Основная информация

Дата опубликования: 02 марта 2016г.
Номер документа: RU22000201600199
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Алтайский край
Принявший орган: Администрация Алтайского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2016 года № 70

О внесении изменений в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 16.10.2014 № 479 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы" (в редакции от 29.04.2015 № 162, 30.04.2015 № 168, 28.08.2015 № 346, 10.11.2015 № 448) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края              А.Б. Карлин

Приложение

к Постановлению

Администрации Алтайского края

от 2 марта 2016 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ

ОТ 16.10.2014 № 479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ" НА 2015 - 2022 ГОДЫ"

В государственной программе Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы, утвержденной названным выше постановлением (далее - "программа"):

в паспорте программы:

в позиции "Объемы финансирования программы":

в абзацах первом - втором числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;

в абзаце четвертом число "2092856" заменить числом "1126515";

в абзаце одиннадцатом число "67023801" заменить числом "66490430,9";

в абзацах двенадцатом - пятнадцатом числа "7523723", "8771359", "8514653" и "8410544" заменить числами "7717602,7", "7592109,2", "8536653" и "8840544" соответственно;

в абзацах двадцатом - двадцать первом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;

в абзаце двадцать восьмом число "280000" заменить числом "0";

абзац двадцать девятый заменить абзацами следующего содержания:

"2016 год - 280000 тыс. рублей;

2017 год - 276000 тыс. рублей.";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации программы":

в абзаце первом число "95,86" заменить числом "96,03";

в абзаце третьем число "51,5" заменить числом "51,73";

в разделе 2.3 программы:

в абзаце втором число "95,86" заменить числом "96,03";

в абзаце четвертом число "51,5" заменить числом "51,73";

в разделе 4 программы:

в абзацах пятом - шестом числа "88225820,6", "20449919,2" заменить числами "86696109,5", "19483578,2" соответственно;

в абзаце восьмом число "2092856" заменить числом "1126515";

в абзацах пятнадцатом - девятнадцатом числа "67023801", "7523723", "8771359", "8514653", "8410544" заменить числами "66490430,9", "7717602,7", "7592109,2", "8536653", "8840544" соответственно;

в абзацах двадцать четвертом - двадцать пятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно;

в абзаце тридцать втором число "280000" заменить числом "0";

абзац тридцать третий заменить абзацами следующего содержания:

"2016 год - 280000 тыс. рублей;

2017 год - 276000 тыс. рублей.";

отдельные позиции таблиц 1 - 2 программы изложить в редакции согласно таблицам 1 - 2 настоящих изменений;

таблицы 3 - 4 программы изложить в редакции согласно таблицам 3 - 4 настоящих изменений;

таблицу 4-Б программы изложить в редакции согласно таблице 4-Б настоящих изменений;

дополнить программу таблицей 6 согласно таблице 5 настоящих изменений;

в подпрограмме 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края" (далее - "подпрограмма 1"):

в паспорте подпрограммы 1:

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":

в абзаце первом число "1627046,4" заменить числом "1558747,4";

в абзацах третьем - восьмом числа "69000", "1002046,4", "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;

в абзаце четырнадцатом число "280000" заменить числом "0";

абзац пятнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"2016 год - 280000 тыс. рублей;

2017 год - 276000 тыс. рублей.";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы";

в абзаце пятом число "2700" заменить числом "310";

в разделе 2 подпрограммы 1:

в абзаце тринадцатом число "2700" заменить числом "310";

в разделе 3 подпрограммы 1:

в абзацах четвертом - десятом числа "1627046,4", "69000", "1002046,4" "17630,4", "466208", "444208", "14800" заменить числами "1558747,4", "0", "1002747,4", "13923,4", "298616", "742208", "444800" соответственно;

в абзаце шестнадцатом число "280000" заменить числом "0";

абзац семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:

"2016 год - 280000 тыс. рублей;

2017 год - 276000 тыс. рублей.";

в подпрограмме 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края" (далее - "подпрограмма 2"):

в паспорте подпрограммы 2:

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":

в абзацах первом - втором числа "83335256,8", "20380919,2" заменить числами "81580466,8", "19483578,2" соответственно;

в абзаце четвертом число "2023856" заменить числом "1126515";

в абзаце одиннадцатом число "62954337,6" заменить числом "62096888,6";

в абзаце тринадцатом число "8145204" заменить "7287755";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

в абзаце втором число "617,8" заменить числом "563,9";

в абзацах четвертом - восьмом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;

в разделе 1 подпрограммы 2:

абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;

дополнить раздел 1 абзацами следующего содержания:

"С целью обеспечения безопасных перевозок детей на школьных маршрутах и профилактики дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях в рамках Подпрограммы 2 составлен план работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в разрезе районов. Сведения об объемах работ по приведению в нормативное состояние школьных маршрутов в 2015 - 2022 годы приведены в таблице 6.

Школьные маршруты определяются органами местного самоуправления муниципальных образований края и составляются в соответствии с требованиями к организации школьных маршрутов.

Протяженность школьных маршрутов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в крае составляет 5004,714 км, в том числе:

2076,198 км - автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием;

2461,451 км - автомобильные дороги с щебеночным покрытием;

467,065 км - грунтовые дороги.

Решение проблем требует выполнения комплекса мероприятий на протяжении нескольких лет и концентрации определенных финансовых и технических ресурсов в течение всего периода реализации Подпрограммы 2.";

в разделе 2 подпрограммы 2:

в абзаце седьмом число "617,8" заменить числом "563,9";

в абзацах девятом - тринадцатом числа "474,2", "99", "239,9", "8336,8", "51,5" заменить числами "328,3", "156", "25,6", "8412,4", "51,73" соответственно;

в разделе 3 подпрограммы 2:

в абзаце втором числа "83335256,8", "20380919,2", "62954337,6" заменить числами "81580466,8", "19483578,2", "62096888,6" соответственно;

в подпрограмме 3 "Железнодорожный транспорт" (далее - "подпрограмма 3"):

в паспорте подпрограммы 3:

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации":

в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";

в абзаце втором число "144109" заменить числом "333434,7";

в абзаце третьем число "144109" заменить числом "256574";

в разделе 3 подпрограммы 3:

в абзаце первом число "2656927" заменить числом "2958717,7";

в абзаце третьем число "144109" заменить числом "333434,7";

в абзаце четвертом число "144109" заменить числом "256574";

в подпрограмме 4 "Внутренний водный транспорт" (далее - "подпрограмма 4"):

в паспорте подпрограммы 4:

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":

в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";

в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";

в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";

в разделе 3 подпрограммы 4:

в абзаце первом число "137671" заменить числом "159258,2";

в абзаце втором число "15838" заменить числом "24099";

в абзаце третьем число "15838" заменить числом "29164,2";

в подпрограмме 5 "Развитие городского электрического транспорта" (далее - "подпрограмма 5"):

в паспорте подпрограммы 5:

в позиции "Объемы финансирования подпрограммы":

в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";

в абзацах седьмом - восьмом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0";

в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":

в абзаце первом число "12,5" заменить числом "10,7";

в абзаце втором слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";

в разделе 2 подпрограммы 5:

в абзаце пятом число "12,5" заменить числом "10,7";

в абзаце шестом слова "13 раз" заменить словами "12,2 раза";

в разделе 3 подпрограммы 5:

в абзаце первом число "468919,4" заменить числом "438919,4";

в абзацах восьмом - девятом числа "196100,4", "30000" заменить числами "166100,4", "0" соответственно.

Таблица 1

Сведения об индикаторах Программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение по годам

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

годы реализации государственной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы

1.

Обеспеченность дорогами общего пользования на 1 тыс. кв. км площади

км

95,77

95,79

95,96

95,97

95,98

95,99

96,00

96,01

96,02

96,03

2.

Удельный вес населенных пунктов, не имеющих дорог с твердым покрытием до сети автомобильных дорог общего пользования

%

21

20

18,5

17,2

16,2

15,5

14,6

13,9

13,8

13,7

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

%

47,2

47,71

48,23

48,73

49,23

49,73

50,23

50,73

51,23

51,73

Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"

1.

Обслуживание пассажиров в аэропорту

тыс. чел.

338

388

378

422

451

482

515

551

555

560

2.

Обработка груза и почты в аэропорту

т

2531

2680

2435

3400

3150

3300

3520

3600

3620

3650

3.

Количество взлетов-посадок воздушных судов

ед.

1792

2087

2136

2230

2350

2400

2510

2620

2640

2650

4.

Количество летных часов

час.

273

275

231

250

260

270

280

290

300

310

<...>

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"

1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Алтайского края, в том числе

км

55235,5

55320,2

54924,6

54932,3

54932,3

54932,3

54932,3

54932,3

54932,3

54932,3

1.1.

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

16089,5

16090,2

16106,6

16122,1

16137,1

16162,1

16187,1

16212,1

16237,1

16262,1

1.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

39146

39230

38818

38810,2

38795,2

38770,2

38745,2

38720,2

38695,2

38670,2

2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений, расположенных на них, в том числе

км

73,5

55,6

68,7

36,1

55

55

55

55

55

55

2.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

км

73,5

55,6

59,1

26,1

45

45

45

45

45

45

2.2.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)

км

96

10

10

10

10

10

10

10

3.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края в результате строительства новых автомобильных дорог

км

59

55,6

44,6

19,1

25

25

25

25

25

25

4.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

км

14,5

14,5

7

20

20

20

20

20

20

5.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Алтайского края, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км

31,9

32,5

53,9

43

48,1

48,4

48,6

48,9

49,1

6.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км

7597,2

7684,7

7776,3

7856,3

7944,3

8037,4

8130,8

8224,4

8318,3

8412,4

7.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км

47,2

47,71

48,23

48,73

49,23

49,73

50,23

50,73

51,23

51,73

Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"

1.

Темпы роста тарифов на услуги по перевозке пассажиров с учетом платежеспособного спроса населения

%

104

105

104

107

104,5

104,1

103,6

103,4

103,3

103,2

2.

Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом

млн пас. км

393

398

396

397

397

397

397

397

397

397

Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"

1.

Количество перевезенных пассажиров на пригородных линиях

тыс. чел.

61,3

43,041

38,183

65,2

67,3

70,4

73,5

76,4

76,5

76,6

Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"

1.

Количество приобретенных новых трамваев и троллейбусов

ед.

6

2

2

2

4

4

5

3

3

2.

Протяженность реконструированных трамвайных путей

км

0,26

0,34

0,26

0,24

1,015

1,015

Таблица 2

Перечень

мероприятий Программы

№ п/п

Цель, задача, мероприятие

Сроки реализации

Участники программы

Сумма расходов, тыс. рублей

Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 "Развитие авиационного комплекса Алтайского края"

1.

Цель 1. Развитие региональной и международной сети авиаперевозок и авиации общего назначения

2015 - 2022 годы

13923,4

298616

742208

444800

14800

14800

14800

14800

1558747,4

всего

в том числе

13923,4

18616

466208

444800

14800

14800

14800

14800

1002747,4

краевой бюджет

280000

276000

556000

внебюджетные источники

2.

Задача 1.1. Приведение уровня обслуживания пассажиров на международных рейсах в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова к международным стандартам

280000

276000

556000

всего

в том числе

280000

276000

556000

внебюджетные источники

3.

Мероприятие 1.1.1. Строительство международного аэровокзала в международном аэропорту Барнаул имени Г.С.Титова

Главное управление

280000

276000

556000

всего

в том числе

280000

276000

556000

внебюджетные источники

4.

Задача 1.2. Организация аэропортовой деятельности в г. Бийске

301

170

452000

430000

882471

всего

в том числе

301

170

452000

430000

882471

краевой бюджет

5.

Мероприятие 1.2.1. Реконструкция аэродромного комплекса г. Бийска

Главное управление

301

170

212500

210000

422971

всего

в том числе

301

170

212500

210000

422971

краевой бюджет

6.

Мероприятие 1.2.2. Строительство аэропортового комплекса аэропорта г. Бийска

Главное управление

239500

220000

459500

всего

в том числе

239500

220000

459500

краевой бюджет

7.

Задача 1.3. Создание условий для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края

10200

14208

14208

14800

14800

14800

14800

14800

112616

всего

в том числе

10200

14208

14208

14800

14800

14800

14800

14800

112616

краевой бюджет

<...>

9.

Мероприятие 1.3.2. Использование авиации для исполнения полномочий ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае"

ККУ "Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае", АКГУП "Алтайские авиалинии"

1997

4704

4704

4900

4900

4900

4900

4900

35905

всего

в том числе

1997

4704

4704

4900

4900

4900

4900

4900

35905

краевой бюджет

10.

Мероприятие 1.3.3. Использование авиации для обеспечения исполнения иных полномочий органов власти Алтайского края

Главное управление

3499

4800

4800

5000

5000

5000

5000

5000

38099

всего

в том числе

3499

4800

4800

5000

5000

5000

5000

5000

38099

краевой бюджет

11.

Задача 1.4. Развитие региональных авиаперевозок

3422,4

4238

7660,4

всего

в том числе

3422,4

4238

7660,4

краевой бюджет

12.

Мероприятие 1.4.1. Субсидирование авиарейса "Барнаул - Томск - Барнаул"

Главное управление

3422,4

4238

7660,4

всего

в том числе

3422,4

4238

7660,4

краевой бюджет

<...>

Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края"

24.

Цель 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры

2015 - 2022 годы

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

25.

Задача 2.1. Формирование сети автомобильных дорог, отвечающей современным потребностям развивающейся экономики, снижение аварийности и травматизма на автомобильных дорогах; приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

26.

Мероприятие 2.1.1. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них, с учетом мероприятий и требований Минтранса России, указанных в таблице 4

Главное управление;

КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края"

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

всего

в том числе

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

федеральный бюджет

7346145,6

7287755

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

7910498

62096888,6

краевой бюджет

Подпрограмма 3 "Железнодорожный транспорт"

27.

Цель 3. Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта

2015 - 2022 годы

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой бюджет

28.

Задача 3.1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой бюджет

29.

Мероприятие 3.1.1. Субсидии на возмещение потерь в доходах организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам

Главное управление

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

всего

в том числе

333434,7

256574

144109

410800

439200

458200

458200

458200

2958717,7

краевой бюджет

Подпрограмма 4 "Внутренний водный транспорт"

30.

Цель 4. Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта

2015 - 2022 годы

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

31.

Задача 4.1. Обеспечение надежности и безопасности функционирования внутреннего водного транспорта

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

32.

Мероприятие 4.1.1. Финансирование организации работ и оказания услуг по навигационно-гидрографическому обеспечению условий безопасного плавания судов в границах Алтайского края, субсидирование услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении

Главное управление

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

всего

в том числе

24099

29164,2

15838

16828

17670

18553

18553

18553

159258,2

краевой бюджет

Подпрограмма 5 "Развитие городского электрического транспорта"

33.

Цель 5. Повышение доступности услуг городского электрического транспорта

2015 - 2022 годы

30000

31530

90756

88376,2

90488,6

53884,3

53884,3

438919,4

всего

в том числе

57618

53548,1

53884,3

53884,3

53884,3

272819

краевой бюджет

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

166100,4

местный бюджет

34.

Задача 5.1. Повышение надежности, качества предоставления населению транспортных услуг

30000

31530

66276

69656,2

73208,6

36604,3

36604,3

343879,4

всего

в том числе

33138

34828,1

36604,3

36604,3

36604,3

177779

краевой бюджет

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

166100,4

местный бюджет

35.

Мероприятие 5.1.1. Обновление подвижного состава городского электрического транспорта для городов Барнаула и Новоалтайска в рамках создания инфраструктуры Барнаульской агломерации троллейбусной линии

Главное управление; администрация г. Барнаула (по согласованию);

администрация г. Новоалтайска (по согласованию)

30000

31530

66276

69656,2

73208,6

36604,3

36604,3

343879,4

всего

в том числе

33138

34828,1

36604,3

36604,3

36604,3

177779

краевой бюджет

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

166100,4

местный бюджет

<...>

Таблица 3

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Источники и направления расходов

Сумма расходов, тыс. рублей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

всего

Всего финансовых затрат

9661335,9

9028624,2

11579738

11609237

11206099,2

11228094,6

11191490,3

11191490,3

86696109,5

в том числе

из федерального бюджета

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

из краевого бюджета

7717602,7

7592109,2

8536653

8840544

8435716,1

8455935,3

8455935,3

8455935,3

66490430,9

из местного бюджета

30000

31530

33138

34828,1

36604,3

166100,4

из внебюджетных источников

280000

276000

556000

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства

Алтайского края" государственной программы Алтайского края

"Развитие транспортной системы Алтайского края"

на 2015 - 2022 годы (в соответствии с методическими

рекомендациями по разработке (корректировке) региональных

программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного

хозяйства и на основании письма Министерства транспорта

Российской Федерации от 18.03.2015 № ОБ-23/2903)

тыс. рублей

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Объемы ресурсного обеспечения

ГР БС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015 - 2022 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего

105

0409

9289878,8

8414270

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

10646053

81580466,8

в том числе

Основное мероприятие 1. Обеспечение удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

858685,26

790755,4

545671

545671

545671

545671

545671

545671

4923466,66

105

0409

1440299,7

1126515

1688178

1688178

1688178

1688178

1688178

1688178

12695882,7

из них

Мероприятие 1.1. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов

105

0409

Мероприятие 1.2. Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

858685,26

790755,4

545671

545671

545671

545671

545671

545671

4923466,66

105

0409

1440299,7

1126515

1688178

1688178

1688178

1688178

1688178

1688178

12695882,7

в том числе

1.2.1. в рамках дорожного фонда Алтайского края

105

0409

1721727, 1720017270

400

668230,225

630755,4

417850

417850

417850

417850

417850

417850

3806085,625

105

0409

1725420, 1720054200

400

1110542,7

700587

1398367

1398367

1398367

1398367

1398367

1398367

10201331,7

1.2.2. в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

105

0409

1721728, 17200R0184

400

182430,389

160000

127821

127821

127821

127821

127821

127821

1109356,389

105

0409

1725018, 1720050180

400

177690

425928

289811

289811

289811

289811

289811

289811

2342484

1.2.3. в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

105

0409

1721727, 1720017270

400

8024,646

8024,646

105

0409

1605110

400

152067

152067

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

1721727, 1720017270

200, 400

4962684,939

4554259,6

5589366

5589366

5589366

5589366

5589366

5589366

43053140,39

105

0409

1725390

200

503433,5

1047377

1047377

1047377

1047377

1047377

1047377

6787695,5

Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

1721727, 1720017270

200

66004,004

100000

167680

167680

167680

167680

167680

167680

1172084,004

105

0409

Основное мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

1721727, 1720017270

200

2708883,161

2240409,6

2906470

2906470

2906470

2906470

2906470

2906470

22388112,761

105

0409

523000

523000

523000

523000

523000

523000

3138000

Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

105

0409

1721727, 1720017270

200

2187797,774

2213850

2515216

2515216

2515216

2515216

2515216

2515216

19492943,774

105

0409

175390

200

503433,5

524377

524377

524377

524377

524377

524377

3649695,5

Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации программы в сфере дорожного хозяйства

105

0409

1721726, 1721727, 1720017260, 1720017270

100, 200, 400 850

1124775,401

1542740

1575461

1575461

1575461

1575461

1575461

1575461

12120281,401

105

0409

Основное мероприятие 4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня

105

0409

1727103, 1720071030

400000

400000

200000

200000

200000

200000

200000

200000

2000000

Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных

фондов

1650690,2

958283

815718

815718

815718

815718

815718

815718

7503281,2

Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего

1943733,2

1126515

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

2735555

19483578,2

в том числе

субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)

329757

425928

289811

289811

289811

289811

289811

289811

2494551

иные межбюджетные трансферты

1613976,2

700587

2445744

2445744

2445744

2445744

2445744

2445744

16989027,2

Таблица 4-Б (справочное)

Сведения

о привлечении средств муниципальных дорожных фондов

к реализации подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства

Алтайского края" государственной программы Алтайского края

"Развитие транспортной системы Алтайского края"

на 2015 - 2022 годы

тыс. рублей

Наименование мероприятий

Объемы средств муниципальных дорожных фондов

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

итого 2015 - 2022 годы

Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе

1650690,2

958283

815718

815718

815718

815718

815718

815718

7503281,2

мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию

167103,9

114994

97886

97886

97886

97886

97886

97886

869413,9

мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

1373863,8

747461

636260

636260

636260

636260

636260

636260

5938884,8

другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов

109722,5

95828

81572

81572

81572

81572

81572

81572

694982,5

Таблица 5

Сведения

об объемах работ по приведению в нормативное состояние

школьных маршрутов в период 2015 - 2022 годов в рамках

подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства

Алтайского края" государственной программы

Алтайского края "Развитие транспортной системы

Алтайского края" на 2015 - 2022 годы

№ п/п

Наименования муниципальных районов и городских округов

Общая протяженность школьного маршрута по региональным или межмуниципальным дорогам, км

В том числе по типу покрытия, км

Подлежит ремонту, км, в том числе по годам

асфальтобетонное

щебеночное

грунтовое

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Алейский район

113,400

50,400

60,500

2,500

3,174

4,826

13,000

18,000

17,000

15,000

15,000

12,900

2.

Алтайский район

79,000

38,000

41,000

5,808

4,1

10,000

15,000

10,000

15,000

10,000

10,000

3.

Баевский район

188,000

63,000

113,000

12,000

2,108

1,5

11,000

15,000

15,000

22,000

21,000

15,000

4.

Бийский район

92,650

57,350

35,300

2,6

10,000

12,000

9,000

11,000

15,000

10,300

5.

Благовещенский район

92,280

41,000

51,280

1,5

6,000

8,000

9,000

10,000

15,000

9,000

6.

Бурлинский район

178,466

76,000

85,500

16,966

1,428

1,5

14,000

14,000

17,000

18,000

15,000

9,000

7.

Быстроистокский район

27,280

6,080

21,200

6,123

1,08

7,000

5,000

7,080

3,000

2,000

5,000

8.

Волчихинский район

34,050

25,370

0,990

7,690

7,59

6,990

7,000

7,000

4,000

3,000

2,000

9.

Егорьевский район

67,541

43,318

20,050

4,173

3,723

8,000

7,000

13,173

11,000

7,000

3,000

10.

Ельцовский район

44,100

22,000

21,300

0,800

8,200

2,1

11.

Завьяловский район

63,300

52,100

10,500

0,700

3,377

0

7,700

8,000

4,000

8,000

5,000

6,000

12.

Залесовский район

50,251

5,157

45,094

1,968

4,274

11,157

5,000

8,000

4,000

5,000

8,000

13.

Заринский район

212,422

50,076

162,346

25,928

11,289

14.

Змеиногорский район

81,900

46,200

35,700

3,965

1,9

11,000

11,000

11,000

8,000

10,000

10,000

15.

Зональный район

62,511

62,511

0

3,000

5,000

16.

Калманский район

43,252

17,200

26,052

13,112

6,5

6,000

8,000

6,052

8,000

6,200

2,000

17.

Каменский район

186,888

118,188

23,700

45,000

3,751

11,249

10,000

10,000

9,000

11,000

16,000

16,000

18.

Ключевский район

56,300

34,000

14,600

7,700

2,209

6,000

4,000

8,600

7,000

9,000

4,000

3,700

19.

Косихинский район

59,700

9,900

49,800

0,968

5,032

5,000

7,000

7,000

10,000

5,000

7,000

20.

Красногорский район

83,700

39,000

44,700

1,428

5,75

9,000

12,000

16,000

14,000

13,000

15,000

21.

Краснощековский район

70,537

10,532

57,005

3,000

14,557

0

10,000

9,000

14,000

8,000

9,000

14,000

22.

Крутихинский район

50,500

32,650

11,500

6,350

5,360

3,99

23.

Кулундинский район

72,300

13,450

41,050

17,800

3,709

3,822

11,200

10,000

17,000

11,000

10,000

12,000

24.

Курьинский район

136,995

115,945

21,050

3,112

6,000

7,000

8,000

10,000

6,050

5,000

25.

Кытмановский район

114,846

24,542

78,304

12,000

4,998

4,000

6,000

9,000

13,000

16,000

14,000

21,000

26.

Локтевский район

38,300

24,000

12,200

2,100

2,000

5,000

5,000

5,200

4,100

2,000

2,000

27.

Мамонтовский район

11,041

11,041

2,521

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

28.

Михайловский район

3,379

2,187

1,192

1,192

2,378

29.

Немецкий национальный район

43,600

26,000

5,000

12,600

2,206

3,394

5,600

6,000

5,000

5,000

6,000

6,000

30.

Новичихинский район

57,160

31,700

25,460

1,96

4,000

6,000

7,700

9,000

10,000

10,000

9,000

31.

Павловский район

93,300

46,200

33,100

14,000

4,000

5,5

6,000

8,200

10,000

11,000

11,000

12,000

32.

Панкрушихинский район

166,200

21,900

84,606

59,694

5,5

8,000

11,000

11,000

12,000

13,000

12,000

33.

Первомайский район

86,220

72,968

13,252

1,428

4,455

4,000

5,252

7,000

6,000

6,000

4,000

34.

Петропавловский район

17,550

17,050

0,500

2,000

1,000

35.

Поспелихинский район

52,900

21,000

25,400

6,500

8,5

6,900

10,000

11,000

9,000

6,000

6,000

36.

Ребрихинский район

64,197

11,000

52,197

1,000

3,856

6,7

6,000

6,000

6,000

7,000

5,000

5,000

37.

Родинский район

21,500

3,500

18,000

3,500

3,604

4,500

5,000

3,000

3,000

3,000

38.

Романовский район

22,600

1,600

21,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

39.

Рубцовский район

146,036

81,236

54,400

10,400

9,137

2,993

5,400

11,000

13,000

10,000

9,000

9,000

40.

Смоленский район

98,942

56,542

42,400

2,856

5,3

7,000

12,000

12,000

10,000

11,000

12,000

41.

Советский район

21,748

12,360

3,708

5,680

6,085

5,623

5,680

5,708

4,000

2,000

2,000

42.

Солонешенский район

175,000

53,478

100,422

21,100

16,1

11,000

13,000

14,000

14,000

12,000

12,000

43.

Солтонский район

73,860

38,250

35,610

3,000

6,000

12,000

10,000

12,000

9,000

11,000

44.

Суетский район

62,080

5,000

50,080

7,000

7,000

5,000

7,000

6,000

7,000

5,000

5,000

45.

Табунский район

98,810

49,120

33,690

16,000

0

7,000

10,000

8,000

11,000

12,000

9,000

46.

Тальменский район

120,250

41,900

55,840

22,510

11,928

4,7

7,510

7,000

11,000

10,000

16,000

14,000

47.

Тогульский район

29,364

10,200

19,164

1,721

5,200

4,000

4,000

5,000

3,000

3,000

48.

Топчихинский район

105,700

29,300

72,750

3,650

8,7

5,000

8,000

8,000

10,000

11,000

10,000

49.

Третьяковский район

33,700

15,000

12,600

6,100

7,800

3,000

6,000

6,600

5,000

4,000

4,000

5,000

50.

Троицкий район

75,91

8,520

63,490

3,900

1,880

4,120

6,000

8,400

8,000

5,000

5,000

5,000

51.

Тюменцевский район

52,400

21,000

31,400

4,753

3,047

4,000

7,000

6,000

7,000

8,000

13,000

52.

Угловский район

91,279

40,159

42,520

8,600

2,325

2,75

6,000

8,000

14,000

12,000

14,000

9,000

53.

Усть-Калманский район

108,300

35,638

65,500

7,162

5

7,000

10,000

14,000

12,000

10,000

9,000

54.

Усть-Пристанский район

32,013

9,000

16,570

6,443

1,57

0

55.

Хабарский район

148,100

79,700

37,000

31,400

2,367

7,833

12,000

14,000

13,000

16,000

15,000

19,000

56.

Целинный район

107,229

31,636

74,353

1,240

5,328

6,952

10,000

10,240

10,000

12,000

13,000

13,000

57.

Чарышский район

153,205

28,918

91,675

32,612

2,000

11,000

13,000

14,000

14,000

15,000

17,000

58.

Шипуновский район

149,000

25,500

123,500

1,428

4,000

8,000

10,000

10,000

7,000

11,000

12,000

59.

Шелаболихинский район

48,700

16,000

32,700

2,800

4,600

5,700

3,000

7,000

5,000

5,000

3,000

60.

г. Славгород

132,972

54,667

28,110

50,195

1,150

6,795

9,000

12,000

12,000

13,000

12,000

11,000

Итого

5004,714

2076,198

2461,451

467,065

190,528

247,253

396,915

472,700

499,505

496,100

474,250

455,900

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 090.070.000 Транспорт

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать