Основная информация
Дата опубликования: | 10 декабря 2020г. |
Номер документа: | RU50049020202000234 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Пушкинского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№
1730
О внесении изменений в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Культура» на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702, руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:
Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 18.12.2019 № 1705, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
Управлению делами администрации Пушкинского городского округа (Холмакова С.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа, и размещение на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа Халилову Н.Р.
Исполняющий полномочия
Главы Пушкинского городского округа А.В. Морозов
Утверждена
постановлением администрации
Пушкинского городского округа
от 10.12.2020 № 1730
Муниципальная программа Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы администрации, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Цели муниципальной программы
Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни;
Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа;
Создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ "Центральная библиотека";
Повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
Создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе;
Расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа;
Сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
4. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
6. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
7. Обеспечивающая подпрограмма 8
8. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Источники финансирования муниципальной программы
Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета Московской области
152 468,8
25 286,6
112 060,2
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
32 234,8
100,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 534 857,9
284 713,8
365 917,7
293 395,0
295 415,7
295 415,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего, в том числе по годам:
1 719 561,5
310 100,4
510 112,7
298 433,0
300 457,7
300 457,7
1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы Пушкинского городского округа «Культура» на 2020 – 2024 годы» (далее – Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание целей муниципальной Программы
Пушкинский городской округ, как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян и интеллектуальной элиты нации.
К настоящему времени в Пушкинском городском округе, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная Программа «Культура».
Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Пушкинского городского округа обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.
Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения округа, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры.
Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние полтора десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Пушкинском городском округе. Необходимо определить направление, которое приведёт к решению проблем в сфере культуры.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пушкинского городского округа является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения Пушкинского городского округа. Разработка и реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Пушкинского городского округа.
Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем в контексте развития соответствующих отраслей в целом. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.
Цель Программы – комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни; создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа; создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ «Центральная библиотека»; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Реализация программных мероприятий выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:
– работа, направленная в поддержку библиотечного дела;
– работа в области развития музейного движения и охраны памятников;
– работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования;
– работа по укреплению и расширению координационно-творческой управленческой службы;
– совершенствование работы подразделений учреждений культуры как информационно-досуговых центров;
– повышение общего культурного уровня населения;
– сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация программных мероприятий позволит:
– развить сферу культуры в Пушкинском городском округе;
– развить электронные ресурсы библиотек Пушкинского городского округа;
– совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующими планового ремонта, строительства, реконструкции, модернизации;
– поддерживать творческие коллективы Пушкинского городского округа;
– приобщить жителей к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
– создать условия для привлечения высококвалифицированных работников в сферу культуры.
Программа рассчитана на пять лет с 2020 по 2024 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм Программы
В муниципальную программу «Культура» входит 8 Подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений.
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.
2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».
Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.
Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУ «Краеведческий музей» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг.
На базе МБУ «Краеведческий музей» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов.
4. Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».
Первое мероприятие Подпрограммы 4 подразумевает организацию и проведение ежегодных государственных, национальных, календарных, народных и исторических праздников и памятных дат учреждениями культуры Пушкинского городского округа.
На базе учреждений культуры проводятся конкурсы и фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания духовности жителей, имеют большое просветительское значение: Международный музыкальный фестиваль «Пересекая время»; Фестиваль музыкального искусства города Пушкино; Открытый фестиваль-смотр детской хоровой музыки.
В рамках реализации второго мероприятия Подпрограммы 4 осуществляется государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.
Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).
Следующее мероприятие Подпрограммы 4 обеспечивает сохранение и развитие учреждений культуры с учётом комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории. Мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры.
Исполнение мероприятий в сфере культуры Подпрограммы 4 также предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах. Оно подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки.
Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества, способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.
5. Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области».
В рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проведение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский.
Дом культуры в рабочем посёлке Правдинский стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
Доступность и массовость обучения в детских музыкальных и художественных школах позволяет выявлять особо одарённых детей и обеспечивать их дальнейшее профессиональное образование независимо от социального положения и места жительства.
Для обучения особо одаренных детей создаются все необходимые условия, включая обеспечение качественными музыкальными инструментами на всём протяжении обучения, материалами для художественного творчества и т.д.
Кроме того, дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Пушкинском городском округе, помимо системы подготовки особо одарённых детей, включает в себя и общеразвивающие программы, которым могут обучаться не только будущие профессионалы, но и все желающие. В Пушкинском городском округе создаются все необходимые условия для сохранения высокого качества художественного образования и для тех детей, которые не планируют становиться профессионалами. Так как способность свободно ориентироваться в классической и современной живописи, музыке и других видах искусства должна стать для молодого поколения нормой и образом жизни.
6. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела».
Архивная отрасль в Пушкинском городском округе ведет отсчет от 1935 года, когда постановлением Президиума Пушкинского райисполкома от 27 апреля 1935 года в соответствии с постановлением Президиума Мособлисполкома от 29 марта 1935 года было принято решение об организации архива в Пушкинском районе. В последние годы многое сделано для обеспечения сохранности документов.
Мероприятия Подпрограммы «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Пушкинском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Для выбора правильной стратегии и тактики развития архивного дела в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе
7. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.
Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности и т.д.
Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
8. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха.
Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Если учесть все интересы жителей и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.
4. Показатели реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.
Показатели реализации приведены в Приложении 9 к Программе.
5. Методика расчета значений показателей реализации Программы
Методика расчёта значений показателей реализации Программы указана в Приложении 10 к Программе.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы указана в Приложении 11 к Программе.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
- координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
- организацию управления муниципальной программой;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
- реализацию муниципальной программы;
- достижение цели и показателей реализации муниципальной программы.
Муниципальным заказчиком Программы является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;
- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
- представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ МО, муниципальных программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.
Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;
- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной программы предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 1 к Программе
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Подпрограмма 1), прогноз развития соответствующей сферы
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал невосполнимой ценности. К объектам культурного наследия относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Пушкинского городского округа.
В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в интересах настоящего и будущего поколений.
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации и Московской области, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.
Сохранение объектов культурного наследия подразумевает выполнение работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы, а также научно-исследовательские, изыскательские работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
Использование объектов культурного наследия предполагает их эксплуатацию без изменения их особенностей в целях развития науки, образования и культуры, патриотического, идейно-нравственного и эстетического воспитания населения Пушкинского городского округа.
Популяризация объектов культурного наследия обеспечивает повсеместное распространение знаний и информации об объектах культурного наследия, организацию их доступности для всех в целях духовно-нравственного и эстетического воспитание жителей Пушкинского городского округа, повышение их образовательного уровня и организацию досуга.
Объекты культурного наследия на территории Пушкинского городского округа подлежат охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является создание условий для сохранения историко-культурного наследия.
Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
- охрана объектов культурного наследия;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 и 2021 годах планируется установить информационные надписи на объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности. В 2020 году – основное здание МБУ «Краеведческий музей», в 2021 году – памятник Б.К. Домбровскому.
Кроме того, планируется подготовка проектной документации в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУ «Краеведческий музей». Также Подпрограммой 1 предусмотрено проведение работ по сохранению памятника Б.К. Домбровскому.
3. Показатели реализации Подпрограммы 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:
- разрабатывает Подпрограмму 1;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 1;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 1 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 2 к Программе
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
Всего, в том числе:
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
38 274,4
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
38 274,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
(далее – Подпрограмма 2), прогноз развития соответствующей сферы
Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.
Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУ «Краеведческий музей» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг. Эта работа должна вестись сразу на нескольких «фронтах»: интенсификация взаимодействия с базовыми аудиториями, информационное подключение новых социальных групп, предоставление более широкого спектра сопутствующих услуг посетителям, образовательные программы, фестивали и так далее. Планомерная работа в этом направлении уже начинает проводиться. Продолжился количественный рост музейных предметов, показанных на выставках. Однако мониторинг выставочных проектов показывает все еще слабую материально-техническую и ресурсную оснащенность.
На базе МБУ «Краеведческий музей» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. В настоящее время особенно остро встает вопрос о сохранении национальной идентичности, традиций и развитии внутреннего социально-культурного потенциала. Народные художественные промыслы являются культурным наследием и достоянием. Они не только ярко презентуют и характеризуют местность, отражая ее ментальность, но воспитывают в подрастающем поколении доброту, усердие, любовь. Специфической особенностью народных художественных промыслов является широкое применение творческого, преимущественно ручного труда художников и мастеров. В связи с этим отсутствие притока молодых специалистов в отрасль является для народных художественных промыслов одним из ключевых вопросов. Поэтому в настоящее время обращается особое внимание на общекультурную значимость народных художественных промыслов, как жизненно важных составляющих для гармоничного развития общества, учитывая, что эти изделия, впитавшие в себя многовековую мудрость, пользуются спросом у населения.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям; поддержка народных художественных промыслов.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов.
В связи со слабой материально-технической и ресурсной оснащенностью приоритетными направлениями развития музейного дела в Пушкинском городском округе в период реализации муниципальной программы является: расширение доступа к культурным ценностям, в том числе путем информатизации отрасли и использования современных информационных технологий; укрепление материально-технической и ресурсной базы; активизация просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности; совершенствование постоянно действующих экспозиций; увеличение выставочных проектов; развитие сотрудничества музея с творческими индустриями; развитие семейного посещения.
Перед руководством музея поставлена задача сделать так, чтобы гражданам было интереснее ходить в музей, а музейным работником было интереснее и плодотворнее работать, чтобы росла посещаемость музея, росли внебюджетные доходы. Для достижения данной задачи планируется подготовка проектной документации для вхождения государственную программу в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУ «Краеведческий музей».
3. Показатели реализации Подпрограммы 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:
- разрабатывает Подпрограмму 2;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 2 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 3 к Программе
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
Паспорт 3 Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
404 842,7
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
404 842,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы (3) «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 3), прогноз развития соответствующей сферы
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей. Библиотека учит понимать книгу как инструмент духовного развития, объект гуманитарной культуры, она поддерживает и развивает интерес человека к чтению, пробуждает и формирует творческие способности. Библиотеки выполняют не только информационные и культурно-просветительные, но и досуговые функции, предоставляют свободный и бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп – молодежи, пенсионеров, инвалидов и др.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов, на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни жителей Пушкинского городского округа. В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, а также расширение информационного пространства в связи с необходимостью компьютеризации библиотечных процессов. Фонды библиотек, вследствие интенсивного использования, приходят в негодность, устаревают по содержанию и требуют постоянного обновления, часть филиалов испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы. Необходимо комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов муниципальных библиотек на основе электронной каталогизации. Также острой проблемой остается приобретение мебели и библиотечной техники. Большинство сельских филиалов не обеспечены современным оборудованием, часть помещений не отвечает существующим требованиям и стандартам. Основная причина – отсутствие финансовых средств.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ «Центральная библиотека».
Основным мероприятием Подпрограммы 3 является:
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области.
Население Пушкинского городского округа обслуживают 25 отделений МБУ «Ценральная библиотека». Библиотеки активно работают с читателями, в помощь учебному процессу проводят беседы, обзоры литературы, викторины, часы поэзии, оформляют книжные выставки к юбилейным датам писателей. Ежегодно проводятся интересные мероприятия с детьми в каникулярное время.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия для модернизации и развития библиотечного дела в Пушкинском городском округе, обеспечить равный доступ населения к информационным ресурсам. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3:
- совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- формирование у населения устойчивого интереса к чтению;
- создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации;
- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, обеспечение доступности услуг библиотек для категорий населения, требующих социальной поддержки;
- повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек.
3. Показатели реализации Подпрограммы 3
Показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Достижение целей Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 3:
- разрабатывает Подпрограмму 3;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 3;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 3, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 3, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 3 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 3 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 3 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 4 к Программе
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
Паспорт 4 Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии
Всего, в том числе:
185 026,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
940 987,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
184 926,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
940 887,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (далее – Подпрограмма 4), прогноз развития соответствующей сферы
Первым мероприятием Подпрограммы 4 является государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.
Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Многие руководители субъектов Российской Федерации, говоря о проблемах сельской культуры отмечают, что «нет такой сферы общественной жизни, которой в последнее десятилетие уделялось бы так мало внимания на общенациональном уровне и где так низко ценился бы труд людей». Низкий уровень оплаты труда в условиях особенно высокой загрузки в выходные и праздничные дни делают профессию мало престижной.
Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).
Отбор номинантов осуществляется на конкурсной основе, что вовлекает в процесс совершенствования работы наибольшее количество специалистов и в конечном итоге позволяет обновить кадровый состав наиболее творческими профессионалами.
Втрое мероприятие Подпрограммы 4 обеспечивает сохранение и развитие учреждений культуры с учётом комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории.
Данное мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры. Для решения поставленных задач необходимо:
- развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях;
- обновление специального оборудования учреждений культуры, предотвращение физического износа зданий, оборудования и инвентаря;
- модернизация уже существующих учреждений культуры.
Третье мероприятие Подпрограммы 4 предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки. Работа в высоком темпе с учетом множества факторов требует точных расчетов, касательно транспорта, передвижения и прочих организационных деталей. Данное мероприятие способствует повышению профессионального уровня работников культуры и творческого роста участников художественных коллективов.
По традиции, творческие сезоны с каждым годом все насыщеннее на предмет участия коллективов. Каждое конкурсное событие требует своего внимания, к участию ведётся серьезная подготовка. В Пушкинском городском округе в данном направлении постоянно проводится стабильная с высокими результатами работа, которая вносит особо значимый вклад в развитие культуры Пушкинского городского округа своей плодотворной, яркой творческой деятельностью, что подтверждается высокой оценкой специалистов и общественности.
Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание условий для культурного отдыха населения путём проведения культурно-досуговых массовых мероприятий; привлечение жителей Пушкинского городского округа к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам; формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения.
С целью эффективного решения проблемы материального стимулирования специалистов культуры села на федеральном уровне установлена 1 тысяча денежных поощрений в размере по 50 тыс. рублей каждое ежегодно, начиная с 2013 года.
Денежное поощрение выплачивается лучшим работникам сельских учреждений культуры за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение методик новых форм досуговой деятельности, за высокое профессиональное мастерство. Выплата денежных поощрений осуществляется по результатам конкурса.
Проект призван объединить интересы местной власти и культуры в вопросах организации досуга населения, возрождения традиционной народной культуры на селе. Повышение уровня жизни на селе, а также повышение престижа профессий, связанных с культурой села в настоящее время является приоритетной задачей государства.
Сотрудники МБУ «Центральная библиотека» ежегодно, начиная с 2018 года, становятся победителями конкурса и получают государственную поддержку как лучшие сельские учреждения культуры и их лучшие работники.
В современных условиях инфраструктура учреждений культуры и искусства должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решение этой актуальной задачи на нынешнем этапе тормозится слабой материально-технической базой учреждений культуры, а именно: их недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием и оргтехникой. В связи с этим необходимо сконцентрировать ресурсы Подпрограммы 4 на обеспечении жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях путём совершенствования их материально-технической базы, обеспечение современной звуко-, светотехнической и мультимедийной аппаратурой. Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях, а также будет способствовать увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества.
Также приоритетным направлением Подпрограммы 4 является привлечение молодых специалистов и повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений культуры. В Пушкинском городском округе имеется большой процент творческой молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений, активно вовлекать в работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала.
Участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в конкурсах и фестивалях различного уровня открывает возможность выйти за пределы постоянного круга общения, получать новые впечатления от общения с коллегами, расширять во многих отношениях профессиональный кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и оценивать общий уровень исполнительской культуры, расширять и развивать творческие связи для поиска новых выразительных средств художественного осмысления действительности.
3. Показатели реализации Подпрограммы 4
Показатели реализации Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Достижение целей Подпрограммы 4 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 4. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 4 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 4:
- разрабатывает Подпрограмму 4;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 4;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 4, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 4, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 4 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 4 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 4 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 4 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 5 к Программе
Подпрограмма 5«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
Паспорт 5 Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области
Всего, в том числе:
26 566,9
184 928,7
0,0
0,0
0,0
211 495,6
Средства бюджета Московской области
20 084,6
106 972,2
0,0
0,0
0,0
127 056,8
Средства федерального бюджета
0,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
32 134,8
Средства бюджета Пушкинского городского округа
6 482,3
45 821,7
0,0
0,0
0,0
52 304,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» (далее – Подпрограмма 5), прогноз развития соответствующей сферы
В рамках реализации национального проекта «Культура» – «Культурная среда» предполагается масштабное создание и реновация объектов культуры. С этой целью Пушкинский городской округ получает субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности), и субсидии для приобретения музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области.
Предоставление первой субсидии осуществляется в целях проведения капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории здания Дома культуры, расположенного по адресу: рабочий посёлок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.
Многократные обращения жителей и граждан, работающих на территории рабочего посёлка Правдинский, свидетельствуют о наличии нереализованных культурных запросов населения, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг.
Дом культуры в рабочем посёлке Правдинский стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.
Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта прошла государственную экспертизу. Введение в эксплуатацию здания Дома культуры запланировано на 4 квартал 2021 года.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 5
Целью Подпрограммы 5 является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Основным мероприятием Подпрограммы 5 является:
- Федеральный проект «Культурная среда».
Документация по проведению капитального ремонта здания Дома культуры в рабочем посёлке Правдинский подготовлена с учетом выбранных стратегий развития, как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности учреждения, что позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждения.
Реализация данного мероприятия позволит:
- предотвратить дальнейшее ветшание и разрушение здания, продлить сроки службы конструктивных элементов;
- улучшить условия труда работников муниципальных учреждений культуры;
- нарастить материально-технические ресурсы для развития деятельности по оказанию культурно-досуговых услуг населению;
- повысить качество и расширить перечень культурно-досуговых услуг;
- обеспечить рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг.
Все указанные меры способствуют повышению посещаемости учреждений культурно-досугового типа Пушкинского городского округа и посещаемости культурно-массовых мероприятий, повышению уровня работы домов культуры, что и является основной задачей проекта «Культурная среда».
3. Показатели реализации Подпрограммы 5
Показатели реализации Подпрограммы 5 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Достижение целей Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 5. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 5 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 5 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 5:
- разрабатывает Подпрограмму 5;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 5;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 5, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 5, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 5 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 5 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 5 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 5 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 6 к Программе
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
Паспорт 6 Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие архивного дела
Всего, в том числе:
8 180,4
8 413,4
8 395,5
8 395,5
8 395,5
41 780,3
Средства бюджета Московской области
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
25 412,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
16 368,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» (далее – Подпрограмма 6), прогноз развития соответствующей сферы
Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.
По состоянию на 01.10.2019 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа (далее – архивный отдел), насчитывал 391 фонд, 75367 ед.хр., из них 1019ед.хр. отнесены к федеральной собственности, 54345 ед.хр. – к собственности Московской области, 20003 ед.хр. – к муниципальной собственности.
В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 48 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела включено 36 организаций.
Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 80,6 процентов.
Архивный отдел расположен в двух помещениях общей площадью 331 кв.м., в том числе архивохранилищ 209,6 кв.м. Помещения расположены на 1-х этажах жилых пятиэтажных домов. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными стеллажами (1426 п.м.).
В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда.
Архивный отдел проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 создан электронный фонд пользования на 728 ед.хр., что составляет 0,95 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.
В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 4000 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.
В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Организована работа читального зала архива.
Ежегодно проводятся 4 информационных мероприятий, в том числе 1 выставка, 1 день открытых дверей, 2 экскурсии и др.
В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий (помещений) занимаемых муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2020 году необходимо провести замену модулей автоматической системы порошкового пожаротушения в одном из помещений архивного отдела.
Загруженность хранилищ архивного отдела на 01.10.2019 года составляет 93,6%, в связи с чем, отделу требуется выделение дополнительных помещений, либо предоставление нового помещения, соответствующего требованиям хранения архивных документов.
В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося и дополнительно предоставленного полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами).
В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 6
Цель муниципальной подпрограммы – обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.
Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:
- довести до уровня 81,5 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве за счет предоставления дополнительных помещений, оборудования их передвижными стеллажами и приема документов, хранящихся в источниках комплектования архивного отдела сверх установленного срока;
- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;
- сформировать электронный фонд пользования архивными документами;
- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;
- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».
Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела за период до 2024 года позволит провести следующую работу:
- картонирование, перекартонирование дел – 7500 единиц хранения;
- проверка наличия и физического состояния дел – 38 000 единиц хранения;
- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
- прием на хранение 7500 единиц хранения;
- представление к утверждению описей управленческой документации – 6500 единиц хранения;
- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 700 единиц хранения;
- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 15000 архивных справок;
- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид – 40 описей;
- создание электронного фонда пользования 100 ед.хр.
Инерционный прогноз развития:
- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;
- продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;
- стопроцентная загруженность архивного отдела приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;
- будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;
- ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;
- снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.
Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела» направлена на:
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие архивного дела» являются:
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;
- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.
В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.
3. Показатели реализации Подпрограммы 6
Показатели реализации Подпрограммы 6 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 6
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 6 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 6
Достижение целей Подпрограммы 6 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 6. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 6 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 6 является Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 6:
- разрабатывает Подпрограмму 6;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 6;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 6, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 6, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 6 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 6 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 6 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 6 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 7 к Программе
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»
Паспорт 7 Подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Обеспечивающая подпрограмма
Всего, в том числе:
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
82 181,3
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
82 181,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа» (далее – Подпрограмма 7), прогноз развития соответствующей сферы
Данная подпрограмма подразумевает организацию и проведение праздничных мероприятий в Пушкинском городском округе.
Праздник – это неотъемлемая часть любой народной культуры, это не только дни отдыха, но и итог определённого периода, цикла, этапа жизнедеятельности людей. Праздники существовали во все времена, и несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и творческих интересов.
Масштабы и формы проведения праздничных мероприятий в Пушкинского городском округе имеют большое разнообразие.
Праздник – это неотъемлемая часть любой народной культуры, это не только дни отдыха, но и итог определённого периода, цикла, этапа жизнедеятельности людей. Праздники существовали во все времена, и несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и творческих интересов.
Во время проведения праздничных мероприятий открываются широкие возможности для общения, что является одним из видов духовного творчества людей. Праздник обеспечивает такую организацию досуга, которая основывается не только на восприятии, но и на активном действии.
Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности и т.д.
На базе учреждений культуры проводятся конкурсы и фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания духовности жителей, имеют большое просветительское значение: Международный музыкальный фестиваль «Пересекая время»; Фестиваль музыкального искусства города Пушкино; Открытый фестиваль-смотр детской хоровой музыки.
При подготовке и проведении мероприятий следует учитывать определенные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь поставленных целей:
- мероприятие должно создавать цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирование определенных установок;
- следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и дарования;
- мероприятие не должно быть перегружено и затянуто;
- мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи материала, чем красочнее и ярче, тем сильнее будет его влияние на эмоциональную атмосферу;
- при подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрастные и психологические особенности участников.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Выбор целей Подпрограммы 7 обусловлен необходимостью расширения возможностей для культурного и духовного развития жителей, создания благоприятных условий для творчества и самореализации, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения.
В число приоритетов культурной политики включена информатизация сферы культуры как важнейший системный фактор создания нового типа культурного пространства.
Важным направлением Подпрограммы 7 остается привлечение как можно большего количества жителей города для участия в культурно-массовых мероприятиях и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. Прямой социальный эффект от реализации Подпрограммы 7 связан с приобщением людей к богатому культурному наследию Пушкинского городского округа, повышением интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к малой Родине.
На основании этого Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Эффективность реализации Подпрограммы 7 зависит от уровня финансирования мероприятий и их выполнения.
3. Показатели реализации Подпрограммы 7
Показатели реализации Подпрограммы 7 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 7
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 7 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Достижение целей Подпрограммы 7 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 7. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 7 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 7 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 7 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 7:
- разрабатывает Подпрограмму 7;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 7;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 7, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 7, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 7 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 7 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 7 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 7 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 8 к Программе
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Паспорт 8 Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие парков культуры и отдыха
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 8), прогноз развития соответствующей сферы
Современный городской парк культуры и отдыха должен представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие:
- пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей;
- создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей, так и гостей;
- обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества.
- обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха, а также всеми сопутствующими необходимыми услугами.
В рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья» в 2017 году были получены денежные средства на создание и благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща» при МБУ ДК «Пушкино». В период 2017-2019 годы на территории парка был проведён ряд мероприятий, в частности, установлена детская площадка, ограждение парка, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. На момент начала реализации Подпрограммы 8 парк культуры и отдыха «Березовая роща» является единственным в Пушкинском городском округе, входящим в состав юридического лица, в связи с чем он оценивается на предмет соответствия Региональному парковому стандарту, который устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания привлекательных, качественных, безопасных и комфортных условий для отдыха жителей и гостей Московской области в парках.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 8
Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Основным мероприятием Подпрограммы 8 является:
- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.
Несмотря на это, посещаемость парка увеличивается с каждым годом. Немалую роль здесь играют бесплатный открытый вход, наличие прогулочной зоны и зоны тихого отдыха, наличие спортивно-оздоровительной зоны, зоны отдыха детей. Также необходимо учитывать, что посетителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности и профессиональных артистов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народных гуляний.
Проведённый мониторинг показал, что в первой половине дня примерно 80% посетителей – пожилые люди, причем половина из них с детьми дошкольного возраста. Живут они недалеко от парка: на расстоянии, преодолеваемом за 15-20 мин. пешком.
После 15 ч в парк приходит много школьников для занятий физкультурой и спортом, играми, самодеятельностью, техническим и художественным творчеством.
Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди. Молодых парк привлекает возможностью общения, занятий физкультурой и спортом, развлечениями (танцы, эстрады, кино).
Зимой картина иная – основную массу посетителей составляют любители покататься на лыжах, санках.
Если учесть все эти интересы и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.
3. Показатели реализации Подпрограммы 8
Показатели реализации Подпрограммы 8 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 8
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 8 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 8
Достижение целей Подпрограммы 8 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 8. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 8 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 8 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 8 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 8:
- разрабатывает Подпрограмму 8;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 8;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 8, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 8, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 8 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 8 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 8 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 8 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 9 к Программе
Показатели реализации муниципальной программы
«Культура»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
1.1
Основное мероприятие 01. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)
1.1.1
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
единица
0
0
1
0
0
0
01
1.1.2
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи
Отраслевой показатель
процент
0
0
50
50
100
100
01
1.2.
Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
1.2.1
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
0
0
0
50
50
50
02
2.
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
2.1
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2.1.1
Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества
посещений музеев
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
процент
115
117
122
125
127
129
01
2.1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов
Отраслевой показатель
процент
0,0
4 000
20 000
20 000
20 000
20 000
01
3.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
3.1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
3.1.1
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
46 340
35 526
44 036
44 400
44 410
44 420
01
3.1.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
2
3
4
4
5
5
01
3.1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
Отраслевой показатель
посещений
1,65
1,70
1,76
1,81
1,86
1,89
01
4.
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
4.1
Основное мероприятие 02. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников
4.1.1
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)
Показатель к соглашению с ФОИВ
процент по отношению к базовому значению
116,0
116,5
-
-
-
-
02
4.2
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
4.2.1
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов
Региональный проект «Творческие люди Подмосковья»
единица
2 005
2 025
2 045
2 066
2 086
2 107
04
4.2.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Указ Президента Российской Федерации
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
04
5.
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
5.1
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»
5.1.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
тысяча посещений
324,351
336,011
348,386
360,991
373,215
379,676
А1
5.1.2
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.2.1
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Региональный проект «Культурная среда»
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.3
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
Показатель к соглашению с ФОИВ
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.4
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
6.
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
6.1
Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
6.1.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
80,6
80,7
80,8
80,9
81,0
81,5
01
6.1.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
100
100
100
100
100
100
01
6.1.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
0,95
0,99
1,02
1,04
1,07
1,10
01
6.2
Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
6.2.1
Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
единица
0
0
1
0
0
0
02
6.2.2
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
02
7
Обеспечивающая подпрограмма 8
7.1
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
7.1.1
Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году
Показатель муниципальной программы
процент
100
100
100
100
100
100
01
8
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
8.1
Основное мероприятие 01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
8.1.1
Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования
Показатель муниципальной программы
единица
1
2
2
2
2
2
01
Приложение 10 к Программе
Методика расчёта значений показателей реализации программы
«Культура»
№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя и единица измерения
Исходные материалы
Периодичность предоставления
1
2
3
4
5
1.
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
Кб+n,
где:
Кб – базовый кооффициент – количество проектной документации, разработанной в рамках муниципальной программы;
n – количество проектной документации разработанных в рамках муниципальной программы в текущем году;
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
2.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
ДН = (Н/Кб)х100,
где:
Дн – доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ;
Кб – базовый кооффициент – количество ОКН в собственности муниципального образования;
Н – количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
3.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
ДН = (Н/Кб)х100,
где:
Дн – доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ;
Кб – базовый кооффициент – количество ОКН в собственности муниципального образования;
Н – количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
4.
Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества посещений музеев
У% = Ко / Кп х 100%,
где:
У% – количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп – количество посещений в 2017 году, тыс. чел.
Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»
Годовая
5.
Перевод в электронный вид музейных фондов
МФ% = Мфо/Мфп х 100%,
где:
МФ% – количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации
Годовая
6.
Макропоказатель подпрограммы.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Число посетителей библиотек
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Годовая
7.
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»
Годовая
8.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
ПБ = П/Н,
где:
П – количество посещений;
Н – численность населения Московской области
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Годовая
9.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)
I = (Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100где:I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.;Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.
Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
Годовая
10.
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т. ч. творческих фестивалей
Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий
Отчеты о проведенных мероприятиях
Годовая
11.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Ск = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
Квартальная
12.
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (приоритетный на 2021 год)
Ii = ∑t Ati / ∑t At2018 * 100 (%),
где:
Ii – число посещений организаций культуры в i-м году по отношению к базовому (2018) году, %;
Ati – число посещений организаций культуры t-вида в i-м году, тыс. посещений;
At2018 – число посещений организаций культуры t-вида в 2018 (базовом) году, тыс. посещений;
i – годы реализации национального проекта «Культура», i = 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
базовым периодом оценки целевого показателя является 2018 год;
t – вид организации культуры
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 22.07.2020 № Р-944
Годовой
13.
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Δ М + Δ КДУ + Δ ЦКР + ΔДШИ = расчёт показателя за отчетный год,
где:
Δ М – количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ – количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР – количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году;
ΔДШИ – количество детских школ искусств, отремонтированных в текущем году
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовой
14.
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Δ КДУ = расчёт показателя за отчетный год,
где:
Δ КДУ – количество объектов культурно-досуговых учреждений в сельской местности, отремонтированных в отчетном году
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовой
15.
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
2021 год - Дом культуры, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовой
16.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование(приоритетный на 2021 год)
Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами + Δ ДШИ федеральный проект = расчет показателя за отчетный год,где:Δ КЗ – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;Δ АК – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;Δ Бм – количество муниципальных библиотек переоснащенных по модельному стандарту;Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами – детские школы искусств, оснащенные музыкальными инструментами;Δ ДШИ федеральный проект – музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовая
17.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану – доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну – количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
Ежегодно
18.
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;
Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2020 год и их отчетности за 2019 год
Ежеквартально
19.
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Дэц = Дпэц / До х 100%,
где:
Дэц – доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;
Дпэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2020 год и их отчетности за 2019 год
Ежеквартально
20.
Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
К = Кф/Кп,
где:
К – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению;
Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году;
Кп – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
Акт выполненных работ
1 раз в год
21.
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
С = Спмо / Соб х 100, где:С – доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции;Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области за отчетный период;Соб – общая сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, перечисленная бюджету муниципального образования в отчетный период
Отчет об использовании субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах Московской области, по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.12.2019 № 959/43 (в ред. постановления Правительства Московской области от 20.08.2020 № 528/26)
Ежеквартально
22.
Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Y = P/Z*100%,
где:
Y – доля проведенных культурно-досуговых мероприятий;
P – количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
Z – количество запланированных культурно-досуговых мероприятий.
По итогам мониторинга
Ежеквартально
23.
Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования
Количество парков культуры и отдыха, имеющих правовой статус юридического лица либо входящих в состав юридического лица.
Форма федерального статистического наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»
Ежеквартально
Приложение 11 к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Культура»
№ п/п
Мероприятия по реализации программы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
1.1
Основное мероприятие 01.
Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Принятие мер, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия
1.1.1
Мероприятие 01.01.
Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1.1.2
Мероприятие 01.02.
Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, соблюдение установленного порядка их использования
1.2
Основное мероприятие 02.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Выявление, использование, учёт и обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Осуществление общественной доступности недвижимого культурного наследия
1.2.1
Мероприятие 02.01
Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Инженерное обследование, разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа
1.2.2
Мероприятие 02.02Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия
1.2.3
Мероприятие 02.03
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия ,находящихся в собственности муниципальных образований
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Приспособление объектов культурного наследия для современного использования
Итого по Подпрограмме 1
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
2.1
Основное мероприятие 01.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024 годы
Итого:
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
МБУ "Краеведческий музей",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение числа посетителей муниципальных музеев
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1
Мероприятие 01.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи
2020-2024 годы
Итого:
35 296,1
3 406,5
7 972,4
7 972,4
7 972,4
7 972,4
МБУ "Краеведческий музей",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 296,1
3 406,5
7 972,4
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2
Мероприятие 01.02.Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020 год
Итого:
2 978,3
685,0
2 293,2
0,0
0,0
0,0
МБУ "Краеведческий музей",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 978,3
685,0
2 293,2
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 2
2020-2024 годы
Итого:
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
3.1
Основное мероприятие 01.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024 годы
Итого:
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
МБУ "Центральная библиотека",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение числа посетителей муниципальных библиотек
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки
2020-2024 годы
Итого:
388 866,9
71 020,3
79 461,6
79 461,6
79 461,6
79 461,6
МБУ "Центральная библиотека",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
388 866,9
71 020,3
79 461,6
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2
Мероприятие 01.04.Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020 год
Итого:
15 975,8
957,0
15 018,8
0,0
0,0
0,0
МБУ "Центральная библиотека", Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
15 975,8
957,0
15 018,8
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 3
2020-2024 годы
Итого:
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
4.1
Основное мероприятие 02.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников
2020-2024 годы
Итого:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1
Мероприятие 02.01.Государственная поддержкалучших работников сельскихучреждений культуры
2020-2024 годы
Итого:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2
Основное мероприятие 05.
Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024 годы
Итого:
940 887,1
184 926,3
200 784,5
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение посещаемости учреждений культурно-досугового типа
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
940 887,1
184 926,3
200 784,5
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1
Мероприятие 05.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
**
2020-2024 годы
Итого:
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.2
Мероприятие 05.02.
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта – культурно-досуговых учреждений
***
2020-2024 годы
Итого:
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.3
Мероприятие 05.03.Мероприятия в сфере культуры
2020 год
Итого:
2 088,0
450,0
288,0
450,0
450,0
450,0
МБУ "ДК "Пушкино",
МБУ «Ельдигинский СДК»,Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Участие творческих коллективов в различного уровня фестивалях и конкурсах в других городах или странах
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 088,0
450,0
288,0
450,0
450,0
450,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 4
2020-2024 годы
Итого:
940 987,0
185 026,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
940 887,0
184 926,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
5.1
Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная среда»
2020-2021 годы
Итого:
211 495,6
26 566,9
184 928,7
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ «УКС»
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры
Средства бюджета Московской области
127 056,8
20 084,6
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
52 304,0
6 482,3
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
5.1.1
Мероприятие А1.01. Государственная поддержка отрасли культуры
(в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020-2021 годы
Итого:
26 566,9
26 566,9
0,00
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ "УКС"
Завершение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области
Средства бюджета Московской области
20 084,6
20 084,6
0,00
-
-
-
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,00
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
6 482,3
6 482,3
0,00
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
-
-
-
5.1.2
Мероприятие А1 05.Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020-2021 годы
Итого:
184 928,8
0,0
184 928,8
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,МКУ «УКС»
Завершение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области
Средства бюджета Московской области
106 972,2
0,0
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
45 821,7
0,0
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Итого по Подпрограмме 5
2020-2021 годы
Итого:
211 495,6
26 566,9
184 928,7
-
-
-
Средства бюджета Московской области
127 056,8
20 084,6
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
52 304,0
6 482,3
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
6.1
Основное мероприятие 01.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Архивный отдел Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела;
МКУ "УКС"
Архивные документы хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд». Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы. Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.1
Мероприятие 01.05.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024 годы
Итого:
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2
Основное мероприятие 02.Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Архивный отдел Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела;МКУ "УКС"
Архивные документы, относящиеся к собственности Московской области хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд». Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы. Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.1
Мероприятие 02.01.
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 7
2020-2024 годы
Итого:
41 780,3
8 180,4
8 413,4
8 395,5
8 395,5
8 395,5
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечивающая подпрограмма 8
7.1
Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Учреждения культурно-досугового типа, отдел культуры
Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.1
Мероприятие 01.02.Мероприятия в сфере культуры****
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 8
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»*****
8.1
Основное мероприятие 01.
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту. Создание достойных условий для отдыха населения
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1.1
Мероприятие 01.02.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 9
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
2020-2024 годы
Итого:
1 719 561,5
310 100,4
510 112,7
298 433,0
300 457,7
300 457,7
Средства бюджета Московской области
152 468,8
25 286,6
112 060,2
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
32 234,8
100,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 534 857,9
284 713,8
365 917,7
293 395,0
295 415,7
295 415,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание:
*- мероприятия, не требующие финансирования
** - перечень указан в Приложении № 12
*** - перечень указан в Приложении № 13
**** - перечень указан в Приложении № 14
***** - финансирование мероприятий Подпрограммы 9 предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"
Приложение 12 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
05.01. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения"
Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
2020-2024 годы
Итого:
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
254 572,2
48 727,4
49 314,2
50 827,0
52 851,8
52 851,8
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
254 572,2
48 727,4
49 314,2
50 827,0
52 851,8
52 851,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
139 830,8
23 410,7
29 517,1
28 967,6
28 967,6
28 967,6
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
139 830,8
23 410,7
29 517,1
28 967,6
28 967,6
28 967,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино»(МБУ ДК "Ашукино")
2020-2024 годы
Итого:
58 876,4
15 663,4
10 803,2
10 803,2
10 803,2
10 803,2
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
58 876,4
15 663,4
10 803,2
10 803,2
10 803,2
10 803,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
24 779,9
6 060,9
4 653,5
4 688,5
4 688,5
4 688,5
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 779,9
6 060,9
4 653,5
4 688,5
4 688,5
4 688,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
72 152,4
14 225,4
14 481,7
14 481,7
14 481,7
14 481,7
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
72 152,4
14 225,4
14 481,7
14 481,7
14 481,7
14 481,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020-2024 годы
Итого:
32 293,1
6 418,3
6 468,7
6 468,7
6 468,7
6 468,7
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
32 293,1
6 418,3
6 468,7
6 468,7
6 468,7
6 468,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный» (МБУ ДК "Юбилейный")
2020-2024 годы
Итого:
78 459,8
15 184,2
15 818,9
15 818,9
15 818,9
15 818,9
МБУ ДК "Юбилейный",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
78 459,8
15 184,2
15 818,9
15 818,9
15 818,9
15 818,9
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры»
(МБУ "Ельдигинский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
75 300,4
13 959,9
15 335,1
15 335,1
15 335,1
15 335,1
МБУ "Ельдигинский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
75 300,4
13 959,9
15 335,1
15 335,1
15 335,1
15 335,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
21 368,9
4 515,2
4 232,1
4 207,2
4 207,2
4 207,2
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
21 368,9
4 515,2
4 232,1
4 207,2
4 207,2
4 207,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020-2024 годы
Итого:
76 597,7
14 921,5
15 419,1
15 419,1
15 419,1
15 419,1
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
76 597,7
14 921,5
15 419,1
15 419,1
15 419,1
15 419,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»(МБУ ДК "Импульс")
2020-2024 годы
Итого:
53 887,3
9 713,5
11 124,9
11 016,3
11 016,3
11 016,3
МБУ ДК "Импульс",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
53 887,3
9 713,5
11 124,9
11 016,3
11 016,3
11 016,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
26 657,0
5 735,1
5 245,5
5 225,5
5 225,5
5 225,5
МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
26 657,0
5 735,1
5 245,5
5 225,5
5 225,5
5 225,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 13 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
05.02. "Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений"
Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024 годы
Итого:
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
189,0
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
189,0
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино» (МБУ ДК "Ашукино")
2020 год
Итого:
1 375,4
576,4
799,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 375,4
576,4
799,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
466,5
0,0
466,5
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
466,5
0,0
466,5
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
2 078,3
478,3
1 600,0
0,0
0,0
0,0
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 078,3
478,3
1 600,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020 год
Итого:
576,4
0,0
576,4
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
576,4
0,0
576,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный»
(МБУ ДК "Юбилейный")
2020 год
Итого:
11 879,5
2 311,1
9 568,4
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
11 879,5
2 311,1
9 568,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры» (МБУ "Ельдигинский СДК")
2020 год
Итого:
505,0
75,0
430,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Ельдигинский СДК",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
505,0
75,0
430,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020 год
Итого:
176,9
76,9
100,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
176,9
76,9
100,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020 год
Итого:
935,2
341,1
594,1
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
935,2
341,1
594,1
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")
2020 год
Итого:
3 335,1
692,9
2 642,2
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 335,1
692,9
2 642,2
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")
2020 год
Итого:
206,0
0,0
206,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
206,0
0,0
206,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Краеведческий музей» (МБУ "Краеведческий музей")
2020 год
Итого:
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Краеведческий музей",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 14 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
01.02. "Мероприятия в сфере культуры"
Подпрограммы 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Проведение праздничных мероприятий отделом культуры Управления развития отраслей социальной сферы
2020-2024 годы
Итого:
5 299,0
1 099,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 299,0
1 099,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
19 895,0
3 620,0
2 325,0
4 650,0
4 650,0
4 650,0
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
19 895,0
3 620,0
2 325,0
4 650,0
4 650,0
4 650,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
13 375,0
960,0
1 915,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
13 375,0
960,0
1 915,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино» (МБУ ДК "Ашукино")
2020-2024 годы
Итого:
5 431,7
1 896,7
505,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 431,7
1 896,7
505,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
5 005,0
560,0
635,0
1 270,0
1 270,0
1 270,0
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 005,0
560,0
635,0
1 270,0
1 270,0
1 270,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
4 375,0
1 050,0
475,0
950,0
950,0
950,0
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 375,0
1 050,0
475,0
950,0
950,0
950,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020-2024 годы
Итого:
5 461,5
911,5
650,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 461,5
911,5
650,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный»
(МБУ ДК "Юбилейный")
2020-2024 годы
Итого:
7 522,5
540,0
997,5
1 995,0
1 995,0
1 995,0
МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
7 522,5
540,0
997,5
1 995,0
1 995,0
1 995,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигиский сельский Дом культуры» (МБУ "Ельдигинский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
1 201,8
804,8
397,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Ельдигинский СДК",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 201,8
804,8
397,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
525,0
70,0
65,0
130,0
130,0
130,0
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
525,0
70,0
65,0
130,0
130,0
130,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020-2024 годы
Итого:
4 307,4
726,9
511,5
1 023,0
1 023,0
1 023,0
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 307,4
726,9
511,5
1 023,0
1 023,0
1 023,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")
2020-2024 годы
Итого:
2 657,0
539,5
302,5
605,0
605,0
605,0
МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 657,0
539,5
302,5
605,0
605,0
605,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Правдинский»
(МКУ "Правдинский")
2020-2024 годы
Итого:
3 082,4
682,4
600,0
600,0
600,0
600,0
МКУ "Правдинский",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 082,4
682,4
600,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Черкизово»(МКУ "Черкизово")
2020-2024 годы
Итого:
1 983,0
637,0
336,5
336,5
336,5
336,5
МКУ "Черкизово",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 983,0
637,0
336,5
336,5
336,5
336,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Царёво»
(МКУ "Царёво")
2020-2024 годы
Итого:
2 060,0
160,0
475,0
475,0
475,0
475,0
МКУ "Царёво",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 060,0
160,0
475,0
475,0
475,0
475,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№
1730
О внесении изменений в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Культура» на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702, руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:
Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Культура» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 18.12.2019 № 1705, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
Управлению делами администрации Пушкинского городского округа (Холмакова С.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа, и размещение на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа Халилову Н.Р.
Исполняющий полномочия
Главы Пушкинского городского округа А.В. Морозов
Утверждена
постановлением администрации
Пушкинского городского округа
от 10.12.2020 № 1730
Муниципальная программа Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа
«Культура» на 2020 – 2024 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы администрации, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Цели муниципальной программы
Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни;
Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа;
Создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ "Центральная библиотека";
Повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников;
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
Создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе;
Расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа;
Сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
4. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
6. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
7. Обеспечивающая подпрограмма 8
8. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Источники финансирования муниципальной программы
Расходы (тыс. рублей)
в том числе по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства бюджета Московской области
152 468,8
25 286,6
112 060,2
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
32 234,8
100,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 534 857,9
284 713,8
365 917,7
293 395,0
295 415,7
295 415,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего, в том числе по годам:
1 719 561,5
310 100,4
510 112,7
298 433,0
300 457,7
300 457,7
1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы Пушкинского городского округа «Культура» на 2020 – 2024 годы» (далее – Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание целей муниципальной Программы
Пушкинский городской округ, как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян и интеллектуальной элиты нации.
К настоящему времени в Пушкинском городском округе, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная Программа «Культура».
Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Пушкинского городского округа обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.
Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения округа, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры.
Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние полтора десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Пушкинском городском округе. Необходимо определить направление, которое приведёт к решению проблем в сфере культуры.
Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пушкинского городского округа является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения Пушкинского городского округа. Разработка и реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Пушкинского городского округа.
Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем в контексте развития соответствующих отраслей в целом. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.
Цель Программы – комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни; создание условий для сохранения историко-культурного наследия Пушкинского городского округа; создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ «Центральная библиотека»; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения, формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание программно-целевого метода, позволяющего конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха, создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков, развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Реализация программных мероприятий выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:
– работа, направленная в поддержку библиотечного дела;
– работа в области развития музейного движения и охраны памятников;
– работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования;
– работа по укреплению и расширению координационно-творческой управленческой службы;
– совершенствование работы подразделений учреждений культуры как информационно-досуговых центров;
– повышение общего культурного уровня населения;
– сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация программных мероприятий позволит:
– развить сферу культуры в Пушкинском городском округе;
– развить электронные ресурсы библиотек Пушкинского городского округа;
– совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующими планового ремонта, строительства, реконструкции, модернизации;
– поддерживать творческие коллективы Пушкинского городского округа;
– приобщить жителей к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
– создать условия для привлечения высококвалифицированных работников в сферу культуры.
Программа рассчитана на пять лет с 2020 по 2024 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.
3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм Программы
В муниципальную программу «Культура» входит 8 Подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений.
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.
2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».
Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.
Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУ «Краеведческий музей» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг.
На базе МБУ «Краеведческий музей» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов.
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов.
4. Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».
Первое мероприятие Подпрограммы 4 подразумевает организацию и проведение ежегодных государственных, национальных, календарных, народных и исторических праздников и памятных дат учреждениями культуры Пушкинского городского округа.
На базе учреждений культуры проводятся конкурсы и фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания духовности жителей, имеют большое просветительское значение: Международный музыкальный фестиваль «Пересекая время»; Фестиваль музыкального искусства города Пушкино; Открытый фестиваль-смотр детской хоровой музыки.
В рамках реализации второго мероприятия Подпрограммы 4 осуществляется государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.
Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).
Следующее мероприятие Подпрограммы 4 обеспечивает сохранение и развитие учреждений культуры с учётом комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории. Мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры.
Исполнение мероприятий в сфере культуры Подпрограммы 4 также предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах. Оно подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки.
Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества, способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.
5. Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области».
В рамках реализации Подпрограммы 5 планируется проведение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский.
Дом культуры в рабочем посёлке Правдинский стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.
Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»
Доступность и массовость обучения в детских музыкальных и художественных школах позволяет выявлять особо одарённых детей и обеспечивать их дальнейшее профессиональное образование независимо от социального положения и места жительства.
Для обучения особо одаренных детей создаются все необходимые условия, включая обеспечение качественными музыкальными инструментами на всём протяжении обучения, материалами для художественного творчества и т.д.
Кроме того, дополнительное образование в сфере культуры и искусства в Пушкинском городском округе, помимо системы подготовки особо одарённых детей, включает в себя и общеразвивающие программы, которым могут обучаться не только будущие профессионалы, но и все желающие. В Пушкинском городском округе создаются все необходимые условия для сохранения высокого качества художественного образования и для тех детей, которые не планируют становиться профессионалами. Так как способность свободно ориентироваться в классической и современной живописи, музыке и других видах искусства должна стать для молодого поколения нормой и образом жизни.
6. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела».
Архивная отрасль в Пушкинском городском округе ведет отсчет от 1935 года, когда постановлением Президиума Пушкинского райисполкома от 27 апреля 1935 года в соответствии с постановлением Президиума Мособлисполкома от 29 марта 1935 года было принято решение об организации архива в Пушкинском районе. В последние годы многое сделано для обеспечения сохранности документов.
Мероприятия Подпрограммы «Развитие архивного дела» направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Пушкинском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Для выбора правильной стратегии и тактики развития архивного дела в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем архивного дела в городском округе
7. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.
Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности и т.д.
Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
8. Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха.
Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Если учесть все интересы жителей и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.
4. Показатели реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.
Показатели реализации приведены в Приложении 9 к Программе.
5. Методика расчета значений показателей реализации Программы
Методика расчёта значений показателей реализации Программы указана в Приложении 10 к Программе.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы указана в Приложении 11 к Программе.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
- координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
- организацию управления муниципальной программой;
- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
- реализацию муниципальной программы;
- достижение цели и показателей реализации муниципальной программы.
Муниципальным заказчиком Программы является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;
- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
- представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ МО, муниципальных программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.
Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;
- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной программы предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 1 к Программе
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Подпрограмма 1), прогноз развития соответствующей сферы
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал невосполнимой ценности. К объектам культурного наследия относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Пушкинского городского округа.
В Пушкинском городском округе, как и на всей территории Российской Федерации, гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в интересах настоящего и будущего поколений.
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач, как органов государственной власти Российской Федерации и Московской области, так и органов местного самоуправления Пушкинского городского округа.
Сохранение объектов культурного наследия подразумевает выполнение работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы, а также научно-исследовательские, изыскательские работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.
Использование объектов культурного наследия предполагает их эксплуатацию без изменения их особенностей в целях развития науки, образования и культуры, патриотического, идейно-нравственного и эстетического воспитания населения Пушкинского городского округа.
Популяризация объектов культурного наследия обеспечивает повсеместное распространение знаний и информации об объектах культурного наследия, организацию их доступности для всех в целях духовно-нравственного и эстетического воспитание жителей Пушкинского городского округа, повышение их образовательного уровня и организацию досуга.
Объекты культурного наследия на территории Пушкинского городского округа подлежат охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является создание условий для сохранения историко-культурного наследия.
Основными мероприятиями Подпрограммы 1 являются:
- охрана объектов культурного наследия;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2020 и 2021 годах планируется установить информационные надписи на объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности. В 2020 году – основное здание МБУ «Краеведческий музей», в 2021 году – памятник Б.К. Домбровскому.
Кроме того, планируется подготовка проектной документации в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУ «Краеведческий музей». Также Подпрограммой 1 предусмотрено проведение работ по сохранению памятника Б.К. Домбровскому.
3. Показатели реализации Подпрограммы 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:
- разрабатывает Подпрограмму 1;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 1;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 1;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 1 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 2 к Программе
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие музейного дела и народных художественных промыслов
Всего, в том числе:
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
38 274,4
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
38 274,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
(далее – Подпрограмма 2), прогноз развития соответствующей сферы
Музейное дело включает в себя комплектование, учет, хранение, охрану, изучение и использование культурного наследия Пушкинского городского округа. Музеи – это важный и по-своему уникальный ресурс укрепления культурной идентичности.
Одним из важнейших, хотя далеко и не единственным, индикатором состояния дел является динамика посещаемости. Этот показатель в Пушкинском городском округе демонстрирует стабильный рост на протяжении последних лет. Однако, несмотря на это, в МБУ «Краеведческий музей» требуется проведение целого комплекса работ, направленных на расширение спектра предлагаемых услуг. Эта работа должна вестись сразу на нескольких «фронтах»: интенсификация взаимодействия с базовыми аудиториями, информационное подключение новых социальных групп, предоставление более широкого спектра сопутствующих услуг посетителям, образовательные программы, фестивали и так далее. Планомерная работа в этом направлении уже начинает проводиться. Продолжился количественный рост музейных предметов, показанных на выставках. Однако мониторинг выставочных проектов показывает все еще слабую материально-техническую и ресурсную оснащенность.
На базе МБУ «Краеведческий музей» планируется проведение и ежегодное увеличение количества массовых мероприятий, направленных на развитие местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов. В настоящее время особенно остро встает вопрос о сохранении национальной идентичности, традиций и развитии внутреннего социально-культурного потенциала. Народные художественные промыслы являются культурным наследием и достоянием. Они не только ярко презентуют и характеризуют местность, отражая ее ментальность, но воспитывают в подрастающем поколении доброту, усердие, любовь. Специфической особенностью народных художественных промыслов является широкое применение творческого, преимущественно ручного труда художников и мастеров. В связи с этим отсутствие притока молодых специалистов в отрасль является для народных художественных промыслов одним из ключевых вопросов. Поэтому в настоящее время обращается особое внимание на общекультурную значимость народных художественных промыслов, как жизненно важных составляющих для гармоничного развития общества, учитывая, что эти изделия, впитавшие в себя многовековую мудрость, пользуются спросом у населения.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям; поддержка народных художественных промыслов.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
- обеспечение выполнения функций муниципальных музеев;
- сохранение и развитие народных художественных промыслов.
В связи со слабой материально-технической и ресурсной оснащенностью приоритетными направлениями развития музейного дела в Пушкинском городском округе в период реализации муниципальной программы является: расширение доступа к культурным ценностям, в том числе путем информатизации отрасли и использования современных информационных технологий; укрепление материально-технической и ресурсной базы; активизация просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности; совершенствование постоянно действующих экспозиций; увеличение выставочных проектов; развитие сотрудничества музея с творческими индустриями; развитие семейного посещения.
Перед руководством музея поставлена задача сделать так, чтобы гражданам было интереснее ходить в музей, а музейным работником было интереснее и плодотворнее работать, чтобы росла посещаемость музея, росли внебюджетные доходы. Для достижения данной задачи планируется подготовка проектной документации для вхождения государственную программу в целях реконструкции и реставрации основного здания МБУ «Краеведческий музей».
3. Показатели реализации Подпрограммы 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:
- разрабатывает Подпрограмму 2;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 2 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 2;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 3 к Программе
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
Паспорт 3 Подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
404 842,7
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
404 842,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы (3) «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма 3), прогноз развития соответствующей сферы
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и направлена на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения Пушкинского городского округа. Библиотека является важнейшим звеном информационной службы, повышая информационную культуру своих читателей. Библиотека учит понимать книгу как инструмент духовного развития, объект гуманитарной культуры, она поддерживает и развивает интерес человека к чтению, пробуждает и формирует творческие способности. Библиотеки выполняют не только информационные и культурно-просветительные, но и досуговые функции, предоставляют свободный и бесплатный доступ к информации, знаниям, культуре для всех социальных групп – молодежи, пенсионеров, инвалидов и др.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» направлена на преодоление существующего отставания библиотек Пушкинского городского округа в использовании современных информационных технологий, условий хранения и обеспечение безопасности библиотечных фондов, на усиление роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни жителей Пушкинского городского округа. В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, а также расширение информационного пространства в связи с необходимостью компьютеризации библиотечных процессов. Фонды библиотек, вследствие интенсивного использования, приходят в негодность, устаревают по содержанию и требуют постоянного обновления, часть филиалов испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы. Необходимо комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов муниципальных библиотек на основе электронной каталогизации. Также острой проблемой остается приобретение мебели и библиотечной техники. Большинство сельских филиалов не обеспечены современным оборудованием, часть помещений не отвечает существующим требованиям и стандартам. Основная причина – отсутствие финансовых средств.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы МБУ «Центральная библиотека».
Основным мероприятием Подпрограммы 3 является:
- организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области.
Население Пушкинского городского округа обслуживают 25 отделений МБУ «Ценральная библиотека». Библиотеки активно работают с читателями, в помощь учебному процессу проводят беседы, обзоры литературы, викторины, часы поэзии, оформляют книжные выставки к юбилейным датам писателей. Ежегодно проводятся интересные мероприятия с детьми в каникулярное время.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия для модернизации и развития библиотечного дела в Пушкинском городском округе, обеспечить равный доступ населения к информационным ресурсам. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3:
- совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- формирование у населения устойчивого интереса к чтению;
- создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации;
- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек, обеспечение доступности услуг библиотек для категорий населения, требующих социальной поддержки;
- повышение профессиональной компетентности работников муниципальных библиотек.
3. Показатели реализации Подпрограммы 3
Показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 3
Достижение целей Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 3:
- разрабатывает Подпрограмму 3;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 3;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 3, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 3, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 3 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 3 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 3;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 3 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 4 к Программе
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
Паспорт 4 Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии
Всего, в том числе:
185 026,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
940 987,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
184 926,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
940 887,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» (далее – Подпрограмма 4), прогноз развития соответствующей сферы
Первым мероприятием Подпрограммы 4 является государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников.
Сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения учреждений культуры села. Многие руководители субъектов Российской Федерации, говоря о проблемах сельской культуры отмечают, что «нет такой сферы общественной жизни, которой в последнее десятилетие уделялось бы так мало внимания на общенациональном уровне и где так низко ценился бы труд людей». Низкий уровень оплаты труда в условиях особенно высокой загрузки в выходные и праздничные дни делают профессию мало престижной.
Решение проблемы видится в создании условий для материального стимулирования специалистов культуры села в виде денежного поощрения за высокое профессиональное мастерство, разработку и реализацию инновационных форм работы с населением, за продвижение основ традиционной культуры в семейное воспитание и общественное сознание, обучение детей, организацию и проведение межпоселенческих мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов).
Отбор номинантов осуществляется на конкурсной основе, что вовлекает в процесс совершенствования работы наибольшее количество специалистов и в конечном итоге позволяет обновить кадровый состав наиболее творческими профессионалами.
Втрое мероприятие Подпрограммы 4 обеспечивает сохранение и развитие учреждений культуры с учётом комплексного и системного подхода. На территории Пушкинского городского округа функционирует 12 учреждений культурно-досугового типа. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, развивают навыки творческого общения. Культурная жизнь является фактором, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории.
Данное мероприятие направлено на создание оптимальных условий для удовлетворения социальных и культурно-досуговых потребностей населения Пушкинского городского округа, а также на повышение качества услуг в сфере культуры. Для решения поставленных задач необходимо:
- развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры для удовлетворения изменяющихся запросов различных групп населения в современных условиях;
- обновление специального оборудования учреждений культуры, предотвращение физического износа зданий, оборудования и инвентаря;
- модернизация уже существующих учреждений культуры.
Третье мероприятие Подпрограммы 4 предполагает участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в различного уровня фестивалях и конкурсах подразумевает планирование и организацию ряда публичных выступлений художественных коллективов в других районах, городах или странах с показом и представлением своего вида искусства. Основными отличительными чертами данной деятельности являются жанровое многообразие исполняемых произведений и освоение новой сценической или концертной площадки. Работа в высоком темпе с учетом множества факторов требует точных расчетов, касательно транспорта, передвижения и прочих организационных деталей. Данное мероприятие способствует повышению профессионального уровня работников культуры и творческого роста участников художественных коллективов.
По традиции, творческие сезоны с каждым годом все насыщеннее на предмет участия коллективов. Каждое конкурсное событие требует своего внимания, к участию ведётся серьезная подготовка. В Пушкинском городском округе в данном направлении постоянно проводится стабильная с высокими результатами работа, которая вносит особо значимый вклад в развитие культуры Пушкинского городского округа своей плодотворной, яркой творческой деятельностью, что подтверждается высокой оценкой специалистов и общественности.
Творческие коллективы представляющие Пушкинский городской округ обладают высокой современной сценической, музыкальной, хореографической, театральной культурой, профессиональным мастерством, необходимым творческим потенциалом, позволяющим решать новые художественные задачи на современном уровне социального развития. Своими программами, концертами, выступлениями они содействуют нравственному и эстетическому воспитанию населения, укреплению межнационального и международного культурного сотрудничества способствуют формированию положительного образа Пушкинского городского округа как территории с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их лучших работников; создание условий для культурного отдыха населения путём проведения культурно-досуговых массовых мероприятий; привлечение жителей Пушкинского городского округа к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам; формирование благоприятных условий для создания пропаганды, распространения и популяризация исполнительского искусства; повышение доступности и качества концертного обслуживания населения.
С целью эффективного решения проблемы материального стимулирования специалистов культуры села на федеральном уровне установлена 1 тысяча денежных поощрений в размере по 50 тыс. рублей каждое ежегодно, начиная с 2013 года.
Денежное поощрение выплачивается лучшим работникам сельских учреждений культуры за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение методик новых форм досуговой деятельности, за высокое профессиональное мастерство. Выплата денежных поощрений осуществляется по результатам конкурса.
Проект призван объединить интересы местной власти и культуры в вопросах организации досуга населения, возрождения традиционной народной культуры на селе. Повышение уровня жизни на селе, а также повышение престижа профессий, связанных с культурой села в настоящее время является приоритетной задачей государства.
Сотрудники МБУ «Центральная библиотека» ежегодно, начиная с 2018 года, становятся победителями конкурса и получают государственную поддержку как лучшие сельские учреждения культуры и их лучшие работники.
В современных условиях инфраструктура учреждений культуры и искусства должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов потребителей культурных услуг. Решение этой актуальной задачи на нынешнем этапе тормозится слабой материально-технической базой учреждений культуры, а именно: их недостаточной обеспеченностью специальным оборудованием и оргтехникой. В связи с этим необходимо сконцентрировать ресурсы Подпрограммы 4 на обеспечении жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях путём совершенствования их материально-технической базы, обеспечение современной звуко-, светотехнической и мультимедийной аппаратурой. Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению численности населения, участвующего в культурно массовых мероприятиях, а также будет способствовать увеличению численности проводимых мероприятий и повышению их качества.
Также приоритетным направлением Подпрограммы 4 является привлечение молодых специалистов и повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждений культуры. В Пушкинском городском округе имеется большой процент творческой молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных учреждений, активно вовлекать в работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет способствовать созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала.
Участие творческих коллективов Пушкинского городского округа в конкурсах и фестивалях различного уровня открывает возможность выйти за пределы постоянного круга общения, получать новые впечатления от общения с коллегами, расширять во многих отношениях профессиональный кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и оценивать общий уровень исполнительской культуры, расширять и развивать творческие связи для поиска новых выразительных средств художественного осмысления действительности.
3. Показатели реализации Подпрограммы 4
Показатели реализации Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 4
Достижение целей Подпрограммы 4 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 4. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 4 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 4:
- разрабатывает Подпрограмму 4;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 4;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 4, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 4, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 4 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 4 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 4 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 4 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 5 к Программе
Подпрограмма 5«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
Паспорт 5 Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области
Всего, в том числе:
26 566,9
184 928,7
0,0
0,0
0,0
211 495,6
Средства бюджета Московской области
20 084,6
106 972,2
0,0
0,0
0,0
127 056,8
Средства федерального бюджета
0,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
32 134,8
Средства бюджета Пушкинского городского округа
6 482,3
45 821,7
0,0
0,0
0,0
52 304,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» (далее – Подпрограмма 5), прогноз развития соответствующей сферы
В рамках реализации национального проекта «Культура» – «Культурная среда» предполагается масштабное создание и реновация объектов культуры. С этой целью Пушкинский городской округ получает субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности), и субсидии для приобретения музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской области.
Предоставление первой субсидии осуществляется в целях проведения капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории здания Дома культуры, расположенного по адресу: рабочий посёлок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.
Многократные обращения жителей и граждан, работающих на территории рабочего посёлка Правдинский, свидетельствуют о наличии нереализованных культурных запросов населения, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности объемом и уровнем культурно-досуговых услуг.
Дом культуры в рабочем посёлке Правдинский стал пилотным проектом всероссийского открытого конкурса на разработку дизайн-проектов пространств домов культуры Подмосковья. Основной задачей является модернизировать существующее здание под сегодняшние запросы жителей, чтобы в нём могли проводиться массовые мероприятия, осуществлять свою деятельность различные кружки и секции, чтобы Дом культуры стал многофункциональным.
Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта прошла государственную экспертизу. Введение в эксплуатацию здания Дома культуры запланировано на 4 квартал 2021 года.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 5
Целью Подпрограммы 5 является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
Основным мероприятием Подпрограммы 5 является:
- Федеральный проект «Культурная среда».
Документация по проведению капитального ремонта здания Дома культуры в рабочем посёлке Правдинский подготовлена с учетом выбранных стратегий развития, как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности учреждения, что позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждения.
Реализация данного мероприятия позволит:
- предотвратить дальнейшее ветшание и разрушение здания, продлить сроки службы конструктивных элементов;
- улучшить условия труда работников муниципальных учреждений культуры;
- нарастить материально-технические ресурсы для развития деятельности по оказанию культурно-досуговых услуг населению;
- повысить качество и расширить перечень культурно-досуговых услуг;
- обеспечить рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг.
Все указанные меры способствуют повышению посещаемости учреждений культурно-досугового типа Пушкинского городского округа и посещаемости культурно-массовых мероприятий, повышению уровня работы домов культуры, что и является основной задачей проекта «Культурная среда».
3. Показатели реализации Подпрограммы 5
Показатели реализации Подпрограммы 5 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 5
Достижение целей Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 5. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 5 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 5 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 5:
- разрабатывает Подпрограмму 5;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 5;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 5, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 5, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 5 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 5 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 5 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 5 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 5 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 6 к Программе
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
Паспорт 6 Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие архивного дела
Всего, в том числе:
8 180,4
8 413,4
8 395,5
8 395,5
8 395,5
41 780,3
Средства бюджета Московской области
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
25 412,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
16 368,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела» (далее – Подпрограмма 6), прогноз развития соответствующей сферы
Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.
По состоянию на 01.10.2019 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа (далее – архивный отдел), насчитывал 391 фонд, 75367 ед.хр., из них 1019ед.хр. отнесены к федеральной собственности, 54345 ед.хр. – к собственности Московской области, 20003 ед.хр. – к муниципальной собственности.
В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 48 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела включено 36 организаций.
Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 80,6 процентов.
Архивный отдел расположен в двух помещениях общей площадью 331 кв.м., в том числе архивохранилищ 209,6 кв.м. Помещения расположены на 1-х этажах жилых пятиэтажных домов. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными стеллажами (1426 п.м.).
В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда.
Архивный отдел проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 создан электронный фонд пользования на 728 ед.хр., что составляет 0,95 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.
В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 4000 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.
В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Организована работа читального зала архива.
Ежегодно проводятся 4 информационных мероприятий, в том числе 1 выставка, 1 день открытых дверей, 2 экскурсии и др.
В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры зданий (помещений) занимаемых муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2020 году необходимо провести замену модулей автоматической системы порошкового пожаротушения в одном из помещений архивного отдела.
Загруженность хранилищ архивного отдела на 01.10.2019 года составляет 93,6%, в связи с чем, отделу требуется выделение дополнительных помещений, либо предоставление нового помещения, соответствующего требованиям хранения архивных документов.
В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося и дополнительно предоставленного полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами).
В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 6
Цель муниципальной подпрограммы – обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.
Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела» позволит:
- довести до уровня 81,5 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве за счет предоставления дополнительных помещений, оборудования их передвижными стеллажами и приема документов, хранящихся в источниках комплектования архивного отдела сверх установленного срока;
- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд» на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;
- сформировать электронный фонд пользования архивными документами;
- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;
- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».
Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела за период до 2024 года позволит провести следующую работу:
- картонирование, перекартонирование дел – 7500 единиц хранения;
- проверка наличия и физического состояния дел – 38 000 единиц хранения;
- ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
- прием на хранение 7500 единиц хранения;
- представление к утверждению описей управленческой документации – 6500 единиц хранения;
- представление к согласованию описей на документы по личному составу – 700 единиц хранения;
- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 15000 архивных справок;
- перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид – 40 описей;
- создание электронного фонда пользования 100 ед.хр.
Инерционный прогноз развития:
- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;
- продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;
- стопроцентная загруженность архивного отдела приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;
- будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;
- ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;
- снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.
Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела» направлена на:
- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие архивного дела» являются:
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах;
- временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Реализация данных мероприятий направлена на организацию хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, относящихся к государственной и муниципальной формам собственности.
Выполнение мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативных условий хранения архивных документов, систематическое пополнение муниципального архива документами Архивного фонда Московской области, оказание информационных услуг на основе архивных документов, обеспечение доступа в очной и удаленной форме к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним.
В ходе выполнения мероприятий будет обеспечена сохранность документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, повысится доступность архивных документов для всех категорий и групп населения, в том числе в форме удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.
3. Показатели реализации Подпрограммы 6
Показатели реализации Подпрограммы 6 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 6
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 6 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 6
Достижение целей Подпрограммы 6 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 6. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 6 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 6 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 6 является Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 6:
- разрабатывает Подпрограмму 6;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 6;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 6, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 6, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 6 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 6 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 6 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 6;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 6 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 6 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 7 к Программе
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»
Паспорт 7 Подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Обеспечивающая подпрограмма
Всего, в том числе:
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
82 181,3
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
82 181,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8 «Обеспечивающая программа» (далее – Подпрограмма 7), прогноз развития соответствующей сферы
Данная подпрограмма подразумевает организацию и проведение праздничных мероприятий в Пушкинском городском округе.
Праздник – это неотъемлемая часть любой народной культуры, это не только дни отдыха, но и итог определённого периода, цикла, этапа жизнедеятельности людей. Праздники существовали во все времена, и несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и творческих интересов.
Масштабы и формы проведения праздничных мероприятий в Пушкинского городском округе имеют большое разнообразие.
Праздник – это неотъемлемая часть любой народной культуры, это не только дни отдыха, но и итог определённого периода, цикла, этапа жизнедеятельности людей. Праздники существовали во все времена, и несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и творческих интересов.
Во время проведения праздничных мероприятий открываются широкие возможности для общения, что является одним из видов духовного творчества людей. Праздник обеспечивает такую организацию досуга, которая основывается не только на восприятии, но и на активном действии.
Ежегодно в Пушкинском городском округе проводится более 2000 культурно-массовых мероприятий, среди них, уже ставшие традиционными: Елки во дворах, День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский день, День работника культуры, День труда, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Международный День защиты детей, День Любви, семьи и верности и т.д.
На базе учреждений культуры проводятся конкурсы и фестивали, которые играют значительную роль в сфере воспитания духовности жителей, имеют большое просветительское значение: Международный музыкальный фестиваль «Пересекая время»; Фестиваль музыкального искусства города Пушкино; Открытый фестиваль-смотр детской хоровой музыки.
При подготовке и проведении мероприятий следует учитывать определенные требования, которые необходимо соблюдать, чтобы достичь поставленных целей:
- мероприятие должно создавать цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирование определенных установок;
- следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга участников, чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и дарования;
- мероприятие не должно быть перегружено и затянуто;
- мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм подачи материала, чем красочнее и ярче, тем сильнее будет его влияние на эмоциональную атмосферу;
- при подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрастные и психологические особенности участников.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является расширение возможностей для культурного и духовного развития жителей Пушкинского городского округа.
Основным мероприятием Подпрограммы 7 является:
- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
Выбор целей Подпрограммы 7 обусловлен необходимостью расширения возможностей для культурного и духовного развития жителей, создания благоприятных условий для творчества и самореализации, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения.
В число приоритетов культурной политики включена информатизация сферы культуры как важнейший системный фактор создания нового типа культурного пространства.
Важным направлением Подпрограммы 7 остается привлечение как можно большего количества жителей города для участия в культурно-массовых мероприятиях и постоянное улучшение качества предоставляемых услуг. Прямой социальный эффект от реализации Подпрограммы 7 связан с приобщением людей к богатому культурному наследию Пушкинского городского округа, повышением интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к малой Родине.
На основании этого Подпрограмма 7 определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, регионального и местного значения. Подпрограмма 7 определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Эффективность реализации Подпрограммы 7 зависит от уровня финансирования мероприятий и их выполнения.
3. Показатели реализации Подпрограммы 7
Показатели реализации Подпрограммы 7 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 7
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 7 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 7
Достижение целей Подпрограммы 7 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 7. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 7 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 7 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 7 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 7:
- разрабатывает Подпрограмму 7;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 7;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 7, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 7, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 7 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 7 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 7 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 7 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 7 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 8 к Программе
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Паспорт 8 Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление развития отраслей социальной сферы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств - администрация Пушкинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого:
Развитие парков культуры и отдыха
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 8), прогноз развития соответствующей сферы
Современный городской парк культуры и отдыха должен представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие:
- пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей;
- создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей, так и гостей;
- обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества.
- обеспечение отдыхающим гражданам культурного отдыха, а также всеми сопутствующими необходимыми услугами.
В рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья» в 2017 году были получены денежные средства на создание и благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща» при МБУ ДК «Пушкино». В период 2017-2019 годы на территории парка был проведён ряд мероприятий, в частности, установлена детская площадка, ограждение парка, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. На момент начала реализации Подпрограммы 8 парк культуры и отдыха «Березовая роща» является единственным в Пушкинском городском округе, входящим в состав юридического лица, в связи с чем он оценивается на предмет соответствия Региональному парковому стандарту, который устанавливает основные требования и параметры, необходимые для создания привлекательных, качественных, безопасных и комфортных условий для отдыха жителей и гостей Московской области в парках.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 8
Целью Подпрограммы 8 является создание современных комфортных условий отдыха и развитой инфраструктуры парков; сохранение культурного потенциала парков культуры и отдыха; развитие новой системы организации культурного досуга жителей Пушкинского городского округа и развитие малозатратных форм отдыха.
Основным мероприятием Подпрограммы 8 является:
- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха.
Несмотря на это, посещаемость парка увеличивается с каждым годом. Немалую роль здесь играют бесплатный открытый вход, наличие прогулочной зоны и зоны тихого отдыха, наличие спортивно-оздоровительной зоны, зоны отдыха детей. Также необходимо учитывать, что посетителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности и профессиональных артистов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народных гуляний.
Проведённый мониторинг показал, что в первой половине дня примерно 80% посетителей – пожилые люди, причем половина из них с детьми дошкольного возраста. Живут они недалеко от парка: на расстоянии, преодолеваемом за 15-20 мин. пешком.
После 15 ч в парк приходит много школьников для занятий физкультурой и спортом, играми, самодеятельностью, техническим и художественным творчеством.
Вечером парк посещают преимущественно молодые и среднего возраста люди. Молодых парк привлекает возможностью общения, занятий физкультурой и спортом, развлечениями (танцы, эстрады, кино).
Зимой картина иная – основную массу посетителей составляют любители покататься на лыжах, санках.
Если учесть все эти интересы и сделать поправку на рост культурного уровня и благосостояния населения, пути развития, возможности ландшафтной архитектуры, то можно с большой степенью вероятности утверждать, что потребность жителей Пушкинского городского округа в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.
3. Показатели реализации Подпрограммы 8
Показатели реализации Подпрограммы 8 приведены в приложении 9 к Программе.
4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 8
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 8 приведена в приложении 10 к Программе.
5. Перечень мероприятий Подпрограммы 8
Достижение целей Подпрограммы 8 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 8. Перечень мероприятий приведен в приложении 11 к Программе.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 8 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 8 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее – Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 8 является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 8:
- разрабатывает Подпрограмму 8;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 8;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 8, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 8, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8
С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы 8 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8;
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8 содержит:
- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Подпрограммы 8 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
- К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 8 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
- анализа достижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации муниципальной Подпрограммы 8;
- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Подпрограммы 8 предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 8 согласно приложению 6 к Порядку.
Приложение 9 к Программе
Показатели реализации муниципальной программы
«Культура»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
1.1
Основное мероприятие 01. Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)
1.1.1
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
единица
0
0
1
0
0
0
01
1.1.2
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи
Отраслевой показатель
процент
0
0
50
50
100
100
01
1.2.
Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
1.2.1
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
0
0
0
50
50
50
02
2.
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
2.1
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2.1.1
Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества
посещений музеев
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
процент
115
117
122
125
127
129
01
2.1.2
Перевод в электронный вид музейных фондов
Отраслевой показатель
процент
0,0
4 000
20 000
20 000
20 000
20 000
01
3.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
3.1
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
3.1.1
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Отраслевой показатель
человек
46 340
35 526
44 036
44 400
44 410
44 420
01
3.1.2
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Обращение Губернатора Московской области
единица
2
3
4
4
5
5
01
3.1.3
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
Отраслевой показатель
посещений
1,65
1,70
1,76
1,81
1,86
1,89
01
4.
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
4.1
Основное мероприятие 02. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников
4.1.1
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)
Показатель к соглашению с ФОИВ
процент по отношению к базовому значению
116,0
116,5
-
-
-
-
02
4.2
Основное мероприятие 05. Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
4.2.1
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов
Региональный проект «Творческие люди Подмосковья»
единица
2 005
2 025
2 045
2 066
2 086
2 107
04
4.2.2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Указ Президента Российской Федерации
процент
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
04
5.
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
5.1
Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»
5.1.1
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
тысяча посещений
324,351
336,011
348,386
360,991
373,215
379,676
А1
5.1.2
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.2.1
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Региональный проект «Культурная среда»
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.3
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
Показатель к соглашению с ФОИВ
единица
0
0
1
0
0
0
А1
5.1.4
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2021 год)
Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»
единица
0
0
0
0
0
0
А1
6.
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
6.1
Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
6.1.1
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
80,6
80,7
80,8
80,9
81,0
81,5
01
6.1.2
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
100
100
100
100
100
100
01
6.1.3
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
0,95
0,99
1,02
1,04
1,07
1,10
01
6.2
Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
6.2.1
Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
единица
0
0
1
0
0
0
02
6.2.2
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
процент
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
02
7
Обеспечивающая подпрограмма 8
7.1
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
7.1.1
Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году
Показатель муниципальной программы
процент
100
100
100
100
100
100
01
8
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»
8.1
Основное мероприятие 01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
8.1.1
Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования
Показатель муниципальной программы
единица
1
2
2
2
2
2
01
Приложение 10 к Программе
Методика расчёта значений показателей реализации программы
«Культура»
№ п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя и единица измерения
Исходные материалы
Периодичность предоставления
1
2
3
4
5
1.
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация
Кб+n,
где:
Кб – базовый кооффициент – количество проектной документации, разработанной в рамках муниципальной программы;
n – количество проектной документации разработанных в рамках муниципальной программы в текущем году;
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
2.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
ДН = (Н/Кб)х100,
где:
Дн – доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ;
Кб – базовый кооффициент – количество ОКН в собственности муниципального образования;
Н – количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
3.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах
ДН = (Н/Кб)х100,
где:
Дн – доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ;
Кб – базовый кооффициент – количество ОКН в собственности муниципального образования;
Н – количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовая
4.
Макропоказатель подпрограммы.
Увеличение общего количества посещений музеев
У% = Ко / Кп х 100%,
где:
У% – количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп – количество посещений в 2017 году, тыс. чел.
Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея»
Годовая
5.
Перевод в электронный вид музейных фондов
МФ% = Мфо/Мфп х 100%,
где:
МФ% – количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации
Годовая
6.
Макропоказатель подпрограммы.
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
Число посетителей библиотек
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Годовая
7.
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек»
Годовая
8.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
ПБ = П/Н,
где:
П – количество посещений;
Н – численность населения Московской области
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
Годовая
9.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)
I = (Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100где:I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;К2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.;Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.
Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
Годовая
10.
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т. ч. творческих фестивалей
Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий
Отчеты о проведенных мероприятиях
Годовая
11.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Ск = Зк / Дмо x 100%,
где:
Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;
Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
Квартальная
12.
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (приоритетный на 2021 год)
Ii = ∑t Ati / ∑t At2018 * 100 (%),
где:
Ii – число посещений организаций культуры в i-м году по отношению к базовому (2018) году, %;
Ati – число посещений организаций культуры t-вида в i-м году, тыс. посещений;
At2018 – число посещений организаций культуры t-вида в 2018 (базовом) году, тыс. посещений;
i – годы реализации национального проекта «Культура», i = 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
базовым периодом оценки целевого показателя является 2018 год;
t – вид организации культуры
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 22.07.2020 № Р-944
Годовой
13.
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
(приоритетный на 2021 год)
Δ М + Δ КДУ + Δ ЦКР + ΔДШИ = расчёт показателя за отчетный год,
где:
Δ М – количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ – количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР – количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году;
ΔДШИ – количество детских школ искусств, отремонтированных в текущем году
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовой
14.
Количество капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Δ КДУ = расчёт показателя за отчетный год,
где:
Δ КДУ – количество объектов культурно-досуговых учреждений в сельской местности, отремонтированных в отчетном году
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовой
15.
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
2021 год - Дом культуры, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 31а.
По итогам мониторинга ОМСУ
Годовой
16.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование(приоритетный на 2021 год)
Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами + Δ ДШИ федеральный проект = расчет показателя за отчетный год,где:Δ КЗ – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;Δ АК – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;Δ Бм – количество муниципальных библиотек переоснащенных по модельному стандарту;Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами – детские школы искусств, оснащенные музыкальными инструментами;Δ ДШИ федеральный проект – музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
Годовая
17.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану – доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну – количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф – количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации»)
Ежегодно
18.
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А – доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве;
Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год»; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2020 год и их отчетности за 2019 год
Ежеквартально
19.
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Дэц = Дпэц / До х 100%,
где:
Дэц – доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;
Дпэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 28.10.2019 № 33Исх-1311/33-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2020 год и их отчетности за 2019 год
Ежеквартально
20.
Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
К = Кф/Кп,
где:
К – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению;
Кф – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению в текущем году;
Кп – количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых предусмотрено проведение работ по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению
Акт выполненных работ
1 раз в год
21.
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
С = Спмо / Соб х 100, где:С – доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции;Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области за отчетный период;Соб – общая сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, перечисленная бюджету муниципального образования в отчетный период
Отчет об использовании субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах Московской области, по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.12.2019 № 959/43 (в ред. постановления Правительства Московской области от 20.08.2020 № 528/26)
Ежеквартально
22.
Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Y = P/Z*100%,
где:
Y – доля проведенных культурно-досуговых мероприятий;
P – количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
Z – количество запланированных культурно-досуговых мероприятий.
По итогам мониторинга
Ежеквартально
23.
Количество действующих парков культуры и отдыха на территории муниципального образования
Количество парков культуры и отдыха, имеющих правовой статус юридического лица либо входящих в состав юридического лица.
Форма федерального статистического наблюдения №11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)»
Ежеквартально
Приложение 11 к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Культура»
№ п/п
Мероприятия по реализации программы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
Результаты выполнения мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
1.1
Основное мероприятие 01.
Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Принятие мер, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия
1.1.1
Мероприятие 01.01.
Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1.1.2
Мероприятие 01.02.
Разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Предотвращение повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия, соблюдение установленного порядка их использования
1.2
Основное мероприятие 02.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Выявление, использование, учёт и обеспечение сохранности объектов культурного наследия. Осуществление общественной доступности недвижимого культурного наследия
1.2.1
Мероприятие 02.01
Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Инженерное обследование, разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа
1.2.2
Мероприятие 02.02Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия
1.2.3
Мероприятие 02.03
обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия ,находящихся в собственности муниципальных образований
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Приспособление объектов культурного наследия для современного использования
Итого по Подпрограмме 1
2020-2024 годы
*
*
*
*
*
*
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»
2.1
Основное мероприятие 01.
Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
2020-2024 годы
Итого:
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
МБУ "Краеведческий музей",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение числа посетителей муниципальных музеев
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1
Мероприятие 01.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи
2020-2024 годы
Итого:
35 296,1
3 406,5
7 972,4
7 972,4
7 972,4
7 972,4
МБУ "Краеведческий музей",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 296,1
3 406,5
7 972,4
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2
Мероприятие 01.02.Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей
2020 год
Итого:
2 978,3
685,0
2 293,2
0,0
0,0
0,0
МБУ "Краеведческий музей",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 978,3
685,0
2 293,2
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 2
2020-2024 годы
Итого:
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
38 274,4
4 091,5
10 265,6
7 972,4
7 972,4
7 972,4
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»
3.1
Основное мероприятие 01.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
2020-2024 годы
Итого:
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
МБУ "Центральная библиотека",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение числа посетителей муниципальных библиотек
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.1
Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки
2020-2024 годы
Итого:
388 866,9
71 020,3
79 461,6
79 461,6
79 461,6
79 461,6
МБУ "Центральная библиотека",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
388 866,9
71 020,3
79 461,6
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2
Мероприятие 01.04.Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек
2020 год
Итого:
15 975,8
957,0
15 018,8
0,0
0,0
0,0
МБУ "Центральная библиотека", Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
15 975,8
957,0
15 018,8
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 3
2020-2024 годы
Итого:
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
404 842,7
71 977,4
94 480,4
79 461,6
79 461,6
79 461,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
4.1
Основное мероприятие 02.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников
2020-2024 годы
Итого:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1
Мероприятие 02.01.Государственная поддержкалучших работников сельскихучреждений культуры
2020-2024 годы
Итого:
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2
Основное мероприятие 05.
Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
2020-2024 годы
Итого:
940 887,1
184 926,3
200 784,5
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Увеличение посещаемости учреждений культурно-досугового типа
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
940 887,1
184 926,3
200 784,5
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1
Мероприятие 05.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – культурно-досуговые учреждения
**
2020-2024 годы
Итого:
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечение деятельности учреждений культуры. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.2
Мероприятие 05.02.
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта – культурно-досуговых учреждений
***
2020-2024 годы
Итого:
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.3
Мероприятие 05.03.Мероприятия в сфере культуры
2020 год
Итого:
2 088,0
450,0
288,0
450,0
450,0
450,0
МБУ "ДК "Пушкино",
МБУ «Ельдигинский СДК»,Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Участие творческих коллективов в различного уровня фестивалях и конкурсах в других городах или странах
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 088,0
450,0
288,0
450,0
450,0
450,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 4
2020-2024 годы
Итого:
940 987,0
185 026,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
940 887,0
184 926,3
200 784,6
183 708,9
185 733,6
185 733,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»
5.1
Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная среда»
2020-2021 годы
Итого:
211 495,6
26 566,9
184 928,7
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ «УКС»
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Пушкинского городского округа, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры
Средства бюджета Московской области
127 056,8
20 084,6
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
52 304,0
6 482,3
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
5.1.1
Мероприятие А1.01. Государственная поддержка отрасли культуры
(в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020-2021 годы
Итого:
26 566,9
26 566,9
0,00
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,
МКУ "УКС"
Завершение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области
Средства бюджета Московской области
20 084,6
20 084,6
0,00
-
-
-
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,00
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
6 482,3
6 482,3
0,00
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,00
-
-
-
5.1.2
Мероприятие А1 05.Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)
2020-2021 годы
Итого:
184 928,8
0,0
184 928,8
-
-
-
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы,МКУ «УКС»
Завершение капитального ремонта дома культуры в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа Московской области
Средства бюджета Московской области
106 972,2
0,0
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
45 821,7
0,0
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Итого по Подпрограмме 5
2020-2021 годы
Итого:
211 495,6
26 566,9
184 928,7
-
-
-
Средства бюджета Московской области
127 056,8
20 084,6
106 972,2
-
-
-
Средства федерального бюджета
32 134,8
0,0
32 134,8
-
-
-
Средства бюджета Пушкинского городского округа
52 304,0
6 482,3
45 821,7
-
-
-
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»
6.1
Основное мероприятие 01.
Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Архивный отдел Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела;
МКУ "УКС"
Архивные документы хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд». Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы. Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.1
Мероприятие 01.05.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
2020-2024 годы
Итого:
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2
Основное мероприятие 02.Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Архивный отдел Управления муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела;МКУ "УКС"
Архивные документы, относящиеся к собственности Московской области хранятся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. Архивные фонды муниципального архива, полностью внесены в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд». Архивные документы, переведены в электронно-цифровую форму в количестве, равном 1,1процентов от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве В муниципальный архив принято 100 процентов документов, подлежащих приему в сроки реализации Программы. Все поступившие в муниципальный архив запросы исполнены в нормативные сроки.
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.2.1
Мероприятие 02.01.
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
2020-2024 годы
Итого:
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 7
2020-2024 годы
Итого:
41 780,3
8 180,4
8 413,4
8 395,5
8 395,5
8 395,5
Средства бюджета Московской области
25 412,0
5 202,0
5 088,0
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
16 368,3
2 978,4
3 325,4
3 357,5
3 353,5
3 353,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечивающая подпрограмма 8
7.1
Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Учреждения культурно-досугового типа, отдел культуры
Управления развития отраслей социальной сферы
Обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.1
Мероприятие 01.02.Мероприятия в сфере культуры****
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 8
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»*****
8.1
Основное мероприятие 01.
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому стандарту. Создание достойных условий для отдыха населения
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.1.1
Мероприятие 01.02.
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 9
2020 - 2024 годы
Итого:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
2020-2024 годы
Итого:
1 719 561,5
310 100,4
510 112,7
298 433,0
300 457,7
300 457,7
Средства бюджета Московской области
152 468,8
25 286,6
112 060,2
5 038,0
5 042,0
5 042,0
Средства федерального бюджета
32 234,8
100,0
32 134,8
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 534 857,9
284 713,8
365 917,7
293 395,0
295 415,7
295 415,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание:
*- мероприятия, не требующие финансирования
** - перечень указан в Приложении № 12
*** - перечень указан в Приложении № 13
**** - перечень указан в Приложении № 14
***** - финансирование мероприятий Подпрограммы 9 предусмотрено в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды"
Приложение 12 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
05.01. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения"
Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
2020-2024 годы
Итого:
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
914 775,7
178 535,5
182 414,0
183 258,9
185 283,6
185 283,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
254 572,2
48 727,4
49 314,2
50 827,0
52 851,8
52 851,8
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
254 572,2
48 727,4
49 314,2
50 827,0
52 851,8
52 851,8
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
139 830,8
23 410,7
29 517,1
28 967,6
28 967,6
28 967,6
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
139 830,8
23 410,7
29 517,1
28 967,6
28 967,6
28 967,6
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино»(МБУ ДК "Ашукино")
2020-2024 годы
Итого:
58 876,4
15 663,4
10 803,2
10 803,2
10 803,2
10 803,2
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
58 876,4
15 663,4
10 803,2
10 803,2
10 803,2
10 803,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
24 779,9
6 060,9
4 653,5
4 688,5
4 688,5
4 688,5
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 779,9
6 060,9
4 653,5
4 688,5
4 688,5
4 688,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
72 152,4
14 225,4
14 481,7
14 481,7
14 481,7
14 481,7
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
72 152,4
14 225,4
14 481,7
14 481,7
14 481,7
14 481,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020-2024 годы
Итого:
32 293,1
6 418,3
6 468,7
6 468,7
6 468,7
6 468,7
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
32 293,1
6 418,3
6 468,7
6 468,7
6 468,7
6 468,7
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный» (МБУ ДК "Юбилейный")
2020-2024 годы
Итого:
78 459,8
15 184,2
15 818,9
15 818,9
15 818,9
15 818,9
МБУ ДК "Юбилейный",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
78 459,8
15 184,2
15 818,9
15 818,9
15 818,9
15 818,9
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры»
(МБУ "Ельдигинский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
75 300,4
13 959,9
15 335,1
15 335,1
15 335,1
15 335,1
МБУ "Ельдигинский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
75 300,4
13 959,9
15 335,1
15 335,1
15 335,1
15 335,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
21 368,9
4 515,2
4 232,1
4 207,2
4 207,2
4 207,2
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
21 368,9
4 515,2
4 232,1
4 207,2
4 207,2
4 207,2
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020-2024 годы
Итого:
76 597,7
14 921,5
15 419,1
15 419,1
15 419,1
15 419,1
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
76 597,7
14 921,5
15 419,1
15 419,1
15 419,1
15 419,1
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»(МБУ ДК "Импульс")
2020-2024 годы
Итого:
53 887,3
9 713,5
11 124,9
11 016,3
11 016,3
11 016,3
МБУ ДК "Импульс",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
53 887,3
9 713,5
11 124,9
11 016,3
11 016,3
11 016,3
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
26 657,0
5 735,1
5 245,5
5 225,5
5 225,5
5 225,5
МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
26 657,0
5 735,1
5 245,5
5 225,5
5 225,5
5 225,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 13 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
05.02. "Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений"
Подпрограммы 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
2020-2024 годы
Итого:
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 023,4
5 940,8
18 082,6
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 100,0
0,0
1 100,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
189,0
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
189,0
189,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино» (МБУ ДК "Ашукино")
2020 год
Итого:
1 375,4
576,4
799,0
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 375,4
576,4
799,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
466,5
0,0
466,5
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
466,5
0,0
466,5
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
2 078,3
478,3
1 600,0
0,0
0,0
0,0
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 078,3
478,3
1 600,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020 год
Итого:
576,4
0,0
576,4
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
576,4
0,0
576,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный»
(МБУ ДК "Юбилейный")
2020 год
Итого:
11 879,5
2 311,1
9 568,4
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
11 879,5
2 311,1
9 568,4
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигинский сельский Дом культуры» (МБУ "Ельдигинский СДК")
2020 год
Итого:
505,0
75,0
430,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Ельдигинский СДК",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
505,0
75,0
430,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020 год
Итого:
176,9
76,9
100,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
176,9
76,9
100,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020 год
Итого:
935,2
341,1
594,1
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
935,2
341,1
594,1
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")
2020 год
Итого:
3 335,1
692,9
2 642,2
0,0
0,0
0,0
МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 335,1
692,9
2 642,2
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Левковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Левковский СДК")
2020 год
Итого:
206,0
0,0
206,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Левковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
206,0
0,0
206,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Муниципальное бюджетное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Краеведческий музей» (МБУ "Краеведческий музей")
2020 год
Итого:
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Краеведческий музей",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 200,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 14 к Программе
Перечень получателей субсидий, предусмотренных мероприятием
01.02. "Мероприятия в сфере культуры"
Подпрограммы 8 "Обеспечивающая подпрограмма"
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограммы и получателей субсидий
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий программы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Мероприятия в сфере культуры
2020-2024 годы
Итого:
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
82 181,3
14 257,8
11 240,0
18 894,5
18 894,5
18 894,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Проведение праздничных мероприятий отделом культуры Управления развития отраслей социальной сферы
2020-2024 годы
Итого:
5 299,0
1 099,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 299,0
1 099,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Пушкино»
(МБУ ДК "Пушкино")
2020-2024 годы
Итого:
19 895,0
3 620,0
2 325,0
4 650,0
4 650,0
4 650,0
МБУ ДК "Пушкино",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
19 895,0
3 620,0
2 325,0
4 650,0
4 650,0
4 650,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Строитель»
(МБУ ДК "Строитель")
2020-2024 годы
Итого:
13 375,0
960,0
1 915,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
МБУ ДК "Строитель",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
13 375,0
960,0
1 915,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Ашукино» (МБУ ДК "Ашукино")
2020-2024 годы
Итого:
5 431,7
1 896,7
505,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
МБУ ДК "Ашукино",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 431,7
1 896,7
505,0
1 010,0
1 010,0
1 010,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Культурно-досуговый центр «Созвездие»
(МБУ КДЦ "Созвездие")
2020-2024 годы
Итого:
5 005,0
560,0
635,0
1 270,0
1 270,0
1 270,0
МБУ КДЦ "Созвездие",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 005,0
560,0
635,0
1 270,0
1 270,0
1 270,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Сириус»
(МБУ ДК "Сириус")
2020-2024 годы
Итого:
4 375,0
1 050,0
475,0
950,0
950,0
950,0
МБУ ДК "Сириус",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 375,0
1 050,0
475,0
950,0
950,0
950,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Дальний»
(МБУ ДК "Дальний")
2020-2024 годы
Итого:
5 461,5
911,5
650,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
МБУ ДК "Дальний",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
5 461,5
911,5
650,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Юбилейный»
(МБУ ДК "Юбилейный")
2020-2024 годы
Итого:
7 522,5
540,0
997,5
1 995,0
1 995,0
1 995,0
МБУ ДК "Юбилейный",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
7 522,5
540,0
997,5
1 995,0
1 995,0
1 995,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Ельдигиский сельский Дом культуры» (МБУ "Ельдигинский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
1 201,8
804,8
397,0
0,0
0,0
0,0
МБУ "Ельдигинский СДК",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 201,8
804,8
397,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Степаньковский сельский Дом культуры»
(МБУ "Степаньковский СДК")
2020-2024 годы
Итого:
525,0
70,0
65,0
130,0
130,0
130,0
МБУ "Степаньковский СДК",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
525,0
70,0
65,0
130,0
130,0
130,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Современник»
(МБУ ДК "Современник")
2020-2024 годы
Итого:
4 307,4
726,9
511,5
1 023,0
1 023,0
1 023,0
МБУ ДК "Современник",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
4 307,4
726,9
511,5
1 023,0
1 023,0
1 023,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным бюджетным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Дом культуры «Импульс»
(МБУ ДК "Импульс")
2020-2024 годы
Итого:
2 657,0
539,5
302,5
605,0
605,0
605,0
МБУ ДК "Импульс",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 657,0
539,5
302,5
605,0
605,0
605,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Правдинский»
(МКУ "Правдинский")
2020-2024 годы
Итого:
3 082,4
682,4
600,0
600,0
600,0
600,0
МКУ "Правдинский",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 082,4
682,4
600,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Черкизово»(МКУ "Черкизово")
2020-2024 годы
Итого:
1 983,0
637,0
336,5
336,5
336,5
336,5
МКУ "Черкизово",Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 983,0
637,0
336,5
336,5
336,5
336,5
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14
Проведение праздничных мероприятий Муниципальным казённым учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Царёво»
(МКУ "Царёво")
2020-2024 годы
Итого:
2 060,0
160,0
475,0
475,0
475,0
475,0
МКУ "Царёво",
Отдел культуры Управления развития отраслей социальной сферы
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 060,0
160,0
475,0
475,0
475,0
475,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Не опубликовано. Обнародовано. от 10.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности, 190.020.010 Библиотечное обслуживание. Комплектование и сохранность фондов библиотек МО, 190.020.020 Организация досуга населения, обеспечение услугами организаций культуры, 190.020.050 Создание музеев. Охрана музейных фондов, 190.020.070 Осуществление иных полномочий в области культуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: