Основная информация
Дата опубликования: | 01 июня 2016г. |
Номер документа: | RU52000201600671 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2016 года № 317
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 1 июня 2016 года № 317
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
89 838 832,4
2015 год
10 150 558,1
2016 год
11 518 317,3
2017 год
11 985511,0
2018 год
10 357 977,0
2019 год
11 405 720,0
2020 год
11 473 583,0
2021 год
11 473 583,0
2022 год
11 473 583,0
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
36 541 819,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 611 863,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,9
2019 год
4 618 200,4
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
32 891 074,8
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 126 769,9
2017 год
4 748 706,1
2018 год
4 670 479,3
2019 год
4 312 857,8
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 493 520,0
2015 год
259 551,1
2016 год
718 628,90
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0
2015 год
0
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
2020 год
0
2021 год
0
2022 год
0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 437036,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
42 069,4
2017 год
41 950,2
2018 год
41 950,2
2019 год
41 950,2
2020 год
41 950,2
2021 год
41 950,2
2022 год
41 950,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
7 505 501,0
2015 год
9 000,0
2016 год
1 076 485,4
2017 год
1 070 002,6
2018 год
1 070 002,6
2019 год
1 070 002,6
2020 год
1 070 002,6
2021 год
1 070 002,6
2022 год
1 070 002,6
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)-55455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -28,31%
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,2%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 - 2022 годы - 1332 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1446 п.м.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 99,7 км.;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 51 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы -205,3 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 235 271,4
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
149 945,5
124 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292 091,1
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
646 893,4
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240 600,5
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
249 859,5
2 583 320,3
845 475,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3 718 370,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов авто- матизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/ капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
404 817,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434 132,6
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео-фиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
ПУГАДН ФСНСТ *
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
56 042,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 042,4
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 505 501,0
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
1.1.
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
2.
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" *, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
* - по согласованию
** - при условии участия
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,31314524
ремонт
17,26592879
кап. ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,38516653
ремонт
6,834350164
кап. ремонт
0,586827183
2017 год
содержание
18,57834076
ремонт
8,217388714
кап. ремонт
0,517330163
2018 год
содержание
18,57371321
ремонт
7,749856018
кап. ремонт
0,549221086
2019 год
содержание
18,39128473
ремонт
11,7233426
кап. ремонт
0,981555972
2020 год
содержание
18,36840967
ремонт
14,0653278
кап. ремонт
0,985931832
2021 год
содержание
17,37576269
ремонт
14,95708608
кап. ремонт
0,927499371
2022 год
содержание
16,45432073
ремонт
14,07063601
кап. ремонт
0,872529982
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719
27 584,4
29 803
3 2545,5
35 812,2
39 593,3
43 937,9
48 941,1
52 120
55 455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
17,6
16,8
25,7
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,66
28,02
28,5
28,11
28,14
28,17
28,2
28,24
28,31
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,8
4,7
5,5
6,5
7,6
8,9
10,2
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
492
609
712
842
992
1162
1332
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
461
631
816
966
1121
1281
1446
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
307
268
188
209
114
121
121
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
44,1
66,3
77,9
92,3
94,1
96,9
99,7
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
17
29
33
37
42
46
51
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
517
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
9
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
15,76
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
4,21
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1 415, 70
2 674, 10
3 932, 50
4 089, 80
4 247, 10
4 404, 40
4 404, 40
4 404, 40
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,60
5,60
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40,00
1 056, 70
1 196, 70
1 505, 40
1 515, 40
1 515, 40
1 515, 40
1 515, 40
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
9 575 817,3
10 043 011,0
10 043 011,0
10 171 846,0
10 171 846,0
10 171 846,0
10 171 846,0
79 868 951,4
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 505 501,0
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
14 365 424,2
16 602 147,6
10 684 328,9
12 846 787,8
12 992 928,5
12 780 335,5
12 780 335,5
109 093 870,9
расходы областного бюджета
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
расходы местных бюджетов
158 855,8
134 182,7
112 410,4
211 072,4
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
6 185 507,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
2 708 909,2
4 500 835,6
111 721,5
13 047 374,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
22 156,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 627 490,1
4 187 539,6
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 571 546,3
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
15 626,4
5 187,5
29 726,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
21 235 271,4
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
21 235 271,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
расходы областного бюджета
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
расходы областного бюджета
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
165 571,9
129 687,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
321 818,0
расходы областного бюджета
17 645,6
149 945,5
124 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292 091,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
15 626,4
5 187,5
29 726,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы областного бюджета
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
5 160 601,9
6 865 738,9
4 861 099,3
4 514 343,1
3 989 227,9
3 576 660,9
3 576 660,9
40 011 986,9
расходы областного бюджета
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
расходы местных бюджетов
135 491,4
12 696,5
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
753 971,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
1 021 135,5
2 115 921,8
7 842 903,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
2 656 978,6
2 646 941,5
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
27 451 590,1
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 196 477,1
расходы областного бюджета
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
659 589,9
111 102,0
1 389 899,4
расходы областного бюджета
483 716,1
646 893,4
109 991,0
1 240 600,5
расходы местных бюджетов
135 491,4
12 696,5
1 111,0
149 298,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
1 270 995,0
3 608 495,4
845 475,2
5 764 680,7
расходы областного бюджета
39 715,1
249 859,5
2 583 320,3
845 475,2
3 718 370,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
1 021 135,5
1 025 175,1
0,0
2 046 310,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
835 538,5
116 816,5
116 816,5
134 517,5
133 850,5
133 850,5
133 850,5
1 985 128,5
расходы областного бюджета
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 322,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
расходы областного бюджета
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
75 327,7
0,0
130 151,0
расходы областного бюджета
54 823,3
75 327,7
0,0
130 151,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
404 817,4
0,0
434 132,6
расходы областного бюджета
29 315,2
404 817,4
0,0
434 132,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,7
115 340,5
115 340,5
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
479 340,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 814,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
Всего
0,0
15 531,3
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Всего
0,0
56 042,4
0,0
56 042,4
расходы областного бюджета
0,0
56 042,4
0,0
56 042,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
12 344,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
12 344,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
676,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
676,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
расходы областного бюджета
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 518 334,4
расходы областного бюджета
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 514 501,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
расходы областного бюджета
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
нет
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
36 541 819,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 611 863,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,9
2019 год
4618200,4
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -28,31%
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,2%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013-2022 годы - 1332 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2022 годы - 1446 п.м
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
нет
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
32 891 074,8
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 126 769,9
2017 год
4 748 706,1
2018 год
4 670 479,3
2019 год
4 312 857,8
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 99,5 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 51 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 205,1 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,4
31 013,7
31 079,9
31 407,2
31 213,5
31 270,3
31 312,4
31 378,0
31 438,2
31 499,3
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,1
12 992,8
12 995,6
13 008,0
13 016,9
13 021,0
13 025,1
13 030,9
13 036,0
13 042,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,3
18 020,9
18 084,3
18 399,2
18 196,6
18 249,3
18 287,3
18 347,1
18 402,2
18 457,3
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
231,7
13,4
13,2
30,0
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
86,7
2,3
6,7
0,2
19,7
10,1
4,1
23,6
6,0
7,0
7,0
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
145,1
11,1
6,5
29,8
20,8
25,3
20,7
4,0
9,0
9,0
9,0
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
616,8
23,5
13,2
30,0
149,7
28,3
24,8
308,2
15,0
16,0
16,0
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
476,1
2,3
6,7
0,2
136,5
3,0
4,1
304,2
6,0
7,0
7,0
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
140,7
21,2
6,5
29,8
13,2
25,3
20,7
4,0
9,0
9,0
9,0
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
204,60
14,6
27,8
57,6
96,7
125,0
149,8
159,6
173,7
188,7
204,7
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
59,00
2,3
9,0
9,0
28,0
31,0
35,1
40,9
46,0
52,0
59,0
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
145,60
12,3
18,8
48,5
68,7
94,0
114,7
118,7
127,7
136,7
145,7
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
31,23
0,0
2,9
3,1
4,4
11,5
11,5
29,3
30,2
31,2
31,2
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,7
0,0
0,0
0,2
0,9
8,0
8,0
25,8
26,7
27,7
27,7
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3,55
0,0
2,9
2,9
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1226,97
681,8
565,9
549,9
630,9
748,3
851,3
981,3
1 131,3
1 301,3
1 471,3
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1226,97
531,1
337,3
316,7
387,5
504,0
607,0
737,0
887,0
1 057,0
1 227,0
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
244,4
150,7
228,6
233,2
243,4
244,4
244,4
244,4
244,4
244,4
244,4
6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
12 629,2
11 067,5
11 034,0
11 422,2
11 584,9
11 754,2
11 921,4
12 091,8
12 265,1
12 443,9
12 629,2
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 691,6
3 881,2
3 679,7
3 641,5
3 648,6
3 659,2
3 664,4
3 669,7
3 674,6
3 681,6
3 691,6
6.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
8 937,6
7 186,3
7 354,3
7 780,7
7 936,3
8 095,0
8 256,9
8 422,1
8 590,5
8 762,3
8 937,6
7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,9
35,6
36,8
36,9
37,7
38,1
38,6
39,1
39,6
40,1
7.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,05
28,11
28,14
28,17
28,20
28,24
28,31
7.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,20
40,81
43,02
43,13
44,49
45,25
46,05
46,82
47,62
48,42
Примечания: 1. В графах "2013 и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
в) приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"" и приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего,
в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12438 793,7
9 836 254,5
13 474 066,2
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
98 439 670,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
627 124,8
845 475,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 021 135,5
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
248 859,5
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 380 485,6
103
04 09
14 2 5195
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
646 893,4
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240 600,5
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
из них:
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 679 216,0
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
21 254 000,9
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
627 124,8
845 475,2
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 021 135,5
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
248 859,5
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
9 553 017,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 429 128,4
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 140 009,0
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 262,4
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 898,1
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
168 370,6
157 930,3
178 228,9
539 420,3
мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
493 776,3
773 175,0
775 624,7
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
9 652 477,8
мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 429 128,4
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 140 009,0
регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
95 262,4
мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
153 324,1
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
1 187 146,4
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
38 009,5
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
271 508,0
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
7 138 845,3
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,
ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
0
0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
646 893,4
109 991,0
1 240 600,5
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
149 945,5
124 000,0
291 591,1
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
677 311,5
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 798 437,3
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
3229 883,6
1 021 135,5
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
20 409 276,2
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1000 808,7
1 021 135,5
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3047 119,3
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
0,0
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
17 362 156,9
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение
пропускной способности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения,
осуществляемых в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Расчетная мощность (протяжен- ность) искусствен- ных сооружений, км
Стоимость в ценах соответ- ствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусствен- ные сооружения, пог. м.
км
из них искусствен- ные сооружения, пог. м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответ- ствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
... до конца строитель- ства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего
146,91
4 034,75
34 540 222,50
146,83
4 034,75
27 512 304,00
6 393 678,34
4 403 611,00
6 739 504,60
4 479 859,30
5 426 540,76
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)
ФГУ "Главгос- экспертиза России" №271-08/ГГЭ- 3272/04 от 16.04.08г.
2016
14,69
728,984
6 721 617,5
14,69
728,984
3 705 230,3
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
2
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№795-07/УГГЭ- 0109 от 20.12.2007 г.
2019
9,42
407,83
4 675 024,6
9,42
407,83
3 423 433,6
250,0
500,0
100,0
100,0
3 422 483,6
3
Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгос- экспертиза России" №160-13/ГГЭ- 8410/04 от 12.03.13г.
2019
8,719
2029,31
14 208 503,8
8,719
2029,31
11 585 144,8
3 488 421,3
1 429 585,4
2 212 570,3
2 910 381,0
1 544 186,8
4
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
№0197-15/УГЭ- 5061 от 15.07.2015г.
2016
69,06
44 208,8
69,06
44 208,8
0,0
44 208,8
0,0
0,0
0,0
5
Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород-Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№0125/УГЭ- 4899 от 18.03.2014г.
2016
0,258
26,1
29 565,0
0,258
26,1
29 565,0
0,0
29 565,0
0,0
0,0
0,0
6
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров-Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0194-14/УГЭ- 4886 от 29.04.2014г.
2016
0,207
41,67
25 746,8
0,207
41,67
25 746,8
134,3
25 746,8
0,0
0,0
0,0
7
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково- Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области
№0441-14/УГЭ- 5121 ОТ 08.12.2014
2016
0,5
48
40 024,2
0,5
48
40 024,2
29 826,5
10 197,7
0,0
0,0
0,0
8
Строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха- Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области
№0857-09/УГЭ - 3065 ОТ 09.12.2009
2016
5,479
156 104,7
5,479
19 523,4
0,0
19 523,4
0,0
0,0
0,0
9
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово- Тумботино-Гороховец в Павловском районе Нижегородской области
№0161-15/917- 5195 от 09.06.2015
2016
1,6
60 588,2
1,6
60 588,2
22 095,0
38 493,2
0,0
0,0
0,0
10
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда-Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015г.
2016
0,85
21 471,5
0,85
21 471,5
18 302,1
3 165,4
0,0
0,0
0,0
11
Строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№0217-12/УГЭ- 4022 от 03.04.2012г.
2016
3,849
71 979,2
3,849
71 979,2
0,0
71 979,2
0,0
0,0
0,0
12
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки-Великовское- Каменка-Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области
№0158-15/917- 5197 от 01.06.15г
2016
1,929
49 734,3
1,929
49 734,3
45 095,0
4 639,3
0,0
0,0
0,0
13
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское-Панино в Сосновском районе Нижегородской области
№0074-15//УГЭ- 5148 ОТ Т26.03.2015
2016
1,49
52 465,8
1,49
52 465,8
47 356,4
5 109,4
0,0
0,0
0,0
14
Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальне- константиновском районе Нижегородской области
№0225-15/угэ- 5230 от 10.08.2015
2016
0,466
14 698,0
0,466
14 698,0
5 730,0
8 968,0
0,0
0,0
0,0
15
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
2017
0,75
28 142,7
0,75
28 142,7
0,0
25 000,0
3 142,7
0,0
0,0
16
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№52-1-1-3- 0070-16 от 25.03.2016
2017
0,7
18 632,3
0,7
18 632,3
0,0
17 000,0
1 632,3
0,0
0,0
17
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0060-16 от 21.03.2016
2017
1
28 737,8
1
28 737,8
0,0
16 500,0
12 237,8
0,0
0,0
18
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир- Муром-Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области
№0237-15/УГЭ- 5257 от 21.08.2015
2016
1,63
54 153,9
1,5
54 153,9
9 000,0
45 153,9
0,0
0,0
0,0
19
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ильино- Заборское-Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0069-16 от 16.03.2016
2017
1,6
39 193,2
1,6
39 193,2
0,0
39 000,0
193,2
0,0
0,0
20
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№0299-15/УГЭ- 5334 от 23.10.2015
2017
3,154
90 401,4
3,5
90 401,4
0,0
55 626,0
34 775,4
0,0
0,0
21
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0069-16 от 25.03.2016
2017
1,4
36 099,7
1,4
36 099,7
0,0
34 103,2
1 996,5
0,0
0,0
22
Строительство автомобильной Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
2017
2
51 095,8
2
51 095,8
0,0
27 512,3
23 583,5
0,0
0,0
23
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области
2019
4,1
130 170,3
4,1
130 170,3
0,0
0,0
20 515,4
94 157,1
15 497,8
24
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов-Ильино- Заборское-Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
2018
2,5
84 065,6
2,5
84 065,6
0,0
0,0
20 000,0
64 065,6
0,0
25
Строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево в Володарском районе Нижегородской области
2019
4
127 742,7
4
127 742,7
0,0
0,0
17 319,7
82 191,0
28 232,0
26
Строительство автомобильной дороги Ивановское-Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
2018
3,7
94 066,5
3,4
94 066,5
0,0
10 000,0
80 000,0
4 066,5
0,0
27
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
2017
2,8
74 634,9
2,8
74 634,9
0,0
10 000,0
64 634,9
0,0
0,0
28
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда-Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
2018
1,6
44 654,0
1,6
44 654,0
0,0
0,0
44 000,0
654,0
0,0
29
Строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0073-16 от 30.03.2016
2018
8
473 071,5
8
473 071,5
0,0
68 697,8
200 000,0
204 373,7
0,0
30
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д.Сысоевка Богородского района Нижегородской области
2017
10
40 000,0
10
40 000,0
0,0
20 981,8
19 018,2
0,0
0,0
31
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино-Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области
2019
8,8
256 470,0
8,8
256 470,0
0,0
19 275,5
115 653,5
10 329,4
111 211,6
32
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово-Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области
2019
9,022
258 360,6
9,022
258 360,6
0,0
20 000,0
91 315,7
10 000,0
137 044,9
33
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Жекино от а/д Подъезд к д.Пожога в Вачском районе Нижегородской области
№ 52-1-1-3- 0007-16 от 19.01.2016 г.
2017
1,1
28 233,8
1,1
28 233,8
0,0
27 000,0
1 233,8
0,0
0,0
34
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Урюпино от а/д Вача-Звягино- Степаново в Вачском районе Нижегородской области
2017
1
31 357,8
1
31 357,8
0,0
3 000,0
28 357,8
0,0
0,0
35
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д.Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области
2018
5,2
101 351,6
5,2
101 351,6
0,0
0,0
68 636,3
32 715,3
0,0
36
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Теша от а/д Владимир-Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области
2020
10
389 234,6
10
389 234,6
0,0
0,0
0,0
221 350,5
167 884,1
37
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка от а/д Подъезд к д.Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области
№ 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015г
2017
1,657
62 724,3
1,657
62 724,3
0,0
14 321,3
48 403,0
0,0
0,0
38
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Венец от а/д Тумботино-Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области
2017
0,8
31 689,2
0,8
31 689,2
0,0
10 000,0
21 689,2
0,0
39
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.:
2018
3,84
165
1 473 600,0
3,84
165
1 473 600,0
0,0
1000,0
627124,8
845475,2
0,0
39.1
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1-5 этапы.
1 081 358,6
1 081 358,6
550,0
437124,8
643683,8
0,0
39.2
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Бетанкура в г.Нижнем Новгороде). 6 этап
89 798,9
89 798,9
150,0
50000,0
39648,9
0,0
39.3
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году ( пешеходный переход в разных уровнях через ул.Карла Маркса в г. Нижнем Новгороде). 7 этап.
106 605,8
106 605,8
150,0
60000,0
46455,8
0,0
39.4
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Самаркандская в г.Нижнем Новгороде). 8 этап.
195 836,7
195 836,7
150,0
80000,0
115686,7
0,0
40
Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г.Нижний Новгород
№0224-15/УГЭ- 5287 ОТ 10.08.2015Г.
2017
7,1
518,8
4 320 605,9
7,1
518,8
4 320 605,9
1 269 995,0
2 981 370,6
0,0
0,0
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
министерство образования Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 493 520,0
2015 год
259 551,1
2016 год
718 628,9
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -3,94
".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 437036,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
42 069,4
2017 год
41 950,2
2018 год
41 950,2
2019 год
41 950,2
2020 год
41 950,2
2021 год
41 950,2
2022 год
41 950,2
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
336 037,5
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
308 354,0
103
04 08
1460100190
200
4 044,9
3 453,0
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
27 500,7
103
04 08
1460100190
800
42,8
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
182,8
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,5
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,6
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,2
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,7
942 748,7
ГКУ НО "Центр безо-пасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,2
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
689 854,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
140 668,3
103
04 08
1460100190
200
2 023,0
1 553,9
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
12 578,1
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
84,4
Итого:
21 134,0
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
153 330,7
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
0,0
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
689 852,9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
140 668,3
103
04 08
1460100190
200
2 021,9
1 553,9
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
12 577,0
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
84,4
Итого:
21 132,9
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
153 329,7
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
536 523,3
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
4 206,9
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
57 329,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
0,0
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
27 017,5
103
04 08
1460100190
200
0,0
345,3
333,4
333,4
333,4
333,4
333,4
333,4
2 345,6
103
04 08
1460100190
800
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
14,0
Итого:
0,0
4 206,9
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
29 377,1
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Итого:
27 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 952,2
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
81,0
117
103
130
150
170
170
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
812,1
1 055,6
953,9
1 196,2
1 540,5
1 740,5
1 740,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 250,5
759,0
990,2
903,3
1 132,8
1 458,8
1 648,2
1 648,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,10
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
5147,9
6 850,4
4 479,9
4111,4
3564,1
3576,7
3 576,6
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0034
0,0079
0,0052
0,0055
0,0067
0,0042
0,0045
0,0045
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
676
668
615
575
536
502
502
502
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706
517
792
815
838
861
884
884
884
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
159
124
200
263
325
382
382
382
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
910 752
710 272
1 145 600
1 506 464
1 861 600
2 188 096
2 188 096
2 188 096
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
244 398,4
676 675,0
0,0
0,0
121 313,6
121 313,6
121 313,6
121 313,6
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
2,1
1,0
0,0
0,0
15,3
18,0
18,0
18,0
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года №864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".".
_______________
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2016 года № 317
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 303
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 1 июня 2016 года № 317
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу "Развитие
транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
89 838 832,4
2015 год
10 150 558,1
2016 год
11 518 317,3
2017 год
11 985511,0
2018 год
10 357 977,0
2019 год
11 405 720,0
2020 год
11 473 583,0
2021 год
11 473 583,0
2022 год
11 473 583,0
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
36 541 819,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 611 863,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,9
2019 год
4 618 200,4
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
32 891 074,8
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 126 769,9
2017 год
4 748 706,1
2018 год
4 670 479,3
2019 год
4 312 857,8
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 493 520,0
2015 год
259 551,1
2016 год
718 628,90
2017 год
0,0
2018 год
0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 969 881,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 942 500,0
2017 год
1 942 500,0
2018 год
314 966,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
0
2015 год
0
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
2020 год
0
2021 год
0
2022 год
0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 437036,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
42 069,4
2017 год
41 950,2
2018 год
41 950,2
2019 год
41 950,2
2020 год
41 950,2
2021 год
41 950,2
2022 год
41 950,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
тыс. руб.
Всего, в том числе:
7 505 501,0
2015 год
9 000,0
2016 год
1 076 485,4
2017 год
1 070 002,6
2018 год
1 070 002,6
2019 год
1 070 002,6
2020 год
1 070 002,6
2021 год
1 070 002,6
2022 год
1 070 002,6
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)-55455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд. руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -28,31%
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,2%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013 - 2022 годы - 1332 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1446 п.м.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 99,7 км.;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 51 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы -205,3 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 235 271,4
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочие расходы
2015-2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
17 645,6
149 945,5
124 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292 091,1
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Прочие расходы
2016-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
483 716,1
646 893,4
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240 600,5
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Капитальные вложения
2015-2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*
39 715,1
249 859,5
2 583 320,3
845 475,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3 718 370,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
54 823,3
75 327,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130 151,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото- видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015-2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов авто- матизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Прочие расходы/ капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 315,2
404 817,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
434 132,6
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО *, ФАУ "Нижегородский ЦППК"*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото- видео-фиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015-2018
ПУГАДН ФСНСТ *
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
15 531,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 531,3
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Прочие расходы
2016-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
56 042,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56 042,4
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014-2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015-2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ**
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 505 501,0
1.
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
1.1.
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
2.
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Прочие расходы
2015-2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" *, ГКУ НО "ЦБДД"*
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
* - по согласованию
** - при условии участия
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
а) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:
"
Вид работ (по годам)
%
2015 год
содержание
19,31314524
ремонт
17,26592879
кап. ремонт
0,129659051
2016 год
содержание
19,38516653
ремонт
6,834350164
кап. ремонт
0,586827183
2017 год
содержание
18,57834076
ремонт
8,217388714
кап. ремонт
0,517330163
2018 год
содержание
18,57371321
ремонт
7,749856018
кап. ремонт
0,549221086
2019 год
содержание
18,39128473
ремонт
11,7233426
кап. ремонт
0,981555972
2020 год
содержание
18,36840967
ремонт
14,0653278
кап. ремонт
0,985931832
2021 год
содержание
17,37576269
ремонт
14,95708608
кап. ремонт
0,927499371
2022 год
содержание
16,45432073
ремонт
14,07063601
кап. ремонт
0,872529982
";
б) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26 719
27 584,4
29 803
3 2545,5
35 812,2
39 593,3
43 937,9
48 941,1
52 120
55 455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
млрд. руб.
17,6
16,8
25,7
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%
29,88
28,66
28,02
28,5
28,11
28,14
28,17
28,2
28,24
28,31
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%
3,2
3,8
4,7
5,5
6,5
7,6
8,9
10,2
Непосредственные результаты
1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км
411
492
609
712
842
992
1162
1332
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п.м
368
461
631
816
966
1121
1281
1446
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%
100
227
307
268
188
209
114
121
121
Непосредственные результаты
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
13,4
13,2
30,0
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км
16,8
44,1
66,3
77,9
92,3
94,1
96,9
99,7
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.
8
17
29
33
37
42
46
51
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты
1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП*
чел.
726
699
517
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП*
чел.
22
20
9
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)*
чел./100 тыс. населения
22
21,08
15,76
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)*
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
4,21
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы
1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%
25
25
25
25
25
Непосредственные результаты
1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Индикаторы
1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс.руб.
1 415, 70
2 674, 10
3 932, 50
4 089, 80
4 247, 10
4 404, 40
4 404, 40
4 404, 40
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год
1,80
3,40
5,00
5,20
5,40
5,60
5,60
5,60
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс.руб.
40,00
1 056, 70
1 196, 70
1 505, 40
1 515, 40
1 515, 40
1 515, 40
1 515, 40
Непосредственные результаты
1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц
9
8
8
1
1
1
1
1
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 519 728,1
9 575 817,3
10 043 011,0
10 043 011,0
10 171 846,0
10 171 846,0
10 171 846,0
10 171 846,0
79 868 951,4
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 505 501,0
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
16 037 963,9
14 365 424,2
16 602 147,6
10 684 328,9
12 846 787,8
12 992 928,5
12 780 335,5
12 780 335,5
109 093 870,9
расходы областного бюджета
10 150 558,1
11 518 317,3
11 985 511,0
10 357 977,0
11 405 720,0
11 473 583,0
11 473 583,0
11 473 583,0
89 838 832,4
расходы местных бюджетов
158 855,8
134 182,7
112 410,4
211 072,4
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
6 185 507,6
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5 722 289,1
2 708 909,2
4 500 835,6
111 721,5
13 047 374,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
6 260,9
4 015,0
3 390,5
3 557,9
1 246,0
1 246,0
1 220,0
1 220,0
22 156,3
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 014 545,4
3 627 490,1
4 187 539,6
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 571 546,3
расходы областного бюджета
4 005 632,4
3 611 863,7
4 182 352,1
4 260 578,9
4 618 200,4
5 154 397,3
5 354 397,3
5 354 397,3
36 541 819,4
расходы местных бюджетов
8 913,0
15 626,4
5 187,5
29 726,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
21 235 271,4
расходы областного бюджета
2 308 566,0
2 439 128,4
2 746 956,0
2 900 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
21 235 271,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
расходы областного бюджета
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 398,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
расходы областного бюджета
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
165 571,9
129 687,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
321 818,0
расходы областного бюджета
17 645,6
149 945,5
124 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
292 091,1
расходы местных бюджетов
8 913,0
15 626,4
5 187,5
29 726,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
Всего
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы областного бюджета
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
7 467 654,0
5 160 601,9
6 865 738,9
4 861 099,3
4 514 343,1
3 989 227,9
3 576 660,9
3 576 660,9
40 011 986,9
расходы областного бюджета
4 102 279,0
4 126 769,9
4 748 706,1
4 670 479,3
4 312 857,8
3 776 660,9
3 576 660,9
3 576 660,9
32 891 074,8
расходы местных бюджетов
135 491,4
12 696,5
1 111,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
753 971,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 229 883,6
1 021 135,5
2 115 921,8
7 842 903,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 253 697,7
2 656 978,6
2 646 941,5
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
27 451 590,1
расходы областного бюджета
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7
4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
555 038,7
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 196 477,1
расходы областного бюджета
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0
100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
619 207,5
659 589,9
111 102,0
1 389 899,4
расходы областного бюджета
483 716,1
646 893,4
109 991,0
1 240 600,5
расходы местных бюджетов
135 491,4
12 696,5
1 111,0
149 298,9
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
0,0
0,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
1 209 344,6
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году.
Всего
39 715,1
1 270 995,0
3 608 495,4
845 475,2
5 764 680,7
расходы областного бюджета
39 715,1
249 859,5
2 583 320,3
845 475,2
3 718 370,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
39 715,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
1 021 135,5
1 025 175,1
0,0
2 046 310,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
379 888,0
835 538,5
116 816,5
116 816,5
134 517,5
133 850,5
133 850,5
133 850,5
1 985 128,5
расходы областного бюджета
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 493 520,0
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 874,9
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 322,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
255,9
467,5
329,5
329,5
329,5
2 508,1
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)
Всего
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
расходы областного бюджета
127 446,0
161 736,1
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
804 522,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
75 327,7
0,0
130 151,0
расходы областного бюджета
54 823,3
75 327,7
0,0
130 151,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Установка и содержание объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно - программного комплекса "Безопасный город"
Всего
29 315,2
404 817,4
0,0
434 132,6
расходы областного бюджета
29 315,2
404 817,4
0,0
434 132,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 220,0
9 760,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
118 953,4
115 312,7
115 340,5
115 340,5
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
479 340,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 619,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 814,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
115 016,4
112 066,8
111 721,6
111 721,6
450 526,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0
4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0
1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фото-видео-фиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.14.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.15.
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
Всего
0,0
15 531,3
0,0
15 531,3
расходы областного бюджета
0,0
15 531,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.16.
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Всего
0,0
56 042,4
0,0
56 042,4
расходы областного бюджета
0,0
56 042,4
0,0
56 042,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
3 620 443,9
4 317 929,3
331 543,5
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
21 562 823,3
расходы областного бюджета
630 830,0
1 942 500,0
1 942 500,0
314 966,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 969 881,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
102 237,0
102 237,0
16 577,5
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
5 366 654,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
12 344,3
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
5 040,9
2 795,0
2 170,5
2 337,9
12 344,3
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
676,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
676,0
Основное мероприятие 5.2.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.3.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
расходы областного бюджета
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Всего
12 833,4
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 518 334,4
расходы областного бюджета
9 000,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 514 501,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области
Всего
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
расходы областного бюджета
0,0
1 076 485,4
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
1 070 002,6
7 496 501,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. Пункт 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Паспорт подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
нет
Цели Подпрограммы
сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. рублей
Всего, в том числе:
36 541 819,4
2015 год
4 005 632,4
2016 год
3 611 863,7
2017 год
4 182 352,1
2018 год
4 260 578,9
2019 год
4618200,4
2020 год
5 154 397,3
2021 год
5 354 397,3
2022 год
5 354 397,3
Индикаторы, достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -28,31%
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 10,2%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2013-2022 годы - 1332 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2013-2022 годы - 1446 п.м
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области":
а) пункт 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
нет
Цели Подпрограммы
развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
32 891 074,8
2015 год
4 102 279,0
2016 год
4 126 769,9
2017 год
4 748 706,1
2018 год
4 670 479,3
2019 год
4 312 857,8
2020 год
3 776 660,9
2021 год
3 576 660,9
2022 год
3 576 660,9
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 99,5 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 51 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 205,1 км.
";
б) приложение 1 "Сведения о целевых показателях государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Сведения
о целевых показателях государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
2013- 2022 годы
в том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30 865,4
31 013,7
31 079,9
31 407,2
31 213,5
31 270,3
31 312,4
31 378,0
31 438,2
31 499,3
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12 987,1
12 992,8
12 995,6
13 008,0
13 016,9
13 021,0
13 025,1
13 030,9
13 036,0
13 042,0
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17 878,3
18 020,9
18 084,3
18 399,2
18 196,6
18 249,3
18 287,3
18 347,1
18 402,2
18 457,3
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,90
231,7
13,4
13,2
30,0
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
2.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
86,7
2,3
6,7
0,2
19,7
10,1
4,1
23,6
6,0
7,0
7,0
2.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
145,1
11,1
6,5
29,8
20,8
25,3
20,7
4,0
9,0
9,0
9,0
2а
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,90
616,8
23,5
13,2
30,0
149,7
28,3
24,8
308,2
15,0
16,0
16,0
2а.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,80
476,1
2,3
6,7
0,2
136,5
3,0
4,1
304,2
6,0
7,0
7,0
2а.2.
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,10
140,7
21,2
6,5
29,8
13,2
25,3
20,7
4,0
9,0
9,0
9,0
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
204,60
14,6
27,8
57,6
96,7
125,0
149,8
159,6
173,7
188,7
204,7
3.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
59,00
2,3
9,0
9,0
28,0
31,0
35,1
40,9
46,0
52,0
59,0
3.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
145,60
12,3
18,8
48,5
68,7
94,0
114,7
118,7
127,7
136,7
145,7
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
31,23
0,0
2,9
3,1
4,4
11,5
11,5
29,3
30,2
31,2
31,2
4.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,7
0,0
0,0
0,2
0,9
8,0
8,0
25,8
26,7
27,7
27,7
4.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3,55
0,0
2,9
2,9
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км
1226,97
681,8
565,9
549,9
630,9
748,3
851,3
981,3
1 131,3
1 301,3
1 471,3
5.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
1226,97
531,1
337,3
316,7
387,5
504,0
607,0
737,0
887,0
1 057,0
1 227,0
5.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
244,4
150,7
228,6
233,2
243,4
244,4
244,4
244,4
244,4
244,4
244,4
6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
12 629,2
11 067,5
11 034,0
11 422,2
11 584,9
11 754,2
11 921,4
12 091,8
12 265,1
12 443,9
12 629,2
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
3 691,6
3 881,2
3 679,7
3 641,5
3 648,6
3 659,2
3 664,4
3 669,7
3 674,6
3 681,6
3 691,6
6.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
км
8 937,6
7 186,3
7 354,3
7 780,7
7 936,3
8 095,0
8 256,9
8 422,1
8 590,5
8 762,3
8 937,6
7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
35,9
35,6
36,8
36,9
37,7
38,1
38,6
39,1
39,6
40,1
7.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%
29,88
28,32
28,02
28,05
28,11
28,14
28,17
28,20
28,24
28,31
7.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения*
%
40,20
40,81
43,02
43,13
44,49
45,25
46,05
46,82
47,62
48,42
Примечания: 1. В графах "2013 и 2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.";
в) приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"" и приложение 2-А (справочно) "Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
в части дорожного хозяйства с учетом субсидий и межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета в рамках подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений на них" и подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015- 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего,
в том числе:
103
04 09
14 0 00 00000
000
12438 793,7
9 836 254,5
13 474 066,2
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
12 538 111,1
98 439 670,1
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" *
103
04 09
14 2 01 20800
400
3 124 617,8
2 656 978,6
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
23 231 763,5
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
627 124,8
845 475,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 021 135,5
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
248 859,5
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 380 485,6
103
04 09
14 2 5195
500
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
646 893,4
109 991,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 240 600,5
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
604 672,3
из них:
103
04 09
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 705 230,3
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально- экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
1 000 000,0
977 762,6
1 977 762,6
103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5420
400
827 467,7
827 467,7
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 2 01 20800
400
2 124 617,8
1 679 216,0
1 556 194,8
3 135 184,1
3 601 372,5
3 044 093,9
3 056 660,9
3 056 660,9
21 254 000,9
103
04 09
14 2 02 20900
400
454 230,0
573 038,4
499 200,0
499 200,0
510 000,0
520 000,0
520 000,0
520 000,0
4 095 668,4
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7
100 808,7
103
04 09
14 2 05 20850
400
39 715,1
1 000,0
627 124,8
845 475,2
1 513 315,1
103
04 09
14 2 05 51950
400
1 021 135,5
1 025 175,1
103
04 09
14 2 05 R1950
400
248 859,5
1 956 195,5
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
0,0
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
9 553 017,9
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 429 128,4
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 140 009,0
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95 262,4
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 426 642,0
662 146,9
931 105,3
953 853,6
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
10 191 898,1
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
103
04 09
14 1 05 20750
200
0,0
76 601,9
82 691,8
92 925,8
0,0
0,0
0,0
0,0
252 219,5
мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*
103
04 09
14 1 02 20600
200
34 890,5
168 370,6
157 930,3
178 228,9
539 420,3
мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 02 20600
200
1 391 751,5
493 776,3
773 175,0
775 624,7
1 196 248,4
1 540 467,3
1 740 467,3
1 740 467,3
9 652 477,8
мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования
103
04 09
14 1 01 20500
200
2 243 303,6
2 429 128,4
2 736 956,0
2 890 063,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 140 009,0
регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 01 20500
800
65 262,4
10 000,0
10 000,0
10 000,0
95 262,4
мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
103
04 09
14 1 03 20700
200
252 778,8
284 041,0
297 099,0
313 736,5
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 570 839,3
мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности"
103
04 09
14 1 05 20750
200
76 601,9
82 691,8
92 925,8
252 219,5
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"*
103
04 09
14 7 02 48590
100
131 628,1
153 324,1
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
150 365,7
1 187 146,4
103
04 09
14 7 02 48590
200
26 587,9
38 009,5
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
34 485,1
271 508,0
103
04 09
14 7 02 48590
800
942 782,7
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
885 151,8
7 138 845,3
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области,
ОМСУ**
103
04 09
14 2 5195
500
0
0
103
04 09
14 2 03 72200
500
483 716,1
646 893,4
109 991,0
1 240 600,5
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
0,0
0,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
604 672,3
103
04 09
14 1 04 72210
500
17 645,6
149 945,5
124 000,0
291 591,1
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
04 09
586 266,6
677 311,5
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 798 437,3
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
04 09
3229 883,6
1 021 135,5
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
20 409 276,2
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
04 09
1000 808,7
1 021 135,5
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3047 119,3
иные межбюджетные трансферты
04 09
2 229 074,9
0,0
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
17 362 156,9
*- по согласованию;
** - при условии участия
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области
СВЕДЕНИЯ
о проектах, направленных на развитие и увеличение
пропускной способности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального (межмуниципального) значения,
осуществляемых в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
№ п.п.
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Расчетная мощность (протяжен- ность) искусствен- ных сооружений, км
Стоимость в ценах соответ- ствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусствен- ные сооружения, пог. м.
км
из них искусствен- ные сооружения, пог. м.
Остаток сметной стоимости в ценах соответ- ствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
... до конца строитель- ства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Всего
146,91
4 034,75
34 540 222,50
146,83
4 034,75
27 512 304,00
6 393 678,34
4 403 611,00
6 739 504,60
4 479 859,30
5 426 540,76
в том числе по объектам капитального строительства:
0,0
1
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г.Н.Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс)
ФГУ "Главгос- экспертиза России" №271-08/ГГЭ- 3272/04 от 16.04.08г.
2016
14,69
728,984
6 721 617,5
14,69
728,984
3 705 230,3
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
2
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша-Иваново- Н.Новгород на участке обхода г.Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№795-07/УГГЭ- 0109 от 20.12.2007 г.
2019
9,42
407,83
4 675 024,6
9,42
407,83
3 423 433,6
250,0
500,0
100,0
100,0
3 422 483,6
3
Строительство мостового перехода через р.Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород-Шахунья- Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгос- экспертиза России" №160-13/ГГЭ- 8410/04 от 12.03.13г.
2019
8,719
2029,31
14 208 503,8
8,719
2029,31
11 585 144,8
3 488 421,3
1 429 585,4
2 212 570,3
2 910 381,0
1 544 186,8
4
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п.Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск-Касимов-Муром- Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
№0197-15/УГЭ- 5061 от 15.07.2015г.
2016
69,06
44 208,8
69,06
44 208,8
0,0
44 208,8
0,0
0,0
0,0
5
Строительство мостового перехода через р.Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п.Быструха от а/д Н.Новгород-Шахунья- Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№0125/УГЭ- 4899 от 18.03.2014г.
2016
0,258
26,1
29 565,0
0,258
26,1
29 565,0
0,0
29 565,0
0,0
0,0
0,0
6
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное- Кр.Остров-Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области
№0194-14/УГЭ- 4886 от 29.04.2014г.
2016
0,207
41,67
25 746,8
0,207
41,67
25 746,8
134,3
25 746,8
0,0
0,0
0,0
7
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино-Плотниково- Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области
№0441-14/УГЭ- 5121 ОТ 08.12.2014
2016
0,5
48
40 024,2
0,5
48
40 024,2
29 826,5
10 197,7
0,0
0,0
0,0
8
Строительство автомобильной дороги подъезд к д.Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха- Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области
№0857-09/УГЭ - 3065 ОТ 09.12.2009
2016
5,479
156 104,7
5,479
19 523,4
0,0
19 523,4
0,0
0,0
0,0
9
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Самойловка от а/д Павлово- Тумботино-Гороховец в Павловском районе Нижегородской области
№0161-15/917- 5195 от 09.06.2015
2016
1,6
60 588,2
1,6
60 588,2
22 095,0
38 493,2
0,0
0,0
0,0
10
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Тарханово от а/д Линда-Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№0183-15/УГЭ -5196 от 22.06.2015г.
2016
0,85
21 471,5
0,85
21 471,5
18 302,1
3 165,4
0,0
0,0
0,0
11
Строительство автомобильной дороги Маресево-Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№0217-12/УГЭ- 4022 от 03.04.2012г.
2016
3,849
71 979,2
3,849
71 979,2
0,0
71 979,2
0,0
0,0
0,0
12
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с.Каменка от а/д Валки-Великовское- Каменка-Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области
№0158-15/917- 5197 от 01.06.15г
2016
1,929
49 734,3
1,929
49 734,3
45 095,0
4 639,3
0,0
0,0
0,0
13
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малые Гривы от а/д Сосновское-Панино в Сосновском районе Нижегородской области
№0074-15//УГЭ- 5148 ОТ Т26.03.2015
2016
1,49
52 465,8
1,49
52 465,8
47 356,4
5 109,4
0,0
0,0
0,0
14
Строительство автомобильной дороги Подъезд №1 к д.Мирша от а/д Подъезд к д.Мирша в Дальне- константиновском районе Нижегородской области
№0225-15/угэ- 5230 от 10.08.2015
2016
0,466
14 698,0
0,466
14 698,0
5 730,0
8 968,0
0,0
0,0
0,0
15
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
2017
0,75
28 142,7
0,75
28 142,7
0,0
25 000,0
3 142,7
0,0
0,0
16
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Пионерское от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
№52-1-1-3- 0070-16 от 25.03.2016
2017
0,7
18 632,3
0,7
18 632,3
0,0
17 000,0
1 632,3
0,0
0,0
17
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заломаево от а/д Подъезд к д.Серково в Городецком районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0060-16 от 21.03.2016
2017
1
28 737,8
1
28 737,8
0,0
16 500,0
12 237,8
0,0
0,0
18
Строительство автомобильной дороги подъезд к с.Размазлей от а/д Владимир- Муром-Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области
№0237-15/УГЭ- 5257 от 21.08.2015
2016
1,63
54 153,9
1,5
54 153,9
9 000,0
45 153,9
0,0
0,0
0,0
19
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Талица от а/д Семенов-Ильино- Заборское-Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0069-16 от 16.03.2016
2017
1,6
39 193,2
1,6
39 193,2
0,0
39 000,0
193,2
0,0
0,0
20
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Марково от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№0299-15/УГЭ- 5334 от 23.10.2015
2017
3,154
90 401,4
3,5
90 401,4
0,0
55 626,0
34 775,4
0,0
0,0
21
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Заозерье от а/д Задворка- Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0069-16 от 25.03.2016
2017
1,4
36 099,7
1,4
36 099,7
0,0
34 103,2
1 996,5
0,0
0,0
22
Строительство автомобильной Фатеево-Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
2017
2
51 095,8
2
51 095,8
0,0
27 512,3
23 583,5
0,0
0,0
23
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Борковка- д.Кирилловка от а/д Спасское-Варганы в Спасском районе Нижегородской области
2019
4,1
130 170,3
4,1
130 170,3
0,0
0,0
20 515,4
94 157,1
15 497,8
24
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Трегубово от а/д Семенов-Ильино- Заборское-Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
2018
2,5
84 065,6
2,5
84 065,6
0,0
0,0
20 000,0
64 065,6
0,0
25
Строительство автомобильной дороги Мячково-Соловьево в Володарском районе Нижегородской области
2019
4
127 742,7
4
127 742,7
0,0
0,0
17 319,7
82 191,0
28 232,0
26
Строительство автомобильной дороги Ивановское-Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
2018
3,7
94 066,5
3,4
94 066,5
0,0
10 000,0
80 000,0
4 066,5
0,0
27
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Городное от а/д Неклюдово-Бор- Валки-Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
2017
2,8
74 634,9
2,8
74 634,9
0,0
10 000,0
64 634,9
0,0
0,0
28
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Кипрево от а/д Линда-Городец- Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
2018
1,6
44 654,0
1,6
44 654,0
0,0
0,0
44 000,0
654,0
0,0
29
Строительство автомобильной дороги Саров-Кременки в Дивеевском районе Нижегородской области
№52-1-1-3- 0073-16 от 30.03.2016
2018
8
473 071,5
8
473 071,5
0,0
68 697,8
200 000,0
204 373,7
0,0
30
Дорожная инфраструктура земельных участков, предназначенных многодетным семьям, в районе д.Сысоевка Богородского района Нижегородской области
2017
10
40 000,0
10
40 000,0
0,0
20 981,8
19 018,2
0,0
0,0
31
Реконструкция участков автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1822) Субботино-Большая Уда км 0+000 - км 2+700, км 3+200 - км 9+300 в Гагинском районе Нижегородской области
2019
8,8
256 470,0
8,8
256 470,0
0,0
19 275,5
115 653,5
10 329,4
111 211,6
32
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 0728) Долгово-Память Парижской Коммуны км 0+000 - км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области
2019
9,022
258 360,6
9,022
258 360,6
0,0
20 000,0
91 315,7
10 000,0
137 044,9
33
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Жекино от а/д Подъезд к д.Пожога в Вачском районе Нижегородской области
№ 52-1-1-3- 0007-16 от 19.01.2016 г.
2017
1,1
28 233,8
1,1
28 233,8
0,0
27 000,0
1 233,8
0,0
0,0
34
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Урюпино от а/д Вача-Звягино- Степаново в Вачском районе Нижегородской области
2017
1
31 357,8
1
31 357,8
0,0
3 000,0
28 357,8
0,0
0,0
35
Строительство автомобильной дороги Подъезд к поселку имени Михеева от а/д Подъезд к д.Буслаево в Воскресенском районе Нижегородской области
2018
5,2
101 351,6
5,2
101 351,6
0,0
0,0
68 636,3
32 715,3
0,0
36
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п.Теша от а/д Владимир-Муром- Арзамас в городах областного значения Навашино и Кулебаки Нижегородской области
2020
10
389 234,6
10
389 234,6
0,0
0,0
0,0
221 350,5
167 884,1
37
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Малиновка от а/д Подъезд к д.Слопинец в Кстовском районе Нижегородской области
№ 0287 - 15/УГЭ - 5063 от 14.10.2015г
2017
1,657
62 724,3
1,657
62 724,3
0,0
14 321,3
48 403,0
0,0
0,0
38
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д.Венец от а/д Тумботино-Старое Щербинино в Павловском районе Нижегородской области
2017
0,8
31 689,2
0,8
31 689,2
0,0
10 000,0
21 689,2
0,0
39
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская, пешеходные переходы в разных уровнях) в т.ч.:
2018
3,84
165
1 473 600,0
3,84
165
1 473 600,0
0,0
1000,0
627124,8
845475,2
0,0
39.1
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (ул. Бетанкура, ул. Совнаркомовская, ул. Пролетарская, дорога по Волжской набережной, дорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская). 1-5 этапы.
1 081 358,6
1 081 358,6
550,0
437124,8
643683,8
0,0
39.2
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Бетанкура в г.Нижнем Новгороде). 6 этап
89 798,9
89 798,9
150,0
50000,0
39648,9
0,0
39.3
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году ( пешеходный переход в разных уровнях через ул.Карла Маркса в г. Нижнем Новгороде). 7 этап.
106 605,8
106 605,8
150,0
60000,0
46455,8
0,0
39.4
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения Чемпионата мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году (пешеходный переход в разных уровнях через ул.Самаркандская в г.Нижнем Новгороде). 8 этап.
195 836,7
195 836,7
150,0
80000,0
115686,7
0,0
40
Реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе, г.Нижний Новгород
№0224-15/УГЭ- 5287 ОТ 10.08.2015Г.
2017
7,1
518,8
4 320 605,9
7,1
518,8
4 320 605,9
1 269 995,0
2 981 370,6
0,0
0,0
3.3. Пункт 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
министерство образования Нижегородской области;
министерство здравоохранения Нижегородской области;
управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 493 520,0
2015 год
259 551,1
2016 год
718 628,9
2017 год
0,0
2018 год
0,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) -3,94
".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"":
а) пункт 4.1 "Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"" изложить в следующей редакции:
"4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме
тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 437036,2
2015 год
1 143 265,6
2016 год
42 069,4
2017 год
41 950,2
2018 год
41 950,2
2019 год
41 950,2
2020 год
41 950,2
2021 год
41 950,2
2022 год
41 950,2
";
б) таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы" по Подпрограммам"" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной Программы" по Подпрограммам
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:
1 143 265,6
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
1 437 036,2
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
0
42 266,9
42 069,4
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
41 950,2
336 037,5
103
04 08
1460100190
100
38 179,2
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
38 596,4
308 354,0
103
04 08
1460100190
200
4 044,9
3 453,0
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
3 333,8
27 500,7
103
04 08
1460100190
800
42,8
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
182,8
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
1 073 046,5
1 073 046,5
103
04 09
1470248590
100
109 726,6
109 726,6
103
04 09
1470248590
200
20 571,2
20 571,2
103
04 09
1470248590
800
942 748,7
942 748,7
ГКУ НО "Центр безо-пасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
0
27 952,2
27 952,2
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:
557 657,2
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
689 854,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
140 668,3
103
04 08
1460100190
200
2 023,0
1 553,9
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
12 578,1
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
84,4
Итого:
21 134,0
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
153 330,7
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
0,0
536 523,3
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:
557 656,2
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
689 852,9
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
19 089,6
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
17 368,4
140 668,3
103
04 08
1460100190
200
2 021,9
1 553,9
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
1 500,2
12 577,0
103
04 08
1460100190
800
21,4
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
84,4
Итого:
21 132,9
18 931,2
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
18 877,6
153 329,7
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
54 863,3
54 863,3
103
04 09
1470248590
200
10 285,6
10 285,6
103
04 09
1470248590
800
471 374,4
471 374,4
Итого:
536 523,3
536 523,3
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:
27 952,2
4 206,9
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
57 329,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
04 08
1460100190
100
0,0
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
3 859,6
27 017,5
103
04 08
1460100190
200
0,0
345,3
333,4
333,4
333,4
333,4
333,4
333,4
2 345,6
103
04 08
1460100190
800
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
14,0
Итого:
0,0
4 206,9
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
4 195,0
29 377,1
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
ГКУ НО "Центр безопасности дорожного движения" (по согласованию)
103
04 09
1470248590
100
21 895,0
21 895,0
103
04 09
1470248590
200
6 030,0
6 030,0
103
04 09
1470248590
800
27,2
27,2
Итого:
27 952,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27 952,2
Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.".
5. Таблицы "Экономическая эффективность Подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"", "Экономическая эффективность Подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"", "Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
245,0
81,0
117
103
130
150
170
170
Объем расходов на ремонт автодорог, млн. руб.
1 444,3
812,1
1 055,6
953,9
1 196,2
1 540,5
1 740,5
1 740,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
115,5
107
106,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
Объем расходов в ценах 2014 года, млн. руб.
1 250,5
759,0
990,2
903,3
1 132,8
1 458,8
1 648,2
1 648,2
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн. руб.
0,17
0,10
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30
40,5
35,4
24,8
27,6
15,0
16,0
16,0
Объем расходов на строительство автодорог, млн. руб.
8 808,1
5147,9
6 850,4
4 479,9
4111,4
3564,1
3576,7
3 576,6
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/Объем расходов на строительство автодорог), км/млн. руб.
0,0034
0,0079
0,0052
0,0055
0,0067
0,0042
0,0045
0,0045
"Расчет общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год*
2022 год*
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
676
668
615
575
536
502
502
502
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706
517
792
815
838
861
884
884
884
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП с учетом реализации подпрограммы, человек
-
159
124
200
263
325
382
382
382
4. Сумма предотвращенного социально- экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
910 752
710 272
1 145 600
1 506 464
1 861 600
2 188 096
2 188 096
2 188 096
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
259 551,1
718 628,9
0,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106,0
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
244 398,4
676 675,0
0,0
0,0
121 313,6
121 313,6
121 313,6
121 313,6
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
2,1
1,0
0,0
0,0
15,3
18,0
18,0
18,0
* по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" расчеты на 2021 - 2022 справочные, т.к. они должны соответствовать федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", утвержденной постановлением Российской Федерации от 3 октября 2013 года №864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе".".
_______________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.10.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.070.000 Транспорт, 090.070.010 Общие положения, 090.070.110 Транспортное обслуживание населения (см. также 030.120.110) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: