Основная информация
Дата опубликования: | 02 июля 2015г. |
Номер документа: | RU17000201500603 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Тыва |
Принявший орган: | Правительство Республики Тыва |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 Г. № 331
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 605
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября
2013 г. № 605 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «8 мая 2013 г. № 261» заменить словами «5 июня 2014 г. № 259»;
2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы» (далее – Программа):
а) в паспорте Программы:
позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл») по годам:
2014 г. – 130 737,4 тыс. рублей;
2015 г. – 25 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 составляет 50 260,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 10 260,3 тыс. рублей;
2015 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 10 000,0 тыс. рублей:
республиканский бюджет – 10 000,0 <**> тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
предполагается выделение финансовых средств из федерального бюджета в сумме 40 260,3 <***> тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 8 260,3 тыс. рублей;
2015 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 8 000,0 тыс. рублей»;
позицию «Основные целевые индикаторы Программы. Ожидаемые результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы Программы
-
основные целевые индикаторы:
1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;
2) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности;
3) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи;
4) количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи;
5) количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года;
6) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с молодежью;
7) создание республиканских центров сферы молодежной политики, осуществляющих работу с молодежью в соответствии с разработанными стандартами;
8) создание в муниципальных органах центров сферы молодежной политики;
9) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва»;
б) в Программе:
пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела III цифры «474704,54» заменить цифрами «336608,4», цифры «309028,94» заменить цифрами «155737,4»;
в абзаце первом раздела IV слова «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р» заменить словами «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «474704,54» заменить цифрами «336608,4»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«
Годы
Всего (тыс. рублей)
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
2014
145 705,7
135 445,4
10 260,3
2015
40 295,2
30 295,2
10 000
2016
93 261,4
83261,4
10 000
2017
91 822,7
81 822,7
10 000
2018
15 783,7
5 783,7
10 000
2014-2018
386 868,7
336 608,4
50 260,3
»;
в пункте 1 цифры «424821,94» заменить цифрами «336 608,4»;
в пункте 2 цифры «40000,0» заменить цифрами «50 260,3»;
в пункте 3 цифры «457,0» заменить цифрами «380,0»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Прогноз конечных результатов реализации
государственной программы, оценка планируемой
эффективности Программы
В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность:
доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи составит не менее 55 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, составит не менее 150 проектов в год;
количество муниципальных учреждений по работе с молодежью составит не менее 10 муниципальных центров сферы молодежной политики;
количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не менее 50 в год;
увеличение количества участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости до 5000 человек;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва до 1450 тыс. рублей в год;
доля осведомленности молодежи о программах поддержки и развития малого бизнеса посредством распространения информации с использованием печатных средств массовой информации, Интернета, телевидения, рекламы до 95 процентов;
увеличение числа молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях Программы (анкетировании, обучающих семинарах, курсах, форумах и т.д.), до 6000 человек;
увеличение числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 30 единиц;
увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства до 50 человек в год.
В целях контроля реализации Программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации Программы и расходования средств на их реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативности и эффективности реализации Программы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных Программой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий Программы в развитие государственной молодежной политики Республики Тыва.»;
3) в пункте 4 позиции «Задача 1. Формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданско-патриотического становления, развитие духовности и нравственного потенциала; выявление и поддержка инновационной деятельности, создание условий для реализации интеллектуально творческого потенциала молодежи; содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения республики» приложения 1 к Программе цифры «12» заменить цифрой «9», цифры «15» заменить цифрой «9», цифры «17» заменить цифрой «9», цифры «19» заменить цифрой «9»;
4) приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к государственной программе
Республики Тыва «Развитие системы
государственной молодежной
политики на 2014-2018 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по государственной программе Республики Тыва
«Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», в том числе:
135445,4
30200,2
83 166,4
81 727,7
5688,8
капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи» в г. Кызыле)
130737,4
25000,0
Мероприятия Программы
4708,0
5200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
Подпрограмма 1 «Молодежь Республики Тыва на 2014-2018 годы»
130737,4
30200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Раздел 1. Кадровое и информационное обеспечение
557,59
301,2
410
310
310
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Организация работы по получению дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации работников сферы государственной молодежной политики (курсовые мероприятия для специалистов, активистов, обмен опытом, стажировки), участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, семинарах
50
50
60
70
70
105,48
90
100
100
100
2. Освещение реализации государственной молодежной политики (в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов среди средств массовой информации)
405,36
211,2
260
160
160
3. Проведение социологических исследований и опросов по актуальным проблемам молодежи республики
500
500
500
500
500
46,75
0
50
50
50
Раздел 2. Занятость и профессионализм молодежи
1881,05
1541
1992,4
1983,2
1983,2
4. Профессиональная ориентация молодежи (организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования специалистов, ярмарок вакансий, реализация профориентационных проектов) (человек)
2000
3000
3500
4000
4500
10,5
25
60
60
60
5. Поддержка движения студенческих трудовых отрядов республики (человек)
300
350
350
400
450
207,2
550
550
550
550
6. Организация и проведение молодежных образовательных форумов («Тува – территория развития», Международного форума азиатской молодежи и другие)
500
500
500
500
500
1187,35
450
850
850
850
7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (человек)
75
75
75
75
75
476
516
532,4
523,1
523,1
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Профилактика рецидивной преступности среди молодежи
186,34
151,9
259
259
259
8. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования педагогических и социальных работников, специалистов, работающих с молодежью, семьями и детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений среди молодежи, насилия в семье и предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде
2
10
20
30
40
0
32,9
60
60
60
9. Организация работы по интеграции в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содержащихся и содержавшихся в центрах временного содержания несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в том числе повторно)
40
45
50
55
60
66,35
69
69
69
69
10. Организация работы по прохождению курса социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных организациях для условно осужденных несовершеннолетних и учащихся образовательных организаций
0
10
10
10
10
0
0
30
30
30
11. Профилактика асоциального поведения среди молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (изготовление и распространение методической литературы, рекомендаций по проблемам взаимоотношений родителей и детей, склонных к совершению правонарушений, правовому воспитанию молодежи)
300
300
300
300
300
70
20
50
50
50
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
12. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания» (проведение конкурсов, семинаров по развитию института общественных воспитателей (наставников), изготовление методической литературы)
100
100
100
100
100
49,99
30
50
50
50
Раздел 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи
691,69
740
691,5
700,6
700,6
13. Поддержка развития молодежных общественных инициатив, направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне) (проведение мероприятий, социологических опросов среди молодежи)
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
14. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям (организация и проведение молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях)
1000
1000
1000
1000
1000
441,15
310
261,5
270,6
270,6
15. Организация работы по позитивному восприятию малой Родины как места проживания (конкурсы, фестивали)
500
500
500
500
500
131,5
130
130
130
130
16. Организация и проведение военно-спортив-ных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов сборов, спартакиады среди допризывной молодежи
500
600
700
800
1000
19,04
200
200
200
200
Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальную практику. Студенчество и научный потенциал молодежи. Поддержка талантливой молодежи
1154,58
1970,1
1640
1640
1640
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
17. Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий (реализация профориентационных программ, проведение конкурсов по проектной деятельности, проведение фестивалей)
20
20
20
20
20
109
350
350
350
350
18. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества (расширение сети общественных молодежных организаций, организация и проведение форумов)
500
500
500
500
500
113,40
80
120
120
120
19. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив, в том числе поддержка участия волонтеров в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней
100
100
100
100
100
551,92
250,1
180
180
180
20. Работа по популяризации здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях, организация и проведение профилактических, спортивных мероприятий; изготовление раздаточного материала
100
100
100
100
100
253,16
40
40
40
40
21. Популяризация малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде (субсидии победителям конкурса «Молодежный бизнес-проект», организация образовательных программ по развитию молодежного предпринимательства)
10
8
9
10
11
0
900
500
500
500
22.Поддержка социально-значимых проектов, программ, проектов по пропаганде здорового образа жизни, по патриотическому и правовому воспитанию молодежи, по развитию технического творчества
0
110
210
210
210
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
23. Развитие научного потенциала молодежи, поддержка молодых ученых (организация и проведение научно-исследовательских и научно-практических конференций, семинаров, участие молодых ученых в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней)
0
40
40
40
40
17,46
40
40
40
40
24. Поддержка студенчества, студенческих землячеств (грантовая поддержка деятельности тувинских студенческих землячеств, организация и проведение ежегодного студенческого форума среди тувинских землячеств городов России; проведение культурно-массовых мероприятий, акций с участием студенческой молодежи)
500
500
500
500
500
109,64
200
200
200
200
Раздел 6. Поддержка молодой семьи
86,75
350
350
350
350
25. Проведение социологического исследования социального самочувствия молодых семей в Республике Тыва
300
400
500
500
500
46,75
50
50
50
50
26. Разработка методических рекомендаций по организации работы с молодой семьей. Изготовление видеороликов, программ, направленных на формирование здорового образа жизни и воспитание семейных ценностей в молодежной среде, на региональных каналах телевидения и радиовещания
0
50
50
50
50
27. Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию института молодой семьи
0
200
200
200
200
0
20
20
20
20
28. Пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой семьи (поддержка клубов молодой семьи, организация и проведение республиканских и муниципальных мероприятий по поддержке молодых семей)
0
30
30
30
30
0
90
90
90
90
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
29. Организация социально-реабилитационной работы с неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов (поддержка государственно-частного партнерства с привлечением некоммерческих организаций и волонтерского движения)
10
10
10
10
10
40
50
50
50
50
30. Поддержка предприятий, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми
0
2
2
2
2
0
60
60
60
60
31. Содействие в информационно-просвети-тельской работе по организации прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет
0
30
30
30
30
Раздел 7. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики
130891,4
25146
446
355
3550
32. Создание сети региональных центров молодежной политики, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне муниципальных образований Республики Тыва
2
2
2
2
3
99,19
96
296
296
296
33. Модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (центры молодежной политики, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции)
3
3
3
3
3
50,81
50
150
150
150
34. Строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл»
130 737,4
25 000,0
77 377,5
76 038,4
35. Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
36. Приобретение оборудования для открытия ресурсного центра по развитию молодежного предпринимательства при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
37. Приобретение оборудования для открытия центра патриотического воспитания молодежи при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
Подпрограмма 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
10 260,3
10000
10000
10000
10000
Раздел 1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды
1850
1850
1850
1850
1850
1. Информационная кампания
1000
1200
1500
1500
1500
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
2. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
8
9
10
10
10
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
3. Мероприятия, посвященные Всемирной неделе предпринимательства
50
60
70
70
70
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
Раздел 2. Массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Подпрограммы
800
1000
1500
1500
1500
50
50
50
50
50
4. Проведение анкетирования молодежи с целью информирования и вовлечения в Программу, составление базы данных молодых людей, желающих открыть собственное дело
800
1000
1500
1500
1500
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
Раздел 3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью
554,25
554,25
554,25
554,25
554,25
5. Приобретение права использования программного обеспечения для проведения тестирования среди молодых граждан сроком не менее 6 месяцев
30
35
40
40
40
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
6. Проведение конкурса бизнес-идей
4
5
6
6
6
560,3
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
Раздел 4. Качественное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
7. Организация обучающих курсов по бизнес-планированию
100
120
130
130
130
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
8. Организация и проведение Школы молодого предпринимателя
120
130
150
150
150
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
9. Организация и проведение республиканского молодежного форума «Тува – территория развития» («Дурген»)
300
320
350
350
350
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
Раздел 5. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников Подпрограммы
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
10. Проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-проект»
23
24
25
25
25
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
11. Организация и проведение стажировок участников программы
15
20
25
25
25
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
12. Организация и проведение итогового мероприятия для молодых предпринимателей
100
100
100
100
100
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
Раздел 6. Участие во всероссийских и межрегиональных площадках
620
925
925
925
925
542,938
542,938
542,938
542,938
542,938
13. Обеспечение участия в межрегиональных мероприятиях по тематике молодежного предпринимательства участников программы
50
50
50
50
50
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
Раздел 7. Осуществление мониторинга эффективности реализации программы
110
110
110
110
110
14. Подготовка аналитического отчета и обеспечение ведения реестра участников программы
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года;
<**> финансовые средства за счет средств подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы»;
<***> финансовые средства за счет средств федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»;
1
5) в подпрограмме 1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2018 годы:
а) в паспорте Подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы
-
объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл») по годам:
2014 г. – 130737,4 тыс. рублей;
2015 г. – 25 000,0 тыс. рублей»;
позицию «Основные целевые индикаторы Подпрограммы. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы Подпрограммы
-
основные целевые индикаторы:
1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;
2) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности;
3) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи;
4) количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи;
5) количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года;
6) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с молодежью;
7) создание республиканских центров сферы молодежной политики, осуществляющих работу с молодежью, в соответствии с разработанными стандартами;
8) создание в муниципальных органах центров сферы молодежной политики»;
б) в Подпрограмме 1:
пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела III цифры «474704,54» заменить цифрами «336 608,4», цифры «294174,54» заменить цифрами «155737,4»;
в абзаце первом раздела IV слова «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р» заменить словами «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела VIII цифры «480150,02» заменить цифрами «336 608,4»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Прогноз конечных результатов реализации
Подпрограммы, оценка планируемой
эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут получены следующие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность:
доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи составит не менее 55 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, составит не менее 150 проектов в год;
количество муниципальных учреждений по работе с молодежью составит не менее 10 муниципальных центров сферы молодежной политики;
количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не менее 50 в год;
увеличение количества участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости до 5000 человек;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва до 1450 тыс. рублей в год;
доля осведомленности молодежи о программах поддержки и развития малого бизнеса посредством распространения информации с использованием печатных средств массовой информации, Интернета, телевидения, рекламы до 95 процентов;
увеличение числа молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях Программы (анкетировании, обучающих семинарах, курсах, форумах и т.д.), до 6000 человек;
увеличение числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 60 единиц;
увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства до 50 человек в год.
В целях контроля реализации Подпрограммы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации Подпрограммы и расходования средств на их реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных Подпрограммой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий Подпрограммы в развитие государственной молодежной политики Республики Тыва.»;
6) в пункте 4 позиции «Задача 1. Формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданско-патриотического становления, развитие духовности и нравственного потенциала; выявление и поддержка инновационной деятельности, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи; содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения республики; организация отдыха, оздоровления и занятости детей; создание условий равного доступа к получению качественного профессионального образования; развитие инфраструктуры государственной политики» приложения № 1 к Подпрограмме 1 цифры «12» заменить цифрой «9», цифры «15» заменить цифрой «9», цифры «17» заменить цифрой «9», цифры «19» заменить цифрой «9»;
7) приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к Подпрограмме 1 «Молодежь
Республики Тыва» на 2014-2018 годы
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по Подпрограмме 1
«Молодежь Республики Тыва» на 2014-2018 годы
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», в том числе:
135445,4
30200,2
83 166,4
81 727,7
5688,8
капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи» в г.Кызыле)
130737,4
25000,0
77 377,5
76 039
Мероприятия Программы
4708,0
5200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Прочие расходы (содержание «Дворца молодежи» в г. Кызыле)
Подпрограмма 1 «Молодежь Республики Тыва на 2014-2018 годы»
130737,4
30200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Раздел 1. Кадровое и информационное обеспечение
557,59
301,2
410
310
310
1. Организация работы по получению дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации работников сферы государственной молодежной политики (курсовые мероприятия для специалистов, активистов, обмен опытом, стажировки), участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, семинарах
50
50
60
70
70
105,48
90
100
100
100
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2. Освещение реализации государственной молодежной политики (в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов среди средств массовой информации)
405,36
211,2
260
160
160
3. Проведение социологических исследований и опросов по актуальным проблемам молодежи республики
500
500
500
500
500
46,75
0
50
50
50
Раздел 2. Занятость и профессионализм молодежи
1881,05
1541
1992,4
1983,2
1983,2
4. Профессиональная ориентация молодежи (организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования специалистов, ярмарок вакансий, реализация профориентационных проектов) (человек)
2000
3000
3500
4000
4500
10,5
25
60
60
60
5. Поддержка движения студенческих трудовых отрядов республики (человек)
300
350
350
400
450
207,2
550
550
550
550
6. Организация и проведение молодежных образовательных форумов («Тува – территория развития», Международного форума азиатской молодежи и другие)
500
500
500
500
500
1187,35
450
850
850
850
7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (человек)
75
75
75
75
75
476
516
532,4
523,1
523,1
Раздел 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Профилактика рецидивной преступности среди молодежи
186,34
151,9
259
259
259
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
8. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования педагогических и социальных работников, специалистов, работающих с молодежью, семьями и детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений среди молодежи, насилия в семье и предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде
2
10
20
30
40
0
32,9
60
60
60
9. Организация работы по интеграции в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содержащихся и содержавшихся в центрах временного содержания несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в том числе повторно)
40
45
50
55
60
66,35
69
69
69
69
10. Организация работы по прохождению курса социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных организациях для условно осужденных несовершеннолетних и учащихся образовательных организаций
0
10
10
10
10
0
0
30
30
30
11. Профилактика асоциального поведения среди молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (изготовление и распространение методической литературы, рекомендаций по проблемам взаимоотношений родителей и детей, склонных к совершению правонарушений, правовому воспитанию молодежи)
300
300
300
300
300
70
20
50
50
50
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
12. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания» (проведение конкурсов, семинаров по развитию института общественных воспитателей (наставников), изготовление методической литературы)
100
100
100
100
100
49,99
30
50
50
50
Раздел 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи
691,69
740
691,5
700,6
700,6
13. Поддержка развития молодежных общественных инициатив, направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне) (проведение мероприятий, социологических опросов среди молодежи)
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
14. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям (организация и проведение молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях)
1000
1000
1000
1000
1000
441,15
310
261,5
270,6
270,6
15. Организация работы по позитивному восприятию малой Родины как места проживания (конкурсы, фестивали)
500
500
500
500
500
131,5
130
130
130
130
16. Организация и проведение военно-спортивных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов сборов, спартакиады среди допризывной молодежи
500
600
700
800
1000
19,04
200
200
200
200
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальную практику.
Студенчество и научный потенциал молодежи. Поддержка талантливой молодежи
1154,58
1970,1
1640
1640
1640
17. Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий (реализация профориентационных программ, проведение конкурсов по проектной деятельности, проведение фестивалей)
20
20
20
20
20
109
350
350
350
350
18. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества (расширение сети общественных молодежных организаций, организация и проведение форумов)
500
500
500
500
500
113,40
80
120
120
120
19. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив, в том числе поддержка участия волонтеров в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней
100
100
100
100
100
551,92
250,1
180
180
180
20. Работа по популяризации здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях, организация и проведение профилактических, спортивных мероприятий; изготовление раздаточного материала
100
100
100
100
100
253,16
40
40
40
40
21. Популяризация малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде (субсидии победителям конкурса «Молодежный бизнес-проект», организация образовательных программ по развитию молодежного предпринимательства)
10
8
9
10
11
0
900
500
500
500
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
22. Поддержка социально-значимых проектов, программ, проектов по пропаганде здорового образа жизни, по патриотическому и правовому воспитанию молодежи, по развитию технического творчества
0
110
210
210
210
23. Развитие научного потенциала молодежи, поддержка молодых ученых (организация и проведение научно-исследователь-ских и научно-практических конференций, семинаров, участие молодых ученых в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней)
0
40
40
40
40
17,46
40
40
40
40
24. Поддержка студенчества, студенческих землячеств (грантовая поддержка деятельности тувинских студенческих землячеств, организация и проведение ежегодного студенческого форума среди тувинских землячеств городов России; проведение культурно-массовых мероприятий, акций с участием студенческой молодежи)
500
500
500
500
500
109,64
200
200
200
200
Раздел 6. Поддержка молодой семьи
86,75
350
350
350
350
25. Проведение социологического исследования социального самочувствия молодых семей в Республике Тыва
300
400
500
500
500
46,75
50
50
50
50
26. Разработка методических рекомендаций по организации работы с молодой семьей. Изготовление видеороликов, программ, направленных на формирование здорового образа жизни и воспитание семейных ценностей в молодежной среде, на региональных каналах телевидения и радиовещания
0
50
50
50
50
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
27. Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию института молодой семьи
0
200
200
200
200
0
20
20
20
20
28. Пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой семьи (поддержка клубов молодой семьи, организация и проведение республиканских и муниципальных мероприятий по поддержке молодых семей)
0
30
30
30
30
0
90
90
90
90
29. Организация социально-реабилитацион-ной работы с неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвали-дов (поддержка государственно-частного партнерства с привлечением некоммерческих организаций и волонтерского движения)
10
10
10
10
10
40
50
50
50
50
30. Поддержка предприятий, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми
0
2
2
2
2
0
60
60
60
60
31. Содействие в информационно-просве-тительской работе по организации прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет
0
30
30
30
30
Раздел 7. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики
130891,4
25146,0
446
355
3550
32. Создание сети региональных центров молодежной политики, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне муниципальных образований Республики Тыва
2
2
2
2
3
99,19
96
296
296
296
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
33. Модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (центры молодежной политики, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции)
3
3
3
3
3
50,81
50
150
150
150
34. Строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл»
130 737,4
25 000,0
77 377,5
76 038,4
35. Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
36. Приобретение оборудования для открытия ресурсного центра по развитию молодежного предпринимательства при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
37. Приобретение оборудования для открытия центра патриотического воспитания молодежи при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года.»;
8) приложение № 2 к Подпрограмме «Ты – предприниматель» на территории Республики Тыва на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Подпрограмме «Ты – предприниматель»
на территории Республики Тыва
на 2014-2018 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по подпрограмме
«Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Подпрограмма 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
10 260,3
10000
10000
10000
10000
Раздел 1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды
1850
1850
1850
1850
1850
1. Информационная кампания
1000
1200
1500
1500
1500
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
2. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
8
9
10
10
10
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
3. Мероприятия, посвященные Всемирной неделе предпринимательства
50
60
70
70
70
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
Раздел 2. Массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Подпрограммы
800
1000
1500
1500
1500
50
50
50
50
50
4. Проведение анкетирования молодежи с целью информирования и вовлечения в Программу, составление базы данных молодых людей, желающих открыть собственное дело
800
1000
1500
1500
1500
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью
554,25
554,25
554,25
554,25
554,25
5. Приобретение права использования программного обеспечения для проведения тестирования среди молодых граждан сроком не менее 6 месяцев
30
35
40
40
40
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
6. Проведение конкурса бизнес-идей
4
5
6
6
6
560,3
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
Раздел 4. Качественное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
7. Организация обучающих курсов по бизнес-планированию
100
120
130
130
130
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
8. Организация и проведение Школы молодого предпринимателя
120
130
150
150
150
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
9. Организация и проведение республиканского молодежного форума «Тува – территория развития» («Дурген»)
300
320
350
350
350
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
Раздел 5. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей-участников Подпрограммы
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
10. Проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-проект»
23
24
25
25
25
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
11. Организация и проведение стажировок участников программы
15
20
25
25
25
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
12. Организация и проведение итогового мероприятия для молодых предпринимателей
100
100
100
100
100
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
Раздел 6. Участие во всероссийских и межрегиональных площадках
620
925
925
925
925
542,938
542,938
542,938
542,938
542,938
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
13. Обеспечение участия в межрегиональных мероприятиях по тематике молодежного предпринимательства участников программы
50
50
50
50
50
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
Раздел 7. Осуществление мониторинга эффективности реализации программы
110
110
110
110
110
14. Подготовка аналитического отчета и обеспечение ведения реестра участников программы
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года;
<**> финансовые средства за счет средств подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы»;
<***> финансовые средства за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы».
1
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва
А. Дамба-Хуурак
Проект
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 2 ИЮЛЯ 2015 Г. № 331
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 605
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 14 октября
2013 г. № 605 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», следующие изменения:
1) в преамбуле постановления слова «8 мая 2013 г. № 261» заменить словами «5 июня 2014 г. № 259»;
2) в государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы» (далее – Программа):
а) в паспорте Программы:
позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Программы
-
общий объем финансирования Программы составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл») по годам:
2014 г. – 130 737,4 тыс. рублей;
2015 г. – 25 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 составляет 50 260,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 10 260,3 тыс. рублей;
2015 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 10 000,0 тыс. рублей:
республиканский бюджет – 10 000,0 <**> тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 2 000,0 тыс. рублей;
предполагается выделение финансовых средств из федерального бюджета в сумме 40 260,3 <***> тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 8 260,3 тыс. рублей;
2015 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2016 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 8 000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 8 000,0 тыс. рублей»;
позицию «Основные целевые индикаторы Программы. Ожидаемые результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы Программы
-
основные целевые индикаторы:
1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;
2) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности;
3) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи;
4) количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи;
5) количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года;
6) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с молодежью;
7) создание республиканских центров сферы молодежной политики, осуществляющих работу с молодежью в соответствии с разработанными стандартами;
8) создание в муниципальных органах центров сферы молодежной политики;
9) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва»;
б) в Программе:
пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела III цифры «474704,54» заменить цифрами «336608,4», цифры «309028,94» заменить цифрами «155737,4»;
в абзаце первом раздела IV слова «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р» заменить словами «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в разделе VIII:
в абзаце втором цифры «474704,54» заменить цифрами «336608,4»;
таблицу изложить в следующей редакции:
«
Годы
Всего (тыс. рублей)
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
2014
145 705,7
135 445,4
10 260,3
2015
40 295,2
30 295,2
10 000
2016
93 261,4
83261,4
10 000
2017
91 822,7
81 822,7
10 000
2018
15 783,7
5 783,7
10 000
2014-2018
386 868,7
336 608,4
50 260,3
»;
в пункте 1 цифры «424821,94» заменить цифрами «336 608,4»;
в пункте 2 цифры «40000,0» заменить цифрами «50 260,3»;
в пункте 3 цифры «457,0» заменить цифрами «380,0»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Прогноз конечных результатов реализации
государственной программы, оценка планируемой
эффективности Программы
В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность:
доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи составит не менее 55 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, составит не менее 150 проектов в год;
количество муниципальных учреждений по работе с молодежью составит не менее 10 муниципальных центров сферы молодежной политики;
количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не менее 50 в год;
увеличение количества участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости до 5000 человек;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва до 1450 тыс. рублей в год;
доля осведомленности молодежи о программах поддержки и развития малого бизнеса посредством распространения информации с использованием печатных средств массовой информации, Интернета, телевидения, рекламы до 95 процентов;
увеличение числа молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях Программы (анкетировании, обучающих семинарах, курсах, форумах и т.д.), до 6000 человек;
увеличение числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 30 единиц;
увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства до 50 человек в год.
В целях контроля реализации Программы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации Программы и расходования средств на их реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативности и эффективности реализации Программы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных Программой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий Программы в развитие государственной молодежной политики Республики Тыва.»;
3) в пункте 4 позиции «Задача 1. Формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданско-патриотического становления, развитие духовности и нравственного потенциала; выявление и поддержка инновационной деятельности, создание условий для реализации интеллектуально творческого потенциала молодежи; содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения республики» приложения 1 к Программе цифры «12» заменить цифрой «9», цифры «15» заменить цифрой «9», цифры «17» заменить цифрой «9», цифры «19» заменить цифрой «9»;
4) приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к государственной программе
Республики Тыва «Развитие системы
государственной молодежной
политики на 2014-2018 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по государственной программе Республики Тыва
«Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», в том числе:
135445,4
30200,2
83 166,4
81 727,7
5688,8
капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи» в г. Кызыле)
130737,4
25000,0
Мероприятия Программы
4708,0
5200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
Подпрограмма 1 «Молодежь Республики Тыва на 2014-2018 годы»
130737,4
30200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Раздел 1. Кадровое и информационное обеспечение
557,59
301,2
410
310
310
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Организация работы по получению дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации работников сферы государственной молодежной политики (курсовые мероприятия для специалистов, активистов, обмен опытом, стажировки), участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, семинарах
50
50
60
70
70
105,48
90
100
100
100
2. Освещение реализации государственной молодежной политики (в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов среди средств массовой информации)
405,36
211,2
260
160
160
3. Проведение социологических исследований и опросов по актуальным проблемам молодежи республики
500
500
500
500
500
46,75
0
50
50
50
Раздел 2. Занятость и профессионализм молодежи
1881,05
1541
1992,4
1983,2
1983,2
4. Профессиональная ориентация молодежи (организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования специалистов, ярмарок вакансий, реализация профориентационных проектов) (человек)
2000
3000
3500
4000
4500
10,5
25
60
60
60
5. Поддержка движения студенческих трудовых отрядов республики (человек)
300
350
350
400
450
207,2
550
550
550
550
6. Организация и проведение молодежных образовательных форумов («Тува – территория развития», Международного форума азиатской молодежи и другие)
500
500
500
500
500
1187,35
450
850
850
850
7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (человек)
75
75
75
75
75
476
516
532,4
523,1
523,1
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Профилактика рецидивной преступности среди молодежи
186,34
151,9
259
259
259
8. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования педагогических и социальных работников, специалистов, работающих с молодежью, семьями и детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений среди молодежи, насилия в семье и предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде
2
10
20
30
40
0
32,9
60
60
60
9. Организация работы по интеграции в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содержащихся и содержавшихся в центрах временного содержания несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в том числе повторно)
40
45
50
55
60
66,35
69
69
69
69
10. Организация работы по прохождению курса социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных организациях для условно осужденных несовершеннолетних и учащихся образовательных организаций
0
10
10
10
10
0
0
30
30
30
11. Профилактика асоциального поведения среди молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (изготовление и распространение методической литературы, рекомендаций по проблемам взаимоотношений родителей и детей, склонных к совершению правонарушений, правовому воспитанию молодежи)
300
300
300
300
300
70
20
50
50
50
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
12. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания» (проведение конкурсов, семинаров по развитию института общественных воспитателей (наставников), изготовление методической литературы)
100
100
100
100
100
49,99
30
50
50
50
Раздел 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи
691,69
740
691,5
700,6
700,6
13. Поддержка развития молодежных общественных инициатив, направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне) (проведение мероприятий, социологических опросов среди молодежи)
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
14. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям (организация и проведение молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях)
1000
1000
1000
1000
1000
441,15
310
261,5
270,6
270,6
15. Организация работы по позитивному восприятию малой Родины как места проживания (конкурсы, фестивали)
500
500
500
500
500
131,5
130
130
130
130
16. Организация и проведение военно-спортив-ных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов сборов, спартакиады среди допризывной молодежи
500
600
700
800
1000
19,04
200
200
200
200
Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальную практику. Студенчество и научный потенциал молодежи. Поддержка талантливой молодежи
1154,58
1970,1
1640
1640
1640
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
17. Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий (реализация профориентационных программ, проведение конкурсов по проектной деятельности, проведение фестивалей)
20
20
20
20
20
109
350
350
350
350
18. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества (расширение сети общественных молодежных организаций, организация и проведение форумов)
500
500
500
500
500
113,40
80
120
120
120
19. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив, в том числе поддержка участия волонтеров в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней
100
100
100
100
100
551,92
250,1
180
180
180
20. Работа по популяризации здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях, организация и проведение профилактических, спортивных мероприятий; изготовление раздаточного материала
100
100
100
100
100
253,16
40
40
40
40
21. Популяризация малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде (субсидии победителям конкурса «Молодежный бизнес-проект», организация образовательных программ по развитию молодежного предпринимательства)
10
8
9
10
11
0
900
500
500
500
22.Поддержка социально-значимых проектов, программ, проектов по пропаганде здорового образа жизни, по патриотическому и правовому воспитанию молодежи, по развитию технического творчества
0
110
210
210
210
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
23. Развитие научного потенциала молодежи, поддержка молодых ученых (организация и проведение научно-исследовательских и научно-практических конференций, семинаров, участие молодых ученых в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней)
0
40
40
40
40
17,46
40
40
40
40
24. Поддержка студенчества, студенческих землячеств (грантовая поддержка деятельности тувинских студенческих землячеств, организация и проведение ежегодного студенческого форума среди тувинских землячеств городов России; проведение культурно-массовых мероприятий, акций с участием студенческой молодежи)
500
500
500
500
500
109,64
200
200
200
200
Раздел 6. Поддержка молодой семьи
86,75
350
350
350
350
25. Проведение социологического исследования социального самочувствия молодых семей в Республике Тыва
300
400
500
500
500
46,75
50
50
50
50
26. Разработка методических рекомендаций по организации работы с молодой семьей. Изготовление видеороликов, программ, направленных на формирование здорового образа жизни и воспитание семейных ценностей в молодежной среде, на региональных каналах телевидения и радиовещания
0
50
50
50
50
27. Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию института молодой семьи
0
200
200
200
200
0
20
20
20
20
28. Пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой семьи (поддержка клубов молодой семьи, организация и проведение республиканских и муниципальных мероприятий по поддержке молодых семей)
0
30
30
30
30
0
90
90
90
90
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
29. Организация социально-реабилитационной работы с неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвалидов (поддержка государственно-частного партнерства с привлечением некоммерческих организаций и волонтерского движения)
10
10
10
10
10
40
50
50
50
50
30. Поддержка предприятий, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми
0
2
2
2
2
0
60
60
60
60
31. Содействие в информационно-просвети-тельской работе по организации прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет
0
30
30
30
30
Раздел 7. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики
130891,4
25146
446
355
3550
32. Создание сети региональных центров молодежной политики, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне муниципальных образований Республики Тыва
2
2
2
2
3
99,19
96
296
296
296
33. Модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (центры молодежной политики, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции)
3
3
3
3
3
50,81
50
150
150
150
34. Строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл»
130 737,4
25 000,0
77 377,5
76 038,4
35. Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
36. Приобретение оборудования для открытия ресурсного центра по развитию молодежного предпринимательства при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
37. Приобретение оборудования для открытия центра патриотического воспитания молодежи при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
Подпрограмма 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
10 260,3
10000
10000
10000
10000
Раздел 1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды
1850
1850
1850
1850
1850
1. Информационная кампания
1000
1200
1500
1500
1500
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
2. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
8
9
10
10
10
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
3. Мероприятия, посвященные Всемирной неделе предпринимательства
50
60
70
70
70
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
Раздел 2. Массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Подпрограммы
800
1000
1500
1500
1500
50
50
50
50
50
4. Проведение анкетирования молодежи с целью информирования и вовлечения в Программу, составление базы данных молодых людей, желающих открыть собственное дело
800
1000
1500
1500
1500
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
Раздел 3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью
554,25
554,25
554,25
554,25
554,25
5. Приобретение права использования программного обеспечения для проведения тестирования среди молодых граждан сроком не менее 6 месяцев
30
35
40
40
40
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
6. Проведение конкурса бизнес-идей
4
5
6
6
6
560,3
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
Раздел 4. Качественное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
7. Организация обучающих курсов по бизнес-планированию
100
120
130
130
130
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
8. Организация и проведение Школы молодого предпринимателя
120
130
150
150
150
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
9. Организация и проведение республиканского молодежного форума «Тува – территория развития» («Дурген»)
300
320
350
350
350
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
Раздел 5. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников Подпрограммы
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
10. Проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-проект»
23
24
25
25
25
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
11. Организация и проведение стажировок участников программы
15
20
25
25
25
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
12. Организация и проведение итогового мероприятия для молодых предпринимателей
100
100
100
100
100
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
Раздел 6. Участие во всероссийских и межрегиональных площадках
620
925
925
925
925
542,938
542,938
542,938
542,938
542,938
13. Обеспечение участия в межрегиональных мероприятиях по тематике молодежного предпринимательства участников программы
50
50
50
50
50
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
Раздел 7. Осуществление мониторинга эффективности реализации программы
110
110
110
110
110
14. Подготовка аналитического отчета и обеспечение ведения реестра участников программы
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года;
<**> финансовые средства за счет средств подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы»;
<***> финансовые средства за счет средств федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы» государственной программы Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы»;
1
5) в подпрограмме 1 «Молодежь Республики Тыва» на 2014-2018 годы:
а) в паспорте Подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы
-
объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 336 608,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 295,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 261,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 822,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 783,7 тыс. рублей;
республиканский бюджет – 336 228,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 135 445,4 тыс. рублей;
2015 г. – 30 200,2 тыс. рублей;
2016 г. – 83 166,4 тыс. рублей;
2017 г. – 81 727,7 тыс. рублей;
2018 г. – 5 688,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 380,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 95,0 тыс. рублей;
2016 г. – 95,0 тыс. рублей;
2017 г. – 95,0 тыс. рублей;
2018 г. – 95,0 тыс. рублей;
в том числе капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл») по годам:
2014 г. – 130737,4 тыс. рублей;
2015 г. – 25 000,0 тыс. рублей»;
позицию «Основные целевые индикаторы Подпрограммы. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Основные целевые индикаторы Подпрограммы
-
основные целевые индикаторы:
1) доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;
2) количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности;
3) доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи;
4) количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи;
5) количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года;
6) количество республиканских и муниципальных учреждений по работе с молодежью;
7) создание республиканских центров сферы молодежной политики, осуществляющих работу с молодежью, в соответствии с разработанными стандартами;
8) создание в муниципальных органах центров сферы молодежной политики»;
б) в Подпрограмме 1:
пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела III цифры «474704,54» заменить цифрами «336 608,4», цифры «294174,54» заменить цифрами «155737,4»;
в абзаце первом раздела IV слова «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р» заменить словами «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р»;
в абзаце втором раздела VIII цифры «480150,02» заменить цифрами «336 608,4»;
раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Прогноз конечных результатов реализации
Подпрограммы, оценка планируемой
эффективности Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут получены следующие результаты, характеризующие целевое состояние в сфере реализации Подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность:
доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи составит не менее 28 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, форумах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи составит не менее 55 процентов от численности молодежи Республики Тыва;
количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, составит не менее 150 проектов в год;
количество муниципальных учреждений по работе с молодежью составит не менее 10 муниципальных центров сферы молодежной политики;
количество созданных рабочих мест для безработной молодежи составит не менее 50 в год;
увеличение количества участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости до 5000 человек;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Тыва до 1450 тыс. рублей в год;
доля осведомленности молодежи о программах поддержки и развития малого бизнеса посредством распространения информации с использованием печатных средств массовой информации, Интернета, телевидения, рекламы до 95 процентов;
увеличение числа молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях Программы (анкетировании, обучающих семинарах, курсах, форумах и т.д.), до 6000 человек;
увеличение числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 60 единиц;
увеличение числа участников межрегиональных, общероссийских площадок по тематике молодежного предпринимательства до 50 человек в год.
В целях контроля реализации Подпрограммы и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации Подпрограммы и расходования средств на их реализацию ежегодно Министерством осуществляется оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы путем соотнесения фактически достигнутых значений показателей реализации мероприятий и значений запланированных целевых индикаторов, установленных Подпрограммой. Оценка эффективности позволит определить вклад реализации мероприятий Подпрограммы в развитие государственной молодежной политики Республики Тыва.»;
6) в пункте 4 позиции «Задача 1. Формирование позитивного социального опыта молодого человека, его гражданско-патриотического становления, развитие духовности и нравственного потенциала; выявление и поддержка инновационной деятельности, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи; содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве молодежи; профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, укрепление физического и психического здоровья молодого поколения республики; организация отдыха, оздоровления и занятости детей; создание условий равного доступа к получению качественного профессионального образования; развитие инфраструктуры государственной политики» приложения № 1 к Подпрограмме 1 цифры «12» заменить цифрой «9», цифры «15» заменить цифрой «9», цифры «17» заменить цифрой «9», цифры «19» заменить цифрой «9»;
7) приложение № 2 к Подпрограмме 1 изложить в следующей редакции:
1
«Приложение № 2
к Подпрограмме 1 «Молодежь
Республики Тыва» на 2014-2018 годы
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по Подпрограмме 1
«Молодежь Республики Тыва» на 2014-2018 годы
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Всего по государственной программе Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», в том числе:
135445,4
30200,2
83 166,4
81 727,7
5688,8
капитальные вложения за счет республиканского бюджета Республики Тыва (строительство объекта «Дворец молодежи» в г.Кызыле)
130737,4
25000,0
77 377,5
76 039
Мероприятия Программы
4708,0
5200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Прочие расходы (содержание «Дворца молодежи» в г. Кызыле)
Подпрограмма 1 «Молодежь Республики Тыва на 2014-2018 годы»
130737,4
30200,2
5788,9
5688,7
5688,7
Раздел 1. Кадровое и информационное обеспечение
557,59
301,2
410
310
310
1. Организация работы по получению дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации работников сферы государственной молодежной политики (курсовые мероприятия для специалистов, активистов, обмен опытом, стажировки), участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, семинарах
50
50
60
70
70
105,48
90
100
100
100
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2. Освещение реализации государственной молодежной политики (в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов среди средств массовой информации)
405,36
211,2
260
160
160
3. Проведение социологических исследований и опросов по актуальным проблемам молодежи республики
500
500
500
500
500
46,75
0
50
50
50
Раздел 2. Занятость и профессионализм молодежи
1881,05
1541
1992,4
1983,2
1983,2
4. Профессиональная ориентация молодежи (организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования специалистов, ярмарок вакансий, реализация профориентационных проектов) (человек)
2000
3000
3500
4000
4500
10,5
25
60
60
60
5. Поддержка движения студенческих трудовых отрядов республики (человек)
300
350
350
400
450
207,2
550
550
550
550
6. Организация и проведение молодежных образовательных форумов («Тува – территория развития», Международного форума азиатской молодежи и другие)
500
500
500
500
500
1187,35
450
850
850
850
7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (человек)
75
75
75
75
75
476
516
532,4
523,1
523,1
Раздел 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Профилактика рецидивной преступности среди молодежи
186,34
151,9
259
259
259
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
8. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования педагогических и социальных работников, специалистов, работающих с молодежью, семьями и детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений среди молодежи, насилия в семье и предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде
2
10
20
30
40
0
32,9
60
60
60
9. Организация работы по интеграции в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содержащихся и содержавшихся в центрах временного содержания несовершеннолетних, ранее совершавших преступления, в том числе повторно)
40
45
50
55
60
66,35
69
69
69
69
10. Организация работы по прохождению курса социально-педагогической реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в образовательных организациях для условно осужденных несовершеннолетних и учащихся образовательных организаций
0
10
10
10
10
0
0
30
30
30
11. Профилактика асоциального поведения среди молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (изготовление и распространение методической литературы, рекомендаций по проблемам взаимоотношений родителей и детей, склонных к совершению правонарушений, правовому воспитанию молодежи)
300
300
300
300
300
70
20
50
50
50
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
12. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания» (проведение конкурсов, семинаров по развитию института общественных воспитателей (наставников), изготовление методической литературы)
100
100
100
100
100
49,99
30
50
50
50
Раздел 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи
691,69
740
691,5
700,6
700,6
13. Поддержка развития молодежных общественных инициатив, направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне) (проведение мероприятий, социологических опросов среди молодежи)
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
14. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям (организация и проведение молодежных форумов, фестивалей, конкурсов, участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях)
1000
1000
1000
1000
1000
441,15
310
261,5
270,6
270,6
15. Организация работы по позитивному восприятию малой Родины как места проживания (конкурсы, фестивали)
500
500
500
500
500
131,5
130
130
130
130
16. Организация и проведение военно-спортивных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов сборов, спартакиады среди допризывной молодежи
500
600
700
800
1000
19,04
200
200
200
200
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальную практику.
Студенчество и научный потенциал молодежи. Поддержка талантливой молодежи
1154,58
1970,1
1640
1640
1640
17. Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий (реализация профориентационных программ, проведение конкурсов по проектной деятельности, проведение фестивалей)
20
20
20
20
20
109
350
350
350
350
18. Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества (расширение сети общественных молодежных организаций, организация и проведение форумов)
500
500
500
500
500
113,40
80
120
120
120
19. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив, в том числе поддержка участия волонтеров в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней
100
100
100
100
100
551,92
250,1
180
180
180
20. Работа по популяризации здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях, организация и проведение профилактических, спортивных мероприятий; изготовление раздаточного материала
100
100
100
100
100
253,16
40
40
40
40
21. Популяризация малого предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде (субсидии победителям конкурса «Молодежный бизнес-проект», организация образовательных программ по развитию молодежного предпринимательства)
10
8
9
10
11
0
900
500
500
500
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
22. Поддержка социально-значимых проектов, программ, проектов по пропаганде здорового образа жизни, по патриотическому и правовому воспитанию молодежи, по развитию технического творчества
0
110
210
210
210
23. Развитие научного потенциала молодежи, поддержка молодых ученых (организация и проведение научно-исследователь-ских и научно-практических конференций, семинаров, участие молодых ученых в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней)
0
40
40
40
40
17,46
40
40
40
40
24. Поддержка студенчества, студенческих землячеств (грантовая поддержка деятельности тувинских студенческих землячеств, организация и проведение ежегодного студенческого форума среди тувинских землячеств городов России; проведение культурно-массовых мероприятий, акций с участием студенческой молодежи)
500
500
500
500
500
109,64
200
200
200
200
Раздел 6. Поддержка молодой семьи
86,75
350
350
350
350
25. Проведение социологического исследования социального самочувствия молодых семей в Республике Тыва
300
400
500
500
500
46,75
50
50
50
50
26. Разработка методических рекомендаций по организации работы с молодой семьей. Изготовление видеороликов, программ, направленных на формирование здорового образа жизни и воспитание семейных ценностей в молодежной среде, на региональных каналах телевидения и радиовещания
0
50
50
50
50
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
27. Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по развитию института молодой семьи
0
200
200
200
200
0
20
20
20
20
28. Пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой семьи (поддержка клубов молодой семьи, организация и проведение республиканских и муниципальных мероприятий по поддержке молодых семей)
0
30
30
30
30
0
90
90
90
90
29. Организация социально-реабилитацион-ной работы с неблагополучными семьями и семьями, воспитывающими детей-инвали-дов (поддержка государственно-частного партнерства с привлечением некоммерческих организаций и волонтерского движения)
10
10
10
10
10
40
50
50
50
50
30. Поддержка предприятий, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми
0
2
2
2
2
0
60
60
60
60
31. Содействие в информационно-просве-тительской работе по организации прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет
0
30
30
30
30
Раздел 7. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики
130891,4
25146,0
446
355
3550
32. Создание сети региональных центров молодежной политики, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне муниципальных образований Республики Тыва
2
2
2
2
3
99,19
96
296
296
296
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
33. Модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (центры молодежной политики, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции)
3
3
3
3
3
50,81
50
150
150
150
34. Строительство объекта «Дворец молодежи со стеларием, г. Кызыл»
130 737,4
25 000,0
77 377,5
76 038,4
35. Прочие расходы (содержание Дворца молодежи в г. Кызыле)
36. Приобретение оборудования для открытия ресурсного центра по развитию молодежного предпринимательства при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
37. Приобретение оборудования для открытия центра патриотического воспитания молодежи при Дворце молодежи со стеларием в г. Кызыле
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года.»;
8) приложение № 2 к Подпрограмме «Ты – предприниматель» на территории Республики Тыва на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к Подпрограмме «Ты – предприниматель»
на территории Республики Тыва
на 2014-2018 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание услуг по подпрограмме
«Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Подпрограмма 2 «Ты – предприниматель» на 2014-2018 годы»
10 260,3
10000
10000
10000
10000
Раздел 1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды
1850
1850
1850
1850
1850
1. Информационная кампания
1000
1200
1500
1500
1500
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
2. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
8
9
10
10
10
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
150
<***>
3. Мероприятия, посвященные Всемирной неделе предпринимательства
50
60
70
70
70
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
700
<***>
Раздел 2. Массовое вовлечение молодых людей в мероприятия Подпрограммы
800
1000
1500
1500
1500
50
50
50
50
50
4. Проведение анкетирования молодежи с целью информирования и вовлечения в Программу, составление базы данных молодых людей, желающих открыть собственное дело
800
1000
1500
1500
1500
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
50
<***>
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Раздел 3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью
554,25
554,25
554,25
554,25
554,25
5. Приобретение права использования программного обеспечения для проведения тестирования среди молодых граждан сроком не менее 6 месяцев
30
35
40
40
40
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
254,25
<***>
6. Проведение конкурса бизнес-идей
4
5
6
6
6
560,3
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
300
<***>
Раздел 4. Качественное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
2997,062
7. Организация обучающих курсов по бизнес-планированию
100
120
130
130
130
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
1200
<***>
8. Организация и проведение Школы молодого предпринимателя
120
130
150
150
150
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
497,062
<***>
9. Организация и проведение республиканского молодежного форума «Тува – территория развития» («Дурген»)
300
320
350
350
350
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
1300
<***>
Раздел 5. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей-участников Подпрограммы
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
3895,75
10. Проведение республиканского конкурса «Молодежный бизнес-проект»
23
24
25
25
25
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
2000
<**>
11. Организация и проведение стажировок участников программы
15
20
25
25
25
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
1000
<***>
12. Организация и проведение итогового мероприятия для молодых предпринимателей
100
100
100
100
100
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
895,75
<***>
Раздел 6. Участие во всероссийских и межрегиональных площадках
620
925
925
925
925
542,938
542,938
542,938
542,938
542,938
Наименование услуги, показателя
объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуг
Расходы республиканского бюджета на оказание
государственной услуги, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
13. Обеспечение участия в межрегиональных мероприятиях по тематике молодежного предпринимательства участников программы
50
50
50
50
50
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
542,938
<***>
Раздел 7. Осуществление мониторинга эффективности реализации программы
110
110
110
110
110
14. Подготовка аналитического отчета и обеспечение ведения реестра участников программы
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
110
<***>
<*> данные на 2018 год запланированы на уровне 2017 года;
<**> финансовые средства за счет средств подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы»;
<***> финансовые средства за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2014-2016 годы».
1
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва
А. Дамба-Хуурак
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: