Основная информация
Дата опубликования: | 01 июня 2016г. |
Номер документа: | RU61000201600450 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2016 № 385
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета и во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 207 «Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2015 год» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.06.2016 № 385
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
170 670 279,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет –
6 545 075,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 382 075,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования – 163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 651,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 923 627,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования:
всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
170 670 279,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
6 545 075,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 382 075,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 651,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 923 627,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств
и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».
3. Абзацы шестнадцатый – двадцатый раздела 6 изложить в редакции:
«В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп / ИДп,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы.».
4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1
раздела 8 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 104 998 570,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;
2016 год – 15 504 268,2 тыс. рублей;
2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9 199 964,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 007 980,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
4 017 842,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 017 842,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 11 298,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 971,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 95 787 308,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 13 492 316,1 тыс. рублей;
2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1
раздела 9 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 181 361 124,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 25 135 576,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 148 721 437,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 21 206 832,5 тыс. рублей;
2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 300 194,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 346 218,3 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 300 194,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 346 218,3 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 19 049,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 369,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 146 554 458,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;
2016 год – 20 241 996,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1
раздела 11 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 906 014,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;
2016 год – 522 588,9 тыс. рублей;
2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 173 143,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;
2016 год – 269 833,0 тыс. рублей;
2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 732 870,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 252 755,9 тыс. рублей;
2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 337 811,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 680 360,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 337 811,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 680 360,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 2 479 390,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 385 801,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 479 390,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 385 801,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
163 960,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 192,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 960,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 192,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 918 900,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 924 349,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 069 909,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 150 802,9 тыс. рублей;
2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;
2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;
2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;
2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
27 850,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 27 850,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 848 990,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;
2016 год – 773 546,6 тыс. рублей;
2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
1
Z:\ORST\Ppo\0601p385.f16.docx
10. Приложение № 1 изложить в редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,70
72,00
74,00
74,60
75,10
2.
2. Смертность от всех причин
число умерших
на 1000 человек населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
число умерших женщин
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,5
97,8
97,9
98,0
98,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
21,0
21,0
20,9
20,9
20,8
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
20,0
19,5
19,5
19,0
19,0
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
15,5
16,0
17,0
18,0
20,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализи-рованных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших
на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. человек населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
число умерших
на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
число умерших
на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
9,610
9,80
10,00
10,20
10,40
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,5
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
число умерших
на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число умерших
на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,70
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,90
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
–
–
–
68,4
70,3
70,5
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,1
95,3
95,5
95,5
95,5
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,1
95,2
95,2
95,2
95,2
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,14
3,04
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
случаев
на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
15,0
15,5
16,0
16,5
16,5
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет дан-ных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. детского населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
11. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наименование инвести-ционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер
и дата
положи-тельного заключения
государст-венной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники финансирования
Объем
расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государст-венная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
Х
всего
671041,5
89266,4
81538,5
117518,6
70000,0
224224,7
132200,0
–
областной бюджет
671041,5
89266,4
81538,5
117518,6
70000,0
224224,7
132200,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пуш-кинская, 127
минздрав РО
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
областной бюджет
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психо-невроло-гический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
53033,6
–
–
20141,9
–
32891,7
–
–
областной бюджет
53033,6
–
–
20141,9
–
32891,7
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «Кожно-венероло-гический диспансер»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 39
минздрав РО
№ 3-6-1-0464-14 от 16.10.2014
всего
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
(Ростовская область, Егорлыкский район,
ст. Егорлык-ская,
пер. Шмидта, 41-б)
минздрав РО
№ 3-6-1-0892-13 от 01.11.2013
всего
13627,2
–
–
13627,2
–
–
–
–
областной бюджет
13627,2
–
–
13627,2
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Цент-ральная, 3
минздрав РО
№ 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014
всего
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала
ГБУ РО ПТКД
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 61-138-0309-14 от 03.09.2014
всего
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Выборочный капитальный ремонт
в здании
ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом
и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Вороши-ловский, 105Ж
минздрав РО
№ 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014
всего
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО «СБВЛ № 1» в
г. Таганроге
минздрав РО
№ 3-6-1-05541-13 от 11.06.2013
всего
7804,0
–
–
7804,0
–
–
–
–
областной бюджет
7804,0
–
–
7804,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Капитальный ремонт внутридво-ровой канализации Новошахтин-ского филиала государст-венного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер»
по ул. Войкова, 72 «а»
минздрав РО
№ 3-6-1-0350-13 от 26.03.2013
всего
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
областной бюджет
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Капитальный ремонт помещений котельной Новошахтин-ского филиала государственного бюджетного учреждения Ростов-ской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер»
по ул. Войкова, 72 «б»
минздрав РО
№ 3-6-1-0347-13 от 26.03.2013
всего
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
областной бюджет
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Реабилита-ционное отделение
по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
минис-терство строи-тельства Ростовской
области
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
областной бюджет
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
Строительство пристройки для размещения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
областной бюджет
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация
и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
17.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(5-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
–
всего
70000,0
–
–
–
70000,0
–
–
–
областной бюджет
70000,0
–
–
–
70000,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2. Примыкание переходной галереи
к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3,
ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
19.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5,
ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
Реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекцион-ными забо-леваниями» в Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станислав-ского, 91
минис-терство строи-тельства Ростовской области
–
всего
27153,7
–
–
27153,7
–
–
–
–
областной бюджет
27153,7
–
–
27153,7
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
21.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО
«Дом ребенка специали-зированный
№ 3»
минздрав РО
–
всего
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО «Дом ребенка № 2»
минздрав РО
№ 3-6-1-1138-13 от 20.12.2013
всего
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
23.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «БСМЭ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдо-кимова, 35/88
минздрав РО
№ 2-1- 655-14 от 05.08.2014
всего
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
24.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закрут-кина, д. 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
8030,6
–
–
8030,6
–
–
–
–
областной бюджет
8030,6
–
–
8030,6
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства
и реконст-рукции
всего
313894,6
89266,4
81538,5
67603,6
70000,0
49192,8
–
–
областной бюджет
313894,6
89266,4
81538,5
67603,6
70000,0
49192,8
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
357146,9
–
–
49915,0
–
175031,9
132200,0
–
областной бюджет
357146,9
–
–
49915,0
–
175031,9
132200,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ПНД – психоневрологический диспансер;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
СВБЛ № 1– специализированная больница восстановительного лечения № 1;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
г. – город;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
ст. – станица;
ул. – улица;
Х – ячейка не подлежит заполнению.».
12. Приложения № 7 – 10 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего*
307776513,7
40932089,6
43324517,6
43428049,1
46642805,1
44685242,4
44584751,2
44315517,5
областной бюджет
164125203,7
22006391,0
22412071,8
23504885,6
22280640,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
136458,8
–
136458,8
–
–
–
–
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
6545075,4
2076036,2
2302714,9
1442519,2
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
6382075,4
2026036,2
2237714,9
1394519,2
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
из них неисполненные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
163000,0
50000,0
65000,0
48000,0
–
–
–
–
местные бюджеты
116428,0
23935,2
20902,8
40651,6
–
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
250923627,5
31802477,5
34627110,5
34760615,3
39689082,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
104998570,5
13956295,9
15437222,2
15504268,2
16648986,0
14496207,3
14487503,3
14468089,2
областной бюджет
5182121,9
683643,4
774375,5
963234,9
674915,1
707091,4
698410,6
680452,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
4017842,4
1163422,0
1451067,1
1044745,3
358608,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
4017842,4
1163422,0
1451067,1
1044745,3
358608,0
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
11298,2
2994,5
1396,4
3971,9
–
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
95787308,0
12106236,0
13210383,2
13492316,1
15615462,9
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Подпрограмма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинской помо-
щи, скорой,
в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, меди-цинской эвакуации»
всего*
181361124,0
24213585,2
25171574,1
25135576,1
27234625,5
26676144,2
26604781,8
26448937,4
областной бюджет
146421242,6
19620407,1
20031050,7
20860614,2
19995876,1
22110464,9
22040299,8
21886630,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
2300194,5
822769,7
782595,8
346218,3
348610,7
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2300194,5
822769,7
782595,8
346218,3
348610,7
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
19049,8
3791,2
2342,4
7369,5
–
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
146554458,0
18743367,5
20393867,6
20241996,7
22928421,1
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
434379,5
165143,0
71455,9
106055,4
1900,0
49400,0
40425,2
–
областной бюджет
313071,1
112765,1
54291,9
76745,2
1900,0
37050,0
30318,9
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
86080,0
17149,5
17164,0
29310,2
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4906014,7
455560,6
473543,3
522588,9
572960,6
963448,6
963448,6
963448,6
областной бюджет
2173143,9
298460,5
266578,6
269833,0
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2732870,8
157100,1
206964,7
252755,9
289636,0
608804,7
608804,7
608804,7
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5337811,5
631155,6
609249,4
680360,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
областной бюджет
5337811,5
631155,6
609249,4
680360,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
2479390,7
402614,9
435700,8
385801,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
областной бюджет
2315430,7
352166,9
370380,8
337609,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
163960,0
50448,0
65320,0
48192,0
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
960,0
448,0
320,0
192,0
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
163000,0
50000,0
65000,0
48000,0
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза
и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1340322,7
166355,9
166916,2
169049,2
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
областной бюджет
1340322,7
166355,9
166916,2
169049,2
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6918900,1
941378,5
958855,7
924349,5
1008790,8
1029081,2
1032631,2
1024081,2
областной бюджет
1042059,3
141436,5
139228,7
147439,3
149082,2
155530,2
159080,2
150530,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
27850,1
4168,1
3732,0
3363,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
27850,1
4168,1
3732,0
3363,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5848990,7
795773,9
815895,0
773546,6
855562,0
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей,
2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник
Код бюджетной классификации расходов (1)
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» (далее – Программа)
всего
в том числе:
х
х
х
х
170 670 279,1
24 082 427,2
24 714 786,7
24 947 404,8
22 992 005,5
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финансового года
х
х
х
х
136 458,8
–
136 458,8
–
–
–
–
–
минздрав РО
806
х
х
х
170 274 459,1
23 935 782,1
24 605 794,7
24 866 991,6
22 922 005,5
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
395 820,0
146 645,1
108 992,0
8 0413,2
70 000,0
49 192,8
–
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
минздрав РО
806
х
х
х
9 199 964,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 007 980,2
1 033 523,1
707 091,4
698 410,6
680 452,6
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
240
5 632,0
421,8
771,7
814,6
950,0
950,0
950,0
806
0901
01 1 00 21050
240
773,9
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
240
294 171,7
38 548,5
44 647,1
30 802,8
36 026,6
36 026,6
36 026,6
806
0902
01 1 00 21060
240
72 093,5
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
240
5 412,3
857,4
200,1
771,7
950,0
950,0
950,0
806
0909
01 1 00 20110
240
733,1
806
0909
01 1 5179
240
29 407,4
4 706,2
10 690,5
4 530,4
–
–
–
806
0909
01 1 00 51790
240
9 480,3
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
01 1 7301
520
57 073,5
–
12 476,7
–
–
26 638,8
17 958,0
–
806
0902
01 1 7302
520
119 803,6
52 695,2
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73020
520
67 108,4
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
240
143 670,0
51 914,2
30 999,0
30 378,8
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
240
30 378,0
806
0902
01 1 5161
320
1 262 091,0
294 261,6
395 494,5
297 778,0
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
320
274 556,9
806
0902
01 1 3093
240
139 985,0
82 141,3
57 843,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 3093
320
1 390 687,8
676 100,7
714 587,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
240
88 799,7
–
–
88 799,7
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
320
630 530,2
–
–
630 530,2
–
–
–
–
806
0909
01 1 1101
240
502 938,5
70 101,2
51 147,4
–
77 038,3
77 038,3
77 038,3
77 038,3
806
0909
01 1 00 11010
240
73 538,3
806
0909
01 1 1101
320
4 197 090,3
521 019,3
665 132,5
565 487,7
565 487,7
565 487,7
565 487,7
806
0909
01 1 00 11010
320
748 987,7
806
0909
01 1 5133
240
117 168,7
54 298,0
25 949,7
25 920,8
–
–
–
806
0909
01 1 00 51330
240
11 000,2
806
0909
01 1 5482
320
215 502,6
–
215 502,6
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
минздрав РО
806
х
х
х
148 334 421,5
20 305 336,1
20 713 458,9
21 126 419,3
20 274 486,8
22 061 272,1
22 040 299,8
21 886 630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
387 015,6
137 840,7
100 187,6
80 413,2
70 000,0
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
7 600,0
–
–
–
–
7 600,0
–
–
806
0901
01 2 0059
610
9 469 296,6
1 341 326,1
1 203 380,5
1 286 915,6
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
806
0901
01 2 00 00590
610
923 769,3
806
0901
01 2 5174
240
557 446,9
139 530,0
146 691,0
143 757,2
–
–
–
806
0901
01 2 00 51740
240
127 468,7
806
0901
01 2 5382
240
59 476,0
–
59 476,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
610
605 493,5
39 558,0
36 505,1
37 130,6
60 685,3
60 685,3
60 685,3
806
0902
01 2 00 00590
610
310 522,1
806
0902
01 2 2108
240
67 761,7
6 652,1
6 636,0
6 985,3
8 170,0
8 170,0
8 170,0
806
0902
01 2 00 21080
240
22 978,3
806
0903
01 2 00 00590
610
51 827,8
–
–
51 827,8
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
6 500,0
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
01 2 7201
530
1 741,3
1 741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 7243
530
46 534,5
3 697,7
5 801,7
7 371,0
8 083,4
8 083,4
8 083,4
806
0902
01 2 00 72430
530
5 413,9
806
0909
01 2 0059
610
393 802,7
51 880,2
52 743,0
51 616,3
61 269,6
61 269,6
61 269,6
806
0909
01 2 00 00590
610
54 106,5
806
0909
01 2 2011
240
164 217,1
29 431,8
32 228,3
32 228,3
8 902,5
8 902,5
8 902,5
806
0909
01 2 00 20110
240
43 721,3
806
0909
01 2 5072
240
685 864,4
125 065,9
205 373,6
204 853,5
–
–
–
806
0909
01 2 00 50720
240
150 571,4
806
0909
01 2 5382
240
66 989,2
19 452,8
25 398,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 53820
240
22 138,1
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 00 21040
240
6 818,7
–
–
6 818,7
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
27 153,7
–
–
27 153,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
01 2 2110
240
58 189,8
9 895,0
8 307,8
4 384,0
10 495,6
10 495,6
10 495,6
806
0901
01 2 00 21100
240
4 164,8
806
0901
01 2 0059
610
1 805 184,8
245 127,8
238 380,0
253 474,0
316 519,9
316 519,9
316 519,9
806
0901
01 2 00 00590
610
120 463,0
806
0902
01 2 00 00590
610
87 038,0
–
–
87 038,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
40 325,7
–
–
40 325,7
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
410
50 341,9
1 149,1
445,1
–
–
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
119 400,0
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
01 2 0059
610
11 104 813,0
1 455 282,5
1 239 081,4
1 442 151,7
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
806
0901
01 2 00 00590
610
1 131 742,8
806
0902
01 2 0059
610
255 906,1
–
44 657,0
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
211 249,1
806
0903
01 2 00 00590
610
37 092,3
–
–
37 092,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
12 935,9
–
–
12 935,9
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
240
31 717,4
31 717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2109
240
89 756,8
89 756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
240
756 195,5
474 751,0
281 444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
806
0909
01 2 1104
320
111 904 859,3
12 947 788,7
16 038 282,4
16 038 282,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
806
0909
01 2 00 11040
320
16 320 622,6
806
0909
01 2 7401
580
2 028 961,6
2 028 961,6
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
1 885 645,1
–
–
–
–
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
01 2 0059
610
881 819,2
301 947,8
267 162,7
285 962,8
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
26 745,9
806
0901
01 2 7301
520
231 490,6
62 160,9
74 852,2
–
–
54 701,8
47 469,7
–
806
0901
01 2 00 73010
520
28 982,4
806
0902
01 2 0059
610
266 376,9
27 732,1
25 407,7
27 257,5
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
185 979,6
806
0909
01 2 0059
110
98 908,7
24 857,7
24 097,2
25 325,6
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
110
24 628,2
806
0909
01 2 0059
240
53 242,2
15 370,9
13 264,8
12 377,9
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
240
12 447,9
806
0909
01 2 0059
610
477 729,7
111 525,4
111 727,1
111 923,8
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
142 874,7
806
0909
01 2 0059
850
4 661,2
1 182,8
1 182,8
1 182,8
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
850
1 112,8
806
0909
01 2 2112
240
890 287,4
112 823,1
79 234,7
–
94 527,5
94 527,5
94 527,5
806
0909
01 2 00 21120
240
422 007,8
806
0909
01 2 00 73820
520
51 166,0
–
–
51 166,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
23 390,9
23 390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7243
530
494 824,4
48 262,5
61 252,1
62 711,0
86 588,0
86 588,0
86 588,0
806
0909
01 2 00 72430
530
62 834,8
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
410
236 399,0
88 117,3
81 093,4
70 000,0
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
40 449,9
812
0901
01 2 2104
240
47 275,0
43 659,3
3 952,5
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 21040
240
1 660,2
812
0901
01 2 7303
520
14 696,6
4 915,0
14 696,6
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 73040
520
4 330,7
–
–
4 330,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
610
497 018,3
170 850,7
122 540,4
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 R4020
610
203 627,2
806
0901
01 2 00 R4920
610
2 000,0
–
–
2 000,0
–
–
–
–
806
0901
01 2 5070
610
35 817,2
35 817,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5402
610
82 100,6
–
36 060,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 54020
610
–
–
46 040,1
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
610
1 723 305,9
238 240,0
237 273,2
238 595,5
258 397,5
258 397,5
258 397,5
806
0906
01 2 00 00590
610
237 820,3
806
0906
01 2 2112
240
61 116,6
61 116,6
6 865,0
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
240
56 304,7
28 152,8
28 151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
минздрав РО
806
х
х
х
348 299,5
147 993,5
54 291,9
76 745,2
1 900,0
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
39 610,8
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
1 051,4
1 051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
240
2 945,0
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
240
5 623,4
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
240
15 908,3
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
240
19 320,1
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
520
253 771,4
61 534,6
51 491,9
–
37 050,0
30 318,9
–
806
0901
01 3 00 73010
520
73 376,0
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери
к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
320
10 069,1
1 999,9
2 800,0
1 900,0
–
–
–
806
0909
01 3 00 11500
320
3 369,2
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
минздрав РО
806
х
х
х
2 164 339,5
289 656,1
257 774,2
269 833,0
283 324,6
354 643,9
354 643,9
354 643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
8 804,4
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
320
260 956,6
36 834,4
33 245,4
33 310,3
36 837,1
36 837,1
36 837,1
806
0909
01 4 00 21180
320
47 055,2
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
0905
01 4 0059
110
169 590,0
86 360,8
83 229,2
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
240
113 247,7
56 539,2
56 888,6
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
610
900 090,1
–
439,3
178 327,3
184 290,9
184 290,9
184 290,9
806
0905
01 4 00 00590
610
168 450,8
806
0905
01 4 0059
850
34 642,1
17 129,2
17 512,9
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
29 209,5
29 209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7243
530
656 603,5
63 583,0
66 458,8
71 687,0
133 515,9
133 515,9
133 515,9
806
0905
01 4 00 72430
530
54 327,0
министерство строительства Ростовской области
812
0905
01 4 2104
240
8 804,4
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
минздрав РО
806
х
х
х
5 337 811,5
631 155,6
609 249,4
680 360,4
687 624,0
929 111,8
911 511,8
889 111,8
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
98 891,5
98 891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 7243
530
2 855 970,1
210 544,4
321 262,2
398 009,8
509 433,7
509 433,7
509 433,7
806
0901
01 5 00 72430
530
397 852,6
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
1 201 434,3
–
–
–
–
419 678,1
402 078,1
379 678,1
806
0909
01 5 0059
110
909 829,0
253 070,4
222 659,9
219 206,3
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
110
214 892,4
806
0909
01 5 0059
240
249 428,0
62 750,6
59 428,9
64 969,1
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
240
62 592,7
806
0909
01 5 0059
850
22 258,6
5 898,7
5 898,4
5 438,8
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
850
5 022,7
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
минздрав РО
806
х
х
х
2 479 390,7
402 614,9
435 700,8
385 801,4
320 621,3
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
8 373,0
–
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2 791,0
806
0705
01 6 0059
610
164 100,1
22 899,9
22 902,1
24 574,9
23 695,5
23 695,5
23 695,5
806
0705
01 6 00 00590
610
23 107,0
806
0901
01 6 0059
610
7 785,2
2 351,0
1 842,2
1 842,0
–
–
–
806
0901
01 6 00 00590
610
1 750,0
806
0909
01 6 0059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
610
1 145,8
87,9
358,6
358,6
–
–
–
806
0909
01 6 00 00590
610
340,7
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 1106
360
46 761,0
7 149,8
7 129,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
806
0909
01 6 00 11060
360
3 882,2
806
0909
01 6 1108
350
1 191,0
–
172,5
172,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
01 6 00 11080
350
172,5
806
0909
01 6 1108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2119
240
49 208,6
8 496,7
7 239,4
–
7 689,9
8 594,2
8 594,2
8 594,2
806
0909
01 6 2318
240
1 289,6
335,0
318,2
318,2
–
–
–
806
0909
01 6 00 23180
240
318,2
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
320
24 000,0
4 000,0
4 000,0
–
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
806
0909
01 6 00 11540
320
4 500,0
–
–
4 500,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11550
320
10 000,0
–
–
10 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 1151
320
147 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11510
320
32 000,0
806
0909
01 6 5136
320
163 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 51360
320
48 000,0
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
797 522,7
–
–
–
–
265 840,9
265 840,9
265 840,9
806
0704
01 6 0059
610
922 282,4
225 704,7
230 273,2
241 349,7
–
–
–
806
0704
01 6 00 00590
610
226 719,9
806
0704
01 6 1105
610
130 047,0
30 917,6
31 144,8
33 165,7
–
–
–
806
0704
01 6 00 11050
610
34 818,9
806
0704
01 6 3893
610
960,0
448,0
320,0
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 38930
610
192,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
минздрав РО
806
х
х
х
1 340 322,7
166 355,9
166 916,2
169 049,2
167 296,9
229 553,4
232 153,4
209 553,4
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
42 600,0
–
–
–
–
20 000,0
22 600,0
–
806
0909
01 7 0059
610
1 223 129,9
155 272,1
156 505,0
156 597,7
197 900,9
197 900,9
197 900,9
806
0909
01 7 00 00590
610
161 608,1
Основное мероприятие 7.3. Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
610
51 634,0
7 306,8
7 181,8
7 300,3
7 468,0
7 468,0
7 468,0
806
0907
01 7 00 00590
610
7 441,1
806
0907
01 7 2120
240
22 958,8
3 777,0
3 229,4
–
3 398,9
4 184,5
4 184,5
4 184,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
минздрав РО
806
х
х
х
1 069 909,4
145 604,6
142 960,7
150 802,9
153 228,8
159 676,8
163 226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
13 550,0
–
–
–
–
5 000,0
8 550,0
–
806
0909
01 8 0059
610
134 352,9
18 540,3
16 745,5
17 260,4
18 943,5
18 943,5
18 943,5
806
0909
01 8 00 00590
610
24 976,2
Основное мероприятие 8.2. Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
х
х
х
388 974,0
–
–
–
–
129 658,0
129 658,0
129 658,0
806
0113
01 8 2101
240
820,1
205,3
403,6
208,4
–
–
–
806
0113
01 8 00 21010
240
198,0
806
0113
01 8 9999
120
9 687,3
423,6
1 080,7
7 414,0
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
120
769,0
806
0113
01 8 9999
850
1 095,2
274,8
274,8
274,8
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
850
270,8
806
0909
01 8 0011
120
442 357,9
110 210,5
109 403,1
112 504,6
–
–
–
806
0909
01 8 00 00110
120
110 239,7
806
0909
01 8 0019
120
11 814,6
2 870,4
3 031,9
3 031,9
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
120
2 880,4
806
0909
01 8 0019
240
26 213,1
7 110,9
6 360,4
6 459,4
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
240
6 355,2
806
0909
01 8 59Б0
120
21 937,7
3 120,5
3 059,2
3 377,9
3 120,5
3 120,5
3 120,5
806
0909
01 8 00 59800
120
3 018,6
806
0909
01 8 59Б0
240
5 912,4
1 047,6
672,8
768,7
1 026,1
1 026,1
1 026,1
806
0909
01 8 00 59800
240
345,0
806
0909
01 8 9021
850
13 194,2
1 800,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
806
0909
01 8 00 90210
850
1 750,0
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
Х – отсутствует код бюджетной классификации;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия рефор-миро-ванию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия реформи-рованию жилищ-но-ком-муналь-ного хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
–
12 476,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедонской район
11 736,7
–
11 736,7
–
31 519,8
–
31 519,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–
–
–
–
–
3.
Кашарский район
6 761,9
–
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Песчанокопский район
33 662,3
–
33 662,3
–
22 630,6
–
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Цимлянский район
10 000,0
–
10 000,0
–
20 701,8
–
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
г. Волгодонск
9 630,2
–
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
г. Новочеркасск
–
–
–
–
51 491,9
–
51 491,9
–
73 376,0
–
73 376,0
–
–
–
–
–
8.
г. Новошахтинск
51 904,4
–
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
123 695,5
–
123 695,5
–
138 820,8
–
138 820,8
–
102 358,4
–
102 358,4
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
944,9
–
944,9
–
–
–
–
–
3.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 045,0
–
1 045,0
–
–
–
–
–
4.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 057,2
–
1 057,2
–
–
–
–
–
5.
Верхнедонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 071,7
–
1 071,7
–
–
–
–
–
6.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 056,1
–
1 056,1
–
–
–
–
–
7.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 076,1
–
1 076,1
–
–
–
–
–
8.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 072,8
–
1 072,8
–
–
–
–
–
9.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 069,5
–
1 069,5
–
–
–
–
–
10.
Зерноградский район
6 619,9
–
6 619,9
–
–
–
–
–
1 045,0
–
1 045,0
–
–
–
–
–
11.
Зимовниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
12.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 032,8
–
1 032,8
–
–
–
–
–
13.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
14.
Кашарский район
8 223,8
–
8 223,8
–
–
–
–
–
1 079,5
–
1 079,5
–
–
–
–
–
15.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 061,7
–
1 061,7
–
–
–
–
–
16.
Куйбышевский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
1 053,9
–
1 053,9
–
–
–
–
–
17.
Красносулинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
–
1 028,3
–
–
–
–
–
18.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 063,9
–
1 063,9
–
–
–
–
–
19.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
–
8 079,5
–
–
–
–
–
1 048,3
–
1 048,3
–
–
–
–
–
20.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 067,2
–
1 067,2
–
–
–
–
–
21.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 030,5
–
1 030,5
–
–
–
–
–
22.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 029,4
–
1 029,4
–
–
–
–
–
23.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
8 410,1
–
8 410,1
–
–
–
–
–
24.
Неклиновский район
7 394,8
–
7 394,8
–
–
–
–
–
1 065,0
–
1 065,0
–
–
–
–
–
25.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 069,5
–
1 069,5
–
–
–
–
–
26.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
–
1 028,3
–
–
–
–
–
27.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
–
1 060,6
–
–
–
–
–
28.
Песчанокопский район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 260,1
–
9 260,1
–
–
–
–
–
29.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 057,2
–
1 057,2
–
–
–
–
–
30.
Ремонтненский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 063,9
–
1 063,9
–
–
–
–
–
31.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
–
1 060,6
–
–
–
–
–
32.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 022,8
–
1 022,8
–
–
–
–
–
33.
Семикаракорский район
6 132,2
–
6 132,2
–
–
–
–
–
1 048,3
–
1 048,3
–
–
–
–
–
34.
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 070,6
–
1 070,6
–
–
–
–
–
35.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 031,7
–
1 031,7
–
–
–
–
–
36.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 056,1
–
1 056,1
–
–
–
–
–
37.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 487,0
–
9 487,0
–
–
–
–
–
38.
Целинский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
1 050,6
–
1 050,6
–
–
–
–
–
39.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 052,8
–
1 052,8
–
–
–
–
–
40.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 062,8
–
1 062,8
–
–
–
–
–
41.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 041,7
–
1 041,7
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
–
52 695,2
–
–
–
–
–
67 108,4
–
67 108,4
–
–
–
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию
и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 330,7
–
4 330,7
–
–
–
–
–
2.
Чертковский район
4 915,0
–
4 915,0
–
14 696,6
–
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
–
4 915,0
–
14 696,6
–
14 696,6
–
4 330,7
–
4 330,7
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 358,3
4 358,3
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,6
1 945,6
–
–
–
–
–
3.
Багаевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 204,3
2 204,3
–
–
–
–
–
4.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 455,0
–
6 455,0
–
–
–
–
–
5.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 176,8
–
2 176,8
–
–
–
–
–
6.
Верхнедонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 206,6
–
2 206,6
–
–
–
–
–
7.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 174,5
–
2 174,5
–
–
–
–
–
8.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 431,5
–
4 431,5
–
–
–
–
–
9.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 417,8
–
4 417,8
–
–
–
–
–
10.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 202,0
–
2 202,0
–
–
–
–
–
11.
Зерноградский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 303,3
–
4 303,3
–
–
–
–
–
12.
Зимовниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 179,1
–
2 179,1
–
–
–
–
–
13.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 253,0
–
4 253,0
–
–
–
–
–
14.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 190,6
–
2 190,6
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону
–
–
–
–
–
–
–
–
5 667,6
–
5 667,6
–
–
–
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
51 166,0
–
51 166,0
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
–
181 305,7
–
153 517,4
–
153 517,4
–
224 963,5
–
224 963,5
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер
и дата положи-тельного заключения государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники
финансирования
Объем расходов (тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
549183,6
143866,0
163759,1
127899,5
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
479663,2
128610,5
143517,4
102358,4
_
81340,6
65427,7
_
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
41591,4
_
_
_
_
_
федеральный бюджет
Х
Х
_
_
_
_
_
_
из них неиспользо-ванные средства отчетного финансового года
Х
Х
_
_
_
_
_
_
местный бюджет
69520,4
15255,5
20241,7
25541,1
–
4851,3
3630,8
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
2.
Красносулинский район
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
Капитальный ремонт поликлиники № 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326. 2006 / 1740-02 от 01.02.2007
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
3.
Обливский район
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории
п. Каштановский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
4.
Верхнедонской район
всего
40675,0
12175,0
32545,8
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
39210,7
11736,7
31519,8
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1464,3
438,3
1026,0
1082,4
Капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт шести зданий
МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
28500,0
–
28500,0
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
27474,0
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1026,0
–
1026,0
1082,4
–
–
–
–
5.
Зимовниковский район
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
Капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Красносулинский район
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
Капитальный ремонт водогрязелечебницы неврологического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
8.
Мартыновский район
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
9.
Морозовский район
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
Выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
10.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
Капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» по адресу:
с. Покровское,
пер. Парковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
11.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково, Чертковского района, пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт участковой больницы с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
13.
Цимлянский район
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
14.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13 от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
15.
г. Новочеркасск
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»
ул. Первомайская, 99, г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
68655,9
–
68655,9
97834,7
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
73376,0
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
17164,0
17164,0
24458,7
–
–
–
–
16.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
4915,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
533762,2
138708,6
148580,1
127899,5
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
464966,6
123695,5
128820,8
102358,4
–
81340,6
65427,7
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
Х
36676,4
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
68795,6
15013,1
19759,3
25541,1
–
4851,3
3630,8
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село;
г. – город;
ул. – улица;
X – ячейка не подлежит заполнению.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0601p385.f16.docx
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2016 № 385
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 593
В целях обеспечения эффективного расходования средств областного бюджета и во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 24.03.2016 № 207 «Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2015 год» Правительство Ростовской области постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.06.2016 № 385
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
170 670 279,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них безвозмездные поступления в областной бюджет –
6 545 075,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 382 075,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования – 163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 651,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 923 627,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей, 2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4. Информация
по ресурсному обеспечению Программы
При реализации Программы предполагается финансирование из федерального, областного и местных бюджетов, Территориального фонда обязательного медицинского страхования:
всего* – 307 776 513,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 40 932 089,6 тыс. рублей;
2015 год – 43 324 517,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 43 428 049,1 тыс. рублей;
2017 год – 46 642 805,1 тыс. рублей;
2018 год – 44 685 242,4 тыс. рублей;
2019 год – 44 584 751,2 тыс. рублей;
2020 год – 44 315 517,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
170 670 279,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 082 427,2 тыс. рублей;
2015 год – 24 714 786,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 136 458,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 947 404,8 тыс. рублей;
2017 год – 22 992 005,5 тыс. рублей;
2018 год – 24 839 888,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 742 861,1 тыс. рублей;
2020 год – 24 487 364,5 тыс. рублей;
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
6 545 075,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 2 076 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 302 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 442 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 6 382 075,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 026 036,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 237 714,9 тыс. рублей;
2016 год – 1 394 519,2 тыс. рублей;
2017 год – 711 365,3 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 116 428,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 23 935,2 тыс. рублей;
2015 год – 20 902,8 тыс. рублей;
2016 год – 40 651,6 тыс. рублей;
2018 год – 17 201,3 тыс. рублей;
2019 год – 13 737,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 250 923 627,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 31 802 477,5 тыс. рублей;
2015 год – 34 627 110,5 тыс. рублей;
2016 год – 34 760 615,3 тыс. рублей;
2017 год – 39 689 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2019 год – 36 681 447,4 тыс. рублей;
2020 год – 36 681 447,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
С момента получения оборудования, транспорта, лекарственных средств
и другого товара, необходимого для оказания медицинской помощи и закупленного за счет средств областного бюджета, учреждения здравоохранения используют этот товар в соответствии с целями его приобретения.
Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов,
а также внебюджетных источников на реализацию Программы представлена в приложении № 7 к настоящей Программе.
Выделение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы, информация о которых представлена в приложении № 8 к настоящей Программе, утверждены в установленном порядке.».
3. Абзацы шестнадцатый – двадцатый раздела 6 изложить в редакции:
«В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:
Эп = ИЦп / ИДп,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы.».
4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1
раздела 8 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 104 998 570,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 13 956 295,9 тыс. рублей;
2015 год – 15 437 222,2 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;
2016 год – 15 504 268,2 тыс. рублей;
2017 год – 16 648 986,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 496 207,3 тыс. рублей;
2019 год – 14 487 503,3 тыс. рублей;
2020 год – 14 468 089,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 9 199 964,3 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 847 065,4 тыс. рублей;
2015 год – 2 225 442,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 007 980,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 033 523,1 тыс. рублей;
2018 год – 707 091,4 тыс. рублей;
2019 год – 698 410,6 тыс. рублей;
2020 год – 680 452,6 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
4 017 842,4 тыс. рублей, из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 017 842,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 1 163 422,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 451 067,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 044 745,3 тыс. рублей;
2017 год – 358 608,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 11 298,2 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 2 994,5 тыс. рублей;
2015 год – 1 396,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 971,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 479,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 456,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 95 787 308,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 12 106 236,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 210 383,2 тыс. рублей;
2016 год – 13 492 316,1 тыс. рублей;
2017 год – 15 615 462,9 тыс. рублей;
2018 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2019 год – 13 787 636,6 тыс. рублей;
2020 год – 13 787 636,6 тыс. рублей».
5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1
раздела 9 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 181 361 124,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 24 213 585,2 тыс. рублей;
2015 год – 25 171 574,1 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 25 135 576,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 234 625,5 тыс. рублей;
2018 год – 26 676 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 26 604 781,8 тыс. рублей;
2020 год – 26 448 937,4 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 148 721 437,1 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 20 443 176,8 тыс. рублей;
2015 год – 20 813 646,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
124 100,3 тыс. рублей;
2016 год – 21 206 832,5 тыс. рублей;
2017 год – 20 344 486,8 тыс. рублей;
2018 год – 22 110 464,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 040 299,8 тыс. рублей;
2020 год – 21 886 630,1 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
2 300 194,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 346 218,3 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 300 194,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 822 769,7 тыс. рублей;
2015 год – 782 595,8 тыс. рублей;
2016 год – 346 218,3 тыс. рублей;
2017 год – 348 610,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 19 049,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 3 791,2 тыс. рублей;
2015 год – 2 342,4 тыс. рублей;
2016 год – 7 369,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 372,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 174,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 146 554 458,0 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 18 743 367,5 тыс. рублей;
2015 год – 20 393 867,6 тыс. рублей;
2016 год – 20 241 996,7 тыс. рублей;
2017 год – 22 928 421,1 тыс. рублей;
2018 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2019 год – 21 415 601,7 тыс. рублей;
2020 год – 21 415 601,7 тыс. рублей».
6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1
раздела 11 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 4 906 014,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 455 560,6 тыс. рублей;
2015 год – 473 543,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;
2016 год – 522 588,9 тыс. рублей;
2017 год – 572 960,6 тыс. рублей;
2018 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2019 год – 963 448,6 тыс. рублей;
2020 год – 963 448,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 173 143,9 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 298 460,5 тыс. рублей;
2015 год – 266 578,6 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 8 984,5 тыс. рублей;
2016 год – 269 833,0 тыс. рублей;
2017 год – 283 324,6 тыс. рублей;
2018 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2019 год – 354 643,9 тыс. рублей;
2020 год – 354 643,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 2 732 870,8 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 157 100,1 тыс. рублей;
2015 год – 206 964,7 тыс. рублей;
2016 год – 252 755,9 тыс. рублей;
2017 год – 289 636,0 тыс. рублей;
2018 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2019 год – 608 804,7 тыс. рублей;
2020 год – 608 804,7 тыс. рублей».
7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 12.1 раздела 12 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 5 337 811,5 тыс. рублей, из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 680 360,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 5 337 811,5 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 631 155,6 тыс. рублей;
2015 год – 609 249,4 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 313,3 тыс. рублей;
2016 год – 680 360,4 тыс. рублей;
2017 год – 687 624,0 тыс. рублей;
2018 год – 929 111,8 тыс. рублей;
2019 год – 911 511,8 тыс. рублей;
2020 год – 889 111,8 тыс. рублей».
8. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 13.1 раздела 13 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего* – 2 479 390,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 385 801,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2 479 390,7 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 402 614,9 тыс. рублей;
2015 год – 435 700,8 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 2 235,4 тыс. рублей;
2016 год – 385 801,4 тыс. рублей;
2017 год – 320 621,3 тыс. рублей;
2018 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2019 год – 312 295,9 тыс. рублей;
2020 год – 312 295,9 тыс. рублей, из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
163 960,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 192,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 960,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 448,0 тыс. рублей;
2015 год – 320,0 тыс. рублей;
2016 год – 192,0 тыс. рублей;
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 163 000,0 тыс. рублей, из них:
2014 год – 50 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 65 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 48 000,0 тыс. рублей».
9. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 15.1 раздела 15 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
–
всего – 6 918 900,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 941 378,5 тыс. рублей;
2015 год – 958 855,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 924 349,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 008 790,8 тыс. рублей;
2018 год – 1 029 081,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 032 631,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 024 081,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 069 909,4 тыс. рублей,
из них:
2014 год – 145 604,6 тыс. рублей;
2015 год – 142 960,7 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 268,0 тыс. рублей;
2016 год – 150 802,9 тыс. рублей;
2017 год – 153 228,8 тыс. рублей;
2018 год – 159 676,8 тыс. рублей;
2019 год – 163 226,8 тыс. рублей;
2020 год – 154 676,8 тыс. рублей,
из них:
безвозмездные поступления в областной бюджет –
27 850,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 27 850,1 тыс. рублей, из них:
2014 год – 4 168,1 тыс. рублей;
2015 год – 3 732,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 363,6 тыс. рублей;
2017 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2018 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2019 год – 4 146,6 тыс. рублей;
2020 год – 4 146,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 848 990,7 тыс. рублей, из них:
2014 год – 795 773,9 тыс. рублей;
2015 год – 815 895,0 тыс. рублей;
2016 год – 773 546,6 тыс. рублей;
2017 год – 855 562,0 тыс. рублей;
2018 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2019 год – 869 404,4 тыс. рублей;
2020 год – 869 404,4 тыс. рублей».
1
Z:\ORST\Ppo\0601p385.f16.docx
10. Приложение № 1 изложить в редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения» и их значениях
№
п/п
Показатель (индикатор), наименование
Единица
измерения
Значение показателя (индикатора)
2012 год
2013
год
2014 год
2015 год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
1.
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,02
71,39
71,80
71,50
71,70
72,00
74,00
74,60
75,10
2.
2. Смертность от всех причин
число умерших
на 1000 человек населения
14,0
13,8
14,0
13,8
13,5
13,1
12,9
12,7
12,5
3.
3. Материнская смертность
число умерших женщин
на 100 тыс. детей, родившихся живыми
16,0
14,1
15,5
15,3
15,1
14,9
14,7
14,7
14,7
4.
4. Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
9,1
9,5
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
7,3
7,1
5.
5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием
процентов
71,5
73,0
76,0
80,0
83,0
87,0
90,0
90,5
91,0
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
6.
1.1. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процентов
93,1
84,5
84,8
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
7.
1.2. Охват диспансеризацией
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
процентов
97,0
97,0
97,0
97,0
97,5
97,8
97,9
98,0
98,0
8.
1.3. Охват диспансеризацией подростков
процентов
94,0
94,0
95,0
–
–
–
–
–
–
9.
1.4. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года
процентов
26,1
25,8
25,4
25,0
21,0
21,0
20,9
20,9
20,8
10.
1.5. Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года
процентов
30,6
30,3
29,7
29,2
20,0
19,5
19,5
19,0
19,0
11.
1.6. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
59,7
44,6
60,3
56,1
51,9
47,7
43,5
40,6
38,1
12.
1.7. Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию,
в общей численности населения
процентов
13,0
13,0
10,0
10,0
15,5
16,0
17,0
18,0
20,0
13.
1.8. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях,
а также специализи-рованных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
процентов
100,0
100,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
98,0
14.
1.9. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,
а также трансплантации органов и (или) тканей
процентов
100,0
100,0
97,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
15.
2.1. Доля абацилированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
процентов
39,7
39,7
39,9
40,0
40,2
40,5
40,7
40,9
41,2
16.
2.2. Смертность от болезней системы кровообращения
число умерших
на 100 тыс. человек населения
873,7
771,2
762,1
753,4
720,5
698,1
663,2
643,8
625,4
17.
2.3. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. человек населения
9,9
10,4
10,3
10,3
10,2
9,5
8,9
8,9
8,9
18.
2.4. Смертность от новообразований
(в том числе злокачественных)
число умерших
на 100 тыс. человек населения
199,9
196,4
197,2
197,0
196,1
194,4
192,8
191,7
190,7
19.
2.5. Смертность от туберкулеза
число умерших
на 100 тыс. человек населения
20,8
20,0
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,6
19,1
20.
2.6. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
9,60
9,63
9,66
9,70
9,70
9,74
9,76
9,78
9,80
21.
2.7. Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 нарко-логических больных
6,70
6,73
6,76
6,80
9,610
9,80
10,00
10,20
10,40
22.
2.8. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
9,95
10,00
10,05
10,10
10,10
10,13
10,16
10,19
10,20
23.
2.9. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
случаев на 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента
6,50
6,53
6,56
6,60
6,60
6,63
6,66
6,69
6,70
24.
2.10. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных
в течение года
процентов
23,9
23,5
23,1
22,7
18,7
18,7
18,6
18,6
18,5
25.
2.11. Смертность от ишемической болезни сердца
число умерших
на 100 тыс. человек населения
603,9
497,9
560,4
540,3
524,3
505,8
487,3
468,8
450,3
26.
2.12. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
число умерших
на 100 тыс. человек населения
177,6
174,8
165,5
159,6
154,8
149,4
143,9
138,4
132,9
27.
2.13. Удельный вес больных злокачествен-ными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процентов
51,8
51,9
52,0
52,1
52,3
52,5
52,7
53,0
54,5
28.
2.14. Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница»
процентов
78,00
80,00
73,40
75,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
29.
2.15. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
процентов
88,6
91,6
89,9
90,7
91,6
92,4
94,2
94,2
94,2
30.
2.16. Больничная летальность пострадав-ших в результате дорожно-транспортных происшествий
процентов
4,70
2,89
2,89
2,88
2,88
2,87
2,87
2,86
2,86
31.
2.17. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, состоящих на диспансерном учете,
в общем количестве выявленных
процентов
93,9
85,0
87,0
87,0
87,5
87,5
88,0
88,5
90,0
32.
2.18. Снижение смертности от новообра-зований (в том числе от злокачественных)
процентов
–
0,85
1,35
1,45
1,90
2,75
3,55
3,55
3,55
33.
2.19. Доля ВИЧ-инфи-цированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
процентов
–
–
38,0
38,5
38,5
38,5
39,0
39,0
39,0
34.
2.20. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
процентов
–
–
–
68,4
70,3
70,5
70,9
71,7
72,5
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
35.
3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беремен-ности
процентов
30,0
45,0
55,0
65,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
36.
3.2. Охват неонатальным скринингом
процентов
99,8
95,0
95,0
95,0
95,1
95,3
95,5
95,5
95,5
37.
3.3. Охват аудиологическим скринингом
процентов
94,5
95,0
95,0
95,0
95,1
95,2
95,2
95,2
95,2
38.
3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней
на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
3,98
3,35
3,25
3,20
3,14
3,04
2,90
2,80
2,70
39.
3.5. Смертность детей
0 – 17 лет
случаев
на 10 тыс. человек соответ-ствующего возраста
9,35
8,70
8,70
8,60
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
40.
3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов
процентов
6,0
6,0
7,0
8,0
15,0
15,5
16,0
16,5
16,5
41.
3.7. Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами
процентов
95,0
95,0
96,0
97,0
97,0
97,5
98,0
98,5
99,0
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
42.
4.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением
процентов
40,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
50,0
50,0
43.
4.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью
процентов
4,0
4,0
5,7
6,2
6,9
7,4
8,2
9,5
10,1
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
44.
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек на
100 тыс. взрослого населения
нет дан-ных
нет данных
1,6
2,7
7,4
11,8
17,1
19,9
24,3
45.
5.2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек на
100 тыс. детского населения
нет данных
нет данных
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
46.
6.1. Количество специалистов, подготов-ленных по программам послевузовского медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
человек
349
350
350
355
355
360
360
360
370
47.
6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
человек
1:2,70
1:2,81
1:2,85
1:2,90
1:2,90
1:3,00
1:3,00
1:2,95
1:3,00
48.
6.3. Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
122,7
139,3
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
49.
6.4. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
к средней заработной плате по Ростовской области
процентов
76,4
83,1
76,2
79,7
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
50.
6.5. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
процентов
46,2
51,0
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
51.
6.6. Количество специалистов, подготов-ленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
человек
2183
2200
2250
2300
2330
2330
2350
2350
2350
52.
6.7. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подго-товленных по программам дополнительного медицинского и фармацев-тического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
человек
6500
6400
6400
6450
6450
6470
6500
6500
6500
53.
6.8. Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно
человек
–
216
216
216
324
324
324
350
350
54.
6.9. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
процентов
82,0
84,0
85,0
86,0
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
55.
6.10. Доля аккредитованных специалистов
процентов
–
–
–
–
–
20,0
40,0
60,0
80,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
56.
7.1. Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
процентов
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
90,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
57.
8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
человек
2,9
2,8
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5».
11. Приложение № 5 изложить в редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,
капитального ремонта, находящихся в государственной собственности Ростовской области)
№ п/п
Наименование инвести-ционного проекта
Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель, участник
Номер
и дата
положи-тельного заключения
государст-венной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники финансирования
Объем
расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государст-венная программа Ростовской области «Развитие здравоохра-нения»
Х
всего
671041,5
89266,4
81538,5
117518,6
70000,0
224224,7
132200,0
–
областной бюджет
671041,5
89266,4
81538,5
117518,6
70000,0
224224,7
132200,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
1.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «ОКДЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пуш-кинская, 127
минздрав РО
№ 3-6-1-0380-13 от 05.04.2013
всего
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
областной бюджет
22040,2
–
–
–
–
22040,2
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Капитальный ремонт здания стационара Волгодонского филиала ГКУЗ «Психо-невроло-гический диспансер» РО по адресу:
г. Волгодонск,
ул. Химиков, 14
минздрав РО
№ 3-6-1-0144-14 от 04.04.2014
всего
53033,6
–
–
20141,9
–
32891,7
–
–
областной бюджет
53033,6
–
–
20141,9
–
32891,7
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
3.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «Кожно-венероло-гический диспансер»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 39
минздрав РО
№ 3-6-1-0464-14 от 16.10.2014
всего
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
областной бюджет
46600,0
–
–
–
–
21000,0
25600,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Капитальный ремонт филиала
ГБУ РО «ПАБ»
(Ростовская область, Егорлыкский район,
ст. Егорлык-ская,
пер. Шмидта, 41-б)
минздрав РО
№ 3-6-1-0892-13 от 01.11.2013
всего
13627,2
–
–
13627,2
–
–
–
–
областной бюджет
13627,2
–
–
13627,2
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего тепло-снабжения Аксайского филиала ГКУЗ ПНД РО
по адресу:
п. Ковалевка,
ул. Цент-ральная, 3
минздрав РО
№ 3-12-1-0067-14 от 05.09.2014
всего
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
областной бюджет
14200,0
–
–
–
–
–
14200,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
Капитальный ремонт Красно-сулинского филиала
ГБУ РО ПТКД
минздрав РО
№ 3-12-1-0059-14 от 04.08.2014
всего
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
областной бюджет
7600,0
–
–
–
–
7600,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
Капитальный ремонт Новошахтин-ского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 61-138-0309-14 от 03.09.2014
всего
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
областной бюджет
36400,0
–
–
–
–
20000,0
16400,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
8.
Выборочный капитальный ремонт
в здании
ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом
и ИЗ» по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
пр. Вороши-ловский, 105Ж
минздрав РО
№ 6-2-1-5975-14 от 21.04.2014
всего
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
областной бюджет
6500,0
–
–
–
–
6500,0
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9.
Капитальный ремонт здания корпуса «Г» Тацинского филиала ГКУЗ ПНД РО
минздрав РО
№ 3-6-1-0243-14 от 26.06.2014
всего
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
областной бюджет
36000,0
–
–
–
–
5000,0
31000,0
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
10.
Капитальный ремонт кровли литера А, кровли котельной, кровли гаража ГБУ РО «СБВЛ № 1» в
г. Таганроге
минздрав РО
№ 3-6-1-05541-13 от 11.06.2013
всего
7804,0
–
–
7804,0
–
–
–
–
областной бюджет
7804,0
–
–
7804,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
11.
Капитальный ремонт внутридво-ровой канализации Новошахтин-ского филиала государст-венного бюджетного учреждения Ростовской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер»
по ул. Войкова, 72 «а»
минздрав РО
№ 3-6-1-0350-13 от 26.03.2013
всего
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
областной бюджет
137,0
–
–
137,0
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
12.
Капитальный ремонт помещений котельной Новошахтин-ского филиала государственного бюджетного учреждения Ростов-ской области «Кожно-венерологи-ческий диспансер»
по ул. Войкова, 72 «б»
минздрав РО
№ 3-6-1-0347-13 от 26.03.2013
всего
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
областной бюджет
174,3
–
–
174,3
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
13.
Реабилита-ционное отделение
по адресу:
г. Гуково,
ул. Кутузова, 55/ул. Лазо, 33
минис-терство строи-тельства Ростовской
области
№ 61-1-3-0480-13 от 16.05.2013
всего
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
областной бюджет
49192,8
–
–
–
–
49192,8
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
14.
Строительство пристройки для размещения химико-токсиколо-гической и клинической лаборатории и гаража к наркологи-ческому диспансеру
г. Гуково
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-5-3281-08 от 25.10.2008
всего
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
областной бюджет
1149,1
1149,1
445,1
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону, реконст-рукция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 61-1-3-0103-09 от 12.01.2009
всего
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
областной бюджет
126421,8
85951,0
42090,7
40449,9
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
16.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь строительства) (пожарная сигнализация
и оповещение людей при пожаре на объекте)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0114-13 от 05.09.2013
всего
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
областной бюджет
2166,3
2166,3
1191,8
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
17.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(5-я очередь строительства)
минис-терство строи-тельства Ростовской области
–
всего
70000,0
–
–
–
70000,0
–
–
–
областной бюджет
70000,0
–
–
–
70000,0
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
18.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2. Примыкание переходной галереи
к ЛДК № 4. Реконструкция ЛДК № 3,
ЛДК № 4
в местах примыкания переходной галереи
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 1-12-1-0106-14 от 16.12.2014
всего
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
10080,0
–
10080,0
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
19.
г. Ростов-на-Дону, рекон-струкция Областной больницы
№ 2
(4-я очередь), «Медицинское газоснабжение ЛДК № 5,
ЛДК № 6»
минис-терство строи-тельства Ростовской области
№ 2-12-1-0105-14 от 15.12.2014
всего
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
27730,9
–
27730,9
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
20.
Реконструкция ГУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекцион-ными забо-леваниями» в Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станислав-ского, 91
минис-терство строи-тельства Ростовской области
–
всего
27153,7
–
–
27153,7
–
–
–
–
областной бюджет
27153,7
–
–
27153,7
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
21.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО
«Дом ребенка специали-зированный
№ 3»
минздрав РО
–
всего
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
областной бюджет
30000,0
–
–
–
–
30000,0
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
22.
Капитальный ремонт здания
ГКУЗ РО «Дом ребенка № 2»
минздрав РО
№ 3-6-1-1138-13 от 20.12.2013
всего
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
областной бюджет
32400,0
–
–
–
–
10000,0
22400,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
23.
Капитальный ремонт здания
ГБУ РО «БСМЭ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдо-кимова, 35/88
минздрав РО
№ 2-1- 655-14 от 05.08.2014
всего
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
областной бюджет
42600,0
–
–
–
–
20000,0
22600,0
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
24.
Капитальный ремонт помещений ГБУ РО «МИАЦ»
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Закрут-кина, д. 38/22
минздрав РО
№ 6-2-1-6454-14 от 04.08.2014
всего
8030,6
–
–
8030,6
–
–
–
–
областной бюджет
8030,6
–
–
8030,6
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства
и реконст-рукции
всего
313894,6
89266,4
81538,5
67603,6
70000,0
49192,8
–
–
областной бюджет
313894,6
89266,4
81538,5
67603,6
70000,0
49192,8
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
43706,7
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
всего
357146,9
–
–
49915,0
–
175031,9
132200,0
–
областной бюджет
357146,9
–
–
49915,0
–
175031,9
132200,0
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
межбюджетные трансферты
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполь-зованные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Примечание.
Используемые сокращения:
БСМЭ – бюро судебно-медицинской экспертизы;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГКУЗ РО – государственное казенное учреждение здравоохранения Ростовской области;
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;
ЛДК – лечебно-диагностический корпус;
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;
ОКДЦ – областной консультативно-диагностический центр;
ПАБ – патолого-анатомическое бюро;
ПНД – психоневрологический диспансер;
ПТКД – противотуберкулезный клинический диспансер;
СВБЛ № 1– специализированная больница восстановительного лечения № 1;
ЦПБ со СПИДом и ИЗ – Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями;
г. – город;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
ст. – станица;
ул. – улица;
Х – ячейка не подлежит заполнению.».
12. Приложения № 7 – 10 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Наименование государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
всего*
307776513,7
40932089,6
43324517,6
43428049,1
46642805,1
44685242,4
44584751,2
44315517,5
областной бюджет
164125203,7
22006391,0
22412071,8
23504885,6
22280640,2
24835741,5
24738714,5
24483217,9
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
136458,8
–
136458,8
–
–
–
–
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
6545075,4
2076036,2
2302714,9
1442519,2
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
6382075,4
2026036,2
2237714,9
1394519,2
711365,3
4146,6
4146,6
4146,6
из них неисполненные средства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
163000,0
50000,0
65000,0
48000,0
–
–
–
–
местные бюджеты
116428,0
23935,2
20902,8
40651,6
–
17201,3
13737,1
–
внебюджетные источники
250923627,5
31802477,5
34627110,5
34760615,3
39689082,0
36681447,4
36681447,4
36681447,4
Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
всего
104998570,5
13956295,9
15437222,2
15504268,2
16648986,0
14496207,3
14487503,3
14468089,2
областной бюджет
5182121,9
683643,4
774375,5
963234,9
674915,1
707091,4
698410,6
680452,6
безвозмездные поступления в областной бюджет
4017842,4
1163422,0
1451067,1
1044745,3
358608,0
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
4017842,4
1163422,0
1451067,1
1044745,3
358608,0
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
11298,2
2994,5
1396,4
3971,9
–
1479,3
1456,1
–
внебюджетные источники
95787308,0
12106236,0
13210383,2
13492316,1
15615462,9
13787636,6
13787636,6
13787636,6
Подпрограмма 2
«Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинской помо-
щи, скорой,
в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, меди-цинской эвакуации»
всего*
181361124,0
24213585,2
25171574,1
25135576,1
27234625,5
26676144,2
26604781,8
26448937,4
областной бюджет
146421242,6
19620407,1
20031050,7
20860614,2
19995876,1
22110464,9
22040299,8
21886630,1
безвозмездные поступления в областной бюджет
2300194,5
822769,7
782595,8
346218,3
348610,7
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального
бюджета
2300194,5
822769,7
782595,8
346218,3
348610,7
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
19049,8
3791,2
2342,4
7369,5
–
3372,0
2174,7
–
внебюджетные источники
146554458,0
18743367,5
20393867,6
20241996,7
22928421,1
21415601,7
21415601,7
21415601,7
Подпрограмма 3
«Охрана здоровья матери и ребенка»
всего
434379,5
165143,0
71455,9
106055,4
1900,0
49400,0
40425,2
–
областной бюджет
313071,1
112765,1
54291,9
76745,2
1900,0
37050,0
30318,9
–
безвозмездные поступления в областной бюджет
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
35228,4
35228,4
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
86080,0
17149,5
17164,0
29310,2
–
12350,0
10106,3
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
всего
4906014,7
455560,6
473543,3
522588,9
572960,6
963448,6
963448,6
963448,6
областной бюджет
2173143,9
298460,5
266578,6
269833,0
283324,6
354643,9
354643,9
354643,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
2732870,8
157100,1
206964,7
252755,9
289636,0
608804,7
608804,7
608804,7
Подпрограмма 5
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
всего
5337811,5
631155,6
609249,4
680360,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
областной бюджет
5337811,5
631155,6
609249,4
680360,4
687624,0
929111,8
911511,8
889111,8
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 6
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
всего
2479390,7
402614,9
435700,8
385801,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
областной бюджет
2315430,7
352166,9
370380,8
337609,4
320621,3
312295,9
312295,9
312295,9
безвозмездные поступления в областной бюджет
163960,0
50448,0
65320,0
48192,0
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
960,0
448,0
320,0
192,0
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
163000,0
50000,0
65000,0
48000,0
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 7
«Экспертиза
и контрольно-надзорные функции
в сфере охраны здоровья»
всего
1340322,7
166355,9
166916,2
169049,2
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
областной бюджет
1340322,7
166355,9
166916,2
169049,2
167296,9
229553,4
232153,4
209553,4
безвозмездные поступления в областной бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 8
«Управление развитием отрасли»
всего
6918900,1
941378,5
958855,7
924349,5
1008790,8
1029081,2
1032631,2
1024081,2
областной бюджет
1042059,3
141436,5
139228,7
147439,3
149082,2
155530,2
159080,2
150530,2
безвозмездные поступления в областной бюджет
27850,1
4168,1
3732,0
3363,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
27850,1
4168,1
3732,0
3363,6
4146,6
4146,6
4146,6
4146,6
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
–
–
–
–
–
–
–
–
местные бюджеты
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
5848990,7
795773,9
815895,0
773546,6
855562,0
869404,4
869404,4
869404,4
* Суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
перечисляемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год – 12 947 788,7 тыс. рублей,
2015 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2016 год – 16 320 622,6 тыс. рублей, 2017 год – 16 038 282,4 тыс. рублей, 2018 год –
16 853 294,4 тыс. рублей, 2019 год – 16 853 294,4 тыс. рублей, 2020 год – 16 853 294,4 тыс. рублей), и межбюджетных трансфертов, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2014 год –
2 028 961,6 тыс. рублей), одновременно отражены во внебюджетных источниках и средствах областного бюджета, так как являются источником финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
Расходы
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник
Код бюджетной классификации расходов (1)
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» (далее – Программа)
всего
в том числе:
х
х
х
х
170 670 279,1
24 082 427,2
24 714 786,7
24 947 404,8
22 992 005,5
24 839 888,1
24 742 861,1
24 487 364,5
неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финансового года
х
х
х
х
136 458,8
–
136 458,8
–
–
–
–
–
минздрав РО
806
х
х
х
170 274 459,1
23 935 782,1
24 605 794,7
24 866 991,6
22 922 005,5
24 790 695,3
24 742 861,1
24 487 364,5
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
395 820,0
146 645,1
108 992,0
8 0413,2
70 000,0
49 192,8
–
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
минздрав РО
806
х
х
х
9 199 964,3
1 847 065,4
2 225 442,6
2 007 980,2
1 033 523,1
707 091,4
698 410,6
680 452,6
Основное мероприятие 1.1. Развитие системы
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств
и психоактивных веществ,
в том числе у детей
минздрав РО
806
0901
01 1 2105
240
5 632,0
421,8
771,7
814,6
950,0
950,0
950,0
806
0901
01 1 00 21050
240
773,9
Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
минздрав РО
806
0902
01 1 2106
240
294 171,7
38 548,5
44 647,1
30 802,8
36 026,6
36 026,6
36 026,6
806
0902
01 1 00 21060
240
72 093,5
Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
минздрав РО
806
0909
01 1 2011
240
5 412,3
857,4
200,1
771,7
950,0
950,0
950,0
806
0909
01 1 00 20110
240
733,1
806
0909
01 1 5179
240
29 407,4
4 706,2
10 690,5
4 530,4
–
–
–
806
0909
01 1 00 51790
240
9 480,3
Основное мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения,
в том числе детей
минздрав РО
806
0901
01 1 7301
520
57 073,5
–
12 476,7
–
–
26 638,8
17 958,0
–
806
0902
01 1 7302
520
119 803,6
52 695,2
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 73020
520
67 108,4
Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
минздрав РО
806
0902
01 1 5161
240
143 670,0
51 914,2
30 999,0
30 378,8
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
240
30 378,0
806
0902
01 1 5161
320
1 262 091,0
294 261,6
395 494,5
297 778,0
–
–
–
806
0902
01 1 00 51610
320
274 556,9
806
0902
01 1 3093
240
139 985,0
82 141,3
57 843,7
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 3093
320
1 390 687,8
676 100,7
714 587,1
–
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
240
88 799,7
–
–
88 799,7
–
–
–
–
806
0902
01 1 00 54600
320
630 530,2
–
–
630 530,2
–
–
–
–
806
0909
01 1 1101
240
502 938,5
70 101,2
51 147,4
–
77 038,3
77 038,3
77 038,3
77 038,3
806
0909
01 1 00 11010
240
73 538,3
806
0909
01 1 1101
320
4 197 090,3
521 019,3
665 132,5
565 487,7
565 487,7
565 487,7
565 487,7
806
0909
01 1 00 11010
320
748 987,7
806
0909
01 1 5133
240
117 168,7
54 298,0
25 949,7
25 920,8
–
–
–
806
0909
01 1 00 51330
240
11 000,2
806
0909
01 1 5482
320
215 502,6
–
215 502,6
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
минздрав РО
806
х
х
х
148 334 421,5
20 305 336,1
20 713 458,9
21 126 419,3
20 274 486,8
22 061 272,1
22 040 299,8
21 886 630,1
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
387 015,6
137 840,7
100 187,6
80 413,2
70 000,0
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
минздрав РО
806
х
х
х
7 600,0
–
–
–
–
7 600,0
–
–
806
0901
01 2 0059
610
9 469 296,6
1 341 326,1
1 203 380,5
1 286 915,6
1 576 509,9
1 576 509,9
1 576 509,9
806
0901
01 2 00 00590
610
923 769,3
806
0901
01 2 5174
240
557 446,9
139 530,0
146 691,0
143 757,2
–
–
–
806
0901
01 2 00 51740
240
127 468,7
806
0901
01 2 5382
240
59 476,0
–
59 476,0
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 0059
610
605 493,5
39 558,0
36 505,1
37 130,6
60 685,3
60 685,3
60 685,3
806
0902
01 2 00 00590
610
310 522,1
806
0902
01 2 2108
240
67 761,7
6 652,1
6 636,0
6 985,3
8 170,0
8 170,0
8 170,0
806
0902
01 2 00 21080
240
22 978,3
806
0903
01 2 00 00590
610
51 827,8
–
–
51 827,8
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
минздрав РО
806
х
х
х
6 500,0
–
–
–
–
6 500,0
–
–
806
0902
01 2 7201
530
1 741,3
1 741,3
–
–
–
–
–
–
806
0902
01 2 7243
530
46 534,5
3 697,7
5 801,7
7 371,0
8 083,4
8 083,4
8 083,4
806
0902
01 2 00 72430
530
5 413,9
806
0909
01 2 0059
610
393 802,7
51 880,2
52 743,0
51 616,3
61 269,6
61 269,6
61 269,6
806
0909
01 2 00 00590
610
54 106,5
806
0909
01 2 2011
240
164 217,1
29 431,8
32 228,3
32 228,3
8 902,5
8 902,5
8 902,5
806
0909
01 2 00 20110
240
43 721,3
806
0909
01 2 5072
240
685 864,4
125 065,9
205 373,6
204 853,5
–
–
–
806
0909
01 2 00 50720
240
150 571,4
806
0909
01 2 5382
240
66 989,2
19 452,8
25 398,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 53820
240
22 138,1
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 00 21040
240
6 818,7
–
–
6 818,7
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
27 153,7
–
–
27 153,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
минздрав РО
806
0901
01 2 2110
240
58 189,8
9 895,0
8 307,8
4 384,0
10 495,6
10 495,6
10 495,6
806
0901
01 2 00 21100
240
4 164,8
806
0901
01 2 0059
610
1 805 184,8
245 127,8
238 380,0
253 474,0
316 519,9
316 519,9
316 519,9
806
0901
01 2 00 00590
610
120 463,0
806
0902
01 2 00 00590
610
87 038,0
–
–
87 038,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
40 325,7
–
–
40 325,7
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
410
50 341,9
1 149,1
445,1
–
–
49 192,8
–
–
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
минздрав РО
806
х
х
х
119 400,0
–
–
–
–
57 800,0
61 600,0
–
806
0901
01 2 0059
610
11 104 813,0
1 455 282,5
1 239 081,4
1 442 151,7
1 945 518,2
1 945 518,2
1 945 518,2
806
0901
01 2 00 00590
610
1 131 742,8
806
0902
01 2 0059
610
255 906,1
–
44 657,0
–
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
211 249,1
806
0903
01 2 00 00590
610
37 092,3
–
–
37 092,3
–
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
12 935,9
–
–
12 935,9
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2111
240
31 717,4
31 717,4
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
минздрав РО
806
0901
01 2 2109
240
89 756,8
89 756,8
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5077
240
756 195,5
474 751,0
281 444,5
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
минздрав РО
806
0909
01 2 1104
320
111 904 859,3
12 947 788,7
16 038 282,4
16 038 282,4
16 853 294,4
16 853 294,4
16 853 294,4
806
0909
01 2 00 11040
320
16 320 622,6
806
0909
01 2 7401
580
2 028 961,6
2 028 961,6
–
–
–
–
–
–
806
х
х
х
1 885 645,1
–
–
–
–
645 708,5
642 268,3
597 668,3
806
0901
01 2 0059
610
881 819,2
301 947,8
267 162,7
285 962,8
–
–
–
806
0901
01 2 00 00590
610
26 745,9
806
0901
01 2 7301
520
231 490,6
62 160,9
74 852,2
–
–
54 701,8
47 469,7
–
806
0901
01 2 00 73010
520
28 982,4
806
0902
01 2 0059
610
266 376,9
27 732,1
25 407,7
27 257,5
–
–
–
806
0902
01 2 00 00590
610
185 979,6
806
0909
01 2 0059
110
98 908,7
24 857,7
24 097,2
25 325,6
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
110
24 628,2
806
0909
01 2 0059
240
53 242,2
15 370,9
13 264,8
12 377,9
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
240
12 447,9
806
0909
01 2 0059
610
477 729,7
111 525,4
111 727,1
111 923,8
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
610
142 874,7
806
0909
01 2 0059
850
4 661,2
1 182,8
1 182,8
1 182,8
–
–
–
806
0909
01 2 00 00590
850
1 112,8
806
0909
01 2 2112
240
890 287,4
112 823,1
79 234,7
–
94 527,5
94 527,5
94 527,5
806
0909
01 2 00 21120
240
422 007,8
806
0909
01 2 00 73820
520
51 166,0
–
–
51 166,0
–
–
–
–
806
0909
01 2 7201
530
23 390,9
23 390,9
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 2 7243
530
494 824,4
48 262,5
61 252,1
62 711,0
86 588,0
86 588,0
86 588,0
806
0909
01 2 00 72430
530
62 834,8
министерство строительства Ростовской области
812
0901
01 2 4037
410
236 399,0
88 117,3
81 093,4
70 000,0
–
–
–
812
0901
01 2 00 40370
410
40 449,9
812
0901
01 2 2104
240
47 275,0
43 659,3
3 952,5
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 21040
240
1 660,2
812
0901
01 2 7303
520
14 696,6
4 915,0
14 696,6
–
–
–
–
–
812
0901
01 2 00 73040
520
4 330,7
–
–
4 330,7
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
минздрав РО
806
0901
01 2 2107
240
288,0
288,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 2107
610
497 018,3
170 850,7
122 540,4
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 R4020
610
203 627,2
806
0901
01 2 00 R4920
610
2 000,0
–
–
2 000,0
–
–
–
–
806
0901
01 2 5070
610
35 817,2
35 817,2
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 5402
610
82 100,6
–
36 060,5
–
–
–
–
–
806
0901
01 2 00 54020
610
–
–
46 040,1
–
–
–
–
Основное мероприятие 2.11. Развитие службы крови
минздрав РО
806
0906
01 2 0059
610
1 723 305,9
238 240,0
237 273,2
238 595,5
258 397,5
258 397,5
258 397,5
806
0906
01 2 00 00590
610
237 820,3
806
0906
01 2 2112
240
61 116,6
61 116,6
6 865,0
–
–
–
–
–
806
0906
01 2 5175
240
56 304,7
28 152,8
28 151,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
минздрав РО
806
х
х
х
348 299,5
147 993,5
54 291,9
76 745,2
1 900,0
37 050,0
30 318,9
–
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
39 610,8
39 610,8
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
минздрав РО
806
0901
01 3 2115
240
1 051,4
1 051,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2116
240
2 945,0
2 945,0
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 2117
240
5 623,4
5 623,4
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5073
240
15 908,3
15 908,3
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 3 5079
240
19 320,1
19 320,1
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.3. Выхаживание детей
с экстремально низкой
массой тела
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям
минздрав РО
806
0901
01 3 7301
520
253 771,4
61 534,6
51 491,9
–
37 050,0
30 318,9
–
806
0901
01 3 00 73010
520
73 376,0
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери
к плоду
минздрав РО
806
0909
01 3 1150
320
10 069,1
1 999,9
2 800,0
1 900,0
–
–
–
806
0909
01 3 00 11500
320
3 369,2
Основное мероприятие 3.6. Профилактика абортов. Совершенствование работы центра медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также кабинетов предабортного консультирования медицинских организаций муниципальных образований
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
минздрав РО
806
х
х
х
2 164 339,5
289 656,1
257 774,2
269 833,0
283 324,6
354 643,9
354 643,9
354 643,9
министерство строительства Ростовской области
812
х
х
х
8 804,4
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
минздрав РО
806
0909
01 4 2118
320
260 956,6
36 834,4
33 245,4
33 310,3
36 837,1
36 837,1
36 837,1
806
0909
01 4 00 21180
320
47 055,2
Основное мероприятие 4.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
минздрав РО
806
0905
01 4 0059
110
169 590,0
86 360,8
83 229,2
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
240
113 247,7
56 539,2
56 888,6
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 0059
610
900 090,1
–
439,3
178 327,3
184 290,9
184 290,9
184 290,9
806
0905
01 4 00 00590
610
168 450,8
806
0905
01 4 0059
850
34 642,1
17 129,2
17 512,9
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7201
530
29 209,5
29 209,5
–
–
–
–
–
–
806
0905
01 4 7243
530
656 603,5
63 583,0
66 458,8
71 687,0
133 515,9
133 515,9
133 515,9
806
0905
01 4 00 72430
530
54 327,0
министерство строительства Ростовской области
812
0905
01 4 2104
240
8 804,4
8 804,4
8 804,4
–
–
–
–
–
Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи,
в том числе детям»
минздрав РО
806
х
х
х
5 337 811,5
631 155,6
609 249,4
680 360,4
687 624,0
929 111,8
911 511,8
889 111,8
Основное мероприятие 5.1. Оказание паллиативной помощи взрослым
минздрав РО
806
0901
01 5 7201
530
98 891,5
98 891,5
–
–
–
–
–
–
806
0901
01 5 7243
530
2 855 970,1
210 544,4
321 262,2
398 009,8
509 433,7
509 433,7
509 433,7
806
0901
01 5 00 72430
530
397 852,6
Основное мероприятие 5.2. Оказание паллиативной помощи детям
минздрав РО
806
х
х
х
1 201 434,3
–
–
–
–
419 678,1
402 078,1
379 678,1
806
0909
01 5 0059
110
909 829,0
253 070,4
222 659,9
219 206,3
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
110
214 892,4
806
0909
01 5 0059
240
249 428,0
62 750,6
59 428,9
64 969,1
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
240
62 592,7
806
0909
01 5 0059
850
22 258,6
5 898,7
5 898,4
5 438,8
–
–
–
806
0909
01 5 00 00590
850
5 022,7
Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
минздрав РО
806
х
х
х
2 479 390,7
402 614,9
435 700,8
385 801,4
320 621,3
312 295,9
312 295,9
312 295,9
Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
минздрав РО
806
х
х
х
8 373,0
–
–
–
–
2 791,0
2 791,0
2 791,0
806
0705
01 6 0059
610
164 100,1
22 899,9
22 902,1
24 574,9
23 695,5
23 695,5
23 695,5
806
0705
01 6 00 00590
610
23 107,0
806
0901
01 6 0059
610
7 785,2
2 351,0
1 842,2
1 842,0
–
–
–
806
0901
01 6 00 00590
610
1 750,0
806
0909
01 6 0059
240
51,8
51,8
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 0059
610
1 145,8
87,9
358,6
358,6
–
–
–
806
0909
01 6 00 00590
610
340,7
Основное мероприятие 6.2. Повышение престижа медицинских специальностей
минздрав РО
806
0909
01 6 1106
360
46 761,0
7 149,8
7 129,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
7 149,8
806
0909
01 6 00 11060
360
3 882,2
806
0909
01 6 1108
350
1 191,0
–
172,5
172,5
224,5
224,5
224,5
806
0909
01 6 00 11080
350
172,5
806
0909
01 6 1108
360
172,5
172,5
–
–
–
–
–
–
806
0909
01 6 2119
240
49 208,6
8 496,7
7 239,4
–
7 689,9
8 594,2
8 594,2
8 594,2
806
0909
01 6 2318
240
1 289,6
335,0
318,2
318,2
–
–
–
806
0909
01 6 00 23180
240
318,2
Основное мероприятие 6.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
минздрав РО
806
0909
01 6 1107
320
24 000,0
4 000,0
4 000,0
–
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
806
0909
01 6 00 11540
320
4 500,0
–
–
4 500,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11550
320
10 000,0
–
–
10 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 1151
320
147 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 11510
320
32 000,0
806
0909
01 6 5136
320
163 000,0
50 000,0
65 000,0
–
–
–
–
806
0909
01 6 00 51360
320
48 000,0
Основное мероприятие 6.4. Развитие государственных учреждений образования
минздрав РО
806
х
х
х
797 522,7
–
–
–
–
265 840,9
265 840,9
265 840,9
806
0704
01 6 0059
610
922 282,4
225 704,7
230 273,2
241 349,7
–
–
–
806
0704
01 6 00 00590
610
226 719,9
806
0704
01 6 1105
610
130 047,0
30 917,6
31 144,8
33 165,7
–
–
–
806
0704
01 6 00 11050
610
34 818,9
806
0704
01 6 3893
610
960,0
448,0
320,0
–
–
–
–
806
0704
01 6 00 38930
610
192,0
Подпрограмма 7 «Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
минздрав РО
806
х
х
х
1 340 322,7
166 355,9
166 916,2
169 049,2
167 296,9
229 553,4
232 153,4
209 553,4
Основное мероприятие 7.1. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
–
–
–
–
–
–
–
–
Основное мероприятие 7.2. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
минздрав РО
806
х
х
х
42 600,0
–
–
–
–
20 000,0
22 600,0
–
806
0909
01 7 0059
610
1 223 129,9
155 272,1
156 505,0
156 597,7
197 900,9
197 900,9
197 900,9
806
0909
01 7 00 00590
610
161 608,1
Основное мероприятие 7.3. Организация
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
минздрав РО
806
0907
01 7 0059
610
51 634,0
7 306,8
7 181,8
7 300,3
7 468,0
7 468,0
7 468,0
806
0907
01 7 00 00590
610
7 441,1
806
0907
01 7 2120
240
22 958,8
3 777,0
3 229,4
–
3 398,9
4 184,5
4 184,5
4 184,5
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»
минздрав РО
806
х
х
х
1 069 909,4
145 604,6
142 960,7
150 802,9
153 228,8
159 676,8
163 226,8
154 676,8
Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины
минздрав РО
806
х
х
х
13 550,0
–
–
–
–
5 000,0
8 550,0
–
806
0909
01 8 0059
610
134 352,9
18 540,3
16 745,5
17 260,4
18 943,5
18 943,5
18 943,5
806
0909
01 8 00 00590
610
24 976,2
Основное мероприятие 8.2. Реализация функций центральных аппаратов исполнителей Программы
минздрав РО
806
х
х
х
388 974,0
–
–
–
–
129 658,0
129 658,0
129 658,0
806
0113
01 8 2101
240
820,1
205,3
403,6
208,4
–
–
–
806
0113
01 8 00 21010
240
198,0
806
0113
01 8 9999
120
9 687,3
423,6
1 080,7
7 414,0
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
120
769,0
806
0113
01 8 9999
850
1 095,2
274,8
274,8
274,8
–
–
–
806
0113
01 8 00 99990
850
270,8
806
0909
01 8 0011
120
442 357,9
110 210,5
109 403,1
112 504,6
–
–
–
806
0909
01 8 00 00110
120
110 239,7
806
0909
01 8 0019
120
11 814,6
2 870,4
3 031,9
3 031,9
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
120
2 880,4
806
0909
01 8 0019
240
26 213,1
7 110,9
6 360,4
6 459,4
–
–
–
806
0909
01 8 00 00190
240
6 355,2
806
0909
01 8 59Б0
120
21 937,7
3 120,5
3 059,2
3 377,9
3 120,5
3 120,5
3 120,5
806
0909
01 8 00 59800
120
3 018,6
806
0909
01 8 59Б0
240
5 912,4
1 047,6
672,8
768,7
1 026,1
1 026,1
1 026,1
806
0909
01 8 00 59800
240
345,0
806
0909
01 8 9021
850
13 194,2
1 800,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
1 928,7
806
0909
01 8 00 90210
850
1 750,0
Примечание.
Используемые сокращения:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;
Х – отсутствует код бюджетной классификации;
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области
«Развитие здравоохранения»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»
№
п/п
Наименование муниципального образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия рефор-миро-ванию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств федераль-ного бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств областного бюджета
за счет средств Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства
за счет средств феде-раль-ного бюд-жета
за счет средств област-ного бюд-жета
за счет средств Фонда содей-ствия реформи-рованию жилищ-но-ком-муналь-ного хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
12 476,7
–
12 476,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.
Верхнедонской район
11 736,7
–
11 736,7
–
31 519,8
–
31 519,8
–
28 982,4
–
28 982,4
–
–
–
–
–
3.
Кашарский район
6 761,9
–
6 761,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.
Песчанокопский район
33 662,3
–
33 662,3
–
22 630,6
–
22 630,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.
Цимлянский район
10 000,0
–
10 000,0
–
20 701,8
–
20 701,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.
г. Волгодонск
9 630,2
–
9 630,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.
г. Новочеркасск
–
–
–
–
51 491,9
–
51 491,9
–
73 376,0
–
73 376,0
–
–
–
–
–
8.
г. Новошахтинск
51 904,4
–
51 904,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
123 695,5
–
123 695,5
–
138 820,8
–
138 820,8
–
102 358,4
–
102 358,4
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
и на приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
944,9
–
944,9
–
–
–
–
–
3.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 045,0
–
1 045,0
–
–
–
–
–
4.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 057,2
–
1 057,2
–
–
–
–
–
5.
Верхнедонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 071,7
–
1 071,7
–
–
–
–
–
6.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 056,1
–
1 056,1
–
–
–
–
–
7.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 076,1
–
1 076,1
–
–
–
–
–
8.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 072,8
–
1 072,8
–
–
–
–
–
9.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 069,5
–
1 069,5
–
–
–
–
–
10.
Зерноградский район
6 619,9
–
6 619,9
–
–
–
–
–
1 045,0
–
1 045,0
–
–
–
–
–
11.
Зимовниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
12.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 032,8
–
1 032,8
–
–
–
–
–
13.
Каменский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 058,3
–
1 058,3
–
–
–
–
–
14.
Кашарский район
8 223,8
–
8 223,8
–
–
–
–
–
1 079,5
–
1 079,5
–
–
–
–
–
15.
Константинов-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 061,7
–
1 061,7
–
–
–
–
–
16.
Куйбышевский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
1 053,9
–
1 053,9
–
–
–
–
–
17.
Красносулинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
–
1 028,3
–
–
–
–
–
18.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 063,9
–
1 063,9
–
–
–
–
–
19.
Матвеево-Курганский район
8 079,5
–
8 079,5
–
–
–
–
–
1 048,3
–
1 048,3
–
–
–
–
–
20.
Милютинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 067,2
–
1 067,2
–
–
–
–
–
21.
Миллеровский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 030,5
–
1 030,5
–
–
–
–
–
22.
Морозовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 029,4
–
1 029,4
–
–
–
–
–
23.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
8 410,1
–
8 410,1
–
–
–
–
–
24.
Неклиновский район
7 394,8
–
7 394,8
–
–
–
–
–
1 065,0
–
1 065,0
–
–
–
–
–
25.
Обливский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 069,5
–
1 069,5
–
–
–
–
–
26.
Октябрьский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 028,3
–
1 028,3
–
–
–
–
–
27.
Орловский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
–
1 060,6
–
–
–
–
–
28.
Песчанокопский район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 260,1
–
9 260,1
–
–
–
–
–
29.
Пролетарский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 057,2
–
1 057,2
–
–
–
–
–
30.
Ремонтненский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 063,9
–
1 063,9
–
–
–
–
–
31.
Родионово-Несветайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 060,6
–
1 060,6
–
–
–
–
–
32.
Сальский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 022,8
–
1 022,8
–
–
–
–
–
33.
Семикаракорский район
6 132,2
–
6 132,2
–
–
–
–
–
1 048,3
–
1 048,3
–
–
–
–
–
34.
Советский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 070,6
–
1 070,6
–
–
–
–
–
35.
Тарасовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 031,7
–
1 031,7
–
–
–
–
–
36.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 056,1
–
1 056,1
–
–
–
–
–
37.
Усть-Донецкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
9 487,0
–
9 487,0
–
–
–
–
–
38.
Целинский район
8 122,5
–
8 122,5
–
–
–
–
–
1 050,6
–
1 050,6
–
–
–
–
–
39.
Цимлянский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 052,8
–
1 052,8
–
–
–
–
–
40.
Чертковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 062,8
–
1 062,8
–
–
–
–
–
41.
Шолоховский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 041,7
–
1 041,7
–
–
–
–
–
Итого
52 695,2
–
52 695,2
–
–
–
–
–
67 108,4
–
67 108,4
–
–
–
–
–
Субсидия на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию
и газификацию объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации
1.
Тацинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 330,7
–
4 330,7
–
–
–
–
–
2.
Чертковский район
4 915,0
–
4 915,0
–
14 696,6
–
14 696,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Итого
4 915,0
–
4 915,0
–
14 696,6
–
14 696,6
–
4 330,7
–
4 330,7
–
–
–
–
–
Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения
1.
Азовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 358,3
4 358,3
–
–
–
–
–
2.
Аксайский район
–
–
–
–
–
–
–
–
1 945,6
1 945,6
–
–
–
–
–
3.
Багаевский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 204,3
2 204,3
–
–
–
–
–
4.
Белокалитвин-ский район
–
–
–
–
–
–
–
–
6 455,0
–
6 455,0
–
–
–
–
–
5.
Боковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 176,8
–
2 176,8
–
–
–
–
–
6.
Верхнедонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 206,6
–
2 206,6
–
–
–
–
–
7.
Веселовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 174,5
–
2 174,5
–
–
–
–
–
8.
Волгодонской район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 431,5
–
4 431,5
–
–
–
–
–
9.
Дубовский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 417,8
–
4 417,8
–
–
–
–
–
10.
Заветинский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 202,0
–
2 202,0
–
–
–
–
–
11.
Зерноградский район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 303,3
–
4 303,3
–
–
–
–
–
12.
Зимовниковский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 179,1
–
2 179,1
–
–
–
–
–
13.
Кагальницкий район
–
–
–
–
–
–
–
–
4 253,0
–
4 253,0
–
–
–
–
–
14.
Мартыновский район
–
–
–
–
–
–
–
–
2 190,6
–
2 190,6
–
–
–
–
–
15.
г. Ростов-на-Дону
–
–
–
–
–
–
–
–
5 667,6
–
5 667,6
–
–
–
–
–
Итого
–
–
–
–
–
–
–
–
51 166,0
–
51 166,0
–
–
–
–
–
Всего
181 305,7
–
181 305,7
–
153 517,4
–
153 517,4
–
224 963,5
–
224 963,5
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе
Ростовской области «Развитие здравоохранения»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер
и дата положи-тельного заключения государственной (негосудар-ственной) экспертизы
Источники
финансирования
Объем расходов (тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации
государственной программы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»
Х
всего
549183,6
143866,0
163759,1
127899,5
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
479663,2
128610,5
143517,4
102358,4
_
81340,6
65427,7
_
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
41591,4
_
_
_
_
_
федеральный бюджет
Х
Х
_
_
_
_
_
_
из них неиспользо-ванные средства отчетного финансового года
Х
Х
_
_
_
_
_
_
местный бюджет
69520,4
15255,5
20241,7
25541,1
–
4851,3
3630,8
–
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
1.
Белокалитвинский район
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ Белокалитвинского района «Городская поликлиника»,
ул. Большая, 25
№ 61-1-1-0026-12 от 31.03.2012
всего
26546,2
–
13273,1
–
–
13273,1
–
–
областной бюджет
24953,4
–
12476,7
–
–
12476,7
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1592,8
–
796,4
–
–
796,4
–
–
2.
Красносулинский район
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
Капитальный ремонт поликлиники № 4 МБУЗ «ЦРБ»
№ 4326. 2006 / 1740-02 от 01.02.2007
всего
19414,1
–
–
–
–
–
19414,1
–
областной бюджет
17958,0
–
–
–
–
–
17958,0
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1456,1
–
–
–
–
–
1456,1
–
3.
Обливский район
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Капитальный ремонт Дома сестринского ухода и врачебной амбулатории
п. Каштановский
№ 5-3-1-0041-12 от 06.02.2012
всего
14845,0
–
–
–
–
14845,0
–
–
областной бюджет
14162,1
–
–
–
–
14162,1
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
682,9
–
–
–
–
682,9
–
–
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
4.
Верхнедонской район
всего
40675,0
12175,0
32545,8
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
39210,7
11736,7
31519,8
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1464,3
438,3
1026,0
1082,4
Капитальный ремонт части администра-тивного здания
(литер А) и вспомогательного помещения (гараж,
литер Д) МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0378-12 от 13.12.2012
всего
12175,0
12175,0
4045,8
–
–
–
–
–
областной бюджет
11736,7
11736,7
4045,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
438,3
438,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт шести зданий
МБУЗ «ЦРБ»
в ст-це Казанской
№ 3-12-1-0014-13 от 25.01.2013
всего
28500,0
–
28500,0
30064,8
–
–
–
–
областной бюджет
27474,0
–
27474,0
28982,4
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1026,0
–
1026,0
1082,4
–
–
–
–
5.
Зимовниковский район
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
Капитальный ремонт помещений хирургического и реанимационного отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0001-13 от 10.01.2013
всего
24934,7
–
–
–
–
10000,0
14934,7
–
областной бюджет
23737,8
–
–
–
–
9520,0
14217,8
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1196,9
–
–
–
–
480,0
716,9
–
6.
Кашарский район
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт наружных инженерных сетей МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0084-11 от 15.02.2011
всего
6985,4
6985,4
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
6761,9
6761,9
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
223,5
223,5
–
–
–
–
–
–
7.
Красносулинский район
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
Капитальный ремонт водогрязелечебницы неврологического отделения МБУЗ «ЦРБ»
№ 61-1-5-0169-07 от 11.12.2007
всего
12000,0
–
–
–
–
12000,0
–
–
областной бюджет
11076,0
–
–
–
–
11076,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
924,0
–
–
–
–
924,0
–
–
8.
Мартыновский район
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «ЦРБ» – детское отделение, пищеблок, тепловой пункт
№ 6-2-1-0193-12 от 30.03.2012
всего
6717,4
–
–
–
–
6717,4
–
–
областной бюджет
6421,8
–
–
–
–
6421,8
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
295,6
–
–
–
–
295,6
–
–
9.
Морозовский район
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
Выборочный капитальный ремонт главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-2-1-0027-13 от 21.03.2013
всего
9356,4
–
–
–
–
9356,4
–
–
областной бюджет
8664,0
–
–
–
–
8664,0
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
692,4
–
–
–
–
692,4
–
–
10.
Неклиновский район
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
Капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» по адресу:
с. Покровское,
пер. Парковый, 27 (первая очередь)
№ 6-3-1-0029-12 от 27.01.2012
всего
54709,7
–
–
–
–
20000,0
34709,7
–
областной бюджет
52271,9
–
–
–
–
19020,0
33251,9
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2437,8
–
–
–
–
980,0
1457,8
–
11.
Чертковский район
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Реконструкция газовой котельной и инженерных сетей для МБУЗ «ЦРБ» Чертковского района, п. Чертково, Чертковского района, пер. Пионерский, 94, Чертковский район
№ 61-1-5-0416-10 от 26.07.2010
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
12.
Песчанокопский район
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт участковой больницы с. Развильное МБУЗ «ЦРБ»
№ 6-3-1-0167-12 от 07.11.2012
всего
35849,2
35849,2
22630,6
–
–
–
–
–
областной бюджет
33662,3
33662,3
22630,6
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
2186,8
2186,8
–
–
–
–
–
–
13.
Цимлянский район
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт здания инвентарный номер 1630 (педиатрическое отделение, акушерское отделение, отделение скорой медицинской помощи, клинико-диагностическая лаборатория), расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. К. Маркса, 20, подведомственного МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района
№ 6-2-1-0336-12 от 15.09.2012
всего
12192,9
10718,2
11474,7
–
–
–
–
–
областной бюджет
10701,8
10000,0
10701,8
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
1491,1
718,2
772,9
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
14.
г. Волгодонск
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» (инфекционное отделение)
№ 6-2-1-0017-13 от 18.02.2013
всего
21076,5
21076,5
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
9630,2
9630,2
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
11446,3
11446,3
–
–
–
–
–
15.
г. Новочеркасск
всего
68655,9
–
68655,9
–
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
–
17164,0
–
–
–
–
–
Капитальный
ремонт МБУЗ «Детская городская больница»
ул. Первомайская, 99, г. Новочеркасск
№ 3-12-1-0189-13 от 27.12.2013
всего
68655,9
–
68655,9
97834,7
–
–
–
–
областной бюджет
51491,9
–
51491,9
73376,0
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
17164,0
17164,0
17164,0
24458,7
–
–
–
–
16.
г. Новошахтинск
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ «Городская больница
№ 1»
№ 61-1-5-0750-11 от 17.12.2011
всего
57607,6
57607,6
–
–
–
–
–
–
областной бюджет
51904,4
51904,4
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
5703,2
5703,2
–
–
–
–
–
–
Объекты капитального строительства и реконструкции
Х
всего
15421,4
5157,4
15179,0
–
–
–
–
–
областной бюджет
14696,6
4915,0
14696,6
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
Х
Х
4915,0
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
724,8
242,4
482,4
–
–
–
–
–
Объекты капитального ремонта
Х
всего
533762,2
138708,6
148580,1
127899,5
–
86191,9
69058,5
–
областной бюджет
464966,6
123695,5
128820,8
102358,4
–
81340,6
65427,7
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
Х
36676,4
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
68795,6
15013,1
19759,3
25541,1
–
4851,3
3630,8
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
ЦРБ – центральная районная больница;
пер. – переулок;
п. – поселок;
ст-ца – станица;
с. – село;
г. – город;
ул. – улица;
X – ячейка не подлежит заполнению.».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0601p385.f16.docx
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: