Основная информация

Дата опубликования: 01 апреля 2020г.
Номер документа: RU89054597202000134
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования город Губкинский
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Губкинский

О внесении изменения в постановление

Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории  города Губкинский  на 2014-2021 годы»

(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Губкинский от 22.04.2020 № 668)

от 01 апреля 2020 года                                                                                                  № 531

В соответствии со статьями 61,64 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрации города п о с т а н о в л я е т:

              1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы» изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:

2.1. от 26 июня 2019 № 1006 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы на территории города Губкинский на  2014-2020 годы»;

2.2 от 29 марта 2019  № 500 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы на территории города Губкинский на  2014-2021 годы».

2.3. от 11 декабря 2019 № 1940 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 19 ноября 2013 года № 2825 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы на территории города Губкинский на  2014-2021 годы».

              3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города.

Глава города                                                                                      А.М. Гаранин

Приложение

              к постановлению Администрации

              города Губкинского

              от «01» апреля 2020 года № 531

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории

города Губкинский на 2014-2021 годы»

Ответственный исполнитель

муниципальной

программы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского»

(далее – МУ «УЖКК») – до 01.05.2014 года;

Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства»

(далее – МКУ «УОС») -  с 01.05.2014 года

Участники муниципальной программы

1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации города Губкинского» -

до 01.05.2014 года;

2. Муниципальное казённое учреждение «Управление организации строительства» -

с 01.05.2014 года;

3. Администрация города.

Подпрограммы

1.Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы;

2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы;

3.Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы.

Цель муниципальной программы

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского,

повышение уровня безопасности движения.

Задачи муниципальной программы

1.Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений, расположенных на ней;

2.Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском;

3.Повышение уровня обустройства улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия.

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Год реализации программы

Общий объем финансирования тыс.руб.

Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский

тыс.руб.

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс.руб.

ВСЕГО:

1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд –               1 206 545,569

1 410 477,355 в т.ч. дорожный фонд –                    1 206 545,569

0,000

в том числе по годам:

2014 год

129 924,166

в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500

129 924,166

в т.ч. дорожный фонд – 71 420,500

0,000

2015 год

120 204,130

в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000

120 204,130

в т.ч. дорожный фонд – 86 903,000

0,000

2016 год:

131 188,871

в т.ч. дорожный фонд-

105 377,658

131 188,871

в т.ч. дорожный фонд – 105 377,658

0,000

2017 год

123 741,865

в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000

123 741,865                             в т.ч. дорожный фонд – 108 331,000

0,000

2018 год

266 699,321                         в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000

266 699,321                                   в т.ч. дорожный фонд – 246 651,000

0,000

2019 год

393 438,002                                      в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411

393 438,002                                 в т.ч. дорожный фонд – 363 259,411

0,000

2020 год

121 760,000

в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000

121 760,000

в т.ч. дорожный фонд – 111 421,000

0,000

2021 год

123 521,000

в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000

123 521,000

в т.ч. дорожный фонд – 113 182,000

0,000

Справочно: средства окружного бюджета

ВСЕГО:

1 086 792,001

1 086 792,001

0,000

в том числе дорожный фонд

1 085 446,000

1 085 446,000

0,000

2014 год:

71 388,000                          в т.ч. дорожный фонд-

71 388,000

71 388,000                          в т.ч. дорожный фонд-

71 388,000

0,000

2015 год:

81 703,000

в т.ч. дорожный фонд-

81 703,000

81 703,000

в т.ч. дорожный фонд-

81 703,000

0,000

2016 год

93 695,001

в т.ч. дорожный фонд-93 218,000

93 695,001

в т.ч. дорожный фонд -   93 218,000

0,000

2017 год

91 593,000

в т.ч. дорожный фонд-91 155,000

91 593,000

в т.ч. дорожный фонд-91 155,000

0,000

2018 год

231 586,000

в т.ч. дорожный фонд-    231 155,000

231 586,000

в т.ч. дорожный фонд- 231 155,000

0,000

2019 год

315 977,000

в т.ч. дорожный фонд-315 977,000

315 977,000

в т.ч. дорожный фонд-315 977,000

0,000

2020 год

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд-100 425,000

0,000

2021 год

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд- 100 425,000

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд-100 425,000

0,000

Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы

1. Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям;

2. Доля повышения общего пассажиропотока.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие города Губкинского;

2. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети города Губкинского.

Стратегическое обоснование муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития города Губкинского до 2021 года (далее – Стратегия), является стратегические направления развития транспортной системы города.

Стратегией определена цель развития городской транспортной системы - обеспечение базовых условий для достижения социальных и экономических целей развития города за счет реализации выгодного-транспортно-географического потенциала как одного из конкурентных преимуществ в системе внутри региональных связей ЯНАО, становление его как эффективной межотраслевой системы, играющей связующую роль в едином экономическом пространстве свободного перемещения товаров и услуг в пределах округа и России, развития конкуренции и свободы экономической деятельности.

Задачи, обозначенные в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Губкинского на 2014-2021 годы» отражают актуальные задачи Стратегии:

- содержание автомобильных дорог и тротуаров:

2014 - 2021 гг. – 65,1 км.

- развитие системы пассажирских перевозок:

2014 год – 150,87 тыс.чел.;

2015 год – 180,89 тыс.чел.;

2016 год – 174,63 тыс.чел.;

2017 год – 148,35 тыс.чел.;

2018 год – 148,41 тыс.чел.;

2019 год – 108,900 тыс.чел.;

2020 год – 148,41 тыс.чел.

- реконструкция, строительство, капитальный ремонт дорог и  ремонт дорог:

2014 год – 1,223 км;

2015 год – 0,576 км;

2016 год – 0,289 км;

2017 год – 0,00 км;

2018 год – 4,158 км;

2019 год – 2,126 км;

2020 год – 5,112 км;

2021 год – 2,930 км.

В результате реализации Программы будут достигнуты показатели эффективности, предусмотренные документами стратегического планирования.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»

Куратор и участники подпрограммы

Первый заместитель главы Администрации города;  Администрация города; 

МУ «УЖКК»;
МКУ «УОС».

Цель подпрограммы

Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней.

Задачи

подпрограммы

Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней.

Сроки реализации  муниципальной подпрограммы

2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации программы

Общий объем финансирования тыс. руб.

Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский

тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета,

тыс. руб.

ВСЕГО:

804 811,120

в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344

804 811,120

в т.ч. дорожный фонд – 775 220,344

0,000

в том числе по годам:

2014 год:

80 777,620

в т.ч. дорожный фонд 71 420,500

80 777,620

в т.ч. дорожный фонд 71 420,500

0,000

2015 год:

87 085,000

в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000

87 085,000

в т.ч. дорожный фонд- 86 903,000

0,000

2016 год:

105 869,259

в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658

105 869,259

в т.ч. дорожный фонд- 105 377,658

0,000

2017 год:

103 614,486                  в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000

103 614,486                          в т.ч. дорожный фонд- 98 359,000

0,000

2018 год:

101 475,214                          в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186

101 475,214                     в т.ч. дорожный фонд- 100 241,186

0,000

2019 год:

115 569,540 в т.ч. дорожный фонд-            103 699,000

115 569,540                         в т.ч. дорожный фонд- 103 699,000

0,000

2020 год:

105 210,000 в т.ч. дорожный фонд-            104 610,000

105 210,000                в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000

0,000

2021 год:

105 210,000 в т.ч. дорожный фонд-            104 610,000

105 210,000                          в т.ч. дорожный фонд- 104 610,000

0,000

Справочно: Средства окружного бюджета:

ВСЕГО:

729 327,000 в т.ч. дорожный фонд – 727,981,000

729 327,000

в т. ч. дорожный фонд – 727 981,000

0,000

в том числе по годам:

2014 год:

71 388,000

в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000

71 388,000

в т.ч. дорожный фонд – 71 388,000

0,000

2015 год:

81 703,000

в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000             

81 703,000

в т.ч. дорожный фонд – 81 703,000

0,000

2016 год:

93 695,001

в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000

93 695,001

в т.ч. дорожный фонд – 93 218,000

0,000

2017 год

91 593,000

в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000

91 593,000

в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000

0,000 

2018 год

91 586,000

в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000

91 586,000

в т.ч. дорожный фонд – 91 155,000

0,000 

2019 год

98 512,000

в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000

98 512,000

в т.ч. дорожный фонд – 98 512,000

0,000 

2020 год:

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000

0,000

2021 год:

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000

100 425,000

в т.ч. дорожный фонд – 100 425,000

0,000

Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

1.Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. 2.Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский                                                                            3.Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение надлежащего качества содержания объектов улично-дорожной сети, соблюдения норм и требований в сфере безопасности дорожного движения на территории города Губкинского.

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»                                                                                                                                

Куратор и участники подпрограммы

Первый заместитель главы Администрации города;  

МУ «УЖКК»;

МКУ «УОС»

Цель подпрограммы

Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском.

Задачи

Подпрограммы

Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2021 годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования              тыс. руб. 

Объем финансирования, утверждённый решением Городской Думы о бюджете муниципального образования город Губкинский, тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.

ВСЕГО:

99 388,564

99 388,564

0,000

В том числе по годам:

2014 год:

17 125,300

17 125,300

0,000

2015 год:

17 117,264

17 117,264

0,000

2016 год:

17 125,000

17 125,000

0,000

2017 год:

9 767,000

9 767,000

0,000

2018 год: 

9 037,000

9 037,000

0,000

2019 год:

9 739,000

9 739,000

0,000

2020 год:

9 739,000

9 739,000

0,000

2021 год:

9 739,000

9 739,000

0,000

Справочно: Средства окружного бюджета: 0,000 тыс.руб.

Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.

Целевые  показатели эффективности реализации подпрограммы

1.Выполнение планового количества рейсов предусмотренных программой пассажирских перевозок;

2.Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города  Губкинского.

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы

Обеспечение ценовой доступности тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа пассажирским общественным транспортом;

Улучшение социальной ориентированности, а также обеспечение роста пассажиропотока на пассажирском автотранспорте.

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт  улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»                                                                                                                          

Куратор и участники подпрограммы

Первый заместитель главы Администрации города;

Муниципальное казённое  учреждение «Управление организации строительства».

Цель подпрограммы

Повышение уровня обустройства  улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным  типом покрытия.

Задачи

Подпрограммы

Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения  до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2021 годы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Год реализации программы

Общий объем финансирования

тыс.руб.

Объем финансирования, утверждённый решением Городской думы о бюджете муниципального образования город Губкинский.

тыс. руб.

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета тыс. руб.

ВСЕГО:

506 277,671 в т.ч. дорожный фонд – 431 325,225

506 277,671 в т.ч. дорожный фонд –       431 325,225

0,000

в том числе по годам:

2014 год

32 021,246

32 021,246

0,000

2015 год

16 001,866

16 001,866

0,000

2016 год

8 194,612

8 194,612

0,000

2017 год

10 360,378           в т.ч. дорожный фонд –9 972,000

10 360,378 в т.ч. дорожный фонд –                 9 972,000

0,000

2018 год

156 187,107                    в т.ч. дорожный фонд –               146 409,814

156 187,107                                 в т.ч. дорожный фонд – 146 409,814

0,000

2019 год

268 129,462                 в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411

268 129,462                          в т.ч. дорожный фонд – 259 560,411

0,000

2020 год

6 811,000                             в т.ч. дорожный фонд 6 811,000

6 811,000                                       в т.ч. дорожный фонд

6 811,000

0,000

2021 год

8 572,000                              в т.ч. дорожный фонд 8 572,000

8 572,000

в т.ч. дорожный фонд

8 572,000

0,000

Справочно: Средства окружного бюджета:

ВСЕГО:

357 465,000                 в т.ч дорожный фонд

357 465,000

357 465,000                 в т.ч дорожный фонд

357 465,000

в том числе по годам:

2018 год

140 000,000                    в т.ч. дорожный фонд –               140 000,000

140 000,000                                 в т.ч. дорожный фонд – 140 000,000

0,000

2019 год

217 465,000                      в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000

217 465,000                          в т.ч. дорожный фонд – 217 465,000

0,000

2020-2021  года

0,000

0,000

0,000

Справочно: Средства федерального бюджета: 0,000 тыс.руб.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы

Выполнение проектных и инженерных изысканий;

По реконструкции, капитальному ремонту, ремонту:

- площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц приведённых в нормативное состояние;

- протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт, реконструкция или ремонт.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Расширение площадей проезжей части (площади тротуаров) улиц, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский                   на 2014-2021 годы»

№ п/п

Наименование мероприятий муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя (участника)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(тыс.руб.)

Общий объем финансирования

Объем утверждённый  решением Городской Думы

Дополнительная потребность в средствах местного бюджета

Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»

Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети,   инженерных сооружений расположенных на ней

Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней

Основное мероприятие: Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети, инженерных сооружений на территории города Губкинского

764 248,620

764 248,620

0,000

2014 год

80 777,620

80 777,620

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

9 389,620

9 389,620

0,000

дорожный фонд

32,500

32,500

0,000

средства окружного бюджета

71 388,000

71 388,000

0,000

дорожный фонд

71 388,000

71 388,000

0,000

МУ «УЖКК»

26 871,730

26 871,730

0,000

средства местного бюджета

3 652,730

3 652,730

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

23 219,000

23 219,000

0,000

дорожный фонд

23 219,000

23 219,000

0,000

МКУ «УОС»

53 905,890

53 905,890

0,000

средства местного бюджета, в т.ч.

     5 736,890

5 736,890

0,000

дорожный фонд

32,500

32,500

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

48 169,000

48 169,000

0,000

дорожный фонд

48 169,000

48 169,000

0,000

2015 год

МКУ «УОС»

87 085,000

87 085,000

0,000

в  том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

5 382,000

5 382,000

0,000

дорожный фонд

5 200, 000

5 200,000

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

81 703,000

81 703,000

0,000

дорожный фонд

81 703,000

81 703,000

0,000

2016 год

МКУ «УОС»

91 561,000

91 561,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т. ч.

5 059,000

5 059,000

0,000

дорожный фонд

5 059,000

5 059,000

0,000

средства окружного бюджета, в т. ч.

86 502,000

86 502,000

0,000

дорожный фонд

86 502,000

86 502,000

0,000

2017 год

МКУ «УОС»

95 953,000

95 953,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

4 798,000

4 798,000

0,000

дорожный фонд

4 798,000

4 798,000

0,000

средства окружного бюджета, в т. ч.

91 155,000

91 155,000

0,000

дорожный фонд

91 155,000

91 155,000

0,000

2018 год

МКУ «УОС»

95 953,000

95 953,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

4 798,000

4 798,000

0,000

дорожный фонд

4 798,000

4 798,000

0,000

средства окружного бюджета, в  т. ч.

91 155,000

91 155,000

0,000

дорожный фонд

91 155,000

91 155,000

0,000

2019 год

МКУ «УОС»

103 699,000

103 699,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в

т.ч.

5 187,000

5 187,000

0,000

дорожный фонд

5 286,000

5 187,000

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

98 512,000

98 512,000

0,000

дорожный фонд

98 512,000

98 512,000

0,000

2020 год

МКУ «УОС»

104 610,000

104 610,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

4 185,000

4 185,000

0,000

дорожный фонд

4 185,000

4 185,000

0,000

средства окружного бюджета

100 425,000

100 425,000

0,000

дорожный фонд

100 425,000

100 425,000

0,000

2021 год

МКУ «УОС»

104 610,000

104 610,000

0,000

дорожный фонд

104 610,000

104 610,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

4 185,000

4 185,000

0,000

дорожный фонд

4 185,000

4 185,000

0,000

средства окружного бюджета

100 425,000

100 425,000

0,000

дорожный фонд

100 425,000

100 425,000

0,000

Основное мероприятие: Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения

40 504,946

40 504,946

0,000

в  т. ч. дорожный фонд

20 510,844

20 510,844

0,000

2016 год

МКУ «УОС»

14 308,259

14 308,259

0,000

дорожный фонд

13 816,658

13 816,658

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

7 115,258

7 115,258

0,000

дорожный фонд

7 100,658

    7 100,658

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

7 193,001

7 193,001

0,000

дорожный фонд

6 716,000

6 716,000

0,000

2017 год

МКУ «УОС»

7 661,487

7 661,487

0,000

дорожный фонд

2 406,000

2 406,000

0,000

в том числе:

средства окружного бюджета

438,000

438,000

0,000

средства местного бюджета, в том числе:

7 223,487

7 223,487

0,000

дорожный фонд

2 406,000

2 406,000

0,000

2018 год

МКУ «УОС»

5 522,214

5 522,214

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

5 091,214

5 091,214

0,000

дорожный фонд

4 288,121

4 288,121

0,000

средства окружного бюджета

431,000

431,000

0,000

дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

2019 год

МКУ «УОС»

11 870, 540

11 870,540

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

11 870,540

11 870,540

0,000

2020 год

МКУ «УОС»

600,000

600,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

600,000

600,000

0,000

2021 год

МКУ «УОС»

600,000

600,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

600,000

600,000

0,000

1.1

Техническое обслуживание стационарных фоторадарных комплексов фиксации нарушений ПДД

МКУ  «УОС»

1 716,362

1 716,362

0,000

2016 год (средства окружного бюджета)

219,359

219,359

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

7,003

7,003

0,000

2017 год (средства местного бюджета)

288,000

288,000

0,000

2018 год (средства местного бюджета)

314,000

314,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

288,000

288,000

0,000

2020 год (средства местного бюджета)

300,000

300,000

0,000

2021 год (средства местного бюджета)

300,000

300,000

0,000

1.2

Предоставление виртуальных каналов связи для стационарных фоторадарных комплексов фиксации  нарушений ПДД

МКУ  «УОС»

1 741,239

1 741,239

0,000

2016 год (средства окружного бюджета)

257,642

257,642

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

7,597

7,597

0,000

2017 год (средства местного бюджета)

288,000

288,000

0,000

2018 год (средства местного бюджета)

288,000

288,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

233,000

233,000

0,000

2020 год (средства местного бюджета)

300,000

300,000

0,000

2021 год (средства местного бюджета)

300,000

300,000

0,000

1.3

Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения

МКУ  «УОС»

13 740,857

13 740,857

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

2 073,500

2 073,500

0,000

в т.ч. дорожный фонд

2 073,500

2 073,500

0,000

2016 год (средства окружного бюджета)

6 716,000

6 716,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

6 716,000

6 716,000

0,000

2017 год в том числе:

1 487,014

1 487,014

0,000

средства местного бюджета

1 049,014

1 049,014

0,000

средства окружного бюджета

438,000

438,000

0,000

2018 год (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

3 464,343

3 464,343

0,000

2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.4

Обустройство улично - дорожной сети города техническими средствами,(в том числе дорожными знаками), их обслуживание и содержание

МКУ  «УОС»

8 236,409

8 236,409

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

280,987

280,987

0,000

в т.ч. дорожный фонд

280,987

280,987

0,000

2017 год (средства местного бюджета)

5 598,473

5 598,473

0,000

в т.ч. дорожный фонд

2 406,000

2 406,000

0,000

2018 год (средства местного бюджета)

2 356,949

2 356,949

0,000

   в том числе дорожный фонд

2 169,251

2 169,251

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

в том числе дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.5

Разработка схемы организации   дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского

МКУ  «УОС»

1 761,710

1 761,710

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

1 317,380

1 317,380

0,000

в том числе дорожный фонд

1 317,380

1 317,380

0,000

2017 год (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

2018 год в том числе

444,330

444,330

0,000

средства местного бюджета

13,330

13,330

0,000

средства окружного бюджета

431,000

431,000

0,000

2019 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.6

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в городе (в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования)  – 3 объекта

МКУ «УОС»

8 258,891

8 258,891

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

3 128,791

3 128,791

0,000

в том числе дорожный фонд

3 128,791

3 128,791

0,000

2017 – 2018 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

  2019 год (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

  2020-2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.7

Разработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Губкинского

МКУ «УОС»

300,000

300,000

0,000

2016 год (средства местного бюджета)

300,000

300,000

0,000

   в том числе дорожный фонд

300,000

300,000

0,000

2017 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.8

Выполнение работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения города Губкинского

МКУ «УОС»

2 118,935

2 118,935

0,000

2016 - 2017 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

2018 год (средства местного бюджета)

2 118,935

2 118,935

0,000

   в том числе дорожный фонд

2 118,935

2 118,935

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.9

Корректировка утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории МО г. Губкинского

МКУ «УОС»

95,000

95,000

0,000

2016 - 2018 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

95,000

95,000

0,000

2020 – 2021 годы (средства местного бюджета)

0,000

0,000

0,000

1.10

Разработка проекта реконструкции наружного освещения проспекта Губкина и промышленной зоны

МКУ «УОС»

1 206,000

1 206,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

1 206,200

1 206,200

0,000

1.11

Выполнение  работ по замене светильников на светофорном объекте по пр. Губкина

МКУ «УОС»

99,000

99,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

99,000

99,000

0,000

1.12

Проектирование работ по ремонту светофорных объектов

МКУ «УОС»

99,900

99,900

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

99,900

99,900

0,000

1.13

Проектирование работ по ремонту пешеходных  переходов

МКУ «УОС»

99,000

99,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

99,000

99,000

0,000

1.14

Установка шлагбаума на заезд с ул. Парковая мкр. № 9

МКУ «УОС»

65,000

65,000

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

65,000

65,000

0,000

1.15

Установка искусственной дорожной неровности

МКУ «УОС»

1 641,536

1 641,536

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

1 641,535

1 641,535

0,000

1.16

Ремонт светофорных объектов, установка дорожных знаков

МКУ «УОС»

4 579,561

4 579,561

0,000

2019 год (средства местного бюджета)

4 579,561

4 579,561

0,000

Итого по подпрограмме:

804 811,120

804 811,120

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

75 484,119

75 484,119

0,000

дорожный фонд

47 239,344

47 239,344

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

729 327,001

729 327,001

0,000

дорожный фонд

727 981,000

727 981,000

0,000

МУ «УЖКК»

26 871,730

26 871,730

0,000

средства местного бюджета

3 652,730

3 652,730

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

23 219,000

23 219,000

0,000

дорожный фонд

23 219,000

23 219,000

0,000

МКУ «УОС»

777 939,390

777 939,390

0,000

средства местного бюджета, в т.ч.

71 831,389

71 831,389

0,000

дорожный фонд

47 239,344

47239,344

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

706 108,001

706 108,001

0,000

дорожный фонд

704 762,000

704 762,000

0,000

В том числе по годам:

2014 год

80 777,620

80 777,620

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

9 389,620

9 389,620

0,000

средства окружного бюджета

71 388,000

71 388,000

0,000

2015 год

87 085,000

87 085,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

5 382,000

5 382,000

0,000

средства окружного бюджета

81 703,000

81 703,000

0,000

2016 год

105 869,259

105 869,259

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

12 174,258

12 174,258

0,000

средства окружного бюджета

93 695,001

93 695,001

0,000

2017 год

103 614,487

103 614,487

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

12 021,487

12 021,487

0,000

средства окружного бюджета

91 593,000

91 593,000

0,000

2018 год

101 475,214

101 475,214

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

9 889,214

9 889,214

0,000

средства окружного бюджета

91 586,000

91 586,000

0,000

2019 год

115 569,540

115 569,540

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

17 057,540

17 057,540

0,000

средства окружного бюджета

98 512,000

98 512,000

0,000

2020 год

105 210,000

105 210,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

4 785,000

4 785,000

0,000

средства окружного бюджета

100 425,000

100 425,000

0,000

2021 год

105 210,000

105 210,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

4 785,000

4 785,000

0,000

средства окружного бюджета

100 425,000

100 425,000

0,000

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»

Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском

Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок

Основное мероприятие: Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих (недополученных) доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки

51 367,564

51 367,564

0,000

2014 год

17 125,300

17 125,300

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 125,300

17 125,300

0,000

МУ «УЖКК»

5 609,339

5 609,339

0,000

МКУ «УОС»

11 515,961

11 515,961

0,000

2015 год

МКУ «УОС»

17 117,264

17 117,264

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 117,264

17 117,264

0,000

2016 год

МКУ «УОС»

17 125,000

17 125,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 125,000

17 125,000

0,000

2017 – 2021 годы

МКУ «УОС»

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие: Оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки

48 021,000

48 021,000

0,000

2017 год

МКУ «УОС»

9 767,000

9 767,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 767,000

9 767,000

0,000

2018 год

МКУ «УОС»

9 037,000

9 037,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 037,000

9 037,000

0,000

2019 год

МКУ «УОС»

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

2020 год

МКУ «УОС»

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

2021 год

МКУ «УОС»

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

Итого по подпрограмме

99 388,564

99 388,564

0,000

в том числе

средства местного бюджета

99 388,564

99 388,564

0,000

МУ «УЖКК»

5 609,339

5 609,339

0,000

МКУ «УОС»

93 779,225

93 779,225

0,000

В том числе по годам:

2014 год

17 125,300

17 125,300

        0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 125,300

17 125,300

0,000

2015 год

17 117,264

17 117,264

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 117,264

17 117,264

0,000

2016 год

17 125,000

17 125,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

17 125,000

17 125,000

0,000

2017 год

9 767,000

9 767,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 767,000

9 767,000

0,000

2018 год

9 037,000

9 037,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 037,000

9 037,000

0,000

2019 год

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

2020 год

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

2021 год

9 739,000

9 739,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

9 739,000

9 739,000

0,000

Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»

Цель: Повышение уровня обустройства  улично-дорожной сети города, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным  типом покрытия.

Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения  до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Основное мероприятие: Выполнение проектных и инженерных изысканий

21 824, 428

21 824,428

0,000

2014 год

МКУ «УОС»

114,667

114,667

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

114,667

114,667

0,000

2015 год

1 600,826

1 600,826

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

1 600,826

1 600,826

0,000

2016 год

37,845

37,845

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

37,845

37,845

0,000

2017 год

5 035,000

5 035,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

5 035,000

5 035,000

0,000

в том числе дорожный фонд

5 035,000

5 035,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

0,000

0,000

0,000

2019 год

11 220,890

11 220,890

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

4 336,890

4 336,890

0,000

в том числе дорожный фонд

4 336,890

4 336,890

0,000

средства окружного бюджета

6 884,000

6 884,000

0,000

в том числе дорожный фонд

6 884,000

6 884,000

0,000

2020 – 2021 годы

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие: Выполнение реконструкции, капитального ремонта, ремонта улично-дорожной сети города

488 268,443

488 268,443

0,000

1.1

Ремонт улично-дорожной сети города

МКУ «УОС»

479 582, 237

479 582, 237

0,000

2014 год

28 788,486

28 788,486

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

28 788,486

28 788,486

0,000

2015 год

14 401,040

14 401,040

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

14 401,040

14 401,040

0,000

2016 год

8 156,767

8 156,767

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

8 156,767

8 156,767

0,000

2017 год

5 325,378

5 325,378

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

5 325,378

5 325,378

0,000

  в том числе дорожный фонд

4 937,000

4 937,000

0,000

2018 год

156 187,107

156 187,107

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

16 187,107

16 187,107

0,000

в т.ч. дорожный фонд

6 409,814

6 409,814

0,000

средства окружного бюджета

140 000,000

140 000,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

140 000,000

140 000,000

0,000

2019 год

256 908,572

256 908,572

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

46 327,572

46 327,572

0,000

в т.ч. дорожный фонд

37 758,521

37 758,521

0,000

средства окружного бюджета

210 581,000

210 581,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

210 581,000

210 581,00

0,000

2020 год

6 811,000

6 811,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

6 811,000

6 811,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

6 811,000

6 811,000

0,000

2021 год

8 572,000

8 572,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

8 572,000

8 572,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

8 572,000

8 572,000

0,000

1.2

Капитальный ремонт улично-дорожной сети

МКУ «УОС»

0,000

0,000

0,000

2014 год

0,000

0,000

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

2017 год

0,000

0,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

0,000

0,000

0,000

2019 год

0,000

0,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

0,000

0,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

средства окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

2020 год

0,000

0,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

0,000

0,000

0,000

2021 год

0,000

0,000

0,000

1.3

Реконструкция улично-дорожной сети

  МКУ «УОС»

3 118,093

3 118,093

0,000

2014 год

3 118,093

3 118,093

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

3 118,093

3 118,093

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

2017 год

0,000

0,000

0,000

2018 год

0,000

0,000

0,000

2019 год

0,000

0,000

0,000

в том числе:

средства местного бюджета

0,000

0,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

средства окружного бюджета

0,000

0,000

0,000

в т.ч. дорожный фонд

0,000

0,000

0,000

2020 – 2021 годы

0,000

0,000

0,000

Итого по подпрограмме:

506 277,671

506 277,671

0,000

в том числе:

средства местного бюджета,

148 812,671

148 812,671

0,000

средства окружного бюджета

357 465,000

357 465,000

0,000

В том числе по годам:

2014 год

32 021,246

32 021,246

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

32 021,246

32 021,246

0,000

2015 год

16 001,866

16 001,866

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

16 001,866

16 001,866

0,000

2016 год

8 194,612

8 194,612

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

8 194,612

8 194,612

0,000

2017 год

10 360,378

10 360,378

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

10 360,378

10 360,378

0,000

2018 год

156 187,107

156 187,107

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

16 187,107

16 187,107

0,000

средства окружного бюджета

140 000,000

140 000,000

0,000

2019 год

268 129,462

268 129,462

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

50 664,462

50 664,462

0,000

средства окружного бюджета

217 465,000

217 465,000

0,000

2020 год

117 439,070

6 811,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

117 439,070

6 811,000

0,000

2021 год

8 572,000

8 572,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета

8 572,000

8 572,000

0,000

Итого по программе:

1 410 477,355

1 410 477,355

0,000

дорожный фонд

1 206 545,569

1 206 545,569

0,000

в том числе:

средства местного бюджета, в т.ч.

322 485,354

322 485,354

0,000

дорожный фонд

121 099,569

121 099,569

0,000

средства окружного бюджета в т.ч.

1 086 792,001

1 086 792,001

0,000

дорожный фонд

1 085 446,00

1 085 446,000

0,000

В том числе по годам:

2014 год

129 924,166

129 924,166

0,000

дорожный фонд

71 420,500

71 420,500

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т. ч.

58 536,166

58 536,166

0,000

дорожный фонд

32,500

32,500

0,00

средства окружного бюджета в т.ч.

71 388,000

71 388,000

0,000

дорожный фонд

71 388,00

71 388,00

0,00

2015 год

120 204,130

120 204,130

0,000

дорожный фонд

86 903,000

86 903,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т. ч.

38 501,130

38 501,130

0,000

дорожный фонд

5 200,000

5 200,000

0,000

средства окружного бюджета в т.ч.

81 703,000

81 703,000

0,000

дорожный фонд

81 703,000

81 703,000

0,000

2016 год

131 188,871

131 188,871

0,000

дорожный фонд

105 377,658

105 377,658

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т. ч.

37 493,870

37 493,870

0,000

дорожный фонд

12 159,658

12 159,658

0,0000

средства окружного бюджета, в.т,ч.

93 695,001

93 695,001

0,000

дорожный фонд

93 218,000

93 218,000

0,000

2017 год

123 741,865

123 741,865

0,000

дорожный фонд

108 331,000

108 331,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т.ч.

32 148,865

32 148,865

0,000

дорожный фонд

17 176,000

17 176,000

0,000

средства окружного бюджета, в. т.ч.

91 593,000

91 593,000

0,000

дорожный фонд

91 155,000

91 155,000

0,000

2018 год

266 699,321

266 699,321

0,000

дорожный фонд

246 651,000

246 651,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т.ч.

35 113,321

35 113,321

0,000

дорожный фонд

15 496,000

15 496,000

0,000

средства окружного бюджета, в. т.ч.

231 586,000

231 586,000

0,000

дорожный фонд

231 155,000

231 155,000

0,000

2019 год

393 438,002

393 438,002

0,000

дорожный фонд

363 259,411

363 259,411

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т.ч.

77 461,002

77 461,002

0,000

дорожный фонд

47 282,411

47 282,411

0,000

средства окружного бюджета, в.т.ч.

315 977,000

315 977,000

0,000

дорожный фонд

315 977,000

315 977,000

0,000

2020 год

121 760,000

121 760,000

0,000

дорожный фонд

111 421,000

111 421,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т.ч.

20 735,000

20 735,000

0,000

дорожный фонд

10 996,000

10 996,000

0,000

средства окружного бюджета, в.т.ч.

100 425,000

100 425,000

0,00

дорожный фонд

100 425,000

100 425,000

0,000

2021 год

123 521,000

123 521,000

0,000

дорожный фонд

113 182,000

113 182,000

0,000

в том числе по бюджетам:

средства местного бюджета, в т.ч.

22 496,000

22 496,000

0,000

дорожный фонд

12 757,000

12 757,000

0,000

средства окружного бюджета, в т.ч.

100 425,000

100 425,000

0,000

дорожный фонд

100 425,000

100 425,000

0,000

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы на территории города Губкинского на 2014-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы на территории города Губкинский на 2014-2021годы»

№ пп

Наименование показателей

Ед. изм.

Значение показателей результативности

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

в объёме финансирования, утверждённого решением Городской Думы о бюджете

в рамках объёма дополнительной потребности в средствах местного бюджета

Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Губкинского, повышение уровня безопасности движения

1

Доля протяжённости автомобильных дорог, приведенных в соответствие нормативным требованиям

%

2,3

0

0,9

0

0,4

0

0,06

0

7

0

3,3

0

0

0

0

0

Значение данного показателя определяется  как отношение протяженности автодорог города, приведенных в соответствие нормативным требованиям в отчетном году, к общей протяженности автодорог

Вес показателя  0,5

2

Доля повышения общего пассажиропотока

%

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Значение данного показателя определяется  по формуле

                                                                                                  Дп = (Qфакт – Qплан) х100

                                                                                                                    Qплан                   , где:

Дп – доля повышения пассажиропотока,

Qплан – планируемое количество пассажиров,

Qфакт – фактическое количество пассажиров.

Вес показателя  0,5

1

Подпрограмма 1: «Повышение качества содержания городских дорог города Губкинского на 2014-2021 годы»

Цель: Обеспечение надлежащего уровня организации и содержания улично-дорожной сети, инженерных сооружений расположенных на ней

Задача: Соблюдение допустимых норм по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Губкинского, а также снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на ней

1.1

Количество предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети

Шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период

Вес показателя  0,2

1.2

Снижение количества ДТП на территории МО город Губкинский

В % (не менее)

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

Расчёт показателя определяется наличием (отсутствием) зарегистрированных поступивших предписаний надзорных органов по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети за отчётный период

Вес показателя  0,4

1.3

Снижение темпов роста количества пострадавших в ДТП

В % (не менее)

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

Ежегодная информация ОГИБДД ОМВД России по городу Губкинскому

Вес показателя  0,4

2

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации транспортного   обслуживания населения в городе Губкинском на 2014-2021 годы»

Цель: Повышение качества организации транспортного обслуживания населения в городе Губкинском

Задача: Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок

2.1

Выполнение планового количества рейсов, предусмотренных программой пассажирских перевозок

%

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0

0

0

0

Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки как отношение фактического

количества выполненных рейсов к запланированному количеству  рейсов:

П1 = Р факт

                                                                                                                                                           Р план

Вес показателя  0,5

2.2

Количество пассажиров, пользующихся пассажирским автотранспортом на территории города Губкинского

Тыс. чел.

150,87

0

180,89

0

174,63

0

148,35

0

148,41

0

108,9

0

0

Значение данного показателя определяется на основании отчётности предприятия, оказывающего пассажирские перевозки

Рост пассажиропотока спрогнозирован, исходя из естественного ежегодного прироста населения города (к=1,0499768)

Вес показателя  0,5

3

Подпрограмма 3: «Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт улично-дорожной сети на 2014-2021 годы»

Цель: Повышение уровня обустройства  улично-дорожной сети города, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и объектов улично-дорожной сети с усовершенствованным  типом покрытия.

Задача: Восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых автомобильных дорог местного значения  до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования.

3.1

Выполнение проектных и инженерных изысканий

%

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0

0

0

0

Значение показателя обусловлено необходимостью разработки проектно-сметной документации, проведения государственной экспертизы проектной документации, получения разрешения на капитальный ремонт объектов. Источник информации:

Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №П-2) и ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ.

Вес показателя  0,2

3.2

Площадь проезжей части (площадь тротуаров) улиц  приведённых в нормативное состояние

кв.м

8 543

0

4 770

0

1455

0

272

0

42468

0

960

0

0

0

0

0

Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние проезжей части (тротуаров), а так же проведения капитального

ремонта, реконструкции или ремонта.

Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)

Вес показателя  0,4

3.3

протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён капитальный ремонт или ремонт

км

1,223

0

0,576

0

0,289

0

0,042

0

4,206

0

2,126

0

0

0

0

0

Значение показателя обусловлено необходимостью приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  местного значения, а так же проведения капитального ремонта, реконструкции или ремонта.

Статистические данные МКУ «УОС» и официально утверждённые статистические данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по ЯНАО (форма №3ДГ)

Вес показателя  0,4

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Не опубликован (не обнародован) от 19.05.2020
Рубрики правового классификатора: 090.070.000 Транспорт

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать