Основная информация
Дата опубликования: | 02 апреля 2018г. |
Номер документа: | RU35000201800344 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2018 № 288
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1107
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения.
1.1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
государственной программы
за счет средств
областного
бюджета
- объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 544 573,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета – 535 894,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей».
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
слова «- повышение энергоемкости валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий до 119,37 тн у.т./млн. руб.;» заменить словами «- энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий составит 119,37 тн у.т./млн. руб.;»
слова «32 объекта» заменить словами «20 объектов»;
слова «34 объекта» заменить словами «30 объектов».
1.2. В разделе III:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий к 2020 году составит 119,37 тн у.т./млн. руб.;»
в абзаце шестом слова «32 объекта» заменить словами «20 объектов»;
в абзаце седьмом слова «34 объекта» заменить словами «30 объектов».
1.3. Абзацы второй – девятнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной подпрограммы в 2014-2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 544 573,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета составляет 535 894,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):
1.8.1 в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 1
за счет средств
областного
бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 113 459,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета – 104 780,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.»;
1.8.2 в разделе III подпрограммы 1:
в абзаце восемнадцатом слова «следующего мероприятия» заменить словами «следующих мероприятий»;
дополнить абзацами двадцать третьим – двадцать пятым следующего содержания:
«Мероприятие 2.2 «Техническое перевооружение котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха»
Цель мероприятия: создание безопасных систем теплоснабжения зданий общеобразовательных организаций и учреждений культуры и отдыха.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, согласно приложению 5 к подпрограмме 1.»;
абзацы двадцать третий – двадцать восьмой считать абзацами двадцать шестым – тридцать первым;
дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:
«С 2018 года мероприятие реализуется в качестве мероприятия 2.2 «Техническое перевооружение котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха» основного мероприятия 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»;
абзацы двадцать девятый – тридцать четвертый считать абзацами тридцать третьим – тридцать восьмым;
1.8.3 абзацы первый – восемнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 113 459,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета составляет 104 780,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.»;
1.8.4 в абзаце третьем раздела V слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
1.8.5 в абзаце шестом раздела VII слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
1.8.6 приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8.7 приложение 3.1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.8.8 в приложении 5 к подпрограмме 1:
в наименовании и в преамбуле слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
в разделе I пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов, городских и сельских поселений области (далее - муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района теплоснабжения поселений на реализацию мероприятий по техническому перевооружению (выносу) встроенных и пристроенных котельных в общеобразовательных организациях, учреждениях культуры и отдыха: мероприятия по повышению технико-экономического уровня показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.»;
в пункте 2.1 раздела II абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий в соответствие с рекомендуемым планом мероприятий, формируемым Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в размере 25% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
в разделе III абзац третий исключить;
в разделе V абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уровень софинансирования за счет областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по мероприятиям программы устанавливается в размере 75% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году.»;
в пункте 6.1 раздела VI слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
в приложении к Правилам:
в Форме 1 слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
в Форме 2 слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8.9 в приложении 7 к подпрограмме 1:
пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов, городских и сельских поселений области (далее – муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района теплоснабжения поселений на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, формируемым Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области (далее – Департамент).»;
в пункте 2.1 раздела II:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия утвержденных в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования области в размере не менее 1% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства муниципального образования по достижению и достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между органом исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий;»;
в разделе III:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия сметной документации на объект теплоэнергетики в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, формируемым Департаментом.»;
абзац третий исключить;
Приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.8.10 приложение 8 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.8.11 приложение 9 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):
1.9.1 в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 2
за счет средств
областного бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 93 133,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;
2015 год – 33 067,3 тыс. рублей;
2016 год – 8 192,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 746,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60,43% в 2012 году до 64,5% к 2020 году;
- увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 29,2 км, в том числе в сельской местности - на 20,55 км;
- увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 1 421 домовладение (квартиру), в том числе в сельской местности - на 1 051 домовладение (квартиру);
- сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на сумму не менее 2 9965,3 тыс. рублей»;
1.9.2 абзацы четырнадцатый и пятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 29,2 км, в том числе в сельской местности - на 20,55 км;
увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 1 421 домовладение (квартиру), в том числе в сельской местности - на 1 051 домовладение (квартиру);»;
1.9.3 абзацы первый – восьмой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 93 133,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;
2015 год – 33 067,3 тыс. рублей;
2016 год – 8 192,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 746,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.»;
1.9.4 приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.9.5 приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.9.6 в приложении 4 к подпрограмме 2:
пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов области (далее муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района газоснабжения поселений на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации муниципальной собственности (далее - объекты).»;
в пункте 2.1 раздела II:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия утвержденных в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования области в размере не менее 10 % от стоимости объекта, финансирование которого предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства по достижению и достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между органом исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«наличия утвержденной проектной документации на объекты газификации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.»;
в разделе III абзацы второй и третий исключить;
1.9.7 приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.9.8 приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
1.10.1 в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 3
за счет средств
областного бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 337 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 22 395,0 тыс. рублей;
2016 год – 57 585,1 тыс. рублей;
2017 год – 56 586,3 тыс. рублей;
2018 год – 59 757,2 тыс. рублей;
2019 год – 59 757,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 757,2 тыс. рублей»;
1.10.2 абзацы первый – восьмой раздела IV подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 337 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 22 395,0 тыс. рублей;
2016 год – 57 585,1 тыс. рублей;
2017 год – 56 586,3 тыс. рублей;
2018 год – 59 757,2тыс. рублей;
2019 год – 59 757,2тыс. рублей;
2020 год - 59 757,2 тыс. рублей.»;
1.10.3 приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Установить, что в 2018 году в отношении субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках реализации подпрограммы 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы», предоставленных органам местного самоуправления в 2014-2015 годах, сокращение предоставления субсидии в порядке, предусмотренном разделом X Правил предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках реализации подпрограммы 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», осуществляется в случае, если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря 2015 года допущены нарушения обязательств по достижению значения показателей результативности предоставления субсидий, но на указанную дату выполнены работы по строительству и (или) реконструкции объекта газификации в полном объеме и в срок до 31 марта 2018 года указанные нарушения не устранены.
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области в случаях, установленных в абзаце втором настоящего пункта, в срок до 15 апреля 2018 года направляет органу местного самоуправления уведомление о возврате средств из местного бюджета в объеме предоставленной субсидии, подлежащее рассмотрению в течение 20 дней со дня получения. Сокращение осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.
Факт выполнения работ по строительству и (или) реконструкции объекта газификации подтверждается формами отчетности: сводной справкой о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3 и актом о приемке выполненных работ по форме КС-2. Факт завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от __________№ ___
«Приложение 1
к Государственной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
(подпрограммы государственной программы)
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измере-ния
Значение целевого показателя (индикатора)
Отчет-ное
Оценоч-ное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых
динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг.у.т./ тыс. руб.
58,89
40,53
36,52
32,17
29,53
-
-
-
-
уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы
%
-
6,7
9,89
20,6
27,1
-
-
-
-
энергоемкость ВРП Вологодской области (для фактических условий)*
т у.т. / млн. руб.
-
-
-
-
-
49,57
48,78
47,99
47,21
энергоемкость ВРП Вологодской области (для сопоставимых условий)*
т у.т. / млн. руб.
-
-
-
-
-
104,8
109,19
113,8
119,37
2.
Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения
%
8,64
14,87
12,12
6,25
0,0
0,0
11,66
0,0
0,0
3.
Строительство объектов
газификации
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству
%
15,79
36,84
12,28
14,58
17,65
0,0
11,1
0,0
0,0
* - значение показателя имеет прогнозное значение – рассчитывается на основании оценки ВРП на текущий год.»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от __________№ ______
«Приложение 2
к Государственной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %
1.1.
Муниципальные районы
10,0
6,8
9,09
6,25
0,0
0,0
11,66
0,0
0,0
1.2.
Городские и сельские поселения
6,5
8,1
3,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %
2.1.
Сельские поселения
15,79
31,58
10,53
14,58
11,77
0,0
11,1
0,0
0,0
2.2.
Городские поселения
0,0
5,26
1,75
0,0
5,88
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 4
к Государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
96 952,3
68 401,3
67 180,4
67 492,2
98 321,4
73 113,1
73 113,1
544 573,8
собственные доходы областного бюджета
88 273,3
68 401,3
67 180,4
67 492,2
98 321,4
73 113,1
73 113,1
535 894,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от №
«Приложение 5
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию цели государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
1 157 809,0
2 088 980,5
2 894 779,2
3 004 677,6
3 399 705,9
2 214 187,4
1 300 330,2
16 060 469,8
Федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
Бюджеты муниципальных образований области
4 698,2
5 085,9
3 614,9
99,1
5 026,1
99,1
99,1
18 722,4
Государственные внебюджетные фонды
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
Физические и юридические лица
866 610,8
1 619 394,6
2 011 414,3
1 923 328,5
2 259 679,8
1 596 338,3
1 214 981,1
11 491 747,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от __________ № _____
«Приложение 2
к Подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, ед.
1.
Бабаевский муниципальный район
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2.
Бабушкинский муниципальный район
3
1
0
1
0
0
0
2
0
3.
Белозерский муниципальный район
1
1
0
0
0
4
0
0
0
4.
Вашкинский муниципальный район
0
2
2
0
0
1
0
0
0
5.
Великоустюгский муниципальный район
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Верховажский муниципальный район
1
1
1
0
0
1
1
0
0
7.
Вожегодский муниципальный район
0
1
0
1
0
1
0
0
0
8.
Вологодский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
3
9.
Вытегорский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Грязовецкий муниципальный район
1
1
1
0
0
0
0
0
0
11.
Кадуйский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12.
Кирилловский муниципальный район
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1
0
0
2
0
0
0
0
0
14.
Междуреченский муниципальный район
0
1
1
0
0
0
1
0
0
15.
Никольский муниципальный район
0
1
1
1
0
0
0
0
0
16.
Нюксенский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Сокольский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.
Сямженский муниципальный район
0
2
1
0
0
2
0
0
0
19.
Тарногский муниципальный район
3
1
0
0
0
0
1
1
0
20.
Тотемский муниципальный район
0
1
0
0
0
1
0
0
0
21.
Усть-Кубинский муниципальный район
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22.
Устюженский муниципальный район
0
2
1
0
0
0
0
0
0
23.
Харовский муниципальный район
0
1
2
0
0
0
0
0
0
24.
Чагодощенский муниципальный район
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25.
Череповецкий муниципальный район
2
1
0
0
0
0
0
0
0
26.
Шекснинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
2
1
Всего
15
23
10
6
0
12
4
5
4
Количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
1.
Бабушкинский муниципальный район
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2.
Вашкинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3.
Великоустюгский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Верховажский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5.
Вожегодский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Кирилловский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1
2
0
0
0
0
1
0
0
8.
Никольский муниципальный район
1
0
2
1
0
0
1
0
0
9.
Нюксенский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
10.
Сямженский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11.
Тарногский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
0
12.
Устюженский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Шекснинский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего
7
8
4
2
0
0
2
0
0
Количество реконструируемых и построенных котельных, основанных на сжигании твердого биотоплива, ед.
1.
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
2.
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
0
2
3
3
0
3.
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
4.
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
5.
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Всего
-
-
-
-
0
2
3
3
0
Муниципальные образования «Город Вологда» и «Город Череповец» осуществляют подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период за счет собственных средств и средств инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от _________ № _____
«Приложение 3.1
к Подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник финансового обеспечения (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в энергетике»
Департамент ТЭК и ТР области
Обеспечение экономии первичного топлива на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.
Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
Увеличение на территории области мощности объектов теплоэнергетики, функционирующих в жилищно-коммунальной сфере на основании использования ВИЭ (возобновляемый источник энергии).
Сокращение удельного веса экспортируемых видов топлива, обеспечение развития местных производителей твердого вида топлива
A.1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
A.6. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.
A.7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации.
A.8. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы.
B.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении.
B.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении.
E.31 Доля потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной ЭЭ
6
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
Департамент ТЭК и ТР области
Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры путем применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Создание надежной, безопасной, экономичной и эффективной инфраструктуры теплоснабжения.
Снижение потерь в тепловых сетях в муниципальных образованиях области
C.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации.
E.4.1 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ
1
1
6
1, 4
6
6
1, 4
Основное мероприятие 3 «Пропаганда энергосбережения»
Департамент ТЭК и ТР области
Обеспечение осведомленности населения, организаций - производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов в необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ведущих к: получению экономии электроэнергии в объеме 7,9 млрд. кВтч;
сокращению потерь энергетических ресурсов в объеме 2,0 млн. кВтч
A.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (без учета ЭЭ, отпущенной промышленными станциями для собственного производства).
A.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (без учета собственного производства в промышленности и потерь).
A.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации.
A.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации.
Показатели группы D. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде».
Показатели группы F. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»
6
6
6
6
6
6
1
Основное мероприятие 4
«Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций и учреждений культуры и отдыха»
Департамент ТЭК и ТР области
Создание безопасной и экономичной инфраструктуры теплоснабжения в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха в муниципальных образованиях области
C.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
1
1
6
6
-
-
-
Основное мероприятие 5 «Обеспечение закупок привозных видов топлива»
Департамент ТЭК и ТР области
Формирование запасов топлива для проведения отопительного сезона и обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях области
Показатели группы B. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов»
1
6
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 6 «Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры»
Департамент ТЭК и ТР области
Рост эффективности производства тепла в муниципальных образованиях области
Показатели группы E. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
1, 2
6
6
6
6
6
6
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от __________№ _______
«Приложение 2
к Правилам
Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 - 2020 годы
Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии
Ед. изм.
Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
ед
4
2
0
0
2
0
0
Доля технически перевооруженных объектов от общего числа объектов, требующих перевооружения
%
12,12
6,25
0
0
11,66
0
0
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от _________ № ______
«Приложение 2
к Правилам
Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 - 2020 годы
Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии
Ед. изм.
Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период
ед
10
6
0
12
4
0
0
Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период
%
100
100
100
100
100
100
100
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от __________ № _____
«Приложение 8
к Подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
43 682,0
12 939,0
1 403,0
10 905,9
17 817,5
13 355,9
13 355,9
113 459,2
собственные доходы областного бюджета
35 003,0
12 939,0
1 403,0
10 905,9
17 817,5
13 355,9
13 355,9
104 780,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в энергетике
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физ. и юр. лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
14 267,5
9 805,9
9 805,9
65 739,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
14 267,5
9 805,9
9 805,9
65 739,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1 Подготовка объектов теплоэнергетики муниципальных образований к работе в осенне-зимний период
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2 Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
собственные доходы областного бюджета
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
всего, в том числе
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
собственные доходы областного бюджета
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3 Повышение надежности и безопасности систем тепло- и электроснабжения муниципальных образований области
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Пропаганда энергосбережения
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
собственные доходы областного бюджета
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учрежде-ний, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
всего, в том числе
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
собственные доходы областного бюджета
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение закупок привозных видов топлива
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
собственные доходы областного бюджета
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление из областного бюджета субсидии на возмеще-ние затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-ных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммуналь-ного хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов
всего, в том числе
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
собственные доходы областного бюджета
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
10828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 828,0
собственные доходы областного бюджета
2149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 149,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов
всего, в том числе
10828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 828,0
собственные доходы областного бюджета
2149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 149,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 9
к Подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
1 154 350,4
2 085 306,4
2 893 868,9
3 004 677,6
3 397 400,7
2 214 187,4
1 300 330,2
16 050 121,6
Федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
Бюджеты муниципальных образований области
1 239,6
1 411,8
2 704,6
99,1
2 720,9
99,1
99,1
8 374,2
Государственные внебюджетные фонды
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
Физические и юридические лица
866 610,8
1 619 394,6
2 011 414,3
1 923 328,5
2 259 679,8
1 596 338,3
1 214 981,1
11 491 747,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики
Всего:
287 739,6
465 911,8
881 514,7
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
4 554 416,1
федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
бюджеты муниципальных образований области
1 239,6
1 411,8
1 764,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4 416,1
государственные внебюджетные фонды, направленные на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
в том числе:
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
1. Строительство мини-ГЭС на Череповецкой ГРЭС (р. Суда) мощностью 0,9 МВт
11 500,0
92 000,0
126 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230 000,0
2. Строительство мини-ГЭС на ГТС Вологодского водоканала (р. Вологда) мощностью 0,4 МВт
0,0
7 000,0
7 000,0
63 000,0
63 000,0
0,0
0,0
140 000,0
3. Строительство мини-ГЭС на плотине «Александровская» (р. Ковжа) мощностью 0,35 МВт
0,0
6 500,0
6 500,0
58 500,0
58 500,0
0,0
0,0
130 000,0
4. Строительство мини-ГЭС на плотине «Ковжа» (о. Ковжа) мощностью 0,2 МВт
0,0
0,0
5 750,0
5 750,0
51 750,0
51 750,0
0,0
115 000,0
5. Строительство мини - ГЭС на плотине «Депо» (р. Белый ручей) мощностью 0,08 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
4 250,0
34 000,0
46 750,0
85 000,0
6. Строительство мини - ГЭС на МГЭС «Опоки» (р. Сухона) мощностью 10,0 МВт
75 000,0
75 000,0
450 000,0
450 000,0
450 000,0
0,0
0,0
1 500 000,0
7. Строительство мини-ГЭС на плотине «Красавино» (пруд ОАО «Вологодский текстиль») мощностью 0,04 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
28000,0
38500,0
70000,0
8. Строительство ГЭС на Шекснинской гидроэлектростанции (р. Шексна) планируемой мощностью 20,0 МВт
0,0
70 000,0
70 000,0
420 000,0
420 000,0
420 000,0
0,0
1 400 000,0
9. Строительство мини-ГЭС на МГЭС «Вытегра» (р. Вытегра) мощностью 1,2 МВт
0,0
14 000,0
14 000,0
84 000,0
84 000,0
84 000,0
0,0
280 000,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие возобновляемой (малой) энергетики
Всего:
-
-
746 335,0
21 235,0
7 558,0
15 337,0
0,0
790 465,0
федеральный бюджет
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
-
-
746 335,0
21 235,0
7 558,0
15 337,0
0,0
790 465,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоэнергетики муниципальных образований, ИП, теплоснабжающих предприятий
всего:
687 191,7
848 126,3
438 839,2
1 346 899,1
1 286 403,4
1 196 510,9
1 206 115,2
7 010 086,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
305,0
99,1
2 720,9
99,1
99,1
3 323,2
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
687 191,7
848 126,3
438 534,2
1 346 800,8
1 283 682,5
1 196 411,8
1 206 016,1
7 006 763,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, ИП, предприятий муниципальных образований
всего:
174 092,1
416 221,5
425 120,0
154 032,9
596 034,9
0,0
0,0
1 765 501,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
634,9
0,0
0,0
0,0
0,0
634,9
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
174 092,1
416 221,5
424 485,1
154 032,9
596 034,9
0,0
0,0
1 764 866,5
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, техническое перевооружение и реконструкция распределительных электрических сетей, ИП, предприятий коммунальной энергетики
всего:
5 327,0
355 046,8
402 060,0
401 259,8
372 404,4
384 589,5
8 965,0
1 929 652,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
5 327,0
355 046,8
402 060,0
401 259,8
372 404,4
384 589,5
8 965,0
1 929 652,5
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ___________№ ______
«Приложение 1
к Подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной программы
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измере-ния
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями области
протяженность построенных распределительных газовых сетей*
км
9,24
21,83
4,3
12,51
7,586
0,0
4,8
0,0
0,0
в том числе в сельской местности*
км
7,87
18,26
2,6
7,01
6,147
0,0
4,8
0,0
0,0
2.
Перевод потребителей сжиженного газа в городах и населенных пунктах сельской местности на использование природного газа
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу
ед
349
739
235
657
407
0,0
122,0
0,0
0,0
в том числе в сельской местности
ед
225
596
107
460
362
0,0
122,0
0,0
0,0
3.
Надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей области
уровень газификации потребителей области природным газом
%
60,4
61,0
61,5
62,0
62,5
63,0
63,5
64,0
64,5
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от __________ № _______
«Приложение 2
к Подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Целевой показатель (индикатор), единицы измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
плановое
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Бабаевский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,6
0,6
1,2
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
36
17
53
в том числе в сельской местности, ед.
2.
Вологодский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,3
2,99
2,344
5,63
в том числе в сельской местности, км
0,3
2,99
2,344
5,63
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
13
300
260
573
в том числе в сельской местности, ед.
13
300
260
573
3.
Великоустюгский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,8
1,8
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
42
42
в том числе в сельской местности, ед.
42
42
4.
Верховажский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
5.
Грязовецкий район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,4
0,9
2,3
в том числе в сельской местности, км
0,9
0,9
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
60
25
85
в том числе в сельской местности, ед.
25
25
6.
Кадуйский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,7
1,439
2,139
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
40
45
85
в том числе в сельской местности, ед.
7.
Междуреченский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
2,8
1,057
3,857
в том числе в сельской местности, км
1,057
1,057
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
40
120
в том числе в сельской местности, ед.
40
40
8.
Нюксенский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
9.
Сокольский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
10.
Тарногский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
3,72
0,946
3,9
8,566
в том числе в сельской местности, км
3,72
0,946
3,9
8,566
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
140
20
97
257
в том числе в сельской местности, ед.
140
20
97
257
11.
Тотемский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,1
1,1
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
92
92
в том числе в сельской местности, ед.
12.
Шекснинский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,5
0,3
0,8
в том числе в сельской местности, км
0,5
0,3
0,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
14
20
34
в том числе в сельской местности, ед.
14
20
34
13.
Чагодощенский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
14.
Череповецкий район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,8
1,8
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
80
в том числе в сельской местности, ед.
80
80
»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к Подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Департамент топливно-энергетическо-го комплекса и тарифного регулированияобласти
всего, в том числе
31 127,1
33 067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31 127,1
33 067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Развитие газификации на территории Вологодской области
Департамент топливно-энергетическо-го комплекса и тарифного регулированияобласти
всего, в том числе
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации
всего, в том числе
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от ___________ № _____
«Приложение 6
к Подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
Итого
Всего
3 458,6
3 674,1
910,3
0,0
2 305,2
0,0
0,0
10 348,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
3 458,6
3 674,1
910,3
0,0
2 305,2
0,0
0,0
10 348,2
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ____
«Приложение 3
к Подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной программы
на 2014-2020 годы
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
22 143,2
22 395,0
57 585,1
56 586,3
59 757,2
59 757,2
59 757,2
337 981,2
собственные доходы областного бюджета
22 143,2
22 395,0
57 585,1
56 586,3
59 757,2
59 757,2
59 757,2
337 981,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности государственных органов
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
22 143,2
22 395,0
56 380,2
55 381,4
58 552,3
58 552,3
58 552,3
331 956,7
собственные доходы областного бюджета
22 143,2
22 395,0
56 380,2
55 381,4
58 552,3
58 552,3
58 552,3
331 956,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов)
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
6 024,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 209,4
6 024,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенции на осуществление отдельных государ-ственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»
всего, в том числе
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
6 024,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 209,4
6 024,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2018 № 288
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 1107
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения.
1.1. В паспорте государственной программы:
позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
государственной программы
за счет средств
областного
бюджета
- объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 544 573,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета – 535 894,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей».
в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
слова «- повышение энергоемкости валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий до 119,37 тн у.т./млн. руб.;» заменить словами «- энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий составит 119,37 тн у.т./млн. руб.;»
слова «32 объекта» заменить словами «20 объектов»;
слова «34 объекта» заменить словами «30 объектов».
1.2. В разделе III:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«энергоемкость валового регионального продукта Вологодской области для сопоставимых условий к 2020 году составит 119,37 тн у.т./млн. руб.;»
в абзаце шестом слова «32 объекта» заменить словами «20 объектов»;
в абзаце седьмом слова «34 объекта» заменить словами «30 объектов».
1.3. Абзацы второй – девятнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной подпрограммы в 2014-2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 544 573,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 96 952,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета составляет 535 894,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 88 273,3 тыс. рублей;
2015 год – 68 401,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 180,4 тыс. рублей;
2017 год – 67 492,2 тыс. рублей;
2018 год – 98 321,4 тыс. рублей;
2019 год – 73 113,1 тыс. рублей;
2020 год – 73 113,1 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.8. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):
1.8.1 в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 1
за счет средств
областного
бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 113 459,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета – 104 780,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.»;
1.8.2 в разделе III подпрограммы 1:
в абзаце восемнадцатом слова «следующего мероприятия» заменить словами «следующих мероприятий»;
дополнить абзацами двадцать третьим – двадцать пятым следующего содержания:
«Мероприятие 2.2 «Техническое перевооружение котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха»
Цель мероприятия: создание безопасных систем теплоснабжения зданий общеобразовательных организаций и учреждений культуры и отдыха.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, согласно приложению 5 к подпрограмме 1.»;
абзацы двадцать третий – двадцать восьмой считать абзацами двадцать шестым – тридцать первым;
дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:
«С 2018 года мероприятие реализуется в качестве мероприятия 2.2 «Техническое перевооружение котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха» основного мероприятия 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»;
абзацы двадцать девятый – тридцать четвертый считать абзацами тридцать третьим – тридцать восьмым;
1.8.3 абзацы первый – восемнадцатый раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 113 459,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
за счет собственных доходов областного бюджета составляет 104 780,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;
2015 год – 12 939,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 403,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 905,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 817,5 тыс. рублей;
2019 год – 13 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 13 355,9 тыс. рублей;
безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.»;
1.8.4 в абзаце третьем раздела V слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
1.8.5 в абзаце шестом раздела VII слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
1.8.6 приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.8.7 приложение 3.1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.8.8 в приложении 5 к подпрограмме 1:
в наименовании и в преамбуле слова «детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
в разделе I пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов, городских и сельских поселений области (далее - муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района теплоснабжения поселений на реализацию мероприятий по техническому перевооружению (выносу) встроенных и пристроенных котельных в общеобразовательных организациях, учреждениях культуры и отдыха: мероприятия по повышению технико-экономического уровня показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.»;
в пункте 2.1 раздела II абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий в соответствие с рекомендуемым планом мероприятий, формируемым Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в размере 25% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
в разделе III абзац третий исключить;
в разделе V абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уровень софинансирования за счет областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по мероприятиям программы устанавливается в размере 75% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году.»;
в пункте 6.1 раздела VI слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
в приложении к Правилам:
в Форме 1 слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
в Форме 2 слова «в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений» заменить словами «в зданиях общеобразовательных организаций»;
приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8.9 в приложении 7 к подпрограмме 1:
пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов, городских и сельских поселений области (далее – муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района теплоснабжения поселений на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, формируемым Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области (далее – Департамент).»;
в пункте 2.1 раздела II:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия утвержденных в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования области в размере не менее 1% от стоимости мероприятий, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства муниципального образования по достижению и достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между органом исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий;»;
в разделе III:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия сметной документации на объект теплоэнергетики в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период, формируемым Департаментом.»;
абзац третий исключить;
Приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.8.10 приложение 8 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.8.11 приложение 9 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):
1.9.1 в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 2
за счет средств
областного бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 93 133,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;
2015 год – 33 067,3 тыс. рублей;
2016 год – 8 192,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 746,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2
за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60,43% в 2012 году до 64,5% к 2020 году;
- увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 29,2 км, в том числе в сельской местности - на 20,55 км;
- увеличение количества потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 1 421 домовладение (квартиру), в том числе в сельской местности - на 1 051 домовладение (квартиру);
- сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на сумму не менее 2 9965,3 тыс. рублей»;
1.9.2 абзацы четырнадцатый и пятнадцатый раздела II изложить в следующей редакции:
«увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 29,2 км, в том числе в сельской местности - на 20,55 км;
увеличить количество потребителей, получивших доступ к системе газоснабжения природным газом, на 1 421 домовладение (квартиру), в том числе в сельской местности - на 1 051 домовладение (квартиру);»;
1.9.3 абзацы первый – восьмой раздела IV изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 93 133,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 31 127,1 тыс. рублей;
2015 год – 33 067,3 тыс. рублей;
2016 год – 8 192,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 746,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.»;
1.9.4 приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.9.5 приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
1.9.6 в приложении 4 к подпрограмме 2:
пункт 1.1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных районов области (далее муниципальных образований области), возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации в границах муниципального района газоснабжения поселений на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации муниципальной собственности (далее - объекты).»;
в пункте 2.1 раздела II:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«наличия утвержденных в бюджете муниципального образования области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования области в размере не менее 10 % от стоимости объекта, финансирование которого предусмотрено в соответствующем финансовом году;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства по достижению и достижения значений целевых показателей результативности предоставления субсидии;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«наличия обязательства муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между органом исполнительной государственной власти области и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«наличия утвержденной проектной документации на объекты газификации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.»;
в разделе III абзацы второй и третий исключить;
1.9.7 приложение 5 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.
1.9.8 приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы» (приложение 8 к государственной программе):
1.10.1 в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 3
за счет средств
областного бюджета
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 337 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 22 395,0 тыс. рублей;
2016 год – 57 585,1 тыс. рублей;
2017 год – 56 586,3 тыс. рублей;
2018 год – 59 757,2 тыс. рублей;
2019 год – 59 757,2 тыс. рублей;
2020 год – 59 757,2 тыс. рублей»;
1.10.2 абзацы первый – восьмой раздела IV подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 337 981,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 22 395,0 тыс. рублей;
2016 год – 57 585,1 тыс. рублей;
2017 год – 56 586,3 тыс. рублей;
2018 год – 59 757,2тыс. рублей;
2019 год – 59 757,2тыс. рублей;
2020 год - 59 757,2 тыс. рублей.»;
1.10.3 приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Установить, что в 2018 году в отношении субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках реализации подпрограммы 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014 - 2020 годы», предоставленных органам местного самоуправления в 2014-2015 годах, сокращение предоставления субсидии в порядке, предусмотренном разделом X Правил предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации в рамках реализации подпрограммы 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», осуществляется в случае, если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря 2015 года допущены нарушения обязательств по достижению значения показателей результативности предоставления субсидий, но на указанную дату выполнены работы по строительству и (или) реконструкции объекта газификации в полном объеме и в срок до 31 марта 2018 года указанные нарушения не устранены.
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области в случаях, установленных в абзаце втором настоящего пункта, в срок до 15 апреля 2018 года направляет органу местного самоуправления уведомление о возврате средств из местного бюджета в объеме предоставленной субсидии, подлежащее рассмотрению в течение 20 дней со дня получения. Сокращение осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области.
Факт выполнения работ по строительству и (или) реконструкции объекта газификации подтверждается формами отчетности: сводной справкой о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3 и актом о приемке выполненных работ по форме КС-2. Факт завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от __________№ ___
«Приложение 1
к Государственной программе
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
(подпрограммы государственной программы)
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измере-ния
Значение целевого показателя (индикатора)
Отчет-ное
Оценоч-ное
плановое
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых
динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг.у.т./ тыс. руб.
58,89
40,53
36,52
32,17
29,53
-
-
-
-
уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы
%
-
6,7
9,89
20,6
27,1
-
-
-
-
энергоемкость ВРП Вологодской области (для фактических условий)*
т у.т. / млн. руб.
-
-
-
-
-
49,57
48,78
47,99
47,21
энергоемкость ВРП Вологодской области (для сопоставимых условий)*
т у.т. / млн. руб.
-
-
-
-
-
104,8
109,19
113,8
119,37
2.
Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения
%
8,64
14,87
12,12
6,25
0,0
0,0
11,66
0,0
0,0
3.
Строительство объектов
газификации
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству
%
15,79
36,84
12,28
14,58
17,65
0,0
11,1
0,0
0,0
* - значение показателя имеет прогнозное значение – рассчитывается на основании оценки ВРП на текущий год.»
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от __________№ ______
«Приложение 2
к Государственной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %
1.1.
Муниципальные районы
10,0
6,8
9,09
6,25
0,0
0,0
11,66
0,0
0,0
1.2.
Городские и сельские поселения
6,5
8,1
3,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %
2.1.
Сельские поселения
15,79
31,58
10,53
14,58
11,77
0,0
11,1
0,0
0,0
2.2.
Городские поселения
0,0
5,26
1,75
0,0
5,88
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 4
к Государственной программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Департамент топливно-энергетического комплекса области
всего, в том числе
96 952,3
68 401,3
67 180,4
67 492,2
98 321,4
73 113,1
73 113,1
544 573,8
собственные доходы областного бюджета
88 273,3
68 401,3
67 180,4
67 492,2
98 321,4
73 113,1
73 113,1
535 894,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от №
«Приложение 5
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов
муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию цели государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
1 157 809,0
2 088 980,5
2 894 779,2
3 004 677,6
3 399 705,9
2 214 187,4
1 300 330,2
16 060 469,8
Федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
Бюджеты муниципальных образований области
4 698,2
5 085,9
3 614,9
99,1
5 026,1
99,1
99,1
18 722,4
Государственные внебюджетные фонды
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
Физические и юридические лица
866 610,8
1 619 394,6
2 011 414,3
1 923 328,5
2 259 679,8
1 596 338,3
1 214 981,1
11 491 747,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от __________ № _____
«Приложение 2
к Подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, ед.
1.
Бабаевский муниципальный район
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2.
Бабушкинский муниципальный район
3
1
0
1
0
0
0
2
0
3.
Белозерский муниципальный район
1
1
0
0
0
4
0
0
0
4.
Вашкинский муниципальный район
0
2
2
0
0
1
0
0
0
5.
Великоустюгский муниципальный район
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Верховажский муниципальный район
1
1
1
0
0
1
1
0
0
7.
Вожегодский муниципальный район
0
1
0
1
0
1
0
0
0
8.
Вологодский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
3
9.
Вытегорский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
Грязовецкий муниципальный район
1
1
1
0
0
0
0
0
0
11.
Кадуйский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
1
0
0
12.
Кирилловский муниципальный район
0
1
0
0
0
1
0
0
0
13.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1
0
0
2
0
0
0
0
0
14.
Междуреченский муниципальный район
0
1
1
0
0
0
1
0
0
15.
Никольский муниципальный район
0
1
1
1
0
0
0
0
0
16.
Нюксенский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.
Сокольский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.
Сямженский муниципальный район
0
2
1
0
0
2
0
0
0
19.
Тарногский муниципальный район
3
1
0
0
0
0
1
1
0
20.
Тотемский муниципальный район
0
1
0
0
0
1
0
0
0
21.
Усть-Кубинский муниципальный район
0
1
0
1
0
0
0
0
0
22.
Устюженский муниципальный район
0
2
1
0
0
0
0
0
0
23.
Харовский муниципальный район
0
1
2
0
0
0
0
0
0
24.
Чагодощенский муниципальный район
0
2
0
0
0
0
0
0
0
25.
Череповецкий муниципальный район
2
1
0
0
0
0
0
0
0
26.
Шекснинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
2
1
Всего
15
23
10
6
0
12
4
5
4
Количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
1.
Бабушкинский муниципальный район
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2.
Вашкинский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3.
Великоустюгский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Верховажский муниципальный район
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5.
Вожегодский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Кирилловский муниципальный район
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Кичменгско-Городецкий муниципальный район
1
2
0
0
0
0
1
0
0
8.
Никольский муниципальный район
1
0
2
1
0
0
1
0
0
9.
Нюксенский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
10.
Сямженский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
0
11.
Тарногский муниципальный район
1
1
0
0
0
0
0
0
0
12.
Устюженский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13.
Шекснинский муниципальный район
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего
7
8
4
2
0
0
2
0
0
Количество реконструируемых и построенных котельных, основанных на сжигании твердого биотоплива, ед.
1.
Белозерский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
2.
Вожегодский муниципальный район
-
-
-
-
0
2
3
3
0
3.
Вытегорский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
4.
Сокольский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
5.
Харовский муниципальный район
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Всего
-
-
-
-
0
2
3
3
0
Муниципальные образования «Город Вологда» и «Город Череповец» осуществляют подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период за счет собственных средств и средств инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.»
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от _________ № _____
«Приложение 3.1
к Подпрограмме 1
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 государственной программы
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, исполнитель
Ожидаемый непосредственный результат
Связь с показателями подпрограммы
Годы реализации и источник финансового обеспечения (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в энергетике»
Департамент ТЭК и ТР области
Обеспечение экономии первичного топлива на стадии производства тепловой и электрической энергии за счет сокращения удельных расходов топлива на выработку энергии.
Создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
Увеличение на территории области мощности объектов теплоэнергетики, функционирующих в жилищно-коммунальной сфере на основании использования ВИЭ (возобновляемый источник энергии).
Сокращение удельного веса экспортируемых видов топлива, обеспечение развития местных производителей твердого вида топлива
A.1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
A.6. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.
A.7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации.
A.8. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы.
B.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении.
B.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении.
E.31 Доля потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной ЭЭ
6
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
Департамент ТЭК и ТР области
Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры путем применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Создание надежной, безопасной, экономичной и эффективной инфраструктуры теплоснабжения.
Снижение потерь в тепловых сетях в муниципальных образованиях области
C.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации.
E.4.1 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ
1
1
6
1, 4
6
6
1, 4
Основное мероприятие 3 «Пропаганда энергосбережения»
Департамент ТЭК и ТР области
Обеспечение осведомленности населения, организаций - производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов в необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ведущих к: получению экономии электроэнергии в объеме 7,9 млрд. кВтч;
сокращению потерь энергетических ресурсов в объеме 2,0 млн. кВтч
A.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (без учета ЭЭ, отпущенной промышленными станциями для собственного производства).
A.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (без учета собственного производства в промышленности и потерь).
A.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации.
A.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации.
Показатели группы D. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде».
Показатели группы F. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»
6
6
6
6
6
6
1
Основное мероприятие 4
«Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций и учреждений культуры и отдыха»
Департамент ТЭК и ТР области
Создание безопасной и экономичной инфраструктуры теплоснабжения в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха в муниципальных образованиях области
C.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации
1
1
6
6
-
-
-
Основное мероприятие 5 «Обеспечение закупок привозных видов топлива»
Департамент ТЭК и ТР области
Формирование запасов топлива для проведения отопительного сезона и обеспечения надежного функционирования систем жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях области
Показатели группы B. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов»
1
6
6
6
6
6
6
Основное мероприятие 6 «Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры»
Департамент ТЭК и ТР области
Рост эффективности производства тепла в муниципальных образованиях области
Показатели группы E. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
1, 2
6
6
6
6
6
6
»
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от __________№ _______
«Приложение 2
к Правилам
Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 - 2020 годы
Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии
Ед. изм.
Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество технически перевооруженных котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
ед
4
2
0
0
2
0
0
Доля технически перевооруженных объектов от общего числа объектов, требующих перевооружения
%
12,12
6,25
0
0
11,66
0
0
»
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от _________ № ______
«Приложение 2
к Правилам
Целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 - 2020 годы
Наименование целевого показателя результативности предоставления субсидии
Ед. изм.
Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период в соответствии с рекомендуемым планом мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики области к работе в осенне-зимний период
ед
10
6
0
12
4
0
0
Доля объектов теплоэнергетики, подготовленных к работе в осенне-зимний период, от общего числа объектов, которые планировалось подготовить к работе в осенне-зимний период
%
100
100
100
100
100
100
100
»
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от __________ № _____
«Приложение 8
к Подпрограмме 1
Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
43 682,0
12 939,0
1 403,0
10 905,9
17 817,5
13 355,9
13 355,9
113 459,2
собственные доходы областного бюджета
35 003,0
12 939,0
1 403,0
10 905,9
17 817,5
13 355,9
13 355,9
104 780,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
8 679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в энергетике
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физ. и юр. лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
собственные доходы областного бюджета
0,0
1 693,2
1 403,0
1 100,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
14 846,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
14 267,5
9 805,9
9 805,9
65 739,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
14 267,5
9 805,9
9 805,9
65 739,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1 Подготовка объектов теплоэнергетики муниципальных образований к работе в осенне-зимний период
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период
всего, в том числе
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
собственные доходы областного бюджета
16 242,8
5 811,8
0,0
9 805,9
6 295,5
9 805,9
9 805,9
57 767,8
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2 Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
собственные доходы областного бюджета
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
всего, в том числе
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
собственные доходы областного бюджета
-
-
-
-
7 972,0
0,0
0,0
7 972,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
-
-
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3 Повышение надежности и безопасности систем тепло- и электроснабжения муниципальных образований области
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Пропаганда энергосбережения
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
собственные доходы областного бюджета
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учрежде-ний, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
всего, в том числе
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
собственные доходы областного бюджета
7 130,2
5 434,0
0,0
0,0
-
-
-
12 564,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
-
-
-
0,0
Основное мероприятие 5
Обеспечение закупок привозных видов топлива
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
собственные доходы областного бюджета
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление из областного бюджета субсидии на возмеще-ние затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-ных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммуналь-ного хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов
всего, в том числе
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
собственные доходы областного бюджета
9481,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 481,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6
Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры
Департамент ТЭК и ТР области
всего, в том числе
10828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 828,0
собственные доходы областного бюджета
2149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 149,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов
всего, в том числе
10828,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 828,0
собственные доходы областного бюджета
2149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 149,0
субвенции и субсидии федерального бюджета
8679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 679,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от __________ № ______
«Приложение 9
к Подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
1 154 350,4
2 085 306,4
2 893 868,9
3 004 677,6
3 397 400,7
2 214 187,4
1 300 330,2
16 050 121,6
Федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
Бюджеты муниципальных образований области
1 239,6
1 411,8
2 704,6
99,1
2 720,9
99,1
99,1
8 374,2
Государственные внебюджетные фонды
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
Физические и юридические лица
866 610,8
1 619 394,6
2 011 414,3
1 923 328,5
2 259 679,8
1 596 338,3
1 214 981,1
11 491 747,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство и реконструкция объектов электроэнергетики
Всего:
287 739,6
465 911,8
881 514,7
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
4 554 416,1
федеральный бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 000,0
бюджеты муниципальных образований области
1 239,6
1 411,8
1 764,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4 416,1
государственные внебюджетные фонды, направленные на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
в том числе:
86 500,0
264 500,0
679 750,0
1 081 250,0
1 135 000,0
617 750,0
85 250,0
3 950 000,0
1. Строительство мини-ГЭС на Череповецкой ГРЭС (р. Суда) мощностью 0,9 МВт
11 500,0
92 000,0
126 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230 000,0
2. Строительство мини-ГЭС на ГТС Вологодского водоканала (р. Вологда) мощностью 0,4 МВт
0,0
7 000,0
7 000,0
63 000,0
63 000,0
0,0
0,0
140 000,0
3. Строительство мини-ГЭС на плотине «Александровская» (р. Ковжа) мощностью 0,35 МВт
0,0
6 500,0
6 500,0
58 500,0
58 500,0
0,0
0,0
130 000,0
4. Строительство мини-ГЭС на плотине «Ковжа» (о. Ковжа) мощностью 0,2 МВт
0,0
0,0
5 750,0
5 750,0
51 750,0
51 750,0
0,0
115 000,0
5. Строительство мини - ГЭС на плотине «Депо» (р. Белый ручей) мощностью 0,08 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
4 250,0
34 000,0
46 750,0
85 000,0
6. Строительство мини - ГЭС на МГЭС «Опоки» (р. Сухона) мощностью 10,0 МВт
75 000,0
75 000,0
450 000,0
450 000,0
450 000,0
0,0
0,0
1 500 000,0
7. Строительство мини-ГЭС на плотине «Красавино» (пруд ОАО «Вологодский текстиль») мощностью 0,04 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
28000,0
38500,0
70000,0
8. Строительство ГЭС на Шекснинской гидроэлектростанции (р. Шексна) планируемой мощностью 20,0 МВт
0,0
70 000,0
70 000,0
420 000,0
420 000,0
420 000,0
0,0
1 400 000,0
9. Строительство мини-ГЭС на МГЭС «Вытегра» (р. Вытегра) мощностью 1,2 МВт
0,0
14 000,0
14 000,0
84 000,0
84 000,0
84 000,0
0,0
280 000,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Развитие возобновляемой (малой) энергетики
Всего:
-
-
746 335,0
21 235,0
7 558,0
15 337,0
0,0
790 465,0
федеральный бюджет
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
-
-
746 335,0
21 235,0
7 558,0
15 337,0
0,0
790 465,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
-
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоэнергетики муниципальных образований, ИП, теплоснабжающих предприятий
всего:
687 191,7
848 126,3
438 839,2
1 346 899,1
1 286 403,4
1 196 510,9
1 206 115,2
7 010 086,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
305,0
99,1
2 720,9
99,1
99,1
3 323,2
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
687 191,7
848 126,3
438 534,2
1 346 800,8
1 283 682,5
1 196 411,8
1 206 016,1
7 006 763,4
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения муниципальных образований, ИП, предприятий муниципальных образований
всего:
174 092,1
416 221,5
425 120,0
154 032,9
596 034,9
0,0
0,0
1 765 501,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
634,9
0,0
0,0
0,0
0,0
634,9
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
174 092,1
416 221,5
424 485,1
154 032,9
596 034,9
0,0
0,0
1 764 866,5
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, техническое перевооружение и реконструкция распределительных электрических сетей, ИП, предприятий коммунальной энергетики
всего:
5 327,0
355 046,8
402 060,0
401 259,8
372 404,4
384 589,5
8 965,0
1 929 652,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
5 327,0
355 046,8
402 060,0
401 259,8
372 404,4
384 589,5
8 965,0
1 929 652,5
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от ___________№ ______
«Приложение 1
к Подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной программы
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измере-ния
Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное
оценочное
плановое
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями области
протяженность построенных распределительных газовых сетей*
км
9,24
21,83
4,3
12,51
7,586
0,0
4,8
0,0
0,0
в том числе в сельской местности*
км
7,87
18,26
2,6
7,01
6,147
0,0
4,8
0,0
0,0
2.
Перевод потребителей сжиженного газа в городах и населенных пунктах сельской местности на использование природного газа
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу
ед
349
739
235
657
407
0,0
122,0
0,0
0,0
в том числе в сельской местности
ед
225
596
107
460
362
0,0
122,0
0,0
0,0
3.
Надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей области
уровень газификации потребителей области природным газом
%
60,4
61,0
61,5
62,0
62,5
63,0
63,5
64,0
64,5
»
Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от __________ № _______
«Приложение 2
к Подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной программы
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования области
Целевой показатель (индикатор), единицы измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
плановое
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Бабаевский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,6
0,6
1,2
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
36
17
53
в том числе в сельской местности, ед.
2.
Вологодский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,3
2,99
2,344
5,63
в том числе в сельской местности, км
0,3
2,99
2,344
5,63
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
13
300
260
573
в том числе в сельской местности, ед.
13
300
260
573
3.
Великоустюгский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,8
1,8
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
42
42
в том числе в сельской местности, ед.
42
42
4.
Верховажский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
5.
Грязовецкий район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,4
0,9
2,3
в том числе в сельской местности, км
0,9
0,9
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
60
25
85
в том числе в сельской местности, ед.
25
25
6.
Кадуйский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,7
1,439
2,139
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
40
45
85
в том числе в сельской местности, ед.
7.
Междуреченский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
2,8
1,057
3,857
в том числе в сельской местности, км
1,057
1,057
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
40
120
в том числе в сельской местности, ед.
40
40
8.
Нюксенский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
9.
Сокольский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
10.
Тарногский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
3,72
0,946
3,9
8,566
в том числе в сельской местности, км
3,72
0,946
3,9
8,566
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
140
20
97
257
в том числе в сельской местности, ед.
140
20
97
257
11.
Тотемский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,1
1,1
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
92
92
в том числе в сельской местности, ед.
12.
Шекснинский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
0,5
0,3
0,8
в том числе в сельской местности, км
0,5
0,3
0,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
14
20
34
в том числе в сельской местности, ед.
14
20
34
13.
Чагодощенский район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
в том числе в сельской местности, км
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
в том числе в сельской местности, ед.
14.
Череповецкий район
протяженность построенных распределительных газовых сетей, км
1,8
1,8
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,8
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
80
в том числе в сельской местности, ед.
80
80
»
Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ______
«Приложение 5
к Подпрограмме 2
Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Департамент топливно-энергетическо-го комплекса и тарифного регулированияобласти
всего, в том числе
31 127,1
33 067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31 127,1
33 067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Развитие газификации на территории Вологодской области
Департамент топливно-энергетическо-го комплекса и тарифного регулированияобласти
всего, в том числе
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации
всего, в том числе
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
собственные доходы областного бюджета
31127,1
33067,3
8 192,3
0,0
20 746,7
0,0
0,0
93 133,4
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от ___________ № _____
«Приложение 6
к Подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 государственной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
Итого
Всего
3 458,6
3 674,1
910,3
0,0
2 305,2
0,0
0,0
10 348,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджеты муниципальных образований области
3 458,6
3 674,1
910,3
0,0
2 305,2
0,0
0,0
10 348,2
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
физические и юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от ___________ № ____
«Приложение 3
к Подпрограмме 3
Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. рублей), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации государственной программы
на 2014-2020 годы
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
22 143,2
22 395,0
57 585,1
56 586,3
59 757,2
59 757,2
59 757,2
337 981,2
собственные доходы областного бюджета
22 143,2
22 395,0
57 585,1
56 586,3
59 757,2
59 757,2
59 757,2
337 981,2
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности государственных органов
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
22 143,2
22 395,0
56 380,2
55 381,4
58 552,3
58 552,3
58 552,3
331 956,7
собственные доходы областного бюджета
22 143,2
22 395,0
56 380,2
55 381,4
58 552,3
58 552,3
58 552,3
331 956,7
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов)
Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области
всего, в том числе
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
6 024,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 209,4
6 024,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субвенции на осуществление отдельных государ-ственных полномочий в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)»
всего, в том числе
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
6 024,5
собственные доходы областного бюджета
0,0
0,0
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 204,9
1 209,4
6 024,5
субвенции и субсидии федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
безвозмездные поступ-ления государственных фондов, физических и юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 050.040.030 Газоснабжение, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: