Основная информация

Дата опубликования: 01 апреля 2016г.
Номер документа: RU89000201600374
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



УТВЕРЖДЕНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                                                                        № 302-П

г. Салехард

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие

здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа                              от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании  постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа»  Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                           Д.Н. Кобылкин

1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 01 апреля 2016 года № 302-П

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель Государственной программы

департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

Участники Государственной программы

отсутствуют

Цель Государственной программы

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Задачи Государственной программы

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;

- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

- совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями;

- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;

- совершенствование организации медицинской помощи;

- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Сроки реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

Показатели Государственной программы

- смертность от всех причин;

- уровень материнской смертности;

- уровень младенческой смертности;

- смертность от болезней системы кровообращения;

- смертность от дорожно-транспортных происшествий;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);

- смертность от туберкулеза;

- потребление алкогольной продукции

(в перерасчете на абсолютный алкоголь);

- распространенность потребления табака среди взрослого населения;

- распространенность потребления табака среди детей и подростков;

- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;

- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;

- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;

- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);

- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями».

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

99 075 169

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый

к утверждению, –

99 075 169

(в том числе средства федерального

бюджета – 954 739)

Объем

внебюджетных средств (справочно) – 72 901 770

2014 год  – 15 293 470

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15 293 470

(в том числе средства федерального

бюджета – 305 498)

5 313 348

2015 год  – 15 320 256

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

15 320 256

(в том числе средства федерального

бюджета – 371 157)

9 883 382

2016 год – 13 781 345

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 781 345

(в том числе средства федерального

бюджета – 133 000)

10 460 108

2017 год – 13 818 562

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 818 562

(в том числе средства федерального

бюджета – 133 402)

11 811 233

2018 год – 13 620 512

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 620 512

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

11 811 233

2019 год – 13 620 512

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 620 512

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

11 811 233

2020 год – 13 620 512

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

13 620 512

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

11 811 233

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- снижение смертности от всех причин

до 5,3 случаев на 1 000 населения;

- снижение материнской смертности

до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;

- снижение младенческой смертности

до 7,5 случаев на 1 000 родившихся живыми;

- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев

на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев

на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от туберкулеза

до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;

- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев

на 100 тыс. населения;

- увеличение обеспеченности врачами

до 41,0 на 10 тыс. населения;

- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;

- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 200%;

- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком савтономном округе до 100%;

- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 100%;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет

     ».

2. В разделе I:

2.1. дополнить абзацами следующего содержания:

«Основные понятия и сокращения:

Автономный округ – Ямало-Ненецкий автономный округ

АГ – артериальная гипертензия

БСК – болезни системы кровообращения

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ВМД – возрастная макулярная дегенерация

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ГБУЗ ЯНАО – государственные бюджетные учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

ДМО – диабетический макулярный отек

ДЦП – детский церебральный паралич

ЗОЖ – здоровый образ жизни

ИБС – ишемическая болезнь сердца

ИМ – инфаркт миокарда

ИМТ – избыточная масса тела

ИТ – информационные технологии

КТ – компьютерная томография

ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения

МИБП – медицинские иммунобиологические препараты

МРТ – магнитно-резонансная томография

НИЗ – неинфекционные заболевания

НФА – низкая физическая активность

ОДЦ – окружная долгосрочная программа

ОИМ – острый инфаркт миокарда

ОКС – острый коронарный синдром

ОМС – обязательное медицинское страхование

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография

ПНП – приоритетный национальный проект

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография

РФ – Российская Федерация

СМИ – средства массовой информации

СМП – скорая медицинская помощь

ТЛТ – тромболитическая терапия

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования

УрФО – Уральский федеральный округ

ФАП – фельдшерско-акушерские пункты

ФП – фельдшерские пункты

ФР ХНИЗ – факторы риска хронических неинфекционных заболеваний

ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания

ХПН – хроническая почечная недостаточность»;

2.2. в графе 2 таблицы 15 подраздела 1.4:

2.2.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:

«ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

2.2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:

«ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

2.3. в абзаце тридцать втором подраздела 1.6 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД».

3. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 1

отсутствует

Участник Государственной программы 1

отсутствует

Цель Подпрограммы 1

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения

Задачи

Подпрограммы 1

- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;

- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;

- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 1

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;

- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- охват диспансеризацией подростков;

- распространенность ожирения среди взрослого населения;

- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;

- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;

- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;

- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;

- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;

- заболеваемость дифтерией;

- заболеваемость корью;

- заболеваемость краснухой;

- заболеваемость эпидемическим паротитом;

- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;

- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;

- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;

- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;

- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;

- смертность от самоубийств;

- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;

- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;

- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа;

- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;

- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;

- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;

- заболеваемость вирусным гепатитом A

на 100 тыс. населения;

- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1 000 населения

Мероприятия Подпрограммы 1

основные мероприятия:

мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,

в том числе у детей;

мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику,

в том числе у детей;

мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

3 973 682

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

3 973 682

(в том числе средства федерального

бюджета  –  24 641)

Объем внебюджетных средств (справочно) – 16 058 073

2014 год – 921 525

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

921 525

(в том числе средства федерального

бюджета – 22 511)

1 719 179

2015 год – 555 459

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

555 459

(в том числе средства федерального

бюджета – 2 130)

2 103 965

2016 год – 498 754

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

498 754

2 217 329

2017 год – 499 486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

499 486

2 504 400

2018 год – 499 486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

499 486

2 504 400

2019 год – 499 486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

499 486

2 504 400

2020 год – 499 486

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

499 486

2 504 400

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;

- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;

- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение количества коек замещающих стационар технологий, увеличение количества реабилитационных коек;

- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных районах автономного округа;

- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению

»;

3.2. таблицу 25 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 25

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

2

Окружной бюджет

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

3

В том числе федеральные средства

24641

22511

2130

-

-

-

-

-

4

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

236736*

33304

33636

33743

33851

33959

34067

34176

5

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

16058073

1719179

2103965

2217329

2504400

2504400

2504400

2504400

6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

7

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

281749

32244

48303

40210

40248

40248

40248

40248

8

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1183

1080

103

-

-

-

-

-

9

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1294

1294

-

-

-

-

-

-

10

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1179

1118

61

-

-

-

-

-

11

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

680451

150101

97059

86527

86691

86691

86691

86691

12

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»

661488

175410

89154

79248

79419

79419

79419

79419

13

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

322680

74215

45372

40573

40630

40630

40630

40630

14

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

227156

68821

29297

25778

25815

25815

25815

25815

15

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

403794

96705

48021

51760

51827

51827

51827

51827

16

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

65870

31008

12207

4527

4532

4532

4532

4532

17

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

952086

220180

124389

121349

121542

121542

121542

121542

18

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,

в том числе у детей

304260

54 755

48 303

40210

40248

40248

40248

40248

19

Окружной бюджет

304260

54 755

48 303

40210

40248

40248

40248

40248

20

Федеральные средства

22 511

22 511

-

-

-

-

-

-

21

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

304260

54 755

48 303

40210

40248

40248

40248

40248

22

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

281749

32 244

48 303

40210

40248

40248

40248

40248

23

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

143509

18 659

31 475

18675

18675

18675

18675

18675

25

Окружной бюджет

143509

18 659

31 475

18675

18675

18675

18675

18675

26

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

143509

18 659

31 475

18675

18675

18675

18675

18675

27

Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

3525913

848111

475681

439869

440563

440563

440563

440563

29

Окружной бюджет

3525913

848111

475681

439869

440563

440563

440563

440563

30

В том числе федеральные средства

2130

-

2130

-

-

-

-

-

31

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

236736*

33304

33636

33743

33851

33959

34067

34176

32

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

16058073

1719179

2103965

2217329

2504400

2504400

2504400

2504400

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3525913

848111

475681

439869

440563

440563

440563

440563

34

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1183

1080

103

-

-

-

-

-

35

В том числе федеральные средства

103

-

103

-

-

-

-

-

36

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1294

1294

-

-

-

-

-

-

37

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1179

1118

61

-

-

-

-

-

38

В том числе федеральные средства

61

-

61

-

-

-

-

-

39

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

680451

150101

97059

86527

86691

86691

86691

86691

40

В том числе федеральные средства

809

-

809

-

-

-

-

-

41

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»

661488

175410

89154

79248

79419

79419

79419

79419

42

В том числе федеральные средства

13

-

13

-

-

-

-

-

43

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

322680

74215

45372

40573

40630

40630

40630

40630

44

В том числе федеральные средства

34

-

34

-

-

-

-

-

45

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

227156

68821

29297

25778

25815

25815

25815

25815

46

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

403794

96705

48021

51760

51827

51827

51827

51827

47

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

65870

31008

12207

4527

4532

4532

4532

4532

48

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

952088

220180

124389

121349

121542

121542

121542

121542

49

В том числе федеральные средства

1110

-

1110

-

-

-

-

-

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

»;

1

4. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

отсутствует

Участник Государственной программы 2

отсутствует

Цель

Подпрограммы 2

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей

Задачи

Подпрограммы 2

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;

- повышение имиджа доноров в глазах общества;

- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 2

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;

- смертность от ИБС;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний;

- ожидаемая продолжительность жизни

ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;

- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;

- клиническое излечение больных туберкулезом;

- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;

- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;

- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;

- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;

- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;

- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;

- доля пациентов, проживших 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на учете на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);

- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);

- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;

- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;

- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;

- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;

- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа

Мероприятия Подпрограммы  2

основные мероприятия:

мероприятие 2.1. Совершенствование системы

оказания медицинской помощи больным туберкулезом;

мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B, C;

мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;

мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;

мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства;

мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

85 993 360

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 85 993 360 (в том числе средства федерального

бюджета – 326 137)

Объем

внебюджетных средств (справочно) – 56 843 697

2014 год –11 984 376

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11 984 376

(в том числе средства федерального

бюджета – 83 608)

3 594 169

2015 год – 12 684 508

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 684 508

(в том числе средства федерального

бюджета – 89 659)

7 779 417

2016 год – 12 298 041

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 298 041

(в том числе средства федерального

бюджета – 76 435)

8 242 779

2017 год – 12 313 935

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 313 935

(в том числе средства федерального

бюджета – 76 435)

9 306 833

2018 год – 12 237 500

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 237 500

9 306 833

2019 год – 12 237 500

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 237 500

9 306 833

2020 год – 12 237 500

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12 237 500

9 306 833

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;

- снижение смертности населения от туберкулеза;

- стагнация показателей заболеваемости

ВИЧ-инфекцией;

- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;

- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;

- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;

- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

»;

4.2. в разделе II:

4.2.1. в подразделе 2.2:

4.2.1.1. в абзаце двадцать первом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.1.2. в абзаце двадцать втором слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.1.3. в абзаце двадцать четвертом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.1.4. в абзаце двадцать шестом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.1.5. в абзаце тридцать пятом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.2. в подразделе 2.3:

4.2.2.1. в строке «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» графы 1 таблицы 26 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» заменить
словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

4.2.2.2. в абзаце сорок втором слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

4.2.2.3. в абзаце шестьдесят третьем слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

4.2.2.4. в абзаце семьдесят восьмом слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

4.2.3. в подразделе 2.9:

4.2.3.1. в абзаце двадцать третьем слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

4.2.3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 27

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 2

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

2

Окружной бюджет

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

3

В том числе федеральные средства

326137

83608

89659

76435

76435

-

-

-

4

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

433902*

61041

61651

61847

62043

62241

62440

62639

5

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

56843697

3594169

7779417

8242779

9306833

9306833

9306833

9306833

6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

7

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2463428

326068

358593

355403

355841

355841

355841

355841

8

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

937313

120999

136692

135786

135959

135959

135959

135959

9

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1474353

212577

233411

205457

205727

205727

205727

205727

10

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

966722

132585

148619

136926

137148

137148

137148

137148

11

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1516955

207136

222983

217060

217444

217444

217444

217444

12

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1156939

154073

180006

164344

164629

164629

164629

164629

13

ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99590

99590

-

-

-

-

-

-

14

ГБУЗ  ЯНАО «Психиатрическая больница»

612181

-

110446

100235

100375

100375

100375

100375

15

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

3365

2084

1281

-

-

-

-

-

16

ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

10314

3670

1979

933

933

933

933

933

17

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

11375

8897

2478

-

-

-

-

-

18

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2794

2711

83

-

-

-

-

-

19

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

4060254

870004

803771

477059

477355

477355

477355

477355

20

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5145

5 145

-

-

-

-

-

-

21

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1365393

182406

196744

196923

197330

197330

197330

197330

22

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931589

131793

139326

132094

132094

132094

132094

132094

23

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2333164

387836

338412

321024

321473

321473

321473

321473

24

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633486

167667

83863

76304

76413

76413

76413

76413

25

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1534542

366083

203383

192756

193080

193080

193080

193080

26

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

446019

138211

59236

49652

49730

49730

49730

49730

27

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751074

160989

108392

96213

96370

96370

96370

96370

28

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1234382

348880

244765

127997

128185

128185

128185

128185

29

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

3536307

485030

520163

515727

516338

499683

499683

499683

31

Окружной бюджет

3536307

485030

520163

515727

516338

499683

499683

499683

32

В том числе федеральные средства

80757

30095

17352

16655

16655

-

-

-

33

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

3536307

485030

520163

515727

516338

499683

499683

499683

34

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2463428

326068

358593

355403

355841

355841

355841

355841

35

В том числе федеральные средства

357

-

357

-

-

-

-

-

36

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

937313

120999

136692

135786

135959

135959

135959

135959

37

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,

гепатитами B, C

1880625

290663

324172

288810

289080

229300

229300

229300

39

Окружной бюджет

1880625

290663

324172

288810

289080

229300

229300

229300

40

В том числе федеральные средства

240392

53513

67319

59780

59780

-

-

-

41

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

1880625

290663

324172

288810

289080

229300

229300

229300

42

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1474353

212577

233411

205457

205727

205727

205727

205727

43

В том числе федеральные средства

131

-

131

-

-

-

-

-

44

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

4352387

593384

662054

618565

619596

619596

619596

619596

46

Окружной бюджет

4352387

593384

662054

618565

619596

619596

619596

619596

47

В том числе федеральные средства

307

-

307

-

-

-

-

-

48

Ответственный исполнитель                       Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

4352387

593384

662054

618565

619596

619596

619596

619596

49

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

966722

132585

148619

136926

137148

137148

137148

137148

50

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1516955

207136

222983

217060

217444

217444

217444

217444

51

В том числе федеральные средства

38

-

38

-

-

-

-

-

52

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1156939

154073

180006

164344

164629

164629

164629

164629

53

В том числе федеральные средства

269

-

269

-

-

-

-

-

54

ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99590

99590

-

-

-

-

-

-

55

ГБУЗ  ЯНАО «Психиатрическая больница»

612181

-

110446

100235

100375

100375

100375

100375

56

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

2434776

370000

564776

300000

300000

300000

300000

300000

62

Окружной бюджет

2434776

370000

564776

300000

300000

300000

300000

300000

63

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

2434776

370000

564776

300000

300000

300000

300000

300000

64

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

27848

17362

5821

933

933

933

933

933

66

Окружной бюджет

27848

17362

5821

933

933

933

933

933

67

В том числе федеральные средства

759

-

759

-

-

-

-

-

68

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

61027*

8585

8671

8699

8726

8754

8782

8810

69

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

473488

72948

58610

68386

68386

68386

68386

68386

70

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

27848

17362

5821

933

933

933

933

933

71

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

3365

2084

1281

-

-

-

-

-

72

В том числе федеральные средства

181

-

181

-

-

-

-

-

73

ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

10314

3670

1979

933

933

933

933

933

74

В том числе федеральные средства

206

-

206

-

-

-

-

-

75

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

11375

8897

2478

-

-

-

-

-

76

В том числе федеральные средства

289

-

289

-

-

-

-

-

77

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2794

2 711

83

-

-

-

-

-

78

В том числе федеральные средства

83

-

83

-

-

-

-

-

79

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

80

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

73761417

10227937

10607522

10574006

10587988

10587988

10587988

10587988

81

Окружной бюджет

73761417

10227937

10607522

10574006

10587988

10587988

10587988

10587988

82

В том числе федеральные средства

3922

-

3922

-

-

-

-

-

83

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

372875*

52456

52 980

53148

53317

53487

53658

53829

84

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

56370209

3521221

7720807

8174393

9238447

9238447

9238447

9238447

85

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

73761417

10227937

10607522

10574006

10587988

10587988

10587988

10587988

86

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

4060254

870004

803771

477059

477355

477355

477355

477355

87

В том числе федеральные средства

257

-

257

-

-

-

-

-

88

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5145

5145

-

-

-

-

-

-

89

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1365393

182406

196744

196923

197330

197330

197330

197330

90

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931589

131793

139326

132094

132094

132094

132094

132094

91

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2333164

387836

338412

321024

321473

321473

321473

321473

92

В том числе федеральные средства

502

-

502

-

-

-

-

-

93

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633486

167667

83863

76304

76413

76413

76413

76413

94

В том числе федеральные средства

156

-

156

-

-

-

-

-

95

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1534542

366083

203383

192756

193080

193080

193080

193080

96

В том числе федеральные средства

541

-

541

-

-

-

-

-

97

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

446019

138211

59236

49652

49730

49730

49730

49730

98

В том числе федеральные средства

211

-

211

-

-

-

-

-

99

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751074

160989

108392

96213

96370

96370

96370

96370

100

В том числе федеральные средства

6

-

6

-

-

-

-

-

101

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1234382

348880

244765

127997

128185

128185

128185

128185

102

В том числе федеральные средства

2249

-

2249

-

-

-

-

-

103

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

104

Основное мероприятие 2.8.

Пропаганда безвозмездного донорства

-

-

-

-

-

-

-

-

105

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

107

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

108

Основное мероприятие 2.9.

Оказание паллиативной помощи взрослым и детям

-

-

-

-

-

-

-

-

109

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

111

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

              * Расходы,   распределенные   аналитическим  методом,   финансирование   которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

5. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:

5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 3

отсутствует

Участник Государственной программы 3

отсутствует

Цель Подпрограммы 3

повышение эффективности службы родовспоможения и детства

Задачи Подпрограммы 3

- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;

- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 3

- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;

- охват неонатальным скринингом;

- охват аудиологическим скринингом;

- показатель ранней неонатальной смертности;

- смертность детей 0 – 17 лет;

- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;

- больничная летальность детей;

- первичная инвалидность у детей;

- результативность мероприятий по профилактике абортов;

- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами

Мероприятия Подпрограммы 3

основные мероприятия:

мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин;

мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания;

мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 294 651

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 294 651

(в том числе средства федерального

бюджета – 2 824)

Объем внебюджетных средств

(справочно) – 0

2014 год – 43 981

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

43 981

(в том числе средства федерального

бюджета – 2 824)

2015 год – 43 341

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

43 341

2016 год – 41 421

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

41 421

2017 год – 41 477

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

41 477

2018 год – 41 477

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

41 477

2019 год – 41 477

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

41 477

2020 год – 41 477

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

41 477

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;

- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;

- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;

- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;

- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0

»;

5.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 31

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 3

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

2

Окружной бюджет

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

3

В том числе федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

5

ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

6

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2493

2493

-

-

-

-

-

-

7

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Основное мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

10

В том числе федеральные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте

до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

14

Окружной бюджет

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

15

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

16

ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный

Дом ребенка»

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

17

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям

3389

3389

-

-

-

-

-

-

19

Окружной бюджет

3389

3389

-

-

-

-

-

-

20

В том числе федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

21

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3389

3389

-

-

-

-

-

-

22

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2493

2493

-

-

-

-

-

-

23

Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

6. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 4

отсутствует

Участник Государственной программы 4

отсутствует

Цель

Подпрограммы 4

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

Задача

Подпрограммы 4

совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 4

- охват санаторно-курортным лечением;

- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Мероприятия Подпрограммы 4

основные мероприятия:

мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей;

мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

133 993

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 133 993

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств

(справочно) – 0

2014 год – 12 733

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

12733

2015 год – 19 945

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

19 945

2016 год – 20 263

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 263

2017 год – 20 263

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 263

2018 год – 20 263

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 263

2019 год – 20 263

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 263

2020 год – 20 263

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 263

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;

- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа

»;

6.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II  изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 40

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 4

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

2

Окружной бюджет

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

4

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

6

Окружной бюджет

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

8

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Основное мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

7. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»:

7.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 5

отсутствует

Участник Государственной программы 5

отсутствует

Цель

Подпрограммы 5

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

Задачи

Подпрограммы 5

- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;

- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;

- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи

Сроки реализации Подпрограммы 5

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 5

- обеспеченность средним медицинским персоналом;

- обеспеченность врачами сельского населения;

- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;

- обеспеченность врачами клинических специальностей;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;

- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;

- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;

- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;

- число лиц, направленных на целевую подготовку;

- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;

- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;

- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;

- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;

- доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;

- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;

- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации;

- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;

- доля аккредитованных специалистов

Мероприятия Подпрограммы 5

основные мероприятия:

мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами;

мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;

мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 025 159

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 025 159

(в том числе средства федерального

бюджета – 29 500)

Объем

внебюджетных

средств

(справочно) – 0

2014 год – 249 336

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

249 336

(в том числе средства федерального

бюджета – 12 000)

2015 год – 269 633

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

269 633

(в том числе средства федерального

бюджета – 17 500)

2016 год – 301 238

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

301 238

2017 год – 301 238

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

301 238

2018 год – 301 238

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

301 238

2019 год – 301 238

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

301 238

2020 год – 301 238

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

301 238

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;

- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;

- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;

- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;

- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;

- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;

- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;

- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;

- увеличение доли аккредитованных специалистов

»;

7.2. таблицу 42 подраздела 2.3 радела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 42

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 5

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

2

Окружной бюджет

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

3

В том числе федеральные средства

29500

12000

17500

-

-

-

-

-

4

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

5

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

74265*

10448

10552

10585

10619

10653

10687

10721

6

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Основное мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Основное мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Основное мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

16

Окружной бюджет

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

17

В том числе федеральные средства

29500

12000

17500

-

-

-

-

-

18

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9

74265*

10448

10552

10585

10619

10653

10687

10721

19

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5  департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

20

Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

8. В подпрограмме «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»:

8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 6

отсутствует

Участник Государственной программы 6

отсутствует

Цель

Подпрограммы 6

совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями

Задачи

Подпрограммы 6

- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;

- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения

Сроки реализации Подпрограммы 6

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);

- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

Мероприятия Подпрограммы 6

основные мероприятия:

мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях;

мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:

мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 653 704

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 653 704

(в том числе средства федерального

бюджета – 545 934)

Объем

внебюджетных средств

(справочно) – 0

2014 год – 460 321

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

460 321

(в том числе средства федерального

бюджета – 181 063)

0

2015 год – 555 092

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

555 092

(в том числе средства федерального

бюджета – 258 725)

0

2016 год – 359 502

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

359 502

(в том числе средства федерального

бюджета – 53 073)

0

2017 год – 359 502

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

359 502

(в том числе средства федерального

бюджета – 53 073)

0

2018 год – 306 429

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

306 429

0

2019 год – 306 429

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

306 429

0

2020 год – 306 429

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

306 429

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

»;

8.2. абзац семьдесят седьмой раздела I изложить в следующей редакции:

«- открытие аптеки на базе ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;»;

8.3. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 50

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 6

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

2

Окружной бюджет

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

3

В том числе федеральные средства

545934

181063

258725

53073

53073

-

-

-

4

Расходы, финансирование которых осуществляется

в рамках Подпрограммы 9

123 991*

17443

17617

17673

17729

17786

17843

17900

5

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

6

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2107770

279258

296367

306429

306429

306429

306429

306429

7

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Основное мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях

402561

144127

40975

47981

47981

40499

40499

40499

9

Окружной бюджет

402561

144127

40975

47981

47981

40499

40499

40499

10

В том числе федеральные средства

128228

107883

5381

7482

7482

-

-

-

11

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

402561

144127

40975

47981

47981

40499

40499

40499

12

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

274333

36244

35594

40499

40499

40499

40499

40499

13

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан

2251143

316194

514117

311521

311521

265930

265930

265930

15

Окружной бюджет

2251143

316194

514 117

311521

311521

265930

265930

265930

16

В том числе федеральные средства

417706

73180

253344

45591

45591

-

-

-

17

Расходы, финансирование которых осуществляется

в рамках Подпрограммы 9

123991*

17443

17617

17673

17729

17786

17843

17900

18

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

2251143

316194

514117

311521

311521

265930

265930

265930

19

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

1833437

243014

260773

265930

265930

265930

265930

265930

20

Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

1

9. В подпрограмме  «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»:

9.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 7

отсутствует

Участник Государственной программы 7

отсутствует

Цель

Подпрограммы 7

повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения

Задачи

Подпрограммы 7

- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;

- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;

- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа

Сроки реализации Подпрограммы 7

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 7

- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;

- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения

Мероприятия Подпрограммы 7

основные мероприятия:

мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;

мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа;

мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

561 053

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 561 053

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств

(справочно) – 0

2014 год – 71 809

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

71 809

0

2015 год – 140 999

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

140 999

0

2016 год – 69 649

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

69 649

0

2017 год – 69 649

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

69 649

0

2018 год – 69 649

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

69 649

0

2019 год – 69 649

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

69 649

0

2020 год – 69 649

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

69 649

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;

- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;

- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;

- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения

»;

9.2. таблицу 51 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 51

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 7

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

2

Окружной бюджет

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

4

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

5

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Основное мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа

491757

71809

71703

69649

69649

69649

69649

69649

7

Окружной бюджет

491757

71809

71703

69649

69649

69649

69649

69649

8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

491757

71809

71703

69649

69649

69649

69649

69649

9

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

491757

71809

71703

69649

69649

69649

69649

69649

10

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Основное мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа

23090

-

23090

-

-

-

-

-

12

Окружной бюджет

23090

-

23090

-

-

-

-

-

13

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

23090

-

23090

-

-

-

-

-

14

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

23090

-

23090

-

-

-

-

-

15

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Основное мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа

46206

-

46206

-

-

-

-

-

17

Окружной бюджет

46206

-

46206

-

-

-

-

-

18

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

46206

-

46206

-

-

-

-

-

19

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

46206

-

46206

-

-

-

-

-

20

Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

10. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»:

10.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 8

департамент строительства и жилищной политики автономного округа

Участник Государственной программы 8

отсутствует

Цель Подпрограммы 8

совершенствование организации медицинской помощи

Задача Подпрограммы 8

приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов

Сроки реализации Подпрограммы 8

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 8

- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;

- фондовооруженность;

- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи

Мероприятия Подпрограммы 8

основные мероприятия:

мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов;

мероприятие 8.2. Строительство объектов

здравоохранения в автономном округе

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 367 315

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 2 367 315

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Объем

внебюджетных

средств

(справочно) – 0

2014 год – 1 373 225

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 373 225

0

2015 год – 889 548

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

889 548

0

2016 год – 36 000

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

36 000

0

2017 год – 68 542

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

68 542

0

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

0

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

0

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа

»;

10.2. в графе 3 таблицы 54 раздела I:

10.2.1. в пункте 3 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО»,                            с. Солобоево» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;

10.2.2. в пункте 12 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;

10.3. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 57

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

№ п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 8

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

2

Окружной бюджет

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

5

Основное мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов

10000

10000

-

-

-

-

-

-

6

Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта

в Шурышкарском районе

10000

10000

-

-

-

-

-

-

7

Основное мероприятие 8.2. Строительство объектов здравоохранения в автономном округе

2357315

1363225

889548

36000

68542

-

-

-

8

Окружной бюджет

2357315

1363225

889548

36000

68542

-

-

-

9

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2357315

1363225

889548

36000

68542

-

-

-

10

Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

».

1

11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

11.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 9

отсутствует

Участник Государственной программы 9

отсутствует

Цель

Подпрограммы 9

кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача

Подпрограммы 9

совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

Сроки реализации Подпрограммы 9

2014 – 2020 годы

Показатели Подпрограммы 9

- укомплектованность кадрами;

- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;

- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

Мероприятия Подпрограммы 9

основные мероприятия:

мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

1 072 252

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1 072 252 (в том числе средства федерального

бюджета – 25 703)

Объем

внебюджетных

средств

(справочно) – 0

2014 год – 176 164

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

176 164

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 492)

0

2015 год – 161 731

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

161 731

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 143)

0

2016 год –156 477

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

156 477

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 492)

0

2017 год – 144 470

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

144 470

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

0

2018 год – 144 470

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

144 470

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

0

2019 год – 144 470

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

144 470

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

0

2020 год – 144 470

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

144 470

(в том числе средства федерального

бюджета – 3 894)

0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9

- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;

- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;

- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости

»;

11.2. раздел I признать утратившим силу;

11.3. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 58

Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию



п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей)

Подпрограммы 9

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 9

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

2

Окружной бюджет

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

3

В том числе федеральные средства

25703

3492

3143

3492

3894

3894

3894

3894

4

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа,

в том числе

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

5

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Основное мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

7

Окружной бюджет

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

8

В том числе федеральные средства

25703

3492

3143

3492

3894

3894

3894

3894

9

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

10

Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

»;

11.4. абзацы восьмой – сорок седьмой признать утратившими силу.

12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения

на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 01 апреля 2016 года № 302-П)

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объём финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

99075169

15293470

15320256

13781345

13818562

13620512

13620512

13620512

2

Окружной бюджет, в том числе

99075169

15293470

15320256

13781345

13818562

13620512

13620512

13620512

3

Федеральные средства

954739

305498

371157

133000

133402

3894

3894

3894

4

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

72901770

5313348

9883382

10460108

11811233

11811233

11811233

11811233

5

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

98081079

15293470

14430708

13745345

13750020

13620512

13620512

13620512

6

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

281749

32244

48303

40210

40248

40248

40248

40248

7

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1183

1080

103

-

-

-

-

-

8

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1294

1294

-

-

-

-

-

-

9

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1179

1118

61

-

-

-

-

-

10

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

680451

150101

97059

86527

86691

86691

86691

86691

11

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

661488

175410

89154

79248

79419

79419

79419

79419

12

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

322680

74215

45372

40573

40630

40630

40630

40630

13

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

227156

68821

29297

25778

25815

25815

25815

25815

14

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

403794

96705

48021

51760

51827

51827

51827

51827

15

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

65870

31008

12207

4527

4532

4532

4532

4532

16

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

952086

220180

124389

121349

121542

121542

121542

121542

17

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2463428

326068

358593

355403

355841

355841

355841

355841

18

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

937313

120999

136692

135786

135959

135959

135959

135959

19

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1474353

212577

233411

205457

205727

205727

205727

205727

20

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

966722

132585

148619

136926

137148

137148

137148

137148

21

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1516955

207136

222983

217060

217444

217444

217444

217444

22

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1156939

154073

180006

164344

164629

164629

164629

164629

23

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99590

99590

-

-

-

-

-

-

24

ГБУЗ  ЯНАО «Психиатрическая больница»

612181

-

110446

100235

100375

100375

100375

100375

25

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

3365

2084

1281

-

-

-

-

-

26

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

10314

3670

1979

933

933

933

933

933

27

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

11375

8897

2478

-

-

-

-

-

28

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2794

2711

83

-

-

-

-

-

29

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

4062747

872497

803771

477059

477355

477355

477355

477355

30

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5145

5145

-

-

-

-

-

-

31

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1365393

182406

196744

196923

197330

197330

197330

197330

32

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931589

131793

139326

132094

132094

132094

132094

132094

33

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2333164

387836

338412

321024

321473

321473

321473

321473

34

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633486

167667

83863

76304

76413

76413

76413

76413

35

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1534542

366083

203383

192756

193080

193080

193080

193080

36

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

446019

138211

59236

49652

49730

49730

49730

49730

37

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751074

160989

108392

96213

96370

96370

96370

96370

38

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1234382

348880

244765

127997

128185

128185

128185

128185

39

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

40

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

2107770

279258

296367

306429

306429

306429

306429

306429

41

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

42

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

43

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

44

Федеральные средства

24641

22511

2130

-

-

-

-

-

45

Окружной бюджет (всего), в том числе

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

46

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

16058073

1719179

2103965

2217329

2504400

2504400

2504400

2504400

47

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3973682

921525

555459

498754

499486

499486

499486

499486

48

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»

281749

32244

48303

40210

40248

40248

40248

40248

49

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»

1183

1080

103

-

-

-

-

-

50

ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»

1294

1294

-

-

-

-

-

-

51

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»

1179

1118

61

-

-

-

-

-

52

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»

680451

150101

97059

86527

86691

86691

86691

86691

53

ГБУЗ ЯНАО  «Яр-Салинская центральная районная больница»

661488

175410

89154

79248

79419

79419

79419

79419

54

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»

322680

74215

45372

40573

40630

40630

40630

40630

55

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»

227156

68821

29297

25778

25815

25815

25815

25815

56

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»

403794

96705

48021

51760

51827

51827

51827

51827

57

ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»

65870

31008

12207

4527

4532

4532

4532

4532

58

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»

952086

220180

124389

121349

121542

121542

121542

121542

59

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

60

Окружной бюджет (всего), в том числе

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

61

Федеральные средства

326137

83608

89659

76435

76435

-

-

-

62

Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа

56843697

3594169

7779417

8242779

9306833

9306833

9306833

9306833

63

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

85993360

11984376

12684508

12298041

12313935

12237500

12237500

12237500

64

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2463428

326068

358593

355403

355841

355841

355841

355841

65

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

937313

120999

136692

135786

135959

135959

135959

135959

66

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1474353

212577

233411

205457

205727

205727

205727

205727

67

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

966722

132585

148619

136926

137148

137148

137148

137148

68

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

1516955

207136

222983

217060

217444

217444

217444

217444

69

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1156939

154073

180006

164344

164629

164629

164629

164629

70

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

99590

99590

-

-

-

-

-

-

71

ГБУЗ  ЯНАО «Психиатрическая больница»

612181

-

110446

100235

100375

100375

100375

100375

72

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

3365

2084

1281

-

-

-

-

-

73

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

10314

3670

1979

933

933

933

933

933

74

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

11375

8897

2478

-

-

-

-

-

75

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

2794

2711

83

-

-

-

-

-

76

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

4060254

870004

803771

477059

477355

477355

477355

477355

77

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

5145

5145

-

-

-

-

-

-

78

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1365393

182406

196744

196923

197330

197330

197330

197330

79

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931589

131793

139326

132094

132094

132094

132094

132094

80

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2333164

387836

338412

321024

321473

321473

321473

321473

81

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

633486

167667

83863

76304

76413

76413

76413

76413

82

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

1534542

366083

203383

192756

193080

193080

193080

193080

83

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

446019

138211

59236

49652

49730

49730

49730

49730

84

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

751074

160989

108392

96213

96370

96370

96370

96370

85

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

1234382

348880

244765

127997

128185

128185

128185

128185

86

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

88

Окружной бюджет (всего), в том числе

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

89

Федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

90

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

294651

43981

43341

41421

41477

41477

41477

41477

91

ГКУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»

291262

40592

43341

41421

41477

41477

41477

41477

92

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

2493

2493

-

-

-

-

-

-

93

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

95

Окружной бюджет (всего), в том числе

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

96

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

133993

12733

19945

20263

20263

20263

20263

20263

97

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

99

Окружной бюджет (всего), в том числе

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

100

Федеральные средства

29500

12000

17500

-

-

-

-

-

101

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

2025159

249336

269633

301238

301238

301238

301238

301238

102

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

103

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

104

Окружной бюджет (всего), в том числе

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

105

Федеральные средства

545934

181063

258725

53073

53073

-

-

-

106

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

2653704

460321

555092

359502

359502

306429

306429

306429

107

ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»

575625

279258

296367

306429

306429

306429

306429

306429

108

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

109

Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

110

Окружной бюджет (всего), в том числе

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

111

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

112

ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»

561053

71809

140999

69649

69649

69649

69649

69649

113

Соисполнитель отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

114

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

115

Окружной бюджет (всего), в том числе

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

116

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

117

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

2367315

1373225

889548

36000

68542

-

-

-

118

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

119

Окружной бюджет (всего), в том числе

1072252

176164

161731

156477

144470

144470

144470

144470

120

Федеральные средства

25703

3492

3143

3492

3894

3894

3894

3894

121

Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа

1072252

176164

161731

156 477

144470

144470

144470

144470

122

Соисполнитель  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

     ».

1

13. В приложении № 2 к Государственной программе:

13.1 пункты 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:

«

Задача Подпрограммы 7.1. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа

8.1.

Количество эксплуатируемых федеральных и региональных информационных систем (регистров) здравоохранения автономного округа

7.1

еди-ниц

0,16

3

23

0,24

24

0,24

24

0,24

24

24

24

Задача Подпрограммы 7.2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа

8.2.

Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности

7.2

%

0,17

14

20

0,21

31

0,21

37

0,21

45

57

65

»;

13.2. пункты 8.4 – 8.6 изложить в следующей редакции:

«

8.4.

Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуника-ционную инфраструктуру здравоохранения

7.3

%

0,16

14

40

0,18

71

0,18

100

0,18

100

100

100

8.5.

Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения

7.3

%

0,17

13

17

0,15

28

0,15

28

0,15

28

28

28

8.6.

Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей

7.3

еди-ниц

0,17

30

29

0,17

27

0,17

25

0,17

23

21

19

»;

13.2. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

«

9.2.

Фондовоору-женность

8.1

руб-лей

0,3

3228336

6416518

-

-

-

-

-

-

-

-

».

14. Подразделы 2.17 – 2.19 раздела II приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«2.17. Наименование показателя: «Доля ВИЧ-инфицированных лиц,

состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных»

Единица измерения

%

Определение показателя

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнительной власти (организация) – источник информации

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, состоящих на диспансерном учете

КВИЧСДУ

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»

Человек

Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, подлежащих диспансер-ному учету

КВИЧПДУ

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»

Человек

Определение положительной динамики показателя

Перевыполнение показателя является положительной динамикой

2.18. Наименование показателя: «Первичная заболеваемость

ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа»

Единица измерения

Случаев на 100000 населения

Определение показателя

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Число впервые выявленных больных

ВИЧ-инфекцией

Чб

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1

Форма № 61

Численность населения на конец отчетного года

Чнк

Ямалстат

1

Определение положительной динамики показателя

Невыполнение показателя является положительной динамикой

2.19. Наименование показателя: «Процент охвата

ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу

профилактики вертикального пути передачи

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»

Единица измерения

%

Определение показателя

Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

Алгоритм формирова-ния показателя

Наименова-ние и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Число ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

G

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1

Форма № 61

Общее количество ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, беременность которых закончилась родами

V

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

1

Форма № 61

Определение положительной динамики показателя

Перевыполнение показателя является положительной динамикой

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать