Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52016915202000055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА С.НОВОПОКРОВСКОЕ № 47
О ПРИНЯТИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПО ПРОНОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ НА 2021-2023Г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Проновского сельсовета постановляет:
принять среднесрочный финансовый план по Проновскому сельсовету Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023г. согласно приложения.
Глава администрации
Н.С. Красовский
ПРИНЯТ
постановлением администрации
Проновского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 года № 47
Среднесрочный финансовый план Проновского сельсовета на 2021-2023 годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы Проновского сельсовета на 2021-2023 годы
Тыс.рублей
Показатели
2019год
(отчет)
2020год
(отчет)
2021год
Плановый период
2022 год
2023 год
Доходы всего, в том числе:
5356,5
5917,8
6369,2
6624,0
6624,0
Налоговые и неналоговые доходы
1522,4
1718,8
2148,1
2234,0
2234,0
Безвозмездные поступления
3834,1
4199,0
4221,1
4390,0
4390,0
Расходы всего, из них:
Межбюджетные траснсферты
672,1
1137,2
823,7
856,6
856,6
Дефицит (-), профицит (+)
Верхний предел муниципального внутреннего долга Проновского сельсовета:
На начало года
На конец года
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета на 2021-2023 годы
Код бюджетной классификации
2021
2022
2023
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
Всего расходов
6369,2
6624,0
6624,0
Администрация Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
6369,2
6624,0
6624,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1450,8
1500,8
1500,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1043,9
1085,7
1085,7
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1043,9
1085,7
1085,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1043,9
1085,7
1085,7
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1035,1
1076,5
1076,5
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
407,7
424,0
424,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
284,9
296,3
296,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
7770100190
200
116,8
121,5
121,5
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
6,0
6,2
6,2
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
652,5
Прочие непрограмные расходы
01
04
7770300000
000
8,8
9,2
9,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
000
8,8
9,2
9,2
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
8,8
9,2
9,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных
Органов и органов (финансового-бюджетного надзора)
01
06
0000000000
000
271,3
282,1
282,1
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
000
271,3
282,1
282,1
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
000
271,3
282,1
282,1
Прочие непрограммные расходы
01
06
7773000000
000
271,3
282,1
282,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
000
271,3
282,1
282,1
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
271,3
282,1
282,1
Резервные фонды
01
1
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770020000
1,0
1,0
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770020000
800
1,0
1,0
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
134,6
140,0
140,0
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
134,6
140,0
140,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
134,6
140,0
140,0
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
134,6
140,0
140,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
134,6
140,0
140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
134,6
140,0
140,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
64,7
67,3
67,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
64,7
67,3
67,3
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
67,3
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
67,3
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
67,3
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
67,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
57,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
866,0
900,6
900,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
866,0
900,6
900,6
Муниципальная программа Пожарная безопасность на территории Проновского сельсовета
03
10
0100000000
866,0
900,6
900,6
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Проновского сельсовета
03
10
0110000000
866,0
900,6
900,6
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
866,0
900,6
900,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
866,0
900,6
900,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
839,0
872,6
872,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
27,0
28,0
28,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1622,7
1687,6
1687,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1622,7
1687,6
1687,6
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
1622,7
1687,6
1687,6
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
1622,7
1687,6
1687,6
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
1622,7
1687,6
1687,6
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
1622,7
1687,6
1687,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
7770302030
200
1622,7
1687,6
1687,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
576,4
599,4
599,4
Благоустройство
05
03
576,4
599,4
599,4
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
576,4
599,4
599,4
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
576,4
599,4
599,4
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
576,4
599,4
599,4
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
386,3
401,7
401,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
386,3
401,7
401,7
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
190,1
197,7
197,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325050
200
190,1
197,7
197,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
1788,6
1860,0
1860,0
Культура
08
01
1788,6
1860,0
1860,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области "
08
01
0200000000
1344,5
1398
1398
Подпрограмма Развитие культуры Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
68,5
71,2
71,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
48,5
50,4
50,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
48,5
50,4
50,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
48,5
50,4
50,4
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
000
20,0
20,8
20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
200
20,0
20,8
20,8
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
1276,0
1327,0
1327,0
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
1276,0
1327,0
1327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
937,0
974,5
974,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
332,0
345,3
345,3
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
7,0
7,3
7,3
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
444,1
461,9
461,9
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
444,1
461,9
461,9
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
444,1
461,9
461,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
444,1
461,9
461,9
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
444,1
461,9
461,9
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА С.НОВОПОКРОВСКОЕ № 47
О ПРИНЯТИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПО ПРОНОВСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ НА 2021-2023Г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Проновского сельсовета постановляет:
принять среднесрочный финансовый план по Проновскому сельсовету Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023г. согласно приложения.
Глава администрации
Н.С. Красовский
ПРИНЯТ
постановлением администрации
Проновского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 года № 47
Среднесрочный финансовый план Проновского сельсовета на 2021-2023 годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы Проновского сельсовета на 2021-2023 годы
Тыс.рублей
Показатели
2019год
(отчет)
2020год
(отчет)
2021год
Плановый период
2022 год
2023 год
Доходы всего, в том числе:
5356,5
5917,8
6369,2
6624,0
6624,0
Налоговые и неналоговые доходы
1522,4
1718,8
2148,1
2234,0
2234,0
Безвозмездные поступления
3834,1
4199,0
4221,1
4390,0
4390,0
Расходы всего, из них:
Межбюджетные траснсферты
672,1
1137,2
823,7
856,6
856,6
Дефицит (-), профицит (+)
Верхний предел муниципального внутреннего долга Проновского сельсовета:
На начало года
На конец года
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета на 2021-2023 годы
Код бюджетной классификации
2021
2022
2023
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
Всего расходов
6369,2
6624,0
6624,0
Администрация Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
6369,2
6624,0
6624,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1450,8
1500,8
1500,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1043,9
1085,7
1085,7
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1043,9
1085,7
1085,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1043,9
1085,7
1085,7
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1035,1
1076,5
1076,5
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
407,7
424,0
424,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
284,9
296,3
296,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
7770100190
200
116,8
121,5
121,5
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
6,0
6,2
6,2
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
652,5
Прочие непрограмные расходы
01
04
7770300000
000
8,8
9,2
9,2
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
000
8,8
9,2
9,2
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
8,8
9,2
9,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных
Органов и органов (финансового-бюджетного надзора)
01
06
0000000000
000
271,3
282,1
282,1
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
000
271,3
282,1
282,1
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
000
271,3
282,1
282,1
Прочие непрограммные расходы
01
06
7773000000
000
271,3
282,1
282,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
000
271,3
282,1
282,1
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
271,3
282,1
282,1
Резервные фонды
01
1
1,0
1,0
1,0
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770020000
1,0
1,0
1,0
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770020000
800
1,0
1,0
1,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
134,6
140,0
140,0
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
134,6
140,0
140,0
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
134,6
140,0
140,0
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
134,6
140,0
140,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
134,6
140,0
140,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
134,6
140,0
140,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
64,7
67,3
67,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
64,7
67,3
67,3
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
67,3
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
67,3
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
67,3
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
67,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
57,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
866,0
900,6
900,6
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
866,0
900,6
900,6
Муниципальная программа Пожарная безопасность на территории Проновского сельсовета
03
10
0100000000
866,0
900,6
900,6
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Проновского сельсовета
03
10
0110000000
866,0
900,6
900,6
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
866,0
900,6
900,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
866,0
900,6
900,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
839,0
872,6
872,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
27,0
28,0
28,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1622,7
1687,6
1687,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1622,7
1687,6
1687,6
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
1622,7
1687,6
1687,6
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
1622,7
1687,6
1687,6
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
1622,7
1687,6
1687,6
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
1622,7
1687,6
1687,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
7770302030
200
1622,7
1687,6
1687,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
576,4
599,4
599,4
Благоустройство
05
03
576,4
599,4
599,4
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
576,4
599,4
599,4
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
576,4
599,4
599,4
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
576,4
599,4
599,4
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
386,3
401,7
401,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
386,3
401,7
401,7
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
190,1
197,7
197,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325050
200
190,1
197,7
197,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
1788,6
1860,0
1860,0
Культура
08
01
1788,6
1860,0
1860,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области "
08
01
0200000000
1344,5
1398
1398
Подпрограмма Развитие культуры Проновского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
68,5
71,2
71,2
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
48,5
50,4
50,4
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
48,5
50,4
50,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
48,5
50,4
50,4
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
000
20,0
20,8
20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
200
20,0
20,8
20,8
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
1276,0
1327,0
1327,0
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
1276,0
1327,0
1327,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
937,0
974,5
974,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
332,0
345,3
345,3
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
7,0
7,3
7,3
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
444,1
461,9
461,9
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
444,1
461,9
461,9
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
444,1
461,9
461,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
444,1
461,9
461,9
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
444,1
461,9
461,9
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 61 от 13.11.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: