Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52016210202000063 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 ГОДА С.ВОЛЫНЦЫ № 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВОЛЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью разработки проекта решения сельского Совета Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области «О бюджете поселения на 2021 год» администрация Волыновского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы
Приложение 1- 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3 Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
Глава местного самоуправления:
А.Н. Вихарев
Приложение 1
к постановлению об утверждении
среднесрочного финансового плана
Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Основные параметры среднесрочного финансового плана Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Плановый период
2019
2020
2021
2022
2023
Объем ВП
Тыс. рублей
29000
30200
32100
34300
36600
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,4
103,4
103,9
104,0
104,0
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,9
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
Тыс. рублей
8773,8
9915,5
8455,6
8793,8
9145,6
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Тыс. рублей
-
-
-
-
-
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
Тыс. рублей
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления ( без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
Тыс. рублей
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
Тыс. Рублей
В том числе:
Расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
Тыс. рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
Тыс. рублей
Другие принимаемые обязательства бюджета поселения
Тыс. рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Волыновского сельсовета на конец года
Тыс. рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года ( Отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к постановлению об утверждении
среднесрочного финансового плана
Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Среднесрочный финансовый план Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Показатель
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Очередной год
Плановый период
2019
2020
2021
2022
2023
Доходы всего
8773,8
9915,5
8455,6
8793,8
9145,6
В том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
2170,7
2753,8
2233,0
2322,3
2415,2
Безвозмездные поступления
6603,1
7161,7
6222,6
6471,5
6730,4
Расходы всего
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Дефицит ( - ), профицит ( + )
-20,9
-854,7
0,0
0,0
0,0
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы
(тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2021
Плановый период
Раздел
Подраз-дел
Целевая статья расходов
Вид расходов
2022
2023
Всего расходов
8 455,6
8793,8
9145,6
Администрация Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
8 455,6
8793,8
9145,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
2 050,6
2132,6
2217,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
677,4
704,5
732,7
Непрограммные расходы
01
02
7700000000
677,4
704,5
732,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
7770000000
677,4
704,5
732,7
Содержание аппарата управления
01
01
7770103000
677,4
704,5
732,7
Председатель представительного органа муниципального образования
01
02
7770103000
677,4
704,5
732,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
7770103000
100
677,4
704,5
732,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
482,8
502,1
522,2
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
465,7
484,3
503,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
465,7
484,3
503,7
Содержание аппарата управления
01
04
7770100190
465,7
484,3
503,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
7770100190
465,7
484,3
503,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
291,8
303,5
315,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
7770100190
200
167,9
174,6
181,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
6,0
6,2
6,5
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
17,1
17,8
18,5
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
17,1
17,8
18,5
Прочие непрограммные расходы
01
04
7770300000
17,1
17,8
18,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
17,1
17,8
18,5
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
17,1
17,8
18,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного надзора)
01
06
320,9
333,7
347,1
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
320,9
333,7
347,1
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
320,9
333,7
347,1
Прочие непрограммные расходы
01
06
7770300000
320,9
333,7
347,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
320,9
333,7
347,1
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
320,9
333,7
347,1
Резервные фонды
01
11
1,0
1,0
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,0
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
568,5
591,2
614,9
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
568,5
591,2
614,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
568,5
591,2
614,9
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
568,5
591,2
614,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
568,5
591,2
614,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
568,5
591,2
614,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
104,0
108,2
112,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
104,0
108,2
112,5
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
104,0
108,2
112,5
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
104,0
108,2
112,5
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
104,0
108,2
112,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
104,0
108,2
112,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
88,0
91,5
95,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
16,0
16,6
17,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
2 069,6
2152,3
2238,5
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Волыновского сельсовета»
03
10
0100000000
2 069,6
2152,3
2238,5
Пожарная безопасность на территории Волыновского сельсовета
03
10
0110000000
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
1 919,9
1996,7
2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
149,7
155,6
161,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 189,6
1237,2
1286,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 189,6
1237,2
1286,7
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
1 189,6
1237,2
1286,7
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
1 189,6
1237,2
1286,7
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
1 189,6
1237,2
1286,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
04
09
7770302030
200
1 189,6
1237,2
1286,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
644,2
670,0
696,8
Жилищное хозяйство
05
01
25,9
26,9
28,0
Непрограммные расходы
05
01
7700000000
25,9
26,9
28,0
Непрограммное направление деятельности
05
01
7770000000
25,9
26,9
28,0
Прочие непрограммные расходы
05
01
7770300000
25,9
26,9
28,0
Обеспечение мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
7770309601
25,9
26,9
28,0
Иные бюджетные ассигнования
05
01
7770309601
800
25,9
26,9
28,0
Благоустройство
05
03
618,3
643,0
668,8
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
618,3
643,0
668,8
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
618,3
643,0
668,8
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
618,3
643,0
668,8
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
368,6
383,3
398,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
368,6
383,3
398,7
Расходы на проведение мероприятий по озеленению муниципальных образований
05
03
7770325030
49,9
51,9
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325030
200
49,9
51,9
54,0
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
199,8
207,8
216,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325050
200
199,8
207,8
216,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2 397,6
2493,5
2593,2
Культура
08
01
2 397,6
2493,5
2593,2
Муниципальная программа "Развитие культуры Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области "
08
01
0200000000
1 953,5
2031,6
2112,9
Подпрограмма Развитие культуры Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
08
01
0210000000
000
109,7
114,1
118,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
109,7
114,1
118,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
44,6
46,4
48,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
44,6
46,4
48,2
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
65,1
67,7
70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
65,1
67,7
70,4
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
1 843,8
1917,6
1994,3
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
1 843,8
1917,6
1994,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
1 240,7
1290,3
1341,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
595,1
618,9
643,7
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
8,0
8,3
8,7
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
444,1
461,9
480,3
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
444,1
461,9
480,3
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
444,1
461,9
480,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
444,1
461,9
480,3
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
444,1
461,9
480,3
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020 ГОДА С.ВОЛЫНЦЫ № 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВОЛЫНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью разработки проекта решения сельского Совета Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области «О бюджете поселения на 2021 год» администрация Волыновского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области на 2021 – 2023 годы
Приложение 1- 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
3 Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
Глава местного самоуправления:
А.Н. Вихарев
Приложение 1
к постановлению об утверждении
среднесрочного финансового плана
Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Основные параметры среднесрочного финансового плана Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
Плановый период
2019
2020
2021
2022
2023
Объем ВП
Тыс. рублей
29000
30200
32100
34300
36600
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,4
103,4
103,9
104,0
104,0
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,9
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
Тыс. рублей
8773,8
9915,5
8455,6
8793,8
9145,6
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Тыс. рублей
-
-
-
-
-
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
Тыс. рублей
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления ( без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
Тыс. рублей
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
Тыс. Рублей
В том числе:
Расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
Тыс. рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
Тыс. рублей
Другие принимаемые обязательства бюджета поселения
Тыс. рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Волыновского сельсовета на конец года
Тыс. рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года ( Отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к постановлению об утверждении
среднесрочного финансового плана
Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Среднесрочный финансовый план Волыновского сельсовета на 2021-2023 годы
Показатель
Отчетный год
Текущий год (оценка)
Очередной год
Плановый период
2019
2020
2021
2022
2023
Доходы всего
8773,8
9915,5
8455,6
8793,8
9145,6
В том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
2170,7
2753,8
2233,0
2322,3
2415,2
Безвозмездные поступления
6603,1
7161,7
6222,6
6471,5
6730,4
Расходы всего
8794,7
10770,2
8455,6
8793,8
9145,6
Дефицит ( - ), профицит ( + )
-20,9
-854,7
0,0
0,0
0,0
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы
(тыс.руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
2021
Плановый период
Раздел
Подраз-дел
Целевая статья расходов
Вид расходов
2022
2023
Всего расходов
8 455,6
8793,8
9145,6
Администрация Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
8 455,6
8793,8
9145,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
2 050,6
2132,6
2217,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
677,4
704,5
732,7
Непрограммные расходы
01
02
7700000000
677,4
704,5
732,7
Непрограммное направление деятельности
01
02
7770000000
677,4
704,5
732,7
Содержание аппарата управления
01
01
7770103000
677,4
704,5
732,7
Председатель представительного органа муниципального образования
01
02
7770103000
677,4
704,5
732,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
7770103000
100
677,4
704,5
732,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
482,8
502,1
522,2
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
465,7
484,3
503,7
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
465,7
484,3
503,7
Содержание аппарата управления
01
04
7770100190
465,7
484,3
503,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
7770100190
465,7
484,3
503,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770100190
100
291,8
303,5
315,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
7770100190
200
167,9
174,6
181,6
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
6,0
6,2
6,5
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
17,1
17,8
18,5
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
17,1
17,8
18,5
Прочие непрограммные расходы
01
04
7770300000
17,1
17,8
18,5
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
17,1
17,8
18,5
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
17,1
17,8
18,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного надзора)
01
06
320,9
333,7
347,1
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
320,9
333,7
347,1
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
320,9
333,7
347,1
Прочие непрограммные расходы
01
06
7770300000
320,9
333,7
347,1
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
320,9
333,7
347,1
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
320,9
333,7
347,1
Резервные фонды
01
11
1,0
1,0
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,0
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,0
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,0
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,0
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
568,5
591,2
614,9
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
568,5
591,2
614,9
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
568,5
591,2
614,9
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
568,5
591,2
614,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
568,5
591,2
614,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
568,5
591,2
614,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
104,0
108,2
112,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
104,0
108,2
112,5
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
104,0
108,2
112,5
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
104,0
108,2
112,5
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
104,0
108,2
112,5
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
104,0
108,2
112,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
88,0
91,5
95,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
16,0
16,6
17,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
2 069,6
2152,3
2238,5
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории Волыновского сельсовета»
03
10
0100000000
2 069,6
2152,3
2238,5
Пожарная безопасность на территории Волыновского сельсовета
03
10
0110000000
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
2 069,6
2152,3
2238,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
1 919,9
1996,7
2076,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
149,7
155,6
161,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 189,6
1237,2
1286,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
1 189,6
1237,2
1286,7
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
1 189,6
1237,2
1286,7
Прочие непрограммные расходы
04
09
7770300000
1 189,6
1237,2
1286,7
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
1 189,6
1237,2
1286,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных ) нужд
04
09
7770302030
200
1 189,6
1237,2
1286,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
644,2
670,0
696,8
Жилищное хозяйство
05
01
25,9
26,9
28,0
Непрограммные расходы
05
01
7700000000
25,9
26,9
28,0
Непрограммное направление деятельности
05
01
7770000000
25,9
26,9
28,0
Прочие непрограммные расходы
05
01
7770300000
25,9
26,9
28,0
Обеспечение мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
7770309601
25,9
26,9
28,0
Иные бюджетные ассигнования
05
01
7770309601
800
25,9
26,9
28,0
Благоустройство
05
03
618,3
643,0
668,8
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
618,3
643,0
668,8
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
618,3
643,0
668,8
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
618,3
643,0
668,8
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
368,6
383,3
398,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325010
200
368,6
383,3
398,7
Расходы на проведение мероприятий по озеленению муниципальных образований
05
03
7770325030
49,9
51,9
54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325030
200
49,9
51,9
54,0
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
199,8
207,8
216,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
7770325050
200
199,8
207,8
216,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
2 397,6
2493,5
2593,2
Культура
08
01
2 397,6
2493,5
2593,2
Муниципальная программа "Развитие культуры Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области "
08
01
0200000000
1 953,5
2031,6
2112,9
Подпрограмма Развитие культуры Волыновского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области
08
01
0210000000
000
109,7
114,1
118,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
109,7
114,1
118,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210125220
44,6
46,4
48,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
44,6
46,4
48,2
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
65,1
67,7
70,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
65,1
67,7
70,4
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
1 843,8
1917,6
1994,3
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
1 843,8
1917,6
1994,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
1 240,7
1290,3
1341,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
595,1
618,9
643,7
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
8,0
8,3
8,7
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
444,1
461,9
480,3
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
444,1
461,9
480,3
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
444,1
461,9
480,3
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
444,1
461,9
480,3
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
444,1
461,9
480,3
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 54 от 13.11.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: