Основная информация

Дата опубликования: 09 ноября 2020г.
Номер документа: RU55026505202000079
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Глава Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПАСПОРТ

ГЛАВА ЗОЛОТОНИВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКОНЕШНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2020 № 67-п

О внесении изменений в муниципальную программу Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области" (2014-2022 годы)»

утвержденную постановлением

Главы Золотонивского сельского поселения №178-2-п от 07.11.2013 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Руководствуясь Уставом Золотонивского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пролонгировать срок реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области" (2014-2022 годы), утвержденную постановлением Главы № 178-2-п от 07 ноября 2013года на один год и цифры (2014-2022 заменить на (2014-2023);

2. Приложение №2 к муниципальной программе Структура муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области" (2014-2022 годы)» изложить в новой редакции «Структура муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области" (2014-2023 годы)» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

  3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.

Глава Золотонивского сельского поселения А.А.Рязанова

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения» (2014 - 2023 годы)

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения» (2014 - 2023 годы)

Наименование субъекта бюджетного планирования, являющегося исполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2023 годы

Этапы реализации Программы не
выделяются

Цель муниципальной программы

- Совершенствование системы стратегического управления социально-культурным развитием сельского поселения на основе постановки задач и выработки механизмов их достижения, обеспечивающих эффективное функционирование социальной сферы в долгосрочной перспективе

-комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы

-улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат

-повышение уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки поселения

Задачи муниципальной программы

- Управление и экономическое развитие Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района

-разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

-определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

Подпрограммы муниципальной программы

«Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивского сельского поселения»

«Развитие автомобильных дорог Золотонивского сельского поселения»

«Устойчивое развитие сельских территорий Золотонивского сельского поселения»

«Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивского сельского поселения»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского сельского поселения

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 37746,06. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1415.36.тыс. рублей;
- в 2015 году - 1533.32тыс. рублей;
- в 2016 году – 3286,64 тыс. рублей;
- в 2017 году – 3486,74 тыс. рублей;
- в 2018 году – 5847,4 тыс.рублей;
- в 2019 году – 5945,29. рублей;

- в 2020 году – 4231,3 тыс. рублей.

-в 2021 году - 4000,0 тыс рублей

-в 2022 году - 4000,0 тыс рублей

-в 2023 году- 4000,0 тыс рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на 50%;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства на 30%;

- улучшение экологической ситуации на 45%;

- сократить расходы местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 30 % к уровню 2009 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 %

Целевые индикаторы муниципальной программы

Ход реализации программы предполагается оценивать по следующим индикаторам:

Снижение потерь коммунальных ресурсов:

-водоснабжение до 15%.

-энергоснабжение до 30%

-Снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры

-Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием

-Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 3% ежегодно за счет установки приборов учета и энергосберегающих ламп

Раздел 2. Характеристика социально-экономического развития

в сфере реализации Программы

Дальнейшее социально-экономическое развитие Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района должно строиться на основе формирования эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района и последовательное повышение качества жизни населения района.

Важными аспектами развития экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района являются повышение качества управления экономическим развитием Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района, создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района. Создание условий для, благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятий программы предусматривает развитие следующих приоритетных направлений развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

- развитие социального предпринимательства;

- содействие развитию начинающих предпринимателей;

- поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе в инновационной сфере.

Формирование рынка доступного жилья является одним из важнейших условий повышения качества жизни населения Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района. Создание условий, способствующих повышению доступности жилья или приобретение жилья.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития и повышения уровня жизни Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района, а также проводить работу по повышению эффективности муниципальной политики Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Программа направлена на реализацию мероприятий по дальнейшему развитию экономического потенциала Золотонивского сельского поселения.

Основной целью реализации Программы является повышение благосостояния населения Золотонивского сельского поселения на основе комплексного экономического развития территории, проведения активной инвестиционной политики.

Достижение поставленной цели планируется путем решения определенных задач в реализации мероприятий по развитию сельских территорий, инфраструктурному обеспечению развития Золотонивского сельского поселения.

Раздел 4. Перечень и описание ожидаемых результатов

реализации Программы по годам

Реализация Программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Золотонивского сельского поселения, повышению качества жизни населения Золотонивского сельского поселения, обеспечению создания благоприятных условий для развития жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан.

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации Программы по годам приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Срок реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2014 - 2023 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 6. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 37746,06. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 1415.36.тыс. рублей;
- в 2015 году - 1533.32тыс. рублей;
- в 2016 году – 3286,64 тыс. рублей;
- в 2017 году – 3486,74 тыс. рублей;
- в 2018 году – 5847,4тыс. рублей;
- в 2019 году – 5945,29тыс. рублей

- в 2020 году – 4231,30тыс. рублей

-в 2021 году – 4000,0 тыс рублей

-в 2022 году-4000,0 тыс рублей

- в 2023 году -4000,0 тыс рублей

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы на период 2014 - 2023 годы приведено в №1 к настоящей Программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

- проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий Программы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов Программы.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными в связи со следующими рисками:

1) финансовые риски, связанные с недостаточностью финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

2) законодательные риски, связанные с принятием нормативно-правовых актов Российской Федерации, Омской области, ведущие к изменениям полномочий органов местного самоуправления Золотонивского сельского поселения;

3) риски, связанные с ухудшением экономической конъюнктуры.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку.

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивского сельского поселения»

Раздел 1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района (далее – муниципальная программа)

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района» (2014 - 2023 годы)

Наименование субъекта бюджетного планирования, являющегося исполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2023 годы

Этапы реализации Программы не
выделяются

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы стратегического управления экономическим развитием сельского поселения на основе постановки задач и выработки механизмов их достижения, обеспечивающих эффективное функционирование экономической сферы в долгосрочной перспективе

Задачи муниципальной программы

Управление и экономическое развитие Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района

Подпрограммы муниципальной программы

« Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивского сельского поселения 1.1.Осуществление функций руководства в сфере установленных функций содержания органов местного самоуправления

1.2 Обеспечение проведения выборов и референдумов

1.3. Использование средств резервного фонда.

1.4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

1.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

1.6. Проведение мероприятий в сфере благоустройства

1.7. Прочие расходы по обязательствам муниципальных образований

1.8. Осуществление первичного воинского учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты

1.9. Сопровождение программных продуктов

1.10. Организация утилизации и переработки бытовых отходов и промышленных отходов

1.11.Организация и проведение общественных работ на территориях сельского поселения

1.12.Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока.

1.13.Выплаты гражданам осужденным к исправительным работам.

2. Межбюджетные трансферты

2.1 Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по финансовому контролю за расходованием средств бюджетов поселений и распоряжением материальными ценностями, находящимися в собственности поселения , а так же внутреннему муниципальному контролю в целях установления законности составления и исполнением бюджетов в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок , достоверности таких расходов и отчетности.

2.2. Исполнение судебных актов

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета и безвозмездных поступлений от других бюджетов составляет 28389,98. руб в том числе:
- в 2014 году - 563,00 тыс. рулей;
- в 2015 году - 661,00 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2526,54 тыс. рублей;
- в 2017 году – 2014,14. Тыс.рублей;

- в 2018 году – 4961,5. Тыс рублей;

- в 2019 году – 4888,5 тыс. рублей;

- в 2020 году - 3179,3 тыс. рублей;

- в 2021 году- 3198,00 тыс рублей.

-в 2022 году--- 3198,00 тыс рублей.

- в 2023 году - 3200,00 тыс рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит:

рост доходов бюджета Золотонивского сельского поселения – не менее чем на 10%

численность муниципальных служащих

переподготовка

количество граждан привлеченных на общественные работы

Целевые индикаторы муниципальной программы

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации

Степень исполнения расходных обязательств Золотонивского сельского поселения

Уровень оснащенности вычислительной техникой, соответствующей требованиям программных продуктов, используемых в сельском поселении

Количество граждан занятых в оплачиваемых общественных работах

Количество аттестованных рабочих мест

Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем

В 2014 - 2021 годах в сфере управления бюджетными средствами и материальными ресурсами основной задачей является оптимизация расходования средств местного бюджета. Инструментами оптимизации являются:

1)совершенствование процесса планирования и управления бюджетными средствами;

2) в сфере материально-технического обеспечения нужд Администрации и эксплуатации зданий:

- реализация программных мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- сокращение пробега транспортных средств путем их рационального использования;

- сокращение объемов потребления бумаги для исполнения функций муниципальных служащих Администрации посредством внедрения внутреннего электронного документооборота.

Необходимо выделить несколько основных задач по реализации административной реформы, направленных на повышение качества и доступности оказываемых услуг, ограничение вмешательства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, снижение коррупционных рисков, в том числе:

- обеспечение поэтапного перехода на предоставление первоочередных массовых муниципальных услуг в электронной форме, стандартизация и регламентация предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций);

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Омской области и общества, в том числе путем реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

На сроки и качество подготовки проектов правовых актов также влияет отсутствие комплексного мониторинга изменений федерального и областного законодательства, на основании которых разрабатываются многие проекты правовых актов муниципального района. Для комплексного учета всех юридических факторов и координации деятельности муниципальных служащих необходима единая система управления данным процессом на основе программного продукта.

В сфере архивной деятельности актуальным является:

- совершенствование применения законодательства об архивном деле в Российской Федерации в предприятиях, учреждениях района, (плановые проверки соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации, проводимые муниципальным архивом);

- в сфере обеспечения сохранности документов – проверка наличия архивных документов, создание фонда пользования на электронных носителях, конвертация имеющихся баз данных на современные программные платформы, формирование электронного каталога, укрепление защищенности архивного помещения и его расширение;

- в сфере использования архивных документов – усиление социальной функции архива вследствие исполнения социально-правовых, генеалогических и прочих запросов пользователей;

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Повышение квалификации и переподготовка кадров являются одним из инструментов повышения эффективности работы органов местного самоуправления.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления бюджетными средствами и материальными ресурсами.

Для достижения цели подпрограммы необходимо выделить несколько основных задач по реализации административной реформы, направленных на повышение качества и доступности оказываемых услуг, ограничение вмешательства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, снижение коррупционных рисков, в том числе:

- обеспечение поэтапного перехода на предоставление первоочередных массовых муниципальных услуг в электронной форме, стандартизация и регламентация предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций);

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;

-финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической отчетности;

-повышение эффективности мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, террористических проявлений;

Раздел 4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются следующие мероприятия:

1. Повышение эффективности деятельности Администрации Золотонивского сельского поселения

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения на территории сельских поселений

3. Повышение эффективности деятельности Муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания Золотонивского сельского поселения ».

Раздел 5. Перечень и описание ожидаемых результатов реализации

подпрограммы по годам

Реализация подпрограммы предусматривает:

-совершенствование процесса планирования и управления бюджетными средствами;

- совершенствование правового обеспечения деятельности Администрации, недопустимость нарушений законодательства при принятии муниципальных правовых актов, создание единой системы управления данным процессом на основе программного продукта;

- совершенствование условий для хранения и развития информационного потенциала архивного фонда, применение электронного документооборота;

- повышение квалификации, переподготовка и эффективное использование управленческих кадров;

- совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС природного, техногенного характера и террористических проявлений.

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 – 2023 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом

и по годам ее реализации

Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджет 28389,98. рублей, в том числе: :
- в 2014 году - 563,00 тыс. рублей;
- в 2015 году - 661,00 тыс. рублей;
- в 2016 году – 2526,54 тыс. рублей;
- в 2017 году – 2014,14. тыс. рублей;

- в 2018 году – 4961,5. тыс.рублей;

- в 2019 году – 4888,5тыс.рублей;

- в 2020 году - 3179,30 тыс. рублей;

- в 2021 году- 3198,00 тыс рублей.

-в 2022 году - 3198,00 тыс рублей

-в 2023 году 3200,00 тыс рублей.

Структура подпрограммы приведена в приложении №2 к муниципальной Программе.

Раздел 8. Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

- проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий подпрограммы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

В случае недостаточного финансирования возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Формирование отчета о реализации подпрограммы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района от 06.06. 2013 года № 40-2-п

Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку.

Подпрограмма 2. «Развитие автомобильных дорог »

Раздел 1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района» (2014 - 2023 годы)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района (далее – подпрограмма)

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения, являющегося исполнителем основного мероприятия

Администрация Золотонивского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения

Задачи подпрограммы

Осуществление комплекса мероприятий по развитию дорожно-строительной индустрии

Перечень основных мероприятий

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

1.1 Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Золотонивского сельского поселения

1.2 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 8866,02тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 752,360 тыс. рублей;

- в 2015 году – 769,320. Тыс. рублей.

- в 2016 году – 756,100 тыс. рублей.

- в 2017 году – 1466,6тыс. рублей.

- в 2018 году – 872,2тыс. рублей.

- в 2019 году – 1049,2тыс. рублей.

- в 2020 году – 800,00 тыс. рублей

- в 2021 году-800,00 тыс. рублей

-в 2022 году- 800,00 тыс рублей

- в 2023 году—800,00 тыс рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на 10 км

Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Бесперебойное и безопасное транспортное сообщение на территории Золотонивского сельского поселения является осново­полагающим фактором его социально-экономического развития.

Протяженность автомобильных дорог в целом по сельскому поселению составляет 46 км (с учетом улиц и проездов внутри населенных пунктов)

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Золотонивского сельского поселения являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобиль­ных дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение центров по­селений с районном центром;

- наличие значительной части грунтовых дорог с затрудненным проез­дом по ним.

- низкий уровень обустройства автомобильных дорог;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покры­тием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств заданными скоростями и на­грузками и создает угрозу безопасности перевозок.

Подпрограмма разработана с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения, полное и качественное удовлетворение по­требностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада­чи:

- осуществление комплекса мероприятий по развитию дорожно-строительной индустрии;

- обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомо­бильным дорогам с твердым покрытием;

- обеспечение привлечения дополнительных ресурсов федерального, ре­гионального бюджетов, внебюджетных источников для раз­вития автомобильных дорог сельского поселения.

Раздел 4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются следующие мероприятия:

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

2. Текущий ремонт внутри-поселковых автомобильных дорог Золотонивского сельского поселения

3. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения

Раздел 5. Перечень и описание ожидаемых результатов реализации

подпрограммы по годам

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2023 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 8866,02 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 752,360 тыс. рублей;

- в 2015 году – 769,320. тыс. рублей.

- в 2016 году – 756,100 тыс. рублей.

- в 2017 году – 1466,6 тыс. рублей.

- в 2018 году – 872,2тыс. рублей.

- в 2019 году – 1049,2тыс. рублей.

- в 2020 году – 800,00 тыс. рублей;

-в 2021 году -800,00 тыс рублей.

- в 2022 году -800,00 тыс рублей

- в 2023 году -800,00 тыс рублей.

Раздел 8. Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

- проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий подпрограммы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

В случае недостаточного финансирования возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Формирование отчета о реализации подпрограммы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Оконешниковского муниципального района от 22 июля 2013 года №50-а.

Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку.

Подпрограмма 3. «Устойчивое развитие сельских территорий

Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района»

Раздел 1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района» (2014 - 2023 годы)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района (далее – подпрограмма)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Оконешниковского муниципального района»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Оконешниковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Оконешниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия

Администрация Золотонивского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Оконешниковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Администрация Золотонивского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задачи подпрограммы

Улучшение жилищных условий сельского населения комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности где развиваются крестьянско-фермерские хозяйства

Перечень основных мероприятий

1.Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

1.1. Содержание мест захоронения.

1.2.Обеспечение мероприятий по охране окружающей среды

1.3. Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛПХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав

2. Проведение мероприятий в области жилищного хозяйства.

2.1 мероприятия по ремонту системы водоснабжения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 452,00 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 100,0тыс. рублей;

- в 2015 году – 100,00тыс. рублей.

- в 2016 году – 1 тыс. рублей.

- в 2017 году – 1тыс. рублей.

- в 2018 году - 0 тыс. рублей.

- в 2019 году – 0тыс. рублей.

- в 2020 году – 250,00 тыс. рублей;

-в 2021 году - 0 тыс рублей.

- в 2022 году -0 тыс рублей.

- в 2023 году—0 тыс рублей

Планируется привлечь средства федерального, областного бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- ликвидация несанкционированной свалки

- Мероприятия, разрабатываемые в рамках подпрограммы, обеспечат устойчивость и повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры поселения для предоставления гражданам услуг по доступным ценам при обеспечении реальной адресной социальной защиты слоев населения с низким уровнем доходов, сокращение потерь электроэнергии, снижение потерь воды.

-обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, где развиваются крестьянско-фермерские хозяйства

Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической и аграрной политики, определенными стратегией социально-экономического развития Омской области.

Реализация на территории Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и соответствующих региональных программ создали определенные предпосылки для укрепления инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий сельского населения и социальной среды его обитания. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Без серьезного увеличения инвестиций комплексного подхода к формированию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села во взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода, а также механизмов государственно-частного партнерства является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

Достижение к 2021 году предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов и показателей будет способствовать повышению качества и престижности жизни на селе.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- изменение федерального и областного законодательства;

- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также муниципальных образований из собственных и заемных средств;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

2) комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, стратегии социально-экономического развития Омской области.

Раздел 4. Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам

Основные мероприятия подпрограммы разработаны на основе мониторинга жилищных условий сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов, и базируется на следующих принципах:

1) размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры
в соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Омской области и генеральными планами сельских (городских) поселений муниципального района Омской области.

2) первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, где развиваются крестьянско-фермерские хозяйства

На территории Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района действует, 8 крестьянские (фермерские) хозяйства 627 личных подсобных хозяйств, в том числе:

№ п/п

Наименование сельского (городского) поселения муниципального района

Наименование организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства, личных подсобных хозяйств

6

Золотонивского

Крестьянские (фермерские) хозяйства в количестве 8

2.Личные подсобные хозяйства в количестве 625

В Золотонивском сельском поселении Оконешниковского муниципального района Омской области планируется в период с 2014 по 2022 года обеспечить населенные пункты объектами инженерной и социальной инфраструктуры, в том числе: Их осуществление позволит обеспечить достижение социально-экономических результатов.

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2023 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

Раздел 6. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета 452,00 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 100,0тыс. рублей;

- в 2015 году – 100,00тыс. рублей.

- в 2016 году – 1 тыс. рублей.

- в 2017 году – 1тыс. рублей.

- в 2018 году - 0 тыс. рублей.

- в 2019 году – 0тыс. рублей.

- в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;

-в 2021 году -0 тыс.рублей.

- в2022 году – 0 тыс рублей.

-в 2023 году -0 тыс рублей

Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Омской области, решением Совета муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Главы муниципального района. Кроме этого, предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Раздел 7. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

3. Обеспечение мероприятий по охране окружающей среды

3.1 Организация, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.

Раздел 8. Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

- проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий подпрограммы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

В случае недостаточного финансирования возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Формирование отчета о реализации подпрограммы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Оконешниковского муниципального района от 22 июля 2013 года №50-а.

Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку

Подпрограмма 4.

«Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивское сельского поселения»

Раздел 1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района» (2014 - 2023 годы)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Золотонивского сельского поселения (далее – подпрограмма)

Подпрограмма

«Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивского сельского поселения »

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Золотонивского сельского поселения

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения, являющегося исполнителем основного мероприятия

Администрация Золотонивского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Золотонивского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- Эксплуатация объектов собственности Золотонивского сельского поселения

-‘эффективное управление

Перечень основных мероприятий

1.Формирование и управление муниципальной собственностью

1.1 оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

1.2 ведение учета граждан нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма

1.3 описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

1.4 утверждение генеральных планов поселения,

1.5 утверждение правил землепользования и застройки

1.6 Передача полномочий в сфере градостроительной деятельности.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 38,1тыс. рублей, в том числе

- в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2015 году – 3,00 тыс. рублей.

- в 2016 году – 3,0 тыс. рублей.

- в 2017 году – 5,00 тыс. рублей.

- в 2018 году – 13,6тыс. рублей

- в 2019 году – 7,5 тыс. рублей.

- в 2020 году – 2,00 тыс. рублей;

-в 2021 году -2,00 тыс. рублей

-в 2022 году -2,00 тыс рублей

-в 2023 году- 0,00 тыс рублей.

Планируется привлечение средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Количество объектов недвижимости сельского
поселения, в отношении которых получены технические и
кадастровые паспорта

Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества. Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития Золотонивского сельского поселения.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Золотонивского сельского поселения. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Эксплуатация объектов собственности сельского поселения.

В целях обеспечения сохранности и целостности имущества, находящегося в собственности сельского поселения осуществляется обслуживание и содержание объектов муниципальной собственности.

Раздел 4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются следующие мероприятия:

- оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

- описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

Раздел 5. Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 6. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2023 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 38,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2015 году – 3,00 тыс. рублей.

- в 2016 году – 3,0 тыс. рублей.

- в 2017 году – 5,00 тыс. рублей.

- в 2018 году – 13,6тыс. рублей.

- в 2019 году – 5,5 тыс. рублей.

- в 2020 году – 2,00 тыс. рублей;

- в 2021 году -2,00 тыс.рублей.

-в 2022 году -2,0 тыс рублей.

- в 2023 году -0,00тыс рублей

Планируется привлечь средства областного бюджета.

Раздел 8. Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

- проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий подпрограммы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

В случае недостаточного финансирования возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Формирование отчета о реализации подпрограммы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Оконешниковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Оконешниковского муниципального района от 22 июля 2013 года №50-а.

Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку.

Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского сельского поселения»

Раздел 1. ПАСПОРТ

Наименование муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района» (2014 - 2023 годы)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района (далее – подпрограмма)

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского сельского поселения»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Золотонивского сельского поселения, являющегося исполнителем основного мероприятия

- Администрация Золотонивского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2023 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения энергетической эффективности экономики Золотонивского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые Администрацией Золотонивского с/п, за счет приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

Перечень основных мероприятий

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1. 1 Обеспечение снижения энергетических издержек за счет установки, поверки и замены приборов учета

Целевые показатели подпрограммы

1.Удельный расход электрической энергии на обеспечение Администрации Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

2.Удельный расход воды на снабжение Администрации Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

3.Удельный расход тепловой энергии Администрацией Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.метр площади)

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2015 году – 0,00 тыс. рублей.

- в 2016 году – 0,00 тыс. рублей.

- в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

- в 2018 году – 0,0тыс. рублей.

- в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.

- в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2021 году -0,0 тыс. рублей.

-в 2022 году -0,0 тыс рублей

-в 2023 году-0,0 тыс рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2023 году:

- сократить расходы местного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 30 % к уровню 2020 года;

- довести уровень обеспеченности приборами учета потребления энергетических ресурсов объектов жилищного фонда и социальной сферы до 100 %

Раздел 2. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Бюджетные расходы на энергопотребление организаций и учреждений, финансируемых из местного бюджета, ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями и учреждениями бюджетной сферы является экономически актуальным.

При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги бюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает не потребленные ресурсы.

Основу Программы составляет система энергосберегающих мероприятий, позволяющие охватить основные этапы процесса энергоснабжения жилищного фонда, а также обеспечить комплексный подход (взаимное увязывание технической, экономической, юридической сторон) к повышению энергоэффективности.

Программа ориентирована на:

–повышение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей, сдерживание роста нагрузки платежей населения и местного бюджета за счет роста энерго-эффективности;

–повышение энергетической безопасности территории
–развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;
–стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в экономном их расходовании.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества жизни населения муниципального района на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального района.

Задачи:
- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из местного бюджета;
- осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений.
- создание эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Раздел 4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются следующие мероприятия:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в бюджетном секторе)

1.1. Обеспечение снижения энергетических издержек за счет установки, поверки и замены приборов учета

Раздел 5. Перечень и описание ожидаемых результатов реализации

подпрограммы по годам

Перечень основных мероприятий подпрограммы по годам приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Значения целевых показателей подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского сельского поселения» приведены в приложении №2 к настоящей подпрограмме.

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам приведены в приложении №2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2014 - 2023 годов. Выделение отдельных этапов ее реализации не предполагается.

Раздел 7. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и

по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2023 годах за счет средств местного бюджета составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2015 году –0,00 тыс. рублей.

- в 2016 году – 0,00 тыс. рублей.

- в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

- в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

- в 2019 году –0,0 тыс. рублей.

- в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

- в 2021 году -0,0 тыс. рублей.

-в 2022 году -0,00 тыс рублей

- в 2023 году- 0,00 тыс рублей.

Раздел 8. Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

- реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

- формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

- проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

В процессе ежегодного мониторинга реализации мероприятий подпрограммы осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

В случае недостаточного финансирования возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных распорядителям бюджетных ассигнований в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Формирование отчета о реализации подпрограммы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Золотонивского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Золотонивского сельского поселения от 22 июля 2013г № 50-а.

Проведение оценки эффективности реализации подпрограммы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к утвержденному Порядку

Приложение №1

Приложение к подпрограмме

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Золотонивского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий подпрограммы по годам

тыс. рублей



п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Органы местного самоуправления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

1.1

Обеспечение снижения энергетических издержек за счет установки, поверки и замены приборов учета

.

Органы местного самоуправления

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

Приложение №2

Приложение к подпрограмме

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Золотонивского сельского поселения»

Перечень и описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Динамика целевых значений показателя

2014

год

факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Удельный расход электрической энергии на обеспечение Администрации Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

Киловатт в час на человека

2,45

1,37

1,51

1.67

1.94

2,53

2,53

2,53

2,53

2,53

2

Удельный расход воды на снабжение Администрации Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

Кубический метр на человека

0,008

0,008

0,009

0,009

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,01

3

Удельный расход тепловой энергии Администрацией Золотонивского сельского поселения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.метр площади)

Гигакалорий на квадратный метр

0,25

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Приложение №1

к муниципальной программе "Развитие

экономического потенциала Золотонивского

сельского поселения

(2014-2023 годы)"

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Золотонивского сельского поселения

"Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения (2014-2023 годы)"

№ П/П

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия <*>

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Наименование

Единица измерения

Значение Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Золотонивского сельского поселения

1

администрация Золотонивского поселения

ремонт водопроводных сетей 5 км

Улучшение пастбищ

км

18

5

3

5

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2. Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивского сельского поселения

2

администрация Золотонивского поселения

Количество объектов

недвижимости (земельных

участков, государственная

собственность на которые не

разграничена, земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности).

ед.

30

1

3

5

5

5

5

5

1

1

1

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского поселения

3

администрация Золотонивского поселения

Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 3 процента ежегодно за счет использования приборов учета и энергосберегающих ламп

%

22

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

Подпрограмма 4. Развитие автомобильных дорог

4

администрация Золотонивского поселения

протяженность отремонтированных дорог автомобильных дорог с твердым покрытием

км

15

5

10

0,5

1,5

0

0

0

0

0

0

5

администрация Золотонивского поселения

Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация

км

7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. Повышение эффективности расходования бюджетных средств в Золотонивском сельском поселении Оконешниковского муниципального района

6

администрация Золотонивского поселения

количество граждан привлеченных на общественные работы

ед.

18

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

администрация Золотонивского поселения

Количество приобретенных программных продуктов

ед.

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

администрация Золотонивского поселения

Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации

чел.

4

1

1

1

1

0

0

0

1

1

Структура

муниципальной программы Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала Золотонивского сельского поселения  Оконешниковского муниципального района Омской области (2014-2023 годы)"

№ П/П

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия  <*>

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

с                           (год)

по                   (год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Цель муниципальной программы:       Повышение благосостояния населения  Золотонивского сельского поселения на основе комплексного экономического развития территорий проведение активной инвестиционной политики.

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

Х

Задачи муниципальной программы:   Развитие сельских территорий, инфраструктурное обеспечение развития экономики

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

Х

Подпрограмма 1. Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивского сельского поселения

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

Х

Задачи подпрограммы 1: Управление и экономическое развитие Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Основное мероприятие 1. Повышение эффективности расходования бюджетных средств Золотонивское сельского поселения

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

25189981,88

563000

661000

2526540,0

2014140,0

4961486,14

4888553.60

3179332,28

3198000,0

319800,0

320000,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

25189981,88

563000

661000

2526540,0

2014140,0

4961486,14

4888553.60

3179332,28

3198000,0

3198000

320000,0

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Осуществление функций руководства в сфере установленных функций  содержания органов местного самоуправления

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

12093632,57

0,00

0,00

1126004,33

1603995,17

2418503,48

2517091.24

1961039,13

1233500,00

1233500

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

12093632,57

0,00

0,00

1126004,33

1603995,17

2418503,48

2517091.24

1961039,13

1233500,00

1233500,0

1233500,0

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Обеспечение проведения выборов и референдумов

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проведение выборов и референдумов

шт

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3. Использование средств резервного фонда

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

12000,00

1000,00

1000,00

1000,00

5000,00

1000,00

0.00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

12000,00

1000,00

1000,00

1000,00

5000,00

1000,00

0.00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,0

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

7000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

10000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета поселения

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

Мероприятие 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

20820,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

12820.00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

20820,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

12820.00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 6. Проведение мероприятий в сфере благоустройства

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

5190537,08

0,00

0,00

150430,33

184500,68

710773,99

1155782.08

989050,00

1000000,00

1000000,00

1000000,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5190537,08

0,00

0,00

150430,33

184500,68

710773,99

1155782.08

989050,00

1000000,00

1000000,0

1000000,0

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7. Прочие расходы по обязательствам муниципальных образований

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

529334,00

0,00

0,00

3680,00

56600,00

64700,0

234554.00

56600,00

56600,00

56600,00

56600,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

529334,00

0,00

0,00

3680,00

56600,00

64700,0

234554.00

56600,00

56600,00

56600,0

56600,0

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 8. Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

780008

0,00

0,00

126445,00

98311,00

112077,00

126985.00

105390,00

105400,00

105400,00

105400

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

126985.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126985.00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального  бюджета

653023

0,00

0,00

126445,00

98311,00

112077,00

0.00

105390,00

105400,00

105400,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 9. предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

6277255,20

560000,00

560000,00

829949,00

736000

727937,2

655369.00

736000

736000

736000,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6223438,73

560000,00

560000,00

829949,00

736000

674120,73

0.00

736000

736000

7360000,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

53816,47

0,00

0,00

0,00

0,00

53816,47

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 10.  Сопровождение программных продуктов

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджета

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 11.  Организация утилизации и переработки бытовых отходов и промышленных отходов

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

277665,28

0,00

0,00

5000,00

54403,15

55058,98

0.00

54403,15

54400,00

54400,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

277665,28

0,00

0,00

5000,00

54403,15

55058,98

0.00

54403,15

54400,00

54400,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 12.  Организация  проведения общественных работ на территории поселения

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

245137,61

0,00

0,00

7500,00

8594,00

46133,68

155595.93

9114,00

9100,00

9100,00

ои

трудоустр

ть

чел

12

3

3

3

3

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

235509,52

0,00

0,00

7500,00

8594,00

36505,59

155595.93

9114,00

9100,00

9100,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

9628,09

0,00

0,00

0,00

0,00

9628,09

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятия.13

Выплаты гражданам осужденным к исправительным работам

Всего из них расходы за счет

27856.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27856.44

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

27856.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27856.44

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Межбюджетные трансферты на реализацию полномочий по финансовому контролю за расходованием средств бюджетов поселений и распоряжением материальными ценностями, находящимися в собственности поселения, а так же  внутреннему муниципальному контролю в целях установления законности составления и исполнением бюджетов в отношении расходов,  связанных с осуществлением закупок, достоверности таких расходов и отчетности

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500.00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500.00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.Исполнение судебных актов

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1

2014

2023

х

Всего, из них расходы за счёт:

25189980,00

563000,00

661000,00

2526540,00

2014140,83

4961486,14

4888553.69

3179332,28

3198000,00

3198000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

19965720,67

563000,00

661000,00

1542630,00

1959001,83

4056784,96

4888553.69

3052151,28

2356600,00

2356600,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

463690,00

0,00

0,00

126445,00

0,00

0,00

0,00

126445,00

105400.00

105400,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4560146,73

0,00

0,00

829949,00

736000

786197,73

0.00

736000

736000,00

736000,00

4. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

200422,60

0,00

0,00

27516,00

54403,15

118503,45!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

0,00

0,00

5. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2.  Развитие автомобильных дорог

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

Цель подпрограммы 2. Развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

Задачи подпрограммы 2. Осуществление комплекса мероприятий по развитию дорожно-строительной индустрии

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1.Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог  Золотонивского сельского поселения

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

6641877,65

700000,00

700000,00

656165,00

1286665,00

699257,81

499789.84

700000,00

700000,00

700000,00

текущий ремонт

км

5

0,5

2,5

1,5

1,5

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6641877,65

700000,00

700000,00

656165,00

1286665,00

699257,81

499789.84

700000,00

700000,00

700000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  в границах поселений 

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

1424129,13

52360,00

69320,00

100000,00

180000,00

172999,93

549449.20

100000,00

100000,00

100000,00

оформление в собственность

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1424129,13

52360,00

69320,00

100000,00

180000,00

122857,36

549449.20

100000,00

100000,00

100000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шт

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 2.

2014

2023

х

Всего, из них расходы за счёт:

8066006,78

752360,00

769520,00

756165,00

1466665,0

872257,74

1049239.04

800000,00

800000,00

800000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8066006,78

752360,00

769320,00

756165,00

1466665

872257,74

1049239.04

800000,00

800000,00

800000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Золотонивского сельского поселения

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

250000

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

Цель подпрограммы 3.  Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

2014

2023

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

Задачи подпрограммы 4.   Улучшение жилищных условий   сельского населения, комплексное обустройство населенных пунктов расположенных в сельской местности                                                         

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

Основное мероприятие 1. Проведение   Мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятие 1.1 по ремонту системы водоснабжения

Всего, из них расходы за счёт:

202000,00

100000,00

100000,00

1000,00

1000,00

00,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

202000,00

100000,00

100000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проведение ремонта

км

7,5

7,5

х

х

х

х

х

х

Х

Х

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета поселения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности

Всего, из них расходы за счёт:

250000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

250000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.1 Содержание мест захоронения.

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

произведен закуп молока

чел

90

90

90

90

90

90

90

90

90

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1.2. обеспечение мероприятий по охране окружающей среды

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ве

сти

про

семинары по охране окружающей среды

шт

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

250000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие1. 3 Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛПХ посредством преобретения и высева многолетних трав.

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

250000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

250000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3.

2014

2023

х

Всего, из них расходы за счёт:

452000

100000,00

100000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

452000

100000,00

100000,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

250000

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4. Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивского  сельского поселения

2014

2023

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

Цель подпрограммы 4. Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества находящегося в собственности Золотонивского сельского поселения

2014

2023

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

Задачи подпрограммы 4.                                                          Эксплуатация объектов собственности Золотонивского сельского поселения

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

Основное мероприятие 1. Формирование и управление муниципальной собственностью Золотонивского сельского поселения

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

29144,44

0,00

1000,00

1000,00

0,00

13644,0

7500.44

2000,00

2000.00

2000,00

2000,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

21144,44

0,00

0,00

0,00

0,00

13644,00

7500.44

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

8000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,0

2000,00

2000.00

2000,00

2000,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

оформление в собственность доли

шт

18

4

10

4

2

2

10

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Ведение учета граждан нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

7000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

6000,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Мероприятие 3. Описание местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

17144,44

0,00

0,00

0,00

0,00

11644

5500.44

0,00

0.00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17144,44

0,00

0,00

0,00

0,00

11644

5500.44

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Мероприятие 4. Утверждение генеральных планов поселения

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

5000,00

0,00

1000,00

1000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5000,00

0,00

1000,00

1000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Мероприятие 5. Утверждение правил землепользования и застройки

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

2000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

6.

2014

2023

Всего, из них расходы за счёт

6000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

Передача полномочий в градостроительной сфере

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

3.Поступлений целевого характера из областного бюджета

4. Иных внебюджетных источников

Итого по подпрограмме 4.

2014

2023

х

Всего, из них расходы за счёт:

38144,44

0,00

3000,00

3000,00

5000,00

13644

7500.44

2000,00

2000.00

2000,00

2000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

31144,44

0,00

2000,00

2000,00

3000,00

13644,00

7500,44

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

7000,00

0,00

1000,00

1000,00

2000,00

0,00

0,00

1000,00

1000.00

1000,00

1000,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Золотонивского сельского поселения

2014

2023

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Цель подпрограммы 5. Создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы Золотонивского сельского поселения

2014

2023

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Задачи подпрограммы 5.                                                             -сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета;                             -осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов

х

х

#ЗНАЧ!

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

Основное мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (в бюджетном секторе)

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Обеспечение снижения энергетических издержек

2014

2023

Администрация Золотонивского сельского поселения

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5.

2014

2023

х

Всего, из них расходы за счёт:

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

4. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

ВСЕГО по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счёт:

37746131,22

1415360,00

1533320,00

3288639,33

3486747,83

5847387,88

5945293,17

4231332,28

4000000.00

400000,00

400000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета

34838170,92

1415360,00

1532320,00

2303729,33

2701104,83

4961486,14

5945293,17

4067803,13

3104200.00

3104200,00

3104200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

646346,00

0,00

0,00

126445,00

98311,00

0,00

0.00

105390,00

105400.00

105400,00

105400,00

3. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2196041,00

0,00

0,00

829949,00

630092,0

786197,73

0,00

736000.00

736000,00

736000,00

4. Иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета района

315573,30

0,00

1000,00

28516,00

57240,00

118503,45

0.00

58139,15

54400.00

54400,00

54400,00

5. Иных внебюджетных источников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № б/н от 16.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать