Основная информация
Дата опубликования: | 02 марта 2016г. |
Номер документа: | RU22000201600199 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Алтайский край |
Принявший орган: | Администрация Алтайского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 марта 2016 года № 70
О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы" (в редакции от 29.04.2015 № 162, 30.04.2015 № 168, 28.08.2015 № 346, 10.11.2015 № 448) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
Приложение
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 2 марта 2016 г. № 70
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 16.10.2014 № 479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
В государственной программе Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - "программа"):
в паспорте программы:
в позиции "Объемы финансирования программы":
в абзацах первом - втором числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;
в абзаце четвертом число "2092856" заменить числом "1126515";
в абзаце одиннадцатом число "67023801" заменить числом "66490430,9";
в абзацах двенадцатом - пятнадцатом числа "7523723", "8771359", "8514653" и "8410544" заменить числами "7717602,7", "7592109,2", "8536653" и "8840544" соответственно;
в абзацах двадцатом - двадцать первом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;
в абзаце двадцать восьмом число "280000" заменить числом "0";
абзац двадцать девятый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы":
в абзаце первом число "95,86" заменить числом "96,03";
в абзаце третьем число "51,5" заменить числом "51,73";
в разделе 2.3 программы:
в абзаце втором число "95,86" заменить числом "96,03";
в абзаце четвертом число "51,5" заменить числом "51,73";
в разделе 4 программы:
в абзацах пятом - шестом числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;
в абзаце восьмом число "2092856" заменить числом "1126515";
в абзацах пятнадцатом - девятнадцатом числа "67023801", "7523723", "8771359", "8514653", "8410544" заменить числами "66490430,9", "7717602,7", "7592109,2", "8536653", "8840544" соответственно;
в абзацах двадцать четвертом - двадцать пятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;
в абзаце тридцать втором число "280000" заменить числом "0";
абзац тридцать третий заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
отдельные позиции таблиц 1 - 2 программы изложить в редакции согласно таблицам 1 - 2 настоящих изменений;
таблицы 3 - 4 программы изложить в редакции согласно таблицам 3 - 4 настоящих изменений;
таблицу 4-Б программы изложить в редакции согласно таблице 4-Б настоящих изменений;
дополнить программу таблицей 6 согласно таблице 5 настоящих изменений;
в подпрограмме 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" (далее - "подпрограмма 1"):
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "1627046,4" заменить числом "1558747,4";
в абзацах третьем - восьмом числа "69000", "1002046,4", "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;
в абзаце четырнадцатом число "280000" заменить числом "0";
абзац пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы";
в абзаце пятом число "2700" заменить числом "310";
в разделе 2 подпрограммы 1:
в абзаце тринадцатом число "2700" заменить числом "310";
в разделе 3 подпрограммы 1:
в абзацах четвертом - десятом числа "1627046,4", "69000", "1002046,4" "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "1558747,4", "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;
в абзаце шестнадцатом число "280000" заменить числом "0";
абзац семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в подпрограмме 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края" (далее - "подпрограмма 2"):
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзацах первом - втором числа "83335256,8", "20380919,2" заменить числами "81580466,8", "19483578,2" соответственно;
в абзаце четвертом число "2023856" заменить числом "1126515";
в абзаце одиннадцатом число "62954337,6" заменить числом "62096888,6";
в абзаце тринадцатом число "8145204" заменить "7287755";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце втором число "617,8" заменить числом "563,9";
в абзацах четвертом - восьмом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;
в разделе 1 подпрограммы 2:
абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
дополнить раздел 1 абзацами следующего содержания:
"С целью обеспечения безопасных перевозок детей на школьных маршрутах и профилактики дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях в рамках Подпрограммы 2 составлен план работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в разрезе районов. Сведения об объемах работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в 2015 - 2022 годы приведены в таблице 6.
Школьные маршруты определяются органами местного самоуправления муниципальных образований края и составляются в соответствии с требованиями к организации школьных маршрутов.
Протяженность школьных маршрутов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в крае составляет 5004,714 км, в том числе:
2076,198 км - автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием;
2461,451 км - автомобильные дороги с щебеночным покрытием;
467,065 км - грунтовые дороги.
Решение проблем требует выполнения комплекса мероприятий на протяжении нескольких лет и концентрации определенных финансовых и технических ресурсов в течение всего периода реализации Подпрограммы 2.";
в разделе 2 подпрограммы 2:
в абзаце седьмом число "617,8" заменить числом "563,9";
в абзацах девятом - тринадцатом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;
в разделе 3 подпрограммы 2:
в абзаце втором числа "83335256,8", "20380919,2", "62954337,6" заменить числами "81580466,8", "19483578,2", "62096888,6" соответственно;
в подпрограмме 3 "Железнодорожный транспорт" (далее - "подпрограмма 3"):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации":
в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";
в абзаце втором число "144109" заменить числом "333434,7";
в абзаце третьем число "144109" заменить числом "256574";
в разделе 3 подпрограммы 3:
в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";
в абзаце третьем число "144109" заменить числом "333434,7";
в абзаце четвертом число "144109" заменить числом "256574";
в подпрограмме 4 "Внутренний водный транспорт" (далее - "подпрограмма 4"):
в паспорте подпрограммы 4:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";
в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";
в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";
в разделе 3 подпрограммы 4:
в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";
в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";
в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";
в подпрограмме 5 "Развитие городского электрического транспорта" (далее - "подпрограмма 5"):
в паспорте подпрограммы 5:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";
в абзацах седьмом - восьмом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце первом число "12,5" заменить числом "10,7";
в абзаце втором слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";
в разделе 2 подпрограммы 5:
в абзаце пятом число "12,5" заменить числом "10,7";
в абзаце шестом слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";
в разделе 3 подпрограммы 5:
в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";
в абзацах восьмом - девятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно.
Таблица 1
Сведения об индикаторах Программы
(показателях подпрограммы) и их значениях
№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение по годам
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
годы реализации государственной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы
1.
Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади
км
95,77
95,79
95,96
95,97
95,98
95,99
96,00
96,01
96,02
96,03
2.
Удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования
%
21
20
18,5
17,2
16,2
15,5
14,6
13,9
13,8
13,7
3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%
47,2
47,71
48,23
48,73
49,23
49,73
50,23
50,73
51,23
51,73
Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
1.
Обслуживание пассажиров в аэропорту
тыс. чел.
338
388
378
422
451
482
515
551
555
560
2.
Обработка груза и почты в аэропорту
т
2531
2680
2435
3400
3150
3300
3520
3600
3620
3650
3.
Количество взлетов-посадок воздушных судов
ед.
1792
2087
2136
2230
2350
2400
2510
2620
2640
2650
4.
Количество летных часов
час.
273
275
231
250
260
270
280
290
300
310
<...>
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края, в том числе
км
55235,5
55320,2
54924,6
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
16089,5
16090,2
16106,6
16122,1
16137,1
16162,1
16187,1
16212,1
16237,1
16262,1
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
39146
39230
38818
38810,2
38795,2
38770,2
38745,2
38720,2
38695,2
38670,2
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе
км
73,5
55,6
68,7
36,1
55
55
55
55
55
55
2.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
73,5
55,6
59,1
26,1
45
45
45
45
45
45
2.2.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)
км
96
10
10
10
10
10
10
10
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог
км
59
55,6
44,6
19,1
25
25
25
25
25
25
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
км
14,5
14,5
7
20
20
20
20
20
20
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
км
31,9
32,5
53,9
43
48,1
48,4
48,6
48,9
49,1
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
км
7597,2
7684,7
7776,3
7856,3
7944,3
8037,4
8130,8
8224,4
8318,3
8412,4
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
км
47,2
47,71
48,23
48,73
49,23
49,73
50,23
50,73
51,23
51,73
Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"
1.
Темпы роста тарифов на услуги по перевозке пассажиров с учетом платежеспособного спроса населения
%
104
105
104
107
104,5
104,1
103,6
103,4
103,3
103,2
2.
Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом
млн пас. км
393
398
396
397
397
397
397
397
397
397
Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"
1.
Количество перевезенных пассажиров на пригородных линиях
тыс. чел.
61,3
43,041
38,183
65,2
67,3
70,4
73,5
76,4
76,5
76,6
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"
1.
Количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов
ед.
6
2
2
2
4
4
5
3
3
2.
Протяженность реконструированных трамвайных путей
км
0,26
0,34
0,26
0,24
1,015
1,015
Таблица 2
Перечень
мероприятий Программы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Сроки реализации
Участники программы
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
1.
Цель 1. Развитие региональной и международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения
2015 - 2022 годы
13923,4
298616
742208
444800
14800
14800
14800
14800
1558747,4
всего
в том числе
13923,4
18616
466208
444800
14800
14800
14800
14800
1002747,4
краевой бюджет
280000
276000
556000
внебюджетные источники
2.
Задача 1.1. Приведение уровня обслуживания пассажиров на международных рейсах в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова к международным стандартам
280000
276000
556000
всего
в том числе
280000
276000
556000
внебюджетные источники
3.
Мероприятие 1.1.1. Строительство международного аэровокзала в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова
Главное управление
280000
276000
556000
всего
в том числе
280000
276000
556000
внебюджетные источники
4.
Задача 1.2. Организация аэропортовой деятельности в г. Бийске
301
170
452000
430000
882471
всего
в том числе
301
170
452000
430000
882471
краевой бюджет
5.
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция аэродромного комплекса г. Бийска
Главное управление
301
170
212500
210000
422971
всего
в том числе
301
170
212500
210000
422971
краевой бюджет
6.
Мероприятие 1.2.2. Строительство аэропортового комплекса аэропорта г. Бийска
Главное управление
239500
220000
459500
всего
в том числе
239500
220000
459500
краевой бюджет
7.
Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края
10200
14208
14208
14800
14800
14800
14800
14800
112616
всего
в том числе
10200
14208
14208
14800
14800
14800
14800
14800
112616
краевой бюджет
<...>
9.
Мероприятие 1.3.2. Использование авиации для исполнения полномочий ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"
ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае", АКГУП "Алтайские авиалинии"
1997
4704
4704
4900
4900
4900
4900
4900
35905
всего
в том числе
1997
4704
4704
4900
4900
4900
4900
4900
35905
краевой бюджет
10.
Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края
Главное управление
3499
4800
4800
5000
5000
5000
5000
5000
38099
всего
в том числе
3499
4800
4800
5000
5000
5000
5000
5000
38099
краевой бюджет
11.
Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок
3422,4
4238
7660,4
всего
в том числе
3422,4
4238
7660,4
краевой бюджет
12.
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование авиарейса "Барнаул - Томск - Барнаул"
Главное управление
3422,4
4238
7660,4
всего
в том числе
3422,4
4238
7660,4
краевой бюджет
<...>
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"
24.
Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
2015 - 2022 годы
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
25.
Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
26.
Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них, с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4
Главное управление;
КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"
27.
Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта
2015 - 2022 годы
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
28.
Задача 3.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
29.
Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам
Главное управление
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"
30.
Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта
2015 - 2022 годы
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
31.
Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
32.
Мероприятие 4.1.1. Финансирование организации работ и оказания услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению условий безопасного плавания судов в границах Алтайского края, субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении
Главное управление
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"
33.
Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта
2015 - 2022 годы
30000
31530
90756
88376,2
90488,6
53884,3
53884,3
438919,4
всего
в том числе
57618
53548,1
53884,3
53884,3
53884,3
272819
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
34.
Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг
30000
31530
66276
69656,2
73208,6
36604,3
36604,3
343879,4
всего
в том числе
33138
34828,1
36604,3
36604,3
36604,3
177779
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
35.
Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной линии
Главное управление; администрация г. Барнаула (по согласованию);
администрация г. Новоалтайска (по согласованию)
30000
31530
66276
69656,2
73208,6
36604,3
36604,3
343879,4
всего
в том числе
33138
34828,1
36604,3
36604,3
36604,3
177779
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
<...>
Таблица 3
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
всего
Всего финансовых затрат
9661335,9
9028624,2
11579738
11609237
11206099,2
11228094,6
11191490,3
11191490,3
86696109,5
в том числе
из федерального бюджета
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
из краевого бюджета
7717602,7
7592109,2
8536653
8840544
8435716,1
8455935,3
8455935,3
8455935,3
66490430,9
из местного бюджета
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
из внебюджетных источников
280000
276000
556000
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы (в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке (корректировке) региональных
программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного
хозяйства и на основании письма Министерства транспорта
Российской Федерации от 18.03.2015 № ОБ-23/2903)
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
105
0409
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
в том числе
Основное мероприятие 1. Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
858685,26
790755,4
545671
545671
545671
545671
545671
545671
4923466,66
105
0409
1440299,7
1126515
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
12695882,7
из них
Мероприятие 1.1. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов
105
0409
Мероприятие 1.2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
858685,26
790755,4
545671
545671
545671
545671
545671
545671
4923466,66
105
0409
1440299,7
1126515
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
12695882,7
в том числе
1.2.1. в рамках дорожного фонда Алтайского края
105
0409
1721727, 1720017270
400
668230,225
630755,4
417850
417850
417850
417850
417850
417850
3806085,625
105
0409
1725420, 1720054200
400
1110542,7
700587
1398367
1398367
1398367
1398367
1398367
1398367
10201331,7
1.2.2. в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
105
0409
1721728, 17200R0184
400
182430,389
160000
127821
127821
127821
127821
127821
127821
1109356,389
105
0409
1725018, 1720050180
400
177690
425928
289811
289811
289811
289811
289811
289811
2342484
1.2.3. в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
105
0409
1721727, 1720017270
400
8024,646
8024,646
105
0409
1605110
400
152067
152067
Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200, 400
4962684,939
4554259,6
5589366
5589366
5589366
5589366
5589366
5589366
43053140,39
105
0409
1725390
200
503433,5
1047377
1047377
1047377
1047377
1047377
1047377
6787695,5
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
66004,004
100000
167680
167680
167680
167680
167680
167680
1172084,004
105
0409
Основное мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
2708883,161
2240409,6
2906470
2906470
2906470
2906470
2906470
2906470
22388112,761
105
0409
523000
523000
523000
523000
523000
523000
3138000
Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
2187797,774
2213850
2515216
2515216
2515216
2515216
2515216
2515216
19492943,774
105
0409
175390
200
503433,5
524377
524377
524377
524377
524377
524377
3649695,5
Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации программы в сфере дорожного хозяйства
105
0409
1721726, 1721727, 1720017260, 1720017270
100, 200, 400 850
1124775,401
1542740
1575461
1575461
1575461
1575461
1575461
1575461
12120281,401
105
0409
Основное мероприятие 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня
105
0409
1727103, 1720071030
400000
400000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
2000000
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
1650690,2
958283
815718
815718
815718
815718
815718
815718
7503281,2
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
в том числе
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
329757
425928
289811
289811
289811
289811
289811
289811
2494551
иные межбюджетные трансферты
1613976,2
700587
2445744
2445744
2445744
2445744
2445744
2445744
16989027,2
Таблица 4-Б (справочное)
Сведения
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов
к реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе
1650690,2
958283
815718
815718
815718
815718
815718
815718
7503281,2
мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
167103,9
114994
97886
97886
97886
97886
97886
97886
869413,9
мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
1373863,8
747461
636260
636260
636260
636260
636260
636260
5938884,8
другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
109722,5
95828
81572
81572
81572
81572
81572
81572
694982,5
Таблица 5
Сведения
об объемах работ по приведению в нормативное состояние
школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в рамках
подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы
Алтайского края "Развитие транспортной системы
Алтайского края" на 2015 - 2022 годы
№ п/п
Наименования муниципальных районов и городских округов
Общая протяженность школьного маршрута по региональным или межмуниципальным дорогам, км
В том числе по типу покрытия, км
Подлежит ремонту, км, в том числе по годам
асфальтобетонное
щебеночное
грунтовое
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Алейский район
113,400
50,400
60,500
2,500
3,174
4,826
13,000
18,000
17,000
15,000
15,000
12,900
2.
Алтайский район
79,000
38,000
41,000
5,808
4,1
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
10,000
3.
Баевский район
188,000
63,000
113,000
12,000
2,108
1,5
11,000
15,000
15,000
22,000
21,000
15,000
4.
Бийский район
92,650
57,350
35,300
2,6
10,000
12,000
9,000
11,000
15,000
10,300
5.
Благовещенский район
92,280
41,000
51,280
1,5
6,000
8,000
9,000
10,000
15,000
9,000
6.
Бурлинский район
178,466
76,000
85,500
16,966
1,428
1,5
14,000
14,000
17,000
18,000
15,000
9,000
7.
Быстроистокский район
27,280
6,080
21,200
6,123
1,08
7,000
5,000
7,080
3,000
2,000
5,000
8.
Волчихинский район
34,050
25,370
0,990
7,690
7,59
6,990
7,000
7,000
4,000
3,000
2,000
9.
Егорьевский район
67,541
43,318
20,050
4,173
3,723
8,000
7,000
13,173
11,000
7,000
3,000
10.
Ельцовский район
44,100
22,000
21,300
0,800
8,200
2,1
11.
Завьяловский район
63,300
52,100
10,500
0,700
3,377
0
7,700
8,000
4,000
8,000
5,000
6,000
12.
Залесовский район
50,251
5,157
45,094
1,968
4,274
11,157
5,000
8,000
4,000
5,000
8,000
13.
Заринский район
212,422
50,076
162,346
25,928
11,289
14.
Змеиногорский район
81,900
46,200
35,700
3,965
1,9
11,000
11,000
11,000
8,000
10,000
10,000
15.
Зональный район
62,511
62,511
0
3,000
5,000
16.
Калманский район
43,252
17,200
26,052
13,112
6,5
6,000
8,000
6,052
8,000
6,200
2,000
17.
Каменский район
186,888
118,188
23,700
45,000
3,751
11,249
10,000
10,000
9,000
11,000
16,000
16,000
18.
Ключевский район
56,300
34,000
14,600
7,700
2,209
6,000
4,000
8,600
7,000
9,000
4,000
3,700
19.
Косихинский район
59,700
9,900
49,800
0,968
5,032
5,000
7,000
7,000
10,000
5,000
7,000
20.
Красногорский район
83,700
39,000
44,700
1,428
5,75
9,000
12,000
16,000
14,000
13,000
15,000
21.
Краснощековский район
70,537
10,532
57,005
3,000
14,557
0
10,000
9,000
14,000
8,000
9,000
14,000
22.
Крутихинский район
50,500
32,650
11,500
6,350
5,360
3,99
23.
Кулундинский район
72,300
13,450
41,050
17,800
3,709
3,822
11,200
10,000
17,000
11,000
10,000
12,000
24.
Курьинский район
136,995
115,945
21,050
3,112
6,000
7,000
8,000
10,000
6,050
5,000
25.
Кытмановский район
114,846
24,542
78,304
12,000
4,998
4,000
6,000
9,000
13,000
16,000
14,000
21,000
26.
Локтевский район
38,300
24,000
12,200
2,100
2,000
5,000
5,000
5,200
4,100
2,000
2,000
27.
Мамонтовский район
11,041
11,041
2,521
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
28.
Михайловский район
3,379
2,187
1,192
1,192
2,378
29.
Немецкий национальный район
43,600
26,000
5,000
12,600
2,206
3,394
5,600
6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
30.
Новичихинский район
57,160
31,700
25,460
1,96
4,000
6,000
7,700
9,000
10,000
10,000
9,000
31.
Павловский район
93,300
46,200
33,100
14,000
4,000
5,5
6,000
8,200
10,000
11,000
11,000
12,000
32.
Панкрушихинский район
166,200
21,900
84,606
59,694
5,5
8,000
11,000
11,000
12,000
13,000
12,000
33.
Первомайский район
86,220
72,968
13,252
1,428
4,455
4,000
5,252
7,000
6,000
6,000
4,000
34.
Петропавловский район
17,550
17,050
0,500
2,000
1,000
35.
Поспелихинский район
52,900
21,000
25,400
6,500
8,5
6,900
10,000
11,000
9,000
6,000
6,000
36.
Ребрихинский район
64,197
11,000
52,197
1,000
3,856
6,7
6,000
6,000
6,000
7,000
5,000
5,000
37.
Родинский район
21,500
3,500
18,000
3,500
3,604
4,500
5,000
3,000
3,000
3,000
38.
Романовский район
22,600
1,600
21,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
39.
Рубцовский район
146,036
81,236
54,400
10,400
9,137
2,993
5,400
11,000
13,000
10,000
9,000
9,000
40.
Смоленский район
98,942
56,542
42,400
2,856
5,3
7,000
12,000
12,000
10,000
11,000
12,000
41.
Советский район
21,748
12,360
3,708
5,680
6,085
5,623
5,680
5,708
4,000
2,000
2,000
42.
Солонешенский район
175,000
53,478
100,422
21,100
16,1
11,000
13,000
14,000
14,000
12,000
12,000
43.
Солтонский район
73,860
38,250
35,610
3,000
6,000
12,000
10,000
12,000
9,000
11,000
44.
Суетский район
62,080
5,000
50,080
7,000
7,000
5,000
7,000
6,000
7,000
5,000
5,000
45.
Табунский район
98,810
49,120
33,690
16,000
0
7,000
10,000
8,000
11,000
12,000
9,000
46.
Тальменский район
120,250
41,900
55,840
22,510
11,928
4,7
7,510
7,000
11,000
10,000
16,000
14,000
47.
Тогульский район
29,364
10,200
19,164
1,721
5,200
4,000
4,000
5,000
3,000
3,000
48.
Топчихинский район
105,700
29,300
72,750
3,650
8,7
5,000
8,000
8,000
10,000
11,000
10,000
49.
Третьяковский район
33,700
15,000
12,600
6,100
7,800
3,000
6,000
6,600
5,000
4,000
4,000
5,000
50.
Троицкий район
75,91
8,520
63,490
3,900
1,880
4,120
6,000
8,400
8,000
5,000
5,000
5,000
51.
Тюменцевский район
52,400
21,000
31,400
4,753
3,047
4,000
7,000
6,000
7,000
8,000
13,000
52.
Угловский район
91,279
40,159
42,520
8,600
2,325
2,75
6,000
8,000
14,000
12,000
14,000
9,000
53.
Усть-Калманский район
108,300
35,638
65,500
7,162
5
7,000
10,000
14,000
12,000
10,000
9,000
54.
Усть-Пристанский район
32,013
9,000
16,570
6,443
1,57
0
55.
Хабарский район
148,100
79,700
37,000
31,400
2,367
7,833
12,000
14,000
13,000
16,000
15,000
19,000
56.
Целинный район
107,229
31,636
74,353
1,240
5,328
6,952
10,000
10,240
10,000
12,000
13,000
13,000
57.
Чарышский район
153,205
28,918
91,675
32,612
2,000
11,000
13,000
14,000
14,000
15,000
17,000
58.
Шипуновский район
149,000
25,500
123,500
1,428
4,000
8,000
10,000
10,000
7,000
11,000
12,000
59.
Шелаболихинский район
48,700
16,000
32,700
2,800
4,600
5,700
3,000
7,000
5,000
5,000
3,000
60.
г. Славгород
132,972
54,667
28,110
50,195
1,150
6,795
9,000
12,000
12,000
13,000
12,000
11,000
Итого
5004,714
2076,198
2461,451
467,065
190,528
247,253
396,915
472,700
499,505
496,100
474,250
455,900
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 марта 2016 года № 70
О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479
Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы" (в редакции от 29.04.2015 № 162, 30.04.2015 № 168, 28.08.2015 № 346, 10.11.2015 № 448) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
Приложение
к Постановлению
Администрации Алтайского края
от 2 марта 2016 г. № 70
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 16.10.2014 № 479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
В государственной программе Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - "программа"):
в паспорте программы:
в позиции "Объемы финансирования программы":
в абзацах первом - втором числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;
в абзаце четвертом число "2092856" заменить числом "1126515";
в абзаце одиннадцатом число "67023801" заменить числом "66490430,9";
в абзацах двенадцатом - пятнадцатом числа "7523723", "8771359", "8514653" и "8410544" заменить числами "7717602,7", "7592109,2", "8536653" и "8840544" соответственно;
в абзацах двадцатом - двадцать первом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;
в абзаце двадцать восьмом число "280000" заменить числом "0";
абзац двадцать девятый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы":
в абзаце первом число "95,86" заменить числом "96,03";
в абзаце третьем число "51,5" заменить числом "51,73";
в разделе 2.3 программы:
в абзаце втором число "95,86" заменить числом "96,03";
в абзаце четвертом число "51,5" заменить числом "51,73";
в разделе 4 программы:
в абзацах пятом - шестом числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;
в абзаце восьмом число "2092856" заменить числом "1126515";
в абзацах пятнадцатом - девятнадцатом числа "67023801", "7523723", "8771359", "8514653", "8410544" заменить числами "66490430,9", "7717602,7", "7592109,2", "8536653", "8840544" соответственно;
в абзацах двадцать четвертом - двадцать пятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;
в абзаце тридцать втором число "280000" заменить числом "0";
абзац тридцать третий заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
отдельные позиции таблиц 1 - 2 программы изложить в редакции согласно таблицам 1 - 2 настоящих изменений;
таблицы 3 - 4 программы изложить в редакции согласно таблицам 3 - 4 настоящих изменений;
таблицу 4-Б программы изложить в редакции согласно таблице 4-Б настоящих изменений;
дополнить программу таблицей 6 согласно таблице 5 настоящих изменений;
в подпрограмме 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" (далее - "подпрограмма 1"):
в паспорте подпрограммы 1:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "1627046,4" заменить числом "1558747,4";
в абзацах третьем - восьмом числа "69000", "1002046,4", "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;
в абзаце четырнадцатом число "280000" заменить числом "0";
абзац пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы";
в абзаце пятом число "2700" заменить числом "310";
в разделе 2 подпрограммы 1:
в абзаце тринадцатом число "2700" заменить числом "310";
в разделе 3 подпрограммы 1:
в абзацах четвертом - десятом числа "1627046,4", "69000", "1002046,4" "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "1558747,4", "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;
в абзаце шестнадцатом число "280000" заменить числом "0";
абзац семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
"2016 год - 280000 тыс. рублей;
2017 год - 276000 тыс. рублей.";
в подпрограмме 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края" (далее - "подпрограмма 2"):
в паспорте подпрограммы 2:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзацах первом - втором числа "83335256,8", "20380919,2" заменить числами "81580466,8", "19483578,2" соответственно;
в абзаце четвертом число "2023856" заменить числом "1126515";
в абзаце одиннадцатом число "62954337,6" заменить числом "62096888,6";
в абзаце тринадцатом число "8145204" заменить "7287755";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце втором число "617,8" заменить числом "563,9";
в абзацах четвертом - восьмом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;
в разделе 1 подпрограммы 2:
абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
дополнить раздел 1 абзацами следующего содержания:
"С целью обеспечения безопасных перевозок детей на школьных маршрутах и профилактики дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях в рамках Подпрограммы 2 составлен план работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в разрезе районов. Сведения об объемах работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в 2015 - 2022 годы приведены в таблице 6.
Школьные маршруты определяются органами местного самоуправления муниципальных образований края и составляются в соответствии с требованиями к организации школьных маршрутов.
Протяженность школьных маршрутов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в крае составляет 5004,714 км, в том числе:
2076,198 км - автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием;
2461,451 км - автомобильные дороги с щебеночным покрытием;
467,065 км - грунтовые дороги.
Решение проблем требует выполнения комплекса мероприятий на протяжении нескольких лет и концентрации определенных финансовых и технических ресурсов в течение всего периода реализации Подпрограммы 2.";
в разделе 2 подпрограммы 2:
в абзаце седьмом число "617,8" заменить числом "563,9";
в абзацах девятом - тринадцатом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;
в разделе 3 подпрограммы 2:
в абзаце втором числа "83335256,8", "20380919,2", "62954337,6" заменить числами "81580466,8", "19483578,2", "62096888,6" соответственно;
в подпрограмме 3 "Железнодорожный транспорт" (далее - "подпрограмма 3"):
в паспорте подпрограммы 3:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации":
в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";
в абзаце втором число "144109" заменить числом "333434,7";
в абзаце третьем число "144109" заменить числом "256574";
в разделе 3 подпрограммы 3:
в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";
в абзаце третьем число "144109" заменить числом "333434,7";
в абзаце четвертом число "144109" заменить числом "256574";
в подпрограмме 4 "Внутренний водный транспорт" (далее - "подпрограмма 4"):
в паспорте подпрограммы 4:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";
в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";
в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";
в разделе 3 подпрограммы 4:
в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";
в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";
в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";
в подпрограмме 5 "Развитие городского электрического транспорта" (далее - "подпрограмма 5"):
в паспорте подпрограммы 5:
в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":
в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";
в абзацах седьмом - восьмом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце первом число "12,5" заменить числом "10,7";
в абзаце втором слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";
в разделе 2 подпрограммы 5:
в абзаце пятом число "12,5" заменить числом "10,7";
в абзаце шестом слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";
в разделе 3 подпрограммы 5:
в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";
в абзацах восьмом - девятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно.
Таблица 1
Сведения об индикаторах Программы
(показателях подпрограммы) и их значениях
№ п/п
Наименование индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение по годам
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
годы реализации государственной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы
1.
Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади
км
95,77
95,79
95,96
95,97
95,98
95,99
96,00
96,01
96,02
96,03
2.
Удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования
%
21
20
18,5
17,2
16,2
15,5
14,6
13,9
13,8
13,7
3.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%
47,2
47,71
48,23
48,73
49,23
49,73
50,23
50,73
51,23
51,73
Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
1.
Обслуживание пассажиров в аэропорту
тыс. чел.
338
388
378
422
451
482
515
551
555
560
2.
Обработка груза и почты в аэропорту
т
2531
2680
2435
3400
3150
3300
3520
3600
3620
3650
3.
Количество взлетов-посадок воздушных судов
ед.
1792
2087
2136
2230
2350
2400
2510
2620
2640
2650
4.
Количество летных часов
час.
273
275
231
250
260
270
280
290
300
310
<...>
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"
1.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края, в том числе
км
55235,5
55320,2
54924,6
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
54932,3
1.1.
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
16089,5
16090,2
16106,6
16122,1
16137,1
16162,1
16187,1
16212,1
16237,1
16262,1
1.2.
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
39146
39230
38818
38810,2
38795,2
38770,2
38745,2
38720,2
38695,2
38670,2
2.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе
км
73,5
55,6
68,7
36,1
55
55
55
55
55
55
2.1.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
73,5
55,6
59,1
26,1
45
45
45
45
45
45
2.2.
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)
км
96
10
10
10
10
10
10
10
3.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог
км
59
55,6
44,6
19,1
25
25
25
25
25
25
4.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
км
14,5
14,5
7
20
20
20
20
20
20
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
км
31,9
32,5
53,9
43
48,1
48,4
48,6
48,9
49,1
6.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
км
7597,2
7684,7
7776,3
7856,3
7944,3
8037,4
8130,8
8224,4
8318,3
8412,4
7.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
км
47,2
47,71
48,23
48,73
49,23
49,73
50,23
50,73
51,23
51,73
Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"
1.
Темпы роста тарифов на услуги по перевозке пассажиров с учетом платежеспособного спроса населения
%
104
105
104
107
104,5
104,1
103,6
103,4
103,3
103,2
2.
Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом
млн пас. км
393
398
396
397
397
397
397
397
397
397
Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"
1.
Количество перевезенных пассажиров на пригородных линиях
тыс. чел.
61,3
43,041
38,183
65,2
67,3
70,4
73,5
76,4
76,5
76,6
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"
1.
Количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов
ед.
6
2
2
2
4
4
5
3
3
2.
Протяженность реконструированных трамвайных путей
км
0,26
0,34
0,26
0,24
1,015
1,015
Таблица 2
Перечень
мероприятий Программы
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
Сроки реализации
Участники программы
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"
1.
Цель 1. Развитие региональной и международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения
2015 - 2022 годы
13923,4
298616
742208
444800
14800
14800
14800
14800
1558747,4
всего
в том числе
13923,4
18616
466208
444800
14800
14800
14800
14800
1002747,4
краевой бюджет
280000
276000
556000
внебюджетные источники
2.
Задача 1.1. Приведение уровня обслуживания пассажиров на международных рейсах в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова к международным стандартам
280000
276000
556000
всего
в том числе
280000
276000
556000
внебюджетные источники
3.
Мероприятие 1.1.1. Строительство международного аэровокзала в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова
Главное управление
280000
276000
556000
всего
в том числе
280000
276000
556000
внебюджетные источники
4.
Задача 1.2. Организация аэропортовой деятельности в г. Бийске
301
170
452000
430000
882471
всего
в том числе
301
170
452000
430000
882471
краевой бюджет
5.
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция аэродромного комплекса г. Бийска
Главное управление
301
170
212500
210000
422971
всего
в том числе
301
170
212500
210000
422971
краевой бюджет
6.
Мероприятие 1.2.2. Строительство аэропортового комплекса аэропорта г. Бийска
Главное управление
239500
220000
459500
всего
в том числе
239500
220000
459500
краевой бюджет
7.
Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края
10200
14208
14208
14800
14800
14800
14800
14800
112616
всего
в том числе
10200
14208
14208
14800
14800
14800
14800
14800
112616
краевой бюджет
<...>
9.
Мероприятие 1.3.2. Использование авиации для исполнения полномочий ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"
ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае", АКГУП "Алтайские авиалинии"
1997
4704
4704
4900
4900
4900
4900
4900
35905
всего
в том числе
1997
4704
4704
4900
4900
4900
4900
4900
35905
краевой бюджет
10.
Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края
Главное управление
3499
4800
4800
5000
5000
5000
5000
5000
38099
всего
в том числе
3499
4800
4800
5000
5000
5000
5000
5000
38099
краевой бюджет
11.
Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок
3422,4
4238
7660,4
всего
в том числе
3422,4
4238
7660,4
краевой бюджет
12.
Мероприятие 1.4.1. Субсидирование авиарейса "Барнаул - Томск - Барнаул"
Главное управление
3422,4
4238
7660,4
всего
в том числе
3422,4
4238
7660,4
краевой бюджет
<...>
Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"
24.
Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
2015 - 2022 годы
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
25.
Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
26.
Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них, с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4
Главное управление;
КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
всего
в том числе
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
федеральный бюджет
7346145,6
7287755
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
7910498
62096888,6
краевой бюджет
Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"
27.
Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта
2015 - 2022 годы
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
28.
Задача 3.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
29.
Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам
Главное управление
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
всего
в том числе
333434,7
256574
144109
410800
439200
458200
458200
458200
2958717,7
краевой бюджет
Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"
30.
Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта
2015 - 2022 годы
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
31.
Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
32.
Мероприятие 4.1.1. Финансирование организации работ и оказания услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению условий безопасного плавания судов в границах Алтайского края, субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении
Главное управление
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
всего
в том числе
24099
29164,2
15838
16828
17670
18553
18553
18553
159258,2
краевой бюджет
Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"
33.
Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта
2015 - 2022 годы
30000
31530
90756
88376,2
90488,6
53884,3
53884,3
438919,4
всего
в том числе
57618
53548,1
53884,3
53884,3
53884,3
272819
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
34.
Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг
30000
31530
66276
69656,2
73208,6
36604,3
36604,3
343879,4
всего
в том числе
33138
34828,1
36604,3
36604,3
36604,3
177779
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
35.
Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной линии
Главное управление; администрация г. Барнаула (по согласованию);
администрация г. Новоалтайска (по согласованию)
30000
31530
66276
69656,2
73208,6
36604,3
36604,3
343879,4
всего
в том числе
33138
34828,1
36604,3
36604,3
36604,3
177779
краевой бюджет
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
местный бюджет
<...>
Таблица 3
Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
всего
Всего финансовых затрат
9661335,9
9028624,2
11579738
11609237
11206099,2
11228094,6
11191490,3
11191490,3
86696109,5
в том числе
из федерального бюджета
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
из краевого бюджета
7717602,7
7592109,2
8536653
8840544
8435716,1
8455935,3
8455935,3
8455935,3
66490430,9
из местного бюджета
30000
31530
33138
34828,1
36604,3
166100,4
из внебюджетных источников
280000
276000
556000
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы (в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке (корректировке) региональных
программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного
хозяйства и на основании письма Министерства транспорта
Российской Федерации от 18.03.2015 № ОБ-23/2903)
тыс. рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения
ГР БС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего
105
0409
9289878,8
8414270
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
10646053
81580466,8
в том числе
Основное мероприятие 1. Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
858685,26
790755,4
545671
545671
545671
545671
545671
545671
4923466,66
105
0409
1440299,7
1126515
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
12695882,7
из них
Мероприятие 1.1. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов
105
0409
Мероприятие 1.2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
858685,26
790755,4
545671
545671
545671
545671
545671
545671
4923466,66
105
0409
1440299,7
1126515
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
1688178
12695882,7
в том числе
1.2.1. в рамках дорожного фонда Алтайского края
105
0409
1721727, 1720017270
400
668230,225
630755,4
417850
417850
417850
417850
417850
417850
3806085,625
105
0409
1725420, 1720054200
400
1110542,7
700587
1398367
1398367
1398367
1398367
1398367
1398367
10201331,7
1.2.2. в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
105
0409
1721728, 17200R0184
400
182430,389
160000
127821
127821
127821
127821
127821
127821
1109356,389
105
0409
1725018, 1720050180
400
177690
425928
289811
289811
289811
289811
289811
289811
2342484
1.2.3. в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
105
0409
1721727, 1720017270
400
8024,646
8024,646
105
0409
1605110
400
152067
152067
Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200, 400
4962684,939
4554259,6
5589366
5589366
5589366
5589366
5589366
5589366
43053140,39
105
0409
1725390
200
503433,5
1047377
1047377
1047377
1047377
1047377
1047377
6787695,5
Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
66004,004
100000
167680
167680
167680
167680
167680
167680
1172084,004
105
0409
Основное мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
2708883,161
2240409,6
2906470
2906470
2906470
2906470
2906470
2906470
22388112,761
105
0409
523000
523000
523000
523000
523000
523000
3138000
Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
105
0409
1721727, 1720017270
200
2187797,774
2213850
2515216
2515216
2515216
2515216
2515216
2515216
19492943,774
105
0409
175390
200
503433,5
524377
524377
524377
524377
524377
524377
3649695,5
Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации программы в сфере дорожного хозяйства
105
0409
1721726, 1721727, 1720017260, 1720017270
100, 200, 400 850
1124775,401
1542740
1575461
1575461
1575461
1575461
1575461
1575461
12120281,401
105
0409
Основное мероприятие 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня
105
0409
1727103, 1720071030
400000
400000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
2000000
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов
1650690,2
958283
815718
815718
815718
815718
815718
815718
7503281,2
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
1943733,2
1126515
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
2735555
19483578,2
в том числе
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
329757
425928
289811
289811
289811
289811
289811
289811
2494551
иные межбюджетные трансферты
1613976,2
700587
2445744
2445744
2445744
2445744
2445744
2445744
16989027,2
Таблица 4-Б (справочное)
Сведения
о привлечении средств муниципальных дорожных фондов
к реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы Алтайского края
"Развитие транспортной системы Алтайского края"
на 2015 - 2022 годы
тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе
1650690,2
958283
815718
815718
815718
815718
815718
815718
7503281,2
мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
167103,9
114994
97886
97886
97886
97886
97886
97886
869413,9
мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
1373863,8
747461
636260
636260
636260
636260
636260
636260
5938884,8
другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
109722,5
95828
81572
81572
81572
81572
81572
81572
694982,5
Таблица 5
Сведения
об объемах работ по приведению в нормативное состояние
школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в рамках
подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края" государственной программы
Алтайского края "Развитие транспортной системы
Алтайского края" на 2015 - 2022 годы
№ п/п
Наименования муниципальных районов и городских округов
Общая протяженность школьного маршрута по региональным или межмуниципальным дорогам, км
В том числе по типу покрытия, км
Подлежит ремонту, км, в том числе по годам
асфальтобетонное
щебеночное
грунтовое
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Алейский район
113,400
50,400
60,500
2,500
3,174
4,826
13,000
18,000
17,000
15,000
15,000
12,900
2.
Алтайский район
79,000
38,000
41,000
5,808
4,1
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
10,000
3.
Баевский район
188,000
63,000
113,000
12,000
2,108
1,5
11,000
15,000
15,000
22,000
21,000
15,000
4.
Бийский район
92,650
57,350
35,300
2,6
10,000
12,000
9,000
11,000
15,000
10,300
5.
Благовещенский район
92,280
41,000
51,280
1,5
6,000
8,000
9,000
10,000
15,000
9,000
6.
Бурлинский район
178,466
76,000
85,500
16,966
1,428
1,5
14,000
14,000
17,000
18,000
15,000
9,000
7.
Быстроистокский район
27,280
6,080
21,200
6,123
1,08
7,000
5,000
7,080
3,000
2,000
5,000
8.
Волчихинский район
34,050
25,370
0,990
7,690
7,59
6,990
7,000
7,000
4,000
3,000
2,000
9.
Егорьевский район
67,541
43,318
20,050
4,173
3,723
8,000
7,000
13,173
11,000
7,000
3,000
10.
Ельцовский район
44,100
22,000
21,300
0,800
8,200
2,1
11.
Завьяловский район
63,300
52,100
10,500
0,700
3,377
0
7,700
8,000
4,000
8,000
5,000
6,000
12.
Залесовский район
50,251
5,157
45,094
1,968
4,274
11,157
5,000
8,000
4,000
5,000
8,000
13.
Заринский район
212,422
50,076
162,346
25,928
11,289
14.
Змеиногорский район
81,900
46,200
35,700
3,965
1,9
11,000
11,000
11,000
8,000
10,000
10,000
15.
Зональный район
62,511
62,511
0
3,000
5,000
16.
Калманский район
43,252
17,200
26,052
13,112
6,5
6,000
8,000
6,052
8,000
6,200
2,000
17.
Каменский район
186,888
118,188
23,700
45,000
3,751
11,249
10,000
10,000
9,000
11,000
16,000
16,000
18.
Ключевский район
56,300
34,000
14,600
7,700
2,209
6,000
4,000
8,600
7,000
9,000
4,000
3,700
19.
Косихинский район
59,700
9,900
49,800
0,968
5,032
5,000
7,000
7,000
10,000
5,000
7,000
20.
Красногорский район
83,700
39,000
44,700
1,428
5,75
9,000
12,000
16,000
14,000
13,000
15,000
21.
Краснощековский район
70,537
10,532
57,005
3,000
14,557
0
10,000
9,000
14,000
8,000
9,000
14,000
22.
Крутихинский район
50,500
32,650
11,500
6,350
5,360
3,99
23.
Кулундинский район
72,300
13,450
41,050
17,800
3,709
3,822
11,200
10,000
17,000
11,000
10,000
12,000
24.
Курьинский район
136,995
115,945
21,050
3,112
6,000
7,000
8,000
10,000
6,050
5,000
25.
Кытмановский район
114,846
24,542
78,304
12,000
4,998
4,000
6,000
9,000
13,000
16,000
14,000
21,000
26.
Локтевский район
38,300
24,000
12,200
2,100
2,000
5,000
5,000
5,200
4,100
2,000
2,000
27.
Мамонтовский район
11,041
11,041
2,521
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
28.
Михайловский район
3,379
2,187
1,192
1,192
2,378
29.
Немецкий национальный район
43,600
26,000
5,000
12,600
2,206
3,394
5,600
6,000
5,000
5,000
6,000
6,000
30.
Новичихинский район
57,160
31,700
25,460
1,96
4,000
6,000
7,700
9,000
10,000
10,000
9,000
31.
Павловский район
93,300
46,200
33,100
14,000
4,000
5,5
6,000
8,200
10,000
11,000
11,000
12,000
32.
Панкрушихинский район
166,200
21,900
84,606
59,694
5,5
8,000
11,000
11,000
12,000
13,000
12,000
33.
Первомайский район
86,220
72,968
13,252
1,428
4,455
4,000
5,252
7,000
6,000
6,000
4,000
34.
Петропавловский район
17,550
17,050
0,500
2,000
1,000
35.
Поспелихинский район
52,900
21,000
25,400
6,500
8,5
6,900
10,000
11,000
9,000
6,000
6,000
36.
Ребрихинский район
64,197
11,000
52,197
1,000
3,856
6,7
6,000
6,000
6,000
7,000
5,000
5,000
37.
Родинский район
21,500
3,500
18,000
3,500
3,604
4,500
5,000
3,000
3,000
3,000
38.
Романовский район
22,600
1,600
21,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
39.
Рубцовский район
146,036
81,236
54,400
10,400
9,137
2,993
5,400
11,000
13,000
10,000
9,000
9,000
40.
Смоленский район
98,942
56,542
42,400
2,856
5,3
7,000
12,000
12,000
10,000
11,000
12,000
41.
Советский район
21,748
12,360
3,708
5,680
6,085
5,623
5,680
5,708
4,000
2,000
2,000
42.
Солонешенский район
175,000
53,478
100,422
21,100
16,1
11,000
13,000
14,000
14,000
12,000
12,000
43.
Солтонский район
73,860
38,250
35,610
3,000
6,000
12,000
10,000
12,000
9,000
11,000
44.
Суетский район
62,080
5,000
50,080
7,000
7,000
5,000
7,000
6,000
7,000
5,000
5,000
45.
Табунский район
98,810
49,120
33,690
16,000
0
7,000
10,000
8,000
11,000
12,000
9,000
46.
Тальменский район
120,250
41,900
55,840
22,510
11,928
4,7
7,510
7,000
11,000
10,000
16,000
14,000
47.
Тогульский район
29,364
10,200
19,164
1,721
5,200
4,000
4,000
5,000
3,000
3,000
48.
Топчихинский район
105,700
29,300
72,750
3,650
8,7
5,000
8,000
8,000
10,000
11,000
10,000
49.
Третьяковский район
33,700
15,000
12,600
6,100
7,800
3,000
6,000
6,600
5,000
4,000
4,000
5,000
50.
Троицкий район
75,91
8,520
63,490
3,900
1,880
4,120
6,000
8,400
8,000
5,000
5,000
5,000
51.
Тюменцевский район
52,400
21,000
31,400
4,753
3,047
4,000
7,000
6,000
7,000
8,000
13,000
52.
Угловский район
91,279
40,159
42,520
8,600
2,325
2,75
6,000
8,000
14,000
12,000
14,000
9,000
53.
Усть-Калманский район
108,300
35,638
65,500
7,162
5
7,000
10,000
14,000
12,000
10,000
9,000
54.
Усть-Пристанский район
32,013
9,000
16,570
6,443
1,57
0
55.
Хабарский район
148,100
79,700
37,000
31,400
2,367
7,833
12,000
14,000
13,000
16,000
15,000
19,000
56.
Целинный район
107,229
31,636
74,353
1,240
5,328
6,952
10,000
10,240
10,000
12,000
13,000
13,000
57.
Чарышский район
153,205
28,918
91,675
32,612
2,000
11,000
13,000
14,000
14,000
15,000
17,000
58.
Шипуновский район
149,000
25,500
123,500
1,428
4,000
8,000
10,000
10,000
7,000
11,000
12,000
59.
Шелаболихинский район
48,700
16,000
32,700
2,800
4,600
5,700
3,000
7,000
5,000
5,000
3,000
60.
г. Славгород
132,972
54,667
28,110
50,195
1,150
6,795
9,000
12,000
12,000
13,000
12,000
11,000
Итого
5004,714
2076,198
2461,451
467,065
190,528
247,253
396,915
472,700
499,505
496,100
474,250
455,900
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.070.000 Транспорт |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: