Основная информация
Дата опубликования: | 02 июня 2014г. |
Номер документа: | RU35000201400530 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Правительство Вологодской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.06.2014 № 465
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» слова «снижение энергоемкости внутреннего валового продукта» заменить словами «уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта»
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
государственной
программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 549 850,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 835,7 тыс. рублей;
2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;
2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;
2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;
2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;
2020 год – 90 802,1 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации государственной
программы
за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта с 40,53 до 27,80 кг условного топлива/тыс. рублей;
- увеличение уровня снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6,7 % до 31,4 %;
- 100 % выполнение работ по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха (34 объекта);
- 100 % выполнение работ по строительству объектов газификации (58 объектов).».
1.2. Абзацы второй - девятый раздела IV программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы в 2014-2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 549 850,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 835,7 тыс. рублей;
2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;
2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;
2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;
2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;
2020 год – 90 802,1 тыс. рублей.».
1.3. Абзацы третий - седьмой раздела V программы изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы позволит к 2020 году:
снизить энергоемкость валового регионального продукта с 40,53 до 27,8 кг условного топлива/тыс. рублей;
увеличить уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6,7 % до 31,4 %;
технически перевооружить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы количества встроенных и пристроенных котельных (34 объекта), находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха;
выполнить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы объема работ по строительству объектов газификации (58 объектов).».
1.4. Приложения 1, 2, 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 ,4 к настоящему постановлению.
1.5. В абзаце втором приложения 5 к программе слова «Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта» заменить словами «Уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта».
1.6. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):
1.6.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 145 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 757,3 тыс. рублей;
2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;
2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;
2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;
2020 год – 26 468,3 тыс. рублей»;
1.6.2 абзац одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.»;
1.6.3 раздел IV изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».
Цель мероприятия: повышение надежности и безопасности систем тепло- и электроснабжения городских округов области.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на следующие цели:
- замена сетевых насосов на энергосберегающие,
- регулировка гидравлического режима системы теплоснабжения,
- реконструкция и модернизация котлов,
- установка частотных преобразователей,
- создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Правила предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.
Основное мероприятие 2 «Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области».
Цель мероприятия: создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается закупка услуг по корректировке Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области.
Основное мероприятие 3 «Пропаганда энергосбережения».
Цель мероприятия: стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по энергосбережению».
Основное мероприятие 4 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере».
Цель мероприятия: сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается модернизация тепловых узлов, автоматизация инженерных систем в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в областной собственности (в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время).
Основное мероприятие 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха».
Цель мероприятия: создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, согласно приложению 3 к подпрограмме 1.
Основное мероприятие 6 «Обеспечение закупок привозных видов топлива».
Субсидия предоставляется в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов (пункт 6 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), а также в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения (пункт 5.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов.»;
1.6.4 абзацы первый - десятый раздела V изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 145 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 757,3 тыс. рублей;
2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;
2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;
2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;
2020 год – 26 468,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.»;
1.6.5 в разделе VI цифру «8» заменить цифрой «6»;
1.6.6 в разделе VII:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры городских округов области», основного мероприятия 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха» подпрограммы 1 путем финансирования следующих мероприятий:»;
абзацы седьмой - восьмой признать утратившими силу;
1.6.7 приложения 2, 4 к подпрограмме 1 исключить;
1.6.8 приложения 3, 5 к подпрограмме 1 считать приложениями 2, 3 к подпрограмме 1 соответственно.
1.6.9 приложения 6-7 к подпрограмме 1 считать приложениями 4-5 к подпрограмме 1, изложить в новой редакции согласно приложениям 5-6 к настоящему постановлению.
1.6.10 приложение 8 к подпрограмме 1 считать приложением 6 к подпрограмме 1.
1.7. В подпрограмме 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):
1.7.1 в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 239 692,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;
2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 2
за период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:
- повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 % к 2020 году;
- увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 81,4 км, в том числе в сельской местности на 58,4 км;
- увеличение количества потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 3760 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2064 домовладения (квартиры);
- сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29 965,3 тыс. рублей.»;
1.7.2 абзацы двенадцатый - шестнадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году:
повысить уровень газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 %;
увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 81,4 км, в том числе в сельской местности на 58,4 км;
увеличить количество потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным газом, на 3760 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2064 домовладения (квартир);
сократить объемы незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29965,3 тыс. рублей.»;
1.7.3 абзацы первый - восьмой раздела V подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 239 692,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;
2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;
1.7.4 приложения 1, 2, 5 и 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8, 9 и 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению временно исполняющего
обязанности Губернатора области
первый заместитель
Губернатора области А.И. Шерлыгин
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 1
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
81835,7
70078,4
52571,9
82497,6
84854,6
87210,1
90802,1
549850,4
Департамент топливно-энергетического комплекса области
81835,7
70078,4
52571,9
82497,6
84854,6
87210,1
90802,1
549850,4
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 2
к государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
292432,1
470432,1
883736,9
1119843,5
1176617,6
657840,6
130085,4
4730988,2
Федеральный бюджет
200000,0
200000,0
200000,0
22592,3
23518,6
24365,2
25144,9
695621,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
5932,1
5932,1
3986,9
16001,2
18099,0
15725,4
19690,5
85367,2
Внебюджетные средства
86500,0
264500,0
679750,0
1081250,0
1135000,0
617750,0
85250,0
3950000,0
1
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 3
к государственной программе
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измере-ния
Значения показателей
прогноз
2012 год
(факт)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых
динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг.у.т./ тыс. руб.
58,89
40,53
36,52
32,17
29,53
29,10
28,48
28,07
27,80
уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы
%
-
6,7
9,89
20,6
27,1
28,2
29,7
30,7
31,4
2.
Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения
%
8,64
14,87
14,71
14,71
14,71
17,65
11,76
8,82
17,65
3.
Строительство объектов
газификации
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству
%
15,79
36,84
12,07
13,79
13,79
12,07
13,79
15,52
18,97
Таблица 2
Сведения о показателях, установленных указами Президента Российской Федерации,
и показателях, влияющих на рост ВРП
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей
прогноз
2012 год
(факт)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
ед.
10
8
6
6
5
5
5
5
5
2.
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
дней
281
276
167
45
43
43
43
43
43
3.
Производство электроэнергии
% к предыду-щему году
95,6
100,0
106,0
122,0
101,82
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
95,9
105,0
105,0
115,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.
Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности
млн. рублей
0,0
96,6
200,0
200,0
200,0
22,59
23,52
24,36
25,14
6.
Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности
млн. рублей
105152,63
45261,59
46046,30
12701,51
20173,63
2512,61
2515,79
2415,50*
2621,00*
7.
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
ед.
2022
196
449
449
449
449
449
583
568
* - данные могут быть изменены ввиду корректировки инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
1
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 4
к государственной программе
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования
Значения показателей и их обоснование
2012
год
(факт)
2013
год
(оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %
1.1.
Муниципальные районы
10,0
6,8
14,71
14,71
14,71
17,65
11,76
5,88
17,65
1.2.
Городские и сельские поселения
6,5
8,1
0
0
0
0
0
2,94
0
2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %
2.1.
Муниципальные районы
15,79
31,58
10,35
13,79
13,79
12,07
13,79
13,80
15,52
2.2.
Городские и сельские поселения
5,26
1,72
0
0
0
0
1,72
3,45 »
1
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»
Департамент топливно-энергетического комплекса области
22757,3
11000,0
11000,0
23781,4
24756,4
25647,6
26468,3
145411,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
10150,7
12061,3
10815,6
13468,3
46495,9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
10150,7
12061,3
10815,6
13468,3
46495,9
Основное мероприятие 2
Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области
Департамент топливно-энергетического комплекса области
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
7000,0
Основное мероприятие 3
Пропаганда энергосбережения
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
50,0
60,0
100,0
100,0
310,0
Проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по
энергосбережению»
0,0
0,0
0,0
50,0
60,0
100,0
100,0
310,0
Основное мероприятие 4
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
4000,0
Мероприятия по модернизации тепловых узлов, автоматизации инженерных систем здания, в том числе оптимизация
энергопотребления в нерабочее время
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
4000,0
Основное мероприятие 5
Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
Департамент топливно-энергетического комплекса области
10000,0
10000,0
10000,0
10580,7
11635,1
11732,0
11900,0
75847,8
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
10000,0
10000,0
10000,0
10580,7
11635,1
11732,0
11900,0
73722,8
Основное мероприятие 6
Обеспечение закупок привозных видов топлива
Департамент топливно-энергетического комплекса области
11757,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11757,3
Предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения 1сеннее-зимних отопительных сезонов
11757,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11757,3
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 5
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы
Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
288264,7
466264,7
881514,7
1115860,2
1172633,2
653855,0
125963,2
4704355,7
Федеральный бюджет
200000,0
200000,0
200000,0
22592,3
23518,6
24365,2
25144,9
695621,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
1764,7
1764,7
1764,7
12017,9
14114,6
11739,8
15568,3
58734,7
Внебюджетные средства, направленные на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
в том числе:
86500,0
264500,0
679750,0
1081250,0
1135000,0
617750,0
85250,0
3950000,0
1. Строительство мини-ГЭС на Череповецкой ГРЭС (р. Суда) мощностью 0,9 МВт
11500,0
92000,0
126500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230000,0
2. Строительство мини-ГЭС на ГТС Вологодского водоканала (р. Вологда) мощностью 0,4 МВт
0,0
7000,0
7000,0
63000,0
63000,0
0,0
0,0
140000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Строительство мини-ГЭС на плотине «Александровская» (р. Ковжа) мощностью 0,35 МВт
0,0
6500,0
6500,0
58500,0
58500,0
0,0
0,0
130000,0
4. Строительство мини – ГЭС на плотине «Ковжа» (о. Ковжа) мощностью 0,2 МВт
0,0
0,0
5750,0
5750,0
51750,0
51750,0
0,0
115000,0
5. Строительство мини – ГЭС на плотине «Депо» (р. Белый ручей) мощностью 0,08 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
4250,0
34000,0
46750,0
85000,0
6. Строительство мини – ГЭС на МГЭС «Опоки» (р. Сухона) мощностью 10,0 МВт
75000,0
75000,0
450000,0
450000,0
450000,0
0,0
0,0
1500000,0
7. Строительство мини – ГЭС на плотине «Красавино» (пруд ОАО «Вологодский текстиль») мощностью 0,04 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
28000,0
38500,0
70000,0
8. Строительство ГЭС на Шекснинской гидроэлектростанции (р. Шексна) планируемой мощностью 20,0 МВт
0,0
70000,0
70000,0
420000,0
420000,0
420000,0
0,0
1400000,0
9. Строительство мини – ГЭС на МГЭС «Вытегра» (р. Вытегра) мощностью 1,2 МВт
0,0
14000,0
14000,0
84000,0
84000,0
84000,0
0,0
280000,0 »
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 1
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измере-ния
Значения показателей
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
прогноз
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями области
протяженность построенных распределительных газовых сетей *
км
9,24
21,83
4,3
13,8
11,55
10,4
11,1
10,85
19,4
в том числе в сельской местности *
км
7,87
18,26
2,6
8,3
10,45
8,3
8,9
7,5
12,3
2.
Перевод потребителей сжиженного газа в городах и населенных пунктах сельской местности на использование природного газа
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу
ед.
349
739
235
440
730
478
435
505
937
в том числе в сельской местности *
ед.
225
596
107
243
402
368
285
225
434
3.
Надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей области
уровень газификации потребителей области природным газом
(%)
60,4
61,0
61,5
62,0
62,5
63,0
63,5
64,0
64,5
* значения показателей определены на основании утвержденной администрациями муниципальных образований области проектно-сметной
документации на объекты газификации по результатам государственной экспертизы АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».»
1
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 2
к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование
муниципальных
образований
Наименование показателя
подпрограммы 2
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Бабаевский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,6
0,6
0,8
2,4
4,4
в том числе в сельской местности, км
2,4
2,4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
36
17
38
59
150
в том числе в сельской местности, ед.
59
59
2.
Вологодский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,3
1,0
1,0
1,8
в том числе в сельской местности, км
0,3
1,0
1,0
1,8
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
13
23
25
61
в том числе в сельской местности, ед.
13
23
25
61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Великоустюгский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,2
1,7
1,2
4,1
в том числе в сельской местности, км
1,2
0,6
1,2
3,0
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
42
80
60
182
в том числе в сельской местности, ед.
42
13
60
115
4.
Верховажский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
2,6
1,0
2,2
5,8
в том числе в сельской местности, км
2,6
1,0
2,2
5,8
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
15
50
60
125
в том числе в сельской местности, ед.
15
50
60
125
5.
Грязовецкий район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,4
0,6
1,4
3,3
6,7
в том числе в сельской местности, км
0,6
1,4
3,3
4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
60
15
53
80
208
в том числе в сельской местности, ед.
15
53
10
78
6.
Кадуйский район
Протяженность
распределительных газовых сетей, км
0,7
1,0
2,3
2,4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в том числе в сельской местности, км
2,3
2
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
40
43
55
43
181
в том числе в сельской местности, ед.
55
55
7.
Междуреченский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
2,8
2,1
0,6
2,2
3,8
11,5
в том числе в сельской местности, км
2,1
0,6
2,2
3,8
8,7
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
140
42
50
90
402
в том числе в сельской местности, ед.
140
42
50
90
322
8.
Нюксенский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,4
1,0
2,4
в том числе в сельской местности, км
1,4
1,0
2,4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
20
30
50
в том числе в сельской местности, ед.
20
30
50
9.
Сокольский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,3
3,7
4,0
в том числе в сельской местности, км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
290
360
650
в том числе в сельской местности, ед.
10.
Тарногский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
4,1
2,95
1,0
2,8
10,85
в том числе в сельской местности, км
4,1
2,95
1,0
2,8
10,85
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
140
160
60
170
530
в том числе в сельской местности, ед.
140
160
60
170
530
11.
Тотемский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,1
3,0
2,2
2,5
2,5
11,3
в том числе в сельской местности, км
3,0
2,2
0,8
2,5
8,5
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
92
160
106
140
89
587
в том числе в сельской местности, ед.
160
106
10
89
365
12.
Шекснинский район
Протяженность
распределительных газовых сетей, км
0,5
0,3
1,5
1,65
4,0
в том числе в сельской местности, км
0,5
0,3
1,5
2,3
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
14
20
50
150
234
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в том числе в сельской местности, ед.
14
20
50
84
13.
Чагодощенский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,0
1,0
2,0
в том числе в сельской местности, км
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
100
180
в том числе в сельской местности, ед.
14.
Череповецкий район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,8
1,5
1,2
1,2
5,5
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,5
1,2
1,2
5,5
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
40
50
50
220
в том числе в сельской местности, ед.
80
40
50
50
220»
1
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 5
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
«Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Департамент
топливно-энергетического комплекса
области
37506,5
37506,5
20000,0
35850,0
35860,0
35870,0
37099,8
239692,8
Основное мероприятие 1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации
Департамент
топливно-энергетического комплекса
области
37506,5
37506,5
20000,0
35850,0
35860,0
35870,0
37099,8
239692,8»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 6
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований области
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
Итого
Бюджеты муниципальных образований области
4167,4
4167,4
2222,2
3983,3
3984,4
3985,6
4122,2
26632,5»
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.06.2014 № 465
г. Вологда
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1107, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» слова «снижение энергоемкости внутреннего валового продукта» заменить словами «уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта»
позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
государственной
программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 549 850,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 835,7 тыс. рублей;
2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;
2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;
2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;
2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;
2020 год – 90 802,1 тыс. рублей»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые
результаты
реализации государственной
программы
за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:
- снижение энергоемкости валового регионального продукта с 40,53 до 27,80 кг условного топлива/тыс. рублей;
- увеличение уровня снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6,7 % до 31,4 %;
- 100 % выполнение работ по техническому перевооружению котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха (34 объекта);
- 100 % выполнение работ по строительству объектов газификации (58 объектов).».
1.2. Абзацы второй - девятый раздела IV программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации государственной программы в 2014-2020 годах, за счет средств областного бюджета составляет 549 850,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 835,7 тыс. рублей;
2015 год – 70 078,4 тыс. рублей;
2016 год – 52 571,9 тыс. рублей;
2017 год – 82 497,6 тыс. рублей;
2018 год – 84 854,6 тыс. рублей;
2019 год – 87 210,1 тыс. рублей;
2020 год – 90 802,1 тыс. рублей.».
1.3. Абзацы третий - седьмой раздела V программы изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы позволит к 2020 году:
снизить энергоемкость валового регионального продукта с 40,53 до 27,8 кг условного топлива/тыс. рублей;
увеличить уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы с 6,7 % до 31,4 %;
технически перевооружить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы количества встроенных и пристроенных котельных (34 объекта), находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха;
выполнить 100 % от запланированного на период реализации государственной программы объема работ по строительству объектов газификации (58 объектов).».
1.4. Приложения 1, 2, 3, 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 ,4 к настоящему постановлению.
1.5. В абзаце втором приложения 5 к программе слова «Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта» заменить словами «Уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта».
1.6. В подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):
1.6.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1
- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 145 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 757,3 тыс. рублей;
2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;
2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;
2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;
2020 год – 26 468,3 тыс. рублей»;
1.6.2 абзац одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.»;
1.6.3 раздел IV изложить в следующей редакции:
«Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».
Цель мероприятия: повышение надежности и безопасности систем тепло- и электроснабжения городских округов области.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на следующие цели:
- замена сетевых насосов на энергосберегающие,
- регулировка гидравлического режима системы теплоснабжения,
- реконструкция и модернизация котлов,
- установка частотных преобразователей,
- создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Правила предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.
Основное мероприятие 2 «Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области».
Цель мероприятия: создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается закупка услуг по корректировке Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области.
Основное мероприятие 3 «Пропаганда энергосбережения».
Цель мероприятия: стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по энергосбережению».
Основное мероприятие 4 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере».
Цель мероприятия: сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается модернизация тепловых узлов, автоматизация инженерных систем в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в областной собственности (в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время).
Основное мероприятие 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха».
Цель мероприятия: создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, согласно приложению 3 к подпрограмме 1.
Основное мероприятие 6 «Обеспечение закупок привозных видов топлива».
Субсидия предоставляется в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов (пункт 6 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), а также в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения (пункт 5.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов.»;
1.6.4 абзацы первый - десятый раздела V изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 145 411,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 757,3 тыс. рублей;
2015 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 23 781,4 тыс. рублей;
2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;
2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;
2020 год – 26 468,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.»;
1.6.5 в разделе VI цифру «8» заменить цифрой «6»;
1.6.6 в разделе VII:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры городских округов области», основного мероприятия 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха» подпрограммы 1 путем финансирования следующих мероприятий:»;
абзацы седьмой - восьмой признать утратившими силу;
1.6.7 приложения 2, 4 к подпрограмме 1 исключить;
1.6.8 приложения 3, 5 к подпрограмме 1 считать приложениями 2, 3 к подпрограмме 1 соответственно.
1.6.9 приложения 6-7 к подпрограмме 1 считать приложениями 4-5 к подпрограмме 1, изложить в новой редакции согласно приложениям 5-6 к настоящему постановлению.
1.6.10 приложение 8 к подпрограмме 1 считать приложением 6 к подпрограмме 1.
1.7. В подпрограмме 2 «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):
1.7.1 в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2
- объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 239 692,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;
2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;
позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 2
за период с 2014 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:
- повышение уровня газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 % к 2020 году;
- увеличение протяженности распределительных газовых сетей области к 2020 году на 81,4 км, в том числе в сельской местности на 58,4 км;
- увеличение количества потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным газом, к 2020 году на 3760 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2064 домовладения (квартиры);
- сокращение объемов незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29 965,3 тыс. рублей.»;
1.7.2 абзацы двенадцатый - шестнадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит к 2020 году:
повысить уровень газификации потребителей области природным газом с 60,43 % в 2012 году до 64,5 %;
увеличить протяженность распределительных газовых сетей области на 81,4 км, в том числе в сельской местности на 58,4 км;
увеличить количество потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным газом, на 3760 домовладений (квартир), в том числе в сельской местности на 2064 домовладения (квартир);
сократить объемы незавершенного строительства объектов газификации к 2020 году на 29965,3 тыс. рублей.»;
1.7.3 абзацы первый - восьмой раздела V подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 239 692,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2015 год – 37 506,5 тыс. рублей;
2016 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 35 850,0 тыс. рублей;
2018 год – 35 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 35 870,0 тыс. рублей;
2020 год – 37 099,8 тыс. рублей.»;
1.7.4 приложения 1, 2, 5 и 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8, 9 и 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению временно исполняющего
обязанности Губернатора области
первый заместитель
Губернатора области А.И. Шерлыгин
1
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 1
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
81835,7
70078,4
52571,9
82497,6
84854,6
87210,1
90802,1
549850,4
Департамент топливно-энергетического комплекса области
81835,7
70078,4
52571,9
82497,6
84854,6
87210,1
90802,1
549850,4
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 2
к государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
Всего
292432,1
470432,1
883736,9
1119843,5
1176617,6
657840,6
130085,4
4730988,2
Федеральный бюджет
200000,0
200000,0
200000,0
22592,3
23518,6
24365,2
25144,9
695621,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
5932,1
5932,1
3986,9
16001,2
18099,0
15725,4
19690,5
85367,2
Внебюджетные средства
86500,0
264500,0
679750,0
1081250,0
1135000,0
617750,0
85250,0
3950000,0
1
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 3
к государственной программе
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измере-ния
Значения показателей
прогноз
2012 год
(факт)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых
динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг.у.т./ тыс. руб.
58,89
40,53
36,52
32,17
29,53
29,10
28,48
28,07
27,80
уровень снижения энергоемкости валового регионального продукта за счет реализации мероприятий государственной программы
%
-
6,7
9,89
20,6
27,1
28,2
29,7
30,7
31,4
2.
Техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения
%
8,64
14,87
14,71
14,71
14,71
17,65
11,76
8,82
17,65
3.
Строительство объектов
газификации
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству
%
15,79
36,84
12,07
13,79
13,79
12,07
13,79
15,52
18,97
Таблица 2
Сведения о показателях, установленных указами Президента Российской Федерации,
и показателях, влияющих на рост ВРП
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей
прогноз
2012 год
(факт)
2013 год
(оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения
ед.
10
8
6
6
5
5
5
5
5
2.
Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении
дней
281
276
167
45
43
43
43
43
43
3.
Производство электроэнергии
% к предыду-щему году
95,6
100,0
106,0
122,0
101,82
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды
% к предыдущему году
95,9
105,0
105,0
115,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.
Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности
млн. рублей
0,0
96,6
200,0
200,0
200,0
22,59
23,52
24,36
25,14
6.
Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности
млн. рублей
105152,63
45261,59
46046,30
12701,51
20173,63
2512,61
2515,79
2415,50*
2621,00*
7.
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
ед.
2022
196
449
449
449
449
449
583
568
* - данные могут быть изменены ввиду корректировки инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».
1
Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 4
к государственной программе
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование муниципального образования
Значения показателей и их обоснование
2012
год
(факт)
2013
год
(оценка)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1. Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %
1.1.
Муниципальные районы
10,0
6,8
14,71
14,71
14,71
17,65
11,76
5,88
17,65
1.2.
Городские и сельские поселения
6,5
8,1
0
0
0
0
0
2,94
0
2. Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, которые необходимо построить, %
2.1.
Муниципальные районы
15,79
31,58
10,35
13,79
13,79
12,07
13,79
13,80
15,52
2.2.
Городские и сельские поселения
5,26
1,72
0
0
0
0
1,72
3,45 »
1
Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014 – 2020 годы»
Департамент топливно-энергетического комплекса области
22757,3
11000,0
11000,0
23781,4
24756,4
25647,6
26468,3
145411,0
Основное мероприятие 1
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
10150,7
12061,3
10815,6
13468,3
46495,9
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
0,0
0,0
0,0
10150,7
12061,3
10815,6
13468,3
46495,9
Основное мероприятие 2
Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области
Департамент топливно-энергетического комплекса области
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
7000,0
Основное мероприятие 3
Пропаганда энергосбережения
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
50,0
60,0
100,0
100,0
310,0
Проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по
энергосбережению»
0,0
0,0
0,0
50,0
60,0
100,0
100,0
310,0
Основное мероприятие 4
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере
Департамент топливно-энергетического комплекса области
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
4000,0
Мероприятия по модернизации тепловых узлов, автоматизации инженерных систем здания, в том числе оптимизация
энергопотребления в нерабочее время
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
2000,0
0,0
4000,0
Основное мероприятие 5
Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха
Департамент топливно-энергетического комплекса области
10000,0
10000,0
10000,0
10580,7
11635,1
11732,0
11900,0
75847,8
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные
10000,0
10000,0
10000,0
10580,7
11635,1
11732,0
11900,0
73722,8
Основное мероприятие 6
Обеспечение закупок привозных видов топлива
Департамент топливно-энергетического комплекса области
11757,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11757,3
Предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения 1сеннее-зимних отопительных сезонов
11757,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11757,3
Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 5
к подпрограмме 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы
Наименование
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего
288264,7
466264,7
881514,7
1115860,2
1172633,2
653855,0
125963,2
4704355,7
Федеральный бюджет
200000,0
200000,0
200000,0
22592,3
23518,6
24365,2
25144,9
695621,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов
1764,7
1764,7
1764,7
12017,9
14114,6
11739,8
15568,3
58734,7
Внебюджетные средства, направленные на развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики,
в том числе:
86500,0
264500,0
679750,0
1081250,0
1135000,0
617750,0
85250,0
3950000,0
1. Строительство мини-ГЭС на Череповецкой ГРЭС (р. Суда) мощностью 0,9 МВт
11500,0
92000,0
126500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
230000,0
2. Строительство мини-ГЭС на ГТС Вологодского водоканала (р. Вологда) мощностью 0,4 МВт
0,0
7000,0
7000,0
63000,0
63000,0
0,0
0,0
140000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Строительство мини-ГЭС на плотине «Александровская» (р. Ковжа) мощностью 0,35 МВт
0,0
6500,0
6500,0
58500,0
58500,0
0,0
0,0
130000,0
4. Строительство мини – ГЭС на плотине «Ковжа» (о. Ковжа) мощностью 0,2 МВт
0,0
0,0
5750,0
5750,0
51750,0
51750,0
0,0
115000,0
5. Строительство мини – ГЭС на плотине «Депо» (р. Белый ручей) мощностью 0,08 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
4250,0
34000,0
46750,0
85000,0
6. Строительство мини – ГЭС на МГЭС «Опоки» (р. Сухона) мощностью 10,0 МВт
75000,0
75000,0
450000,0
450000,0
450000,0
0,0
0,0
1500000,0
7. Строительство мини – ГЭС на плотине «Красавино» (пруд ОАО «Вологодский текстиль») мощностью 0,04 МВт
0,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
28000,0
38500,0
70000,0
8. Строительство ГЭС на Шекснинской гидроэлектростанции (р. Шексна) планируемой мощностью 20,0 МВт
0,0
70000,0
70000,0
420000,0
420000,0
420000,0
0,0
1400000,0
9. Строительство мини – ГЭС на МГЭС «Вытегра» (р. Вытегра) мощностью 1,2 МВт
0,0
14000,0
14000,0
84000,0
84000,0
84000,0
0,0
280000,0 »
Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 1
к подпрограмме 2
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Наименование индикатора (показателя)
Ед. измере-ния
Значения показателей
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
прогноз
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Строительство распределительных газовых сетей для увеличения объема потребления природного газа населением, предприятиями и организациями области
протяженность построенных распределительных газовых сетей *
км
9,24
21,83
4,3
13,8
11,55
10,4
11,1
10,85
19,4
в том числе в сельской местности *
км
7,87
18,26
2,6
8,3
10,45
8,3
8,9
7,5
12,3
2.
Перевод потребителей сжиженного газа в городах и населенных пунктах сельской местности на использование природного газа
количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу
ед.
349
739
235
440
730
478
435
505
937
в том числе в сельской местности *
ед.
225
596
107
243
402
368
285
225
434
3.
Надежное и бесперебойное обеспечение природным газом потребителей области
уровень газификации потребителей области природным газом
(%)
60,4
61,0
61,5
62,0
62,5
63,0
63,5
64,0
64,5
* значения показателей определены на основании утвержденной администрациями муниципальных образований области проектно-сметной
документации на объекты газификации по результатам государственной экспертизы АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области».»
1
Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 2
к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2
в разрезе муниципальных образований области
№ п/п
Наименование
муниципальных
образований
Наименование показателя
подпрограммы 2
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Бабаевский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,6
0,6
0,8
2,4
4,4
в том числе в сельской местности, км
2,4
2,4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
36
17
38
59
150
в том числе в сельской местности, ед.
59
59
2.
Вологодский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,3
1,0
1,0
1,8
в том числе в сельской местности, км
0,3
1,0
1,0
1,8
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
13
23
25
61
в том числе в сельской местности, ед.
13
23
25
61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.
Великоустюгский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,2
1,7
1,2
4,1
в том числе в сельской местности, км
1,2
0,6
1,2
3,0
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
42
80
60
182
в том числе в сельской местности, ед.
42
13
60
115
4.
Верховажский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
2,6
1,0
2,2
5,8
в том числе в сельской местности, км
2,6
1,0
2,2
5,8
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
15
50
60
125
в том числе в сельской местности, ед.
15
50
60
125
5.
Грязовецкий район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,4
0,6
1,4
3,3
6,7
в том числе в сельской местности, км
0,6
1,4
3,3
4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
60
15
53
80
208
в том числе в сельской местности, ед.
15
53
10
78
6.
Кадуйский район
Протяженность
распределительных газовых сетей, км
0,7
1,0
2,3
2,4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в том числе в сельской местности, км
2,3
2
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
40
43
55
43
181
в том числе в сельской местности, ед.
55
55
7.
Междуреченский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
2,8
2,1
0,6
2,2
3,8
11,5
в том числе в сельской местности, км
2,1
0,6
2,2
3,8
8,7
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
140
42
50
90
402
в том числе в сельской местности, ед.
140
42
50
90
322
8.
Нюксенский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,4
1,0
2,4
в том числе в сельской местности, км
1,4
1,0
2,4
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
20
30
50
в том числе в сельской местности, ед.
20
30
50
9.
Сокольский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
0,3
3,7
4,0
в том числе в сельской местности, км
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
290
360
650
в том числе в сельской местности, ед.
10.
Тарногский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
4,1
2,95
1,0
2,8
10,85
в том числе в сельской местности, км
4,1
2,95
1,0
2,8
10,85
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
140
160
60
170
530
в том числе в сельской местности, ед.
140
160
60
170
530
11.
Тотемский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,1
3,0
2,2
2,5
2,5
11,3
в том числе в сельской местности, км
3,0
2,2
0,8
2,5
8,5
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
92
160
106
140
89
587
в том числе в сельской местности, ед.
160
106
10
89
365
12.
Шекснинский район
Протяженность
распределительных газовых сетей, км
0,5
0,3
1,5
1,65
4,0
в том числе в сельской местности, км
0,5
0,3
1,5
2,3
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
14
20
50
150
234
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
в том числе в сельской местности, ед.
14
20
50
84
13.
Чагодощенский район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,0
1,0
2,0
в том числе в сельской местности, км
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
100
180
в том числе в сельской местности, ед.
14.
Череповецкий район
Протяженность распределительных газовых сетей, км
1,8
1,5
1,2
1,2
5,5
в том числе в сельской местности, км
1,8
1,5
1,2
1,2
5,5
Количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, ед.
80
40
50
50
220
в том числе в сельской местности, ед.
80
40
50
50
220»
1
Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 5
к подпрограмме 2
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 государственной программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2
«Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»
Департамент
топливно-энергетического комплекса
области
37506,5
37506,5
20000,0
35850,0
35860,0
35870,0
37099,8
239692,8
Основное мероприятие 1
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований области на строительство и реконструкцию объектов газификации
Департамент
топливно-энергетического комплекса
области
37506,5
37506,5
20000,0
35850,0
35860,0
35870,0
37099,8
239692,8»
Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 02.06.2014 № 465
«Приложение 6
к подпрограмме 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований области
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
2020
год
Итого
Бюджеты муниципальных образований области
4167,4
4167,4
2222,2
3983,3
3984,4
3985,6
4122,2
26632,5»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 07.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 050.040.030 Газоснабжение, 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: