Основная информация

Дата опубликования: 11 ноября 2020г.
Номер документа: RU52087316202000259
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020 № 1838

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И ПОДГОТОВКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и подготовки внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

2.Утвердить прилагаемое Положение о бюджетной комиссии администрации городского округа город Кулебаки.

3. Отменить:

-Постановление администрации городского округа город Кулебаки от 05 июля 2016 года № 1354 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа город Кулебаки Нижегородской области и проекта бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год, Положения о бюджетной комиссии администрации городского округа город Кулебаки»;

- Постановление администрации городского округа город Кулебаки от 01 марта 2017года№ 364 «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа город Кулебаки от 05 июля2016 года № 1354 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа город Кулебаки Нижегородской области и проекта бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год, Положения о бюджетной комиссии администрации городского округа город Кулебаки»».

4. Отделу организации и контроля управления делами администрации (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http://кулебаки- округ.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации городского округа город Кулебаки Ю.А. Щукину.

Глава местного самоуправления

В.В. Сергеев

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации городского округа город Кулебаки

Порядок

составления проекта бюджета городского округа город Кулебаки Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период и подготовки внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период

(далее-Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Кулебаки Нижегородской области, (далее - Положение о бюджетном процессе), в целях обеспечения системности бюджетного планирования и упорядочения работы по составлению проекта бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджет городского округа) и внесению в него изменений.

1.2.Непосредственное составление проекта бюджета городского округа осуществляется финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – финансовое управление) во взаимодействии с управлением экономики администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее управление экономики), главными администраторами средств бюджета городского округа и субъектами бюджетного планирования городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе и настоящим Порядком.

1.3.В целях настоящего Порядка под планируемыми главными распорядителями бюджетных средств понимаются предлагаемые для включения в ведомственную структуру расходов бюджета городского округа органы местного самоуправления городского округа и их структурные подразделения, наделенные статусом юридического лица, имеющие в своем ведении муниципальные учреждения и курирующие направление деятельности данных учреждений.

              1.4.Главные распорядители бюджетных средств утверждаются в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа, утверждаемого решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки.

1.5.Перечень субъектов бюджетного планирования определяется согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.6.Проект бюджета городского округа составляется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

1.7.Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития городского округа Кулебаки Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, который ежегодно утверждается распоряжением администрации городского округа город Кулебаки(далее администрация).

1.8.Содержание решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) и перечень документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете, определены в Положении о бюджетном процессе и в статье 184.2 Бюджетного кодекса.

2. Основы составления проекта бюджета

городского округа

2.1.Составление проекта бюджета городского округа регулируется положениями главы 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе.

2.2.Доходы бюджета городского округа планируются на основе прогноза социально-экономического развития городского округа в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете городского округа законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Нижегородской области и муниципальных правовых актов Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области, устанавливающих налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Составление проекта бюджета городского округа по доходам происходит с учетом муниципальных правовых актов, утвержденных администрацией городского округа город Кулебаки и финансовым управлением в пределах их компетенции и содержащих исходные данные и показатели для формирования доходов бюджета городского округа.

2.3.Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными нормами законодательства Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми актами городского округа город Кулебаки Нижегородской области и иными договорами и соглашениями, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета городского округа.

Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется на основании утвержденных Администрацией муниципальных программ и не включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа.

Исходными данными и показателями для формирования проекта бюджета городского округа по расходам являются:

-отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год и основных показателях ожидаемого исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году;

-реестр расходных обязательств городского округа;

-сведения по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, согласованные с отраслевыми министерствами, департаментами Нижегородской области и иными органами исполнительной власти Нижегородской области;

-прогноз увеличения тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение, водоотведение, природный газ, уголь, дрова для бюджетных потребителей;

-лимиты потребления электрической, тепловой энергии, природного газа, угля, дров и средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки;

-темпы роста фонда оплаты труда;

-прогнозы по установлению тарифов на услуги муниципальных учреждений городского округа;

-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитанные на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним;

-сводные показатели проектов муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа;

-проекты муниципальных программ, предлагаемых для реализации с очередного финансового года за счет средств бюджета городского округа, в том числе за счет средств, получаемых в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов;

-муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета городского округа, в том числе за счет средств, получаемых в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов;

-проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета городского округа, в том числе за счет средств, получаемых в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

3. Основные этапы составления проекта

бюджета городского округа

3.1.Первый этап формирования проекта бюджета городского округа включает:

-сбор, обобщение и анализ информации (с расчетами и обоснованиями), представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа и субъектами бюджетного планирования;

-согласование лимитов на энергоресурсы на очередной финансовый год с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;

-согласование основных бюджетообразующих показателей на очередной финансовый год и плановый период с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области;

-согласование доходных источников бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период с Министерством финансов Нижегородской области;

-согласование годового фонда заработной платы с Министерством финансов Нижегородской области по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год;

-проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период, с Министерством финансов Нижегородской области;

-разработку основных параметров предварительного прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период;

-разработку основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

3.1.1.Главные администраторы доходов бюджета городского округа на первом этапе разрабатывают и направляют в финансовое управление:

- методику прогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа город Кулебаки Нижегородской области (проект изменений в Методику прогнозирования);

-информацию об ожидаемом исполнении администрируемых доходов за текущий финансовый год (с расчетами и обоснованиями);

-прогнозную оценку по администрируемым доходам на очередной финансовый год и плановый период (с расчетами и обоснованиями).

3.1.2.Управление экономики на первом этапе предоставляет в финансовое управление основные бюджетообразующие показатели городского округа на очередной финансовый год и плановый период, согласованные с министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, и основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период.

3.1.3.Субъекты бюджетного планирования на первом этапе разрабатывают и направляют в управление экономики и финансовое управление:

-проекты муниципальных программ, предлагаемых для реализации с очередного финансового года за счет средств бюджета городского округа, в том числе за счет средств, получаемых в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов;

-информацию по ранее утвержденным муниципальным программам и непрограммным расходам, реализуемым за счет средств бюджета городского округа, в том числе за счет средств, получаемых в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, по форме, разработанной финансовым управлением. В указанной информации указывается анализ исполнения за отчетный финансовый год, ожидаемое исполнение на текущий финансовый год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период;

-информацию для расчета фонда заработной платы по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год;

-информацию для формирования лимитов на энергоресурсы.

3.2. Второй этап формирования проекта бюджета городского округа включает:

-разработку прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период;

-разработку прогноза социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период;

-разработку бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период;

-разработку основных характеристик проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-разработку Прогнозных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-рассмотрение бюджетной комиссией, созданной распоряжением администрации, основных параметров бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и Прогнозных предельных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа;

-разработку методических рекомендаций по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования городского округа, фрагментов реестра расходных обязательств городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-разработку методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, включающих в себя принципы и подходы к планированию расходов по действующим и принимаемым расходным обязательствам;

-доведение до планируемых главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-разработку и доведение до планируемых главных распорядителей бюджетных средств порядка применения и перечня кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджета городского округа.

3.2.1.Финансовое управление на втором этапе разрабатывает бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки бюджетного прогноза городского округа город Кулебаки Нижегородской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 09.08.2019 года №1654 и основные параметры проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, и представляет их на рассмотрение бюджетной комиссии администрации городского округа город Кулебаки (далее Бюджетная комиссия).

3.2.2.После одобрения Бюджетной комиссией долгосрочного бюджетного прогноза (внесение в него изменений), основных параметров проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период финансовое управление доводит до планируемых главных распорядителей бюджетных средств:

-методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период;

- методику планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период;

- прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

- порядок применения кодов целевых статей расходов классификации расходов бюджета городского округа;

3.2.3.Планируемые главные распорядители бюджетных средств формируют фрагменты предварительного (планового) реестра расходных обязательств, распределяют предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета и представляют в финансовое управление:

-бюджетные заявки в пределах доведенных предельных объемов ассигнований с приложением обоснований бюджетных ассигнований по форме, утверждаемой финансовым управлением и необходимых расчетов;

-сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных муниципальных учреждений городского округа город Кулебаки;

-оценку потребности физических и юридических лиц в муниципальных услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) подведомственными муниципальными учреждениями;

-проекты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, рассчитанные на основе базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним;

-фрагменты предварительного (планового) реестра расходных обязательств городского округа город Кулебаки по форме, утвержденной постановлением администрации;

-проекты бюджетных смет.

3.2.4.Финансовое управление анализирует представленные планируемыми главными распорядителями бюджетных средств документы и в случае превышения объемов бюджетных ассигнований, представленных в составе бюджетной заявки, над прогнозными предельными объемами бюджетных ассигнований, доведенными финансовым управлением, документы возвращаются главным распорядителям на доработку и устранение разногласий.

3.2.5.Управление экономики на втором этапе предоставляет в финансовое управление:

-предварительные итоги социально-экономического развития городского округа город Кулебаки за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа город Кулебаки за текущий финансовый год;

-прогноз социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период;

-прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период.

3.3.Третий этап формирования проекта бюджета городского округа включает:

-подготовку проекта бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период (проект изменений прогноза на долгосрочный период)

-подготовку на основе представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных обязательств, бюджетных заявок, обоснований бюджетных ассигнований, необходимых расчетов, документов и материалов проекта решения Совета депутатов городского округа город Кулебаки о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период и внесение его в Администрацию городского округа;

-одобрение Администрацией прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период;

-подготовку прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период.

-внесение Администрацией на рассмотрение Совета депутатов городского округа город Кулебаки проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, представляемых в Совет депутатов городского округа город Кулебаки одновременно с указанным проектом в срок, установленный бюджетным законодательством.

4. Подготовка изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период

4.1.Подготовка изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период по расходам.

4.1.1.Подготовка проекта изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на текущий финансовый год и плановый период осуществляется непосредственно финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки с учетом:

-уведомлений о расчетах между бюджетами, полученных от главных распорядителей средств областного бюджета;

-поступления безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;

-реестра дополнительных расходов.

4.1.2.Реестр дополнительных расходов (далее Реестр) ведется финансовым управлением администрации городского округа город Кулебаки по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку. В Реестр включаются заявки на осуществление дополнительных расходов из бюджета городского округа (далее Заявки).

4.1.3.Заявки подаются по форме согласно приложению 5 на имя руководителя администрации городского округа город Кулебаки от субъектов бюджетного планирования.

Заявки, включенные в Реестр, учитывается при подготовке проекта Решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на текущий финансовый год за счет:

-остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа;

-дополнительных поступлений в бюджет городского округа;

-сокращения бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета при наличии оснований.

4.1.4.Заявки, поступившие до 10 числа текущего месяца рассматриваются при внесении изменений в решение о бюджете городского округа в текущем месяце. Заявки, поступившие после 10 числа текущего месяца рассматриваются при последующем внесении изменений в решение о бюджете городского округа.

К Заявке прилагаются следующие документы:

-пояснительная записка с обоснованием возникновения (причина) необходимости изменения объема бюджетных ассигнований текущего финансового года и планового периода;

-расчет-обоснование предлагаемых изменений.

4.1.5.Вопрос о включении дополнительных расходов из Реестра в проект Решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов о бюджете городского округа город Кулебаки на текущий финансовый год и плановый период, рассматривается на заседании Бюджетной комиссии с учетом информации финансового управления об остатках нецелевых средств на счете бюджета городского округа, сложившихся по состоянию на 1 января текущего финансового года, и поступлении дополнительных доходов в бюджет городского округа от налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

4.1.6.Финансовое управление на основании решения Бюджетной комиссии об увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года направляет главным распорядителям бюджетных средств информацию о принятии Бюджетной комиссией решения по включение заявок в проект бюджета городского округа, либо об отказе с указанием причин отказа.

4.1.7.Главные распорядители бюджетных средств направляют в финансовое управление проект бюджетной заявки по форме, утвержденной финансовым управлением в сроки, указанные в информации финансового управления в соответствии с пунктом 4.1.6.

4.1.8.Финансовое управление на основании полученных от главных распорядителей проектов бюджетных заявок готовит проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в течение пяти рабочих дней после заседания комиссии.

4.1.9.Проект решения направляется на рассмотрение Советом депутатов городского округа город Кулебаки и на согласования с Министерством финансов Нижегородской области.

4.2. Подготовка изменений в решение о бюджете городского округа на текущий финансовый год по доходам

4.2.1.В случае необходимости изменения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на текущий финансовый год, главные администраторы доходов бюджета городского округа направляют на имя главы администрации в срок до 10 числа месяца предложения об изменении прогноза доходов в форме справки об ожидаемом исполнении администрируемых доходов (далее – справка), согласно Приложению 6. К справке прикладываются пояснительная записка с обоснованием возникновения необходимости изменений прогноза доходов и расчет ожидаемого поступления на текущий финансовый год.

4.2.2.На основании предложений главных администраторов доходов бюджета городского округа об изменении прогноза доходов и анализа фактических поступлений доходов в бюджет городского округа финансовое управление готовит сводную справку об ожидаемом исполнении доходов бюджета городского округа в текущем финансовом году.

4.2.3.Предложения главных администраторов доходов бюджета городского округа об изменении прогноза доходов и сводная справка об ожидаемом исполнении бюджета городского округа в текущем финансовом году направляются на рассмотрение Бюджетной комиссии.

Изменения объема по безвозмездным поступлениям производится в соответствии с:

-уведомлениями по расчетам между бюджетами, полученных от главных администраторов средств областного бюджета;

-поступлением прочих безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц.

Приложение 1

к Порядку

Перечень субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа город Кулебаки

1

Администрация городского округа город Кулебаки

1.1.

Управление экономики

1.2.

Комитет по управлению муниципальным имуществом

1.3.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

1.4.

Управление делами

1.5.

Отдел архитектуры

и организации строительства

1.6.

Отдел ГО, ЧС

и обеспечения безопасности

1.7.

Отдел ЖКХ и обеспечения ТЭР

1.8.

Отдел по культуре, развитию спорта и

молодежной политике

1.8.

Сектор по обеспечению прав несовершеннолетних

1.10.

Сектор жилищных программ и распределения жилья

1.11.

Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям

1.12.

Отдел дорожной деятельности и благоустройства

1.13.

Сектор экологической безопасности

2.

Совет депутатов городского округа город Кулебаки

3.

Контрольно-счетная комиссия городского округа город Кулебаки

4.

Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки

5.

Управление образования городского округа город Кулебаки

6.

Территориальное управление №1 администрации городского округа город Кулебаки

7.

Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки

8.

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление"

9.

МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кулебаки Нижегородской области"

Приложение 2

к Порядку

Основные параметры проекта бюджета городского округа город Кулебаки на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

«___» _________ 20___ г.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

1.ДОХОДЫ ВСЕГО

1.1.Налоговые и неналоговые доходы

1.2.Межбюджетные трансферты

2.РАСХОДЫ ВСЕГО

2.1.Расходы на исполнение собственных полномочий

2.1.1.Расходы на заработную плату с начислениями

-образование

-культура



2.1.2.Расходы на оплату коммунальных услуг

-образование

-культура



2.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями, содержание казенных образовательных учреждений

-образование

-культура

……..

2.1.4. Прочие расходы казенных учреждение

-образование

-культура



2.1.5. Расходы на финансирование мероприятий муниципальных программ (без коммунальных услуг и муниципального задания)

2.1.5.1.

2.1.5.2.

…..

2.1.6. Прочие непрограммные расходы

2.1.6.1.

2.1.6.2.

…..

2.2.Расходы за счет целевых средств из областного бюджета

2.2.1.

2.2.2.

….

3.ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

Приложение 3

к Порядку

Прогнозные предельные объемы бюджетных ассигнований

на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, в том числе наименование отдельных расходов

Сумма, тыс. руб.

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Приложение 4

к Порядку

Реестр дополнительных расходов на 20___год

№ п/п

Дата Бюджетной заявки

№ Бюджетной заявки

Инициатор

Сумма

(руб.)

Наименование расхода

Отметка о включении в бюджет городского округа (отказе)

1

2





Приложение 5

к Порядку

Заявки на осуществление дополнительных расходов из бюджета городского округа

В связи с:

(причина изменения бюджетных ассигнований)

прошу рассмотреть вопрос изменения бюджетных ассигнований путем внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа город Кулебаки «О бюджете городского округа на _______ год и плановый период _____ и ____ годов» в сумме ________ рублей по следующим направлениям расходования:

№ п\п

Наименование мероприятия муниципальной программы / непрограммного направления расходования бюджетных средств

Информация об НПА, устанавливающего расходные обязательства ( дата, номер, глава, раздел, подраздел, пункт, подпункт, абзац)

Сумма

Текущий финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

1.

2.

….

Приложения:

2. Расчеты-обоснования вносимых изменений на _л. в _экз.

Должность Ф.И.О.

Приложение 6

к Порядку

Справка

Ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, администрируемых _______________________________________ на 20 ___ год

(наименование главного администратора доходов)

(тыс. руб.)

Код вида доходов

Наименование кода вида доходов

Первоначальный план на ____ год

Уточненный план на ____ год

Фактическое поступление на ___год

% исполнения к уточненному плану

Ожидаемое поступление за __год

Абсолютное отклонение от плана на __год

Код вида доходов

Наименование кода вида доходов

Уточненный план на ____ год

Руководитель главного администратора доходов __ _____ ___________ ____

(подпись)/расшифровка подписи

Исполнитель ________ ________/расшифровка подписи _____________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации городского округа

город Кулебаки

ПОЛОЖЕНИЕ

О БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

1. Бюджетная комиссия администрации городского округа город Кулебаки (далее бюджетная комиссия) образуется в целях координации деятельности субъектов бюджетного планирования городского округа город Кулебаки при разработке проекта решения о бюджете городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и внесении в него изменений,

2. Полномочия бюджетной комиссии определяются настоящим Положением.

3. К полномочиям бюджетной комиссии относятся:

- рассмотрение основных параметров проекта бюджета городского округа город Кулебаки при его формировании и внесении изменений;

- принятие решений и издание поручений, касающихся разработки проекта бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год;

- осуществление контроля за соблюдением сроков и качества разработки документов, касающихся разработки проекта бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год и внесения в него изменений;

- иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.

4. Заседание бюджетной комиссии является правомочным в случае, если в ее заседании принимает участие не менее 50% ее членов, имеющих право голоса.

Решения бюджетной комиссии принимаются путем достижения соглашения или по результатам голосования и оформляются протоколом, в трехдневный срок после ее заседания. Протоколы хранятся в финансовом управлении администрации городского город Кулебаки.

5. В состав бюджетной комиссии входят:

глава администрации городского округа город Кулебаки - председатель комиссии;

начальник финансового управления администрации городского округа город Кулебаки - заместитель председателя комиссии;

заместитель начальника финансового управления администрации городского округа город Кулебаки - секретарь комиссии;

члены комиссии:

заместители главы администрации городского округа город Кулебаки;

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;

начальник юридического отдела администрации городского округа город Кулебаки;

начальник отдела планирования доходов финансового управления администрации городского округа город Кулебаки.

Персональный состав бюджетной комиссии утверждается распоряжением администрации городского округа город Кулебаки.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Кулебакского муниципального района Нижегородской области www.kulebaki-rayon.ru от 11.11.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать