Основная информация

Дата опубликования: 01 июля 2015г.
Номер документа: RU52000201500804
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Правительство Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 июля 2015 года № 414

О внесении изменений в государственную программу "Развитие образования Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301

Правительство Нижегородской области постановляет:

внести в государственную программу "Развитие образования Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 301, следующие изменения:

1. В разделе 1 "Паспорт Программы":

1.1. В пункте 3 "Подпрограммы Программы":

1) абзац десятый изложить в следующей редакции:

"подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года";";

2) дополнить абзацем следующего содержания:

"подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы".

1.2. Пункт 5 "Задачи Программы" дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования.".

1.3. В пункте 6 "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2023" заменить цифрами "2025".

1.4. Пункт 7 "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:

"

7. Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 214 771 498,50 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.:

2015 год - 32 456 379,80

2016 год - 33 066 856,13

2017 год - 33 279 867,21

2018 год - 35 872 401,95

2019 год - 37 578 197,03

2020 год - 39 075 627,67

2021 год - 723601,67

2022 год - 705 718,39

2023 год - 791 601,82

2024 год - 703 661,14

2025 год - 517 585,69

Подпрограмма 1

2015 год - 26 961 571,10

2016 год - 27 014 475,10

2017 год - 27 014 475,10

2018 год - 26 501 578,5

2019 год - 27 978 295,6

2020 год - 29 484 417,2

Итого: 164 954 812,60

Подпрограмма 2

2015 год - 475 660,10

2016 год - 451 464,50

2017 год - 451 464,50

2018 год - 685 073,20

2019 год - 703 591,40

2020 год - 722 478,50

Итого: 3 489 732,20

Подпрограмма 3

2015 год - 3 653 221,90

2016 год - 4 106 598,00

2017 год - 4 106 598,00

2018 год - 6 173 150,7

2019 год - 6 254 698,9

2020 год - 6 337 871,1

Итого: 30 632 138,60

Подпрограмма 4

2015 год - 76 515,2

2016 год - 88 888,4

2017 год - 90 267,70

2018 год - 84 494,8

2019 год - 84 942,5

2020 год - 85 396,6

Итого: 510 505,20

Подпрограмма 5

2015 год - 635,90

2016 год - 635,90

2017 год - 635,90

2018 год - 905,8

2019 год - 957,4

2020 год - 1 010,1

Итого: 4 781,00

Подпрограмма 6

2015 год - 441 472,90

2016 год - 262 534,90

2017 год - 262 574,90

2018 год - 553 081,60

2019 год - 567 117,80

2020 год - 581 434,20

Итого: 2 668 216,30

Подпрограмма 7

2015 год - 27 092,0

2016 год - 27 046,0

2017 год - 26 948,0

2018 год - 26 807,0

2019 год - 26 712,0

2020 год - 26 568,0

2021 год - 24 544,0

2022 год - 8 033,0

Итого: 193 750,0

Подпрограмма 8

2015 год - 425 181,70

2016 год - 3 368,80

2017 год - 3 368,80

2018 год - 3 357,75

2019 год - 3 346,75

2020 год - 3 335,75

2021 год - 3 313,75

2022 год - 3 291,75

2023 год - 2 217,52

Итого: 450 782,57

Подпрограмма 9

2015 год - 536 285,9

2016 год - 578 496,9

2017 год - 583 945,5

2018 год - 994 861,2

2019 год - 1 009 360,0

2020 год - 1 024 144,9

Итого: 4 727 094,40

Подпрограмма 10

2016 год - 445 570,9

2017 год - 646 858,3

2018 год - 745 457,3

2019 год - 844 801,9

2020 год - 703 844,8

2021 год - 695 743,9

2022 год - 694 393,7

2023 год - 789 384,3

2024 год - 703 661,1

2025 год - 517 585,7

Итого: 6 787 301,9

Подпрограмма 11

2015 год - 82 594,7

2016 год - 87 776,7

2017 год - 92 730,5

2018 год - 103 634,1

2019 год - 104 372,8

2020 год - 105 126,5

Итого: 576 235,3

".

1.5. В пункте 8 "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

1) позицию "Индикаторы достижения цели" дополнить абзацем следующего содержания:

"- доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме увеличится до 100%.";

2) позицию "Показатели непосредственных результатов" дополнить абзацами следующего содержания:

"- общее количество введенных объектов общеобразовательных организаций составит 96 единиц;

- число новых мест в общеобразовательных организациях составит 56 125 мест".

2. В разделе 2 "Текст Программы:

2.1. В подразделе 2.2 "Цель и задачи Программы" абзац второй дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования.".

2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2.3. Таблицу 2 подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.4. Таблицу 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить позицией следующего содержания:

"

2.6.10. Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года"

Меры правового регулирования в рамках реализации Подпрограммы не предусмотрены

".

2.5. Подраздел 2.7 "Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

"2.7. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных

районов и городских округов Нижегородской области

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области предусмотрены в рамках подпрограммы 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования", подпрограммы 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года" и подпрограммы 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года.".

2.6. Таблицы 4 и 5 подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Раздел 3 "Подпрограммы Программы" дополнить подразделом 3.10 "Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года" в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

4. В наименовании раздела 4 "Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации государственной программы" цифры "10" заменить цифрами "11".

И.о. Губернатора                                                       В.А.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 июля 2015 года № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 1 ПОДРАЗДЕЛА 2.4

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 301

"Таблица 1

Наименование мероприятия

Категория расходов

Сроки выпол- нения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета,

тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель Программы: формирование на территории Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина

32 456 379,80

33 066 856,13

33 279 867,21

35872 401,95

37578 197,03

39 075 627,67

723 601,67

705 718,39

791 601,82

703 661,14

517 585,69

214 771 498,50

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

26 961 571,10

27 014 475,10

27 014 475,10

26501 578,50

27978 295,60

29 484 417,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 954 812,60

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

2 817,125

2 817,125

2 817,125

2 300,00

2 450,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0

0

15 801,38

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

100,00

100,00

100,00

153,40

149,20

168,50

0

0

0

0

0

771,10

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию), ОУО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

43 828,10

48 000,70

48 000,70

66 899,60

67 715,90

68 548,60

0

0

0

0

0

342 993,60

6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

16 760,575

16 760,575

16 760,575

19 430,00

19 460,00

19 470,00

0

0

0

0

0

108 641,73

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

488 583,40

537 314,80

537 314,80

695 729,30

705 581,50

715 629,50

0

0

0

0

0

3 680 153,30

8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ОУО (при условии участия)

26 409 481,90

26 409 481,90

26 409 481,90

25 717 066,20

27 182 939,00

28 678 000,60

0,00

0,00

0,00

0

0

160 806 451,50

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

475 660,10

451 464,50

451 464,50

685 073,20

703 591,40

722 478,50

0,00

0,00

0,00

0

0

3 489 732,20

1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

178 686,90

201 305,00

201 253,00

293 249,20

295 397,30

297 761,70

0

0

0

0

0

1 467 653,10

2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

1 235,82

1 210,50

1 240,82

2 546,70

2 562,90

2 602,20

0

0

0

0

0

11 398,94

3. Содействие интеллектуальному, духовно- нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

587,09

522,09

626,09

922,27

1 106,90

1 067,48

0

0

0

0

0

4 831,92

4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

19,0

10,0

19,0

47,65

40,30

53,14

0

0

0

0

0

189,1

5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

548,98

549,0

548,98

894,43

945,41

997,4

0

0

0

0

0

4 484,2

6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково- исследовательскую деятельность

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

616,97

617,97

607,97

906,7

980,8

1 011,1

0

0

0

0

0

4 741,51

7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

415,6

415,6

415,6

844,02

892,13

941,20

0

0

0

0

0

3 924,15

8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

2 421,70

2 421,70

2 421,70

3 913,80

4 136,77

4 364,38

0

0

0

0

0

19 680,05

9. Организация отдыха и оздоровления детей

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, минис- терство здраво- охранения Нижего- родской области

260 795,70

214 039,00

214 039,00

338 431,72

351 558,42

365 375,97

0

0

0

0

0

1 744 239,81

10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, минис- терство социальной политики Нижего- родской области

29 912,90

29 912,90

29 912,90

41 736,99

44 116,00

46 542,38

0

0

0

0

0

222 134,07

11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО (по согласо- ванию)

36,2

36,2

36,2

723,09

764,30

806,3

0

0

0

0

0

2 402,3

12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

235,95

277,25

195,95

564,45

596,62

629,43

0

0

0

0

0

2 499,65

13. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в ПОО

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

147,29

147,29

147,29

292,18

493,53

325,82

0

0

0

0

0

1 553,4

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

3 653 221,90

4 106 598,00

4 106 598,00

6 173 150,70

6 254 698,90

6 337 871,10

0,00

0,00

0,00

0

0

30 632 138,60

1. Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

26 500,00

26 500,00

26 500,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,0

0,0

0,0

0

0

145 500,00

2. Разработка и внедрение сетевых образовательных программ по отраслевому и территориально- отраслевому принципу

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Реализация инновационных и инвестиционных образовательных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности

выпускников и качества профессионального образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДОД ЦЮНТТ ПоЦАКО (по согласо- ванию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Расширение доступа к получению профессионального образования, в том числе за счет внедрения дистанционных форм обучения

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Внедрение многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе проведение научных, научно- практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДОД ПоЦАКО (по согласо- ванию), ГБОУ СПО НИК (по согласо- ванию), ПОО (при условии участия)

506,82

506,82

506,82

848,65

897,02

946,36

0

0

0

0

0

4 212,49

7. Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

4 712,5

4 712,5

4 712,5

7 250,00

7 250,00

7 250,00

0

0

0

0

0

35 887,50

8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей - марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ СПО НИК (по согласо- ванию), ПОО (при условии участия)

406,88

406,88

406,88

1 173,85

1 653,98

2143,74

0

0

0

0

0

6 192,21

9. Разработка и апробация механизма персонифицированной системы повышения квалификации

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Формирование государственного задания подведомственным ПОО и реализация на его основе образовательных программ

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ПОО (при условии участия)

3 621 095,70

4 074 471,80

4 074 471,80

6 141 878,20

6 222 897,90

6 305 531,00

0,0

0,0

0,0

0

0

30 440 346,40

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,0

0,0

0,0

0

0

510 505,20

1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, НИРО (по согласо- ванию), ЦМКО (по согласо- ванию), ОМСУ (при условии участия), ОУО (при условии участия), ОО (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, НИРО (по согласо- ванию), ЦМКО (по согласо- ванию), ОМСУ (при условии участия)

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,0

0,0

0,0

0

0

510 505,20

3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, НИРО (по согласо- ванию), ЦМКО (по согласо- ванию), ОМСУ (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

635,9

635,9

635,9

905,8

957,4

1 010,1

0

0

0

0

0

4 781,01

1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, военный комиссариат Нижего- родской области (по согласо- ванию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию),

минис- терство культуры Нижего- родской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Прочие расходы

2015 - 2020

Минис- терство информа- ционных техно- логий, связи и СМИ Нижего- родской области, ГКУ "Пресс- служба Прави- тельства Нижего- родской области" (по согласо- ванию), минис- терство культуры Нижего- родской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию), Главное управление МЧС России по Нижего- родской области (по согласо- ванию)

0,00

0,00

0,00

340,84

46,0

376,83

0

0

0

0

0

763,67

6. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию), минис- терство культуры Нижего- родской области, комитет по делам архивов Нижего- родской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, минис- терство культуры Нижего- родской области, ГУ МВД России по Нижего- родской области (по согласо- ванию), ГБОУ ДОД "ЦДЮТЭНО" (по согласо- ванию), ГУ МВД России по Нижего- родской области (по согласо- ванию), военный комиссариат Нижего- родской области (по согласо- ванию)

635,9

635,9

635,9

564,96

911,40

633,27

0

0

0

0

0

4 017,33

8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию), региона- льное отделение ДОСААФ России Нижего- родской области (по согласо- ванию), военный комиссариат Нижего- родской области (по согласо- ванию)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Организация поисковых, познавательных и научно- исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДОД "ЦДЮТЭНО" (по согласо ванию), ГУ МВД России по Нижего- родской области (по согласо- ванию), военный комиссариат Нижего- родской области (по согласо- ванию), минис- терство культуры Нижего- родской области, Главное управление МЧС России по Нижего- родской области (по согласо- ванию), общест- венные объединения и организации (при условии участия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

441 472,90

262 534,90

262 574,90

553 081,60

567 117,80

581 434,20

0,00

0,00

0,00

0

0

2 668 216,30

1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО, ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

183 924,60

214 022,90

214 022,90

348 565,70

350 944,90

353 371,50

0,0

0,0

0,0

0

0

1 664 852,50

2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

552,0

552,0

552,0

554,0

555,0

556,0

0,0

0,0

0,0

0

0

3 321,00

3. Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

1 233,8

990,8

990,8

2 393,0

2 393,0

2 393,1

0,0

0,0

0,0

0

0

10 394,50

4. Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

6 279,1

6 522,1

6 522,1

13 131,6

14 231,1

15 462,3

0,0

0,0

0,0

0

0

62 148,30

5. Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО и создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

ГБОУ ДПО НИРО (по согласо- ванию)

40 447,1

40 447,1

40 487,1

114 307,3

120 638,8

126 986,4

0,0

0,0

0,0

0

0

483 313,80

6. Строительство, реконструкция объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Капита- льные вложения

2015 - 2020

МОНО, минис- терство строи- тельства Нижего- родской области

209 036,30

0,0

0,0

74 130,0

78 355,0

82 664,9

0,0

0,0

0,0

0

0

444 186,20

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0

0

0

193 750,0

1. Предоставление социальных выплат на погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома, на оплату договоров имущественного и личного страхования; погашение задолженности по договору уступки прав требования (договор купли-продажи закладной)

Прочие расходы

2015 - 2022

Минис- терство социа- льной политики Нижего- родской области

27 092,0

27 046,0

26 948,0

26 807,0

26 712,0

26 568,0

24 544,0

8 033,0

0

0

0

193 750,0

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

201 330,10

3 368,8

3 368,8

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0

0

226 930,97

1. Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных групп), включая организацию и финансирование выполнения работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2015

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

2 283,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 283,40

2. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий ДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ

Прочие расходы

2015

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

10 114,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 114,80

3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам

Прочие расходы

2015 - 2023

Минис- терство социа- льной политики Нижего- родской области

3 368,8

3 368,8

3 368,8

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0

0

28 969,67

4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Капита- льные вложения

2015

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

185 563,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185 563,10

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

536 285,90

578 496,90

583 945,50

994 861,20

1 009 360,00

1 024 144,90

0,0

0,0

0,0

0

0

4 727 094,40

1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

76 129,40

81 220,30

86 668,90

81 605,30

81 820,60

82 038,20

0,0

0,0

0,0

0

0

489 482,70

2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Прочие расходы

2015 - 2020

МОНО

460 156,50

497 276,60

497 276,60

913 255,90

927 539,40

942 106,70

0,0

0,0

0,0

0

0

4 237 611,70

Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года"

0,00

445 570,93

646 858,31

745 457,30

844 801,88

703 844,82

695 743,92

694 393,64

789 384,30

703 661,14

517 585,69

6 787 301,93

1. Организация работ по строительству ОБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2016-  2025

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

0,00

412 275,00

511 258,31

497 488,07

601 046,99

574 290,09

400 487,28

81 070,96

109 195,96

140 380,16

112 641,91

3 440 134,73

2. Организация работ по строительству пристроев к OБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2016-  2025 

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

0,00

33 295,93

135 600,00

247 969,23

221 254,89

89 098,97

45 000,00

61 724,63

140 625,00

198 481,42

0,00

1 173 050,07

3. Организация работ по строительству ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2016-  2025

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

40 455,76

0,00

49 448,00

41 806,21

0,00

0,00

154 209,97

4. Организация работ по строительству ОБОО  для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Прочие расходы

2016-  2025 

МОНО, ОМСУ (при условии участия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 256,64

502 150,05

497 757,13

364 799,56

404 943,78

2 019 907,16

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы"

82 594,7

87 776,7

92 730,5

103 634,1

104 372,8

105 126,5

0,0

0,0

0,0

0

0

576 235,30

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 июля 2015 года № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦУ 2 ПОДРАЗДЕЛА 2.5

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 301

"Таблица 2

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.5.1. Индикаторы достижения цели

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена

Отно- шение

1,82

1,74

1,7

1,66

1,62

1,58

1,56

1,54

х

х

х

х

х

2.

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

98,6

99

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,5

х

х

х

х

х

3.

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

80

85

90

95

96

97

97

98

х

х

х

х

х

4.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

70

70

70

70

70

70

70

70

х

х

х

х

х

5.

Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО

%

12,8

20

20

20

20

20

20

20

х

х

х

х

х

6.

Доля детей- инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано

%

90

90

90

90

90

90

90

90

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

7.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

%

84,0

84,2

84,3

84,4

84,5

84,7

84,8

85

х

х

х

х

х

8.

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста

%

68

68

68

64,7

64,7

68

68

68

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

9.

Доля выпускников ПОО очной формы обучения, трудо- устроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

48,4

50,7

52,9

53,1

54,3

55,6

56,9

58,2

х

х

х

х

х

10.

Доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессио- нальную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы

%

28

31

37

38

38,5

39

39,5

40

х

х

х

х

х

11.

Доля ОО СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

%

0

5,0

8,3

11,6

15,0

18,3

21,6

25

х

х

х

х

х

12.

Доля ПОО и ОО ВО, внедривших новые программы, разработанные с участием работодателей по вводимым новым направлениям подготовки, профессиям и специальностям, по целевому заказу работодателей, для целей реализации региональных требований к вариативной составляющей основных образовательных программ, и модели профессио- нального образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

13.

Доля ПОО, в финансировании которых участвуют предприятия - работодатели, в общей численности организаций

%

48

54

66

73

77

78

80

81

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

14.

Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО

%

85

90

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

15.

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО

%

50

80

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

16.

Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан

%

85

95

95

95

96

96

97

98

х

х

х

х

х

17.

Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно- патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста

%

85

90

90

90

93

94

94

95

х

х

х

х

х

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

18.

Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования

%

58

66

80

98

98

98

98

98

х

х

х

х

х

19.

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников

%

20

20,5

21

21,5

22

22

22

22

х

х

х

х

х

20.

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации

%

75

98

98

98,5

98,5

100

100

100

х

х

х

х

х

21.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области*

%

99,3

103,4

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

22.

Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области*

%

101,6

102,6

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

23.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области*

%

80,4

91,1

85

90

100

100

100

100

х

х

х

х

х

24.

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО к средней заработной плате в Нижегородской области*

%

89,6

104,8

85

90

100

100

100

100

х

х

х

х

х

25.

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей ОО ВО и научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области*

%

111,3

157,9

133

150

200

200

200

200

х

х

х

х

х

26.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области*

%

82,5

96,3

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

27.

Доля ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности

%

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

х

х

28.

Доля учащихся в ОБОО со специальным наименованием "начальная школа" в сельской местности

%

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

34,9

х

х

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

29.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректи- рованной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО)

%

87

90

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

30.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

84,0

85,0

85,0

87,0

89,0

91,0

93,0

95,0

х

х

х

х

х

31.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет

%

2,1

2,0

1,9

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

х

х

х

х

х

Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года"

32.

Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей  численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме

%

х

х

92,96

93,17

91,48

91,86

92,35

94,51

96,67

98,13

98,61

98,90

100

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы"

33.

Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

*Обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" от 7 мая 2012 года № 597 (подпункт "а" пункта 1), "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" от 1 июня 2012 года № 761, а также в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295

2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

1.

Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет

%

75,03

75,06

75,18

80,34

81,19

82,74

84,32

85,93

х

х

х

х

х

2.

Число учеников в государственных (муниципальных) ОБОО, приходящихся на одного учителя

человек

14,1

14,1

14,2

14,3

14,4

14,5

14,5

14,5

х

х

х

х

х

3.

Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

человек

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

115 000

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

4.

Количество областных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания

единицы

117

117

100

100

100

117

117

117

х

х

х

х

х

5.

Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей

тыс. человек

210

210

210

200

200

210

210

210

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

6.

Количество созданных современных ресурсных центров

единицы

14

17

20

23

26

29

32

35

х

х

х

х

х

7.

Количество многофунк- циональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования

единицы

1

3

3

4

5

6

7

8

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

8.

Число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования

единицы

1

1

2

2

2

2

2

3

х

х

х

х

х

9.

Число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Нижегородская область участвует на регулярной основе

единицы

3

3

4

4

4

4

4

4

х

х

х

х

х

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

10.

Численность населения Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно- патриотических мероприятий и участие в них

тыс. чел.

270

300

330

350

370

390

400

420

х

х

х

х

х

11.

Количество специалистов, курирующих вопросы в сфере патриотического воспитания, прошедших курсы повышения квалификации

человек

50

200

200

200

230

230

230

230

х

х

х

х

х

12.

Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно- прикладного характера)

тыс. чел.

35,0

50,0

55,0

60,0

61,0

62,0

63,0

63,0

х

х

х

х

х

13.

Количество общественных объединений военно- патриотической направленности

единицы

170

420

430

440

450

450

450

450

х

х

х

х

х

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

14.

Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО

тыс. человек

4,3

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,9

5,0

х

х

х

х

х

15.

Численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет

тыс. человек

0,88

0,89

0,9

0,92

0,92

0,94

0,96

1,0

х

х

х

х

х

16.

Численность руководящих и педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования

тыс. человек

33,76

34,2

34,4

44,73

44,73

44,73

44,73

44,73

х

х

х

х

х

17.

Обеспечение учащихся государственных ОО учебными пособиями

тыс. единиц

12,8

13,0

13,5

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

х

х

х

х

х

18.

Приобретение для учащихся государственных ОО бланков документов об уровне образования

тыс. комп- лектов

12,0

12,1

12,5

12,0

12,2

12,4

12,6

12,8

х

х

х

х

х

19.

Ежегодное обновление автобусного парка государственных ОО

единиц

13

2

2

2

2

13

13

13

х

х

х

х

х

20.

Количество введенных объектов образования после строительства и реконструкции

единиц

1

1

2

0

1

1

1

0

х

х

х

х

х

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

21.

Функционирование на территории Нижегородской области семейных детских садов

единицы

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

х

х

22.

Функционирование на территории Нижегородской области учительских домов

единицы

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

х

х

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

23.

Количество дополнительно созданных мест в ДОО

места

8220

3338

2142

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

24.

Сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

2480

2112

1800

1700

1600

1500

1500

1500

х

х

х

х

х

Подпрограмма 10 " Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года "

25.

Общее количество введенных объектов ОБОО

единицы

х

х

х

1

10

11

13

9

9

10

10

13

10

26.

Число новых мест в ОБОО

места

х

х

х

100

6375

6100

7250

6750

6150

5175

5875

6875

5475

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы"

27.

Количество проведенных мероприятий регионального уровня по распространению результатов Программы

единицы

2

2

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 июля 2015 года № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТАБЛИЦЫ 4 И 5 ПОДРАЗДЕЛА 2.9

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 301

"Таблица 4

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы, тыс. рублей

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие образования Нижегородской области"

Всего

32456 379,80

33 066 856,13

33 279 867,21

35 872 401,95

37 578 197,03

39 075 627,67

723 301,67

705 718,39

791 601,82

703 661,14

517 585,69

214771 498,50

Государственный заказчик - координатор МОНО

32399 342,60

33 009 864,93

33 222 974,01

35 806 567,80

37 510 435,78

39 005 947,82

702 123,90

697 109,71

789 384,30

695 032,12

517 585,69

214356 368,66

Министерство социальной политики Нижегородской области

53 584,30

53 538,30

53 440,30

59 495,35

61 061,15

62 611,25

27 857,75

11 324,75

2 217,52

0,00

0,00

385 130,67

Министерство здравоохранения Нижегородской области

3 452,90

3 452,90

3 452,90

6 338,80

6 700,10

7 068,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 466,20

Подпрограмма 1

"Развитие общего образования"

Всего

26 961 571,10

27 014 475,10

27 014 475,10

26 501 578,50

27 978 295,60

29 484 417,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164954 812,60

Государственный заказчик - координатор МОНО

26 961 571,10

27 014 475,10

27 014 475,10

26 501 578,50

27 978 295,60

29 484 417,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164954 812,60

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

Всего

475 660,10

451 464,50

451 464,50

685 073,20

703 591,40

722 478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 489 732,20

Государственный заказчик - координатор МОНО

449 083,70

424 888,10

424 888,10

649 403,80

665 888,90

682 702,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 296 855,00

Министерство социальной политики Нижегородской области

23 123,50

23 123,50

23 123,5

29 330,60

31 002,40

32 707,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 411,00

Министерство здравоохранения Нижегородской области

3 452,90

3 452,90

3 452,9

6 338,80

6 700,10

7 068,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 466,20

Подпрограмма 3

"Развитие профессионального образования"

Всего

3 653 221,90

4 106 598,00

4 106 598,00

6 173 150,70

6 254 698,90

6 337 871,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 632 138,60

Государственный заказчик - координатор МОНО

3 653 221,90

4 106 598,00

4 106 598,00

6 173 150,70

6 254 698,90

6 337 871,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 632 138,60

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Всего

76 515,2

88 888,4

90 267,70

84 494,8

84 942,5

85 396,6

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

510 505,20

Государственный заказчик - координатор МОНО

76 515,2

88 888,4

90 267,70

84 494,8

84 942,5

85 396,6

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

510 505,20

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

"Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

Всего

635,90

635,90

635,90

905,80

957,40

1 010,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 781,00

Государственный заказчик - координатор МОНО

635,9

635,9

635,9

905,80

957,4

1010,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4781,00

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

"Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Всего

441 472,90

262 534,90

262 574,90

553 081,60

567 117,80

581 434,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 668 216,30

Государственный заказчик - координатор МОНО

441 472,90

262 534,90

262 574,90

553 081,60

567 117,80

581 434,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 668 216,30

Подпрограмма 7

"Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

Всего

27 092,00

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,00

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Государственный заказчик - координатор МОНО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство социальной политики Нижегородской области

27 092,00

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,00

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Подпрограмма 8

"Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

Всего

425 181,70

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

450 782,57

Государственный заказчик - координатор МОНО

421 812,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421 812,90

Министерство социальной политики Нижегородской области

3 368,80

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

28 969,67

Подпрограмма 9

"Социально- правовая защита детей в Нижегородской области"

Всего

536 285,9

578 496,9

583 945,5

994 861,2

1 009 360,0

1 024 144,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 094,40

Государственный заказчик - координатор МОНО

536 285,9

578 496,9

583 945,5

994 861,2

1 009 360,0

1 024 144,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 094,40

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 10

"Создание новых мест в общеобра- зовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года"

Всего

х

445 570,93

646 858,31

745 457,30

844 801,88

703 844,82

695 743,92

694 393,63

789 384,30

703 661,15

517 585,69

6 787 301,93

Государственный заказчик - координатор МОНО

х

445 570,93

646 858,31

745 457,30

844 801,88

703 844,82

702 123,90

697 109,71

789 384,30

695 032,12

517 585,69

6 787 768,96

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 11

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

82 594,7

87 776,7

92 730,5

103 634,1

104 372,8

105 126,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576 235,30

Государственный заказчик - координатор МОНО

82 594,7

87 776,7

92 730,5

103 634,1

104 372,8

105 126,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576 235,30

соисполнители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

"Таблица 5

Статус

Источники финанси- рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"

Всего

33 657 260,20

34 414 395,46

35 257 440,89

38 216 744,82

40219 702,60

41278 958,20

2 795 479,39

2 719 725,42

3 141 130,91

2 883 267,53

2 024 303,83

236608 409,25

Федеральный бюджет

898 433,50

1 262 614,78

1 845 063,61

2 166 759,17

2 443 792,76

2 030 738,10

1 937 335,15

1 895 880,47

2 197 239,37

2 018 287,27

1 417 012,69

20113 156,87

Областной бюджет

32 456 379,80

33 066 856,13

33 279 867,21

35 872 401,95

37578 197,03

39075 627,67

723 601,67

705 718,39

791 601,82

703 661,14

517 585,69

214771 498,50

Местный бюджет

302 446,90

84 924,55

132 510,07

177 583,70

197 712,81

172 592,43

134 542,57

118 126,56

152 289,72

161 319,12

89 705,45

1 723 753,88

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"

Всего

26 961 571,10

27 014 475,10

27 014 475,10

26 501 578,50

27978 295,60

29484 417,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164954 812,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

26 961 571,10

27 014 475,10

27 014 475,10

26 501 578,50

27978 295,60

29484 417,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164954 812,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике

Всего

2 817,125

2 817,125

2 817,125

2 300,00

2 450,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 801,38

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 817,125

2 817,125

2 817,125

2 300,00

2 450,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 801,38

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"

Всего

100,00

100,00

100,00

153,40

149,20

168,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771,1

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

100,00

100,00

100,00

153,40

149,20

168,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

771,1

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Повышение качества и доступности образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Всего

43 828,1

48 000,7

48 000,7

66 899,60

67 715,90

68 548,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 993,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

43 828,1

48 000,7

48 000,7

66 899,60

67 715,90

68 548,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 993,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию

Всего

16 760,575

16 760,575

16 760,575

19 430,00

19 460,00

19 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 641,73

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

16 760,575

16 760,575

16 760,575

19 430,00

19 460,00

19 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 641,73

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных МОНО, на основе государственных заданий

Всего

488 583,4

537 314,8

537 314,8

695 729,3

705 581,5

715 629,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 680 153,30

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

488 583,4

537 314,8

537 314,8

695 729,3

705 581,5

715 629,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 680 153,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Субвенции на исполнение ОМСУ отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования

Всего

26 409 481,90

26 409 481,90

26 409 481,90

25 717 066,20

27 182 939,00

28 678 000,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160806 451,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

26 409 481,90

26 409 481,90

26 409 481,90

25 717 066,20

27182 939,00

28678 000,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160806 451,50

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

Всего

475 660,10

451 464,50

451 464,50

685 073,20

703 591,40

722 478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 489 732,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

475 660,10

451 464,50

451 464,50

685 073,20

703 591,40

722 478,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 489 732,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования 

Всего

178 686,9

201 305,0

201 253,0

293 249,2

295 397,3

297 761,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 467 653,1

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

178 686,9

201 305,0

201 253,0

293 249,2

295 397,3

297 761,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 467 653,1

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Обновление содержания дополнительного образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы

Всего

1 235,82

1 210,5

1 240,82

2 546,70

2 562,90

2 602,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 398,94

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 235,82

1 210,5

1 240,82

2 546,70

2 562,90

2 602,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 398,94

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству

Всего

587,09

522,09

626,09

922,27

1 106,90

1 067,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,92

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

587,09

522,09

626,09

922,27

1 106,90

1 067,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 831,92

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни

Всего

19,0

10,0

19,0

47,65

40,30

53,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,1

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

19,0

10,0

19,0

47,65

40,30

53,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,1

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Внедрение новых форм спортивно- массовых мероприятий

Всего

548,98

549,0

548,98

894,43

945,41

997,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 484,2

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

548,98

549,0

548,98

894,43

945,41

997,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 484,2

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково- исследовательскую деятельность

Всего

616,97

617,97

607,97

906,7

980,8

1 011,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 741,51

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

616,97

617,97

607,97

906,7

980,8

1 011,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 741,51

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использования наркотических средств

Всего

415,6

415,6

415,6

844,02

892,13

941,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 924,15

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

415,6

415,6

415,6

844,02

892,13

941,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 924,15

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Организация мероприятий для обучающихся ОО - победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников

Всего

2 421,7

2 421,7

2 421,7

3 913,80

4 136,77

4 364,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 680,05

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 421,7

2 421,7

2 421,7

3 913,80

4 136,77

4 364,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 680,05

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Организация отдыха и оздоровления детей

Всего

260 795,70

214 039,00

214 039,00

338 431,72

351 558,42

365 375,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 744 239,81

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

260 795,70

214 039,00

214 039,00

338 431,72

351 558,42

365 375,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 744 239,81

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

29 912,9

29 912,9

29 912,9

41 736,99

44 116,00

46 542,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 134,07

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

29 912,9

29 912,9

29 912,9

41 736,99

44 116,00

46 542,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 134,07

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

36,2

36,2

36,2

723,09

764,30

806,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 402,3

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

36,2

36,2

36,2

723,09

764,30

806,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 402,3

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности

Всего

235,95

277,25

195,95

564,45

596,62

629,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 499,65

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

235,95

277,25

195,95

564,45

596,62

629,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 499,65

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления в ПОО

Всего

147,29

147,29

147,29

292,18

493,55

325,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 553,4

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

147,29

147,29

147,29

292,18

493,55

325,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 553,4

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3 "Развитие профессионального образования"

Всего

3 653 221,90

4 106 598,00

4 106 598,00

6 173 150,70

6 254 698,90

6 337 871,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30632 138,60

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 653 221,90

4 106 598,00

4 106 598,00

6 173 150,70

6 254 698,90

6 337 871,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30632 138,60

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.Формирование современной инфраструктуры региональной системы профессионального образования в условиях развития инновационной экономики

Всего

26 500,0

26 500,0

26 500,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 500,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

26 500,0

26 500,0

26 500,0

22 000,0

22 000,0

22 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145 500,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Разработка и внедрение сетевых образовательных программ по отраслевому и территориально- отраслевому принципу

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Реализация инновационных и инвестиционных образовательных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности выпускников и качества профессионального образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Внедрение многоуровневой системы мероприятий по работе с талантливой молодежью, в том числе проведение научных, научно- практических конференций, конкурсов, семинаров, школ, сессий молодых ученых Нижегородской области

Всего

506,82

506,82

506,82

848,65

897,02

946,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 212,49

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

506,82

506,82

506,82

848,65

897,02

946,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 212,49

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.  Государственная поддержка талантливой научной молодежи через систему областных именных стипендий

Всего

4 712,5

4 712,5

4 712,5

7 250,00

7 250,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 887,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4 712,5

4 712,5

4 712,5

7 250,00

7 250,00

7 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 887,50

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Проведение областных олимпиад, конкурсов, фестивалей- марафонов, направленных на повышение профессиональной компетентности обучающихся в условиях развития инновационного сектора экономики

Всего

406,88

406,88

406,88

1 173,85

1 653,98

2 143,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 192,21

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

406,88

406,88

406,88

1 173,85

1 653,98

2 143,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 192,21

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Разработка и апробация механизма персонифицированной системы повышения квалификации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10. Формирование государственного задания подведомственным ПОО и реализация на его основе образовательных программ

Всего

3 621 095,70

4 074 471,80

4 074 471,80

6 141 878,20

6 222 897,90

6 305 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30440 346,40

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 621 095,70

4 074 471,80

4 074 471,80

6 141 878,20

6 222 897,90

6 305 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30440 346,40

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

Всего

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510 505,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510 505,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно- общественного управления

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, ОМСУ и отдельных организаций через повышение квалификационного уровня кадров системы образования, организацию мониторинга качества образования, проведение анализа и использование результатов оценочных процедур

Всего

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510 505,20

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

76 515,20

88 888,40

90 267,70

84 494,80

84 942,50

85 396,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510 505,20

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях и системы мониторинговых исследований качества образования на различных уровнях

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Нижегородской области к военной службе"

Всего

635,90

635,90

635,90

905,80

957,40

1 010,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 781,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

635,90

635,90

635,90

905,80

957,40

1 010,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 781,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по патриотическому воспитанию обучающихся

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Формирование и ведение электронных ресурсов и информационного банка данных в сфере патриотического воспитания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Обеспечение информационного освещения мероприятий патриотической направленности в средствах массовой информации

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Проведение комплекса мероприятий по воспитанию у населения Нижегородской области навыков поведения в чрезвычайных ситуациях

Всего

0,00

0,00

0,00

340,84

46,0

376,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,67

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

340,84

46,0

376,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,67

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Трансляция лучшего опыта работы в сфере патриотического воспитания населения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Развитие системы  военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста

Всего

635,9

635,9

635,9

564,96

911,40

633,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 017,33

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

635,9

635,9

635,9

564,96

911,40

633,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 017,33

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Совершенствование системы работы по патриотическому воспитанию обучающихся

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Организация поисковых, познавательных и научно- исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6 "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области"

Всего

519 088,40

262 534,90

262 574,90

559 017,60

573 798,80

599 061,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 776 075,80

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

441 472,90

262 534,90

262 574,90

553 081,60

567 117,80

581 434,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 668 216,30

Местный бюджет

77 615,50

0,00

0,00

5 936,00

6 681,00

17 627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 859,50

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования

Всего

183 924,60

214 022,90

214 022,90

348 565,70

350 944,90

353 371,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 664 852,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

183 924,60

214 022,90

214 022,90

348 565,70

350 944,90

353 371,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 664 852,50

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда

Всего

552,0

552,0

552,0

554,0

555,0

556,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 321,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

552,0

552,0

552,0

554,0

555,0

556,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 321,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Областные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО

Всего

1 233,8

990,8

990,8

2 393,0

2 393,0

2 393,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 394,50

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1 233,8

990,8

990,8

2 393,0

2 393,0

2 393,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 394,50

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Обеспечение подведомственных ОО профессиональной и учебно-методической литературой, бланками документов об уровне образования и (или) квалификации, а также государственных ОБОО медалями 

Всего

6 279,1

6 522,1

6 522,1

13 131,6

14 231,1

15 462,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 148,30

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

6 279,1

6 522,1

6 522,1

13 131,6

14 231,1

15 462,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 148,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Укрепление материально- технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально- технической базы ОО и создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, планов мероприятий по противопожарной безопасности государственных ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся

Всего

40 447,1

40 447,1

40 487,1

114 307,3

120 638,8

126 986,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483 313,80

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

40 447,1

40 447,1

40 487,1

114 307,3

120 638,8

126 986,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483 313,80

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Строительство, реконструкция объектов образования и приобретение мебели, оборудования и учебно- наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Всего

286 651,8

0,0

0,0

80 066,0

85 036,0

100 291,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

552 045,70

Областной бюджет

209 036,3

0,0

0,0

74 130,0

78 355,0

82 664,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444 186,20

Местный бюджет

77 615,5

0,0

0,0

5 936,0

6 681,0

17 627,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 859,50

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7 "Создание семейных детских садов и учительских домов в Нижегородской области на 2015-2020 годы и на период до 2022 года"

Всего

27 092,0

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,0

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

27 092,0

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,0

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Предоставление социальных выплат на погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома, на оплату договоров имущественного и личного страхования; погашение задолженности по договору уступки прав требования (договор купли-продажи закладной)

Всего

27 092,0

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,0

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

27 092,0

27 046,00

26 948,00

26 807,00

26 712,00

26 568,00

24 544,0

8 033,00

0,00

0,00

0,00

193 750,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 8 "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет в 2015 году и на период до 2023 года"

Всего

1 299 304,10

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

1 324 904,97

Федеральный бюджет

873 142,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

873 142,6

Областной бюджет

201 330,1

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

226 930,97

Местный бюджет

224 831,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224 831,4

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Капитальный ремонт существующих дошкольных образовательных организаций (создание дополнительных групп), включая организацию и финансирование выполнения работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию дошкольной образовательной организации согласно действующим нормам и правилам (предоставление субсидий)

Всего

2 537,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 537,1

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 283,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 283,4

Местный бюджет

253,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,7

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий ДОО, включая организацию и финансирование выполнения работ по возврату, капитальному ремонту и оснащению оборудованием, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию ДОО согласно действующим нормам и правилам, предоставление субсидий на выполнение работ

Всего

66 246,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 246,6

Федеральный бюджет

39 874,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 874,6

Областной бюджет

10 114,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 114,8

Местный бюджет

16 257,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 257,2

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Реализация обязательств Нижегородской области, возникших при заключении соглашения о предоставлении мер социальной поддержки в 2013 году в рамках мероприятий по созданию семейных детских садов (семейных дошкольных групп): погашение кредита и процентов по нему на строительство жилого дома и неустойки в случае уступки прав требования финансовой организации к специалисту по обязательствам

Всего

3 368,80

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

28 969,67

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3 368,80

3 368,80

3 368,80

3 357,75

3 346,75

3 335,75

3 313,75

3 291,75

2 217,52

0,00

0,00

28 969,67

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Организация работ по строительству (реконструкции) ДОО, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

1 227 151,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 227 151,6

Федеральный бюджет

833 268,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

833 268,0

Областной бюджет

185 563,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 563,1

Местный бюджет

208 320,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 320,5

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9 "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области"

Всего

536 285,90

578 496,90

583 945,50

994 861,20

1 009 360,00

1 024 144,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 094,40

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

536 285,90

578 496,90

583 945,50

994 861,20

1 009 360,00

1 024 144,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 094,40

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Совершенствование системы социально- правовой защиты детей

Всего

76 129,40

81 220,30

86 668,90

81 605,30

81 820,60

82 038,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489 482,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

76 129,40

81 220,30

86 668,90

81 605,30

81 820,60

82 038,20

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

489 482,70

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни

Всего

460 156,50

497 276,60

497 276,60

913 255,90

927 539,40

942 106,70

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

4 237 611,70

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

460 156,50

497 276,60

497 276,60

913 255,90

927 539,40

942 106,70

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

4 237 611,70

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года "

Всего

0,00

1 768 318,26

2 597 894,59

3 057 016,67

3 452 778,95

2 862 700,85

2 767 621,65

2 708 400,67

3 138 913,39

2 883 267,53

2 024 303,83

27261 216,38

Федеральный бюджет

0,00

1 237 822,78

1 818 526,21

2 139 911,67

2 416 945,26

2 003 890,60

1 937 335,16

1 895 880,47

2 197 239,37

2 018 287,27

1 417 012,69

19082 851,47

Областной бюджет

0,00

445 570,93

646 858,31

745 457,30

844 801,88

703 844,82

695 743,92

694 393,64

789 384,30

703 661,14

517 585,69

6 787 301,93

Местный бюджет

0,00

84 924,55

132 510,07

171 647,70

191 031,81

154 965,43

134 542,57

118 126,56

152 289,72

161 319,12

89 705,45

1 391 062,98

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Организация работ по строительству ОБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

0,00

1 645 000,00

2 052 894,59

2 048 735,40

2 444 730,92

2 310 432,00

1 619 643,10

360 315,36

485 315,36

523 911,82

500 630,72

14091 609,27

Федеральный бюджет

0,00

1 151 500,00

1 437 026,21

1 434 114,78

1 711 311,64

1 617 302,40

1 133 750,17

252 220,75

339 720,75

436 738,27

350 441,51

9 864 126,48

Областной бюджет

0,00

412 275,00

511 258,31

497 488,07

601 046,99

574 290,09

400 487,28

81 070,96

109 195,96

140 380,16

112 641,91

3 440 134,73

Местный бюджет

0,00

81 225,00

104 610,07

117 132,55

132 372,29

118 839,51

85 405,65

27 023,65

36 398,65

46 793,39

37 547,30

787 348,06

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Организация работ по строительству пристроев к OБОО для ликвидации второй смены, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

0,00

123 318,26

545 000,00

1 008 281,27

908 048,03

372 465,48

200 000,00

274 331,68

625 000,00

882 139,66

0,00

4 938 584,38

Федеральный бюджет

0,00

86 322,78

381 500,00

705 796,89

635 633,62

260 725,84

140 000,00

192 032,18

437 500,00

617 497,76

0,00

3 457 009,07

Областной бюджет

0,00

33 295,93

135 600,00

247 969,23

221 254,89

89 098,97

45 000,00

61 724,63

140 625,00

198 481,42

0,00

1 173 050,07

Местный бюджет

0,00

3 699,55

27 900,00

54 515,15

51 159,52

22 640,67

15 000,00

20 574,87

46 875,00

66 160,48

0,00

308 525,24

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Организация работ по строительству ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

179 803,37

0,00

183 140,72

154 837,83

0,00

0,00

617 781,92

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

125 862,36

0,00

128 198,50

108 386,48

0,00

0,00

432 447,34

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

40 455,76

0,00

49 448,00

41 806,21

0,00

0,00

154 209,97

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

7 500,00

13 485,25

0,00

5 494,22

4 645,14

0,00

0,00

31 124,61

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Организация работ по строительству ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%, включая финансирование работ по строительству объектов (предоставление субсидий)

Всего

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

947 978,54

1 890 612,91

1 873 760,20

1 377 216,05

1 523 673,11

7 613 240,81

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

663 584,98

1 323 429,04

1 311 632,14

964 051,24

1 066 571,18

5 329 268,58

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 256,64

502 150,05

497 757,13

364 799,56

404 943,78

2 019 907,16

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 136,92

65 033,82

64 370,93

48 365,25

52 158,15

264 065,07

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

107 885,6

112 568,7

119 267,9

130 481,6

131 220,3

131 974,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

733 398,10

Федеральный бюджет

25 290,9

24 792,0

26 537,4

26 847,5

26 847,5

26 847,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 162,80

Областной бюджет

82 594,7

87 776,7

92 730,5

103 634,1

104 372,8

105 126,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576 235,30

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

".

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 1 июля 2015 года № 414

"3.10. ПОДПРОГРАММА 10

"Создание новых мест в общеобразовательных организациях

Нижегородской области в 2016 году и на период до 2025 года"

(далее - Подпрограмма)

3.10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

1. Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

Министерство образования Нижегородской области

2. Соисполнители Подпрограммы

_____

3. Цель Подпрограммы

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования

4. Задачи Подпрограммы

1. Ликвидация 2 смены обучения и удерживание односменного режима обучения, за счет создание новых мест в ОБОО.

2. Перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%.

3. Перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%.

5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2016-2025 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

6. Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств областного бюджета по годам в тыс. руб.:

2016 год - 445 570,9

2017 год - 646 858,3

2018 год - 745 457,3

2019 год - 844 801,9

2020 год - 703 844,8

2021 год - 695 743,9

2022 год - 694 393,7

2023 год - 789 384,3

2024 год - 703 661,1

2025 год - 517 585,7

Итого: 6 787 301,9

7. Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

Индикатор достижения цели:

- доля обучающихся в очной форме в ОБОО, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся ОБОО, осуществляющих обучение в очной форме увеличится до 100%.

Показатели непосредственного результата:

- общее количество введенных объектов общеобразовательных организаций составит 96 единиц;

- число новых мест в общеобразовательных организациях составит 56125 мест.

3.10.2. ТЕКСТ ПОДПРОГРАММЫ

3.10.2.1. Содержание проблемы

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области" разработана в целях исполнения пункта 1.26 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, поручения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014 года № ДМ-П13-9024 в части удовлетворения потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях.

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, от 17 декабря 2010 года № 1897, от 17 мая 2012 года № 413, установлены требования, в том числе, к материально-техническим условиям реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, основного общего, среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа по каждому из перечисленных уровней общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через урочную и внеурочную деятельность.

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен определять следующий объем внеурочной деятельности:

- до 1350 часов за четыре года обучения при получении начального общего образования;

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;

- до 700 часов за два года обучения при получении среднего общего образования.

Обучение в две смены не позволяет обеспечить создание необходимых условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в частности - организации внеурочной деятельности обучающихся. Для повышения доступности качественного образования должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий их осуществления.

В соответствии с пунктом 4.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, вместимость вновь строящихся общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Кроме того, общеобразовательная организация должна иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной и административно-хозяйственной деятельности: учебные помещения (в том числе современные предметные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские), информационно-библиотечные, спортивные помещения, помещения для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций, помещения для организации питания, медицинского назначения, административные помещения и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным формы № Д-4 федерального статистического наблюдения "Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего образования" в 2014/2015 учебном году инфраструктура отдельных школьных зданий не соответствует новым требованиям: 5 зданий 3-х общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта, 11 школ (1,18%) не имеют всех видов благоустройства, сохраняются здания школ, спроектированные и построенные в середине прошлого века и ранее, которые не отвечают требованиям качества школьных инфраструктур, критериям комфорта и безопасности.

Организация обучения в одну смену будет способствовать повышению доступности качественного общего образования:

- позволит образовательным организациям обеспечить организацию всех видов учебной деятельности обучающихся;

- обеспечит возможность организации внеурочной деятельности обучающихся по направлениям развития личности в различных формах в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

- будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей;

- расширит возможности для посещения обучающимися музеев, учреждений библиотечной системы, культурных центров; участия в массовых мероприятиях, праздниках, театрализованных программах и мастер-классах, проводимых данными учреждениями, в соответствии с индивидуальными потребностями и запросами обучающихся;

- будет способствовать снижению утомляемости обучающихся.

По данным формы № 76-РИК федерального статистического наблюдения "Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования" в 2014/2015 учебном году в 16-ти из 52-х муниципальных районов и городских округов Нижегородской области обучение организовано в две смены в 165 (17,7%) муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение в очной форме.

Во вторую смену обучается 23038 учащихся, что составляет 8,01% от общей численности обучающихся в очной форме.

Наибольшая доля обучающихся во вторую смену в Кстовском муниципальном районе (19,06%), городском округе город Выкса (18,1%), городском округе город Шахунья (14,41%), Павловском муниципальном районе (13,32%), городском округе город Бор (12,53%), городском округе город Нижний Новгород (11,15%), Балахнинском муниципальном районе (10,22%). При этом наибольшая доля школ, в которых процесс обучения осуществляется в две смены - в городском округе город Нижний Новгород (50,9%), Кстовском муниципальном районе (41,7%), городском округе город Выкса (38,1%), городском округе город Арзамас и Балахнинском муниципальном районе (по 37,5%), городской округ город Кулебаки (35,3%), Павловском муниципальном районе (34,8%).

В 2014 году во всех муниципальных районах и городских округах Нижегородской области, на территории которых обучение в общеобразовательных организациях осуществлялось в две смены, были разработаны муниципальные планы мероприятий, направленных на уменьшение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, за счет использования внутренних ресурсов существующих общеобразовательных организаций, перераспределения общеобразовательных организаций в рамках территориального прикрепления школ к месту жительства обучающихся, реконструкции зданий и строительства новых школ.

В результате к 1 января 2015 года доля общеобразовательных организаций, в которых организовано обучение во вторую смену, уменьшилась на 3,1%; доля обучающихся во вторую смену уменьшилась на 1,58% по сравнению с 1 сентября 2013 года.

Таким образом, внутренние ресурсы по дальнейшему уменьшению доли обучающихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях Нижегородской области, исчерпаны и решение проблемы организации обучения в одну смену возможно лишь за счет строительства новых школ и пристроев к существующим зданиям общеобразовательных организаций.

3.10.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Задачи Подпрограммы:

1. Ликвидация 2 смены обучения и удерживание односменного режима обучения, за счет создание новых мест в ОБОО.

2. Перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%.

3. Перевод в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

3.10.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2025 годах в один этап.

3.10.2.4. Основные мероприятия Подпрограммы

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 1 Программы.

Основными мероприятиями Подпрограммы в соответствии с целью Программы являются:

1. Строительство ОБОО для ликвидации второй смены.

1.1. Министерство образования Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют и финансируют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

1.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

2. Строительство пристроев к ОБОО для ликвидации второй смены.

2.1. Министерство образования Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют и финансируют выполнение работ по строительству пристроев к ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

2.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют выполнение работ по строительству пристроев к ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

3. Строительство ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%.

3.1. Министерство образования Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют и финансируют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

3.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

4. Строительство ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%.

4.1. Министерство образования Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют и финансируют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Нижегородской области (при условии участия) организуют выполнение работ по строительству ОБОО, оснащению оборудованием зданий образовательных организаций, а также работ, обеспечивающих эксплуатацию образовательных организаций согласно действующим нормам и правилам.

Управление Подпрограммой и механизм ее реализации

1. Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:

- министерство образования Нижегородской области;

- органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия).

2. Министерство образования Нижегородской области:

1) письменно информирует муниципальные образования Нижегородской области о мероприятиях Подпрограммы;

2) готовит предложения по внесению изменений в Подпрограмму, в том числе в объемы финансирования с учетом сокращения или увеличения финансирования объектов из средств федерального, областного или местного бюджетов, экономии средств по итогам конкурсных процедур, выполненных работ в пределах средств, выделенных по Подпрограмме. После принятия нормативного правового акта Правительства Нижегородской области о внесении изменений в Подпрограмму заключает с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) дополнительные соглашения, предусматривающие изменения по Программе;

3) заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) на основании расчета субсидий, определенного согласно Подпрограмме, по формам, утвержденным нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области, на соответствующий финансовый год при условии наличия по строительству ОБОО и строительству пристроев к ОБОО:

- обоснования необходимости строительства;

- копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий или (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе) положительного заключения экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом;

- копии сводного сметного расчета (в ценах 2001 года и в текущих ценах), утвержденного в установленном порядке заказчиком;

- заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объекта для включения в Подпрограмму;

- оценки бюджетной и социальной эффективности от введения объекта в эксплуатацию.

Соглашения не могут быть заключены, если объем средств областного бюджета по объекту(ам) превышает утвержденный объем в Подпрограмме;

4) разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы;

5) осуществляет:

финансирование Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных министерству образования Нижегородской области в областном бюджете на соответствующий финансовый год;

координирование деятельности основных исполнителей Подпрограммы по выполнению работ и использованию средств областного бюджета, в том числе:

сбор документации и отчетности о реализации подпрограммных мероприятий;

мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий;

контроль за целевым использованием бюджетных средств;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, участвующих в реализации Подпрограммы.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия) обеспечивают:

- финансирование мероприятий Подпрограммы в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год;

- проведение закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- назначение ответственного представителя, осуществляющего контроль за фактически выполненными работами по мероприятиям Подпрограммы;

- контроль за фактически выполненными работами по мероприятиям Подпрограммы;

- целевое и эффективное использование полученных бюджетных средств;

- соблюдение сроков реализации мероприятий Подпрограммы.

3.10.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы представлены в таблице 2 Программы.

Сводная таблица по созданию дополнительных

мест в рамках Подпрограммы

№ п/п

Наименование муниципальных районов, городских округов

Количество созданных мест в разрезе мероприятий Подпрограммы

Всего по Подпрог- рамме

Нижегородской области (участники Подпрограммы)

Строительство ОБОО для ликвидации второй смены

Строительство пристроев к ОБОО для ликвидации второй смены

Строительство ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом выше 70%

Строительство ОБОО для перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом 50-70%

1.

Ардатовский муниципальный район

0

0

0

700

700

2.

Арзамасский муниципальный район

0

450

0

0

450

3.

Балахнинский муниципальный район

1 600

300

0

0

1 900

4.

Богородский муниципальный район

1 450

0

0

0

1 450

5.

Варнавинский муниципальный район

0

0

0

500

500

6.

Володарский муниципальный район

0

100

0

500

600

7.

Воротынский муниципальный район

0

0

0

200

200

8.

Воскресенский муниципальный район

0

350

0

0

350

9.

Городецкий муниципальный район

1 400

0

0

550

1 950

10.

Городской округ г.Арзамас

700

200

0

0

900

11.

Городской округ г.Бор

1 000

0

0

2 150

3 150

12.

Городской округ г.Выкса

1 400

450

0

500

2 350

13.

Городской округ г.Дзержинск

0

0

0

1 600

1 600

14.

Городской округ г.Кулебаки

200

0

0

800

1 000

15.

Городской округ г.Н.Новгород

16 025

5 650

550

300

22 525

16.

Городской округ г.Саров

550

0

0

0

550

17.

Городской округ г.Чкаловск

0

0

0

775

775

18.

Городской округ г.Шахунья

1 300

0

0

0

1 300

19.

Городской округ Навашинский

150

0

0

350

500

20.

Дальнеконстантиновский муниципальный район

450

0

0

0

450

21.

Краснобаковский муниципальный район

500

0

0

0

500

22.

Кстовский муниципальный район

1 800

0

0

925

2 725

23.

Лукояновский муниципальный район

0

0

0

900

900

24.

Лысковский муниципальный район

500

0

0

0

500

25.

Павловский муниципальный район

1 600

350

0

0

1 950

26.

Пильнинский муниципальный район

500

0

0

0

500

27.

Перевозский муниципальный район

0

0

0

500

500

28.

Починковский муниципальный район

0

0

0

500

500

29.

Сергачский муниципальный район

0

0

0

1 000

1 000

30.

Сеченовский муниципальный район

0

0

0

550

550

31.

Сосновский муниципальный район

0

0

0

625

625

32.

Тонкинский муниципальный район

550

0

0

0

550

33.

Тоншаевский муниципальный район

0

0

350

775

1 125

34.

Уренский муниципальный район

1 000

0

0

0

1 000

Всего

32 675

7 850

900

14 700

56 125

3.10.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы

Меры правового регулирования Подпрограммы не предусмотрены.

3.10.2.7. Субсидии из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области

Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Подпрограммой и законом Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на соответствующий год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, согласно условиям предоставления и методикой расчета субсидии, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области.

3.10.2.8. Участие в реализации Подпрограммы государственных

унитарных предприятий, акционерных обществ с участием

Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

3.10.2.9. Обоснование объема финансовых

ресурсов Подпрограммы

1. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Средняя стоимость одного места в рамках строительства общеобразовательных организаций определена на основании приказа Минстроя России от 28 августа 2014 года № 506/пр "О внесении в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" и учитывает НДС.

Стоимость строительства объекта будет корректироваться после получения положительного заключения ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в объеме 70% Уровень софинансирования мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета утверждается постановлением Правительства Нижегородской области и должен составлять:

- не менее 25% от объема ассигнований, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию, за вычетом средств федерального бюджета для городского округа г.Нижний Новгород и городской округ г.Саров;

- не менее 15% от объема ассигнований, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию, за вычетом средств федерального бюджета для городского округа г.Арзамас, городского округа г.Бор, городского округа г.Дзержинск, городского округа г.Выкса, Богородского муниципального района, Городецкого муниципального района, Кстовского муниципального района и Павловского муниципального района;

- не менее 10% от объема ассигнований, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию, за вычетом средств федерального бюджета для всех остальных городских округов, муниципальных районов Нижегородской области.

При сроке строительства объекта более одного года допускается отклонение доли софинансирования от установленного уровня в течение финансового года при условии возмещения данных объемов средств софинансирования муниципальных районов (городских округов) в последующем финансовом году.

2. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям, а также по годам реализации Подпрограммы) отражена в таблице 4 Программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета отражена в таблице 5 Программы.

3.10.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Негативное влияние на реализацию Подпрограммы может оказать недостаточное финансирование Подпрограммы из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора следует рассмотреть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования, средств федерального бюджета, а также разработку иных подпрограммных механизмов, направленных на обеспечение односменного режима обучения, перевода в новые школьные здания обучающихся в зданиях с износом более 50% в Нижегородской области.".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 13.09.2019
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.010.020 Управление системой образования (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать