Основная информация

Дата опубликования: 02 июля 2020г.
Номер документа: RU55006812202000081
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Оглавление

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2020 года № 71

с. Баррикада

О внесении изменений в постановление Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 12.11.2013 № 77«О принятии муниципальной программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

В целях реализации полномочий, наделенных ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в бюджет Баррикадского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022, утвержденными Решением Совета Баррикадского сельского поселения от __.__.2020 г. № ___, руководствуясь Уставом Баррикадского сельского поселения, Администрация Баррикадского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 12.11.2013 №77 «О принятии муниципальной программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1.1. В строке паспорта "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2022" заменить цифрами "2025";

1.2. Строку "Объем и источники финансирования Программы " изложить в следующей редакции:

"

Объем и источники финансирования

Программы

Объем финансирования программы всего:

98 358 836,54 руб.

1.Местный бюджет, в том числе:

98 358 836,54 руб.

1.1 налоговые и неналоговые доходы

74 415 664,89 руб.

1.2. целевые средства

23 943 171,65 руб.

";

1.3. Абзац второй, раздел "III. Мероприятия Программы, дополнить пунктами следующего содержания:

"8. Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения."

1.4. Раздел "IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 98 358 836,54 руб.

руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов

- 74 415 664,89 руб.

за счет целевых средств

- 23 943 171,65 руб.

В соответствии с условиями софинансирования, установленными порядками предоставления субсидий, и соглашениями, заключаемыми с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Исилькульского муниципального района, предусматривается привлечение средств областного и районного бюджетов.".

1.5. Раздел "8. Перечень и описание программ." изложить в следующей редакции:

"VII. Перечень и описание программ.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

1. "Обеспечение условий реализации программы социально-экономического развития Баррикадского поселения".

2. "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения".

3. "Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

2. В приложение № 1 к постановлению от 12.11.2013 №77 "ПАСПОРТ подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы социально- экономического развития Баррикадского сельского поселения"":

2.1. В строке паспорта "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2022" заменить цифрами "2025";

2.2. Строку паспорта "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции":

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет: 85 948 136,47 рублей

2014г. – 8499218,5 руб.

2015г. – 7667552,87 руб.

2016г. – 8184355,8 руб.

2017г. – 8192787,44 руб.

2018г. – 8421043,26 руб.

2019г. – 8 263 944,79 руб.

2020г. – 8 716 129,35 руб.

2021г. – 5 119 166,60 руб.

2022г. – 5 021 247,86 руб.

2023г. – 5 954 230,00 руб.

2024г. – 5 954 230,00 руб.

2025г. – 5 954 230,00 руб.

"2.3.В строке "Срок реализации подпрограммы" цифры "2022" заменить цифрами "2025";

2.4. Пункт подпрограммы "Объемы финансирования подпрограммы": изложить в следующей редакции: "Объемы финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет:

85 948 136,47 рублей.

2014г. – 8499218,5 руб.

2015г. – 7667552,87 руб.

2016г. – 8184355,8 руб.

2017г. – 8192787,44 руб.

2018г. – 8421043,26 руб.

2019г. – 8 263 944,79 руб.

2020г. – 8 716 129,35 руб.

2021г. – 5 119 166,60 руб.

2022г. – 5 021 247,86 руб.

2023г. – 5 954 230,00 руб.

2024г. – 5 954 230,00 руб.

2025г. – 5 954 230,00 руб."

В приложение № 2 к постановлению от 12.11.2013 №77 "ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения"":

3.1. В строке паспорта "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2022" заменить цифрами "2025";

3.2. Строку паспорта "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции: "

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет:

10 284 080,47 рублей

2014г. – 634 252,43 руб.

2015г. – 198 253,60 руб.

2016г. – 1 790 863,83 руб.

2017г. - 1 504 261,85 руб.

2018г. - 1 686 197,35 руб.

2019г. – 2 035 728,86 руб.

2020г. – 680 695,56 руб.

2021г. – 860 654,01 руб.

2022г. – 893 172,98 руб.

2023г. – 0 руб.

2024г. – 0 руб.

2025г. – 0 руб.

"

3.3.В строке "Срок реализации подпрограммы" цифры "2022" заменить цифрами "2025";

3.4. Пункт подпрограммы "Объемы финансирования подпрограммы": изложить в следующей редакции: "Объемы финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет: 10 284 080,47 рублей.

2014г. – 634252,43 руб.

2015г. – 198253,60 руб.

2016г. – 1790863,83руб.

2017г. - 1504261,85 руб.

2018г. - 1686197,35 руб.

2019г. – 2 035 728,86 руб.

2020г. – 680 695,56 руб.

2021г. – 860 654,01 руб.

2022г. – 893 172,98 руб.

2023г. – 0 руб.

2024г. – 0 руб.

2025г. – 0 руб.

Постановление от 12.11.2013 №77 дополнить приложением № 3, следующего содержания: "

I. ПАСПОРТ

подпрограммы

«Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Баррикадского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Баррикадского сельского поселения,

- МКУ «Родник» АБСП ИМР

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы

Цели подпрограммы

Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Задачи подпрограммы

Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

Целевые индикаторы подпрограммы

- протяженность отремонтированных дорог.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 2 126 619,60 рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

-увеличение протяженности отремонтированных дорог.

II. Общие положения

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) направлена на повышение качества жизни Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов сельского поселения позволит реализовать социально-экономическую политику Баррикадского сельского поселения в двух сферах. В экономической сфере это повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В социальной сфере это устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.

Подпрограмма является документом стратегического планирования и разработана в соответствии с Государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2019 № 425-П.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Баррикадского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Основная работа Администрации Баррикадского сельского поселения направлена на развитие инженерной инфраструктуры, благоустройство территории поселения.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального и областного бюджета для комплексного развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения;

- повысить престижность сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшить демографическую ситуацию.

III. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

IV. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 - 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены одно основное мероприятия:

- развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения;

Основное мероприятия подпрограммы направлено на эффективное достижение цели и задачи подпрограммы комплексного развития сельской территории, во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территории Баррикадского сельского поселения.

В соответствии с государственной программой «Комплексной развитие сельских территорий», определены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1

Развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения. Направлено на реализацию мероприятий:

- по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение



Мероприятие

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ремонт автомобильной дороги в с. Баррикада (ул. Комсомольская (от дома № 33 до дома № 61))

Протяженность отремонтированных дорог

Указанна протяженность реконструируемых дорог, кв. м.

2358

-

-

-

-

-

2358

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 2 126 619,60 рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году 2 126 619,60 рублей;

- в 2021 году 0,00 рублей;

- в 2022 году 0,00 рублей;

- в 2023 году 0,00 рублей;

- в 2024 году 0,00 рублей;

- в 2025 году 0,00 рублей.

VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- увеличение протяжённости отремонтированных дорог;

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2020 – 2025.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение "Мероприятия муниципальной программы Баррикадского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава Баррикадского сельского поселения С.Б. Крысанов

"Устойчивое развитие территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

(наименование муниципальной программы Баррикадского сельского поселения)

№ п\п

Наименование мероприятия муниципальной программы Баррикадского сельского поселения (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации  мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <****>

Наименование

Единица измерения

Значения

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

всего

в том числе по годам реализации программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

29

30

31

32

33

34

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения на основе  социально-экономического развития  территории, эффективное использование собственных ресурсов

Подпрограмма 1 муниципальной программы:   Обеспечение условий реализации Программы Баррикадского сельского поселения

Цель подпрограммы 1: Обеспечение условий реализации Программы Баррикадского сельского поселения

Задача 1 подпрограммы1муниципальной программы:Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения

1.1

Основное мероприятие

Всего:

36 466 788,69

2 589 684,89

2 250 347,27

2 904 171,35

2 802 510,04

3 193 407,59

3 210 402,85

3 738 757,34

2 676 313,58

2 575 561,84

3 508 543,98

3 508 543,98

3 508 543,98

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Развитие коммунального хозяйства и благоустройства на территории сельского поселения

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

36 466 788,69

2 589 684,89

2 250 347,27

2 904 171,35

2 802 510,04

3 193 407,59

3 210 402,85

3 738 757,34

2 676 313,58

2 575 561,84

3 508 543,98

3 508 543,98

3 508 543,98

1.1 налоговые и неналоговые доходы

36 466 788,69

2 589 684,89

2 250 347,27

2 904 171,35

2 802 510,04

3 193 407,59

3 210 402,85

3 738 757,34

2 676 313,58

2 575 561,84

3 508 543,98

3 508 543,98

3 508 543,98

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.1.1

Мероприятие

Всего:

988 359,55

124 564,60

129 266,00

183 666,02

112 036,85

54 901,00

107 748,80

72 389,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

Доля исполненных расходов на организацию уличного освещения к запланированным расходам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация  уличного освещения  на территории сельского поселения

2014

2025

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

988 359,55

124 564,60

129 266,00

183 666,02

112 036,85

54 901,00

107 748,80

72 389,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

1.1 налоговые и неналоговые доходы

988 359,55

124 564,60

129 266,00

183 666,02

112 036,85

54 901,00

107 748,80

72 389,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

40 757,38

1.2. целевые средства

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.1.2

Мероприятие

Всего:

93 591,39

0,00

0,00

0,00

10 601,67

0,00

22 633,56

22 633,56

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

Количество отремонтированных кладбищ

ед

12

1

3

2

2

2

2

2

2

Организация содержания мест захоронения

2017

2025

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

93 591,39

0,00

0,00

0,00

10 601,67

0,00

22 633,56

22 633,56

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

1.1 налоговые и неналоговые доходы

93 591,39

0,00

0,00

0,00

10 601,67

0,00

22 633,56

22 633,56

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

7 544,52

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.1.3

Мероприятие

Всего:

85 103,02

13 988,12

8 983,80

23 956,80

12 374,30

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество отремонтированных колодцев

ед

10

3

3

3

1

Организация благоустройства на территории сельского поселения

2014

2019

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

85 103,02

13 988,12

8 983,80

23 956,80

12 374,30

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

85 103,02

13 988,12

8 983,80

23 956,80

12 374,30

0,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.1.4

Мероприятие

Всего:

35 299 734,73

2 451 132,17

2 112 097,47

2 696 548,53

2 667 497,22

3 138 506,59

3 054 220,49

3 643 734,40

2 628 011,68

2 527 259,94

3 460 242,08

3 460 242,08

3 460 242,08

Доля исполненных расходов на содержание учреждения по обеспечению выполнения функций жилищно-коммунального хозяйства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Содержание учреждения по обеспечению выполнения функций жилищно-коммунального хозяйства

2014

2025

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

35 299 734,73

2 451 132,17

2 112 097,47

2 696 548,53

2 667 497,22

3 138 506,59

3 054 220,49

3 643 734,40

2 628 011,68

2 527 259,94

3 460 242,08

3 460 242,08

3 460 242,08

1.1 налоговые и неналоговые доходы

35 299 734,73

2 451 132,17

2 112 097,47

2 696 548,53

2 667 497,22

3 138 506,59

3 054 220,49

3 643 734,40

2 628 011,68

2 527 259,94

3 460 242,08

3 460 242,08

3 460 242,08

1.2. целевые средства

0

2. Иные источники, в том числе:

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы:Обеспечение  условий для развития на территории поселения физической культуры и  массового спорта, проведение культурно-массовых  мероприятий

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2

Основное мероприятие

Всего:

533 155,36

60 461,86

30 891,50

42 015,50

41 903,50

46 252,50

49 130,50

85 000,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение условий для развития на территории поселения физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

533 155,36

60 461,86

30 891,50

42 015,50

41 903,50

46 252,50

49 130,50

85 000,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

533 155,36

60 461,86

30 891,50

42 015,50

41 903,50

46 252,50

49 130,50

85 000,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

35 500,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.2.1

Мероприятие

Всего:

293 155,36

50 461,86

5 891,50

17 015,50

31 903,50

11 252,50

29 130,50

45 000,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед

18

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий поселения

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

293 155,36

50 461,86

5 891,50

17 015,50

31 903,50

11 252,50

29 130,50

45 000,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

293 155,36

50 461,86

5 891,50

17 015,50

31 903,50

11 252,50

29 130,50

45 000,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

20 500,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.2.2

Мероприятие

Всего:

240 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

35 000,00

20 000,00

40 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед

24

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Обеспечение условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий поселения

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

240 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

35 000,00

20 000,00

40 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

240 000,00

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

35 000,00

20 000,00

40 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы:Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.3

Основное мероприятие

Всего:

852 511,23

520 290,00

91 116,11

20 479,92

10 860,20

42 865,00

111 400,00

18 000,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

852 511,23

520 290,00

91 116,11

20 479,92

10 860,20

42 865,00

111 400,00

18 000,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

832 101,23

499 880,00

91 116,11

20 479,92

10 860,20

42 865,00

111 400,00

18 000,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

1.2. целевые средства

20 410,00

20 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.3.1

Мероприятие

Всего:

55 367,55

32 760,00

2 842,55

0,00

0,00

2 265,00

0,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Количество изготовленных техпаспортов

ед

16

4

1

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

Установление прав на сформированные объекты недвижимости

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

55 367,55

32 760,00

2 842,55

0,00

0,00

2 265,00

0,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

41 607,55

19 000,00

2 842,55

0,00

0,00

2 265,00

0,00

5 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

1.2. целевые средства

13 760,00

13 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.3.2

Мероприятие

Всего:

325 970,36

26 650,00

86 493,56

18 826,80

7 000,00

40 600,00

111 400,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Количество проведенных кадастровых работ земельных участков

ед

19

4

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, кадастровые работы

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

325 970,36

26 650,00

86 493,56

18 826,80

7 000,00

40 600,00

111 400,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

319 320,36

20 000,00

86 493,56

18 826,80

7 000,00

40 600,00

111 400,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1.2. целевые средства

6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.3.3

Мероприятие

Всего:

471 173,32

460 880,00

1 780,00

1 653,12

3 860,20

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля использования выделннных средств на приобретение и содержание имущества

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

2014

2020

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

471 173,32

460 880,00

1 780,00

1 653,12

3 860,20

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

471 173,32

460 880,00

1 780,00

1 653,12

3 860,20

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

4

Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы:Обеспечение повышения качества управления финансами для обеспечения эффективности финансового выполнения условий Программы

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.4

Основное мероприятие

Всего:

25 797 640,06

2 489 581,63

2 273 835,19

2 298 765,39

2 235 067,90

2 298 579,46

2 195 909,30

2 440 047,94

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Повышение качества управления финансами для обеспечения эффективного финансового выполнения условий Программы

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

25 797 640,06

2 489 581,63

2 273 835,19

2 298 765,39

2 235 067,90

2 298 579,46

2 195 909,30

2 440 047,94

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1.1 налоговые и неналоговые доходы

25 722 640,06

2 414 581,63

2 273 835,19

2 298 765,39

2 235 067,90

2 298 579,46

2 195 909,30

2 440 047,94

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1 913 170,65

1.2. целевые средства

75 000,00

75 000,00

2. Иные источники, в том числе:

1.4.1

Мероприятие

Всего:

24 172 803,86

2 135 900,00

2 127 500,00

2 107 917,05

2 095 489,90

2 129 601,96

1 994 638,46

2 189 238,94

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных функций к заплпнированным расходам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

24 172 803,86

2 135 900,00

2 127 500,00

2 107 917,05

2 095 489,90

2 129 601,96

1 994 638,46

2 189 238,94

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1.1 налоговые и неналоговые доходы

24 172 803,86

2 135 900,00

2 127 500,00

2 107 917,05

2 095 489,90

2 129 601,96

1 994 638,46

2 189 238,94

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1 878 503,51

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.2

Мероприятие

Всего:

116 200,00

13 500,00

11 500,00

18 000,00

13 800,00

14 000,00

5 400,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Доля количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих к запланированному

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Повышение квалификации муниципальных служащих

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

116 200,00

13 500,00

11 500,00

18 000,00

13 800,00

14 000,00

5 400,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

116 200,00

13 500,00

11 500,00

18 000,00

13 800,00

14 000,00

5 400,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.3

Мероприятие

Всего:

280 351,40

172 000,00

78 247,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30 104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных выборов

ед

3

1

1

1

Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов

2014

2020

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

280 351,40

172 000,00

78 247,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30 104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

280 351,40

172 000,00

78 247,40

0,00

0,00

0,00

0,00

30 104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.4

Мероприятие

Всего:

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля исполненных расходов к запланированному по резервному фонду

%

100

100

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.5

Мероприятие

Всего:

43 001,35

22 050,56

20 050,79

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

ед

3

1

1

1

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения

2014

2016

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

43 001,35

22 050,56

20 050,79

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

43 001,35

22 050,56

20 050,79

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.6

Мероприятие

Всего:

858 612,91

30 744,00

30 744,00

61 488,00

83 919,10

151 646,27

192 030,84

204 705,00

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

Доля исполненных расходов к запланированному

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

858 612,91

30 744,00

30 744,00

61 488,00

83 919,10

151 646,27

192 030,84

204 705,00

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

1.1 налоговые и неналоговые доходы

858 612,91

30 744,00

30 744,00

61 488,00

83 919,10

151 646,27

192 030,84

204 705,00

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

20 667,14

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.7

Мероприятие

Всего:

92 458,07

37 387,07

5 793,00

10 018,00

6 320,00

3 100,00

3 840,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение  прочих муниципальных функций

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

92 458,07

37 387,07

5 793,00

10 018,00

6 320,00

3 100,00

3 840,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

92 458,07

37 387,07

5 793,00

10 018,00

6 320,00

3 100,00

3 840,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.8  Мероприятие

Всего:

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.4.9  Мероприятие

Всего:

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.4.10  Мероприятие

Всего:

133 000,00

0,00

0,00

100 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных мероприятий

ед

2

1

1

Организация противопаводковых мероприятий

2016

2017

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

133 000,00

0,00

0,00

100 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

133 000,00

0,00

0,00

100 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.4.11

Мероприятие

Всего:

3 212,47

0,00

0,00

442,34

2 538,90

231,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ

2016

2018

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

3 212,47

0,00

0,00

442,34

2 538,90

231,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников общественных работ

чел

3

0

0

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 212,47

0,00

0,00

442,34

2 538,90

231,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

5

Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы:Выполнение части полномочий по отдельным вопросам местного значения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.5

Основное мероприятие

Всего:

17 953 435,03

2 343 094,66

2 462 109,09

2 407 635,00

2 505 724,93

2 740 446,71

2 526 582,14

2 035 886,50

184 124,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение выполнений отдельных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, полученных из других уровней бюджета

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

17 953 435,03

2 343 094,66

2 462 109,09

2 407 635,00

2 505 724,93

2 740 446,71

2 526 582,14

2 035 886,50

184 124,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 184,52

1 184,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

17 952 250,51

2 341 910,14

2 462 109,09

2 407 635,00

2 505 724,93

2 740 446,71

2 526 582,14

2 035 886,50

184 124,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

2. Иные источники, в том числе:

1.5.1

Мероприятие

Всего:

1 148 857,00

91 043,00

99 058,00

89 843,00

86 830,00

90 394,00

93 062,00

97 420,00

97 975,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

Количество работников военно-учетного стола

чел

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

1 148 857,00

91 043,00

99 058,00

89 843,00

86 830,00

90 394,00

93 062,00

97 420,00

97 975,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

1 148 857,00

91 043,00

99 058,00

89 843,00

86 830,00

90 394,00

93 062,00

97 420,00

97 975,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

100 808,00

2. Иные источники, в том числе:

1.5.2

Мероприятие

Всего:

194 835,88

42 764,52

16 790,29

20 519,00

11 229,75

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников общественных работ

чел

12

5

2

2

1

1

1

Участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ

2014

2019

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

194 835,88

42 764,52

16 790,29

20 519,00

11 229,75

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 184,52

1 184,52

1.2. целевые средства

193 651,36

41 580,00

16 790,29

20 519,00

11 229,75

33 428,72

33 779,10

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.5.3

Мероприятие

Всего:

14 885 996,23

2 152 687,14

1 952 034,40

2 047 048,00

2 328 263,34

2 437 222,15

2 224 739,20

1 744 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество сдатчиков молока

чел

961

270

185

180

176

150

180

150

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2020

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

14 885 996,23

2 152 687,14

1 952 034,40

2 047 048,00

2 328 263,34

2 437 222,15

2 224 739,20

1 744 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

14 885 996,23

2 152 687,14

1 952 034,40

2 047 048,00

2 328 263,34

2 437 222,15

2 224 739,20

1 744 002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.5.4

Мероприятие

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на сопровождение программных продуктов

%

100

100

Сопровождение программных продуктов

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.5.5

Мероприятие

Всего:

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на водоснабжение населения поселения

%

100

100

Строительство водозаборной скважины в д.Улендыкуль Баррикадского сельского поселения

2018

2018

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

1.5.6

Мероприятие

Всего:

1 576 725,92

0,00

394 226,40

250 225,00

79 401,84

88 981,84

175 001,84

158 140,00

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

Степень использования средств на водоснабжение населения поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения

2015

2025

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

1 576 725,92

0,00

394 226,40

250 225,00

79 401,84

88 981,84

175 001,84

158 140,00

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

1 576 725,92

0,00

394 226,40

250 225,00

79 401,84

88 981,84

175 001,84

158 140,00

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

86 149,80

2. Иные источники, в том числе:

6

Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы:Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету  муниципального района

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.6

Основное мероприятие

Всего:

4 123 862,10

496 105,46

559 253,71

511 288,64

596 720,87

61 202,00

90 066,00

363 937,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету  муниципального района

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

4 123 862,10

496 105,46

559 253,71

511 288,64

596 720,87

61 202,00

90 066,00

363 937,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 123 862,10

496 105,46

559 253,71

511 288,64

596 720,87

61 202,00

90 066,00

363 937,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

289 057,57

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.1

Мероприятие

Всего:

4 342,00

4 342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения.

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

4 342,00

4 342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 342,00

4 342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.2

Мероприятие

Всего:

17 075,46

13 575,46

0,00

2 800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

3

1

0

1

1

0

0

0

0

0

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

2014

2017

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

17 075,46

13 575,46

0,00

2 800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

17 075,46

13 575,46

0,00

2 800,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.3

Мероприятие

Всего:

305 177,22

5 964,00

76 706,71

76 726,64

95 203,87

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

Количество исполненных соглашений

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

305 177,22

5 964,00

76 706,71

76 726,64

95 203,87

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

305 177,22

5 964,00

76 706,71

76 726,64

95 203,87

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

6 322,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.4

Мероприятие

Всего:

3 370 548,00

470 624,00

482 547,00

431 762,00

489 617,00

0,00

0,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

Количество исполненных соглашений

10

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

2014

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

3 370 548,00

470 624,00

482 547,00

431 762,00

489 617,00

0,00

0,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 370 548,00

470 624,00

482 547,00

431 762,00

489 617,00

0,00

0,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

249 333,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.5

Мероприятие

Всего:

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

2014

2014

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.6

Мероприятие

Всего:

31 264,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

8 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

3

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Выполнение  полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета  в части контроля в сфере закупок

2017

2019

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

31 264,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

8 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

31 264,00

0,00

0,00

0,00

11 200,00

11 200,00

8 864,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.7

Мероприятие

Всего:

200 415,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

Количество исполненных соглашений

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

Выполнение  полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

2020

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

200 415,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

1.1 налоговые и неналоговые доходы

200 415,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

33 402,57

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.6.8

Мероприятие

Всего:

193 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 680,00

74 880,00

74 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0

0

0

0

1

1

1

0

0

Выполнение отдельных бюджетных полномочий финансового органа

2018

2020

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

193 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 680,00

74 880,00

74 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

1.1 налоговые и неналоговые доходы

193 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 680,00

74 880,00

74 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

7

Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в границах сельского поселения

1.7.

Основное мероприятие

Всего:

220 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

80 454,00

34 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в границах сельского поселения

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

220 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

80 454,00

34 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

220 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

80 454,00

34 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.7.1.

мероприятие

Всего:

57 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

18 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных специализированных средств оповещения населения при возникновении пожарной и чрезвычайной ситуации

шт

12

6

6

Приобретение и установка специализированных технических средств    оповещения населения сельского поселения

2018

2019

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

57 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

18 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

57 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 290,00

18 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.7.2.

мероприятие

Всего:

153 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

32 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Количество единиц отремонтрованных источников водоснабжения

шт

15

0

3

2

2

2

2

2

2

Приобретение резерва материальных запасов  для  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения сельского поселения

2019

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

153 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

32 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

153 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

32 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.7.3.

мероприятие

Всего:

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Доля населения проинформированная о правилах безопасного поведения на водных объектах

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Информирование населения сельского поселения о правилах безопасного поведения на водных объектах

2019

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

1.7.4.

мероприятие

Всего:

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Ежегодное увеличение количества граждан участвующих в работе добровольных народных дружин

чел

61

1

10

10

10

10

10

10

Обеспечение материального стимулирования членов народных дружин

2019

2025

Администрация Баррикадского с/поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

85 948 136,47

8 499 218,50

7 667 552,87

8 184 355,80

8 192 787,44

8 421 043,26

8 263 944,79

8 716 129,35

5 119 166,60

5 021 247,86

5 954 230,00

5 954 230,00

5 954 230,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

85 948 136,47

8 499 218,50

7 667 552,87

8 184 355,80

8 192 787,44

8 421 043,26

8 263 944,79

8 716 129,35

5 119 166,60

5 021 247,86

5 954 230,00

5 954 230,00

5 954 230,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

67 900 475,96

6 061 898,36

5 205 443,78

5 776 720,80

5 687 062,51

5 680 596,55

5 737 362,65

6 680 242,85

4 935 041,80

4 834 290,06

5 767 272,20

5 767 272,20

5 767 272,20

1.2. целевые средства

18 047 660,51

2 437 320,14

2 462 109,09

2 407 635,00

2 505 724,93

2 740 446,71

2 526 582,14

2 035 886,50

184 124,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

2. Иные источники, в том числе:

Подпрограмма 2 муниципальной программы: Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение развития сети внутрипоселковых  автомобильных дорог местного значения

1.

Задача 1подпрограммы 2 муниципальной программы:Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере  агропромышленного комплекса (АПК)

2.1

Основное мероприятие

Всего:

5 439 026,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

5 439 026,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5 439 026,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

2.1.1

Мероприятие

Всего:

4 851 347,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

484 802,56

664 761,01

697 279,98

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на содержание дорог

проц

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение содержания автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них

2014

2022

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

4 851 347,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

484 802,56

664 761,01

697 279,98

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4 851 347,93

609 252,43

0,00

951 645,10

347 331,04

614 123,40

482 152,41

484 802,56

664 761,01

697 279,98

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

2.1.2

Мероприятие

Всего:

587 679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 893,00

195 893,00

195 893,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес расходов на приобретение дорожных знаков к общей сумме расходов на содержание дорог

%

100

100

100

100

Обеспечение безопасности дорожного движения

2020

2022

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

587 679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 893,00

195 893,00

195 893,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

587 679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195 893,00

195 893,00

195 893,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2. Иные источники, в том числе:

2.

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в т.ч. сметы), развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере  агропромышленного комплекса (АПК)

2.2

Основное мероприятие

Всего:

4 646 799,94

25 000,00

0,00

839 218,73

1 156 930,81

1 072 073,95

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в т.ч. сметы)

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

4 646 799,94

25 000,00

0,00

839 218,73

1 156 930,81

1 072 073,95

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

949 542,40

0,00

41 961,00

156 930,81

197 074,14

553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

3 697 257,54

25 000,00

0,00

797 257,73

1 000 000,00

874 999,81

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.2.1

Мероприятие

Всего:

839 218,73

0,00

0,00

839 218,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтироанных дорог

кв.м

500

500

Ремонт автомобильных дорог в с.Баррикада (ул.Ленина)

2016

2016

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

839 218,73

0,00

0,00

839 218,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

41 961,00

0,00

0,00

41 961,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

797 257,73

0,00

0,00

797 257,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.2.2

Мероприятие

Всего:

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтироанных дорог

кв.м

1005

5

Ремонт автомобильных дорог в с.Баррикада (ул.Ленина, ул.Коммунаров, ул.Комсомольская)

2014

2014

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.2.3

Мероприятие

Всего:

1 156 930,81

0,00

0,00

0,00

1 156 930,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтироанных дорог

1398

1398

Ремонт автомобильной дороги по ул.Комсомольская (от дома №61 до дома №77) в с.Баррикада Исилькульского муниципального района Омской области

2017

2017

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

1 156 930,81

0,00

0,00

0,00

1 156 930,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв.м

1.1 налоговые и неналоговые доходы

156 930,81

0,00

0,00

0,00

156 930,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.2.4

Мероприятие

Всего:

1 072 073,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072 073,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (от дома №46 до дома №62) в с.Баррикада Исилькульского муниципального района Омской области

2018

2018

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

1 072 073,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1 072 073,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтироанных дорог

кв.м

1400

1400

1.1 налоговые и неналоговые доходы

197 074,14

0,00

0,00

0,00

0,00

197 074,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

874 999,81

0,00

0,00

0,00

0,00

874 999,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.2.5

Мероприятие

Всего:

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина (от дома №32 до дома №44) в с.Баррикада Исилькульского муниципального района Омской области

2019

2019

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтироанных дорог

кв.м

1536

1536

1.1 налоговые и неналоговые доходы

553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

553 576,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

3.

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение выполнения отдельных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, полученных из других уровней бюджета)

2.3.

Основное мероприятие

Всего:

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Обеспечение выполнения отдельных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, полученных из других уровней бюджета

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

2.3.1

мероприятие

Всего:

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Очистка внутрипоселковых дорог от снега, грейдирование дорог в летнее время

кв.м

1221,1

1221,1

Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в части очистки дорог от снега

2015

2015

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

198 253,60

0,00

198 253,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

10 284 080,47

634 252,43

198 253,60

1 790 863,83

1 504 261,85

1 686 197,35

2 035 728,86

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

10 284 080,47

634 252,43

198 253,60

1 790 863,83

1 504 261,85

1 686 197,35

2 035 728,86

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6 388 569,33

609 252,43

0,00

993 606,10

504 261,85

811 197,54

1 035 728,86

680 695,56

860 654,01

893 172,98

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

3 895 511,14

25 000,00

198 253,60

797 257,73

1 000 000,00

874 999,81

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

Подпрограмма 3 муниципальной программы: Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Комплексное развитие сельской территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

1.

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения

3.1

Основное мероприятие

Всего:

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

3.1.1

Мероприятие

Всего:

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог

кв.м.

2358

0

0

0

0

0

0

2358

0

0

0

0

0

Ремонт автомобильной дороги в с. Баррикада (ул. Комсомольская  (от дома № 33 до дома № 61))

2020

2020

МКУ Родник АБСП

1.Местный бюджет, в том числе:

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего:

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 619,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

Всего:

98 358 836,54

9 133 470,93

7 865 806,47

9 975 219,63

9 697 049,29

10 107 240,61

10 299 673,65

11 523 444,51

5 979 820,61

5 914 420,84

5 954 230,00

5 954 230,00

5 954 230,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

98 358 836,54

9 133 470,93

7 865 806,47

9 975 219,63

9 697 049,29

10 107 240,61

10 299 673,65

11 523 444,51

5 979 820,61

5 914 420,84

5 954 230,00

5 954 230,00

5 954 230,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

74 415 664,89

6 671 150,79

5 205 443,78

6 770 326,90

6 191 324,36

6 491 794,09

6 773 091,51

7 487 558,01

5 795 695,81

5 727 463,04

5 767 272,20

5 767 272,20

5 767 272,20

1.2. целевые средства

23 943 171,65

2 462 320,14

2 660 362,69

3 204 892,73

3 505 724,93

3 615 446,52

3 526 582,14

4 035 886,50

184 124,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

186 957,80

2. Иные источники, в том числе:

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № 17 от 10.07.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать