Основная информация
Дата опубликования: | 01 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU89054597202000134 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Губкинский |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Губкинский
О внесении изменения в постановление
Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Губкинский от 22.04.2020 № 668)
от 01 апреля 2020 года № 531
В соответствии со статьями 61,64 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрации города п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы» изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 26 июня 2019 № 1006 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2020 годы»;
2.2 от 29 марта 2019 № 500 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы».
2.3. от 11 декабря 2019 № 1940 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
Глава города А.М. Гаранин
Приложение
к постановлению Администрации
города Губкинского
от «01» апреля 2020 года № 531
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории
города Губкинский на 2014-2021 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского»
(далее – МУ «УЖКК») – до 01.05.2014 года;
Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства»
(далее – МКУ «УОС») - с 01.05.2014 года
Участники муниципальной программы
1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского» -
до 01.05.2014 года;
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства» -
с 01.05.2014 года;
3. Администрация города.
Подпрограммы
1.Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы;
2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы;
3.Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы.
Цель муниципальной программы
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского,
повышение уровня безопасности движения.
Задачи муниципальной программы
1.Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней;
2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском;
3.Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс.руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский
тыс.руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
тыс.руб.
ВСЕГО:
1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд – 1 206 545,569
1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд – 1 206 545,569
0,000
в том числе по годам:
2014 год
129 924,166
в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500
129 924,166
в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500
0,000
2015 год
120 204,130
в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000
120 204,130
в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000
0,000
2016 год:
131 188,871
в т.ч. дорожный фонд-
105 377,658
131 188,871
в т.ч. дорожный фонд – 105 377,658
0,000
2017 год
123 741,865
в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000
123 741,865 в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000
0,000
2018 год
266 699,321 в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000
266 699,321 в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000
0,000
2019 год
393 438,002 в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411
393 438,002 в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411
0,000
2020 год
121 760,000
в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000
121 760,000
в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000
0,000
2021 год
123 521,000
в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000
123 521,000
в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000
0,000
Справочно: средства окружного бюджета
ВСЕГО:
1 086 792,001
1 086 792,001
0,000
в том числе дорожный фонд
1 085 446,000
1 085 446,000
0,000
2014 год:
71 388,000 в т.ч. дорожный фонд-
71 388,000
71 388,000 в т.ч. дорожный фонд-
71 388,000
0,000
2015 год:
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд-
81 703,000
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд-
81 703,000
0,000
2016 год
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд-93 218,000
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд - 93 218,000
0,000
2017 год
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд-91 155,000
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд-91 155,000
0,000
2018 год
231 586,000
в т.ч. дорожный фонд- 231 155,000
231 586,000
в т.ч. дорожный фонд- 231 155,000
0,000
2019 год
315 977,000
в т.ч. дорожный фонд-315 977,000
315 977,000
в т.ч. дорожный фонд-315 977,000
0,000
2020 год
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд-100 425,000
0,000
2021 год
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд-100 425,000
0,000
Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям;
2. Доля повышения общего пассажиропотока.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города Губкинского;
2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Губкинского.
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2021 года (далее – Стратегия), является стратегические направления развития транспортной системы города.
Стратегией определена цель развития городской транспортной системы - обеспечение базовых условий для достижения социальных и экономических целей развития города за счет реализации выгодного-транспортно-географического потенциала как одного из конкурентных преимуществ в системе внутри региональных связей ЯНАО, становление его как эффективной межотраслевой системы, играющей связующую роль в едином экономическом пространстве свободного перемещения товаров и услуг в пределах округа и России, развития конкуренции и свободы экономической деятельности.
Задачи, обозначенные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Губкинского на 2014-2021 годы» отражают актуальные задачи Стратегии:
- содержание автомобильных дорог и тротуаров:
2014 - 2021 гг. – 65,1 км.
- развитие системы пассажирских перевозок:
2014 год – 150,87 тыс.чел.;
2015 год – 180,89 тыс.чел.;
2016 год – 174,63 тыс.чел.;
2017 год – 148,35 тыс.чел.;
2018 год – 148,41 тыс.чел.;
2019 год – 108,900 тыс.чел.;
2020 год – 148,41 тыс.чел.
- реконструкция, строительство, капитальный ремонт дорог и ремонт дорог:
2014 год – 1,223 км;
2015 год – 0,576 км;
2016 год – 0,289 км;
2017 год – 0,00 км;
2018 год – 4,158 км;
2019 год – 2,126 км;
2020 год – 5,112 км;
2021 год – 2,930 км.
В результате реализации Программы будут достигнуты показатели эффективности, предусмотренные документами стратегического планирования.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1
«Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города; Администрация города;
МУ «УЖКК»;
МКУ «УОС».
Цель подпрограммы
Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней.
Задачи
подпрограммы
Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский
тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
тыс. руб.
ВСЕГО:
804 811,120
в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344
804 811,120
в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344
0,000
в том числе по годам:
2014 год:
80 777,620
в т.ч. дорожный фонд 71 420,500
80 777,620
в т.ч. дорожный фонд 71 420,500
0,000
2015 год:
87 085,000
в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000
87 085,000
в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000
0,000
2016 год:
105 869,259
в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658
105 869,259
в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658
0,000
2017 год:
103 614,486 в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000
103 614,486 в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000
0,000
2018 год:
101 475,214 в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186
101 475,214 в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186
0,000
2019 год:
115 569,540 в т.ч. дорожный фонд- 103 699,000
115 569,540 в т.ч. дорожный фонд- 103 699,000
0,000
2020 год:
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
0,000
2021 год:
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета:
ВСЕГО:
729 327,000 в т.ч. дорожный фонд – 727,981,000
729 327,000
в т. ч. дорожный фонд – 727 981,000
0,000
в том числе по годам:
2014 год:
71 388,000
в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000
71 388,000
в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000
0,000
2015 год:
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000
0,000
2016 год:
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000
0,000
2017 год
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
0,000
2018 год
91 586,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
91 586,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
0,000
2019 год
98 512,000
в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000
98 512,000
в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000
0,000
2020 год:
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
0,000
2021 год:
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
0,000
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. 2.Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский 3.Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение надлежащего качества содержания объектов улично-дорожной сети, соблюдения норм и требований в сфере безопасности дорожного движения на территории города Губкинского.
ПАСПОРТ
подпрограммы 2
«Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
МУ «УЖКК»;
МКУ «УОС»
Цель подпрограммы
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском.
Задачи
Подпрограммы
Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
99 388,564
99 388,564
0,000
В том числе по годам:
2014 год:
17 125,300
17 125,300
0,000
2015 год:
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год:
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 год:
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год:
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета: 0,000 тыс.руб.
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.Выполнение планового количества рейсов предусмотренных программой пассажирских перевозок;
2.Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение ценовой доступности тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа пассажирским общественным транспортом;
Улучшение социальной ориентированности, а также обеспечение роста пассажиропотока на пассажирском автотранспорте.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3
«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства».
Цель подпрограммы
Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задачи
Подпрограммы
Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования
тыс.руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский.
тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
506 277,671 в т.ч. дорожный фонд – 431 325,225
506 277,671 в т.ч. дорожный фонд – 431 325,225
0,000
в том числе по годам:
2014 год
32 021,246
32 021,246
0,000
2015 год
16 001,866
16 001,866
0,000
2016 год
8 194,612
8 194,612
0,000
2017 год
10 360,378 в т.ч. дорожный фонд –9 972,000
10 360,378 в т.ч. дорожный фонд – 9 972,000
0,000
2018 год
156 187,107 в т.ч. дорожный фонд – 146 409,814
156 187,107 в т.ч. дорожный фонд – 146 409,814
0,000
2019 год
268 129,462 в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411
268 129,462 в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411
0,000
2020 год
6 811,000 в т.ч. дорожный фонд 6 811,000
6 811,000 в т.ч. дорожный фонд
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000 в т.ч. дорожный фонд 8 572,000
8 572,000
в т.ч. дорожный фонд
8 572,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета:
ВСЕГО:
357 465,000 в т.ч дорожный фонд
357 465,000
357 465,000 в т.ч дорожный фонд
357 465,000
в том числе по годам:
2018 год
140 000,000 в т.ч. дорожный фонд – 140 000,000
140 000,000 в т.ч. дорожный фонд – 140 000,000
0,000
2019 год
217 465,000 в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000
217 465,000 в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000
0,000
2020-2021 года
0,000
0,000
0,000
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Выполнение проектных и инженерных изысканий;
По реконструкции, капитальному ремонту, ремонту:
- площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц приведённых в нормативное состояние;
- протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт, реконструкция или ремонт.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Расширение площадей проезжей части (площади тротуаров) улиц, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс.руб.)
Общий объем финансирования
Объем утверждённый решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
Основное мероприятие: Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, инженерных сооружений на территории города Губкинского
764 248,620
764 248,620
0,000
2014 год
80 777,620
80 777,620
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
9 389,620
9 389,620
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,000
средства окружного бюджета
71 388,000
71 388,000
0,000
дорожный фонд
71 388,000
71 388,000
0,000
МУ «УЖКК»
26 871,730
26 871,730
0,000
средства местного бюджета
3 652,730
3 652,730
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
23 219,000
23 219,000
0,000
дорожный фонд
23 219,000
23 219,000
0,000
МКУ «УОС»
53 905,890
53 905,890
0,000
средства местного бюджета, в т.ч.
5 736,890
5 736,890
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
48 169,000
48 169,000
0,000
дорожный фонд
48 169,000
48 169,000
0,000
2015 год
МКУ «УОС»
87 085,000
87 085,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
5 382,000
5 382,000
0,000
дорожный фонд
5 200, 000
5 200,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
81 703,000
81 703,000
0,000
дорожный фонд
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
91 561,000
91 561,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т. ч.
5 059,000
5 059,000
0,000
дорожный фонд
5 059,000
5 059,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
86 502,000
86 502,000
0,000
дорожный фонд
86 502,000
86 502,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
95 953,000
95 953,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
4 798,000
4 798,000
0,000
дорожный фонд
4 798,000
4 798,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
91 155,000
91 155,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
95 953,000
95 953,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
4 798,000
4 798,000
0,000
дорожный фонд
4 798,000
4 798,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
91 155,000
91 155,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
103 699,000
103 699,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в
т.ч.
5 187,000
5 187,000
0,000
дорожный фонд
5 286,000
5 187,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
98 512,000
98 512,000
0,000
дорожный фонд
98 512,000
98 512,000
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
104 610,000
104 610,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 185,000
4 185,000
0,000
дорожный фонд
4 185,000
4 185,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
104 610,000
104 610,000
0,000
дорожный фонд
104 610,000
104 610,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 185,000
4 185,000
0,000
дорожный фонд
4 185,000
4 185,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
Основное мероприятие: Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения
40 504,946
40 504,946
0,000
в т. ч. дорожный фонд
20 510,844
20 510,844
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
14 308,259
14 308,259
0,000
дорожный фонд
13 816,658
13 816,658
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
7 115,258
7 115,258
0,000
дорожный фонд
7 100,658
7 100,658
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
7 193,001
7 193,001
0,000
дорожный фонд
6 716,000
6 716,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
7 661,487
7 661,487
0,000
дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
в том числе:
средства окружного бюджета
438,000
438,000
0,000
средства местного бюджета, в том числе:
7 223,487
7 223,487
0,000
дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
5 522,214
5 522,214
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 091,214
5 091,214
0,000
дорожный фонд
4 288,121
4 288,121
0,000
средства окружного бюджета
431,000
431,000
0,000
дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
11 870, 540
11 870,540
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
11 870,540
11 870,540
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
600,000
600,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
600,000
600,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
600,000
600,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
600,000
600,000
0,000
1.1
Техническое обслуживание стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД
МКУ «УОС»
1 716,362
1 716,362
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
219,359
219,359
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
7,003
7,003
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
314,000
314,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2020 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
2021 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
1.2
Предоставление виртуальных каналов связи для стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД
МКУ «УОС»
1 741,239
1 741,239
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
257,642
257,642
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
7,597
7,597
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
233,000
233,000
0,000
2020 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
2021 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
1.3
Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения
МКУ «УОС»
13 740,857
13 740,857
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
2 073,500
2 073,500
0,000
в т.ч. дорожный фонд
2 073,500
2 073,500
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
6 716,000
6 716,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 716,000
6 716,000
0,000
2017 год в том числе:
1 487,014
1 487,014
0,000
средства местного бюджета
1 049,014
1 049,014
0,000
средства окружного бюджета
438,000
438,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
3 464,343
3 464,343
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.4
Обустройство улично - дорожной сети города техническими средствами,(в том числе дорожными знаками), их обслуживание и содержание
МКУ «УОС»
8 236,409
8 236,409
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
280,987
280,987
0,000
в т.ч. дорожный фонд
280,987
280,987
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
5 598,473
5 598,473
0,000
в т.ч. дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
2 356,949
2 356,949
0,000
в том числе дорожный фонд
2 169,251
2 169,251
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
в том числе дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.5
Разработка схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского
МКУ «УОС»
1 761,710
1 761,710
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
1 317,380
1 317,380
0,000
в том числе дорожный фонд
1 317,380
1 317,380
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2018 год в том числе
444,330
444,330
0,000
средства местного бюджета
13,330
13,330
0,000
средства окружного бюджета
431,000
431,000
0,000
2019 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.6
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в городе (в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования) – 3 объекта
МКУ «УОС»
8 258,891
8 258,891
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
3 128,791
3 128,791
0,000
в том числе дорожный фонд
3 128,791
3 128,791
0,000
2017 – 2018 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2020-2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.7
Разработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Губкинского
МКУ «УОС»
300,000
300,000
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
в том числе дорожный фонд
300,000
300,000
0,000
2017 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.8
Выполнение работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения города Губкинского
МКУ «УОС»
2 118,935
2 118,935
0,000
2016 - 2017 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
2 118,935
2 118,935
0,000
в том числе дорожный фонд
2 118,935
2 118,935
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.9
Корректировка утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории МО г. Губкинского
МКУ «УОС»
95,000
95,000
0,000
2016 - 2018 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
95,000
95,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.10
Разработка проекта реконструкции наружного освещения проспекта Губкина и промышленной зоны
МКУ «УОС»
1 206,000
1 206,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
1 206,200
1 206,200
0,000
1.11
Выполнение работ по замене светильников на светофорном объекте по пр. Губкина
МКУ «УОС»
99,000
99,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,000
99,000
0,000
1.12
Проектирование работ по ремонту светофорных объектов
МКУ «УОС»
99,900
99,900
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,900
99,900
0,000
1.13
Проектирование работ по ремонту пешеходных переходов
МКУ «УОС»
99,000
99,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,000
99,000
0,000
1.14
Установка шлагбаума на заезд с ул. Парковая мкр. № 9
МКУ «УОС»
65,000
65,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
65,000
65,000
0,000
1.15
Установка искусственной дорожной неровности
МКУ «УОС»
1 641,536
1 641,536
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
1 641,535
1 641,535
0,000
1.16
Ремонт светофорных объектов, установка дорожных знаков
МКУ «УОС»
4 579,561
4 579,561
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
4 579,561
4 579,561
0,000
Итого по подпрограмме:
804 811,120
804 811,120
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
75 484,119
75 484,119
0,000
дорожный фонд
47 239,344
47 239,344
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
729 327,001
729 327,001
0,000
дорожный фонд
727 981,000
727 981,000
0,000
МУ «УЖКК»
26 871,730
26 871,730
0,000
средства местного бюджета
3 652,730
3 652,730
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
23 219,000
23 219,000
0,000
дорожный фонд
23 219,000
23 219,000
0,000
МКУ «УОС»
777 939,390
777 939,390
0,000
средства местного бюджета, в т.ч.
71 831,389
71 831,389
0,000
дорожный фонд
47 239,344
47239,344
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
706 108,001
706 108,001
0,000
дорожный фонд
704 762,000
704 762,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
80 777,620
80 777,620
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
9 389,620
9 389,620
0,000
средства окружного бюджета
71 388,000
71 388,000
0,000
2015 год
87 085,000
87 085,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
5 382,000
5 382,000
0,000
средства окружного бюджета
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
105 869,259
105 869,259
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
12 174,258
12 174,258
0,000
средства окружного бюджета
93 695,001
93 695,001
0,000
2017 год
103 614,487
103 614,487
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
12 021,487
12 021,487
0,000
средства окружного бюджета
91 593,000
91 593,000
0,000
2018 год
101 475,214
101 475,214
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
9 889,214
9 889,214
0,000
средства окружного бюджета
91 586,000
91 586,000
0,000
2019 год
115 569,540
115 569,540
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
17 057,540
17 057,540
0,000
средства окружного бюджета
98 512,000
98 512,000
0,000
2020 год
105 210,000
105 210,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
4 785,000
4 785,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
105 210,000
105 210,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
4 785,000
4 785,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок
Основное мероприятие: Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих (недополученных) доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки
51 367,564
51 367,564
0,000
2014 год
17 125,300
17 125,300
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,300
17 125,300
0,000
МУ «УЖКК»
5 609,339
5 609,339
0,000
МКУ «УОС»
11 515,961
11 515,961
0,000
2015 год
МКУ «УОС»
17 117,264
17 117,264
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
17 125,000
17 125,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 – 2021 годы
МКУ «УОС»
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие: Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки
48 021,000
48 021,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
9 767,000
9 767,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
9 037,000
9 037,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
Итого по подпрограмме
99 388,564
99 388,564
0,000
в том числе
средства местного бюджета
99 388,564
99 388,564
0,000
МУ «УЖКК»
5 609,339
5 609,339
0,000
МКУ «УОС»
93 779,225
93 779,225
0,000
В том числе по годам:
2014 год
17 125,300
17 125,300
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,300
17 125,300
0,000
2015 год
17 117,264
17 117,264
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год
17 125,000
17 125,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 год
9 767,000
9 767,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год
9 037,000
9 037,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Основное мероприятие: Выполнение проектных и инженерных изысканий
21 824, 428
21 824,428
0,000
2014 год
МКУ «УОС»
114,667
114,667
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
114,667
114,667
0,000
2015 год
1 600,826
1 600,826
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
1 600,826
1 600,826
0,000
2016 год
37,845
37,845
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
37,845
37,845
0,000
2017 год
5 035,000
5 035,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 035,000
5 035,000
0,000
в том числе дорожный фонд
5 035,000
5 035,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2019 год
11 220,890
11 220,890
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 336,890
4 336,890
0,000
в том числе дорожный фонд
4 336,890
4 336,890
0,000
средства окружного бюджета
6 884,000
6 884,000
0,000
в том числе дорожный фонд
6 884,000
6 884,000
0,000
2020 – 2021 годы
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие: Выполнение реконструкции, капитального ремонта, ремонта улично-дорожной сети города
488 268,443
488 268,443
0,000
1.1
Ремонт улично-дорожной сети города
МКУ «УОС»
479 582, 237
479 582, 237
0,000
2014 год
28 788,486
28 788,486
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
28 788,486
28 788,486
0,000
2015 год
14 401,040
14 401,040
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
14 401,040
14 401,040
0,000
2016 год
8 156,767
8 156,767
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
8 156,767
8 156,767
0,000
2017 год
5 325,378
5 325,378
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 325,378
5 325,378
0,000
в том числе дорожный фонд
4 937,000
4 937,000
0,000
2018 год
156 187,107
156 187,107
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
16 187,107
16 187,107
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 409,814
6 409,814
0,000
средства окружного бюджета
140 000,000
140 000,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
140 000,000
140 000,000
0,000
2019 год
256 908,572
256 908,572
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
46 327,572
46 327,572
0,000
в т.ч. дорожный фонд
37 758,521
37 758,521
0,000
средства окружного бюджета
210 581,000
210 581,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
210 581,000
210 581,00
0,000
2020 год
6 811,000
6 811,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
6 811,000
6 811,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 811,000
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000
8 572,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
8 572,000
8 572,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
8 572,000
8 572,000
0,000
1.2
Капитальный ремонт улично-дорожной сети
МКУ «УОС»
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
2016 год
0,000
0,000
0,000
2017 год
0,000
0,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2019 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2021 год
0,000
0,000
0,000
1.3
Реконструкция улично-дорожной сети
МКУ «УОС»
3 118,093
3 118,093
0,000
2014 год
3 118,093
3 118,093
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
3 118,093
3 118,093
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
2016 год
0,000
0,000
0,000
2017 год
0,000
0,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
2019 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы
0,000
0,000
0,000
Итого по подпрограмме:
506 277,671
506 277,671
0,000
в том числе:
средства местного бюджета,
148 812,671
148 812,671
0,000
средства окружного бюджета
357 465,000
357 465,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
32 021,246
32 021,246
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
32 021,246
32 021,246
0,000
2015 год
16 001,866
16 001,866
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
16 001,866
16 001,866
0,000
2016 год
8 194,612
8 194,612
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
8 194,612
8 194,612
0,000
2017 год
10 360,378
10 360,378
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
10 360,378
10 360,378
0,000
2018 год
156 187,107
156 187,107
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
16 187,107
16 187,107
0,000
средства окружного бюджета
140 000,000
140 000,000
0,000
2019 год
268 129,462
268 129,462
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
50 664,462
50 664,462
0,000
средства окружного бюджета
217 465,000
217 465,000
0,000
2020 год
117 439,070
6 811,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
117 439,070
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000
8 572,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
8 572,000
8 572,000
0,000
Итого по программе:
1 410 477,355
1 410 477,355
0,000
дорожный фонд
1 206 545,569
1 206 545,569
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
322 485,354
322 485,354
0,000
дорожный фонд
121 099,569
121 099,569
0,000
средства окружного бюджета в т.ч.
1 086 792,001
1 086 792,001
0,000
дорожный фонд
1 085 446,00
1 085 446,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
129 924,166
129 924,166
0,000
дорожный фонд
71 420,500
71 420,500
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
58 536,166
58 536,166
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,00
средства окружного бюджета в т.ч.
71 388,000
71 388,000
0,000
дорожный фонд
71 388,00
71 388,00
0,00
2015 год
120 204,130
120 204,130
0,000
дорожный фонд
86 903,000
86 903,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
38 501,130
38 501,130
0,000
дорожный фонд
5 200,000
5 200,000
0,000
средства окружного бюджета в т.ч.
81 703,000
81 703,000
0,000
дорожный фонд
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
131 188,871
131 188,871
0,000
дорожный фонд
105 377,658
105 377,658
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
37 493,870
37 493,870
0,000
дорожный фонд
12 159,658
12 159,658
0,0000
средства окружного бюджета, в.т,ч.
93 695,001
93 695,001
0,000
дорожный фонд
93 218,000
93 218,000
0,000
2017 год
123 741,865
123 741,865
0,000
дорожный фонд
108 331,000
108 331,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
32 148,865
32 148,865
0,000
дорожный фонд
17 176,000
17 176,000
0,000
средства окружного бюджета, в. т.ч.
91 593,000
91 593,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2018 год
266 699,321
266 699,321
0,000
дорожный фонд
246 651,000
246 651,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
35 113,321
35 113,321
0,000
дорожный фонд
15 496,000
15 496,000
0,000
средства окружного бюджета, в. т.ч.
231 586,000
231 586,000
0,000
дорожный фонд
231 155,000
231 155,000
0,000
2019 год
393 438,002
393 438,002
0,000
дорожный фонд
363 259,411
363 259,411
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
77 461,002
77 461,002
0,000
дорожный фонд
47 282,411
47 282,411
0,000
средства окружного бюджета, в.т.ч.
315 977,000
315 977,000
0,000
дорожный фонд
315 977,000
315 977,000
0,000
2020 год
121 760,000
121 760,000
0,000
дорожный фонд
111 421,000
111 421,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
20 735,000
20 735,000
0,000
дорожный фонд
10 996,000
10 996,000
0,000
средства окружного бюджета, в.т.ч.
100 425,000
100 425,000
0,00
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
123 521,000
123 521,000
0,000
дорожный фонд
113 182,000
113 182,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
22 496,000
22 496,000
0,000
дорожный фонд
12 757,000
12 757,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинского на 2014-2021 годы»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021годы»
№ пп
Наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей результативности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского, повышение уровня безопасности движения
1
Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям
%
2,3
0
0,9
0
0,4
0
0,06
0
7
0
3,3
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется как отношение протяженности автодорог города, приведенных в соответствие нормативным требованиям в отчетном году, к общей протяженности автодорог
Вес показателя 0,5
2
Доля повышения общего пассажиропотока
%
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется по формуле
Дп = (Qфакт – Qплан) х100
Qплан , где:
Дп – доля повышения пассажиропотока,
Qплан – планируемое количество пассажиров,
Qфакт – фактическое количество пассажиров.
Вес показателя 0,5
1
Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
1.1
Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети
Шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период
Вес показателя 0,2
1.2
Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский
В % (не менее)
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период
Вес показателя 0,4
1.3
Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП
В % (не менее)
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
Ежегодная информация ОГИБДД ОМВД России по городу Губкинскому
Вес показателя 0,4
2
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок
2.1
Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных программой пассажирских перевозок
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки как отношение фактического
количества выполненных рейсов к запланированному количеству рейсов:
П1 = Р факт
Р план
Вес показателя 0,5
2.2
Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского
Тыс. чел.
150,87
0
180,89
0
174,63
0
148,35
0
148,41
0
108,9
0
0
Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки
Рост пассажиропотока спрогнозирован, исходя из естественного ежегодного прироста населения города (к=1,0499768)
Вес показателя 0,5
3
Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
3.1
Выполнение проектных и инженерных изысканий
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью разработки проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на капитальный ремонт объектов. Источник информации:
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №П-2) и ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ.
Вес показателя 0,2
3.2
Площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц приведённых в нормативное состояние
кв.м
8 543
0
4 770
0
1455
0
272
0
42468
0
960
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние проезжей части (тротуаров), а так же проведения капитального
ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)
Вес показателя 0,4
3.3
протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт или ремонт
км
1,223
0
0,576
0
0,289
0
0,042
0
4,206
0
2,126
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же проведения капитального ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)
Вес показателя 0,4
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Губкинский
О внесении изменения в постановление
Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Губкинский от 22.04.2020 № 668)
от 01 апреля 2020 года № 531
В соответствии со статьями 61,64 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрации города п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы» изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 26 июня 2019 № 1006 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2020 годы»;
2.2 от 29 марта 2019 № 500 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы».
2.3. от 11 декабря 2019 № 1940 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.
Глава города А.М. Гаранин
Приложение
к постановлению Администрации
города Губкинского
от «01» апреля 2020 года № 531
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории
города Губкинский на 2014-2021 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной
программы
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского»
(далее – МУ «УЖКК») – до 01.05.2014 года;
Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства»
(далее – МКУ «УОС») - с 01.05.2014 года
Участники муниципальной программы
1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского» -
до 01.05.2014 года;
2. Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства» -
с 01.05.2014 года;
3. Администрация города.
Подпрограммы
1.Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы;
2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы;
3.Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы.
Цель муниципальной программы
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского,
повышение уровня безопасности движения.
Задачи муниципальной программы
1.Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней;
2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском;
3.Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс.руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский
тыс.руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
тыс.руб.
ВСЕГО:
1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд – 1 206 545,569
1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд – 1 206 545,569
0,000
в том числе по годам:
2014 год
129 924,166
в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500
129 924,166
в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500
0,000
2015 год
120 204,130
в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000
120 204,130
в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000
0,000
2016 год:
131 188,871
в т.ч. дорожный фонд-
105 377,658
131 188,871
в т.ч. дорожный фонд – 105 377,658
0,000
2017 год
123 741,865
в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000
123 741,865 в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000
0,000
2018 год
266 699,321 в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000
266 699,321 в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000
0,000
2019 год
393 438,002 в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411
393 438,002 в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411
0,000
2020 год
121 760,000
в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000
121 760,000
в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000
0,000
2021 год
123 521,000
в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000
123 521,000
в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000
0,000
Справочно: средства окружного бюджета
ВСЕГО:
1 086 792,001
1 086 792,001
0,000
в том числе дорожный фонд
1 085 446,000
1 085 446,000
0,000
2014 год:
71 388,000 в т.ч. дорожный фонд-
71 388,000
71 388,000 в т.ч. дорожный фонд-
71 388,000
0,000
2015 год:
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд-
81 703,000
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд-
81 703,000
0,000
2016 год
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд-93 218,000
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд - 93 218,000
0,000
2017 год
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд-91 155,000
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд-91 155,000
0,000
2018 год
231 586,000
в т.ч. дорожный фонд- 231 155,000
231 586,000
в т.ч. дорожный фонд- 231 155,000
0,000
2019 год
315 977,000
в т.ч. дорожный фонд-315 977,000
315 977,000
в т.ч. дорожный фонд-315 977,000
0,000
2020 год
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд-100 425,000
0,000
2021 год
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд-100 425,000
0,000
Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
1. Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям;
2. Доля повышения общего пассажиропотока.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города Губкинского;
2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Губкинского.
Стратегическое обоснование муниципальной программы
Одним из приоритетных направлений, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2021 года (далее – Стратегия), является стратегические направления развития транспортной системы города.
Стратегией определена цель развития городской транспортной системы - обеспечение базовых условий для достижения социальных и экономических целей развития города за счет реализации выгодного-транспортно-географического потенциала как одного из конкурентных преимуществ в системе внутри региональных связей ЯНАО, становление его как эффективной межотраслевой системы, играющей связующую роль в едином экономическом пространстве свободного перемещения товаров и услуг в пределах округа и России, развития конкуренции и свободы экономической деятельности.
Задачи, обозначенные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Губкинского на 2014-2021 годы» отражают актуальные задачи Стратегии:
- содержание автомобильных дорог и тротуаров:
2014 - 2021 гг. – 65,1 км.
- развитие системы пассажирских перевозок:
2014 год – 150,87 тыс.чел.;
2015 год – 180,89 тыс.чел.;
2016 год – 174,63 тыс.чел.;
2017 год – 148,35 тыс.чел.;
2018 год – 148,41 тыс.чел.;
2019 год – 108,900 тыс.чел.;
2020 год – 148,41 тыс.чел.
- реконструкция, строительство, капитальный ремонт дорог и ремонт дорог:
2014 год – 1,223 км;
2015 год – 0,576 км;
2016 год – 0,289 км;
2017 год – 0,00 км;
2018 год – 4,158 км;
2019 год – 2,126 км;
2020 год – 5,112 км;
2021 год – 2,930 км.
В результате реализации Программы будут достигнуты показатели эффективности, предусмотренные документами стратегического планирования.
ПАСПОРТ
подпрограммы 1
«Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города; Администрация города;
МУ «УЖКК»;
МКУ «УОС».
Цель подпрограммы
Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней.
Задачи
подпрограммы
Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней.
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский
тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,
тыс. руб.
ВСЕГО:
804 811,120
в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344
804 811,120
в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344
0,000
в том числе по годам:
2014 год:
80 777,620
в т.ч. дорожный фонд 71 420,500
80 777,620
в т.ч. дорожный фонд 71 420,500
0,000
2015 год:
87 085,000
в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000
87 085,000
в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000
0,000
2016 год:
105 869,259
в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658
105 869,259
в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658
0,000
2017 год:
103 614,486 в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000
103 614,486 в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000
0,000
2018 год:
101 475,214 в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186
101 475,214 в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186
0,000
2019 год:
115 569,540 в т.ч. дорожный фонд- 103 699,000
115 569,540 в т.ч. дорожный фонд- 103 699,000
0,000
2020 год:
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
0,000
2021 год:
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
105 210,000 в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета:
ВСЕГО:
729 327,000 в т.ч. дорожный фонд – 727,981,000
729 327,000
в т. ч. дорожный фонд – 727 981,000
0,000
в том числе по годам:
2014 год:
71 388,000
в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000
71 388,000
в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000
0,000
2015 год:
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000
81 703,000
в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000
0,000
2016 год:
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000
93 695,001
в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000
0,000
2017 год
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
91 593,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
0,000
2018 год
91 586,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
91 586,000
в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000
0,000
2019 год
98 512,000
в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000
98 512,000
в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000
0,000
2020 год:
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
0,000
2021 год:
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
100 425,000
в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000
0,000
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. 2.Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский 3.Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение надлежащего качества содержания объектов улично-дорожной сети, соблюдения норм и требований в сфере безопасности дорожного движения на территории города Губкинского.
ПАСПОРТ
подпрограммы 2
«Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
МУ «УЖКК»;
МКУ «УОС»
Цель подпрограммы
Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском.
Задачи
Подпрограммы
Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации подпрограммы
Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
99 388,564
99 388,564
0,000
В том числе по годам:
2014 год:
17 125,300
17 125,300
0,000
2015 год:
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год:
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 год:
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год:
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год:
9 739,000
9 739,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета: 0,000 тыс.руб.
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
1.Выполнение планового количества рейсов предусмотренных программой пассажирских перевозок;
2.Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение ценовой доступности тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа пассажирским общественным транспортом;
Улучшение социальной ориентированности, а также обеспечение роста пассажиропотока на пассажирском автотранспорте.
ПАСПОРТ
подпрограммы 3
«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Куратор и участники подпрограммы
Первый заместитель главы Администрации города;
Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства».
Цель подпрограммы
Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задачи
Подпрограммы
Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2021 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Год реализации программы
Общий объем финансирования
тыс.руб.
Объем финансирования, утверждённый решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский.
тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.
ВСЕГО:
506 277,671 в т.ч. дорожный фонд – 431 325,225
506 277,671 в т.ч. дорожный фонд – 431 325,225
0,000
в том числе по годам:
2014 год
32 021,246
32 021,246
0,000
2015 год
16 001,866
16 001,866
0,000
2016 год
8 194,612
8 194,612
0,000
2017 год
10 360,378 в т.ч. дорожный фонд –9 972,000
10 360,378 в т.ч. дорожный фонд – 9 972,000
0,000
2018 год
156 187,107 в т.ч. дорожный фонд – 146 409,814
156 187,107 в т.ч. дорожный фонд – 146 409,814
0,000
2019 год
268 129,462 в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411
268 129,462 в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411
0,000
2020 год
6 811,000 в т.ч. дорожный фонд 6 811,000
6 811,000 в т.ч. дорожный фонд
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000 в т.ч. дорожный фонд 8 572,000
8 572,000
в т.ч. дорожный фонд
8 572,000
0,000
Справочно: Средства окружного бюджета:
ВСЕГО:
357 465,000 в т.ч дорожный фонд
357 465,000
357 465,000 в т.ч дорожный фонд
357 465,000
в том числе по годам:
2018 год
140 000,000 в т.ч. дорожный фонд – 140 000,000
140 000,000 в т.ч. дорожный фонд – 140 000,000
0,000
2019 год
217 465,000 в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000
217 465,000 в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000
0,000
2020-2021 года
0,000
0,000
0,000
Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Выполнение проектных и инженерных изысканий;
По реконструкции, капитальному ремонту, ремонту:
- площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц приведённых в нормативное состояние;
- протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт, реконструкция или ремонт.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Расширение площадей проезжей части (площади тротуаров) улиц, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»
№ п/п
Наименование мероприятий муниципальной программы
Наименование ответственного исполнителя (участника)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(тыс.руб.)
Общий объем финансирования
Объем утверждённый решением Городской Думы
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета
Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
Основное мероприятие: Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, инженерных сооружений на территории города Губкинского
764 248,620
764 248,620
0,000
2014 год
80 777,620
80 777,620
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
9 389,620
9 389,620
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,000
средства окружного бюджета
71 388,000
71 388,000
0,000
дорожный фонд
71 388,000
71 388,000
0,000
МУ «УЖКК»
26 871,730
26 871,730
0,000
средства местного бюджета
3 652,730
3 652,730
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
23 219,000
23 219,000
0,000
дорожный фонд
23 219,000
23 219,000
0,000
МКУ «УОС»
53 905,890
53 905,890
0,000
средства местного бюджета, в т.ч.
5 736,890
5 736,890
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
48 169,000
48 169,000
0,000
дорожный фонд
48 169,000
48 169,000
0,000
2015 год
МКУ «УОС»
87 085,000
87 085,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
5 382,000
5 382,000
0,000
дорожный фонд
5 200, 000
5 200,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
81 703,000
81 703,000
0,000
дорожный фонд
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
91 561,000
91 561,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т. ч.
5 059,000
5 059,000
0,000
дорожный фонд
5 059,000
5 059,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
86 502,000
86 502,000
0,000
дорожный фонд
86 502,000
86 502,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
95 953,000
95 953,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
4 798,000
4 798,000
0,000
дорожный фонд
4 798,000
4 798,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
91 155,000
91 155,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
95 953,000
95 953,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
4 798,000
4 798,000
0,000
дорожный фонд
4 798,000
4 798,000
0,000
средства окружного бюджета, в т. ч.
91 155,000
91 155,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
103 699,000
103 699,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в
т.ч.
5 187,000
5 187,000
0,000
дорожный фонд
5 286,000
5 187,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
98 512,000
98 512,000
0,000
дорожный фонд
98 512,000
98 512,000
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
104 610,000
104 610,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 185,000
4 185,000
0,000
дорожный фонд
4 185,000
4 185,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
104 610,000
104 610,000
0,000
дорожный фонд
104 610,000
104 610,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 185,000
4 185,000
0,000
дорожный фонд
4 185,000
4 185,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
Основное мероприятие: Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения
40 504,946
40 504,946
0,000
в т. ч. дорожный фонд
20 510,844
20 510,844
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
14 308,259
14 308,259
0,000
дорожный фонд
13 816,658
13 816,658
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
7 115,258
7 115,258
0,000
дорожный фонд
7 100,658
7 100,658
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
7 193,001
7 193,001
0,000
дорожный фонд
6 716,000
6 716,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
7 661,487
7 661,487
0,000
дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
в том числе:
средства окружного бюджета
438,000
438,000
0,000
средства местного бюджета, в том числе:
7 223,487
7 223,487
0,000
дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
5 522,214
5 522,214
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 091,214
5 091,214
0,000
дорожный фонд
4 288,121
4 288,121
0,000
средства окружного бюджета
431,000
431,000
0,000
дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
11 870, 540
11 870,540
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
11 870,540
11 870,540
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
600,000
600,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
600,000
600,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
600,000
600,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
600,000
600,000
0,000
1.1
Техническое обслуживание стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД
МКУ «УОС»
1 716,362
1 716,362
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
219,359
219,359
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
7,003
7,003
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
314,000
314,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2020 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
2021 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
1.2
Предоставление виртуальных каналов связи для стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД
МКУ «УОС»
1 741,239
1 741,239
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
257,642
257,642
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
7,597
7,597
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
288,000
288,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
233,000
233,000
0,000
2020 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
2021 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
1.3
Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения
МКУ «УОС»
13 740,857
13 740,857
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
2 073,500
2 073,500
0,000
в т.ч. дорожный фонд
2 073,500
2 073,500
0,000
2016 год (средства окружного бюджета)
6 716,000
6 716,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 716,000
6 716,000
0,000
2017 год в том числе:
1 487,014
1 487,014
0,000
средства местного бюджета
1 049,014
1 049,014
0,000
средства окружного бюджета
438,000
438,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
3 464,343
3 464,343
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.4
Обустройство улично - дорожной сети города техническими средствами,(в том числе дорожными знаками), их обслуживание и содержание
МКУ «УОС»
8 236,409
8 236,409
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
280,987
280,987
0,000
в т.ч. дорожный фонд
280,987
280,987
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
5 598,473
5 598,473
0,000
в т.ч. дорожный фонд
2 406,000
2 406,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
2 356,949
2 356,949
0,000
в том числе дорожный фонд
2 169,251
2 169,251
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
в том числе дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.5
Разработка схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского
МКУ «УОС»
1 761,710
1 761,710
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
1 317,380
1 317,380
0,000
в том числе дорожный фонд
1 317,380
1 317,380
0,000
2017 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2018 год в том числе
444,330
444,330
0,000
средства местного бюджета
13,330
13,330
0,000
средства окружного бюджета
431,000
431,000
0,000
2019 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.6
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в городе (в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования) – 3 объекта
МКУ «УОС»
8 258,891
8 258,891
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
3 128,791
3 128,791
0,000
в том числе дорожный фонд
3 128,791
3 128,791
0,000
2017 – 2018 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2020-2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.7
Разработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Губкинского
МКУ «УОС»
300,000
300,000
0,000
2016 год (средства местного бюджета)
300,000
300,000
0,000
в том числе дорожный фонд
300,000
300,000
0,000
2017 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.8
Выполнение работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения города Губкинского
МКУ «УОС»
2 118,935
2 118,935
0,000
2016 - 2017 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2018 год (средства местного бюджета)
2 118,935
2 118,935
0,000
в том числе дорожный фонд
2 118,935
2 118,935
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.9
Корректировка утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории МО г. Губкинского
МКУ «УОС»
95,000
95,000
0,000
2016 - 2018 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
95,000
95,000
0,000
2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)
0,000
0,000
0,000
1.10
Разработка проекта реконструкции наружного освещения проспекта Губкина и промышленной зоны
МКУ «УОС»
1 206,000
1 206,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
1 206,200
1 206,200
0,000
1.11
Выполнение работ по замене светильников на светофорном объекте по пр. Губкина
МКУ «УОС»
99,000
99,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,000
99,000
0,000
1.12
Проектирование работ по ремонту светофорных объектов
МКУ «УОС»
99,900
99,900
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,900
99,900
0,000
1.13
Проектирование работ по ремонту пешеходных переходов
МКУ «УОС»
99,000
99,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
99,000
99,000
0,000
1.14
Установка шлагбаума на заезд с ул. Парковая мкр. № 9
МКУ «УОС»
65,000
65,000
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
65,000
65,000
0,000
1.15
Установка искусственной дорожной неровности
МКУ «УОС»
1 641,536
1 641,536
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
1 641,535
1 641,535
0,000
1.16
Ремонт светофорных объектов, установка дорожных знаков
МКУ «УОС»
4 579,561
4 579,561
0,000
2019 год (средства местного бюджета)
4 579,561
4 579,561
0,000
Итого по подпрограмме:
804 811,120
804 811,120
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
75 484,119
75 484,119
0,000
дорожный фонд
47 239,344
47 239,344
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
729 327,001
729 327,001
0,000
дорожный фонд
727 981,000
727 981,000
0,000
МУ «УЖКК»
26 871,730
26 871,730
0,000
средства местного бюджета
3 652,730
3 652,730
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
23 219,000
23 219,000
0,000
дорожный фонд
23 219,000
23 219,000
0,000
МКУ «УОС»
777 939,390
777 939,390
0,000
средства местного бюджета, в т.ч.
71 831,389
71 831,389
0,000
дорожный фонд
47 239,344
47239,344
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
706 108,001
706 108,001
0,000
дорожный фонд
704 762,000
704 762,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
80 777,620
80 777,620
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
9 389,620
9 389,620
0,000
средства окружного бюджета
71 388,000
71 388,000
0,000
2015 год
87 085,000
87 085,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
5 382,000
5 382,000
0,000
средства окружного бюджета
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
105 869,259
105 869,259
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
12 174,258
12 174,258
0,000
средства окружного бюджета
93 695,001
93 695,001
0,000
2017 год
103 614,487
103 614,487
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
12 021,487
12 021,487
0,000
средства окружного бюджета
91 593,000
91 593,000
0,000
2018 год
101 475,214
101 475,214
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
9 889,214
9 889,214
0,000
средства окружного бюджета
91 586,000
91 586,000
0,000
2019 год
115 569,540
115 569,540
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
17 057,540
17 057,540
0,000
средства окружного бюджета
98 512,000
98 512,000
0,000
2020 год
105 210,000
105 210,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
4 785,000
4 785,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
105 210,000
105 210,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
4 785,000
4 785,000
0,000
средства окружного бюджета
100 425,000
100 425,000
0,000
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок
Основное мероприятие: Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих (недополученных) доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки
51 367,564
51 367,564
0,000
2014 год
17 125,300
17 125,300
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,300
17 125,300
0,000
МУ «УЖКК»
5 609,339
5 609,339
0,000
МКУ «УОС»
11 515,961
11 515,961
0,000
2015 год
МКУ «УОС»
17 117,264
17 117,264
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год
МКУ «УОС»
17 125,000
17 125,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 – 2021 годы
МКУ «УОС»
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие: Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки
48 021,000
48 021,000
0,000
2017 год
МКУ «УОС»
9 767,000
9 767,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год
МКУ «УОС»
9 037,000
9 037,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год
МКУ «УОС»
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
Итого по подпрограмме
99 388,564
99 388,564
0,000
в том числе
средства местного бюджета
99 388,564
99 388,564
0,000
МУ «УЖКК»
5 609,339
5 609,339
0,000
МКУ «УОС»
93 779,225
93 779,225
0,000
В том числе по годам:
2014 год
17 125,300
17 125,300
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,300
17 125,300
0,000
2015 год
17 117,264
17 117,264
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 117,264
17 117,264
0,000
2016 год
17 125,000
17 125,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
17 125,000
17 125,000
0,000
2017 год
9 767,000
9 767,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 767,000
9 767,000
0,000
2018 год
9 037,000
9 037,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 037,000
9 037,000
0,000
2019 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2020 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
2021 год
9 739,000
9 739,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
9 739,000
9 739,000
0,000
Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
Основное мероприятие: Выполнение проектных и инженерных изысканий
21 824, 428
21 824,428
0,000
2014 год
МКУ «УОС»
114,667
114,667
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
114,667
114,667
0,000
2015 год
1 600,826
1 600,826
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
1 600,826
1 600,826
0,000
2016 год
37,845
37,845
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
37,845
37,845
0,000
2017 год
5 035,000
5 035,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 035,000
5 035,000
0,000
в том числе дорожный фонд
5 035,000
5 035,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2019 год
11 220,890
11 220,890
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
4 336,890
4 336,890
0,000
в том числе дорожный фонд
4 336,890
4 336,890
0,000
средства окружного бюджета
6 884,000
6 884,000
0,000
в том числе дорожный фонд
6 884,000
6 884,000
0,000
2020 – 2021 годы
0,000
0,000
0,000
Основное мероприятие: Выполнение реконструкции, капитального ремонта, ремонта улично-дорожной сети города
488 268,443
488 268,443
0,000
1.1
Ремонт улично-дорожной сети города
МКУ «УОС»
479 582, 237
479 582, 237
0,000
2014 год
28 788,486
28 788,486
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
28 788,486
28 788,486
0,000
2015 год
14 401,040
14 401,040
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
14 401,040
14 401,040
0,000
2016 год
8 156,767
8 156,767
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
8 156,767
8 156,767
0,000
2017 год
5 325,378
5 325,378
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
5 325,378
5 325,378
0,000
в том числе дорожный фонд
4 937,000
4 937,000
0,000
2018 год
156 187,107
156 187,107
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
16 187,107
16 187,107
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 409,814
6 409,814
0,000
средства окружного бюджета
140 000,000
140 000,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
140 000,000
140 000,000
0,000
2019 год
256 908,572
256 908,572
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
46 327,572
46 327,572
0,000
в т.ч. дорожный фонд
37 758,521
37 758,521
0,000
средства окружного бюджета
210 581,000
210 581,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
210 581,000
210 581,00
0,000
2020 год
6 811,000
6 811,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
6 811,000
6 811,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
6 811,000
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000
8 572,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
8 572,000
8 572,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
8 572,000
8 572,000
0,000
1.2
Капитальный ремонт улично-дорожной сети
МКУ «УОС»
0,000
0,000
0,000
2014 год
0,000
0,000
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
2016 год
0,000
0,000
0,000
2017 год
0,000
0,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2019 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
2021 год
0,000
0,000
0,000
1.3
Реконструкция улично-дорожной сети
МКУ «УОС»
3 118,093
3 118,093
0,000
2014 год
3 118,093
3 118,093
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
3 118,093
3 118,093
0,000
2015 год
0,000
0,000
0,000
2016 год
0,000
0,000
0,000
2017 год
0,000
0,000
0,000
2018 год
0,000
0,000
0,000
2019 год
0,000
0,000
0,000
в том числе:
средства местного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
средства окружного бюджета
0,000
0,000
0,000
в т.ч. дорожный фонд
0,000
0,000
0,000
2020 – 2021 годы
0,000
0,000
0,000
Итого по подпрограмме:
506 277,671
506 277,671
0,000
в том числе:
средства местного бюджета,
148 812,671
148 812,671
0,000
средства окружного бюджета
357 465,000
357 465,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
32 021,246
32 021,246
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
32 021,246
32 021,246
0,000
2015 год
16 001,866
16 001,866
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
16 001,866
16 001,866
0,000
2016 год
8 194,612
8 194,612
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
8 194,612
8 194,612
0,000
2017 год
10 360,378
10 360,378
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
10 360,378
10 360,378
0,000
2018 год
156 187,107
156 187,107
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
16 187,107
16 187,107
0,000
средства окружного бюджета
140 000,000
140 000,000
0,000
2019 год
268 129,462
268 129,462
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
50 664,462
50 664,462
0,000
средства окружного бюджета
217 465,000
217 465,000
0,000
2020 год
117 439,070
6 811,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
117 439,070
6 811,000
0,000
2021 год
8 572,000
8 572,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета
8 572,000
8 572,000
0,000
Итого по программе:
1 410 477,355
1 410 477,355
0,000
дорожный фонд
1 206 545,569
1 206 545,569
0,000
в том числе:
средства местного бюджета, в т.ч.
322 485,354
322 485,354
0,000
дорожный фонд
121 099,569
121 099,569
0,000
средства окружного бюджета в т.ч.
1 086 792,001
1 086 792,001
0,000
дорожный фонд
1 085 446,00
1 085 446,000
0,000
В том числе по годам:
2014 год
129 924,166
129 924,166
0,000
дорожный фонд
71 420,500
71 420,500
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
58 536,166
58 536,166
0,000
дорожный фонд
32,500
32,500
0,00
средства окружного бюджета в т.ч.
71 388,000
71 388,000
0,000
дорожный фонд
71 388,00
71 388,00
0,00
2015 год
120 204,130
120 204,130
0,000
дорожный фонд
86 903,000
86 903,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
38 501,130
38 501,130
0,000
дорожный фонд
5 200,000
5 200,000
0,000
средства окружного бюджета в т.ч.
81 703,000
81 703,000
0,000
дорожный фонд
81 703,000
81 703,000
0,000
2016 год
131 188,871
131 188,871
0,000
дорожный фонд
105 377,658
105 377,658
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т. ч.
37 493,870
37 493,870
0,000
дорожный фонд
12 159,658
12 159,658
0,0000
средства окружного бюджета, в.т,ч.
93 695,001
93 695,001
0,000
дорожный фонд
93 218,000
93 218,000
0,000
2017 год
123 741,865
123 741,865
0,000
дорожный фонд
108 331,000
108 331,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
32 148,865
32 148,865
0,000
дорожный фонд
17 176,000
17 176,000
0,000
средства окружного бюджета, в. т.ч.
91 593,000
91 593,000
0,000
дорожный фонд
91 155,000
91 155,000
0,000
2018 год
266 699,321
266 699,321
0,000
дорожный фонд
246 651,000
246 651,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
35 113,321
35 113,321
0,000
дорожный фонд
15 496,000
15 496,000
0,000
средства окружного бюджета, в. т.ч.
231 586,000
231 586,000
0,000
дорожный фонд
231 155,000
231 155,000
0,000
2019 год
393 438,002
393 438,002
0,000
дорожный фонд
363 259,411
363 259,411
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
77 461,002
77 461,002
0,000
дорожный фонд
47 282,411
47 282,411
0,000
средства окружного бюджета, в.т.ч.
315 977,000
315 977,000
0,000
дорожный фонд
315 977,000
315 977,000
0,000
2020 год
121 760,000
121 760,000
0,000
дорожный фонд
111 421,000
111 421,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
20 735,000
20 735,000
0,000
дорожный фонд
10 996,000
10 996,000
0,000
средства окружного бюджета, в.т.ч.
100 425,000
100 425,000
0,00
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
2021 год
123 521,000
123 521,000
0,000
дорожный фонд
113 182,000
113 182,000
0,000
в том числе по бюджетам:
средства местного бюджета, в т.ч.
22 496,000
22 496,000
0,000
дорожный фонд
12 757,000
12 757,000
0,000
средства окружного бюджета, в т.ч.
100 425,000
100 425,000
0,000
дорожный фонд
100 425,000
100 425,000
0,000
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинского на 2014-2021 годы»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021годы»
№ пп
Наименование показателей
Ед. изм.
Значение показателей результативности
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете
в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета
Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского, повышение уровня безопасности движения
1
Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям
%
2,3
0
0,9
0
0,4
0
0,06
0
7
0
3,3
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется как отношение протяженности автодорог города, приведенных в соответствие нормативным требованиям в отчетном году, к общей протяженности автодорог
Вес показателя 0,5
2
Доля повышения общего пассажиропотока
%
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется по формуле
Дп = (Qфакт – Qплан) х100
Qплан , где:
Дп – доля повышения пассажиропотока,
Qплан – планируемое количество пассажиров,
Qфакт – фактическое количество пассажиров.
Вес показателя 0,5
1
Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»
Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней
Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней
1.1
Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети
Шт.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период
Вес показателя 0,2
1.2
Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский
В % (не менее)
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период
Вес показателя 0,4
1.3
Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП
В % (не менее)
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
Ежегодная информация ОГИБДД ОМВД России по городу Губкинскому
Вес показателя 0,4
2
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском
Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок
2.1
Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных программой пассажирских перевозок
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки как отношение фактического
количества выполненных рейсов к запланированному количеству рейсов:
П1 = Р факт
Р план
Вес показателя 0,5
2.2
Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского
Тыс. чел.
150,87
0
180,89
0
174,63
0
148,35
0
148,41
0
108,9
0
0
Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки
Рост пассажиропотока спрогнозирован, исходя из естественного ежегодного прироста населения города (к=1,0499768)
Вес показателя 0,5
3
Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»
Цель: Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.
Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.
3.1
Выполнение проектных и инженерных изысканий
%
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью разработки проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на капитальный ремонт объектов. Источник информации:
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №П-2) и ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ.
Вес показателя 0,2
3.2
Площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц приведённых в нормативное состояние
кв.м
8 543
0
4 770
0
1455
0
272
0
42468
0
960
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние проезжей части (тротуаров), а так же проведения капитального
ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)
Вес показателя 0,4
3.3
протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт или ремонт
км
1,223
0
0,576
0
0,289
0
0,042
0
4,206
0
2,126
0
0
0
0
0
Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а так же проведения капитального ремонта, реконструкции или ремонта.
Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)
Вес показателя 0,4
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Не опубликован (не обнародован) от 19.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 090.070.000 Транспорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: