Основная информация
Дата опубликования: | 10 декабря 2020г. |
Номер документа: | RU50049020202000246 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Пушкинского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№
1742
О внесении изменений в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702, руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:
Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 18.12.2019 № 1717, изложив ее в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
Управлению делами администрации Пушкинского городского округа (Холмакова С.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа, и размещение на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа Мигачеву Н.В.
Исполняющий полномочия
Главы Пушкинского городского округа А.В. Морозов
Утверждена
постановлением администрации
Пушкинского городского округа
от 10.12.2020 № 1742
.
Муниципальная программа Пушкинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «Управление капитального строительства»)
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Цели муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения, доступности и качества транспортных услуг для населения и обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1 158 563,3
349 404,8
289 442,0
181 458,3
169 129,1
169 129,1
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
590 880,0
192 001,0
115 594,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
567 683,3
157 403,8
173 848,0
89 565,3
73 433,1
73 433,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020 – 2024 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной Программы
Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Пушкинского городского округа. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.
В последние годы транспорт Пушкинского городского округа развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.
Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Пушкинского городского округа. Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты Пушкинского городского округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.
Всего на территории Пушкинского городского округа осуществляется перевозка пассажиров по 57 маршрутам, из которых 35 муниципальных маршрутов, в том числе 17 – социальные.
Из 35 муниципальных маршрутов, 7 смежных межрегиональных, 15 межмуниципальных, в том числе 17 – социальные, по которым заключены 2 муниципальных контракта со сроком на 3 года.
Смежные межрегиональные маршруты:
Перевозчик АО «Мострансавто» 2 маршрута по нерегулируемым тарифам:
№ 425к «Софрино - Москва (а/с ВВЦ)», № 388к «Сергиев-Посад - Москва (м. ВДНХ)».
Перевозчик АО «Мострансавто» 4 маршрута по регулируемым тарифам:
№ 316к «Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (а/с ВВЦ)», № 317к «Красноармейск - Москва (а/с ВВЦ)»,
№ 451 «Пушкино – Москва (м. ВДНХ)», № 509 «ст.Пушкино - Москва (м. Медведково)»
Перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» 1 маршрут по регулируемым тарифам:
№ 581 «МГУ сервиса – Москва (м. Медведково)».
Межмуниципальные маршруты:
Перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» 1 маршрут по регулируемым тарифам:
№ 456 «Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки».
Перевозчик ООО «РАНД-ТРАНС» 2 маршрута по нерегулируемым тарифам:
№ 45к «ст. Пушкино – Королёв (с. Подлипки)», № 44к «ст. Пушкино – Королев (ул. Силикатная).
Перевозчик АО «Мострансавто» 11 маршрутов по регулируемым тарифам:
№ 34 «ст. Софрино - Луговая – Воздвиженское», № 37 «ст. Зеленоградская - Ординово - Новое Гришино», № 41 «ст. Пушкино – сан. Ивантеевка – ст. Пушкино», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск»,
№ 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)», № 40 «ст. Пушкино – ст. Щелково», № 42 «ст. Пушкино – Лесные Поляны», № 43 «Красноармейск – Михайловское», № 47 «ст. Пушкино – Левково», № 33 «Сергиев Посад – Рахманово», № 26 «ст. Болшево - Невзоровское кладбище».
Маршрут № 53к «ст. Пушкино – Пушкинское поле – ст. Ивантеевка» по нерегулируемым тарифам.
Социальные маршруты:
17 маршрутов: № 24 «ст. Пушкино - Лесной (пл. Попова)» ,№ 25 «ст. Правда - Ельдигино – Тишково», № 28 «ст. Пушкино – Костино», № 29 «ст. Пушкино - ст. Тарасовская»,
№ 32 «ст. Правда – Луговая», № 35 «ст. Пушкино – Лесной», № 36 «ст. Правда - Степаньково – сан». Тишково», №38 «ст. Зеленоградская - Лесной (пл. Попова)», № 46 «ст. Зеленоградская - Городок Софрино-1», № 2 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Пушкино», № 3 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Мамонтовская», № 5 «ст. Пушкино - Поликлиника - ст. Мамонтовская», № 8 ст. Мамонтовская – Акулово, № 9 «ст. Пушкино – Акулово», № 10 «ст. Пушкино - ПЭМЗ - ст. Пушкино», 12 «ст. Пушкино -50 лет ВЛКСМ - ст. Пушкино», № 14 «ст. Пушкино - Заветы Ильича».
Исполнитель: (Перевозчик) АО «МОСТРАНСАВТО»
К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;
снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяют сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.
К таким проблемам относятся:
отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.
Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.
В 2019 году на территории Пушкинского городского округа произошло 122 ДТП, в которых погибло 18 человек и получили травмы различной степени тяжести 149 человек.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Пушкинском городском округе, следует отнести:
массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.) всего нарушений на территории Пушкинского городского округа – 29433 ед.;
низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
несовершенство технических средств организации дорожного движения;
недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.
Высокие темпы прироста транспортного парка Пушкинского городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 10 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.
Ежегодно на дорогах Пушкинского городского округа получают ранения около 24 детей.
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ, повышения безопасности дорожного движения.
В настоящее время 20% муниципальных автомобильных дорог требуют проведения работ по текущему ремонту. Недостаточное количество обходных дорог приводит к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. Технические параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки.
Развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики и транспортной инфраструктуры, обеспечение требуемого технического состояния и пропускной способности, остается одной из основных задач администрации Пушкинского городского округа, решение которой возможно за счет выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы (далее – муниципальная Программа)
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной Программы с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Пушкинского городского округа в рамках муниципальной Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.
Реализация муниципальной Программы в полном объеме позволит обеспечить:
сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
повышение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути;
ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования.
3. Перечень подпрограмм и краткое их описание
При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.
Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств Пушкинского городского округа Московской области.
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1) направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.
В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма 2) особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы указана в разрезе подпрограмм.
5. Показатели реализации муниципальной Программы
Показатели реализации муниципальной Программы указаны в разрезе подпрограмм.
6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы указана в разрезе подпрограмм.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограммы
Разработка и реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702 (далее – Порядок).
Координатором муниципальной Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на:
координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной Программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
организацию управления муниципальной Программой;
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;
реализацию муниципальной Программы;
достижение цели и показателей реализации муниципальной Программы.
Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы:
разрабатывает муниципальную Программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;
обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;
вводит в подсистему Государственная информационная система "Управление" Московской области (далее - ГАСУ МО) информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;
обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
представляет координатору муниципальной Программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;
обеспечивает соответствие содержания муниципальной Программы, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, муниципальной Программе и изменениям в нее, утвержденным на бумажном носителе.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной Программы.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.
С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Программы Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации муниципальной Программы;
анализа выполнения мероприятий муниципальной Программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Программы;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной Программы, недостижения показателей реализации муниципальной Программы;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Программы предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
к программе
1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Всего: в том числе:
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
135 864,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
100 059,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
35 805,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1
«Пассажирский транспорт общего пользования»
Основной целью реализации Подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1) является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Пушкинского городского округа.
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является:
- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.
Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается организация и проведения следующих мероприятий:
- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств бюджета Пушкинского городского округа;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части автомобильного транспорта);
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части городского электрического транспорта);
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа,
реализуемых в рамках Подпрограммы 1
Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по повышению доступности и качества транспортных услуг для населения наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области организации транспортного обслуживания населения в перспективе на 2020-2024 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит увеличить долю маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Пушкинского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 1.
4. Показатели реализации Подпрограммы 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 1.
5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 1.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702 (далее - Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:
разрабатывает Подпрограмму 1;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком муниципальной Программы и ответственными за выполнение мероприятий;
осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 1;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1;
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 1;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1
С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1 содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 1 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 1 согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
К Подпрограмме 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной
Программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации программы/ подпрограммы
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
1.1
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
Процент
-
90
90
90
90
90
02
1.2
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах
Рейтинг-50
Процент
-
90
90
90
90
90
02
Приложение 2
К Подпрограмме 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник данных
Период представления отчетности
1
2
3
4
5
6
1
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
Процент
Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов
По результатам ведомственных отчетов
Ежеквартально
2
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах
Процент
Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100%
Региональная навигационно-информационная система Московской области
Ежеквартально
Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.*
Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).
Приложение 3
к Подпрограмме 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Мероприятие Подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
135 864,0
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 805,0
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
132 839,0
67 046,0
65 793,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
32 780,0
675,0
32 105,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 02.02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)
2020 г. - 2024 г.
Итого
3 025,0
625,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 025,0
625,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Мероприятие 02.04. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта)
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2020 г.-2024 г.
Итог
135 864,0
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального строительства»
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышения уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 805,0
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
К Программе
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Всего: в том числе:
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
1 022 699,3
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
490 821,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
531 878,3
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
«Дороги Подмосковья»
Основной целью реализации Подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма 2) является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Пушкинского городского округа.
В рамках реализации Подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается организация и проведения следующих основных мероприятий:
- Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышения надежности и безопасности движения по ним в перспективе на 2020-2024 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах округа и ремонт автомобильных дорог, а также поспособствует созданию необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковок вблизи ж/д станций.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 2.
4. Показатели реализации Подпрограммы 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 2.
5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 2
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа от 17.12.2019 № 1702 (далее - Порядок)
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:
разрабатывает Подпрограмму 2;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы 2;
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 2;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2
С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2 содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 2 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
К Подпрограмме 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации программы/ подпрограммы
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2.1
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ
км / пог.м.
-
-
-
-
-
-
05
2.2
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
км/тыс.кв.м
-
15,358/ 107,4774
9,5/ 72,185
10,99/ 80,608
11,45/ 83,94
11,45/ 83,94
05
2.3
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения
Рейтинг-50
чел./100 тыс. населения
-
9,14
9,45
9,45
9,45
9,45
05
2.4
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
м/места
-
50
50
50
-
-
05
Приложение 2
К Подпрограмме 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателей
Источник данных
Период предоставления отчетности
1
2
3
4
5
6
1
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)
км / пог.м.
км / пог.м.
Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения.
-
-
Проектно-сметная документация по объектам входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год
Ежеквартально
2
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)
км/тыс.кв.м)
км/тыс.кв.м
Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения
Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год
Ежеквартально
3
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения
чел./100 тыс. населения
чел./100 тыс. населения
Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Безопасность дорожного движения» , так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти
Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
Ежеквартально
4
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)
м/места
м/места
Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети месного значения в очередном году
Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период
Ежеквартально
Приложение 3
к Подпрограмме 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Мероприятие Подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2020 г. - 2024 г.
Итого
1 022 699,0
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
490 821,0
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
531 878,3
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
2020 г. - 2024 г.
Итого
487 996,0
103 583,0
86 217,0
96 730,0
100 733,0
100 733,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
463 456,0
98 265,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 540,0
5 318,0
4 311,0
4 837,0
5 037,0
5 037,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
2020 г. - 2024 г.
Итого
705,0
705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
705,0
705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
2020 г. - 2024 г.
Итого
27 881,0
27 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
27 365,0
27 365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
516,0
516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Мероприятие 05.04. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
2020 г. - 2024 г.
Итого
506 117,3
149 564,8
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
506 117,3
149 564,8
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1
Мероприятие 05.05.01 Содержание дорог до нормативного
2020 г. - 2024 г.
Итого
476 673,8
120 121,3
136 832,0
84 128,3
67 796.1
67 796.1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
476 673,8
120 121,3
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2
Мероприятие 05.05.02
Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования Пушкинского городского округа
2020 г. - 2024 г.
Итого
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3
Мероприятие 05.05.03
Проектирование автомобильных дорог
2020 г. - 2024 г.
Итого
26 943,5
26 943,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Проектирование автомобильных дорог
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
26 943,5
26 943,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах района
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта, создание парковочного пространства
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2020-2024
итого
1 022 699,3
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
490 821,0
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
531 878,3
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№
1742
О внесении изменений в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702, руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:
Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 18.12.2019 № 1717, изложив ее в редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021 года.
Управлению делами администрации Пушкинского городского округа (Холмакова С.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа, и размещение на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа Мигачеву Н.В.
Исполняющий полномочия
Главы Пушкинского городского округа А.В. Морозов
Утверждена
постановлением администрации
Пушкинского городского округа
от 10.12.2020 № 1742
.
Муниципальная программа Пушкинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы
Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «Управление капитального строительства»)
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Цели муниципальной программы
Повышение безопасности дорожного движения, доступности и качества транспортных услуг для населения и обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1 158 563,3
349 404,8
289 442,0
181 458,3
169 129,1
169 129,1
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
590 880,0
192 001,0
115 594,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
567 683,3
157 403,8
173 848,0
89 565,3
73 433,1
73 433,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
на 2020 – 2024 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной Программы
Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Пушкинского городского округа. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.
В последние годы транспорт Пушкинского городского округа развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.
Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Пушкинского городского округа. Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты Пушкинского городского округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.
Всего на территории Пушкинского городского округа осуществляется перевозка пассажиров по 57 маршрутам, из которых 35 муниципальных маршрутов, в том числе 17 – социальные.
Из 35 муниципальных маршрутов, 7 смежных межрегиональных, 15 межмуниципальных, в том числе 17 – социальные, по которым заключены 2 муниципальных контракта со сроком на 3 года.
Смежные межрегиональные маршруты:
Перевозчик АО «Мострансавто» 2 маршрута по нерегулируемым тарифам:
№ 425к «Софрино - Москва (а/с ВВЦ)», № 388к «Сергиев-Посад - Москва (м. ВДНХ)».
Перевозчик АО «Мострансавто» 4 маршрута по регулируемым тарифам:
№ 316к «Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (а/с ВВЦ)», № 317к «Красноармейск - Москва (а/с ВВЦ)»,
№ 451 «Пушкино – Москва (м. ВДНХ)», № 509 «ст.Пушкино - Москва (м. Медведково)»
Перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» 1 маршрут по регулируемым тарифам:
№ 581 «МГУ сервиса – Москва (м. Медведково)».
Межмуниципальные маршруты:
Перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» 1 маршрут по регулируемым тарифам:
№ 456 «Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки».
Перевозчик ООО «РАНД-ТРАНС» 2 маршрута по нерегулируемым тарифам:
№ 45к «ст. Пушкино – Королёв (с. Подлипки)», № 44к «ст. Пушкино – Королев (ул. Силикатная).
Перевозчик АО «Мострансавто» 11 маршрутов по регулируемым тарифам:
№ 34 «ст. Софрино - Луговая – Воздвиженское», № 37 «ст. Зеленоградская - Ординово - Новое Гришино», № 41 «ст. Пушкино – сан. Ивантеевка – ст. Пушкино», № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск»,
№ 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)», № 40 «ст. Пушкино – ст. Щелково», № 42 «ст. Пушкино – Лесные Поляны», № 43 «Красноармейск – Михайловское», № 47 «ст. Пушкино – Левково», № 33 «Сергиев Посад – Рахманово», № 26 «ст. Болшево - Невзоровское кладбище».
Маршрут № 53к «ст. Пушкино – Пушкинское поле – ст. Ивантеевка» по нерегулируемым тарифам.
Социальные маршруты:
17 маршрутов: № 24 «ст. Пушкино - Лесной (пл. Попова)» ,№ 25 «ст. Правда - Ельдигино – Тишково», № 28 «ст. Пушкино – Костино», № 29 «ст. Пушкино - ст. Тарасовская»,
№ 32 «ст. Правда – Луговая», № 35 «ст. Пушкино – Лесной», № 36 «ст. Правда - Степаньково – сан». Тишково», №38 «ст. Зеленоградская - Лесной (пл. Попова)», № 46 «ст. Зеленоградская - Городок Софрино-1», № 2 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Пушкино», № 3 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Мамонтовская», № 5 «ст. Пушкино - Поликлиника - ст. Мамонтовская», № 8 ст. Мамонтовская – Акулово, № 9 «ст. Пушкино – Акулово», № 10 «ст. Пушкино - ПЭМЗ - ст. Пушкино», 12 «ст. Пушкино -50 лет ВЛКСМ - ст. Пушкино», № 14 «ст. Пушкино - Заветы Ильича».
Исполнитель: (Перевозчик) АО «МОСТРАНСАВТО»
К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:
отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;
снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяют сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.
К таким проблемам относятся:
отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.
Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.
В 2019 году на территории Пушкинского городского округа произошло 122 ДТП, в которых погибло 18 человек и получили травмы различной степени тяжести 149 человек.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Пушкинском городском округе, следует отнести:
массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.) всего нарушений на территории Пушкинского городского округа – 29433 ед.;
низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
несовершенство технических средств организации дорожного движения;
недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.
Высокие темпы прироста транспортного парка Пушкинского городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 10 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.
Ежегодно на дорогах Пушкинского городского округа получают ранения около 24 детей.
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ, повышения безопасности дорожного движения.
В настоящее время 20% муниципальных автомобильных дорог требуют проведения работ по текущему ремонту. Недостаточное количество обходных дорог приводит к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. Технические параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки.
Развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики и транспортной инфраструктуры, обеспечение требуемого технического состояния и пропускной способности, остается одной из основных задач администрации Пушкинского городского округа, решение которой возможно за счет выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы (далее – муниципальная Программа)
Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной Программы с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Пушкинского городского округа в рамках муниципальной Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.
Реализация муниципальной Программы в полном объеме позволит обеспечить:
сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
повышение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути;
ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования.
3. Перечень подпрограмм и краткое их описание
При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.
Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств Пушкинского городского округа Московской области.
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1) направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.
В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма 2) особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы указана в разрезе подпрограмм.
5. Показатели реализации муниципальной Программы
Показатели реализации муниципальной Программы указаны в разрезе подпрограмм.
6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы указана в разрезе подпрограмм.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограммы
Разработка и реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702 (далее – Порядок).
Координатором муниципальной Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на:
координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной Программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
организацию управления муниципальной Программой;
создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;
реализацию муниципальной Программы;
достижение цели и показателей реализации муниципальной Программы.
Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы:
разрабатывает муниципальную Программу;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;
обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;
вводит в подсистему Государственная информационная система "Управление" Московской области (далее - ГАСУ МО) информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;
обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
представляет координатору муниципальной Программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;
обеспечивает соответствие содержания муниципальной Программы, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, муниципальной Программе и изменениям в нее, утвержденным на бумажном носителе.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.
Муниципальный заказчик муниципальной Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной Программы.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.
С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Программы Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации муниципальной Программы;
анализа выполнения мероприятий муниципальной Программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Программы;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной Программы, недостижения показателей реализации муниципальной Программы;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Программы предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
к программе
1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Всего: в том числе:
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
135 864,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
100 059,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
35 805,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1
«Пассажирский транспорт общего пользования»
Основной целью реализации Подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1) является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Пушкинского городского округа.
Основным мероприятием Подпрограммы 1 является:
- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.
Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается организация и проведения следующих мероприятий:
- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств бюджета Пушкинского городского округа;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части автомобильного транспорта);
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части городского электрического транспорта);
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа,
реализуемых в рамках Подпрограммы 1
Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по повышению доступности и качества транспортных услуг для населения наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области организации транспортного обслуживания населения в перспективе на 2020-2024 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит увеличить долю маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Пушкинского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1
Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 1.
4. Показатели реализации Подпрограммы 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 1.
5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 1.
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702 (далее - Порядок).
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:
разрабатывает Подпрограмму 1;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком муниципальной Программы и ответственными за выполнение мероприятий;
осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 1;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1;
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 1;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1
С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1 содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 1;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 1 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 1 согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
К Подпрограмме 1
Показатели реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной
Программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации программы/ подпрограммы
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
1.1
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
Процент
-
90
90
90
90
90
02
1.2
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах
Рейтинг-50
Процент
-
90
90
90
90
90
02
Приложение 2
К Подпрограмме 1
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник данных
Период представления отчетности
1
2
3
4
5
6
1
Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
Процент
Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов
По результатам ведомственных отчетов
Ежеквартально
2
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах
Процент
Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100%
Региональная навигационно-информационная система Московской области
Ежеквартально
Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.*
Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок).
Приложение 3
к Подпрограмме 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
№ п/п
Мероприятие Подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
135 864,0
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 805,0
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
132 839,0
67 046,0
65 793,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
32 780,0
675,0
32 105,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 02.02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.
Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта)
2020 г. - 2024 г.
Итого
3 025,0
625,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
3 025,0
625,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Мероприятие 02.04. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта)
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2020 г.-2024 г.
Итог
135 864,0
67 671,0
66 393,0
600,0
600,0
600,0
Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального строительства»
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышения уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
100 059,0
66 371,0
33 688,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
35 805,0
1 300,0
32 705,0
600,0
600,0
600,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение 2
К Программе
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Итого
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Всего: в том числе:
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
1 022 699,3
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
490 821,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
531 878,3
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
«Дороги Подмосковья»
Основной целью реализации Подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма 2) является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Пушкинского городского округа.
В рамках реализации Подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.
Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается организация и проведения следующих основных мероприятий:
- Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2
Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышения надежности и безопасности движения по ним в перспективе на 2020-2024 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах округа и ремонт автомобильных дорог, а также поспособствует созданию необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковок вблизи ж/д станций.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 2.
4. Показатели реализации Подпрограммы 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 2.
5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 2
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы
Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа от 17.12.2019 № 1702 (далее - Порядок)
Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.
Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:
разрабатывает Подпрограмму 2;
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы 2;
вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 2;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2
С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2 содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 2 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.
К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:
анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 2;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.
По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно Приложению 6 к Порядку.
Приложение 1
К Подпрограмме 2
Показатели реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации программы/ подпрограммы
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2.1
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ
км / пог.м.
-
-
-
-
-
-
05
2.2
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
км/тыс.кв.м
-
15,358/ 107,4774
9,5/ 72,185
10,99/ 80,608
11,45/ 83,94
11,45/ 83,94
05
2.3
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения
Рейтинг-50
чел./100 тыс. населения
-
9,14
9,45
9,45
9,45
9,45
05
2.4
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)
м/места
-
50
50
50
-
-
05
Приложение 2
К Подпрограмме 2
Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателей
Источник данных
Период предоставления отчетности
1
2
3
4
5
6
1
Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе)
км / пог.м.
км / пог.м.
Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения.
-
-
Проектно-сметная документация по объектам входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год
Ежеквартально
2
Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года)
км/тыс.кв.м)
км/тыс.кв.м
Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения
Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год
Ежеквартально
3
ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения
чел./100 тыс. населения
чел./100 тыс. населения
Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Безопасность дорожного движения» , так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти
Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
Ежеквартально
4
Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года)
м/места
м/места
Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети месного значения в очередном году
Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период
Ежеквартально
Приложение 3
к Подпрограмме 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
№ п/п
Мероприятие Подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Всего (тыс. руб.)
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы
Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
2020 г. - 2024 г.
Итого
1 022 699,0
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
490 821,0
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
531 878,3
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
2020 г. - 2024 г.
Итого
487 996,0
103 583,0
86 217,0
96 730,0
100 733,0
100 733,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
463 456,0
98 265,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
24 540,0
5 318,0
4 311,0
4 837,0
5 037,0
5 037,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
2020 г. - 2024 г.
Итого
705,0
705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
705,0
705,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
2020 г. - 2024 г.
Итого
27 881,0
27 881,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
27 365,0
27 365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
516,0
516,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4
Мероприятие 05.04. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
2020 г. - 2024 г.
Итого
506 117,3
149 564,8
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
506 117,3
149 564,8
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1
Мероприятие 05.05.01 Содержание дорог до нормативного
2020 г. - 2024 г.
Итого
476 673,8
120 121,3
136 832,0
84 128,3
67 796.1
67 796.1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
476 673,8
120 121,3
136 832,0
84 128,3
67 796,1
67 796,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.2
Мероприятие 05.05.02
Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования Пушкинского городского округа
2020 г. - 2024 г.
Итого
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
2 500,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.3
Мероприятие 05.05.03
Проектирование автомобильных дорог
2020 г. - 2024 г.
Итого
26 943,5
26 943,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Проектирование автомобильных дорог
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
26 943,5
26 943,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6
Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах района
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7
Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
2020 г. - 2024 г.
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта, создание парковочного пространства
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по Подпрограмме
2020-2024
итого
1 022 699,3
281 733,8
223 049,0
180 858,3
168 529,1
168 529,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"
Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
490 821,0
125 630,0
81 906,0
91 893,0
95 696,0
95 696,0
Средства бюджета Пушкинского городского округа
531 878,3
156 103,8
141 143,0
88 965,3
72 833,1
72 833,1
Внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Не опубликовано. Обнародовано. от 10.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению, 220.010.100 Другие полномочия органов муниципального образования в области транспортного обслуживания., 220.020.000 Дорожное хозяйство, 220.020.010 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: