Основная информация
Дата опубликования: | 12 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU11023206202000195 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация МО ГО Воркута |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 года N 1372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 29.01.2015 N 146 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 04.09.2020 N 772 "О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 23.12.2019 N 708 "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлениями администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 N 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 28.02.2018 N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. паспорт подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.3. паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.4. паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.5. таблицу N 4 "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.6. таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
1.7. таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" И.А.Зиберт.
Врио главы городского округа
"Воркута" -
руководителя администрации
городского округа
"Воркута"
Л.СМЕТАНИН
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
городского округа "Воркута" "Содержание и развитие
муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута")
Соисполнители программы
Управление образования администрации МО ГО "Воркута" (УПРО);
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" (УФКиС);
Администрация МО ГО "Воркута";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" (КУМИ);
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" (ФУ);
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" (УК)
Участники программы
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")
Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
2. Развитие транспортной системы.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры.
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов;
5. Сокращение аварийного жилищного фонда
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа "Воркута";
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа "Воркута"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 3 911 439,5 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 2 897 892,0 тыс. руб.:
2015 год - 348 612,0 тыс. руб.;
2016 год - 468 132,8 тыс. руб.;
2017 год - 508 501,7 тыс. руб.;
2018 год - 482 882,3 тыс. руб.;
2019 год - 293 939,1 тыс. руб.;
2020 год - 311 811,8 тыс. руб.;
2021 год - 247 188,0 тыс. руб.;
2022 год - 236 824,3 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 888 643,2 тыс. руб.:
2015 год - 93 294,0 тыс. руб.;
2016 год - 74 050,2 тыс. руб.;
2017 год - 174 680,7 тыс. руб.;
2018 год - 149 551,0 тыс. руб.;
2019 год - 103 964,6 тыс. руб.;
2020 год - 171 846,5 тыс. руб.;
2021 год - 63 415,2 тыс. руб.;
2022 год - 57 841,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.;
2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;
2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 86 790,5 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 13 388,2 тыс. руб.;
2020 год - 46 095,3 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается:
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" до 1,5%;
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25,5%;
- уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" до 1/40 (число погибших/количество ДТП);
- увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута", до 70%
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение степени благоустройства"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства;
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования;
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья;
- Количество расселенных жилых помещений;
- Количество расселенных площадей жилых помещений;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных площадей жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины;
- Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания;
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой;
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;
- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;
- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий;
- Количество отремонтированных жилых помещений;
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- Разработка и согласование документации по планировке территории;
- Количество утвержденных градостроительных документов;
- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, содержащей выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 855 208,8 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 427 962,0 тыс. руб.:
2015 год - 166 615,9 тыс. руб.;
2016 год - 308 162,3 тыс. руб.;
2017 год - 325 381,8 тыс. руб.;
2018 год - 230 724,1 тыс. руб.;
2019 год - 86 460,9 тыс. руб.;
2020 год - 132 592,8 тыс. руб.;
2021 год - 89 986,4 тыс. руб.;
2022 год - 88 037,8 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 361 826,0 тыс. руб.:
2015 год - 9 120,6 тыс. руб.;
2016 год - 11 070,1 тыс. руб.;
2017 год - 132 387,0 тыс. руб.;
2018 год - 107 584,4 тыс. руб.;
2019 год - 46 679,2 тыс. руб.;
2020 год - 42 616,6 тыс. руб.;
2021 год - 8 376,2 тыс. руб.;
2022 год - 3 991,9 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.;
2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;
2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- создание комфортных условий для проживания граждан;
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры
Задача подпрограммы
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями;
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества;
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию;
- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования;
- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней;
- Площадь отремонтированных тротуаров;
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники;
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута";
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта;
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов;
- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации;
- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 904 291,8 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 381 699,3 тыс. руб.:
2015 год - 176 390,9 тыс. руб.;
2016 год - 148 786,7 тыс. руб.;
2017 год - 172 051,1 тыс. руб.;
2018 год - 234 891,4 тыс. руб.;
2019 год - 197 621,0 тыс. руб.;
2020 год - 168 175,6 тыс. руб.;
2021 год - 145 891,3 тыс. руб.;
2022 год - 137 891,3 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 522 592,5 тыс. руб.:
2015 год - 84 173,4 тыс. руб.;
2016 год - 62 980,1 тыс. руб.;
2017 год - 42 293,7 тыс. руб.;
2018 год - 41 966,6 тыс. руб.;
2019 год - 56 662,1 тыс. руб.;
2020 год - 127 289,1 тыс. руб.;
2021 год - 53 378,4 тыс. руб.;
2022 год - 53 849,1 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями.
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными).
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта.
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Задача подпрограммы
1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов
2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП;
- Количество детей, пострадавших в результате ДТП;
- Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов;
- Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения;
- Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;
- Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 85 859,1 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 85 799,5 тыс. руб.:
2015 год - 5 605,2 тыс. руб.,
2016 год - 11 183,8 тыс. руб.,
2017 год - 10 578,8 тыс. руб.,
2018 год - 16 816,8 тыс. руб.,
2019 год - 9 266,3 тыс. руб.,
2020 год - 10 558,2 тыс. руб.;
2021 год - 10 895,2 тыс. руб.;
2022 год - 10 895,2 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 59,6 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 59,6 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными).
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной
программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители программы
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Всего
3 911 439,5
461 184,6
553 396,1
718 111,5
632 433,3
411 291,9
529 753,6
310 603,2
294 665,3
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
3 630 280,6
461 184,6
553 396,1
700 759,4
601 691,0
369 829,7
418 358,7
266 962,6
258 098,5
0,0
0,0
0,0
КУМИ
135 914,5
0,0
0,0
0,0
23 880,0
40 750,8
58 113,0
6 968,3
6 202,4
0,0
0,0
0,0
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКиС
17 352,1
0,0
0,0
17 352,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
115 220,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Всего
1 855 208,8
195 015,1
330 445,5
492 697,9
338 308,5
133 140,1
175 209,4
98 362,6
92 029,7
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 614 727,4
195 015,1
330 445,5
475 345,8
307 566,2
99 128,7
96 275,3
55 487,9
55 462,9
0,0
0,0
0,0
КУМИ
95 237,0
0,0
0,0
0,0
23 880,0
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
УФКиС
17 352,1
0,0
0,0
17 352,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
115 220,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
УГХиБ, КУМИ, ФУ
1 144 526,7
144 225,6
280 405,5
364 310,7
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.1
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
УГХиБ
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.2
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.3
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
УГХиБ
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.4
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.5
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.6
Организация освещения улиц
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.7
Организация благоустройства и озеленения
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.8
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.9
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями)
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.10
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.11
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
18 731,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
23 880,0
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.12
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.13
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения
УГХиБ
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.14
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения
УГХиБ
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.15
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
112 716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.16
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.17
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство дворовых территорий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство общественных территорий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.18
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
УФКиС (МБУ "ЦАО")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.19
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.20
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.21
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
УГХиБ, КУМИ, ФУ
289 510,5
3 900,0
0,0
77 716,6
113 555,5
46 875,4
39 609,0
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.1
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда
УГХиБ
95 969,4
44 015,5
35 289,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.2
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
УГХиБ
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
УГХиБ
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.4
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания
УГХиБ
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.5
Снос аварийного жилищного фонда
УГХиБ
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
УГХиБ
3 490,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.1
Капитальный ремонт плотины
УГХиБ
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.2
Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов
УГХиБ
0,0
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
УГХиБ
165 312,3
15 307,1
14 387,3
23 658,0
22 095,7
21 917,8
21 903,9
23 020,0
23 022,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.1
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
5 000,0
13 304,7
13 022,4
14 433,5
14 436,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.2
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.3
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.4
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
УГХиБ (МБУ "СДУ")
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.5
Административное обеспечение деятельности организации
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
УГХиБ (МБУ "СДУ")
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.7
Расчет размера платы за содержание жилого помещения
УГХиБ
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.5.1
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Администрация МО ГО "Воркута"
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Основное мероприятие 1.2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УГХиБ
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.2.1.1
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы
УГХиБ
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы"
Всего
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями
Основное мероприятие 2.1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения
УГХиБ
1 710 135,8
226 731,7
198 950,5
193 732,4
232 855,2
253 766,8
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ, МБУ "СДУ"
216 790,6
245 881,3
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
0,0
672,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ (МБУ "СДУ")
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.3
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
УГХиБ
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.4
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"
УГХиБ
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.5
Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений
УГХиБ
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
УГХиБ
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
УГХиБ
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.1
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.2
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение безопасности дорожного движения
УГХиБ
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.5
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований
УГХиБ (МБУ "СДУ")
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.5.1
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
УГХиБ, ФУ
99 100,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
1 355,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.1
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
УГХиБ
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.2
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
УГХиБ
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.3
Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
УГХиБ
0,0
0,0
1 305,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Всего
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Основное мероприятие 3.1.1
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
УГХиБ
66 969,6
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ (МБУ "СДУ")
9 809,3
9 325,9
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.2
Обслуживание программ организации дорожного движения
УГХиБ
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
Основное мероприятие 3.2.1
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки
УГХиБ
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.1
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок
УГХиБ (МБУ "СДУ")
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.2
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.3
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Основное мероприятие 3.3.1
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Всего
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Основное мероприятие 4.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 4.1.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных
ФУ
УПРО
УФКиС
УК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Всего
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
24 012,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
40 677,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
Основное мероприятие 5.1.1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
УГХиБ, КУМИ
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.1
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
УГХиБ
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.2
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд
КУМИ
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 5.2.1
Снос аварийного жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 6
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО
"Воркута" на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Содержание и развитие муниципального хозяйства
всего, в том числе:
3 911 439,5
461 184,6
553 396,1
718 111,5
632 433,3
411 291,9
529 753,6
310 603,2
294 665,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 897 892,0
348 612,0
468 132,8
508 501,7
482 882,3
293 939,1
311 811,8
247 188,0
236 824,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
888 643,2
93 294,0
74 050,2
174 680,7
149 551,0
103 964,6
171 846,5
63 415,2
57 841,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
38 113,8
760,6
2 424,1
34 929,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
86 790,5
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
всего, в том числе:
1 855 208,8
195 015,1
330 445,5
492 697,9
338 308,5
133 140,1
175 209,4
98 362,6
92 029,7
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 427 962,0
166 615,9
308 162,3
325 381,8
230 724,1
86 460,9
132 592,8
89 986,4
88 037,8
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
361 826,0
9 120,6
11 070,1
132 387,0
107 584,4
46 679,2
42 616,6
8 376,2
3 991,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
38 113,8
760,6
2 424,1
34 929,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
27 307,0
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
всего, в том числе:
1 144 526,7
144 225,6
280 405,5
364 310,7
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
998 237,5
116 186,5
258 539,6
267 926,5
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
83 538,7
8 760,5
10 652,8
64 125,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
35 443,5
760,6
2 424,1
32 258,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
27 307,0
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.1
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
всего, в том числе:
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.2
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.3
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
всего, в том числе:
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.4
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.5
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.6
Организация освещения улиц
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.7
Организация благоустройства и озеленения
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.8
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.9
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.10
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.11
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
42 611,2
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42 611,2
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.12
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.13
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения
всего, в том числе:
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.14
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения
всего, в том числе:
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.15
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
112 716,2
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
112 716,2
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.16
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.17
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство дворовых территорий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство общественных территорий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.18
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.19
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.20
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.21
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
всего, в том числе:
289 510,5
3 900,0
0,0
77 716,6
113 555,5
46 875,4
39 609,0
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
24 535,9
3 900,0
0,0
7 413,2
12 623,5
246,3
352,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
262 304,3
0,0
0,0
67 633,1
100 932,0
46 629,1
39 256,1
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 670,3
0,0
0,0
2 670,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.1
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
95 969,4
44 015,5
35 289,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
94 864,7
44 015,5
34 936,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 104,7
0,0
352,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.2
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
всего, в том числе:
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
всего, в том числе:
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.4
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания
всего, в том числе:
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.5
Снос аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
всего, в том числе:
3 490,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
182,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
174,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.1
Капитальный ремонт плотины
всего, в том числе:
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.2
Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов
всего, в том числе:
0,0
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
174,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего, в том числе:
165 312,3
15 307,1
14 387,3
23 658,0
22 095,7
21 917,8
21 903,9
23 020,0
23 022,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
163 676,5
14 947,0
13 970,0
23 029,5
22 095,7
21 867,7
21 851,4
22 957,6
22 957,6
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 635,8
360,1
417,3
628,5
0,0
50,1
52,5
62,4
64,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.1
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства
всего, в том числе:
5 000,0
13 304,7
13 022,4
14 433,5
14 436,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 000,0
13 254,6
12 969,9
14 371,1
14 371,1
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
50,1
52,5
62,4
64,9
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.2
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.3
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.4
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
всего, в том числе:
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.5
Административное обеспечение деятельности организации
всего, в том числе:
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
всего, в том числе:
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.7
Расчет размера платы за содержание жилого помещения
всего, в том числе:
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований
всего, в том числе:
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 632,7
0,0
0,0
0,0
209,9
711,4
711,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
11 039,2
0,0
0,0
0,0
6 652,4
0,0
0,0
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.5.1
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
всего, в том числе:
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
209,9
711,4
711,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
6 652,4
0,0
0,0
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего, в том числе:
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.2.1.1
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы
всего, в том числе:
26 779,3
30 335,5
30 575,7
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
26 779,3
30 335,5
30 575,7
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие транспортной системы
всего, в том числе:
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 381 699,3
176 390,9
148 786,7
172 051,1
234 891,4
197 621,0
168 175,6
145 891,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
522 592,5
84 173,4
62 980,1
42 293,7
41 966,6
56 662,1
127 289,1
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
1 710 135,8
226 731,7
198 950,5
193 732,4
232 855,2
253 766,8
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 264 244,4
142 558,3
135 970,4
151 438,7
190 888,6
197 404,7
162 301,1
145 791,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
445 891,4
84 173,4
62 980,1
42 293,7
41 966,6
56 362,1
50 888,0
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
216 790,6
246 554,2
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
174 824,0
190 192,1
162 301,1
145 791,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
41 966,6
56 362,1
50 888,0
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.3
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
всего, в том числе:
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.4
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"
всего, в том числе:
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.5
Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений
всего, в том числе:
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
всего, в том числе:
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
всего, в том числе:
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.1
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400
всего, в том числе:
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.2
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.5
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований
всего, в том числе:
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.5.1
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
всего, в том числе:
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
всего, в том числе:
99 100,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
1 355,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
97 860,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
115,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.1
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
всего, в том числе:
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.2
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
всего, в том числе:
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.3
Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 305,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
85 799,5
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 266,3
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
всего, в том числе:
66 969,6
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
66 910,0
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 266,3
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
9 809,3
9 325,9
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 809,3
9 266,3
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.2
Обслуживание программ организации дорожного движения
всего, в том числе:
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки
всего, в том числе:
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.1
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок
всего, в том числе:
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.2
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.3
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.1
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
всего, в том числе:
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
всего, в том числе:
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 4.1.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
всего, в том числе:
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 041,2
0,0
0,0
0,0
0,0
140,9
485,2
415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 165,1
0,0
0,0
0,0
0,0
563,7
1 940,8
1 660,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
59 483,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
всего, в том числе:
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 041,2
0,0
0,0
0,0
0,0
140,9
485,2
415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 165,1
0,0
0,0
0,0
0,0
563,7
1 940,8
1 660,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
59 483,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.1
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
всего, в том числе:
0,0
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
66,4
160,6
261,9
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
265,7
642,4
1 047,9
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
6 309,9
15 257,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.2
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд
всего, в том числе:
0,0
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
74,5
324,6
153,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
298,0
1 298,4
612,7
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
7 078,3
30 837,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.1
Снос аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 7
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей
маш.-час.
3 940
3 958
3 974
1 300,0
1 300,0
1 300,0
ИТОГО
X
X
X
1 300,0
1 300,0
1 300,0
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
X
X
X
194 522,1
199 169,7
191 740,4
Показатель объема услуги (работы):
X
X
X
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
погонный метр
434,81
434,81
434,81
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
км
189,886
189,886
189,886
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог
кв.м
12905,0
12905,0
12905,0
Площадь отремонтированных тротуаров
кв.м
0
0
0
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня
пог. метр
0
0
0
ИТОГО
194 522,1
199 169,7
191 740,4
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
X
X
X
10 545,2
10 895,2
10 895,2
Показатель объема услуги (работы):
X
X
X
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов
ед.
26
26
26
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков
шт.
2733
2733
2733
Нанесение дорожной разметки
м2/км
6488/114,0
6488/114,0
6488/114,0
Оборудование дорожных неровностей
шт.
30
30
30
ИТОГО
X
X
X
10 545,2
10 895,2
10 895,2
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 года N 1372
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" ОТ 29.01.2015 N 146 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 52 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", решением Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 04.09.2020 N 772 "О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 23.12.2019 N 708 "О бюджете муниципального образования городского округа "Воркута" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлениями администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 09.08.2013 N 2725 "О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа "Воркута", реализация которых планируется с 2014 года", от 28.02.2018 N 298 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа "Воркута", администрация муниципального образования городского округа "Воркута" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 29.01.2015 N 146 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Содержание и развитие муниципального хозяйства" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. паспорт подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.3. паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной системы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.4. паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.5. таблицу N 4 "Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.6. таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
1.7. таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Воркута" по муниципальной программе" изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Воркута" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.воркута.рф).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Воркута" И.А.Зиберт.
Врио главы городского округа
"Воркута" -
руководителя администрации
городского округа
"Воркута"
Л.СМЕТАНИН
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
городского округа "Воркута" "Содержание и развитие
муниципального хозяйства"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута")
Соисполнители программы
Управление образования администрации МО ГО "Воркута" (УПРО);
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Воркута" (УФКиС);
Администрация МО ГО "Воркута";
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" (КУМИ);
Финансовое управление администрации МО ГО "Воркута" (ФУ);
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" (УК)
Участники программы
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")
Подпрограммы муниципальной Программы
1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства.
2. Развитие транспортной системы.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры.
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО ГО "Воркута"
Задачи муниципальной программы
1. Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг;
2. Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры;
3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
4. Снижение объемов потребления коммунальных ресурсов;
5. Сокращение аварийного жилищного фонда
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов городского округа "Воркута";
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Доля объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории муниципального образования городского округа "Воркута";
- Доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа "Воркута"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 3 911 439,5 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 2 897 892,0 тыс. руб.:
2015 год - 348 612,0 тыс. руб.;
2016 год - 468 132,8 тыс. руб.;
2017 год - 508 501,7 тыс. руб.;
2018 год - 482 882,3 тыс. руб.;
2019 год - 293 939,1 тыс. руб.;
2020 год - 311 811,8 тыс. руб.;
2021 год - 247 188,0 тыс. руб.;
2022 год - 236 824,3 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 888 643,2 тыс. руб.:
2015 год - 93 294,0 тыс. руб.;
2016 год - 74 050,2 тыс. руб.;
2017 год - 174 680,7 тыс. руб.;
2018 год - 149 551,0 тыс. руб.;
2019 год - 103 964,6 тыс. руб.;
2020 год - 171 846,5 тыс. руб.;
2021 год - 63 415,2 тыс. руб.;
2022 год - 57 841,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.;
2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;
2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 86 790,5 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 13 388,2 тыс. руб.;
2020 год - 46 095,3 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году ожидается:
- уменьшение доли аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов МО ГО "Воркута" до 1,5%;
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25,5%;
- уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на территории МО ГО "Воркута" до 1/40 (число погибших/количество ДТП);
- увеличение доли объемов коммунальных ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых в многоквартирных домах на территории МО ГО "Воркута", до 70%
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение степени благоустройства"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ");
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная похоронная служба" (МБУ "СпПС");
Муниципальное казенное учреждение "Технический контроль" (МКУ "Техконтроль");
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр активного отдыха" (МБУ "ЦАО")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для повышения эффективности ЖКХ, обеспечение доступности коммунальных и бытовых услуг
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства;
2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения ремонта для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- Количество муниципальных жилых помещений (квартир) после проведения замены санитарно-технического и электротехнического оборудования;
- Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилья;
- Количество расселенных жилых помещений;
- Количество расселенных площадей жилых помещений;
- Количество граждан, переселенных из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество расселенных площадей жилых помещений с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;
- Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- Процент выполнения капитального ремонта гидротехнического тоннеля (потерны) плотины;
- Уровень выполнения МКУ "Технический контроль" муниципального задания;
- Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой;
- Доля реализованных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;
- Доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от общего количества запланированных к реализации;
- Количество архитектурно-художественно оформленных фасадов зданий;
- Количество отремонтированных жилых помещений;
- Количество заселенных после ремонта жилых помещений;
- Количество граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
- Разработка и согласование документации по планировке территории;
- Количество утвержденных градостроительных документов;
- Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов, содержащей выводы и предложения по повышению надежности и качества услуг холодного водоснабжения и (или) водоотведения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 855 208,8 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 427 962,0 тыс. руб.:
2015 год - 166 615,9 тыс. руб.;
2016 год - 308 162,3 тыс. руб.;
2017 год - 325 381,8 тыс. руб.;
2018 год - 230 724,1 тыс. руб.;
2019 год - 86 460,9 тыс. руб.;
2020 год - 132 592,8 тыс. руб.;
2021 год - 89 986,4 тыс. руб.;
2022 год - 88 037,8 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 361 826,0 тыс. руб.:
2015 год - 9 120,6 тыс. руб.;
2016 год - 11 070,1 тыс. руб.;
2017 год - 132 387,0 тыс. руб.;
2018 год - 107 584,4 тыс. руб.;
2019 год - 46 679,2 тыс. руб.;
2020 год - 42 616,6 тыс. руб.;
2021 год - 8 376,2 тыс. руб.;
2022 год - 3 991,9 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 38 113,8 тыс. руб.:
2015 год - 760,6 тыс. руб.;
2016 год - 2 424,1 тыс. руб.;
2017 год - 34 929,1 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 27 307,0 тыс. руб.:
2015 год - 18 518,0 тыс. руб.;
2016 год - 8 789,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы ожидается:
- снижение уровня износа жилого фонда и повышение качества жилищно-коммунальных услуг за счет проведения капитального ремонта и повышения уровня благоустройства МКД и ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- создание комфортных условий для проживания граждан;
- улучшение внешнего облика городского округа, позволит снизить физический износ конструктивных элементов объектов внешнего благоустройства;
- сохранение доступности коммунальных и бытовых услуг для населения
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
"Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Создание условий для улучшения транспортной инфраструктуры
Задача подпрограммы
1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями;
2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Протяженность улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, принятых в состав муниципального имущества;
- Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети, прошедших паспортизацию;
- Количество проведенных комплексных проверок состояния улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования;
- Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети;
- Выполнение запланированного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;
- Площадь отремонтированной улично-дорожной сети;
- Протяженность улично-дорожной сети, на которой произведена замена бортовых камней;
- Площадь отремонтированных тротуаров;
- Количество единиц приобретенной дорожно-строительной и коммунальной техники;
- Уровень возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах на территории МО ГО "Воркута";
- Уменьшение количества обоснованных жалоб граждан на работу общественного автотранспорта;
- Количество обслуживаемых автобусных муниципальных маршрутов;
- Доля реализованных народных проектов в сфере дорожного хозяйства от общего количества запланированных к реализации;
- Обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми за счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту на них
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 1 904 291,8 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 1 381 699,3 тыс. руб.:
2015 год - 176 390,9 тыс. руб.;
2016 год - 148 786,7 тыс. руб.;
2017 год - 172 051,1 тыс. руб.;
2018 год - 234 891,4 тыс. руб.;
2019 год - 197 621,0 тыс. руб.;
2020 год - 168 175,6 тыс. руб.;
2021 год - 145 891,3 тыс. руб.;
2022 год - 137 891,3 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 522 592,5 тыс. руб.:
2015 год - 84 173,4 тыс. руб.;
2016 год - 62 980,1 тыс. руб.;
2017 год - 42 293,7 тыс. руб.;
2018 год - 41 966,6 тыс. руб.;
2019 год - 56 662,1 тыс. руб.;
2020 год - 127 289,1 тыс. руб.;
2021 год - 53 378,4 тыс. руб.;
2022 год - 53 849,1 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Улучшение качества жизни населения городского округа "Воркута" путем приведения объектов дорожного хозяйства городского округа "Воркута" в соответствие с нормативными требованиями.
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.
Обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.
Улучшение состояния дворовых территорий МКД и проездов к ним в результате проведения ремонта.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными).
Улучшение качества обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок общественным автомобильным транспортом.
Улучшение технического состояния общественного автомобильного транспорта.
Снижение финансовой нагрузки на предприятия пассажирского автотранспорта
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования МО ГО "Воркута"
Участники подпрограммы (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" (МБУ "СДУ")
Программно-целевые инструменты подпрограммы
-
Цели подпрограммы
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Задача подпрограммы
1. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов
2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;
- Количество человек, погибших и пострадавших в результате ДТП;
- Количество детей, пострадавших в результате ДТП;
- Количество приведенных в нормативное состояние пешеходных переходов;
- Количество размещенной информации на тему повышения безопасности дорожного движения;
- Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях;
- Количество образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2025 годы предусматривается в размере - 85 859,1 тысяч рублей.
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет:
- за счет средств бюджета МО ГО "Воркута" - 85 799,5 тыс. руб.:
2015 год - 5 605,2 тыс. руб.,
2016 год - 11 183,8 тыс. руб.,
2017 год - 10 578,8 тыс. руб.,
2018 год - 16 816,8 тыс. руб.,
2019 год - 9 266,3 тыс. руб.,
2020 год - 10 558,2 тыс. руб.;
2021 год - 10 895,2 тыс. руб.;
2022 год - 10 895,2 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств республиканского бюджета - 59,6 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 59,6 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 0,0 тыс. руб.,
2020 год - 0,0 тыс. руб.,
2021 год - 0,0 тыс. руб.,
2022 год - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (ранеными).
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 4
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной
программы за счет средств бюджета МО ГО "Воркута"
(с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители программы
Расходы (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
Всего
3 911 439,5
461 184,6
553 396,1
718 111,5
632 433,3
411 291,9
529 753,6
310 603,2
294 665,3
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
3 630 280,6
461 184,6
553 396,1
700 759,4
601 691,0
369 829,7
418 358,7
266 962,6
258 098,5
0,0
0,0
0,0
КУМИ
135 914,5
0,0
0,0
0,0
23 880,0
40 750,8
58 113,0
6 968,3
6 202,4
0,0
0,0
0,0
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УФКиС
17 352,1
0,0
0,0
17 352,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
115 220,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
1. Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства"
Всего
1 855 208,8
195 015,1
330 445,5
492 697,9
338 308,5
133 140,1
175 209,4
98 362,6
92 029,7
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 614 727,4
195 015,1
330 445,5
475 345,8
307 566,2
99 128,7
96 275,3
55 487,9
55 462,9
0,0
0,0
0,0
КУМИ
95 237,0
0,0
0,0
0,0
23 880,0
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
УФКиС
17 352,1
0,0
0,0
17 352,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
115 220,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ и повышение степени благоустройства
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
УГХиБ, КУМИ, ФУ
1 144 526,7
144 225,6
280 405,5
364 310,7
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.1
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
УГХиБ
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.2
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.3
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
УГХиБ
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.4
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.5
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.6
Организация освещения улиц
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.7
Организация благоустройства и озеленения
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.8
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.9
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями)
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.10
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг
УГХиБ (МБУ "СпПС")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.11
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
18 731,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
23 880,0
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.12
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.13
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения
УГХиБ
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.14
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения
УГХиБ
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.15
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда
УГХиБ
112 716,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.16
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.17
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство дворовых территорий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство общественных территорий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.18
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
УФКиС (МБУ "ЦАО")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.19
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.20
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.21
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
УГХиБ, КУМИ, ФУ
289 510,5
3 900,0
0,0
77 716,6
113 555,5
46 875,4
39 609,0
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.1
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда
УГХиБ
95 969,4
44 015,5
35 289,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.2
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
УГХиБ
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
УГХиБ
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.4
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания
УГХиБ
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.5
Снос аварийного жилищного фонда
УГХиБ
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
УГХиБ
3 490,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.1
Капитальный ремонт плотины
УГХиБ
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.2
Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов
УГХиБ
0,0
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
УГХиБ
165 312,3
15 307,1
14 387,3
23 658,0
22 095,7
21 917,8
21 903,9
23 020,0
23 022,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.1
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
5 000,0
13 304,7
13 022,4
14 433,5
14 436,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.2
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.3
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.4
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
УГХиБ (МБУ "СДУ")
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.5
Административное обеспечение деятельности организации
УГХиБ (МКУ "Техконтроль")
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
УГХиБ (МБУ "СДУ")
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.7
Расчет размера платы за содержание жилого помещения
УГХиБ
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Администрация МО ГО "Воркута"
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.5.1
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
Администрация МО ГО "Воркута"
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Основное мероприятие 1.2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УГХиБ
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.2.1.1
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы
УГХиБ
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
2. Подпрограмма "Развитие транспортной системы"
Всего
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Приведение объектов дорожного хозяйства в соответствие с нормативными требованиями
Основное мероприятие 2.1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения
УГХиБ
1 710 135,8
226 731,7
198 950,5
193 732,4
232 855,2
253 766,8
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ, МБУ "СДУ"
216 790,6
245 881,3
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
0,0
672,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ (МБУ "СДУ")
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.3
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
УГХиБ
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.4
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"
УГХиБ
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.5
Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений
УГХиБ
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
УГХиБ
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
УГХиБ
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.1
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.2
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение безопасности дорожного движения
УГХиБ
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.5
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований
УГХиБ (МБУ "СДУ")
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.5.1
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Обеспечение эффективности функционирования общественного транспорта, в т.ч. по социально значимым маршрутам
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
УГХиБ, ФУ
99 100,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
1 355,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.1
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
УГХиБ
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.2
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
УГХиБ
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.3
Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
УГХиБ
0,0
0,0
1 305,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Всего
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Основное мероприятие 3.1.1
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
УГХиБ
66 969,6
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
УГХиБ (МБУ "СДУ")
9 809,3
9 325,9
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.2
Обслуживание программ организации дорожного движения
УГХиБ
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Предотвращение опасного поведения участников дорожного движения
Основное мероприятие 3.2.1
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки
УГХиБ
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.1
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок
УГХиБ (МБУ "СДУ")
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.2
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.3
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
УГХиБ (МБУ "СДУ")
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Основное мероприятие 3.3.1
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
УПРО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры"
Всего
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Основное мероприятие 4.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 4.1.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
УГХиБ
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных
ФУ
УПРО
УФКиС
УК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
Всего
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
УГХиБ
24 012,3
0,0
0,0
0,0
0,0
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
40 677,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации
Основное мероприятие 5.1.1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
УГХиБ, КУМИ
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.1
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
УГХиБ
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.2
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд
КУМИ
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Снос расселенного аварийного жилищного фонда
Основное мероприятие 5.2.1
Снос аварийного жилищного фонда
УГХиБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
КУМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 6
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО
"Воркута" на реализацию целей муниципальной программы
за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
Содержание и развитие муниципального хозяйства
всего, в том числе:
3 911 439,5
461 184,6
553 396,1
718 111,5
632 433,3
411 291,9
529 753,6
310 603,2
294 665,3
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 897 892,0
348 612,0
468 132,8
508 501,7
482 882,3
293 939,1
311 811,8
247 188,0
236 824,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
888 643,2
93 294,0
74 050,2
174 680,7
149 551,0
103 964,6
171 846,5
63 415,2
57 841,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
38 113,8
760,6
2 424,1
34 929,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
86 790,5
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
всего, в том числе:
1 855 208,8
195 015,1
330 445,5
492 697,9
338 308,5
133 140,1
175 209,4
98 362,6
92 029,7
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 427 962,0
166 615,9
308 162,3
325 381,8
230 724,1
86 460,9
132 592,8
89 986,4
88 037,8
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
361 826,0
9 120,6
11 070,1
132 387,0
107 584,4
46 679,2
42 616,6
8 376,2
3 991,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
38 113,8
760,6
2 424,1
34 929,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
27 307,0
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения
всего, в том числе:
1 144 526,7
144 225,6
280 405,5
364 310,7
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
998 237,5
116 186,5
258 539,6
267 926,5
169 007,5
33 300,0
78 222,7
38 487,9
36 566,8
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
83 538,7
8 760,5
10 652,8
64 125,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
35 443,5
760,6
2 424,1
32 258,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
27 307,0
18 518,0
8 789,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.1
Проведение обследований элементов ограждающих и несущих конструкций жилых многоквартирных домов проектно-изыскательскими организациями в целях признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
всего, в том числе:
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.2
Техническая инвентаризация объектов жилого фонда с оформлением документации о снятии с государственного учета объектов капитального строительства в связи с их сносом
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.3
Проведение работ по подготовке муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду
всего, в том числе:
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
734,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.4
Замена (установка) санитарно-технического и электротехнического оборудования в муниципальных жилых помещениях
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.5
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.6
Организация освещения улиц
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.7
Организация благоустройства и озеленения
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.8
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (захоронение тел умерших (неопознанных и невостребованных) и связанные с этим услуги)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.9
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (содержание и уход за местами захоронений, могилами и надгробьями)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.10
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.11
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
42 611,2
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42 611,2
33 300,0
25 652,2
6 202,4
6 202,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.12
Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим содержание и ремонт пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.13
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий, пст. Сивомаскинский услуги теплоснабжения
всего, в том числе:
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
11 307,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.14
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению пгт. Заполярный, мкр. Советский, пгт. Елецкий услуги горячего водоснабжения
всего, в том числе:
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 408,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.15
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета по отоплению, содержанию и ремонту пустующего муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
112 716,2
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
112 716,2
0,0
52 570,5
32 285,5
30 364,4
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.16
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.17
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство дворовых территорий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- Благоустройство общественных территорий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.18
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.19
Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.20
Обслуживание энергосетевых объектов, находящихся в муниципальной собственности
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.1.21
Исполнение решений суда в части ремонта муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения
всего, в том числе:
289 510,5
3 900,0
0,0
77 716,6
113 555,5
46 875,4
39 609,0
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
24 535,9
3 900,0
0,0
7 413,2
12 623,5
246,3
352,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
262 304,3
0,0
0,0
67 633,1
100 932,0
46 629,1
39 256,1
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 670,3
0,0
0,0
2 670,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.1
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
95 969,4
44 015,5
35 289,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
94 864,7
44 015,5
34 936,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 104,7
0,0
352,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.2
Ремонт (приобретение) муниципальных жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
всего, в том числе:
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
6 067,3
2 613,6
4 319,7
3 927,0
3 927,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (строительство многоквартирных жилых домов в пгт. Елецкий, ул. Школьная и пст. Сивомаскинский, ул. Лесная)
всего, в том числе:
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 506,7
246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.4
Ремонт муниципальных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и квартирах, признанных непригодными для проживания
всего, в том числе:
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 371,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.5
Снос аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 640,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.2.6
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса
всего, в том числе:
3 490,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
182,3
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
174,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.1
Капитальный ремонт плотины
всего, в том числе:
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.3.2
Проведение комплексной оценки технико-экономического состояния водопроводно-канализационных комплексов
всего, в том числе:
0,0
0,0
3 482,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
174,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
3 308,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства
всего, в том числе:
165 312,3
15 307,1
14 387,3
23 658,0
22 095,7
21 917,8
21 903,9
23 020,0
23 022,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
163 676,5
14 947,0
13 970,0
23 029,5
22 095,7
21 867,7
21 851,4
22 957,6
22 957,6
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 635,8
360,1
417,3
628,5
0,0
50,1
52,5
62,4
64,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.1
Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства
всего, в том числе:
5 000,0
13 304,7
13 022,4
14 433,5
14 436,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5 000,0
13 254,6
12 969,9
14 371,1
14 371,1
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
50,1
52,5
62,4
64,9
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.2
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.3
Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.4
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
всего, в том числе:
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 884,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.5
Административное обеспечение деятельности организации
всего, в том числе:
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 211,1
7 301,1
7 286,5
7 286,5
7 286,5
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.6
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
всего, в том числе:
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
999,9
1 312,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.4.7
Расчет размера платы за содержание жилого помещения
всего, в том числе:
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории муниципальных образований
всего, в том числе:
12 671,9
0,0
0,0
0,0
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 632,7
0,0
0,0
0,0
209,9
711,4
711,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
11 039,2
0,0
0,0
0,0
6 652,4
0,0
0,0
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.1.5.1
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований
всего, в том числе:
6 862,3
711,4
711,4
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
209,9
711,4
711,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
6 652,4
0,0
0,0
4 386,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего, в том числе:
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
239 697,1
31 582,4
35 652,7
27 012,6
26 779,3
30 335,5
31 280,3
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 1.2.1.1
Реализация функций аппаратов исполнителей муниципальной программы
всего, в том числе:
26 779,3
30 335,5
30 575,7
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
26 779,3
30 335,5
30 575,7
28 540,9
28 513,4
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие транспортной системы
всего, в том числе:
1 904 291,8
260 564,3
211 766,8
214 344,8
276 858,0
254 283,1
295 464,7
199 269,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 381 699,3
176 390,9
148 786,7
172 051,1
234 891,4
197 621,0
168 175,6
145 891,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
522 592,5
84 173,4
62 980,1
42 293,7
41 966,6
56 662,1
127 289,1
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.1
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования местного значения
всего, в том числе:
1 710 135,8
226 731,7
198 950,5
193 732,4
232 855,2
253 766,8
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 264 244,4
142 558,3
135 970,4
151 438,7
190 888,6
197 404,7
162 301,1
145 791,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
445 891,4
84 173,4
62 980,1
42 293,7
41 966,6
56 362,1
50 888,0
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
216 790,6
246 554,2
213 189,1
199 169,7
191 740,4
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
174 824,0
190 192,1
162 301,1
145 791,3
137 891,3
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
41 966,6
56 362,1
50 888,0
53 378,4
53 849,1
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15 564,6
5 668,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.3
Расчет нормативов затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог
всего, в том числе:
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
794,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.4
Разработка документов организации дорожного движения на территории МО ГО "Воркута"
всего, в том числе:
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
500,0
453,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.1.5
Проведение экспертиз, диагностики и оценки технического состояния автомобильных дорог и мостовых сооружений
всего, в том числе:
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
296,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники
всего, в том числе:
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 750,0
8 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
всего, в том числе:
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.1
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к железнодорожной станции пгт. Мульда" на участке км 4 + 150 - км 4 + 400
всего, в том числе:
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.3.2
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.4
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 885,3
4 885,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.5
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований
всего, в том числе:
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.1.5.1
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
всего, в том числе:
0,0
0,0
75 920,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
759,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
75 161,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения
всего, в том числе:
99 100,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
1 355,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
97 860,4
20 197,3
12 816,3
20 612,4
44 002,8
16,3
115,3
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.1
Возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах
всего, в том числе:
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43 977,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.2
Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
всего, в том числе:
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
25,0
16,3
50,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 2.2.1.3
Возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Коми, расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
всего, в том числе:
0,0
0,0
1 305,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
1 240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
85 859,1
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
85 799,5
5 605,2
11 183,8
10 578,8
16 816,8
9 266,3
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
всего, в том числе:
66 969,6
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 325,9
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
66 910,0
2 877,5
6 562,2
6 046,1
9 809,3
9 266,3
10 558,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
всего, в том числе:
9 809,3
9 325,9
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
9 809,3
9 266,3
10 545,2
10 895,2
10 895,2
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
59,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.1.1.2
Обслуживание программ организации дорожного движения
всего, в том числе:
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.1
Выполнение работ по перемещению и хранению транспортных средств, а также эксплуатация специализированной стоянки
всего, в том числе:
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18 889,5
2 727,7
4 621,6
4 532,7
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.1
Организация создания, обустройства, содержания и эксплуатации специализированных стоянок
всего, в том числе:
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7 007,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.2
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 3.2.1.3
Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.1
Оборудование кабинетов по изучению дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях в целях профилактики ДТП
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры
всего, в том числе:
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
всего, в том числе:
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 390,0
0,0
0,0
490,0
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятие 4.1.1.1
Замена (установка) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде
всего, в том числе:
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
450,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2
Организация функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 041,2
0,0
0,0
0,0
0,0
140,9
485,2
415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 165,1
0,0
0,0
0,0
0,0
563,7
1 940,8
1 660,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
59 483,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
всего, в том числе:
64 689,8
0,0
0,0
0,0
0,0
14 092,8
48 521,3
2 075,7
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1 041,2
0,0
0,0
0,0
0,0
140,9
485,2
415,1
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
4 165,1
0,0
0,0
0,0
0,0
563,7
1 940,8
1 660,6
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
59 483,5
0,0
0,0
0,0
0,0
13 388,2
46 095,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.1
Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах
всего, в том числе:
0,0
6 642,0
16 060,5
1 309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
66,4
160,6
261,9
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
265,7
642,4
1 047,9
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
6 309,9
15 257,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- мероприятие 5.1.1.2
Выплата возмещения собственникам помещений, входящих в аварийный жилфонд
всего, в том числе:
0,0
7 450,8
32 460,8
765,9
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
74,5
324,6
153,2
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
298,0
1 298,4
612,7
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
7 078,3
30 837,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.1
Снос аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фонд содействия реформированию ЖКХ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение N 7
к Постановлению
администрации муниципального образования
городского округа
"Воркута"
от 12 ноября 2020 г. N 1372
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
МО ГО "Воркута" по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Показатель объема услуги (работы): количество часов работы автомобилей
маш.-час.
3 940
3 958
3 974
1 300,0
1 300,0
1 300,0
ИТОГО
X
X
X
1 300,0
1 300,0
1 300,0
Подпрограмма 2: Развитие транспортной системы
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
X
X
X
194 522,1
199 169,7
191 740,4
Показатель объема услуги (работы):
X
X
X
Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
погонный метр
434,81
434,81
434,81
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
км
189,886
189,886
189,886
Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дорог
кв.м
12905,0
12905,0
12905,0
Площадь отремонтированных тротуаров
кв.м
0
0
0
Протяженность установленного (замененного) бордюрного камня
пог. метр
0
0
0
ИТОГО
194 522,1
199 169,7
191 740,4
Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности дорожного движения
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения
X
X
X
10 545,2
10 895,2
10 895,2
Показатель объема услуги (работы):
X
X
X
Кол-во обслуживаемых светофорных объектов
ед.
26
26
26
Кол-во обслуживаемых дорожных знаков
шт.
2733
2733
2733
Нанесение дорожной разметки
м2/км
6488/114,0
6488/114,0
6488/114,0
Оборудование дорожных неровностей
шт.
30
30
30
ИТОГО
X
X
X
10 545,2
10 895,2
10 895,2
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: