Основная информация

Дата опубликования: 01 апреля 2016г.
Номер документа: RU89000201600370
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                                                                        № 298-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма,

повышение эффективности реализации молодёжной политики,

организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи

на 2014 – 2020 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                 Д.Н. Кобылкин

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 01 апреля 2016 года № 298-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности

реализации молодежной политики, организация отдыха

и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа

департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цели Государственной программы

1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе

Задачи Государственной программы

1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.

2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.

3. Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе.

4. Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи.

5. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

6. Развитие туристской инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и ее кадровое обеспечение.

7. Развитие въездного и внутреннего туризма.

8. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе.

9. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

1. Уровень вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа

от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений.

2. Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха,

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни.

4. Количество предприятий сферы туризма.

5. Количество разработанных туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Подпрограммы

1. Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики.

2. Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

3. Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи.

4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

5. Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе.

6. Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности.

7. Обеспечение реализации Государственной программы.

8. Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов»

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

6 062 677,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 11 400,0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом

об окружном бюджете/планируемый к утверждению, –

6 062 677,0

(в том числе средства федерального

бюджета– 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 853 437,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

853 437,0

0,0

2015 год – 839 179,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1  900,0)

839 179,0

0,0

2016 год – 880 377,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

880 377,0

0,0

2017 год – 872 421,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

872 421,0

0,0

2018 год – 872 421,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

872 421,0

0,0

2019 год – 872 421,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

872 421,0

0,0

2020 год – 872 421,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

872 421,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

реализация Государственной программы позволит достичь следующих результатов:

- повышение уровня вовлеченности детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа в деятельность общественных объединений

до 13%;

- увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, до 6%;

- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, до 31 400 человек;

- рост количества предприятий в сфере туризма автономного округа до 1 262 единиц;

- увеличение количества туристских маршрутов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 5 единиц

                                                                                                                                    ».

2. В подпрограмме «Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики»:

2.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 1

отсутствуют

Участники Подпрограммы 1

отсутствуют

Цели Подпрограммы 1

1. Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи.

2. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе

Задачи Подпрограммы 1

1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе.

2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде.

3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе.

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 1

1. Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе.

2. Уровень электоральной культуры (доля молодых людей от 18 до 30 лет, участвующих в выборных кампаниях).

3. Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью.

4. Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки.

5. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью.

6. Доля детей и молодёжи от 7 до 18 лет, получивших путёвки, от общего количества детей и молодёжи данной возрастной категории в автономном округе.

7. Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках.

8. Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодёжи, развитие личностного потенциала молодых людей.

2. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодёжи, поддержка общественных молодёжных инициатив.

3. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодёжной политики.

4. Организационно-методическая и материально-

техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодёжной политики.

5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет

обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

3 592 292,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

3 592 292,0

(в том числе

средства федерального бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных

средств – 0,0

2014 год – 499 224,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

499 224,0

0,0

2015 год – 493 490,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

493 490,0

0,0

2016 год – 519 985,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

519 638,0

0,0

2017 год – 519 985,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

519 985,0

0,0

2018 год – 519 985,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

519 985,0

0,0

2019 год – 519 985,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

519 985,0

0,0

2020 год – 519 985,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

519 985,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 1

результатом реализации Подпрограммы 1 должно стать:

- увеличение доли детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, до 1,73%;

- сохранение стабильности проявления электоральной культуры молодежью автономного округа на уровне 80%;

- увеличение количества участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью до 136 человек;

- увеличение количества специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки, до 86 человек;

- рост числа учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью, до 31 ед.;

- сохранение стабильности охвата детей и молодежи от 7 до 18 лет отдыхом и оздоровлением на уровне 8,8%;

- сохранение стабильности по количеству смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи на уровне 70 ед.;

- увеличение доли детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, до 1,9%

                                                                                                                                      »;

2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы

             

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1

3592292,0

499224,0

493490,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

3592292,0

499224,0

493490,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

1002552,0

123678,0

170799,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

4.

ГБУ ЯНАО  «Региональный центр патриотического воспитания»

1150,0

0,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

456796,0

74984,0

69642,0

66818,0

61338,0

61338,0

61338,0

61338,0

6.

1.1. Организация и проведение окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию досуга детей и молодежи, развитие личностного потенциала молодых людей

772626,0

75846,0

82660,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

7.

Департамент молодежной политики и туризма  автономного округа,

в том числе

772626,0

75846,0

82660,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

122824,0

8.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

760708,0

73422,0

81641,0

121129,0

121129,0

121129,0

121129,0

121129,0

9.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

91361,0

14997,0

13928,0

13364,0

12268,0

12268,0

12268,0

12268,0

10.

2.1. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и социальной активности молодежи, поддержка общественных молодежных инициатив

144342,0

13697,0

19390,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

11.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

144342,0

13697,0

19390,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

22251,0

12.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

48734,0

6044,0

7390,0

7060,0

7060,0

7060,0

7060,0

7060,0

13.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

91361,0

14997,0

13928,0

13364,0

12268,0

12268,0

12268,0

12268,0

14.

3.1. Информационная поддержка и развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики

14658,0

2904,0

854,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

15.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

14658,0

2904,0

854,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

2180,0

16.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

643,0

643,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

91361,0

14997,0

13928,0

13364,0

12268,0

12268,0

12268,0

12268,0

18.

3.2. Организационно-методическая и материально-техническая поддержка деятельности учреждений сферы молодежной политики

146762,0

1187,0

902,0

28657,0

29004,0

29004,0

29004,0

29004,0

19.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

146762,0

1187,0

902,0

28657,0

29004,0

29004,0

29004,0

29004,0

20.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

Повышение заработной платы педагогам дополнительного образования сферы молодежной политики (по исполнению Указа Президента Российской Федерации

от 01 июня 2012 года № 761)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Финансовое обеспечение исполнения указов Президента Российской Федерации в связи с вводом новых объектов государственной и муниципальной собственности

139063,0

0,0

0,0

27535,0

27882,0

27882,0

27882,0

27882,0

23.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

91357,0

14997,0

13929,0

13363,0

12267,0

12268,0

12268,0

12268,0

24.

4.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

2513904,0

405590,0

389684,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

25.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

2513904,0

405590,0

389684,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

343726,0

26.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

192467,0

43569,0

81768,0

13426,0

13426,0

13426,0

13426,0

13426,0

27.

ГБУ ЯНАО  «Региональный центр патриотического воспитания»

1150,0

0,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

91356,0

14996,0

13929,0

13363,0

12267,0

12268,0

12268,0

12268,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Государственной программы» (далее – Подпрограмма 7). Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

3. В подпрограмме «Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»:

3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 2

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 2

отсутствуют

Участники

Подпрограммы 2

отсутствуют

Цель Подпрограммы 2

развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи в автономном округе

Задачи Подпрограммы 2

1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа.

2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе.

3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан.

4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 2

1. Коэффициент вовлеченности молодежи

от 14 до 30 лет в мероприятия гражданско-патриотической направленности.

2. Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях.

3. Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности.

4. Количество подростков от 14 до 17 лет – участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности.

5. Количество представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики.

6. Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания

Мероприятия Подпрограммы 2

основные мероприятия:

1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодёжи.

2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями.

3. Проведение региональных и всероссийских акций гражданско-патриотической направленности.

4. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности. 5. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодёжью.

6. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

478 390,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению,– 478 390,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 67 718,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

67 718,0

0,0

2015 год – 65 467,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия,– 0,0)

65 467,0

0,0

2016 год – 69 041,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

69 041,0

0,0

2017 год – 69 041,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

69 041,0

0,0

2018 год – 69 041,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

69 041,0

0,0

2019 год – 69 041,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

69 041,0

0,0

2020 год – 69 041,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

69 041,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 2

результатом реализации Подпрограммы 2 должно стать:

- увеличение охвата молодежи мероприятиями гражданско-патриотической направленности

до 3,3%;

- увеличение числа молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях, до 69;

- увеличение доли населения автономного округа, вовлеченного в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности, до 8,44 %;

- увеличение количества подростков

от 14 до 17 лет – участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности до 150 человек;

- увеличение количества представленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики до 38 единиц;

- увеличение числа специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания до 200 человек

                                                                                                                              »;

3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:

1

                                                                                                                                                                                                                                                                      «Таблица 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2

478390,0

67718,0

65467,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

478390,0

67718,0

65467,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

3.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания

468226,0

65573,0

64408,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

4.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

62289,0

10225

9497,0

9111,0

8364,0

8364,0

8364,0

8364,0

6.

1.1. Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности для детей и молодежи

231595

33252,0

32623,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

7.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

231595

33252,0

32623,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

33144,0

8.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

226916

31960,0

32206,0

32550,0

32550,0

32550,0

32550,0

32550,0

9.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

31146,0

5113,0

4749,0

4556,0

4182,0

4182,0

4182,0

4182,0

11.

1.2. Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями

5485,0

853,0

642,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

12.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

5485,0

853,0

642,0

798,0

798,0

798,0

798,0

798,0

13.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

31143,0

5112,0

4748,0

4555,0

4182,0

4182,0

4182,0

4182,0

15.

2.1. Проведение региональных и Всероссийских акций гражданско-патриотической направленности

42814,0

5948,0

5686,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

16.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

42814,0

5948,0

5686,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

17.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

42814,0

5948,0

5686,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

6236,0

18.

2.2. Организация и проведение лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной направленности

79386,0

11606,0

9005,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

19.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

79386,0

11606,0

9005,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

20.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

79386,0

11606,0

9005,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

11755,0

21.

3.1. Информационно-методическое обеспечение специалистов сферы работы с детьми и молодежью

72343,0

9810,0

10568,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

22.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

72343,0

9810,0

10568,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

23.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

72343

9810,0

10568,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

10393,0

24.

4.1. Организация и проведение региональных семинаров, совещаний, конференций по вопросам патриотического воспитания

46767,0

6249,0

6943,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

25.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

46767,0

6249,0

6943,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

26.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

46767,0

6249,0

6943,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

6715,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

         4. В подпрограмме «Развитие профориентационной работы, трудового движения среди молодежи»:

4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 3

отсутствуют

Участники

Подпрограммы 3

отсутствуют

Цель Подпрограммы 3

содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи

Задачи Подпрограммы 3

1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа.

2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 3

1. Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику.

2. Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи.

3. Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства.

4. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, получившей временную работу, от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

5. Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа.

6. Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов

(в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодёжи.

2. Организация мероприятий по профессиональной

ориентации молодёжи, развитию молодёжного предпринимательства и поддержке работающей молодёжи.

3. Организация временного трудоустройства молодёжи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодёжи.

4. Координация деятельности молодёжных трудовых отрядов на территории автономного округа.

5. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодёжных трудовых отрядов из числа молодёжи автономного округа, организация деятельности международных молодёжных трудовых отрядов.

6. Организация международного молодёжного сотрудничества

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

                     Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

366 991,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 366 991,0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 52 963,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 963,0

0,0

2015 год – 50 668,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

50 668,0

0,0

2016 год – 52 672,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 672,0

0,0

2017 год – 52 672,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 672,0

0,0

2018 год – 52 672,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 672,0

0,0

2019 год – 52 672,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 672,0

0,0

2020 год – 52 672,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

52 672,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 3

результатом реализации Подпрограммы 3 должно стать:

- увеличение доли молодежи автономного округа, вовлеченной в социальную практику, до 6,7%;

- увеличение количества граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи,

до 230 человек;

- увеличение количества проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предпринимательства

на 7 единиц;

- увеличение доли молодежи в возрасте

от 14 до 30 лет, получивших временную работу,

до 80%;

- рост количества молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа до 7 единиц;

- увеличение количества молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных), до 290 человек

                                                                                                                                     »;

4.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 3

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3

366991,0

52963,0

50668,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

366991,0

52963,0

50668,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

3.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

363871,0

52423,0

50403,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

4.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7 (итого)*

48432,0

7935,0

7386,0

7087,0

6506,0

6506,0

6506,0

6506,0

5.

1.1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной ориентации молодежи

40278,0

6302,0

5661,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

6.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

40278,0

6302,0

5661,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

7.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

40278,0

6302,0

5661,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

5663,0

8.

1.2. Организация мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи

23663,0

3080,0

3393,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

9.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

23663,0

3080,0

3393,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

3438,0

10.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

22058,0

2690,0

3228,0

3228,0

3228,0

3228,0

3228,0

3228,0

11.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

24217,0

3968,0

3693,0

3544,0

3253,0

3253,0

3253,0

3253,0

12.

2.1. Организация временного трудоустройства молодежи, создание дополнительных (временных) рабочих мест для молодежи

224535,0

36672,0

31173,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

13.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

224535,0

36672,0

31173,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

31338,0

14.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

223020,0

36522,0

31073,0

31085,0

31085,0

31085,0

31085,0

31085,0

15.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

24215,0

3967,0

3693,0

3543,0

3253,0

3253,0

3253,0

3253,0

16.

2.2. Координация деятельности молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа

10839,0

1642,0

1412,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

17.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

10839,0

1642,0

1412,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

18.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

10839,0

1642,0

1412,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

1557,0

19.

2.3. Формирование и организация деятельности на территории других субъектов Российской Федерации молодежных трудовых отрядов из числа молодежи автономного округа, организация деятельности международных молодежных трудовых отрядов

48431,0

3475,0

6111,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

20.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

48431,0

3475,0

6111,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

21.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

48431,0

3475,0

6111,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

7769,0

22.

2.4. Организация международного молодежного сотрудничества

19245,0

1792,0

2918,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

23.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

19245,0

1792,0

2918,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

24.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

19245,0

1792,0

2918,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

2907,0

25.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

48432,0

7953,0

7386,0

7087,0

6506,0

6506,0

6506,0

6506,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 3, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

             

5. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

5.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

                                                       

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители

Подпрограммы 4

департамент здравоохранения автономного округа;

департамент образования автономного округа;

департамент культуры автономного округа;

департамент внутренней политики автономного округа;

департамент по физической культуре и спорту автономного округа;

департамент социальной защиты населения автономного округа

Участники Подпрограммы 4

отсутствуют

Цель Подпрограммы 4

сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа

Задачи Подпрограммы 4

1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма.

2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде.

3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 4

1. Количество специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень.

2. Доля подростков и молодежи в возрасте

от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц.

3. Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся.

4. Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии

свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией.

5. Доля детей и подростков в возрасте

от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением.

6. Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

2. Международное сотрудничество в области

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма.

3. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем.

4. Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

173 954,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 173 954,0  (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 27 217,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

27 217,0

0,0

2015 год – 20 837,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

20 837,0

0,0

2016 год – 25 180,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

25 180,0

0,0

2017 год – 25 180,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

25 180,0

0,0

2018 год – 25 180,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

25 180,0

0,0

2019 год – 25 180,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

25 180,0

0,0

2020 год – 25 180,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

25 180,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 4

- увеличение количества специалистов, занятых в сфере профилактики наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень, на 600 чел.;

- увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 63%;

- рост охвата учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся до 72%;

- увеличение доли больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией до 7,5%;

- снижение доли детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет, злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением, до 17,1%;

- увеличение доли больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет по отношению к общему числу больных хроническим алкоголизмом до 8,3%

                                                                                                                                                                                              »; 

5.2. таблицу 4 раздела II  изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию 2014 – 2020 годы



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 4

173954,0

27217,0

20837,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

120304,0

20561,0

13913,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

6440,0

690,0

250,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

4.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Департамент здравоохранения автономного округа

35107,0

5068,0

4999,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

6.

Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

7.

ГУ «Северное издательство»

800,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Департамент образования автономного округа, в том числе

4872,0

972,0

0,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

9.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

2880,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

10.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

11.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий»

1346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Департамент культуры автономного округа,  в том числе

2317,0

0,0

337,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

13.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс  им. И.С. Шемановского»

1755,0

0,0

255,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

14.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

562,0

0,0

82,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

15.

Департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

1558,0

0,0

58,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

16.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках             Подпрограммы 7*

27688,0

4545,0

4221,0

4050,0

3718,0

3718,0

3718,0

3718,0

18.

1.1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и алкоголем

13978,30

1484,0

1994,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

2100,0

19.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

9178,0

1484,0

1194,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

20.

Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

21.

ГУ «Северное издательство»

800,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках             Подпрограммы 7*

9232,0

1515,0

1407,0

1350,0

1240,0

1240,0

1240,0

1240,0

23.

1.2. Международное сотрудничество в области профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма

1552,0

252,0

0,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

24.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

1552,0

252,0

0,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

25.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках             Подпрограммы 7*

9228,0

1515,0

1407,0

1350,0

1239,0

1239,0

1239,0

1239,0

26.

2.1. Профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем

121759,0

20413,0

13786,0

17512,0

17512,0

17512,0

17512,0

17512,0

27.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

109574,0

18825,0

12719,0

15606,0

15606,0

15606,0

15606,0

15606,0

28.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

6440,0

690,0

250,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

29.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Департамент внутренней политики автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

Департамент образования автономного округа, в том числе

4872,0

972,0

0,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

32.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

2880,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

33.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

34.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий»

1346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35.

Департамент культуры автономного округа, в том числе

2317,0

0,0

337,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

36.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»

1755,0

0,0

255,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

37.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

562,0

0,0

82,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

38.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых

9228,0

1515,0

1407,0

1350,0

1239,0

1239,0

1239,0

1239,0

осуществляется в рамках             Подпрограммы 7*

39.

Диагностика, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, злоупотребляющих алкоголем или больных алкоголизмом

36665,0

5068,0

5057,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

5308,0

40.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Департамент здравоохранения автономного округа

35107,0

5068,0

4999,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

42.

Департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

1558,0

0,0

58,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

43.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

6. В подпрограмме «Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»:

6.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 5

отсутствуют

Участники Подпрограммы 5

отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

развитие въездного и внутреннего туризма

Задачи

Подпрограммы 5

1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках.

2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

Показатели Подпрограммы 5

1. Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров.

2. Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров.

3. Число туристов, посетивших автономный округ.

4. Число иностранных посетителей автономного округа

Мероприятия Подпрограммы

основные мероприятия:

1. Популяризация туристских возможностей автономного округа.

2. Обеспечение работы интернет-портала туристских возможностей автономного округа.

3. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа.

4. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха.

5. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

633 941,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 11 400,0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 633 941,0 

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 76 423,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

76 423,0

0,0

2015 год – 90 198,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

90 198,0

0,0

2016 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2017 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2018 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2019 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

2020 год – 93 464,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 1 900,0)

93 464,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

результатом реализации Подпрограммы 5 должно стать:

- увеличение количества мероприятий по продвижению туристских ресурсов, в том числе проведенных рекламных и информационных туров, до 15 единиц;

- увеличение доли организованных социальных туров до 25%;

- увеличение числа туристов, посетивших автономный округ, до 80 000 человек в год;

- увеличение числа иностранных посетителей автономного округа до 3 700 человек в год

»;

              6.2. таблицу 5 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 5

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

3.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

539467,0

76423,0

80054,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

4.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

76132,0

12497,0

11607,0

11136,0

10223,0

10223,0

10223,0

10223,0

5.

1.1. Популяризация туристических возможностей автономного округа

209568,0

18341,0

32072,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

6.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

209568,0

18341,0

32072,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

31831,0

7.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

188322,0

18341,0

29026,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

28191,0

8.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25379,0

4166,0

3869,0

3712,0

3408,0

3408,0

3408,0

3408,0

9.

1.2. Обеспечение работы интернет-портала туристических возможностей автономного округа

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

10.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

11.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

74217,0

28277,0

7845,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

7619,0

12.

2.1. Создание и предоставление (реализация) туристского продукта автономного округа

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

13.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

14.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

146209,0

22163,0

21181,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

20573,0

15.

2.2. Организация мероприятий по развитию туризма и отдыха

167997,0

7642,0

24350,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

16.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа,

в том числе

167997,0

7642,0

24350,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

27201,0

17.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

130719,0

7642,0

22002,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

20215,0

18.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25379,0

4166,0

3869,0

3712,0

3408,0

3408,0

3408,0

3408,0

19.

2.3. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа

35950,0

0,0

4750,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

20.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

35950,0

0,0

4750,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

6240,0

21.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

25374,0

4165,0

3869,0

3712,0

3407,0

3407,0

3407,0

3407,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

7. В подпрограмме «Обеспечение мер социальной поддержки в сферах молодежной политики и туристской деятельности»:

7.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 6

отсутствуют

Участники

Подпрограммы 6

отсутствуют

Цель Подпрограммы 6

реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

Задача Подпрограммы 6

создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 6

1. Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат

Мероприятия Подпрограммы

основное мероприятие:

1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

119 996,0                                                           (в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 119 996,0                (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 11 280,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

11 280,0

0,0

2015 год – 13 001,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

13 001,0

0,0

2016 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2017 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2018 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2019 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

2020 год – 19 143,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

19 143,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 6

результатом реализации Подпрограммы 6 должно стать:

1. Обеспечение социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе.

2. Сохранение кадрового потенциала государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе

»;

7.2. таблицу 6 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 6

              Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 6

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

3.

1. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики и туристской деятельности

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

4.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

5.

1.1. Социальная поддержка работников государственных учреждений

17470,0

1680,0

1800,0

2798,0

2798,0

2798,0

2798,0

2798,0

6.

1.2. Социальная поддержка работников муниципальных учреждений

102526,0

9600,0

11201,0

16345,0

16345,0

16345,0

16345,0

16345,0

7.

Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7*

20762,0

3408,0

3165,0

3037,0

2788,0

2788,0

2788,0

2788,0

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 7. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 7 (таблица 7).».

1

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

8.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

департамент молодежной политики и туризма автономного округа

Соисполнители Подпрограммы 7

отсутствуют

Участники

Подпрограммы 7

отсутствуют

Цель Подпрограммы 7

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задачи Подпрограммы 7

1. Повышение качества кадрового обеспечения.

2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы.

3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Показатели

Подпрограммы 7

1. Укомплектованность кадрами.

2. Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет.

3. Доля проектов правовых актов, договоров соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов.

4. Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента.

5. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений.

6. Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

Мероприятия Подпрограммы 7

основное мероприятие:

1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

692 113,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 692 113,0 (в том числе средства федерального

бюджета – 0,0)

Объем

внебюджетных средств – 0,0

2014 год – 113 612,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

113 612,0

0,0

2015 год – 105 518,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

105 518,0

0,0

2016 год – 101 239,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

101 239,0

0,0

2017 год – 92 936,0                             (в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

92 936,0

0,0

2018 год – 92 936,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

92 936,0

0,0

2019 год – 92 936,0                         (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0,0)

92 936,0

0,0

2020 год – 92 936,0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные

и инновационные мероприятия, – 0,0)

92 936,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации

Подпрограммы 7

результатом реализации Подпрограммы 7 должно стать:

1. Замещение вакантных должностей государственной гражданской службы автономного округа профессиональным и компетентным кадровым составом, обеспечивающим эффективную реализацию Государственной программы.

2. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы.

3. Повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами.

4. Повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию Государственной программы

    »;

8.2. раздел I признать утратившим силу;

8.3. таблицу 7 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 7

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 7 (всего)

692 113,0

113 612,0

105 518,0

101 239,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа –  ответственный исполнитель Подпрограммы 7 (всего)

692 113,0

113 612,0

105 518,0

101 239,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

3.

Основное мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

692 113,0

113 612,0

105 518,0

101 239,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

92 936,0

                                                                                                                                                                                                                          ».

9. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация  отдыха и оздоровления детей

и молодежи на  2014 – 2020 годы»                                                                          (в редакции постановления Правительства                                                        Ямало-Ненецкого автономного округа                            

от 01 апреля 2016 года  № 298-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации

молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 – 2020 годы»



п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа

6062677,0

853437,0

839179,0

880377,0

872421,0

872421,0

872421,0

872421,0

2.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

6004027,0

846781,0

833255,0

862363,0

864407,0

864407,0

864407,0

864407,0

3.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

1009592,0

124968,0

171049,0

142715,0

142715,0

142715,0

142715,0

142715,0

4.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

469971,0

66168,0

65558,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

5.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

363871,0

52423,0

50403,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

6.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

539467,0

76423,0

80054,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

7.

Департамент здравоохранения автономного округа

35107,0

5068,0

4999,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

8.

Департамент образования автономного округа, в том числе

4872,0

972,0

0,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

9.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

2880,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

10.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

11.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий»

1346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12.

Департамент культуры автономного округа, в том числе

2317,0

0,0

337,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

13.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»

2755,0

0,0

255,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

14.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

562,0

0,0

82,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

15.

Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

16.

ГУ «Северное издательство»

800

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Департамент социальной защиты населения автономного округа,

в  том числе

15580,0

0,0

58,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

18.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19.

Подпрограмма 1

3592292,0

499224,0

493490,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

20.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том, числе

3592292,0

499224,0

493490,0

519638,0

519985,0

519985,0

519985,0

519985,0

21.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

1002552,0

123678,0

170799,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

141615,0

22.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

1150,0

0,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

Подпрограмма 2

478390,0

67718,0

65467,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

24.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

478390,0

67718,0

65467,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

69041,0

25.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

468226,0

65573,0

64408,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

67649,0

27.

Подпрограмма 3

366991,0

52963,0

50668,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

28.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

366991,0

52963,0

50668,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

52672,0

29.

ГАУ ЯНАО «Молодежный центр технологий занятости»

363871,0

52423,0

50403,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

52209,0

30.

Подпрограмма 4

173954,0

27217,0

20837,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

25180,0

31.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

120304,0

20561,0

13913,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

17166,0

32.

ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный Центр»

6440,0

690,0

250,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

1100,0

33.

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания»

595,0

595,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34.

Департамент здравоохранения автономного округа

35107,0

5068,0

4999,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

5008,0

35.

Департамент внутренней политики автономного округа, в том числе

4800,0

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

36.

ГУ «Северное издательство»

800

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37.

Департамент образования автономного округа, в том числе

4872,0

972,0

0,0

780,0

780,0

780,0

780,0

780,0

38.

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

2880,0

480,0

0,0

480,0

480,0

480,0

480,0

480,0

39.

Департамент по физической культуре и спорту автономного округа, в том числе

4996,0

616,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

40.

ГАУ ЯНАО «Центр подготовки и проведения спортивных мероприятий»

1346,0

616,0

730,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41.

Департамент культуры автономного округа,  в том числе

2317,0

0,0

337,0

396,0

396,0

396,0

396,0

396,0

42.

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»

1755,0

0,0

255,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

43.

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа»

562,0

0,0

82,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

44.

Департамент социальной защиты населения автономного округа,

в том числе

1558,0

0,0

58,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

45.

ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий»

58,0

0,0

58,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46.

Подпрограмма 5

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

47.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа, в том числе

633941,0

76423,0

90198,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

93464,0

48.

ГБУ ЯНАО «Ямалтур»

539467,0

76423,0

80054,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

76598,0

49.

Подпрограмма 6

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

50.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

119996,0

11280,0

13001,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

19143,0

51.

Подпрограмма 7

692113,0

113612,0

105518,0

101239,0

92936,0

92936,0

92936,0

92936,0

52.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

692113,0

113612,0

105518,0

101239,0

92936,0

92936,0

92936,0

92936,0

53.

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе

на период 2012 – 2014 годов»

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54.

Департамент молодежной политики и туризма автономного округа

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

10. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Развитие туризма, повышение эффективности

реализации молодежной политики, организация

отдыха и оздоровления детей и молодежи

на 2014 – 2020 годы»                              

(в редакции постановления Правительства                                                       

Ямало-Ненецкого автономного округа                            

от 01 апреля 2016 года № 298-П)

СВЕДЕНИЯ
о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 –- 2020 годы»


п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/ мероприятий, влияющих на показатель

Еди-ница изме-рения

Значение показателей

2014 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

2015 год

вес по-

ка-

за

те-

ля

2016 год

вес по-

ка-

за-

те-

ля

2017 год

вес по-ка-за-те-ля

2018 год

вес по-ка-

за-те-ля

2019 год

вес по-ка-за-те-ля

2020 год

вес

по-

ка-

за-

те-

ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Государственная программа

2

Цель 1. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально-экономического развития автономного округа

3

1.1. Показатель «Уровень вовлеченности детей и молодежи автономного округа

от 8 до 30 лет в деятельность детских и молодежных общественных объединений»

основное мероприятие 1, 2, 3, 4, 5, Подпрограмма 1

%

11,9

0,2

12,1

0,3

12,3

0,3

12,5

0,3

12,7

0,3

12,9

0,3

13,0

0,3

4

1.2. Показатель «Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории автономного округа»

основное мероприятие 5, Подпрограмма 1

%

5,92

0,25

5,71

0,4

5,71

0,4

6

0,4

6

0,4

6

0,4

6

0,4

5

1.3. Показатель «Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на обеспечение здорового образа жизни» (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598)

основное мероприятие 2,

Подпрограмма 4

чел.

31250

0,2

31280

0,3

31285

0,3

31300

0,3

31330

0,3

31370

0,3

31400

0,3

6

Цель 2. Содействие динамичному развитию туристской индустрии в автономном округе

7

2.1. Показатель «Количество предприятий сферы туризма»

основное мероприятие 1, 2, Подпрограмма 5

ед.

1247

0,25

1250

0,5

1252

0,5

1255

0,5

1257

0,5

1260

0,5

1262

0,5

8

2.2. Показатель «Количество разработанных туристских маршрутов на территории автономного округа»

основное мероприятие 3, 4,  Подпрограмма 5

ед.

14

0,1

15

0,5

15

0,5

16

0,5

17

0,5

18

0,5

19

0,5

9

Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 – 2014 годов» (вес – 0) *

10

Цель. Развитие туристской инфраструктуры на территории автономного округа и ее кадровое обеспечение

11

1. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

55000

0,15

12

2. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

1.1, 1.2, 6.4

чел.

3600

0,15

13

3. Показатель «Число турфирм, работающих на территории автономного округа»

2.1

шт.

42

0,2

14

4. Показатель «Число участников конкурса на представление грантовой поддержки»

2.1

коли-чество

10

0,15

15

5. Показатель «Число изданных сборников, справочников, публикаций в средствах массовой информации»

4.1, 4.2, 4.3

шт.

100

0,05

16

6. Показатель «Число пользователей информационной системой (web-сайт)»

4.4, 4.5, 4.8, 4.9

чел.

44000

0,05

17

7. Показатель «Число туристских выставок, в работе которых приняли участие»

5.1

шт.

1

0,1

18

8. Показатель «Число проведенных мероприятий Ямал Ири»

6.2

шт.

75

0,15

19

Подпрограмма 1 (вес – 0,25)

20

Цель 1.

Подпрограммы 1.

Развитие государственной системы социализации и самореализации молодежи

21

Задача

Подпрограммы 1.

1.1. Реализация системы мероприятий, направленной на развитие личностного потенциала молодежи, в рамках основных направлений молодежной политики в автономном округе

22

1.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи – участников окружных, межмуниципальных и иных мероприятий, направленных на организацию позитивного досуга, повышение общественной и творческой активности, от общего количества детей и молодежи в автономном округе»

основное мероприятие 1, 2, 3, 4,

Подпрограмма 1

%

1,42

0,2

1,48

0,2

1,53

0,2

1,59

0,2

1,64

0,2

1,68

0,2

1,73

0,2

23

Задача

Подпрограммы 1.

1.2. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде

24

1.2.1. Показатель «Уровень электоральной культуры (доля молодых людей

от 18 до 30 лет, участвующих

в выборных кампаниях)» (Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы, утвержденная Законом автономного округа

от 24.12.2012

№ 148-ЗАО (далее – Программа на 2012 – 2016 годы))

основное мероприятие 1, Подпрограмма 1

%

55

0,1

55

0,1

57

0,1

80

0,1

80

0,1

80

0,1

80

0,1

25

1.3.1. Показатель «Количество участников региональных методических мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, коллегий и др.) по основным направлениям работы с молодежью»

основное мероприятие 1, 2, 3, 4, 5, Подпрограмма 1

чел.

110

0,1

115

0,1

119

0,1

123

0,1

126

0,1

131

0,1

136

0,1

26

Задача

Подпрограммы 1.

1.3. Укрепление системы обеспечения реализации молодежной политики в автономном округе

27

1.3.2. Показатель «Количество специалистов сферы работы с молодежью, повысивших уровень профессиональной подготовки»

основное мероприятие 1, 2, 3, 4,

Подпрограмма 1

чел.

80

0,1

82

0,1

82

0,1

84

0,1

84

0,1

86

0,1

86

0,1

28

1.3.3. Показатель «Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью»

основное мероприятие 1, 2, 3, 4, 5,

Подпрограмма 1

ед.

26

0,1

22

0,1

27

0,1

29

0,1

29

0,1

31

0,1

31

0,1

29

Цель 2

Подпрограммы 1. Повышение эффективности системы организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в автономном округе

30

Задача

Подпрограммы 1.

2.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи автономного округа

31

2.1.1. Показатель «Доля детей и молодежи от 7 до

18 лет, получивших путевки, от общего количества детей и молодежи данной возрастной категории в автономном округе»

основное мероприятие 5, Подпрограмма 1

%

9,2

0,3

8,8

0,3

8,8

0,3

8,8

0,3

8,8

0,3

8,8

0,3

8,8

0,3

32

2.1.2. Показатель «Количество смен профильной или тематической направленности для детей и молодежи в детских оздоровительных учреждениях, палаточных лагерях, культурно-образовательных поездках»

основное мероприятие 5, Подпрограмма 1

ед.

160

0,05

70

0,05

70

0,05

70

0,05

70

0,05

70

0,05

70

0,05

33

2.1.3. Показатель «Доля детей, принявших участие в инновационных проектах в сфере организации отдыха, оздоровления, туризма, в общем числе отдохнувших детей»

основное мероприятие 5, Подпрограмма 1

%

1,5

0,05

2,4

0,05

1,7

0,05

1,9

0,05

1,9

0,05

1,9

0,05

1,9

0,05

34

Подпрограмма 2 (вес – 0,1)

35

Цель

Подпрограммы 2.

Развитие общественно-государственной системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи  в автономного округе

36

Задача

Подпрограммы 2.

2.1. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи автономного округа

37

2.1.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности молодежи

от 14 до 30 лет

в мероприятия

гражданско-патриотической направленности»

(Программа на 2012 – 2016 годы)

основное мероприятие 1,

Подпрограмма 2

%

2,7

0,2

2,8

0,2

2,9

0,2

3,0

0,2

3,1

0,2

3,2

0,2

3,3

0,2

38

2.1.2. Показатель «Число молодых семей, участвующих в окружных, межмуниципальных и иных мероприятиях»

основное мероприятие 2,

Подпрограмма 2

ед.

60

0,1

60

0,1

63

0,1

63

0,1

66

0,1

66

0,1

69

0,1

39

Задача

Подпрограммы 2.

2.2. Развитие форм, методов и технологий ведения патриотической работы и духовно-нравственного воспитания, совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи в автономном округе

40

2.2.1. Показатель «Коэффициент вовлеченности населения автономного округа в региональные и всероссийские акции гражданско-патриотической направленности»

основное мероприятие 3,

Подпрограмма 2

%

8,12

0,3

79,5

0,3

8,4

0,3

8,4

0,3

8,42

0,3

8,42

0,3

8,44

0,3

41

2.2.2. Показатель «Количество подростков от 14 до 17 лет – участников лагерей и лагерных площадок оборонно-спортивной и патриотической направленности»

основное мероприятие 4,

Подпрограмма 2

чел.

106

0,1

106

0,1

140

0,1

140

0,1

140

0,1

150

0,1

150

0,1

42

Задача

Подпрограммы 2.

2.3. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов молодежной политики, образовательных организаций и учреждений культуры в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан

43

2.3.1. Показатель «Количество предоставленных методических материалов по основным направлениям государственной молодежной политики»

основное мероприятие 5,

Подпрограмма 2

ед.

35

0,1

35

0,1

36

0,1

36

0,1

37

0,1

37

0,1

38

0,1

44

Задача

Подпрограммы 2.

2.4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области патриотического воспитания

45

2.4.1. Показатель «Число специалистов органов по делам молодежи, образования, культуры, руководителей общественных организаций, участвующих в региональных мероприятиях (семинарах, конференциях, совещаниях и др. мероприятиях) по вопросам патриотического воспитания»

основное мероприятие 6,

Подпрограмма 2

чел.

185

0,2

185

0,2

190

0,2

190

0,2

195

0,2

195

0,2

200

0,2

46

Подпрограмма 3 (вес – 0,1)

47

Цель

Подпрограммы 3.  Содействие развитию молодежного трудового движения, предпринимательских инициатив и компетенции среди молодежи

48

Задача

Подпрограммы 3.

3.1. Содействие профориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства на территории автономного округа

49

3.1.1. Показатель «Уровень вовлеченности молодежи автономного округа в социальную практику»

основное мероприятие 1-6,

Подпрограмма 3

%

6,1

0,2

6,2

0,2

6,3

0,2

6,4

0,2

6,5

0,2

6,6

0,2

6,7

0,2

50

3.1.2. Показатель «Количество граждан, охваченных информационно-методическим обеспечением профессиональной ориентации молодежи»

основное мероприятие 1, Подпрограмма 3

чел.

170

0,1

180

0,1

190

0,1

200

0,1

210

0,1

220

0,1

230

0,1

51

3.1.3. Показатель «Количество проведенных семинаров по профессиональной ориентации молодежи и развитию молодежного предприниматель-ства»

основное мероприятие 2,

Подпрограмма 3

ед.

5

0,1

7

0,1

8

0,1

9

0,1

10

0,1

11

0,1

12

0,1

52

Задача

Подпрограммы 3.

3.2. Вовлечение ямальской молодежи в трудовую деятельность, повышение конкурентоспособ-ности молодых специалистов на рынке труда

52.1

3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до

30 лет, получивших временную работу,

от общего числа граждан, обеспеченных временной работой»

основное мероприятие 3, Подпрограмма 3

%

76

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

3.2.1. Показатель «Доля молодежи в возрасте от 14 до

30 лет, получивших временную работу,

от общего числа обратившейся молодежи в возрасте от 14 до 30 лет»

основное мероприятие 3, Подпрограмма 3

%

0

0

77

0,2

78

0,2

78

0,2

79

0,2

79

0,2

80

0,2

54

3.2.2. Показатель «Количество молодежных трудовых отрядов на территории автономного округа»

основное мероприятие 4, Подпрограмма 3

ед.

4

0,2

5

0,2

6

0,2

6

0,2

7

0,2

7

0,2

7

0,2

55

3.2.3. Показатель «Количество молодежи автономного округа, принявшей участие в работе трудовых отрядов (в том числе на территории других субъектов Российской Федерации и международных)»

основное мероприятие 5, 6, Подпрограмма 3

чел.

90

0,2

220

0,2

230

0,2

240

0,2

250

0,2

270

0,2

290

0,2

56

Подпрограмма 4 (вес – 0,15)

57

Цель

Подпрограммы 4. Сокращение масштабов потребления алкогольных напитков, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории автономного округа, формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения у населения автономного округа

58

Задача

Подпрограммы 4.

4.1. Формирование и реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии и совершенствование созданной системы профилактики наркомании и алкоголизма

59

4.1.1. Показатель «Количество специалистов, занятых в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и алкоголизма, повысивших профессиональный уровень (с нарастающим итогом)»

основное мероприятие 1, 2,

Подпрограмма 4

чел.

150

0,16

250

0,16

350

0,16

450

0,16

550

0,16

650

0,16

750

0,16

60

Задача

Подпрограммы 4.

4.2. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних, молодежи, и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и употреблением алкоголя, в том числе целенаправленная информационно-просветительская работа с населением по антинаркотической и антиалкогольной пропаганде

61

4.2.1. Показатель «Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц» (Программа на 2012 – 2016 годы)

основное мероприятие 2, Подпрограмма 4

%

65

0,2

65

0,2

66

0,2

66

0,2

67

0,2

67

0,2

68

0,2

62

4.2.2. Показатель «Охват учащихся образовательных организаций автономного округа профилактическими образовательными и коррекционными программами по отношению к общему числу учащихся»

основное мероприятие 2,

Подпрограмма 4

%

70

0,16

70,5

0,16

70,5

0,16

71

0,16

71

0,16

71,5

0,16

72

0,16

63

Задача

Подпрограммы 4.

4.3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом, снижение числа лиц, в том числе несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольными напитками, больных алкоголизмом, укрепление в приоритетном порядке материально-технического оснащения наркологической службы в системе здравоохранения автономного округа

64

4.3.1. Показатель «Доля больных наркоманией с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 3 лет по отношению к общему числу больных наркоманией» (Программа на 2012 – 2016 годы)

основное мероприятие 3,

Подпрограмма 4

%

7,6

0,16

7,6

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

7,7

0,16

65

4.3.2. Показатель «Доля детей и подростков в возрасте

от 0 до 17 лет,

злоупотребляющих алкоголем и находящихся под профилактическим наблюдением, по отношению к общему числу лиц, злоупотребляющих алкоголем, находящихся под наблюдением»

основное мероприятие 3,

Подпрограмма 4

%

17,5

0,16

17,3

0,16

17,3

0,16

17,2

0,16

17,2

0,16

17,1

0,16

17,1

0,16

66

4.3.3. Показатель «Доля больных хроническим алкоголизмом с длительностью объективно подтвержденной ремиссии свыше 2 лет к общему числу лиц, больных хроническим алкоголизмом» (Программа на 2012 – 2016 годы)

основное мероприятие 3, Подпрограмма 4

%

8,4

0,16

8,4

0,16

8,5

0,16

8,5

0,16

8,6

0,16

8,6

0,16

8,6

0,16

67

Подпрограмма 5 (вес – 0,25)

68

Цель

Подпрограммы 5.

Развитие въездного и внутреннего туризма

69

Задача

Подпрограммы 5.

5.1. Рекламно-информационное имиджевое продвижение туристских ресурсов автономного округа на международном и внутреннем туристских рынках

70

5.1.1. Показатель «Количество мероприятий по продвижению туристских ресурсов автономного округа, в том числе проведенных рекламных и информационных туров»

основное мероприятие 1, 2, Подпрограммы 5

ед.

10

0,5

14

0,25

14

0,25

14

0,25

15

0,25

15

0,25

15

0,25

71

Задача

Подпрограммы 5.

5.2. Повышение качества туристских услуг посредством участия в реализации комплекса мер, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в автономном округе

72

5.2.1. Показатель «Доля социальных туров от общего количества предоставленных туров»

основное мероприятие 3, Подпрограмма 5

%

22

0,5

23

0,25

24

0,25

25

0,25

25

0,25

25

0,25

25

0,25

73

5.2.2. Показатель «Число туристов, посетивших автономный округ»

основное мероприятие 4,

Подпрограмма 5

чел.

55000

0,25

60000

0,25

65000

0,25

70000

0,25

75000

0,25

80000

0,25

74

5.2.3. Показатель «Число иностранных посетителей автономного округа»

основное мероприятие 5, Подпрограмма 5

чел.

3500

0,25

3500

0,25

3600

0,25

3600

0,25

3700

0,25

3700

0,25

75

Подпрограмма 6 (вес – 0,05)

76

Цель

Подпрограммы 6. Реализация мер социальной поддержки работников государственных и муниципальных учреждений в сферах молодежной политики и туристской деятельности в автономном округе

77

Задача

Подпрограммы 6.

6.1. Создание механизмов стимулирования работников, сохранения кадрового потенциала учреждений сферы молодежной политики и туризма в автономном округе посредством привлечения молодых специалистов, поощрения труда работников со стажем работы

78

6.1.1. Показатель «Доля работников государственных и муниципальных учреждений молодежной политики и туризма в автономном округе, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат»

основное мероприятие 1,

Подпрограмма 6

%

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

90

1

79

Подпрограмма 7 (вес – 0,1)

80

Цель

Подпрограммы 7. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

81

Задача

Подпрограммы 7.

7.1. Повышение качества кадрового обеспечения

82

7.1.1. Показатель «Укомплектованность кадрами»

основное

мероприятие 1,

Подпрограмма 7

%

97

0,2

98

0,2

98

0,2

99

0,2

99

0,2

100

0,2

100

0,2

83

7.1.2. Показатель «Доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних

3-х лет»

основное

мероприятие  1,

Подпрограмма 7

%

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

97

0,2

84

Задача

Подпрограммы 7.

7.2. Информационное, нормативно-правовое и документационное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

85

7.2.1. Показатель «Доля проектов правовых актов, договоров, соглашений, доверенностей, прошедших правовую экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов»

основное

мероприятие 1,

Подпрограмма 7

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

86

7.2.2. Показатель «Доля единиц хранения архивных документов, находящихся в надлежащих условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего числа документов, хранящихся в архиве департамента»

основное

мероприятие  1,

Подпрограмма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

87

7.2.3. Показатель «Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством сроки, от общего количества обращений»

основное

мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

88

Задача

Подпрограммы 7.

7.3. Финансово-хозяйственное обеспечение сопровождения реализации Государственной программы

89

7.3.1. Показатель «Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)»

основное

мероприятие 1, Подпрограмма 7

%

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

80

0,2

* До 31.12.2015».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать