
0,63
0,19
0,44
-
Прохладненский район
2006
0,96
0,29
0,67
-
Терский район
2006
0,62
0,17
0,45
-
Урванский район
2006
0,86
0,26
0,60
-
Чегемский район
2006
0,53
0,16
0,37
-
Черекский район
2006
0,63
0,19
0,44
-
Эльбрусский район
2006
0,43
0,13
0,30
-
13.
Модернизация технического
оснащения киноустановок,
усовершенствование
системы кинопроката на
селе, в том числе:
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
приобретение
кинопроекционной
аппаратуры и киноэкранов:
Баксанский муниципальный
район
с. Псычох, с. Жанхотеко,
с. Дыгулыбгей
2003
0,2
0,06
0,14
-
с. Баксаненок, с. Нижний
Куркужин, с. Верхний
Куркужин
2004
0,2
0,06
0,14
-
с. Исламей, с. Заюково,
с. Псыхурей
2005
0,2
0,06
0,14
-
с. Кишпек, с. Куба-Таба,
с.
Кременчуг-Константиновское
2007
0,2
0,06
0,14
-
Зольский район
с. Камлюково, с. Малка,
с. Сармаково
2003
0,2
0,06
0,14
-
с. Этоко, с. Псынадаха,
с. Залукодес
2004
0,2
0,06
0,14
-
с. Зольское, с. Кичмалка,
с. Хабаз
2005
0,2
0,06
0,14
-
с. Шордаково,
с. Каменномостское,
с. Белокаменское
2007
0,2
0,06
0,14
-
Майский район
с. Ново-Ивановское,
ст. Котляревская
2006
0,5
0,15
0,35
-
х. Колдрасинский,
с. Сарское
2007
0,2
0,06
0,14
-
ст. Александровская
2004
0,5
0,15
0,35
-
с. Октябрьское
2004
0,2
0,06
0,14
-
Прохладненский район
с. Благовещенка,
ст. Приближная
2005
0,5
0,15
0,35
-
с. Алтуд, с. Виноградное,
с. Учебное
2004
0,5
0,15
0,35
-
с. Заречное,
с. Ново-Полтавское,
с. Прималкинское
2005
0,5
0,15
0,35
-
Урванский район
с. Аргудан, с. Старый
Черек, с. Псыгансу
2006
0,5
0,15
0,35
-
Чегемский район
г. Чегем, с. Яникой,
с. Нартан, с. Шалушка
2006
0,5
0,15
0,35
-
Черекский район
с. Верхняя Жемтала,
с. Нижняя Жемтала,
с. Верхняя Балкария
2005
0,5
0,15
0,35
-
с. Аушигер, с. Безенги,
с. Герпегеж
2006
0,5
0,15
0,35
-
Эльбрусский муниципальный
район
с. Кенделен, с. Былым
2005
0,25
0,08
0,17
-
с. Эльбрус, с. Бедык
2005
0,25
0,08
0,17
-
Приобретение
автотранспорта для
обслуживания киносетей
районов (10 транспорт.
ед.)
2004 - 2007
1,21
0,36
0,85
-
14.
Создание передвижных
клубных, библиотечных и
музейных учреждений,
оснащенных необходимым
культурно-информационным
оборудованием (10 ед.
автотранспорта)
2005
2006
2007
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
-
-
-
15.
Проведение реконструкции
домов культуры, в том
числе:
Баксанский район
Дом культуры г. Баксан
2003
5,0
1,5
2,0
1,5
Дворец культуры
с. Дыгулыбгей
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Верхний
Куркужин
2006
0,5
-
0,5
-
Дом культуры с. Кишпек
2007
0,5
-
0,5
-
Урванский район
Дом культуры г. Нарткала
2004
1,25
0,65
0,6
-
Дом культуры с. Морзох
2005
0,35
0,2
0,15
-
Чегемский район
Завершение строительства
Дома культуры
с. Чегем-Второй
2005
8,0
2,4
5,6
-
Зольский район
Дом культуры с. Кичмалка
2009
12,0
8,3
3,7
-
Дом культуры
с. Белокаменское
2003
1,0
0,3
0,7
-
Майский район
Дом культуры
х. Колдрасинский
2004
0,5
-
0,5
-
Дом культуры
х. Ново-Курский
2005
0,5
-
0,5
-
Эльбрусский район
Дом культуры с. Эльбрус
2004
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Верхний
Баксан
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Лашкута
2004
1,5
0,4
0,7
0,4
Дом культуры с. Бедык
2005
1,5
0,4
0,7
0,4
Прохладненский район
Дом культуры
с. Гвардейское
2003
0,5
-
0,5
-
Дом культуры
с. Малакановское
2004
1,0
0,3
0,7
-
Дом культуры с. Псыншоко
2005
1,0
0,3
0,7
-
г. Нальчик
Дом культуры с. Белая
Речка
2005
4,0
1,2
2,8
-
16.
Строительство объектов
культуры:
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
культуры КБР,
органы местного
самоуправления
Баксанский район
Дом культуры с. Куба
2003 - 2005
23,29
6,99
16,3
-
Дом культуры с. Жанхотеко
2004 - 2007
17,0
5,1
11,9
-
Дом культуры с. Кишпек
2013
14,00
5,04
3,36
5,60
Зольский район
Завершение строительства
части административного
здания в с. Совхозное под
Дом культуры
2005
0,75
0,22
0,53
-
Лескенский район
Дом культуры с. Хатуей
2012
7,30
2,70
1,70
2,90
Дом культуры с. Урух
2013
7,18
2,59
1,72
2,87
Дом культуры с. Второй
Лескен
2013
5,30
1,90
1,20
2,20
Урванский район
Завершение строительства
Дома культуры в с. Озрек
2004
2005
10,0
10,0
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
Дом культуры на 300 мест в
с. Псыгансу
2012
36,89
13,28
8,85
14,76
Чегемский район
Завершение строительства
дома культуры в г. Чегем
2003 - 2004
20,0
8,0
10,0
2,0
г. Нальчик
Завершение строительства
Дома культуры в с. Хасанья
2004
20,0
6,0
14,0
-
17.
Обеспечение развития сети
сельских музейных
учреждений, в том числе
открытие:
Дома-музея Б. Казиева в
с. Бабугент
2007
0,8
0,24
0,56
-
Музея истории
в с. Ново-Ивановское
2006
0,5
0,15
0,35
-
Музея истории Чегемского
района
2003
5,0
1,5
3,5
-
Музея народного искусства
в с. Хасанья
2007
0,2
0,06
0,14
-
ВСЕГО
2003 - 2013
301,83
89,16
158,54
54,13
2003 - 2006
222,34
61,14
135,5
25,7
2003
56,62
18,79
34,28
3,55
2004
67,88
11,07
39,96
10,85
2005
61,3
15,04
35,01
11,25
2006
36,54
10,24
26,25
0,05
2007 - 2010
8,74
2,57
6,12
0,05
2007
8,74
2,57
6,12
0,05
2011 - 2013
70,75
25,45
16,92
28,38
2012
44,26
15,93
10,62
17,71
2013
26,49
9,52
6,30
10,67".
4. Приложения N 6 - 8 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │ │ Срок │ Объем │ В том числе за счет средств │ │ │
│ N │ │ исполнения │ финансирования - ├────────────┬────────────────┬────────────┤ Ответственные │ Ожидаемые │
│п/п│ Наименование мероприятия │мероприятий,│ всего, в ценах │федерального│республиканского│внебюджетных│ за исполнение │ результаты │
│ │ │ годы │ текущего времени, │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ мероприятий │ │
│ │ │ │ млн. рублей │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┤
│ Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР │
├───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┤
│1. │Разработать рекомендации │ 2006 │ 0,6 │ 0,6 │ - │ - │ Министерство │ │
│ │по использованию │ │ │ │ │ │ сельского │ │
│ │альтернативных источников │ │ │ │ │ │ хозяйства КБР, │ │
│ │энергообеспечения │ │ │ │ │ │ Государственный│ │
│ │социальной сферы села │ │ │ │ │ │ комитет КБР по │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ тарифам, │ │
│2. │Разработать научные │ │ │ │ │ │ органы местного│ │
│ │основы проведения │ │ │ │ │ │ самоуправления │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электрических сетей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │напряжением 0,4 и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10 кВ с учетом перспектив │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обустройства сельских │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поселений, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- принципы проведения │ 2005 │ 2,3 │ 2,3 │ - │ - │ │ │
│ │реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- технические предложения │ 2005 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ │ │
│ │по обеспечению │ 2006 │ 2,0 │ 2,0 │ - │ - │ │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- перечень рекомендуемого │ 2005 │ 1,2 │ 1,2 │ - │ - │ │ │
│ │основного │ 2006 │ 1,2 │ 1,2 │ - │ - │ │ │
│ │электрооборудования, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │новых электротехнических │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и изоляционных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалов, конструкций │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для проведения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружения сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │- типовые технические │ 2006 │ 2,5 │ 2,5 │ - │ - │ │ │
│ │решения по реконструкции │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и техническому │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружению сетей │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ВСЕГО │2003 - 2010 │ 11,8 │ 11,8 │ - │ - │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 11,8 │ 11,8 │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2005 │ 5,5 │ 5,5 │ - │ - │ │ │
│ │ │ 2006 │ 6,3 │ 6,3 │ - │ - │ │ │
├───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┤
│ Раздел 2. Инвестиционные мероприятия │
├───┬──────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┤
│1. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │Министерство │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │сельского │ │
│ │перевооружение ВЛ 0,38 кВ:│ │ │ │ │ │хозяйства КБР, │ │
│ │191,04 км │2003 - 2013 │ 66,55 │ 25,61 │ 22,57 │ 18,37 │Государственный │ │
│ │125 км │2003 - 2006 │ 31,25 │ 12,5 │ 12,5 │ 6,25 │комитет КБР по │ │
│ │25 км │ 2003 │ 6,25 │ 2,5 │ 2,5 │ 1,25 │тарифам, │ │
│ │35 км │ 2004 │ 8,75 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,75 │органы местного │ │
│ │35 км │ 2005 │ 8,75 │ 3,5 │ 3,5 │ 1,75 │самоуправления │ │
│ │30 км │ 2006 │ 7,5 │ 3,0 │ 3,0 │ 1,5 │ │ │
│ │40 км │2007 - 2010 │ 10 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │40 км │ 2007 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │26,04 км │2011 - 2013 │ 25,30 │ 9,11 │ 6,07 │ 10,12 │ │ │
│ │16,21 км │ 2012 │ 16,76 │ 6,04 │ 4,02 │ 6,70 │ │ │
│ │9,83 км │ 2013 │ 8,54 │ 3,07 │ 2,05 │ 3,42 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│2. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружение ВЛ 6 - 10 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кВ: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │245 км │2003 - 2010 │ 73,5 │ 29,4 │ 29,4 │ 14,7 │ │ │
│ │200 км │2003 - 2006 │ 60,0 │ 24,0 │ 24,0 │ 12,0 │ │ │
│ │50 км │ 2003 │ 15,0 │ 6,0 │ 6,0 │ 3,0 │ │ │
│ │55 км │ 2004 │ 16,5 │ 6,6 │ 6,6 │ 3,3 │ │ │
│ │50 км │ 2005 │ 15,0 │ 6,6 │ 6,6 │ 3,0 │ │ │
│ │45 км │ 2006 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
│ │45 км │2007 - 2010 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
│ │45 км │ 2007 │ 13,5 │ 5,4 │ 5,4 │ 2,7 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│3. │Реконструкция и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техническое │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевооружение ТП │ │ │ │ │ │ │ │
│ │6 - 10/0,4 кВ: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │130 ед. │2003 - 2010 │ 13,0 │ 5,2 │ 5,2 │ 2,6 │ │ │
│ │100 ед. │2003 - 2006 │ 10,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 2,0 │ │ │
│ │30 ед. │ 2003 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │15 ед. │ 2004 │ 1,5 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,3 │ │ │
│ │30 ед. │ 2005 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │25 ед. │ 2006 │ 2,5 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,5 │ │ │
│ │30 ед. │2007 - 2010 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
│ │30 ед. │ 2007 │ 3,0 │ 1,2 │ 1,2 │ 0,6 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ВСЕГО │2003 - 2013 │ 153,057 │ 60,21 │ 57,174 │ 35,673 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 101,25 │ 40,5 │ 40,5 │ 20,25 │ │ │
│ │ │ 2003 │ 24,25 │ 9,7 │ 9,7 │ 4,85 │ │ │
│ │ │ 2004 │ 26,75 │ 10,7 │ 10,7 │ 5,35 │ │ │
│ │ │ 2005 │ 26,75 │ 10,7 │ 10,7 │ 4,7 │ │ │
│ │ │ 2006 │ 23,5 │ 9,4 │ 9,4 │ 19,5 │ │ │
│ │ │2007 - 2010 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
│ │ │ 2007 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
│ │ │2011 - 2013 │ 25,30 │ 9,11 │ 6,07 │ 10,12 │ │ │
│ │ │ 2012 │ 16,76 │ 6,04 │ 4,02 │ 6,70 │ │ │
│ │ │ 2013 │ 8,54 │ 3,07 │ 2,05 │ 3,42 │ │ │
├───┼──────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │
│ │ИТОГО │2003 - 2013 │ 164,85 │ 72,01 │ 57,17 │ 35,67 │ │ │
│ │ │2003 - 2006 │ 113,05 │ 52,3 │ 40,5 │ 20,25 │ │ │
│ │ │2003 - 2007 │ 26,5 │ 10,6 │ 10,6 │ 5,3 │ │ │
└───┴──────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┘
Приложение N 7
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
┌─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ Сроки │ Объемы │ В том числе за счет средств │ │ │
│ │ исполнения │финансирования,├────────────┬────────────────┬────────────┤Ответственные │Ожидаемые │
│Наименование мероприятия │мероприятий,│всего, в ценах │федерального│республиканского│внебюджетных│за исполнение │результаты│
│ │ годы │ текущего │ бюджета │ бюджета КБР │ источников │ мероприятий │ │
│ │ │ времени, │ │ │ │ │ │
│ │ │ млн. рублей │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┤
│ Инвестиционные мероприятия │
├─────────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┤
│Строительство │ │ │ │ │ │ Министерство │ │
│распределительных газовых│ │ │ │ │ │ сельского │ │
│сетей │ │ │ │ │ │хозяйства КБР,│ │
│620,16 км │2003 - 2013 │ 521,94 │ 164,80 │ 240,54 │ 116,60 │ Министерство │ │
│429,3 км │2003 - 2006 │ 298,4 │ 74,4 │ 154,0 │ 70,0 │строительства,│ │
│124,7 км │ 2003 │ 72,0 │ 18,0 │ 37,0 │ 17,0 │архитектуры и │ │
│104,6 км │ 2004 │ 77,4 │ 19,4 │ 40,0 │ 18,0 │ ЖКХ КБР, │ │
│100 км │ 2005 │ 76,0 │ 19,0 │ 39,0 │ 18,0 │ органы │ │
│100 км │ 2006 │ 73,0 │ 18,0 │ 38,0 │ 17,0 │ местного │ │
│134,96 км │2007 - 2010 │ 117,48 │ 33,6 │ 54,59 │ 29,29 │самоуправления│ │
│100 км │ 2007 │ 72,0 │ 18,0 │ 38,0 │ 16,0 │ │ │
│11,66 км │ 2008 │ 16,69 │ 4,3 │ 12,39 │ - │ │ │
│20,9 км │ 2009 │ 25,89 │ 10,2 │ 3,7 │ 11,99 │ │ │
│2,4 км │ 2010 │ 2,9 │ 1,1 │ 0,5 │ 1,3 │ │ │
│55,9 км │2011 - 2013 │ 77,60 │ 28,60 │ 18,40 │ 30,60 │ │ │
│29,5 км │ 2011 │ 41,00 │ 14,60 │ 9,20 │ 17,20 │ │ │
│12,62 км │ 2012 │ 17,50 │ 6,70 │ 4,40 │ 6,40 │ │ │
│13,78 км │ 2013 │ 19,10 │ 7,30 │ 4,80 │ 7,00 │ │ │
└─────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘
Приложение N 8
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
N
п/п
Наименования мероприятия
Сроки
исполнения
мероприятий,
годы
Объемы
финансирования,
всего, в ценах
текущего времени,
млн. рублей
В том числе за счет средств
Ответственные
за исполнение
мероприятий
Ожидаемые
результаты
федерального
бюджета
республиканского
бюджета КБР
внебюджетных
источников
1.
Замена ветхих водопроводных
сетей:
563,1 км
281,55 км
281,55 км
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
175,45
87,7
87,7
-
-
-
175,45
87,7
87,7
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
2.
Строительство, реконструкция и
восстановление групповых
водопроводов:
624,2
578,4 км
289,2 км
289,2 км
45,8
2003 - 2010
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2010
334,85
184,2
92,1
92,1
150,65
255,95
152,0
76,0
76,0
103,95
78,9
32,2
16,1
16,1
46,7
-
-
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР,
органы местного
самоуправления
3.
Строительство новых
водопроводных сетей:
562,02 км
325,5 км
167,75 км
167,75 км
127,78 км
28,88 км
55 км
43,9 км
108,74 км
53,6 км
30,99 км
24,15 км
2003 - 2013
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2008 - 2010
2008
2009
2010
2011 - 2013
2011
2012
2013
812,00
303,8
151,9
151,9
267,3
64,82
112,6
89,88
240,90
118,70
68,70
53,50
176,50
-
-
-
94,0
18,0
44,5
31,5
82,50
38,50
24,70
19,30
415,66
303,8
151,9
151,9
56,86
32,76
13,4
10,7
55,00
25,70
16,50
12,80
219,84
-
-
-
116,44
14,06
54,7
47,68
103,40
54,50
27,50
21,40
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
4.
Устройство зоны санитарной
ответственности:
25830 м
12915 м
12915 м
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
26,9
13,5
13,5
-
-
-
-
-
-
26,9
13,5
13,5
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
5.
Расширение и реконструкция
водозаборов (бурение скважин).
Производительность:
172,25 тыс. м3/сут.
86,125 тыс. м3/сут.
86,125 тыс. м3/сут.
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
168,6
140,5
28,1
-
-
-
168,6
140,5
28,1
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
6.
Установка водонапорных башен
38 шт
20 шт
18 шт
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
12,9
6,0
6,9
-
-
-
12,9
6,0
6,9
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
7.
Развитие и укрепление
производственно-эксплуатационной
базы:
компьютеризация абонементной
службы
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
3,0
1,5
1,5
-
-
-
3,0
1,5
1,5
-
-
-
Министерство
сельского
хозяйства КБР,
Министерство
строительства,
архитектуры и
ЖКХ КБР, органы
местного
самоуправления
установка приборов учета расхода
холодной воды в организациях
бюджетной сферы
КБР и на объектах
жилищно-коммунального хозяйства
Приборы учета
расхода холодной воды:
1111 ед.
555 ед.
556 ед.
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
5,0
2,5
2,5
-
-
-
5,0
2,5
2,5
-
-
-
ВСЕГО
2003 - 2013
2003 - 2006
2003 - 2004
2005 - 2006
2007 - 2010
2008
2009
2010
2011 - 2013
2011
2012
2013
1388,11
879,91
495,7
384,2
267,3
64,82
112,1
89,88
240,90
118,70
68,70
53,50
328,50
152,0
76,0
76,0
94,0
18,0
44,5
31,5
82,50
38,50
24,70
19,30
812,84
700,98
406,24
294,74
56,86
32,76
13,4
10,7
55,00
25,70
16,50
12,80
246,77
26,93
13,46
13,46
116,44
14,06
54,7
47,68
103,40
54,50
27,50
21,40".
5. Приложение N 12 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 12
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики
до 2013 года"
ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
Источники
финансирования
На период
реализации
Программы
2003 - 2013
годы
В том числе
I этап
2003 - 2006
годы
2003
год
2004
год
2005
год
2006
год
II этап
2007 - 2010
годы
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
III этап
2011 - 2013
годы
2011
год
2012
год
2013
год
Всего расходов,
8141,14
5087,96
1197,98
1174,87
1300,82
1414,29
1858,68
868,34
230,01
370,29
390,04
1194,50
350,40
424,70
419,40
в том числе:
средства
федерального
бюджета,
1856,45
944,08
300,95
200,52
218,17
224,44
450,37
63,67
73,30
179,50
133,90
462,00
133,20
165,00
164,00
в том числе:
капитальные
вложения
1828,40
916,03
298,50
195,75
208,27
213,51
450,37
63,67
73,30
179,50
133,90
462,00
133,20
165,00
164,00
расходы на НИОКР
12,00
12,00
0,00
0,00
5,60
6,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
16,05
16,05
2,45
4,77
4,30
4,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
республиканского
бюджета КБР,
2604,82
1912,27
474,48
463,79
488,70
485,30
384,55
93,04
104,65
49,00
137,86
308,00
88,30
110,50
109,11
в том числе:
капитальные
вложения
2564,34
1871,79
468,10
453,09
477,30
473,30
384,55
93,04
104,65
49,00
137,86
308,00
88,30
110,50
109,11
расходы на НИОКР
0,80
0,80
0,00
0,10
0,50
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
39,68
39,68
6,38
10,60
10,90
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные
средства,
3679,87
2231,61
422,55
510,56
593,95
704,55
1023,76
711,63
52,06
141,79
118,28
424,50
128,90
149,20
146,30
в том числе:
капитальные
вложения
3676,17
2227,91
421,3
509,61
593,3
703,7
1023,76
711,63
52,06
141,79
118,28
424,50
128,90
149,20
146,30
расходы на НИОКР
0,20
0,2
0,05
0,05
0,05
0,05
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы
3,50
3,5
1,2
0,9
0,6
0,8
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00".
Президент
Кабардино-Балкарской Республики
А.КАНОКОВ
г. Нальчик, Дом Правительства
31 декабря 2010 года
N 116-РЗ
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальная Кабардино-Балкария № 1 от 06.01.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: