Основная информация
Дата опубликования: | 01 апреля 2016г. |
Номер документа: | RU89000201600374 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2016 г. № 302-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 апреля 2016 года № 302-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
99 075 169
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
99 075 169
(в том числе средства федерального
бюджета – 954 739)
Объем
внебюджетных средств (справочно) – 72 901 770
2014 год – 15 293 470
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 293 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 15 320 256
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 320 256
(в том числе средства федерального
бюджета – 371 157)
9 883 382
2016 год – 13 781 345
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 781 345
(в том числе средства федерального
бюджета – 133 000)
10 460 108
2017 год – 13 818 562
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 818 562
(в том числе средства федерального
бюджета – 133 402)
11 811 233
2018 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
2019 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
2020 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин
до 5,3 случаев на 1 000 населения;
- снижение материнской смертности
до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности
до 7,5 случаев на 1 000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза
до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами
до 41,0 на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком савтономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В разделе I:
2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Основные понятия и сокращения:
Автономный округ – Ямало-Ненецкий автономный округ
АГ – артериальная гипертензия
БСК – болезни системы кровообращения
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВМД – возрастная макулярная дегенерация
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГБУЗ ЯНАО – государственные бюджетные учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
ДМО – диабетический макулярный отек
ДЦП – детский церебральный паралич
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМ – инфаркт миокарда
ИМТ – избыточная масса тела
ИТ – информационные технологии
КТ – компьютерная томография
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
МИБП – медицинские иммунобиологические препараты
МРТ – магнитно-резонансная томография
НИЗ – неинфекционные заболевания
НФА – низкая физическая активность
ОДЦ – окружная долгосрочная программа
ОИМ – острый инфаркт миокарда
ОКС – острый коронарный синдром
ОМС – обязательное медицинское страхование
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография
ПНП – приоритетный национальный проект
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
РФ – Российская Федерация
СМИ – средства массовой информации
СМП – скорая медицинская помощь
ТЛТ – тромболитическая терапия
ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования
УрФО – Уральский федеральный округ
ФАП – фельдшерско-акушерские пункты
ФП – фельдшерские пункты
ФР ХНИЗ – факторы риска хронических неинфекционных заболеваний
ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания
ХПН – хроническая почечная недостаточность»;
2.2. в графе 2 таблицы 15 подраздела 1.4:
2.2.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
2.2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
2.3. в абзаце тридцать втором подраздела 1.6 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД».
3. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы 1
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом A
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1 000 населения
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,
в том числе у детей;
мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей;
мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 973 682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
3 973 682
(в том числе средства федерального
бюджета – 24 641)
Объем внебюджетных средств (справочно) – 16 058 073
2014 год – 921 525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
921 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 22 511)
1 719 179
2015 год – 555 459
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
555 459
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 130)
2 103 965
2016 год – 498 754
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
498 754
2 217 329
2017 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2018 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2019 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2020 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение количества коек замещающих стационар технологий, увеличение количества реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных районах автономного округа;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
3.2. таблицу 25 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
2
Окружной бюджет
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
3
В том числе федеральные средства
24641
22511
2130
-
-
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
236736*
33304
33636
33743
33851
33959
34067
34176
5
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
7
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
8
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
9
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
11
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
12
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
13
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
14
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
15
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
16
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
17
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
18
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,
в том числе у детей
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
19
Окружной бюджет
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
20
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
21
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
22
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32 244
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
23
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
25
Окружной бюджет
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
26
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
27
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
29
Окружной бюджет
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
30
В том числе федеральные средства
2130
-
2130
-
-
-
-
-
31
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
236736*
33304
33636
33743
33851
33959
34067
34176
32
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
34
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
35
В том числе федеральные средства
103
-
103
-
-
-
-
-
36
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
37
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
38
В том числе федеральные средства
61
-
61
-
-
-
-
-
39
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
40
В том числе федеральные средства
809
-
809
-
-
-
-
-
41
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
42
В том числе федеральные средства
13
-
13
-
-
-
-
-
43
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
44
В том числе федеральные средства
34
-
34
-
-
-
-
-
45
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
46
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
47
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
48
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952088
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
49
В том числе федеральные средства
1110
-
1110
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
»;
1
4. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы 2
отсутствует
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на учете на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
мероприятие 2.1. Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным туберкулезом;
мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B, C;
мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;
мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства;
мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
85 993 360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 85 993 360 (в том числе средства федерального
бюджета – 326 137)
Объем
внебюджетных средств (справочно) – 56 843 697
2014 год –11 984 376
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 984 376
(в том числе средства федерального
бюджета – 83 608)
3 594 169
2015 год – 12 684 508
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 684 508
(в том числе средства федерального
бюджета – 89 659)
7 779 417
2016 год – 12 298 041
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 298 041
(в том числе средства федерального
бюджета – 76 435)
8 242 779
2017 год – 12 313 935
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 313 935
(в том числе средства федерального
бюджета – 76 435)
9 306 833
2018 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
2019 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
2020 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;
- снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости
ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 2.2:
4.2.1.1. в абзаце двадцать первом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.2. в абзаце двадцать втором слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.3. в абзаце двадцать четвертом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.4. в абзаце двадцать шестом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.5. в абзаце тридцать пятом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.2. в подразделе 2.3:
4.2.2.1. в строке «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» графы 1 таблицы 26 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» заменить
словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.2. в абзаце сорок втором слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.3. в абзаце шестьдесят третьем слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.4. в абзаце семьдесят восьмом слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.3. в подразделе 2.9:
4.2.3.1. в абзаце двадцать третьем слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
2
Окружной бюджет
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
3
В том числе федеральные средства
326137
83608
89659
76435
76435
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
433902*
61041
61651
61847
62043
62241
62440
62639
5
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56843697
3594169
7779417
8242779
9306833
9306833
9306833
9306833
6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
7
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
8
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
9
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
10
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
11
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
12
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
13
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
14
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
15
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
16
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
17
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
18
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
19
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5 145
-
-
-
-
-
-
21
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
22
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
23
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
24
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
25
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
26
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
27
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
28
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
29
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
30
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
31
Окружной бюджет
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
32
В том числе федеральные средства
80757
30095
17352
16655
16655
-
-
-
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
34
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
35
В том числе федеральные средства
357
-
357
-
-
-
-
-
36
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
37
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B, C
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
39
Окружной бюджет
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
40
В том числе федеральные средства
240392
53513
67319
59780
59780
-
-
-
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
42
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
43
В том числе федеральные средства
131
-
131
-
-
-
-
-
44
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
45
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
46
Окружной бюджет
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
47
В том числе федеральные средства
307
-
307
-
-
-
-
-
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
49
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
50
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
51
В том числе федеральные средства
38
-
38
-
-
-
-
-
52
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
53
В том числе федеральные средства
269
-
269
-
-
-
-
-
54
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
55
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
56
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
57
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
-
-
-
-
-
-
-
-
58
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
59
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
60
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
61
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
62
Окружной бюджет
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
63
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
64
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
66
Окружной бюджет
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
67
В том числе федеральные средства
759
-
759
-
-
-
-
-
68
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
61027*
8585
8671
8699
8726
8754
8782
8810
69
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
473488
72948
58610
68386
68386
68386
68386
68386
70
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
71
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
72
В том числе федеральные средства
181
-
181
-
-
-
-
-
73
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
74
В том числе федеральные средства
206
-
206
-
-
-
-
-
75
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
76
В том числе федеральные средства
289
-
289
-
-
-
-
-
77
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2 711
83
-
-
-
-
-
78
В том числе федеральные средства
83
-
83
-
-
-
-
-
79
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
80
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
81
Окружной бюджет
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
82
В том числе федеральные средства
3922
-
3922
-
-
-
-
-
83
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
372875*
52456
52 980
53148
53317
53487
53658
53829
84
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56370209
3521221
7720807
8174393
9238447
9238447
9238447
9238447
85
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
86
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
87
В том числе федеральные средства
257
-
257
-
-
-
-
-
88
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
89
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
90
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
91
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
92
В том числе федеральные средства
502
-
502
-
-
-
-
-
93
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
94
В том числе федеральные средства
156
-
156
-
-
-
-
-
95
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
96
В том числе федеральные средства
541
-
541
-
-
-
-
-
97
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
98
В том числе федеральные средства
211
-
211
-
-
-
-
-
99
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
100
В том числе федеральные средства
6
-
6
-
-
-
-
-
101
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
102
В том числе федеральные средства
2249
-
2249
-
-
-
-
-
103
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
104
Основное мероприятие 2.8.
Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
105
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
106
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
107
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
108
Основное мероприятие 2.9.
Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
110
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
111
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
5. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы 3
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин;
мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания;
мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 294 651
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 294 651
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 824)
Объем внебюджетных средств
(справочно) – 0
2014 год – 43 981
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 981
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 824)
2015 год – 43 341
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 341
2016 год – 41 421
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 421
2017 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2018 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2019 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2020 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
5.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
2
Окружной бюджет
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
3
В том числе федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
5
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
6
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
7
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
10
В том числе федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте
до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
14
Окружной бюджет
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
15
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
16
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный
Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
17
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям
3389
3389
-
-
-
-
-
-
19
Окружной бюджет
3389
3389
-
-
-
-
-
-
20
В том числе федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3389
3389
-
-
-
-
-
-
22
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
23
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы 4
отсутствует
Цель
Подпрограммы 4
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача
Подпрограммы 4
совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей;
мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
133 993
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 133 993
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 12 733
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12733
2015 год – 19 945
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19 945
2016 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2017 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2018 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2019 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2020 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
6.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 4
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
2
Окружной бюджет
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
4
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
6
Окружной бюджет
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
8
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Основное мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
7. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»:
7.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
отсутствует
Участник Государственной программы 5
отсутствует
Цель
Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами;
мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 025 159
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 025 159
(в том числе средства федерального
бюджета – 29 500)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 249 336
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249 336
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 000)
2015 год – 269 633
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
269 633
(в том числе средства федерального
бюджета – 17 500)
2016 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2017 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2018 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2019 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2020 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
7.2. таблицу 42 подраздела 2.3 радела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 5
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
2
Окружной бюджет
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
3
В том числе федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
5
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
74265*
10448
10552
10585
10619
10653
10687
10721
6
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Основное мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Основное мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Основное мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
16
Окружной бюджет
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
17
В том числе федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
18
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9
74265*
10448
10552
10585
10619
10653
10687
10721
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
20
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. В подпрограмме «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»:
8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
отсутствует
Участник Государственной программы 6
отсутствует
Цель
Подпрограммы 6
совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Мероприятия Подпрограммы 6
основные мероприятия:
мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях;
мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 653 704
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 653 704
(в том числе средства федерального
бюджета – 545 934)
Объем
внебюджетных средств
(справочно) – 0
2014 год – 460 321
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
460 321
(в том числе средства федерального
бюджета – 181 063)
0
2015 год – 555 092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
555 092
(в том числе средства федерального
бюджета – 258 725)
0
2016 год – 359 502
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 502
(в том числе средства федерального
бюджета – 53 073)
0
2017 год – 359 502
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 502
(в том числе средства федерального
бюджета – 53 073)
0
2018 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
2019 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
2020 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
8.2. абзац семьдесят седьмой раздела I изложить в следующей редакции:
«- открытие аптеки на базе ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;»;
8.3. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
2
Окружной бюджет
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
3
В том числе федеральные средства
545934
181063
258725
53073
53073
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 9
123 991*
17443
17617
17673
17729
17786
17843
17900
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
6
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2107770
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
7
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
9
Окружной бюджет
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
10
В том числе федеральные средства
128228
107883
5381
7482
7482
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
12
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
274333
36244
35594
40499
40499
40499
40499
40499
13
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
2251143
316194
514117
311521
311521
265930
265930
265930
15
Окружной бюджет
2251143
316194
514 117
311521
311521
265930
265930
265930
16
В том числе федеральные средства
417706
73180
253344
45591
45591
-
-
-
17
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 9
123991*
17443
17617
17673
17729
17786
17843
17900
18
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2251143
316194
514117
311521
311521
265930
265930
265930
19
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1833437
243014
260773
265930
265930
265930
265930
265930
20
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
9. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»:
9.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
отсутствует
Участник Государственной программы 7
отсутствует
Цель
Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 7
- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия:
мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа;
мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
561 053
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 561 053
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 71 809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 809
0
2015 год – 140 999
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
140 999
0
2016 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2017 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2018 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2019 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2020 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
»;
9.2. таблицу 51 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
2
Окружной бюджет
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
4
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
5
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Основное мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
7
Окружной бюджет
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
9
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
10
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа
23090
-
23090
-
-
-
-
-
12
Окружной бюджет
23090
-
23090
-
-
-
-
-
13
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
23090
-
23090
-
-
-
-
-
14
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
23090
-
23090
-
-
-
-
-
15
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Основное мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа
46206
-
46206
-
-
-
-
-
17
Окружной бюджет
46206
-
46206
-
-
-
-
-
18
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
46206
-
46206
-
-
-
-
-
19
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
46206
-
46206
-
-
-
-
-
20
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»:
10.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы 8
отсутствует
Цель Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задача Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятия Подпрограммы 8
основные мероприятия:
мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов;
мероприятие 8.2. Строительство объектов
здравоохранения в автономном округе
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 367 315
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 367 315
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 1 373 225
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 373 225
0
2015 год – 889 548
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
889 548
0
2016 год – 36 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 000
0
2017 год – 68 542
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
68 542
0
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
10.2. в графе 3 таблицы 54 раздела I:
10.2.1. в пункте 3 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО», с. Солобоево» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
10.2.2. в пункте 12 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
10.3. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 8
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
2
Окружной бюджет
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
5
Основное мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10000
10000
-
-
-
-
-
-
6
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта
в Шурышкарском районе
10000
10000
-
-
-
-
-
-
7
Основное мероприятие 8.2. Строительство объектов здравоохранения в автономном округе
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
8
Окружной бюджет
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
9
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
11.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9
отсутствует
Участник Государственной программы 9
отсутствует
Цель
Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача
Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Мероприятия Подпрограммы 9
основные мероприятия:
мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 072 252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 072 252 (в том числе средства федерального
бюджета – 25 703)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 176 164
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
176 164
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 492)
0
2015 год – 161 731
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
161 731
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 143)
0
2016 год –156 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
156 477
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 492)
0
2017 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2018 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2019 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2020 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
11.2. раздел I признать утратившим силу;
11.3. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 9
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 9
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
2
Окружной бюджет
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
3
В том числе федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
4
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
5
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
7
Окружной бюджет
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
8
В том числе федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
10
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
11.4. абзацы восьмой – сорок седьмой признать утратившими силу.
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 апреля 2016 года № 302-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
99075169
15293470
15320256
13781345
13818562
13620512
13620512
13620512
2
Окружной бюджет, в том числе
99075169
15293470
15320256
13781345
13818562
13620512
13620512
13620512
3
Федеральные средства
954739
305498
371157
133000
133402
3894
3894
3894
4
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
72901770
5313348
9883382
10460108
11811233
11811233
11811233
11811233
5
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
98081079
15293470
14430708
13745345
13750020
13620512
13620512
13620512
6
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
7
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
8
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
9
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
11
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
12
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
13
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
14
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
15
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
16
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
17
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
18
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
19
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
21
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
22
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
23
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
24
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
25
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
26
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
27
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
28
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
29
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4062747
872497
803771
477059
477355
477355
477355
477355
30
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
31
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
32
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
33
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
34
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
35
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
36
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
37
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
38
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
39
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
40
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2107770
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
41
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
42
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
43
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
44
Федеральные средства
24641
22511
2130
-
-
-
-
-
45
Окружной бюджет (всего), в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
46
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
47
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
48
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
49
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
50
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
51
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
52
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
53
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
54
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
55
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
56
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
57
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
58
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
59
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
60
Окружной бюджет (всего), в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
61
Федеральные средства
326137
83608
89659
76435
76435
-
-
-
62
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56843697
3594169
7779417
8242779
9306833
9306833
9306833
9306833
63
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
64
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
65
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
66
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
67
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
68
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
69
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
70
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
71
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
72
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
73
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
74
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
75
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
76
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
77
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
78
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
79
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
80
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
81
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
82
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
83
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
84
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
85
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
86
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
87
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
88
Окружной бюджет (всего), в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
89
Федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
90
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
91
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
92
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
93
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
95
Окружной бюджет (всего), в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
96
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
97
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
98
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
99
Окружной бюджет (всего), в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
100
Федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
101
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
102
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
103
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
104
Окружной бюджет (всего), в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
105
Федеральные средства
545934
181063
258725
53073
53073
-
-
-
106
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
107
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
575625
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
108
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
110
Окружной бюджет (всего), в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
111
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
112
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
113
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
114
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
115
Окружной бюджет (всего), в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
116
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
117
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
118
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
119
Окружной бюджет (всего), в том числе
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
120
Федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
121
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156 477
144470
144470
144470
144470
122
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
13. В приложении № 2 к Государственной программе:
13.1 пункты 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
«
Задача Подпрограммы 7.1. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа
8.1.
Количество эксплуатируемых федеральных и региональных информационных систем (регистров) здравоохранения автономного округа
7.1
еди-ниц
0,16
3
23
0,24
24
0,24
24
0,24
24
24
24
Задача Подпрограммы 7.2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
14
20
0,21
31
0,21
37
0,21
45
57
65
»;
13.2. пункты 8.4 – 8.6 изложить в следующей редакции:
«
8.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуника-ционную инфраструктуру здравоохранения
7.3
%
0,16
14
40
0,18
71
0,18
100
0,18
100
100
100
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.3
%
0,17
13
17
0,15
28
0,15
28
0,15
28
28
28
8.6.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.3
еди-ниц
0,17
30
29
0,17
27
0,17
25
0,17
23
21
19
»;
13.2. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«
9.2.
Фондовоору-женность
8.1
руб-лей
0,3
3228336
6416518
-
-
-
-
-
-
-
-
».
14. Подразделы 2.17 – 2.19 раздела II приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«2.17. Наименование показателя: «Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных»
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, состоящих на диспансерном учете
КВИЧСДУ
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»
Человек
Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, подлежащих диспансер-ному учету
КВИЧПДУ
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»
Человек
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение показателя является положительной динамикой
2.18. Наименование показателя: «Первичная заболеваемость
ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа»
Единица измерения
Случаев на 100000 населения
Определение показателя
Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число впервые выявленных больных
ВИЧ-инфекцией
Чб
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Численность населения на конец отчетного года
Чнк
Ямалстат
1
Определение положительной динамики показателя
Невыполнение показателя является положительной динамикой
2.19. Наименование показателя: «Процент охвата
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу
профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»
Единица измерения
%
Определение показателя
Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
Алгоритм формирова-ния показателя
Наименова-ние и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
G
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Общее количество ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, беременность которых закончилась родами
V
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение показателя является положительной динамикой
».
УТВЕРЖДЕНЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2016 г. № 302-П
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие
здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2015 года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 апреля 2016 года № 302-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель Государственной программы
департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
Соисполнители Государственной программы
департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Участники Государственной программы
отсутствуют
Цель Государственной программы
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
Задачи Государственной программы
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями;
- повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения;
- совершенствование организации медицинской помощи;
- кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Сроки реализации Государственной программы
2014 – 2020 годы
Показатели Государственной программы
- смертность от всех причин;
- уровень материнской смертности;
- уровень младенческой смертности;
- смертность от болезней системы кровообращения;
- смертность от дорожно-транспортных происшествий;
- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных);
- смертность от туберкулеза;
- потребление алкогольной продукции
(в перерасчете на абсолютный алкоголь);
- распространенность потребления табака среди взрослого населения;
- распространенность потребления табака среди детей и подростков;
- количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез;
- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения;
- количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача;
- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе (процентов);
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям».
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка».
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям».
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения».
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями».
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа».
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения».
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
Общий объем финансирования –
99 075 169
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый
к утверждению, –
99 075 169
(в том числе средства федерального
бюджета – 954 739)
Объем
внебюджетных средств (справочно) – 72 901 770
2014 год – 15 293 470
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 293 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 305 498)
5 313 348
2015 год – 15 320 256
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
15 320 256
(в том числе средства федерального
бюджета – 371 157)
9 883 382
2016 год – 13 781 345
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 781 345
(в том числе средства федерального
бюджета – 133 000)
10 460 108
2017 год – 13 818 562
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 818 562
(в том числе средства федерального
бюджета – 133 402)
11 811 233
2018 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
2019 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
2020 год – 13 620 512
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
13 620 512
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
11 811 233
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
- снижение смертности от всех причин
до 5,3 случаев на 1 000 населения;
- снижение материнской смертности
до 12,5 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности
до 7,5 случаев на 1 000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 210,4 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от злокачественных новообразований до 76,5 случаев
на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза
до 9,0 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, – активный туберкулез до 38,9 случаев
на 100 тыс. населения;
- увеличение обеспеченности врачами
до 41,0 на 10 тыс. населения;
- количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, составит 2,8;
- повышение отношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 200%;
- повышение отношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком савтономном округе до 100%;
- повышение отношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к средней заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе до 100%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет
».
2. В разделе I:
2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Основные понятия и сокращения:
Автономный округ – Ямало-Ненецкий автономный округ
АГ – артериальная гипертензия
БСК – болезни системы кровообращения
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВМД – возрастная макулярная дегенерация
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГБУЗ ЯНАО – государственные бюджетные учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
ДМО – диабетический макулярный отек
ДЦП – детский церебральный паралич
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМ – инфаркт миокарда
ИМТ – избыточная масса тела
ИТ – информационные технологии
КТ – компьютерная томография
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
МИБП – медицинские иммунобиологические препараты
МРТ – магнитно-резонансная томография
НИЗ – неинфекционные заболевания
НФА – низкая физическая активность
ОДЦ – окружная долгосрочная программа
ОИМ – острый инфаркт миокарда
ОКС – острый коронарный синдром
ОМС – обязательное медицинское страхование
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография
ПНП – приоритетный национальный проект
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
РФ – Российская Федерация
СМИ – средства массовой информации
СМП – скорая медицинская помощь
ТЛТ – тромболитическая терапия
ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования
УрФО – Уральский федеральный округ
ФАП – фельдшерско-акушерские пункты
ФП – фельдшерские пункты
ФР ХНИЗ – факторы риска хронических неинфекционных заболеваний
ФФОМС – федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания
ХПН – хроническая почечная недостаточность»;
2.2. в графе 2 таблицы 15 подраздела 1.4:
2.2.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
2.2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
2.3. в абзаце тридцать втором подраздела 1.6 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД».
3. В подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
3.1. паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 1
отсутствует
Участник Государственной программы 1
отсутствует
Цель Подпрограммы 1
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 1
- формирование у граждан ЗОЖ, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к ЗОЖ путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы учреждений здравоохранения в автономном округе, проведение диспансеризации населения;
- дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней;
- совершенствование инфраструктуры учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе сельскому населению, повышение доступности медицинской помощи, в том числе сельскому населению; усовершенствование методического и материально-технического обеспечения учреждений первичной медико-санитарной помощи автономного округа для внедрения эффективных методов выявления, профилактики и коррекции факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 1
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- охват диспансеризацией подростков;
- распространенность ожирения среди взрослого населения;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения;
- распространенность низкой физической активности среди взрослого населения;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез;
- выявляемость начальных стадий злокачественных новообразований;
- заболеваемость дифтерией;
- заболеваемость корью;
- заболеваемость краснухой;
- заболеваемость эпидемическим паротитом;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом B;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки;
- охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных;
- доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;
- доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года;
- смертность от самоубийств;
- первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа;
- процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
- заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа;
- распространенность хронических вирусных гепатитов B и C;
- излечиваемость после проведенной противовирусной терапии;
- охват иммунизацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) кори к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) полиомиелита к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) краснухи к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита B к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- охват вакцинацией против (от) гепатита A к общей численности контингента, подлежащего вакцинации;
- заболеваемость вирусным гепатитом A
на 100 тыс. населения;
- заболеваемость ветряной оспой в организованных коллективах на 1 000 населения
Мероприятия Подпрограммы 1
основные мероприятия:
мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,
в том числе у детей;
мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику,
в том числе у детей;
мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
3 973 682
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
3 973 682
(в том числе средства федерального
бюджета – 24 641)
Объем внебюджетных средств (справочно) – 16 058 073
2014 год – 921 525
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
921 525
(в том числе средства федерального
бюджета – 22 511)
1 719 179
2015 год – 555 459
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
555 459
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 130)
2 103 965
2016 год – 498 754
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
498 754
2 217 329
2017 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2018 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2019 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
2020 год – 499 486
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
499 486
2 504 400
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
- снижение смертности населения от неинфекционных заболеваний и внешних причин;
- снижение распространенности и сохранение на спорадическом уровне инфекционных болезней; увеличение иммунной прослойки населения;
- оптимизация структуры учреждений здравоохранения автономного округа, в том числе на селе: уменьшение количества коек стационаров круглосуточного пребывания, увеличение количества коек замещающих стационар технологий, увеличение количества реабилитационных коек;
- открытие оснащенных современным медицинским оборудованием врачебных амбулаторий, ФАП, приближенных к местам проживания коренного населения, в том числе кочующего населения; создание специализированных выездных бригад для оказания специализированной медицинской помощи населению, проживающему в труднодоступных районах автономного округа;
- использование авиатранспорта для оказания плановой амбулаторно-поликлинической помощи населению труднодоступных сельских территорий и тундровому населению
»;
3.2. таблицу 25 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 25
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
2
Окружной бюджет
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
3
В том числе федеральные средства
24641
22511
2130
-
-
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
236736*
33304
33636
33743
33851
33959
34067
34176
5
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
7
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
8
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
9
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
11
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
12
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
13
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
14
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
15
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
16
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
17
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
18
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,
в том числе у детей
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
19
Окружной бюджет
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
20
Федеральные средства
22 511
22 511
-
-
-
-
-
-
21
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
304260
54 755
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
22
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32 244
48 303
40210
40248
40248
40248
40248
23
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
25
Окружной бюджет
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
26
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
143509
18 659
31 475
18675
18675
18675
18675
18675
27
Соисполнитель Подпрограммы 1 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
28
Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
29
Окружной бюджет
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
30
В том числе федеральные средства
2130
-
2130
-
-
-
-
-
31
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
236736*
33304
33636
33743
33851
33959
34067
34176
32
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3525913
848111
475681
439869
440563
440563
440563
440563
34
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
35
В том числе федеральные средства
103
-
103
-
-
-
-
-
36
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
37
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
38
В том числе федеральные средства
61
-
61
-
-
-
-
-
39
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
40
В том числе федеральные средства
809
-
809
-
-
-
-
-
41
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
42
В том числе федеральные средства
13
-
13
-
-
-
-
-
43
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
44
В том числе федеральные средства
34
-
34
-
-
-
-
-
45
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
46
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
47
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
48
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952088
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
49
В том числе федеральные средства
1110
-
1110
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
»;
1
4. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
4.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 2
отсутствует
Участник Государственной программы 2
отсутствует
Цель
Подпрограммы 2
повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей
Задачи
Подпрограммы 2
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;
- повышение имиджа доноров в глазах общества;
- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 2
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;
- смертность от ИБС;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний;
- ожидаемая продолжительность жизни
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;
- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;
- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;
- клиническое излечение больных туберкулезом;
- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;
- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;
- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;
- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;
- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;
- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;
- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;
- доля пациентов, проживших 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на учете на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);
- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);
- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;
- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;
- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами, в год;
- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;
- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;
- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;
- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа
Мероприятия Подпрограммы 2
основные мероприятия:
мероприятие 2.1. Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным туберкулезом;
мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B, C;
мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;
мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства;
мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
85 993 360
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 85 993 360 (в том числе средства федерального
бюджета – 326 137)
Объем
внебюджетных средств (справочно) – 56 843 697
2014 год –11 984 376
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
11 984 376
(в том числе средства федерального
бюджета – 83 608)
3 594 169
2015 год – 12 684 508
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 684 508
(в том числе средства федерального
бюджета – 89 659)
7 779 417
2016 год – 12 298 041
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 298 041
(в том числе средства федерального
бюджета – 76 435)
8 242 779
2017 год – 12 313 935
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 313 935
(в том числе средства федерального
бюджета – 76 435)
9 306 833
2018 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
2019 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
2020 год – 12 237 500
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12 237 500
9 306 833
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;
- снижение смертности населения от туберкулеза;
- стагнация показателей заболеваемости
ВИЧ-инфекцией;
- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;
- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;
- увеличение продолжительности ремиссии у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;
- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития
»;
4.2. в разделе II:
4.2.1. в подразделе 2.2:
4.2.1.1. в абзаце двадцать первом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.2. в абзаце двадцать втором слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.3. в абзаце двадцать четвертом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.4. в абзаце двадцать шестом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.1.5. в абзаце тридцать пятом слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.2. в подразделе 2.3:
4.2.2.1. в строке «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» графы 1 таблицы 26 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО» заменить
словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.2. в абзаце сорок втором слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.3. в абзаце шестьдесят третьем слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.2.4. в абзаце семьдесят восьмом слова «ГКУЗ
«Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
4.2.3. в подразделе 2.9:
4.2.3.1. в абзаце двадцать третьем слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
4.2.3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 27
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 2
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
2
Окружной бюджет
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
3
В том числе федеральные средства
326137
83608
89659
76435
76435
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
433902*
61041
61651
61847
62043
62241
62440
62639
5
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56843697
3594169
7779417
8242779
9306833
9306833
9306833
9306833
6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
7
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
8
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
9
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
10
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
11
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
12
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
13
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
14
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
15
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
16
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
17
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
18
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
19
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5 145
-
-
-
-
-
-
21
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
22
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
23
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
24
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
25
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
26
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
27
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
28
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
29
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
30
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
31
Окружной бюджет
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
32
В том числе федеральные средства
80757
30095
17352
16655
16655
-
-
-
33
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
3536307
485030
520163
515727
516338
499683
499683
499683
34
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
35
В том числе федеральные средства
357
-
357
-
-
-
-
-
36
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
37
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами B, C
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
39
Окружной бюджет
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
40
В том числе федеральные средства
240392
53513
67319
59780
59780
-
-
-
41
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
1880625
290663
324172
288810
289080
229300
229300
229300
42
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
43
В том числе федеральные средства
131
-
131
-
-
-
-
-
44
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
45
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
46
Окружной бюджет
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
47
В том числе федеральные средства
307
-
307
-
-
-
-
-
48
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
4352387
593384
662054
618565
619596
619596
619596
619596
49
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
50
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
51
В том числе федеральные средства
38
-
38
-
-
-
-
-
52
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
53
В том числе федеральные средства
269
-
269
-
-
-
-
-
54
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
55
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
56
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
57
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
-
-
-
-
-
-
-
-
58
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
59
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
60
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
61
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
62
Окружной бюджет
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
63
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2434776
370000
564776
300000
300000
300000
300000
300000
64
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
65
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
66
Окружной бюджет
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
67
В том числе федеральные средства
759
-
759
-
-
-
-
-
68
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
61027*
8585
8671
8699
8726
8754
8782
8810
69
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
473488
72948
58610
68386
68386
68386
68386
68386
70
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
27848
17362
5821
933
933
933
933
933
71
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
72
В том числе федеральные средства
181
-
181
-
-
-
-
-
73
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
74
В том числе федеральные средства
206
-
206
-
-
-
-
-
75
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
76
В том числе федеральные средства
289
-
289
-
-
-
-
-
77
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2 711
83
-
-
-
-
-
78
В том числе федеральные средства
83
-
83
-
-
-
-
-
79
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
80
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
81
Окружной бюджет
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
82
В том числе федеральные средства
3922
-
3922
-
-
-
-
-
83
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
372875*
52456
52 980
53148
53317
53487
53658
53829
84
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56370209
3521221
7720807
8174393
9238447
9238447
9238447
9238447
85
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
73761417
10227937
10607522
10574006
10587988
10587988
10587988
10587988
86
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
87
В том числе федеральные средства
257
-
257
-
-
-
-
-
88
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
89
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
90
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
91
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
92
В том числе федеральные средства
502
-
502
-
-
-
-
-
93
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
94
В том числе федеральные средства
156
-
156
-
-
-
-
-
95
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
96
В том числе федеральные средства
541
-
541
-
-
-
-
-
97
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
98
В том числе федеральные средства
211
-
211
-
-
-
-
-
99
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
100
В том числе федеральные средства
6
-
6
-
-
-
-
-
101
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
102
В том числе федеральные средства
2249
-
2249
-
-
-
-
-
103
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
104
Основное мероприятие 2.8.
Пропаганда безвозмездного донорства
-
-
-
-
-
-
-
-
105
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
106
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
107
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
108
Основное мероприятие 2.9.
Оказание паллиативной помощи взрослым и детям
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
110
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
111
Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
5. В подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка»:
5.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 3
отсутствует
Участник Государственной программы 3
отсутствует
Цель Подпрограммы 3
повышение эффективности службы родовспоможения и детства
Задачи Подпрограммы 3
- развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов;
- совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 3
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности;
- охват неонатальным скринингом;
- охват аудиологическим скринингом;
- показатель ранней неонатальной смертности;
- смертность детей 0 – 17 лет;
- доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- больничная летальность детей;
- первичная инвалидность у детей;
- результативность мероприятий по профилактике абортов;
- охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
Мероприятия Подпрограммы 3
основные мероприятия:
мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин;
мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания;
мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования – 294 651
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 294 651
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 824)
Объем внебюджетных средств
(справочно) – 0
2014 год – 43 981
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 981
(в том числе средства федерального
бюджета – 2 824)
2015 год – 43 341
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
43 341
2016 год – 41 421
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 421
2017 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2018 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2019 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
2020 год – 41 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
41 477
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка до 70%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 1,8;
- снижение смертности детей 0 – 17 лет до 8,1;
- выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, – 30%;
- снижение первичной инвалидности у детей до 27,0
»;
5.2. таблицу 31 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 31
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 3
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
2
Окружной бюджет
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
3
В том числе федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
5
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
6
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
7
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
10
В том числе федеральные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Мероприятие 3.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте
до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
14
Окружной бюджет
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
15
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
16
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный
Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
17
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Основное мероприятие 3.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям
3389
3389
-
-
-
-
-
-
19
Окружной бюджет
3389
3389
-
-
-
-
-
-
20
В том числе федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
21
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3389
3389
-
-
-
-
-
-
22
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
23
Соисполнитель Подпрограммы 3 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
6. В подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:
6.1. паспорт Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 4
отсутствует
Участник Государственной программы 4
отсутствует
Цель
Подпрограммы 4
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей
Задача
Подпрограммы 4
совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 4
- охват санаторно-курортным лечением;
- охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;
- охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
Мероприятия Подпрограммы 4
основные мероприятия:
мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей;
мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
133 993
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 133 993
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 12 733
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
12733
2015 год – 19 945
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
19 945
2016 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2017 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2018 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2019 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
2020 год – 20 263
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
20 263
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4
- обеспечение более полного охвата населения реабилитационной медицинской помощью;
- снижение уровня временной и стойкой нетрудоспособности населения автономного округа
»;
6.2. таблицу 40 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 40
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 4
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
2
Окружной бюджет
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
4
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
6
Окружной бюджет
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
8
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Основное мероприятие 4.2. Организация санаторно-курортного лечения
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Соисполнитель Подпрограммы 4 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
7. В подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»:
7.1. паспорт Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 5
отсутствует
Участник Государственной программы 5
отсутствует
Цель
Подпрограммы 5
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами
Задачи
Подпрограммы 5
- формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских учреждений медицинскими работниками;
- создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы окружного здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
- обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи
Сроки реализации Подпрограммы 5
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 5
- обеспеченность средним медицинским персоналом;
- обеспеченность врачами сельского населения;
- обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения;
- обеспеченность врачами клинических специальностей;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь;
- укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь;
- дефицит врачей в медицинских учреждениях автономного округа;
- количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования;
- число лиц, направленных на целевую подготовку;
- доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд автономного округа, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации автономного округа;
- число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных автономному округу;
- число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные автономному округу;
- доля специалистов из числа административно-управленческого персонала организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по вопросам совершенствования организации управления здравоохранением;
- доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях автономного округа;
- доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации;
- число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне субъекта Российской Федерации;
- число врачей, привлеченных на работу в медицинские организации автономного округа;
- доля аккредитованных специалистов
Мероприятия Подпрограммы 5
основные мероприятия:
мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами;
мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 025 159
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 025 159
(в том числе средства федерального
бюджета – 29 500)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 249 336
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
249 336
(в том числе средства федерального
бюджета – 12 000)
2015 год – 269 633
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
269 633
(в том числе средства федерального
бюджета – 17 500)
2016 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2017 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2018 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2019 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
2020 год – 301 238
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
301 238
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения автономного округа;
- расширение возможностей повышения квалификационного уровня специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, профессиональной переподготовки;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в трудоспособном возрасте;
- повышение и достижение наиболее полной укомплектованности врачами и медицинскими сестрами амбулаторно-поликлинического звена территориального здравоохранения в городских и сельских условиях;
- обеспечение населения автономного округа врачами специальностей, по профилю которых регистрируется наиболее высокая частота распространения болезней на территории;
- изменение системы оплаты труда медицинских работников, стимулирующей улучшение количественных и качественных показателей их деятельности, профессиональный рост; переход медицинских учреждений на «эффективный контракт»;
- формирование реально обеспеченного перечня моральных и материальных мотиваций для начала и продолжения работы в автономном округе врачей и среднего медперсонала;
- создание баз данных вакантных должностей медицинских работников в автономном округе;
- увеличение доли аккредитованных специалистов
»;
7.2. таблицу 42 подраздела 2.3 радела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 42
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 5
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
2
Окружной бюджет
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
3
В том числе федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
4
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
5
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9
74265*
10448
10552
10585
10619
10653
10687
10721
6
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Основное мероприятие 5.1. Повышение уровня обеспечения учреждений здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
10
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Основное мероприятие 5.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Окружной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Основное мероприятие 5.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов, повышение престижа профессии медицинского работника
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
16
Окружной бюджет
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
17
В том числе федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
18
Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9
74265*
10448
10552
10585
10619
10653
10687
10721
19
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
20
Соисполнитель Подпрограммы 5 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
8. В подпрограмме «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»:
8.1. паспорт Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 6
отсутствует
Участник Государственной программы 6
отсутствует
Цель
Подпрограммы 6
совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями
Задачи
Подпрограммы 6
- формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений;
- развитие государственной системы аптечных организаций за счет открытия аптечных пунктов и аптек в лечебно-профилактических учреждениях, повышение информированности медицинских кадров и населения в вопросах лекарственного обеспечения
Сроки реализации Подпрограммы 6
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей);
- доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
Мероприятия Подпрограммы 6
основные мероприятия:
мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях;
мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы:
мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 653 704
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 653 704
(в том числе средства федерального
бюджета – 545 934)
Объем
внебюджетных средств
(справочно) – 0
2014 год – 460 321
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
460 321
(в том числе средства федерального
бюджета – 181 063)
0
2015 год – 555 092
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
555 092
(в том числе средства федерального
бюджета – 258 725)
0
2016 год – 359 502
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 502
(в том числе средства федерального
бюджета – 53 073)
0
2017 год – 359 502
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
359 502
(в том числе средства федерального
бюджета – 53 073)
0
2018 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
2019 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
2020 год – 306 429
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
306 429
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6
- удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов;
- удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины
»;
8.2. абзац семьдесят седьмой раздела I изложить в следующей редакции:
«- открытие аптеки на базе ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;»;
8.3. таблицу 50 подраздела 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 50
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 6
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 6
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
2
Окружной бюджет
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
3
В том числе федеральные средства
545934
181063
258725
53073
53073
-
-
-
4
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 9
123 991*
17443
17617
17673
17729
17786
17843
17900
5
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
6
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2107770
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
7
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
9
Окружной бюджет
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
10
В том числе федеральные средства
128228
107883
5381
7482
7482
-
-
-
11
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
402561
144127
40975
47981
47981
40499
40499
40499
12
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
274333
36244
35594
40499
40499
40499
40499
40499
13
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
14
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение государственных учреждений здравоохранения автономного округа лекарственными препаратами для медицинского применения и изделиями медицинского назначения для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан
2251143
316194
514117
311521
311521
265930
265930
265930
15
Окружной бюджет
2251143
316194
514 117
311521
311521
265930
265930
265930
16
В том числе федеральные средства
417706
73180
253344
45591
45591
-
-
-
17
Расходы, финансирование которых осуществляется
в рамках Подпрограммы 9
123991*
17443
17617
17673
17729
17786
17843
17900
18
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
2251143
316194
514117
311521
311521
265930
265930
265930
19
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
1833437
243014
260773
265930
265930
265930
265930
265930
20
Соисполнитель Подпрограммы 6 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
* Расходы, распределенные аналитическим методов, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 6, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».
1
9. В подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»:
9.1. паспорт Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 7
отсутствует
Участник Государственной программы 7
отсутствует
Цель
Подпрограммы 7
повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне учреждений здравоохранения
Задачи
Подпрограммы 7
- организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа;
- реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа;
- формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа
Сроки реализации Подпрограммы 7
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 7
- количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- доля учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
Мероприятия Подпрограммы 7
основные мероприятия:
мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа;
мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа;
мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
561 053
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 561 053
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 71 809
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
71 809
0
2015 год – 140 999
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
140 999
0
2016 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2017 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2018 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2019 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
2020 год – 69 649
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
69 649
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
- увеличение количества обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности;
- увеличение доли учреждений здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения;
- увеличение доли лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуникационную инфраструктуру здравоохранения;
- увеличение оснащенности лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
»;
9.2. таблицу 51 подраздела 2.3 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 51
Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 7
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
2
Окружной бюджет
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
4
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
5
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Основное мероприятие 7.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
7
Окружной бюджет
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
9
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
491757
71809
71703
69649
69649
69649
69649
69649
10
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
11
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение информационной безопасности учреждений здравоохранения автономного округа
23090
-
23090
-
-
-
-
-
12
Окружной бюджет
23090
-
23090
-
-
-
-
-
13
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
23090
-
23090
-
-
-
-
-
14
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
23090
-
23090
-
-
-
-
-
15
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
16
Основное мероприятие 7.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа
46206
-
46206
-
-
-
-
-
17
Окружной бюджет
46206
-
46206
-
-
-
-
-
18
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
46206
-
46206
-
-
-
-
-
19
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
46206
-
46206
-
-
-
-
-
20
Соисполнитель Подпрограммы 7 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
10. В подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»:
10.1. паспорт Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 8
департамент строительства и жилищной политики автономного округа
Участник Государственной программы 8
отсутствует
Цель Подпрограммы 8
совершенствование организации медицинской помощи
Задача Подпрограммы 8
приоритетное развитие учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях учреждений здравоохранения и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципалитетов
Сроки реализации Подпрограммы 8
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 8
- обеспеченность населения специализированными койками для лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- фондовооруженность;
- доля учреждений родовспоможения 3, 2 групп, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности, условиям порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Мероприятия Подпрограммы 8
основные мероприятия:
мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов;
мероприятие 8.2. Строительство объектов
здравоохранения в автономном округе
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
2 367 315
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 2 367 315
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 1 373 225
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
1 373 225
0
2015 год – 889 548
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
889 548
0
2016 год – 36 000
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
36 000
0
2017 год – 68 542
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
68 542
0
2018 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
2019 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
2020 год – 0
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
0
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8
создание оптимальной и эффективно функционирующей структуры системы здравоохранения, оказывающей качественную и доступную медицинскую помощь для каждого жителя автономного округа
»;
10.2. в графе 3 таблицы 54 раздела I:
10.2.1. в пункте 3 слова «ГКУЗ «Психиатрическая больница ЯНАО», с. Солобоево» заменить словами «ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»;
10.2.2. в пункте 12 слова «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
10.3. таблицу 57 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 57
Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию
№ п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 8
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
2
Окружной бюджет
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
3
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
4
Соисполнитель Подпрограммы 8 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
5
Основное мероприятие 8.1. Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов
10000
10000
-
-
-
-
-
-
6
Приобретение здания под размещение фельдшерско-акушерского пункта
в Шурышкарском районе
10000
10000
-
-
-
-
-
-
7
Основное мероприятие 8.2. Строительство объектов здравоохранения в автономном округе
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
8
Окружной бюджет
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
9
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа
2357315
1363225
889548
36000
68542
-
-
-
10
Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
11.1. паспорт Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9
Ответственный исполнитель Подпрограммы 9
департамент здравоохранения автономного округа
Соисполнитель Подпрограммы 9
отсутствует
Участник Государственной программы 9
отсутствует
Цель
Подпрограммы 9
кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
Задача
Подпрограммы 9
совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений
Сроки реализации Подпрограммы 9
2014 – 2020 годы
Показатели Подпрограммы 9
- укомплектованность кадрами;
- доля государственных гражданских служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних 3-х лет;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений
Мероприятия Подпрограммы 9
основные мероприятия:
мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют
Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования –
1 072 252
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 1 072 252 (в том числе средства федерального
бюджета – 25 703)
Объем
внебюджетных
средств
(справочно) – 0
2014 год – 176 164
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
176 164
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 492)
0
2015 год – 161 731
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
161 731
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 143)
0
2016 год –156 477
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
156 477
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 492)
0
2017 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2018 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2019 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
2020 год – 144 470
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)
144 470
(в том числе средства федерального
бюджета – 3 894)
0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 9
- создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;
- повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих в целях эффективной реализации Государственной программы;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;
- обеспечение высокого профессионального уровня юридической защиты интересов ответственного исполнителя Государственной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости
»;
11.2. раздел I признать утратившим силу;
11.3. таблицу 58 раздела II изложить в следующей редакции:
1
«Таблица 58
Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию
№
п/п
Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 9
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 9
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
2
Окружной бюджет
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
3
В том числе федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
4
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа,
в том числе
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
5
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
6
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
7
Окружной бюджет
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
8
В том числе федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
9
Ответственный исполнитель
Подпрограммы 9 – департамент здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
10
Соисполнитель Подпрограммы 9 отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
»;
11.4. абзацы восьмой – сорок седьмой признать утратившими силу.
12. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения
на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 01 апреля 2016 года № 302-П)
СТРУКТУРА
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
№ п/п
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ
Объём финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Государственная программа автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы»
99075169
15293470
15320256
13781345
13818562
13620512
13620512
13620512
2
Окружной бюджет, в том числе
99075169
15293470
15320256
13781345
13818562
13620512
13620512
13620512
3
Федеральные средства
954739
305498
371157
133000
133402
3894
3894
3894
4
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
72901770
5313348
9883382
10460108
11811233
11811233
11811233
11811233
5
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
98081079
15293470
14430708
13745345
13750020
13620512
13620512
13620512
6
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
7
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
8
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
9
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
10
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
11
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
12
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
13
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
14
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
15
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
16
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
17
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
18
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
19
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
20
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
21
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
22
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
23
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
24
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
25
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
26
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
27
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
28
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
29
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4062747
872497
803771
477059
477355
477355
477355
477355
30
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
31
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
32
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
33
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
34
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
35
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
36
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
37
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
38
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
39
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
40
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
2107770
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
41
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
42
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
43
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
44
Федеральные средства
24641
22511
2130
-
-
-
-
-
45
Окружной бюджет (всего), в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
46
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
16058073
1719179
2103965
2217329
2504400
2504400
2504400
2504400
47
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
3973682
921525
555459
498754
499486
499486
499486
499486
48
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики»
281749
32244
48303
40210
40248
40248
40248
40248
49
ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника»
1183
1080
103
-
-
-
-
-
50
ГАУЗ ЯНАО «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
1294
1294
-
-
-
-
-
-
51
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника»
1179
1118
61
-
-
-
-
-
52
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»
680451
150101
97059
86527
86691
86691
86691
86691
53
ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница»
661488
175410
89154
79248
79419
79419
79419
79419
54
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная районная больница»
322680
74215
45372
40573
40630
40630
40630
40630
55
ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
227156
68821
29297
25778
25815
25815
25815
25815
56
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»
403794
96705
48021
51760
51827
51827
51827
51827
57
ГБУЗ ЯНАО «Харпская районная больница»
65870
31008
12207
4527
4532
4532
4532
4532
58
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница»
952086
220180
124389
121349
121542
121542
121542
121542
59
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
60
Окружной бюджет (всего), в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
61
Федеральные средства
326137
83608
89659
76435
76435
-
-
-
62
Справочно: бюджет ТФОМС автономного округа
56843697
3594169
7779417
8242779
9306833
9306833
9306833
9306833
63
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
85993360
11984376
12684508
12298041
12313935
12237500
12237500
12237500
64
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»
2463428
326068
358593
355403
355841
355841
355841
355841
65
ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
937313
120999
136692
135786
135959
135959
135959
135959
66
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1474353
212577
233411
205457
205727
205727
205727
205727
67
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»
966722
132585
148619
136926
137148
137148
137148
137148
68
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
1516955
207136
222983
217060
217444
217444
217444
217444
69
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»
1156939
154073
180006
164344
164629
164629
164629
164629
70
ГКУЗ «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»
99590
99590
-
-
-
-
-
-
71
ГБУЗ ЯНАО «Психиатрическая больница»
612181
-
110446
100235
100375
100375
100375
100375
72
ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»
3365
2084
1281
-
-
-
-
-
73
ГБУЗ ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
10314
3670
1979
933
933
933
933
933
74
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
11375
8897
2478
-
-
-
-
-
75
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»
2794
2711
83
-
-
-
-
-
76
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
4060254
870004
803771
477059
477355
477355
477355
477355
77
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»
5145
5145
-
-
-
-
-
-
78
ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
1365393
182406
196744
196923
197330
197330
197330
197330
79
ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
931589
131793
139326
132094
132094
132094
132094
132094
80
ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»
2333164
387836
338412
321024
321473
321473
321473
321473
81
ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»
633486
167667
83863
76304
76413
76413
76413
76413
82
ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»
1534542
366083
203383
192756
193080
193080
193080
193080
83
ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
446019
138211
59236
49652
49730
49730
49730
49730
84
ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»
751074
160989
108392
96213
96370
96370
96370
96370
85
ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»
1234382
348880
244765
127997
128185
128185
128185
128185
86
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
87
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
88
Окружной бюджет (всего), в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
89
Федеральные средства
2824
2824
-
-
-
-
-
-
90
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
294651
43981
43341
41421
41477
41477
41477
41477
91
ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка»
291262
40592
43341
41421
41477
41477
41477
41477
92
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
2493
2493
-
-
-
-
-
-
93
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
94
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
95
Окружной бюджет (всего), в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
96
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
133993
12733
19945
20263
20263
20263
20263
20263
97
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
98
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения»
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
99
Окружной бюджет (всего), в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
100
Федеральные средства
29500
12000
17500
-
-
-
-
-
101
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2025159
249336
269633
301238
301238
301238
301238
301238
102
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
103
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями»
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
104
Окружной бюджет (всего), в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
105
Федеральные средства
545934
181063
258725
53073
53073
-
-
-
106
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
2653704
460321
555092
359502
359502
306429
306429
306429
107
ГБУЗ «Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа»
575625
279258
296367
306429
306429
306429
306429
306429
108
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
109
Подпрограмма 7 «Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
110
Окружной бюджет (всего), в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
111
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа, в том числе
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
112
ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
561053
71809
140999
69649
69649
69649
69649
69649
113
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
114
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения»
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
115
Окружной бюджет (всего), в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
116
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
-
-
-
-
-
-
-
-
117
Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе
2367315
1373225
889548
36000
68542
-
-
-
118
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации Государственной программы»
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
119
Окружной бюджет (всего), в том числе
1072252
176164
161731
156477
144470
144470
144470
144470
120
Федеральные средства
25703
3492
3143
3492
3894
3894
3894
3894
121
Ответственный исполнитель – департамент здравоохранения автономного округа
1072252
176164
161731
156 477
144470
144470
144470
144470
122
Соисполнитель отсутствует
-
-
-
-
-
-
-
-
».
1
13. В приложении № 2 к Государственной программе:
13.1 пункты 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
«
Задача Подпрограммы 7.1. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа
8.1.
Количество эксплуатируемых федеральных и региональных информационных систем (регистров) здравоохранения автономного округа
7.1
еди-ниц
0,16
3
23
0,24
24
0,24
24
0,24
24
24
24
Задача Подпрограммы 7.2. Реализация задач по информационной безопасности в учреждениях здравоохранения автономного округа
8.2.
Доля учреждений здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности
7.2
%
0,17
14
20
0,21
31
0,21
37
0,21
45
57
65
»;
13.2. пункты 8.4 – 8.6 изложить в следующей редакции:
«
8.4.
Доля лечебно-профилактических учреждений автономного округа, объединенных в единую телекоммуника-ционную инфраструктуру здравоохранения
7.3
%
0,16
14
40
0,18
71
0,18
100
0,18
100
100
100
8.5.
Полная оснащенность лечебно-профилактических учреждений автономного округа элементами вычислительной инфраструктуры здравоохранения
7.3
%
0,17
13
17
0,15
28
0,15
28
0,15
28
28
28
8.6.
Количество учреждений здравоохранения автономного округа, требующих проведения модернизации локальных вычислительных сетей
7.3
еди-ниц
0,17
30
29
0,17
27
0,17
25
0,17
23
21
19
»;
13.2. пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«
9.2.
Фондовоору-женность
8.1
руб-лей
0,3
3228336
6416518
-
-
-
-
-
-
-
-
».
14. Подразделы 2.17 – 2.19 раздела II приложения № 2.1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«2.17. Наименование показателя: «Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных»
Единица измерения
%
Определение показателя
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнительной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, состоящих на диспансерном учете
КВИЧСДУ
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»
Человек
Количество ВИЧ-инфицирован-ных лиц, подлежащих диспансер-ному учету
КВИЧПДУ
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
Периодическая отчетность Форма 61«Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, выявлению и лечению больных ВИЧ»
Человек
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение показателя является положительной динамикой
2.18. Наименование показателя: «Первичная заболеваемость
ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа»
Единица измерения
Случаев на 100000 населения
Определение показателя
Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число впервые выявленных больных
ВИЧ-инфекцией
Чб
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Численность населения на конец отчетного года
Чнк
Ямалстат
1
Определение положительной динамики показателя
Невыполнение показателя является положительной динамикой
2.19. Наименование показателя: «Процент охвата
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу
профилактики вертикального пути передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку»
Единица измерения
%
Определение показателя
Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
Алгоритм формирова-ния показателя
Наименова-ние и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Орган исполнитель-ной власти (организация) – источник информации
Метод сбора информации, индекс формы отчетности
Объект и единица наблюдения
Число ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикаль-ного пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку
G
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Общее количество ВИЧ-инфициро-ванных беременных женщин, беременность которых закончилась родами
V
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»
1
Форма № 61
Определение положительной динамики показателя
Перевыполнение показателя является положительной динамикой
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: